<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELLA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO – LOTTO B APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 A TUTTO IL 24/09/2024.  CUP B67H23002650003 – CIG B222FD2CAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BAGNO A RIPOLI.  IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE  ANNO 2024 PER € € 1.318,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio URP Demografici Gare e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESSO VARI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI, ALLA DITTA CTS ELECTRONICS S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CANNARA, VOC. STRADONE ZONA ARTIGIANALE, 34 – CANNARA (PG) – C.F.: 02234270540 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.416,00 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B3294715F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA L’OPEROSA S.P.A. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA FORNACE AGRESTI PER UN IMPORTO DI € 732,00 I.V.A. INCLUSA- CIG  B32DE4A6DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO FINANZIARIO AL RUP ALLA D.SSA ROBERTA RAVA P.IVA 02533850398 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.225,60 – CIG B325124C23 IN ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 2 PC E 3 MONITOR DALLA DITTA PC MADDY S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.205,36 IVA INCLUSA – CIG  B329561C03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 1.151,68 IVA INCLUSA ALLA DITTA SEBACH S.P.A. PER LA FORNITURA E LA PULIZIA DI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA CIG B32A9ECFDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 3.507,07 - CONTRIBUTO PER IL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF AI COMUNI – ASSEGNAZIONI EFFETTUATE NELL’ANNO 2024,  RELATIVE ALL’ANNO D’IMPOSTA 2022 – ANNO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE IMPEGNO PER SUCCESSIVO TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA’ DELLA SALUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DIECI CASELLE WEBMAIL MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO STORTI S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 1.311,.50 I.V.A. INCLUSA - CIG B3277AFAA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 31/08/2024 - COMPETENZA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SALDO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA PER L’ADDOLCITORE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.366,80 IVA INCLUSA. CIG B31BA6ED43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, BLOCCO, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI AI SENSI DELL’ART. 159 DEL D.LGS. 285/1992 – AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA’  OVER TECH SERVICE SRL, CON SEDE IN PRATO PIAZZA DUOMO 1, P.IVA 02268940489 – VALORE CONCESSIONE € 30.000,00 – CIG B1FA88E8B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, BLOCCO, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI AI SENSI DELL’ART. 159 DEL D.LGS. 285/1992 – AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA’  OVER TECH SERVICE SRL, CON SEDE IN PRATO PIAZZA DUOMO 1, P.IVA 02268940489 – VALORE CONCESSIONE € 30.000,00 – CIG B1FA88E8B5 – ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 550 DEL 19/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREE STRADALI ANNO 2024. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°2 DEL 27/06/2024.  CIG B1718ED1D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE DIPENDENTI CENTRO OPERATIVO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C. SNC DI IMPRUNETA (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.800,00. -  CIG. N. B31FA64586</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE “FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ” SULLA PIATTAFORMA ENTIONLINE ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) A MEZZO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550 – CIG B30A12F5D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4552 IN MODALITA' ELETTRONICA CON ARCA COOPERATIVA SOCIALE DI FIRENZE (FI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 01.09.2024/31.07.2027 - CIG. N. 8750921076 - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE ANNO 2024 DIPENDENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART.1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLENGHI DIVISE SNC DI FLENGHI GIANFRANCO &amp; C. DI BUSTO ARSIZIO (VA) - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.818,08 - CIG. N. B31ABB56FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ARTICOLO 11 LEGGE 431/98 PER L’ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STATUE IN COTTO SITUATE SOPRA IL FRONTONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA F.PAOLIERI DI IMPRUNETA, ALLA DITTA CELLINI S.R.L. CON SEDE IN VIA COLLERAMOLE, 11 – IMPRUNETA – FI – C.F.: 00394740484 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 4.831,20 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA.  CIG: B31405AF4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE CHIANTIFORM. IMPEGNO SPESA DI € 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO DELL’INTERVENTO. CUP B64E21001540004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2024:  ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DI CUI AL DM DEL 26 LUGLIO 2024  PER € 13.771,91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI € 2.000,00 ALL’ A.S.D. IMPRUNETA TAVARNUZZE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA CALCIO ESTIVA  “FIORENTINA CAMP” DI ALCUNI BAMBINI PROFUGHI DALL’UCRAINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE ETRURIAPLSERVICE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET B) DEL D.LGS. 36/2023 MEDIANTE RICORSO AL ME.PA ALLA DITTA ETRURIAPA S.R.L. CON SEDE IN EMPOLI (FI), VIA RUTILIO REALI 20-22, ZONA IND. TERRAFINO, P.IVA/C.F. 05883740481 -  IMPEGNO DI SPESA DI € 2049,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA – RINNOVO DEL CONTRATTO DAL 20/09/2024 AL 19/09/2026 - CIG. 86491375A4 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 71.736,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SINISTRO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PER IL COMUNE DI IMPRUNETA, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, CON RISERVA DI N. 1 UNITA’ IN FAVORE DEI MILITARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1014 COMMA 1 LETTERA A) E 678 COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010 – AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI – APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC MEDIANTE SERVIZIO WEB SERVICE FINO AL 31/12/2026 – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.433,90 A FAVORE DI INFOCAMERE S.C.P.A., CON SEDE IN ROMA VIA G.B. MORGANI 13 – P.IVA 02313821007 – CIG B30D5E4498</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO CON MARSH S.P.A. DI MILANO (P.I.01699520159) PER LA POLIZZA ASSICURATIVA LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. PER LA COPERTURA DEI RISCHI PROFESSIONALI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL PROGETTO EX ART.42 D.LGS. N.36/2023. CUP B64E21001540004 – CIG N.B304CF86C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTI CONTABILI A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 31/7/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "LE MODIFICHE AL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA INTRODOTTE DAL D.L. 69/2024" PATECIPAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N,215</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "LE PROCEDURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA" PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N. 179</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI PARTE DEL SISTEMA ELETTRICO DI ALLARME ANTI INTRUSIONE, INSTALLATO NELLA FORNACE AGRESTI DI IMPRUNETA, ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL - P.I. E C.F. 05501050487 – CON SEDE IN VIA CAVALLEGGERI 49 – IMPRUNETA – FI -  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.623,00 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2FEFDBFD7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE TRAMITE MEPA DALLA DITTA TECHNICAL DESIGN SRL PER IL SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DELLA CARTOGRAFIA URBANISTICA CON INSERIMENTO SU GESTIONALE GISMASTER DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE PER UN IMPORTO DI € 1.600,00 IVA ESCLUSA - CIG B2ECA097FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA URBANISTICA E PAESAGGISTICA E IN MATERIA EDILIZIA ALL’ARCH. GIANO ARDINGHI, ALL’ARCH. CLAUDIA ZACCAGNINI. E AL P.E. LEONARDO TANTURLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MAGGIORE SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA NEGLI EDIFICI COMUNALI – I SEMESTRE 2024 DI DI €64.993,81 PER  IL CONTRATTO CON CNS SOC.COOP. DI BOLOGNA (P.IVA 03609840370)  - CAPOGRUPPO RTI - DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - ID 1178 - SIE III LOTTO 5 (CIG 4227614170 CIG. DERIVATO 66368272E6) E DI € 4.000,00 PER I SERVIZI NON RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. AFFIDATI DIRETTAMENTE A CNS SOC.COOP. DI BOLOGNA CON DETERMINAZIONE N.463/2023 (CIG N.9926458447).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC – AFFIDAMENTO A INFOCAMERE S.C.P.A., CON SEDE IN ROMA VIA G.B. MORGANI 13 – P.IVA 02313821007 - CIG ZA232EFF5F – INCREMENTO IMPEGNO N. 1389/2021 DI € 434,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO PERIODO 01.01.2025/31.12.2027 AL PORTALE GIURIDICO "ONE PA" TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. DI MILANO (MI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 9.672,00 - CIG. N. B2F5485FE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2024 DI CUI ALLA DGR N. 611/2024: IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO DELL'ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI ( POST-SCUOLA),  A.S. 2024/2025, PER € 21.353,12 (COMPRESA IVA AL 10%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO”, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, DEL SIG. CIPRIANI SIMONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 512 DEL 29/8/2024 “PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE RASSEGNATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N. 295 CON DECORRENZA DAL 2/9/2024 – ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/8/2024” – MODIFICA ULTIMO GIORNO LAVORATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024 PER € 7.000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio URP Demografici Gare e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "AMBIENTE E SICUREZZA" PER IL PERIODO OTTOBRE 2024/SETTEMBRE 2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE  ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCLIP SRL DI MILANO (MI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 199,00 - CIG. N. B2F451B791</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO  DI CUI ALLA DGR N. 611/2024- ANNUALITÀ 2024: ACCERTAMENTO € 66.316,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO STRUTTURE LUDICHE – AFFIDAMENTO ALLA URBAN DESIGN S.R.L..C.F./P.IVA 05270320483 PER L’IMPORTO DI € 9.800,00 OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 11.956,00. CIG B2F11BE4AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CANONE ANNUALE DELL' HOSTING ARUBA PER IL SITO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 73,19 I.V.A. INCLUSA CIG B2F1BB3C2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – A  2 NUCLEI FAMILIARI, PER UN TOTALE DI € 4.041,70 - PERIODO AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONI IN ESSERE PER TRANSITO AUTOMEZZI COMUNALI ZONA ZTL FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI EURO 240,00 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AI SERVIZI POSTALI S.M.A. SMA NP DIFF POSTA REGISTRATA ATTI GIUDIZIARI -  AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190, C.F. 97103880585, PIVA 01114601006  - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 897/2023 ANNUALITÀ 2024 CIG 9880495A67 DI € 24.922,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ART. 142 D.LGS. 285/1992 ANNO 2024 SPETTANTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE SECONDO LA CONVENZIONE DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 90 DEL 29/12/2020 – IMPEGNO DI SPESA DI € 132.695,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE RASSEGNATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N. 295 CON DECORRENZA DAL 2/9/2024 – ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/8/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 187 DEL D. LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, BLOCCO, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI AI SENSI DELL’ARTICOLO 159 DEL D.LGS. 285/1992 “CODICE DELLA STRADA” NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA – CIG B1FA88E8B5 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCLIP S.R.L. PER EURO 939,97 – CIG B2D1E1F7C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO. APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI PER L’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS A.E. 2024/2025 DI CUI AL D.D. 18386/2024. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZIO PRIVATO-ACCREDITATO SAN GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE  PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE-PARITARIE DI CUI AL D.D. 17980/2024, A.S. 2023/2024. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 4.444,44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL VIRUS DENGUE TRASMESSO DALLA ZANZARA TIGRE (AE. ALBOPICTUS) – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA E IMPEGNO DI SPESA DI €. 732,00 – CIG B2D25409CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, EXTRA CANONE,  DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI DEL CED - IMPEGNO SPESA DI EURO 137,19 - CIG. N. B2CDE553D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SERVIZIO AMBIENTE E PATRIMONIO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  BURRESI &amp; FOSSATI DI BURRESI M. E FOSSATI B. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 3.611,20 - CIG. N. B2CCD027F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO GENERALE DI CONCORSO AI SENSI DELLA LRT 2/19 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) DISPONIBILI NEL IMPRUNETA (FI). ADOZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E DELL’ELENCO DEGLI ESCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 500 DEL 08/08/2024 E IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO ANNO 2024 DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 – MEDIO VALDARNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARIFFA MATRIMONIO SIG.RA C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA FRAZIONE DI BOTTAI. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA  F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT) - P.IVA 01562490472. IMPEGNO SPESA DI € 38.156,64. CUP B67H24001700004 - CIG B29E66DBA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI E AREE DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2024. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 DEL 05/08/2024.  CIG B1A1B7A2C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA A TITOLO GRATUITO PER LA CARATTERIZZAZIONE RADIOMETRICA DI MATERIALE DA COSTRUZIONE DEL TIPO ARENARIA SU UN EDIFICIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DI VARIE SPESE, PREVIA REVOCA DEI PRECEDENTI IMPEGNI, A SEGUITO VARIAZIONE DI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA “D. GHIRLANDAIO” A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA “L’OPEROSA” S.P.A. DI GRANAROLO DELL’EMILIA (BO) – P.IVA 04269490266. IMPEGNO SPESA DI € 1.281,00. CIG B2BB5DA9FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 31/07/2024 - COMPETENZA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – A  3 NUCLEI FAMILIARI, PER UN TOTALE DI € 6062,55 - PERIODO LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO E DI STRADE BIANCHE. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA TORRESI SCAVI DI SIMONE TORRESI DI FIRENZE, C.F. TRRSMN69M22D612F, P.IVA 05063980485. IMPEGNO DI SPESA DI € 34.140,00. CUP B67H24001770004 – CIG B2AEB4E460</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA NELLA SCUOLA MEDIA “D. GHIRLANDAIO” A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE DEL I E ULTIMO SAL DI € 53.700,14. CUP B62B24000420004 – CIG B1772251FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO VIA ROMA 32-34 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI MARCIAPIEDI ED IMPIANTI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE – ANNO 2024. – AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI E STRADE DI DUKAGJINI ALBERT, C.F. DKGLRT76R12Z100D, P.IVA 06155080481 PER L’IMPORTO DI € 28.910,00, OLTRE IVA. CUP B67H24001790004 – CIG B2AEACEABD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONI DI DUE UNITA’  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE TECNICO”, AREA DEGLI ISTRUTTORI, TRAMITE UTILIZZO DI GRADUATORIA DEL COMUNE DI FIRENZE: RIMBORSO SPESA PER € 162,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO PER PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 299  A FAR DATA DAL 01/07/2024 ULTIMO GIORNO DI LAVORO 30/06/2024 – PRESA D’ATTO E DECURTAZIONE PER MANCATO RISPETTO DEL PERIODO DI PREAVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 E DELL’ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006 ALLA SOC. CERBA HEALTHCARE TOSCANA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE FINO AL 31/12/2024 DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI IMPRUNETA - CIG: B26A13134A – RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI IN FAVORE DELL’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 482 DEL 31/8/2024 E NUOVA ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI SERVIZI A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 81 DEL 31/7/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO   GESTIONE SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.E. 2023/2024. ECONOMIE DI SPESA PER € 12.795,13(COMPRESA IVA AL 5%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 481 DELL’1/8/2024 E RIAPPROVAZIONE PESATURA POSIZIONI ORGANIZZATIVE  E SISTEMA DI SOSTITUZIONE FRA I RESPONSABILI,  A FAR DATA DALL’1/8/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE STRUTTURA DALL'1/8/2024. DETERMINA ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARETI DELLA SCUOLA “D. GHIRLANDAIO” A TAVRNUZZE – ANNO 2024. APPROVAZIONE DEL I SAL DI € 54.226,50. CUP B62B24000450005 – CIG B1F8794228</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A DEL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE JSERFIN PER L’INCASSO DELLA TASSA DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER UN IMPORTO DI € 488,00 I.V.A. INCLUSA – CIG B2A38AFD40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPOSIZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO  (UCC) PER LO  SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE – ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER € 2.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 359,93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 13.273,60 I.V.A. INCLUSA, PER IL PASSAGGIO IN CLOUD DEI SOFTWARE DELLE PAGHE E DELLE PRESENZE. RICONFERMA DELLA DETERMINA 250/2022 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 2.964,30 – CIG B29F16E051</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2024. APPROVAZIONE DEL I S.A.L. DI € 9.979,10. CIG: B1A3773832</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE LUBRIFICANTE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA SUBASIO PETROLI S.RL. - CON SEDE IN VIA RIBALDACCIO, 22 – MONTESPERTOLI – FI -  C.F. E P.I. 03295300549 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.722,71 COMPRESA IVA 22% - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B290510E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 71 DEL 20/01/2023: "REVOCA DETERMINAZIONE N. 55 DEL 18/01/2023 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA L’ORCHIDEA SNC DI NENCIONI ALESSANDRA E C. VIA DELLA REPUBBLICA, N. 89 - 50023 TAVARNUZZE (FI) PER LA FORNITURA DI SERTI IN ALLORO E BOUQUETS DI FIORI PER GLI ANNI 2023 E 2024 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.500,00 - CIG Z36398D011" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE TECNICO”, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DEI SIG.RI RONTANI FRANCESCO E MORE’  MARIA PIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE MECCANICO VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA MARANGHI S.R.L. CON SEDE IN VIA BACCIO DA MONTELUPO, 49 – SCANDICCI - FI - C.F. E P.I. 01563320488 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.999,58 COMPRESA IVA 22% - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2913698EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI DISSUASORI DI SOSTA ABBATTUTI E RIPRISTINO AREA DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA EINAUDI N.4/6, FIRENZE (FI), P.I. 05732440481 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.189,90 CIG B28ADA6EF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 1.647,00 I.V.A. INCLUSA, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NECESSARI AGLI EVENTI DEL MESE DI AGOSTO PREVISTI DAL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE – CIG B28325181A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI 2024 – ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO  SPESE DI NOTIFICA DELLE NOMINE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER COMPLESSIVI € 99,96 - MESSO NOTIFICATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2024/2026 DI CUI ALLA DGR N. 681 DEL 3/06/2024: APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/07/2027 (CIG  8750921076): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS E PRE-POST SCUOLA PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/08/2027 (CIG DERIVATO 8098784FF7): APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2024. PRESA D'ATTO PROGETTI PRESENTATI DA ASSOCIAZIONI/ENTI/ SCUOLE PRIVATE PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 29/2023 E 31/2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.359,92, ASSUNTI PER LA TELEFONIA FISSA A FAVORE DELLA DITTA MOMAX S.R.L.  – CIG 90163130DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE WEBINAR REGISTRATO  "IL CONTO ANNUALE " DIPENDENTE MATRICOLA  N. 240</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE NR. 460 IN DATA 17/07/2024 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA GEOLOGICA IN RELAZIONE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO ED AL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE ALLO STUDIO STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA E INGEGNERIA AMBIENTALE (STGA) CON SEDE IN FIRENZE, VIALE G. AMENDOLA 6, P.IVA 0374890482 NELLA PERSONA DEL DR. GEOL. MARCO FOLINI, PER  L’IMPORTO DI € 14.423,08, OLTRE 4% PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI,  OLTRE 22% PER IVA, PER UN TOTALE DI COMPLESSIVI €  18.300. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 18.300. CIG B218AA2B82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE FINALE FONDI COVID. IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA DELL’ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASLOCO E SMALTIMENTO DI VECCHI ARREDI PRESSO VARI EDIFICI  COMUNALI ALLA DITTA L’OROLOGIO SOC. COOPERATIVA, VIA LISBONA, 23 – PONTASSIEVE – FIRENZE – C.F./P.I.: 03142960487 PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 4.074,80 IVA 22% INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B27A9D0295  E CIG: B27B16FC96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATICO DITTA VIRTUAL LOGIC S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 696,75 IVA INCLUSA – CIG  B27BB8D5EE E DI 10 HARD DISK SSD DALLA DITTA FASTBRAIN ENGINEERING S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 959,90 IVA INCLUSA – CIG B27B9E9B54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME RELATIVE A CONCESSIONE AD I.C.A. SRL DELLA GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE (EX TOSAP) - CIG 9217445C3B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI ALLE MISURE DI SEQUESTRO, FERMO E CONFISCA AMMINISTRATIVA PRIMA DEL 01/03/2024 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DI SCAF SCRL P.IVA 00431980481 – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N° 986/2024 DI € 32,77 - CIG B269CA52BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. IMPEGNO SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00, DEL D.LGS. N. 267/00 E DELL'ART. 1 COMMI 583 E 585 DELLA L. N. 234/2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS: ECONOMIE DI SPESA A.S. 2023/2024  PER COMPLESSIVI € 20.617,87  (COMPRESA IVA AL 10%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO PER GESTIONE NIDO D' INFANZIA COMUNALE: ECONOMIE DI SPESA A.E. 2023/2024 PER € 28.081,98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI  PER LA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI) A.E. 2024/2025 DI CUI AL D.D. 9023/2024. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER € 26.928,46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELL’IMPORTO DI € 144,73 DI DIRITTI SIAE PER IL CONCERTO D’APERTURA DELLA MOSTRA DI MAURO BARONCINI. CIG B250A8D141</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELLA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO” – AFFIDAMENTO DEL LOTTO B ALL’IMPRESA FRASSINETI S.R.L., C.F. 04475540482 PER L’IMPORTO DI €  146.232,30, OLTRE IVA. CUP B67H23002650003 – CIG B222FD2CAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50 DEL D.LGS 36/23  DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE DI RIMOZIONE, BLOCCO, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI AI SENSI DELL’ART. 159 DEL D.LGS. 285/1992 DAL 17/07/2024 AL 17/11/2024, ALLA DITTA  OVER TECH SERVICE S.R.L PARTITA IVA 02268940489 CON SEDE A PRATO PIAZZA DUOMO 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN PROJECT FINANCING, DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA, AI SENSI DEL COMMA 15 DELL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005). PRESA D’ATTO AVVIO DEL SERVIZIO DAL 01.09.2024 CON CONSEGUENTE RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA SU PRIMA ANNUALITÀ (2024) E INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA SU ULTIMA ANNUALITÀ (2039). RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA CONGRUENTI CON IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) QUINDICINALE APPROVATO CON L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 – LOTTO N. 6 TOSCANA - PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI EDIFICI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 442 DEL 10/07/2024 CIG 9385302438 –  CIG DERIVATO B26A19BAC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER N.2 MESI, LUGLIO/AGOSTO 2024. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA  F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT) - P.IVA 01562490472 ED IMPEGNO SPESA DI € 7.771,40. CIG B269A64691</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA PER LA MANUTENZIONE PER STRADE, EDIFICI, E BENI COMUNALI PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C. CON SEDE IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – TAVARNUZZE – IMPRUNETA - C.F. E P.I.  03638790489 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.220,00 COMPRESA IVA 22% - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2610EB463.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 – LOTTO N. 6 TOSCANA - PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI EDIFICI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA.  CIG 9385302438 –  CIG DERIVATO B268BC55BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI ALLE MISURE DI SEQUESTRO, FERMO E CONFISCA AMMINISTRATIVA PRIMA DEL 01/03/2024 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DI SCAF SCRL P.IVA 00431980481 – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.965,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2023 INTERVENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN MATERIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE, CULTURA, TURISMO.  BIBLIOTECA COMUNALE  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LE ATTIVITA’ PROGETTUALI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA € 3.800 – CIG. B265308357</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SNESI DELLA L.R. 47/1991 E DEL DPGR 11/R 2005 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE PER L'ANNUALITA' 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREE STRADALI ANNO 2024. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 421 DEL 01/07/2024 E APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 DEL 27/06/2024.  CIG B1718ED1D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 415 DEL 28/06/2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE CAPITOLO DI SPESA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI EDILIZIA VARIA PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, AVENTE SEDE LEGALE IN VIA FRANCAVILLA 12/B E SEDE OPERATIVA IN VIA DELLE FORNACI, 65 A IMPRUNETA – C.F. E P.I. 06797000483 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.220,00 COMPRESA IVA 22%. CIG: B242B713A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA DI € 132.259,76 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE E ALL’ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN LUCA.-  IMPEGNO SPESA DI COMPLESSIVI  € 14.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - III TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, LOCALITÀ TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. CIG A0009BFBC0 - CUP B67H23001420004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE VERITICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 420 DEL 01/07/2024. CIG A02C9E4FD4 - CUP B67H23002410004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE  N. 2334/2022. IMPOSTA REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA 823/2024 ASSUNTO A FAVORE DELLA DITTA OSCAR COVINI CON LA DETERMINAZIONE 317/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELLA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO” – AFFIDAMENTO DEL LOTTO A A LA FIRENZE LAVORI S.R.L., C.F. 02384620502 CUP B67H23002650003 – CIG B222EAB93B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, DELLA FORNITURA DEI SERVIZI FISCALI ALL’ENTE  ALLA DITTA INTERDATA CUZZOLA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA 5.856,00 CIG B2525960A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2023 INTERVENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN MATERIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE, CULTURA, TURISMO.  BIBLIOTECA COMUNALE  IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLE  ATTIVITA’ PROGETTUALI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA – CIG. B24F8F6D3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROMBORSO PASTI OPERATORI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 PER € 1.175,62 ( COMPRESA IVA AL 4%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI – ESCLUSIONE CANDIDATI PER MANCATO PAGAMENTO TASSA DI CONCORSO E AMMISSIONE DEFINITIVA CON RISERVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREE STRADALI ANNO 2024. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 DEL 27/06/2024.  CIG B1718ED1D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE VERITICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. CIG A02C9E4FD4 - CUP B67H23002410004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 187 DEL D. LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, BLOCCO, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI AI SENSI DELL’ARTICOLO 159 DEL D.LGS. 285/1992 “CODICE DELLA STRADA” NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA – CIG B1FA88E8B5 – APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 3 LICENZE PROGECAD PER I SERVIZI TECNICI MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA PROGESOFT S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.442,00 I.V.A. INCLUSA – CIG B22E4D4BFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO ANNO 2024  PRIMO SEMESTRE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE BIANCHE E ASFALTI A CALDO - ANNO 2023. APPROVAZIONE DEL II E ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI/STATO FINALE PER L’AMMONTARE DI €28.381,13. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO. CUP B67H23002140004 - CIG ZCF3CED2B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL MARCIAPIEDE SX IN VIA MAZZINI A IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'INTERVENTO. CUP B67H23001870004 – CIG A0162131CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 227,32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IMPIANTI SPECIALI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI, PRIMO E SECONDO SEMESTRE ANNO 2024 ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL - P.I. E C.F. 05501050487 – CON SEDE IN VIA CAVALLEGGERI 49 – IMPRUNETA – FI -  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 9.784,40 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B23BF8B93C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA NELL’AREA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA AFFIDATO ALLA DITTA ABC SERVICES S.R.L. DI FIRENZE (P.IVA 06424230487). APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO EX ART.120, COMMA 1B), D.LGS. N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00.  CUP B64E21001540004 - CIG B0782471E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4551 IN MODALITA' ELETTRONICA CON LA COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI DI REGGIO EMILIA (RE) PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING, DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI IMPRUNETA AI SENSI DELLA'RT. 183, COMMA 15, DEL D. LGS. 50/2016 PER UN PERIODO DI QUINDICI ANNI - CIG. N. 975671149F - CUP B69J21038920005 - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2024 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SP.PA. DI POGGIO TORRIANA (RN) - IMPEGNO SPESA DI EURO 838,75. - CIG. N. B234E7354B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEL MATERIALE INFORMATICO PRESENTE NEL PALAZZO COMUNALE- AFFIDAMENTO AD ALIA S.P.A. PER UN IMPORTO DI €1.830,00 IVA INCLUSA CIG B2356140F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ ASSEGNATARIA DELLA SEDE FARMACEUTICA N. 1 AD IMPRUNETA. PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE, DELLA VARIAZIONE DI NATURA GIURIDICA E DI DENOMINAZIONE E DI VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 2 LICENZE OFFICE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  VARGROUP S.P.A.. PER UN IMPORTO DI € 258,64 IVA INCLUSA – CIG B23185C264</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 PER RIMBORSO DIRITTI SUAP NON DOVUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE MERCATALI E STRADALI – ANNO 2024. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL/STATO FINALE PER L’AMMONTARE DI € 39.381,12. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE E RIDUZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA. CUP B67H24000240004 - CIG B0470AC48A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE PRESENTE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA CASSIA DI TAVARNUZZE, ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA L’OROLOGIO SOC. COOPERATIVA, VIA LISBONA, 23 – PONTASSIEVE – FIRENZE – C.F./P.I.: 03142960487 PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 4.390,05 IVA 22%  INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2192C741D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TRACCIATO ACQUEDOTTO E FOGNATURA PUBBLICA SU VIA TORRICELLA SNC – IMPRUNETA. AUTORIZZAZIONE N. 33/2022, PROT. 27056 DEL 04/10/2022. ACCERTAMENTO INCAMERAMENTO CAUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBIO SCATOLA RIDUTTORE COMPLETA DI INGRANAGGI PER PIATTO TRATTORINO ISEKI, ALLA DITTA G.M.V. AGRICENTER CON SEDE IN VIA CHIANTIGIANA SULLA GREVE N. 6 – SAN CASCIANO V.P. - FI - C.F. - P.I.: 01302760473,  PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 1.427,40 IVA 22%  INCLUSA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B22D06C506.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 124/2024 - RIDUZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA N. 121/2024 SUL BILANCIO PLURIENNALE 2024-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A – MODIFICA ALL’IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE E SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ, PRESSO IL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO NEL PERIODO 01/07/2024 – 31/12/2024 A COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. DI REGGIO EMILIA (C.F. 00310180351). IMPEGNO DI SPESA DI  € 9.109,74. CIG B21BAE0B0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NON RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE CONSIP SIE III LOTTO 5.  AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS SOC.COOP. DI BOLOGNA (C.F. 02884150588 - P.IVA 03609840370) DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI E DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER L’ASILO NIDO COMUNALE E LA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA, IMPRUNETA.   IMPEGNO SPESA DI € 25.397,00. CIG N.B21BB5B091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E DELL'ART. N.58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - ID 1178 - SIE 3 LOTTO 5. CIG 4227614170 CIG. DERIVATO 66368272E6. PROROGA  PER IL II SEMESTRE 2024. IMPEGNO SPESA DI € 177.796,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE VERSATI ERRONEAMENTE . IMPEGNO DI SPESA DI € 423,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DET. 389 DEL 17/06/2024 PER MERO ERRORE MATERIALE.  “AVVISO MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DATAMANAGEMENT S.P.A. PER LA SOMMA DI € 50.996,00 IVA COMPRESA -  CUP B61C22000100006 CIG B21E586CDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE A CURA DI CASA S.P.A. DI N. 3  ALLOGGI ERP UBICATI IN IMPRUNETA – VIA LONGO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL  CANONE DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE E DELLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA PER IL TRIENNIO 2024-2026 DALLA DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.751,00 I.V.A. INCLUSA – CIG B21E498878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTI DI GESTIONE AGENTI CONTABILI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER INTERVENTO SPECIFICO DI SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PRESSO IL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE E POSA IN OPERA DI VETRI PER I VARI EDIFICI COMUNALI, ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 8 – GREVE IN CHIANTI P.I. 05833240483 E C.F. SNFRCR74E27D612U,  PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 1.834,88 IVA 22% - IMPEGNO DI SPESA.- INCLUSA. CIG: B20663F285.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE CONTABILE UFFICIO LEGALE. INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AI SERVIZI POSTALI S.M.A. SMA NP DIFF POSTA REGISTRATA ATTI GIUDIZIARI DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET. B) D.LGS. 36/2023 A POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190, C.F. 97103880585, PIVA 01114601006– IMPEGNO DI SPESA DI € 120035,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AI SERVIZI POSTALI S.M.A. SMA NP DIFF POSTA REGISTRATA ATTI GIUDIZIARI -  AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190, C.F. 97103880585, PIVA 01114601006  - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 897/2023 ANNUALITÀ 2024 CIG 9880495A67 DI € 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AI SERVIZI POSTALI S.M.A. SMA NP DIFF POSTA REGISTRATA ATTI GIUDIZIARI DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET. B) D.LGS. 36/2023 A POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190, C.F. 97103880585, PIVA 01114601006– IMPEGNO DI SPESA DI € 120035,00 – ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 377 DEL 11/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA RCT/O (CODICE CIG 875875794)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA ALL RISKS (CODICE CIG 871585898C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RCA: CIG 87158860AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI E AREE DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA URBAN DESIGN S.R.L..C.F./P.IVA 05270320483 PER L’IMPORTO DI € 63.839,46 OLTRE IVA 22% CIG B1A1B7A2C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI € 567,08=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI € 103,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.124,87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2024. ATTIVITA’ DI  GESTIONE DEI PROGETTI E VOLONTARI DA PARTE DI ANCI TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B2098546BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 8.000,00 - CIG 9292449380 - CIG DERIVATO B1E9FE4059</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARETI DELLA SCUOLA “D. GHIRLANDAIO” A TAVRNUZZE – ANNO 2024. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE EX ART.1, C.29, L. N.160/2019. APPROVAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. DI FIRENZE (P.IVA 04883450480) ED IMPEGNO SPESA DI € 143.721,03. CUP B62B24000450005 – CIG B1F8794228</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 E ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DIGITALE DA REMOTO DELLA PROVA SCRITTA – CIG: B2035C1E26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER LA GESTIONE CONGIUNTA DELLA PROCEDURA DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI PERSONALE DI CAT. D PROFILO ESPERTO IN EROGAZIONE DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE -  RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 31/05/2024 - COMPETENZA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DELLA SIG.RA OAKES NAD DENIA, NATA IL 07/10/1953 A BINA LONAN PANGASINAN, FILIPPINE, RESIDENTE A IMPRUNETA VIA DELLA FONTE 21 ALLA RATEIZZAIZIONE DEL VERBALE N° 405CM/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO E DEL LINK WIFI  PER L’ANNO 2024 PER UN IMPORTO DI € 2.562,00 IVA INCLUSA – CIG B1FBDB4C7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL’ART. 4, C. 2 LETTERA B) DEL DL 119/2018 E MODIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 337/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA TARGA SYSTEM 2024 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET. B) DEL D.LGS. 36/2023 TRAMITE RICORSO AL ME.PA. ALLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L., CON SEDE IN BOLOGNA, VIA DEL LITOGRAFO 1, P. IVA 04005550373 – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.439,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018-2019-2020-2021-2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI VARI UFFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURRESI &amp; FOSSATI DI BURRESI M. E FOSSATI B. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 5.886,50. - CIG. N. B1F7B16315</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2021 E 2022 DI CUI ALLA DGR 512/2022. RIUTILIZZO RISORSE ECONOMIZZATE ANNUALITÀ 2021 PER € 3.905,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2023 DI CUI ALLA DGR 756/2023.  IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO MDI NIDO COMUNALE A.E. 2023/2024 ( PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024) PER € 14.065,31 (COMPRESA IVA AL 5%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2023 DI CUI ALLA DGR N. 756/2023.IMPEGNO DI SPESA AMPLIAMENTO ORARIO SERVIZIO COMUNALE NEL PERIODO ESTIVO PER € 18.006,65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALE CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE A.E. 2023/2024. REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2.484,41 (COMPRESA IVA AL 5%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2021 E 2022 DI CUI ALLA DGR N. 512/2022. UTILIZZO RISORSE PER SPESE DI GESTIONE SERVIZIO NIDO COMUNALE PER € 7.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2023/2024: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 3.545,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 9.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE MERCATALI E STRADALI – ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI &amp; STRADE DI DUKAGJINI ALBERT DI IMPRUNETA (FI) -  CUP B67H24000240004 - CIG B0470AC48A          SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER N.3 MESI, APRILE/GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA  F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT) - CIG B117826A40. REIMPUTAZIONE DELLE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 341 DEL 28/05/2024 PER MERO ERRORE MATERIALE. INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE ANNO 2024, AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L. CON SEDE LEGALE IN FIRENZE, VIA EINAUDI, 4/6  –  COD. FISC./P.IVA: 05732440481 – PER L’IMPORTO DI €. 44.100,00 PIÙ IVA 22% - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI €. 54.782,00 - CIG: B1A3773832.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 339 DEL 27/05/2024. INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI FUORI MERCATO ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L., AVENTE SEDE LEGALE IN IMPRUNETA IN VIA CAVALLEGGERI, 49 – FI - C.F./P.IVA 05501050487 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.693,52 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1CA051641.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2018-2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD. 00220107 0104.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 -  ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE - € 12.000,00 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PERSONALE. RIMBORSO. IMPEGNO  DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VESTIARIO AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 293 ASSEGNATO ALLA FUNZIONE DI SUPPORTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLENGHI DIVISE SNC DI BUSTO ARSIZIO (VA) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 433,10 - CIG. N. B1D846C356 - REVOCA DETERMINAZIONE N. 340/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL  CANONE DEL SOFTWARE PER IL RECUPERO DELL’EVASIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO PER IL BIENNIO 2024-2026 DALLA DITTA HYKSOS S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.562,00 I.V.A. INCLUSA – CIG B1D6099330</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' TECNICO-ESTIMATIVA FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE AI FINI IMU DELLE PARTICELLE POSTE NEL COMUNE DI IMPRUNETA, FACEDNIT PARTE DELLA SCHEDA DI PROGETTO "IMPRUNETA-TRM08"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SINISTRO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 RELATIVA ALLA PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 4527/2018 – LOCALE COMMERCIALE UBICATO IN PIAZZA BUONDELMONTI 37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, BLOCCO, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI AI SENSI DELL’ART. 159 DEL D.LGS. 285/1992.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA URBANISTICA E PAESAGGISTICA E IN MATERIA EDILIZIA ALL’ARCH. GIANO ARDINGHI, ALL’ARCH. CLAUDIA ZACCAGNINI. E AL P.E. LEONARDO TANTURLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’  ESPLORATIVO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DI “OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO”, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI,  MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 – APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI MOBILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2019-2020 - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI ALLA SOCIETA' L'OPEROSA S.P.A. - CIG B1BDCE2F5B - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI € 1.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITO QUOTA SOCIALE RETTA DI RICOVERO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 19.165,74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 30/04/2024 - COMPETENZA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 8.000,00 PER LE ATTIVITA' DI VIGILANZA ZOOIATRICA PER L'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 1.241,66 PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI 1.000 EURO ALL'AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 400,00 PER LE TARIFFE STATALI EX D.LGS. N.139/2006 RELATIVE ALLE PRATICHE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER LA SCUOLA PRIMARIA “FERDINANDO PAOLIERI” E LA SCUOLA D’INFANZIA “BUONDELMONTE DE’ BUONDELMONTI” DI CUI ALL’INCARICO AFFIDATO ALL’ING. ALESSANDRO BONINI CON DETERMINAZIONE N.121/2024                                    - CIG N.B068DE01F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL MARCIAPIEDE SX IN VIA MAZZINI. APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL DI € 102.786,97.  CUP B67H23001870004 – CIG A0162131CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILIEVO ARCHITETTONICO E GEOMETRICO DEI LOCALI DELLA PISCINA COMUNALE DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA RENERWAVE S.R.L. CF/P.IVA 07069220486, PER L’IMPORTO DI € 3.600,00, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 4.392,00. CIG B1B0ED230B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAMBIATORE PER IL BOLLITORE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.928,00 IVA INCLUSA. CIG B18E6BA8E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PER IL COMUNE DI IMPRUNETA, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, CON RISERVA DI N. 1 UNITA’ IN FAVORE DEI MILITARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1014 COMMA 1 LETTERA A) E 678 COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010  - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N. 19 AL CORSO DI FORMAZIONE "GLI AFFIDAMENTI DIRETTI E I MICRO-ACQUISTI INFRA 5.000 EURO DOPO IL NUOVO CODICE E LE ULTIME NOVITÀ" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSCAR COVINI PER LA REALIZZAZIONE DI FOTO E MATERIALE VIDEO IN OCCASIONE DI CINQUE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IMPEGNO DI SPESA DI € 3.600,00 CIG B1A8044F3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, E ART. 14 BIS DELLA L. 241/90 IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA DI OPERA DI PUBBLICA UTILITÀ E RICHIESTA ATTIVAZIONE PROCEDURA VARIANTE AUTOMATICA (AI SENSI DELLA L.R.T. N. 12/2022) - COMPLESSO IMMOBILIARE “EX FATTORIA ALBERTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PER ERRORE MATERIALE DETERMINA N. 197 DEL 14/5/2024 -  ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “FUNZIONARIO CONTABILE E AMMINISTRATIVO”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DEL DR. CARLO GARGIULLI CON DECORRENZA DAL 20/5/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, LOCALITÀ TAVARNUZZE. APPROVAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI DEL 18/04/2024. CIG A0009BFBC0 CUP B67H23001420004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E CONGREGAZIONE SUORE SAN FILIPPO NERI IN QUALITÀ DI ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA-PARITARIA SAN LORENZO LE ROSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E COOPERATIVA SOCIALE GIOVANNI PAOLO II SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN QUALITÀ DI ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA-PARITARIA "SAN GIUSEPPE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA PER € 13.714,54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO INVENTARIALE MATERIALE LIBRARIO DELLA  BIBLIOTECA COMUNALE "M. MALTONI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PAGOPA PER IL PAGAMENTO E RICONCILIAZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DA VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI E GESTIONE MESSAGGISTICA APP IO FORNITO DA ETRURIA PA SPA P.IVA.  05883740481 PER L’ANNO 2024– CIG B19EB503B8 – IMPEGNO DI SPESA DI € 4148,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA NELLA SCUOLA MEDIA “D. GHIRLANDAIO” A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI, AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA LINOLEUM GOMMA ZANAGA S.R.L. DI FIRENZE (P.IVA 05531290483 ED IMPEGNO SPESA DI € 71.180,33 . CUP B62B24000420004 – CIG B1772251FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI EDIFICI COMUNALI, COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2024. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE EX TASI ANNO 2024 DI € 74.726,97. APPROVAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE (P.IVA 00440520484) ED IMPEGNO SPESA DI € 84.192,43. CUP B62H24003580005 – CIG B176CA2599.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEL LOCALE CED NEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE), P.IVA 00310180351 ED IMPEGNO SPESA DI € 21.960,00. CUP B64J24000390004 - CIG B175D42582</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO: SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA - CIG B0782471E4 E RELATIVO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA  - CIG B078217A45. INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO DELL’AREA OGGETTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI PER ELEZIONI EUROPEE DEL 8-9 GIUGNO 2024 - CIG N.B146314D08. REIMPUTAZIONE DI SPESE SUL BILANCIO CORRENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE VERITICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2023. APPROVAZIONE II STATO AVANZAMENTO LAVORI DEL 19/04/2024, CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE. CIG A02C9E4FD4 - CUP B67H23002410004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 293/2024 E ATTRIBUZIONE DEI CIG CORRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSEGI GRAFICHE DELLA STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER L’EVENTO BUONGIORNO CERAMICA 2024 IMPEGNO DI SPESA DI € 298,90 IVA INCLUSA CIG B19BA21D49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI FABBRO. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 10 TELAI IN FERRO COMPRESO IL SERVIZIO DI SMONTAGGIO E SMALTIMENTO DELLE GRIGLIE DI AREAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC CON SEDE LEGALE VIA DEL MELETO 2B, GREVE IN CHIANTI – FI – P.I.: 02331340485 - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.200,00 OLTRE IVA 22% PER COMPLESSIVI € 1.464,00. -  CIG: B17A86EE26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI FABBRO. AFFIDAMENTO LAVORO  DI SOSTITUZIONE DI N. 2 CERNIERE PER PORTE IN FERRO SOTTO IL LOGGIATO DI P.ZZA BUONDELMONTI E DI N. 5 BACHECHE DI FERRO PER PUBBLICITÀ ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC CON SEDE LEGALE VIA DEL MELETO 2B, GREVE IN CHIANTI – FI – P.I.: 02331340485 - IMPEGNO DI SPESA DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.450,00 IVA 22% PER COMPLESSIVI € 1.769,00. -  CIG: B1815D9990</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PERIODICA ATTREZZATURE ANTINCEDIO PRESENTI  NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 ALLA DITTA R.F.ANTINCEDIO, C.F.: FRCGNN65C24D403Z: P.IVA  04245630480 - AVENTE SEDE LEGALE IN VIA PARTIGIANI D’ITALIA N. 70 – EMPOLI – FIRENZE -  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO  DI  €. 14.473,59 IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA. - CIG: B183383456</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREE STRADALI ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RESTAURI ORIJENT DI HOXHA ORIJENT C.F. HXHRNT88E08Z100M, P.IVA 06885470481 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 71.858,00 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B1718ED1D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AICCRE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - IMPEGNO SEPSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD. C0220101 0401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CANONE ANNUALE DEL CERTIFICATO SIOPE PER € 207,40 IVA INCLUSA - CIG B196927A5A   E DEL CANONE DEL PORTALE PAGOPA PER € 4.148,00 IVA INCLUSA  CIG B196A4FE9D  MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL DEFIBRILLATORE RESCUE SAM MATRICOLA 171114944 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET. B D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA BIOMEDICAL S.R.L., CON SEDE A FIRENZE IN VIA G.B. LULLI 43, P.IVA 01995260484 – IMPEGNO DI SPESA DI € 305,00 – CIG B193410AB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE  PER L’ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.000,00. ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREA PEEP - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31, LEGGE 448/1998 – SIG.RI MARCUCCI GIANCARLO E LUCA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA L’OPEROSA S.P.A. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA FORNACE AGRESTI PER UN IMPORTO DI € 768,60 I.V.A. INCLUSA- CIG B190631016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA SECONDO QUADRIMESTRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI - ESCLUSIONE E AMMISSIONE CON RISERVA DEI CANDIDATI - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME AD I.C.A. SRL RELATIVE A CONCESSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - CIG 9217445C3B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO TOSCANO STIPULATA TRA REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE E NAMIRIAL S.P.A. - CIG DERIVATO B17D678C44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE STATO DI EMERGENZA LOCALE AI SENSI DELLA DELIBERA G.R. N. 981/2020, PER L’EVENTO CALAMITOSO DEL 27 MARZO 2024 – RIMBORSO SPESE AUTONOMA SISTEMAZIONE  DI N. 3 NUCLEI FAMILIARI – IMPEGNO DI SPESA PER €. 1.270,00;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE STATO DI EMERGENZA LOCALE AI SENSI DELLA DELIBERA G.R. N. 981/2020, PER L’EVENTO CALAMITOSO DEL 27 MARZO 2024 – VARIAZIONE IMPUTAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EMERGENZA ALLOGGIATIVA PER COMPLESSIVI € 9.454,50 ANZICHÉ 11.003,90:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI IN AMBITO DI POLITICHE AMBIENTALI ANNO 2024 – RETTIFICA DETERMINAZIONE 279/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI IN AMBITO DI POLITICHE AMBIENTALI ANNO 2024 – APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DEL PROGETTO CULTURA E LINGUAGGIO DI GENERE NELLE SCUOLE DEL CHIANTI IN PROGRAMMA DAL 18 AL 20 MARZO 2024 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE TECNICO”, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DEL P.E. ALESSANDRO PACE CON DECORRENZA DAL 6/5/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA DOCUMENTARIO INTEGRATO AREA FIORENTINA (SDIAF) PER  L’ARCHIVIO STORICO E LA BIBLIOTECA COMUNALE "M. MALTONI" -  ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ ORDINAMENTALI DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 209 A FAR DATA DALL’1/5/2024 - ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 30/4/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2017-2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - COMANDO PARZIALE DEL DR. MARCO FABBRINI A FAR DATA DAL 1/5/2024 AL 15/6/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO REGIONE TOSCANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI  SERVIZI BIBLIOTECARI PER IL PERIODO 01/05/2024 – 31/12/2024   PER UN IMPORTO DI € 18.050,00 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE  – CIG. B14FC1C619</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI TOSCANA -CORSO DI FORMAZIONE “TRASPARENZA: DISPOSIZIONI IN MATERIA E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO ISTITUZIONALE” PER IL DIPENDENTE MATRICOLA N. 19 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA  E  LA  COOPERATIVA SOCIALE   GIOVANNI PAOLO II-SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE,  RELATIVA ALL’ABBATTIMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRIVATO-ACCREDITATO  “SAN GIUSEPPE”, A.E. 2024/2025,  NELL’AMBITO DELLA MISURA REGIONALE NIDI GRATIS DI CUI AL D.D.N. 5364 DEL 12/03/2024, COME MODIFICATO DAL D.D. N.5433 DEL 14/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 128.884,47 PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ART. 142 D.LGS. 285/1992 ANNO 2023 SPETTANTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUALE ATTRIBUZIONE DEL 50 PER CENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI DERIVANTI DALL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DESTINATE ALLE FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DELL'ART. 208 C.2 LETTERA A) E C.4 DEL D.L.GS. N° 285 DEL 1992 – ANNUALITA’ 2023 – IMPEGNO DI SPESA € 11.449,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO”, AREA DEGLI ISTRUTTORI –  APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "MOD. B RELATIVO ALL’UTILIZZO DI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI PER ATTIVITÀ LAVORATIVE SU ALBERI" - PARTECUIPAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N. 291 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 E ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006 DEL SERVIZIO DI VISIOTEST PER L’ANNO 2024 ALLA SOC. CERBA HEALTHCARE TOSCANA S.R.L. - CIG: B1550ABDC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD. 00220107 0105.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD AUTOLINEE TOSCANE  DEL TRASPORTO PER IL TROFEO DEL CHIANTI – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.750,00 I.V.A. INCLUSA CIG  B0C4892CE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD. 00220114 0109.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD. C0220101 0301.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD. 00220110 0201.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTESCA “CRAMPI DÌ CHIANTI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SINISTRO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO EVASIONE TRIBUTARIA RECUPERO IMU ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA E DEMOGRAFICI AL 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2023 DEL COMUNE DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROJECT FINANCING DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE PER € 629,30. ALLA LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC DI FIRENZE (CIG. N. B14A4CD977) E PER € 183,00. ALLA SOCIETA' IL SOLE 24 ORE SPA DI MILANO (CIG. N. B14A846718) - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI UFFICI COMUNALI ANNO 2024 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALREDY TOSCANA SOC. COOP.VA DI VIAREGGIO (LU) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 579,50. - CIG. N. B138206477</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO STAMPATI - IMPEGNO € 475,80 - CIG  B1494DC1BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023, A.S. 2024/2025 E 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – A 3 NUCLEI FAMILIARI, PER UN TOTALE DI € 5.855,45 - PERIODO MARZO-APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE 6-9 GIUGNO 2024 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE ALL’IMPRESA DE.MAS S.R.L. DI RIGNANO SULL’ARNO (FI) – P.IVA 02138320482 ED IMPEGNO DI SPESA DI € 15.459,84. CIG N.B146314D08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA ANNUALITÀ 2024 - IMPEGNO DI SPESA DI € 7.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE: APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE A.E. 2024/2025 ( ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI RASSEGNATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N. 275 CON DECORRENZA DAL 17/4/2024 – ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO  16/4/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO ART. 46 CCNL 16/11/ 2022 ALLA MATRICOLA N. 268</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEEPAG DELLA FORNITURA  E POSA IN OPERA DI PANNELLI FOREX PER LA MOSTRA “PROGETTO DI ARCHEOLOGIA DELLA PRODUZIONE NEL PAESE DEL COTTO” – IMPEGNO DI SPESA DI € 771,00 I.V.A. INCLUSA CIG  B13F8A79C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 -  AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 31/03/2024 - COMPETENZA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO A CARATTERE SOCIALE PER L'ANNO 2024 - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E SCHEMA DI DOMANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN PROJECT FINANCING, DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA, AI SENSI DEL COMMA 15 DELL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005) – RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA SU PRIMA ANNUALITÀ E INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA SU ULTIMA ANNUALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SINISTRI DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI EDUCATIVI PUBBLICI E PRIVATI-ACCREDITATI  CHE,  PER L'A.E. 2024/2025, ADERISCONO ALLA MISURA REGIONALE NIDI GRATIS DI CUI AL D.D. 5364/2024 COME MODIFICATO CON D.D. 5433/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO VALORI DEL PATRIMONIO COMUNALE AL 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE STATO DI EMERGENZA LOCALE AI SENSI DELLA DELIBERA G.R. N. 981/2020, PER L’EVENTO CALAMITOSO DEL 27 MARZO 2024 – IMPEGNI DI SPESA PER EMERGENZA ALLOGGIATIVA PER COMPLESSIVI € 11.003,90: - HOTEL BELLAVISTA € 5.498,90 – CIG B12431733B - RESIDENCE IL CONNUBIO € 655,00 – CIG B1239B8782 - ALBERGO SONIA S.N.C. € 1.250,00 – CIG B123AFF55C - OMERO S.N.C. RESIDENCE RISTORANTE € 900,00 - CIG B123BFA47E - FIGLINE AGRITURISMO S.R.L. € 600,00 – CIG B123D6B500 - RISTORO BELLAVISTA DI JAMA S.N.C. € 2.100,00 – CIG B12458EBF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DEL POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FIERA SAN LUCA. DITTA INDIVIDUALE P. IVA 01983360510 . DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DEL POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FIERA SAN LUCA. DITTA INDIVIDUALE P. IVA 01284070537 . DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ ELEVATA QUALIFICAZIONE, DELLA D.SSA CAMILLA PERA  CON DECORRENZA DALL’1/5/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 214/2024 E ATTRIBUZIONE DEL CIG CORRETTO B11AB3E437</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD. 002201080301.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI DEL CONCORSO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI PERSONALE DI AREA DEI FUNZIONARI (EX CATEGORIA D) PROFILO PROFESSIONALE ESPERTO ECONOMICO FINANZIARIO - APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 838,47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER N.3 MESI, APRILE/GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA  F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT) - P.IVA 01562490472 ED IMPEGNO SPESA DI € 11.657,10. CIG B117826A40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICPO ECONOMALE - II TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREA PEEP - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL' ART 31, LEGGE 448/1998 - SIG.RA SCOLARI SILVIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PANDA TARGATO GJ286AD ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA – VERNICIATURA A FORNO MAURIZIO BARTOLOZZI CON SEDE IN VIA CASSIA, 258-A – TAVARNUZZE - IMPRUNETA – C.F.: BRTMRZ67M28D612F E P.I. 05597430486 -  PER L'IMPORTO TOTALE DI € 335,50  -  CIG: B111591008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN PROJECT FINANCING, DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA, AI SENSI DEL COMMA 15 DELL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005) – AGGIUDICAZIONE ALL’OPERATORE ECONOMICO COOPSERVICE SOC. COOP. P.A., VIA ROCHDALE N. 5 - 42122 REGGIO EMILIA - P.IVA N.00310180351 PER L’IMPORTO DI € 3.755.003,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE – IMPEGNO DI SPESA DI € 120,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SFT AL 31/12/2023-APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL MARCIAPIEDE SX IN VIA MAZZINI. APPROVAZIONE II SAL DI € 85.738,26. CUP B67H23001870004 – CIG A0162131CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 TOSCANA - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA 01/07/2024 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  CIG 9852579D63 –  CIG DERIVATO B109460353</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIAPA S.P.A. DELLA FORNITURA  DEL MODULO PER L’ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONALITA’ RICHIESTA DA SEND PER L’AGGIORNAMENTO DELL’IMPORTO DEL PAGAMENTO SUL NODO PAGOPA – IMPEGNO DI SPESA DI € 8.491,20 I.V.A. INCLUSA PER IL CANONE TRIENNALE CIG  B106529CCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI N.9 SCHEDE PER LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART.45 D.LGS. N.36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE, SMALTIMENTO E/O RIPOSIZIONAMENTO DI CESTINI PORTARIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.200 DEL 25.03.2024. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA URBAN DESIGN S.R.L. DI SCANDICCI (FI) – P.IVA 05270320483- ED IMPEGNO SPESA DI € 4.123,60. CIG B0F70552F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAIL RIMBORSO SU INFORTUNIO DIPENDENTE N.520253352 DEL 01/02/2024  - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDUI RIACCERTAMENTO ORDINARIO AL 31/12/2023 DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ED UFFICIO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE VERITICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2023. APPROVAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI DEL 25/03/2024. CIG A02C9E4FD4 - CUP B67H23002410004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER ADESIONE ALLA MISURA REGIONALE NIDI GRATIS, A.E. 2024/2025,  DA PARTE DI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI-ACCREDITATI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC – AFFIDAMENTO A INFOCAMERE S.C.P.A., CON SEDE IN ROMA VIA G.B. MORGANI 13 – P.IVA 02313821007 - CIG ZA232EFF5F – INCREMENTO DI € 136,64 DELL’IMPEGNO N° 1389/2021 PER L’ANNUALITA’ 2024 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 567 DEL 07/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE IN ZONE PUBBLICHE E DEI BORDI E BANCHINE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2024. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA E IMPEGNO DI SPESA DI € 57.340,00 IVA INCLUSA. CIG B0D2D7B3FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E EASY PARK ITALIA SRL CON SEDE IN MILANO VIA LARGA 122, P.IVA 05000350651 PER IL PAGAMENTO DELLA SOSTA MEDIANTE SMARTPHONE/TABLET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO ANCI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: "LINK! CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO". IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COFINANZIAMENTO IN FAVORE DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "SAMPEI" CUP - B59I23001880005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO ANCI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: "LINK! CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO". IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COFINANZIAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI REGGELLO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "LA SVOLTA" - CUP H59I23000380005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E SOTTOSERVIZI ANNO 2023. APPROVAZIONE III E ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI DEL 15/03/2024, CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE E RELATIVA CONTABILITÀ DEI LAVORI. CIG A001459B6A - CUP B67H23001430004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2023 SERVIZIO URBANISTICA, EDILZIA-SUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 192 DEL 22/3/2024- REVOCA. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI AL 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI INSERITI NEL CONTO DI GESTIONE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP INSERITI NEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA WETECH’S S.P.A. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEI SERVER INSTALLATI NEL CED – IMPEGNO DI SPESA DI € 14.581,00 I.V.A. INCLUSA CIG  B0EEFAC678</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 138 DEL 26/02/2024 PER ERRATO CIG. - AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI BIBLIOTECARI  PER IL PERIODO 01/03/2024 – 30/04/2024  – IMPEGNO DI SPESA € 4.523,00 - CIG   B08DFE0127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE DATI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA DELLA COOPERAZIONE A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOMAX S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI € 158,60 IVA INCLUSA – CIG B0E87A805B E CONTESTUALE INCREMENTO DELL’IMPEGNO 32/2024 PER LA SOMMA DI € 185,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE A "LA NAZIONE" TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDITORIALE NAZIONALE SRL DI BOLOGNA (BO) - IMPEGNO SPESA DI EURO 119,90 - CIG. N. B0E60BE373</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO ANNUALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO, CON SEDE IN VIA DEL PANTANO 16/G – C.F./P.IVA 04227050483 -  PER COMPLESSIVE  € 3.339,14  IVA 22%  INCLUSA. CIG B0E41BCCCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA DENOMINATO "SERVIZI CIMITERIALI" - CHE SI TERRA' IL 27/03/2024 - DIPENDENTE MATRICOLA N. 279  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSI E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2024/2025 E A.S.  2025/2026 AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 181/2024 E APPROVAZIONE DOMANDA E MODELLO SEMPLIFICATO PER LE DICHIARAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL PONTE A DUE COLONNE DELL’OFFICINA MECCANICA, ALLA DITTA M.P. RIPARAZIONI DI MARTELLI PAOLO – C.F. MRTPLA92C10I046W E P.I. 06291260484 - PER UN IMPORTO TOTALE DI € 160,00 OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 195,20. CIG B0E175A31A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI N. 3 ESPERTI IN MATERIA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE QUALI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2024/2025 E A.S.  2025/2026. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI FUMO -   INDIVIDUAZIONE DEI FUNZIONARI INCARICATI DI VIGILARE E CONTESTARE LE INFRAZIONI A SEGUITO DELLA CIRCOLARE IL CUI SCHEMA È STATO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 98/2024. MODIFICA ALLA DETERMINA DI NOMINA N. 114 DEL 14/20204.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO SOMME A TITOLO DI RIMBORSI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOGGIATI DEL PELLEGRINO - LOGGIATO DI DESTRA  – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE EDILI.  AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL’ING. SANDRA FONDELLI DI FIRENZE (C.F. FNDSDR69D55D612S – P. IVA 04805280486) ED IMPEGNO SPESA DI € 13.385,84. CUP B69D23000960004 – CIG B0C52EE968</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST E CONTESTUALE MESSA A DISPOSIZIONE DI € 20.800,00 PER ASSUNZIONE N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A PARTIRE DAL 1 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA  "I CRITERI AMBIENTALI MININI", DIPENDENTI MATRICOLE N. 262 E N. 290</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE ED ACQUE SAPONOSE, STASATURA PARZIALE TUBAZIONI IN ENTRATA ED USCITA, NEGLI EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI SNC DI CHINI CARLO E SIMONA, CON SEDE LEGALE IN  VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 68, IMPRUNETA -  C.F./P.I.  04473560482 - PER UN IMPORTO TOTALE DI € 2.000,00  OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 2.440,00. CIG B043F42D6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE VERSATI ERRONEAMENTE O IN ECCEDENZA RISPETTO AL DOVUTO. IMPEGNO DI SPESA DI € 60,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO DI STUDIO EX CAMPI DI STERMINIO NAZISTI A.S. 2023/2024. AFFIDAMENTO DIRETTO PER € 3.045,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DEL PROGETTO CULTURA E LINGUAGGIO DI GENERE NELLE SCUOLE DEL CHIANTI, IDEATO E PROMOSSO DAL TAVOLO POLITICHE DI GENERE, IN PROGRAMMA DAL 18 AL 20 MARZO 2024 NEI PLESSI SCOLASTICI DI TAVARNUZZE, GREVE IN CHIANTI, BAGNO A RIPOLI, BARBERINO TAVARNELLE E SAN CASCIANO IN VAL DI PESA. ANTICIPO ECONOMALE DI € 700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Controllo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA COMPETITIVA DENOMINATA 2^ TROFEO DELL’UVA PER IL GIORNO 8 SETTEMBRE 2024 – INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 161 DEL 22/08/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUSBACK TPL ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DI € 88,48 E CONTESTUALE IMPEGNO PER RIVERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITA’ IN VIA DI MASSOLE PER TAGLIO ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI PER EDIFICIO COMUNALE VIA F.LLI ROSSELLI N.6, TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ALESSANDRO BONINI (P.IVA 05290120483 – C.F. BNNLSN70C03D612S) ED IMPEGNO SPESA DI € 697,84. CIG N.B0C838B759</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE PRESENTE PRESSO  IL  MAGAZZINO COMUNALE SITUATO IN VIA CASSIA - TAVARNUZZE ANNO 2024 ALLA DITTA L’OROLOGIO, C.F./P.IVA  03142960487 - CON SEDE LEGALE IN VIA LISBONA N. 23 – PONTASSIEVE – FIRENZE -  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO  DI  € 7.198,00 IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA. - CIG: B0AEC42D24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI POTATURA ALBERI IN VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE ALTEZZA KM. 4+900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI ALLA SOSTA IN VIA FALCIANI ALTEZZA CIVICO 30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ART. 141/BIS DEL REG. ES. DEL T.U.L.P.S. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,00 PER LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI ESTERNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI IN AMBITO DI POLITICHE AMBIENTALI ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA DI € 8.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PERMESSO N° 1777 IN VIA MONTE SANT’ANTONIO FRONTE CIVICO 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE PER LAVORI DI POTATURA ALBERI IN PIAZZA GARIBALDI DAL CIVICO 13 ALL’INTERSEZIONE CON VIA VANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 150/2024 E ATTRIBUZIONE DEL CIG CORRETTO B0B132CA0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE LINEE VITA RELATIVE AGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA ANCHOR POINT SICUREZZA S.R.L. UNIPERSONALE, C.F./P.IVA 07293420480, AVENTE SEDE LEGALE IN PIAZZA UMBERTO I N. 5 – RUFINA – FIRENZE -  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO  DI  € 1.903,20 IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA. - CIG: B0A2C3C6AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE FRONTE CIVICO 227 PER IL GIORNO 14 SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE NUMERO SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO DA PERMESSO N° 916 A PERMESSO N° 1142 IN VIA FALCIANI ALTEZZA CIVICO 96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PERIODICA ATTREZZATURE ANTINCEDIO PRESENTI  NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 ALLA DITTA R.F.ANTINCEDIO, C.F.: FRCGNN65C24D403Z: P.IVA  04245630480 - AVENTE SEDE LEGALE IN VIA PARTIGIANI D’ITALIA N. 70 – EMPOLI – FIRENZE -  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO  DI  € 1.246,00 IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA. - CIG: B0A2E88BE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE NUMERO SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO DA PERMESSO N° 798 A PERMESSO N° 1123 IN VIA FALCIANI ALTEZZA CIVICO 96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ANNO 2024 DIPENDENTI CENTRO OPERATIVO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAST DI MAFFEI E STANGHELLINI SNC DI LUCCA (LU) - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.129,15. - CIG. N. B0B91ED3D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ANNO 2024 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E MAGAZZINIERE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLENGHI DIVISE SNC DI FLENGHI GIANFRANCO  &amp; C. DI BUSTO ARSIZIO (VA) - IMPEGNO SPESA DI  EURO 4.286,60. - CIG. N. B0B923C502</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BUONDELMONTI PER IL GIORNO 7 SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA COMPETITIVA DENOMINATA 2^ TROFEO DELL’UVA PER IL GIORNO 8 SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST – RISORSE ECONOMICHE PER LA COPERTURA DEI COSTI DI PERSONALE ANNO 2023  – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL VIRUS DENGUE TRASMESSO DALLA ZANZARA TIGRE (AE. ALBOPICTUS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE GIURIDICO NORMATIVA, DI EROGAZIONE DI FORMAZIONE MIRATA E DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO A FAVORE DI ANCI TOSCANA E DEGLI ENTI ASSOCIATI CHE NE FARANNO RICHIESTA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROJECT FINANCING DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 141/2024 - PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELLA DITTA PRONEXT SRL DI VERONA (VE) ALLA DITTA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE &amp; MERCATO SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCESA ED ELEVAZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 7.682,21 COMPRESA IVA 22% ALLA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L. - VIA ROMA N. 317, PRATO (PO) – C.F./P.IVA 02270650977 - CIG B0A2CBD125.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINANTE LA CHIUSURA PER FERIE DAL 28 AL 30 SETTEMBRE COMPRESI DELLA FARMACIA LESCHIUTTA AD IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA PAOLIERI PRESSO IL NUMERO CIVICO 61 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 8.000,00 - CIG 9292449380 - CIG DERIVATO B0AE437A01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CENA DEL RIONE DELLE FORNACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA - DETERMINAZIONE URGENTE DELL’INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE E OCCUPAZIONE D’URGENZA – ARTT. 22 E 22 BIS  D.P.R. 321/2001 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.471,99. CUP B64E21001540004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CENA DEL RIONE DEL S. ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LET. B D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI UN MISURATORE DI VELOCITÀ AUTOVELOX 106, COMPRESO DEL BOX E DELLA TARATURA INIZIALE ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA POLIZIANO 20 CALENZANO (FI), P.I. 01573730486 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 48.031,40 CIG B0A88E805B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL MARCIAPIEDE SX IN VIA MAZZINI. APPROVAZIONE I SAL DI € 47.051,15. CUP B67H23001870004 – CIG A0162131CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA IN VIA MATTEOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SPEED S.R.L. DI BOLOGNA (P.IVA 00326930377) DELLA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA NAZIONE” DELL’ESTRATTO DI AVVISO DI OCCUPAZIONE D’URGENZA DELL’AREA E DETERMINAZIONE URGENTE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER IL PREZZO COMPLESSIVO DI € 2.652,28. CUP B64E21001540004 - CIG B0A8542D94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI STRADALI IN VIA ALDO MORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PERMESSO N° 1764 IN VIA DELLA ROBBIA FRONTE CIVICO 38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI GRAMSCI ALTEZZA CIVICO 14 PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO NEL TRATTO DI VIA DELLA CROCE ALTEZZA CIVICO 14 PER  CANTIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – A 2 NUCLEI FAMILIARI, PER UN TOTALE DI € 3.834,60 - PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO, DOMANDE RIFERITE A NASCITE DELL’ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 – CIG B0898C96DB IMPEGNO DI SPESA DI € 450,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PERMESSO N° 1765 IN VIA ALIGI BARDUCCI FRONTE CIVICO 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO NEL TRATTO DI VIA ROMA ALTEZZA CIVICO 26/34 PER  CANTIERE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE STRAORDINARIA ANNO 2022. LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE AREE STRADALI ED AREE DI VERDE PUBBLICO ANNO 2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACER GIARDINI DI SIMONE E SANDRO ACCIAI S.N.C. - APPROVAZIONE I E ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CIG: ZB23CFF105; CUP: B67H23002190004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO –  IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2024 – I RATA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLO SPAZIO INVALIDI GENERICO IN VIA DELLA LIBERTA’ FRONTE CIVICO 16 ED ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO INVALIDI  RISERVATO AL CONTRASSEGNO N°.1774</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “OPERATORE TECNICO”, AREA DEGLI OPERATORI, DEL SIG. RICCARDO CORRADOSSI CON DECORRENZA DALL’11/3/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>STITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI GRAMSCI ALTEZZA CIVICO 14 PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI DISSUASORI DI SOSTA ABBATTUTI E RIPRISTINO AREA DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA EINAUDI N.4/6, FIRENZE (FI), P.I. 05732440481 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.318,40 CIG B093C147C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CENA DEL RIONE DEL S. ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017, 2018 E 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI STRADALI IN LOCALITA’ POZZOLATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE PER LAVORI DI TAGLIO ERBA IN PIAZZA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017, 2018 E 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL “DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA STRADE” SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 05/08/2024 FINO AL 31/08/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI  DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTO PRESSO L’ENOTECA DIVERSO WINE ENOTECA IN VIA MAZZINI 33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA VIABILITA' VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 137 PER ALLACCIO FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE AGENTE CONTABILE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 – IMPEGNO DI € 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 290+500 E 290+900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER TAGLIO RAMI PERICOLANTI IN VIA MONSIGNOR BINAZZI AREA A PARCHEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO, OGGI ARTI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 LAVORATORE CON PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE TECNICO”, AREA OPERATORI - APPROVAZIONE VERBALI E NOMINA CANDIDATO IDONEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI BIBLIOTECARI  PER IL PERIODO 01/03/2024 – 30/04/2024  – IMPEGNO DI SPESA € 4.523,00 -  CIG  B045EEE05E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA NEL TRATTO DI VIA VANNI COMPRESO TRA IL CIVICO 29 ED IL CIVICO 53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2023-2024.STORNO MANDATO DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCETRTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 158,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA PAOLIERI PER INTERVENTO URGENTE DI PUBLIACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA DELLA BONIFICA BELLICA DELL’AREA DI CANTIERE ALL’ING. LAURA NEGRI DELLO STUDIO ASSOCIATO “101 PROGETTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA” DI FIRENZE (P.IVA N.07158300488 - C.F. NGRLRA67R62D612O) ED IMPEGNO SPESA DI € 3.793,71. CIG B078217A45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI  DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTO PRESSO L’ENOTECA DIVERSO WINE ENOTECA IN VIA MAZZINI 33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA DELL’AREA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ABC SERVICES S.R.L. DI FIRENZE (P.IVA 06424230487) ED IMPEGNO SPESA DI €20.374,00. CIG B0782471E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI TRAFFICO URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE VIA QUINTOLE PER LE ROSE ALTEZZA NC 65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 E ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006 DEL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO NELL’ANNO 2024 DI ESAMI MEDICI ALLA SOC. CERBA HEALTHCARE TOSCANA S.R.L. - CIG: B08A7611E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER ASFALTATURA VIA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 290+500 E 290+900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EASY DOCUMENT S.N.C. PER L’ACQUISTO DI NUOVE FIRME DIGITALI PER UN IMPORTO DI € 300,00 IVA INCLUSA – CIG  B08970D874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NELLA VIA CASSIA 112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN PIAZZA BUONDELMONTI PER MANIFESTAZIONE “MISS ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  PER USCITE DIDATTICHE  DI ALCUNE CLASSI DEL TERRITORIO IN OCCASIONE  DELLA MOSTRA DELLA MAESTRA MARIA MALTONI  - CIG  B086AE68EC  – IMPEGNO DI SPESA € 198,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 129 DEL 22/02/2024 PER INSERIMENTO INFORMATICO NON ANDATO A BUON FINE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE CON PERSONALE PROPRIO DEGLI IMPIANTI A RETE E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. AVENTE SEDE LEGALE IN LARGO DEI MILLE 13/15 A SCANDICCI – FI – C.F./P.I. 06468410482 - PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.220,00 COMPRESA IVA 22% - CIG: B07CDEE00C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA PAOLIERI PRESSO IL NUMERO CIVICO 50 PER SMONTAGGIO PONTEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA 264 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA E ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ EX POST” IN MODALITÀ WEBINAR - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA NEL TRATTO DI VIA VANNI COMPRESO TRA IL CIVICO 29 ED IL CIVICO 53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA CASSIA ALTEZZA CIVCO 131/D PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA SOSTA NELLA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA NEL TRATTO TRA I NNCC 2 E 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 125/2024 E ATTRIBUZIONE DEL CIG CORRETTO B07EFD7BD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA PAOLIERI PRESSO IL NUMERO CIVICO 2 PER LAVORI CON CARRO GRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA CIMA TELEMATICA DELLA FORNITURA DI UN CITOTELEFONO, DI COMANDI DA REMOTO E ASSISTENZA SISTEMISTICA PER UN IMPORTO DI € 2.964,60 IVA INCLUSA – CIG B079CF77D4     E AFFIDAMENTO ALLA DITTA WETECH’S S.R.L. DELLA FORNITURA DI COMPONENTI SERVER PER € 716,14 IVA INCLUSA CIG B07841A345</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA L. 104/1992 - MATRICOLA N. 169</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PERMESSO N° 1471 IN VIA DELLA LIBERTA’ ALTEZZA CIVICO 15/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL’ARCH. PIERLUIGI PERRI DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO DELLA PIAZZA BUONDELMONTI DI IMPRUNETA PER UN IMPORTO DI € 3.642,00 COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ONERI ACCESSORI CIG B07841A345</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA DELLA REPUBBLICA COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON LA VIA CASSIA E L’INTERSEZIONE CON VIA MATTEOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DA ZANZARA COMUNE (CULEX SPP).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 248/2022 - ANNULLAMENTO ACCERTAMENTO D'ENTRATA N. 144/2023 - NUOVO ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 1.276,22 SUL BILANCIO PLURIENNALE 2024-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE CONTABILE UFFICIO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA PAOLIERI PRESSO IL NUMERO CIVICO 2 PER LAVORI CON CARRO GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA PAOLIERI PRESSO IL NUMERO CIVICO 23 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E DI TESORERIA 2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER LA SCUOLA PRIMARIA “FERDINANDO PAOLIERI” A IMPRUNETA E LA SCUOLA D’INFANZIA “BUONDELMONTE DE’ BUONDELMONTI” A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ALESSANDRO BONINI (P.IVA 05290120483 – C.F. BNNLSN70C03D612S) ED IMPEGNO SPESA DI € 1.769,00. CIG N.B068DE01F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AI SENSI DELL'ART. 182 C.3 DELLA L.R. 65/2014 PER LE OPERE REALIZZATE IN VIA FONTE SECONDA DI CUI ALL'ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' IN SANATORIA BUSTA NR. 245/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA PRESSO IL PARCHEGGIO FRONTE VILLA CARREGA PER TAGLIO SIEPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER L’ANNO 2024 CIG ZCF2A3A561  – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DI € 700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA 2.488,80 CIG B05BFA2FAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI  DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE “NOTTI BIANCHE” A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO IN VIA VANNI ALTEZZA CIVICO 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017/2018/2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONDOMINIO ZODIAC - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER TRASLOCO IN VIA DEL DESCO ALTEZZA CIVICO 47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENTI CONTABILI. MODIFICA  A FAR DATA DA FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA PRESSO IL PARCHEGGIO FRONTE VILLA CARREGA PER TAGLIO ERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO II DEL REGOLAMENTO UFFICIO AVVOCATURA.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA VIABILITA' VIA COLLERAMOLE E VIA TORRICELLA PER INTERVENTO TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI FUMO -   INDIVIDUAZIONE DEI FUNZIONARI INCARICATI DI VIGILARE E CONTESTARE LE INFRAZIONI A SEGUITO DELLA CIRCOLARE IL CUI SCHEMA È STATO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 98/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI  DI VIABILITÀ PER LA SOSTA DI FURGONI ADIBITI A STREET FOOD IN VIA PAOLIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. 13 DICEMBRE 2023, N. 222 AVENTE AD OGGETTO “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PER L'INCLUSIONE E L'ACCESSIBILITÀ, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, LETTERA E), DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2021, N. 227. NOMINA REFERENTE PER IL COMUNE DI IMPRUNETA DIPENDENTE MATRICOLA N. 247</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA PAOLIERI PRESSO IL NUMERO CIVICO 57 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA GMV AGRICENTER SRL CON SEDE LEGALE IN VIA E. MONTALE, 575 - PISTOIA (PT) – P.I. E C.F.: 01302760473 PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 1.830,00 IVA 22%  INCLUSA. CIG: B053BD293E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII ALTEZZA CIVICI 11-25 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DELLA CROCE PRESSO IL NUMERO CIVICO 73 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI EDILIZIA VARIA PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, AVENTE SEDE LEGALE IN VIA FRANCAVILLA 12/B E SEDE OPERATIVA IN VIA DELLE FORNACI, 65 A IMPRUNETA – C.F. E P.I. 06797000483 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.830,00 COMPRESA IVA 22%. CIG: B054300603.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DEL FERRONE ALTEZZA CIVICI 39-45 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO”, AREA DEGLI ISTRUTTORI –  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 E ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DIGITALE  DA REMOTO DELLA PROVA SCRITTA – CIG: B05771940E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO GARA CICLISTICA CICLISTICA COMPETITIVA 64^ COPPA FAUSTO COPPI - MEMORIAL MORENO POLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 368,24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORTEO “C’E’ DI PEGGIO” IN VARIE VIE DEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DEI CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE A VALERE SU FONDI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 1.7.2. AFFIDAMENTO SERVIZIO IN COPROGETTAZIONE DELLA  GESTIONE DEL  CENTRO DI FACILITAZIONE DIGITALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. CUP B61J2300060000 - CIG B054D832B3  -  ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINANTE PER L’ANNO 2024 LA CHIUSURA PER FERIE ESTIVE DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 600.000,00 PER PRIMO TRASFERIMENTO RISORSE DELL’ANNO 2024 AL CONSORZIO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTAZIONE CRITERI AMBIENTALI CAM” IN MODALITÀ WEBINAR - DIPENDENTE MATRICOLA N. 283</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA NELLA VIA DELLA LBERTA', PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA BUONDELMONTI, VIA MAZZINI, PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO E IN ALTRE STRADE RICOMPRESE NELLA VIABILITÀ DEL CENTRO ABITATO DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER POTATURA ALBERI IN VIA BRUNO BUOZZI E PARCHEGGIO IN LOCALITA’ MEZZOMONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - IMPEGNO SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER POTATURA ALBERI NEL TRATTO DI STRADA CHE COLLEGA VIALE SAN LUCA AL PARCHEGGIO DI VIA DI FABBIOLLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORO DI FORMAZIONE  “LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA E L’OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA” IN MODALITÀ WEBINAR DIPENDENTE MATRICOLA N. 219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N. 246 “I DECRETI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA: TRA NUOVI E VECCHI ADEMPIMENTI, FACCIAMO CHIAREZZA” IN MODALITÀ WEBINAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA MAZZINI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ED INDENNITÀ DI FUNZIONE PM ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI AL SOTTOPASSO DELLA SUPERSTRADA FIRENZE – SIENA POSTA IN VIA I MAGGIO E IN VIA CASSIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO – IMPEGNO SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER MANIFESTAZIONE NEL PARCHEGGIO DI VIA MONSIGNOR BINAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE MERCATALI E STRADALI – ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI &amp; STRADE DI DUKAGJINI ALBERT DI IMPRUNETA (FI) – C.F.: DKGLRT76R12Z100D - P.IVA 06155080481 - ED IMPEGNO SPESA DI € 49.150,00. CUP B67H24000240004 - CIG B0470AC48A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 1228 IN VIA VECCHIA DI POZZOLATICO ALTEZZA CIVICO 6/1-20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA SPAZIO INVALIDI IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO ALTEZZA NUMERO CIVICO 170/172</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA PREVENTIVA DA LEGIONELLA E SOSTITUZIONE N. 2 BOILER PRESSO L’EDIFICIO DI VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 ALLA DITTA ARCA COOPERATIVA SOCIALE (C.F. 03382330482) PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.206,82 CIG B043F42D6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO FOGNARIO PER CONTO PUBLIACQUA IN VIA MONTAUTO ALTEZZA CIVICO 48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICUREZZA SUL LAVORO – APPROVAZIONE CIRCOLARE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL “DIVIETO DI FUMO” E RELATIVI ALLEGATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE A "SISTEMA PA - AREA APPALTI E CONTRATTI"  TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO SPESA DI EURO 5.856,00 - CIG. N. B043A6CFC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI CONTO PUBLIACQUA IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO ALTEZZA CIVICO 32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI CONTO PUBLIACQUA IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO ALTEZZA INTERSEZIONE CON VIA G. FALCONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024  - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE LASTRA A SIGNA P.IVA 05619150484 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET. B) D.LGS. 36/2023 - CIG  B0461C79F2 – IMPEGNO DI SPESA DI € 955,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SPAZI DI SOSTA A PAGAMENTO NELLA PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA BUONDELMONTI E VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE  I SEMESTRE 2024 – CIG B045EEE05E  - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SPAZI DI SOSTA A PAGAMENTO NELLA PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA BUONDELMONTI E VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA NR. 56 DEL 29/03/2024 DI INTERDIZIONE ALL'ACCESSO DI IMMOBILI A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO - VIA CASSIA - IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE E ANTICIPO ECONOMALE PER TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER SPESE POSTALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA CANINA IN PIAZZA DON CHELLINI A TAVARNUZZE IL GIORNO 12 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CIVILIA PER L’ANNO 2024 ALLA DITTA DEDAGROUP. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.975,10 IVA INCLUSA   – CIG  B04157C476</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 155 E 183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA PAOLIERI PRESSO IL NUMERO CIVICO 67 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI IMPIANTO SEGNALETICO VERTICALE ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA EINAUDI N.4/6, FIRENZE (FI), P.I. 05732440481 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.564,04 CIG B03D7F3CAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI AL SOTTOPASSO DELLA SUPERSTARDA FIRENZE – SIENA POSTA IN VIA I MAGGIO E IN VIA CASSIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO IVECO TARGATO CK802CZ FACENTE PARTE DELL'AUTOPARCO COMUNALE ALLA DITTA OPLONTI GROUP S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA CASTRIOTA 46  –  TORRE ANNUNZIATA (NA), SEDE OPERATIVA V.P. FANFANI, 111 A – FIRENZE (FI) C.F./P.I.: 05238431216 PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 202,74 IVA 22%  INCLUSA. CIG: B03E856280.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO IL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO PER IL PERIODO 01/04/2024 – 30/06/2024 ALLA COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. - C.F. 00310180351 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.554,65 CIG B03D4814D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 1456 IN VIA VECCHIA DI POZZOLATICO ALTEZZA CIVICO 6/1-20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE (12-36 MESI) A.E. 2023/2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE RELATIVO ALL'INTERVENTO EDILIZIO TR06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PARZIALE DAL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE DELLA DIPENDENTE ARCH. ALESSANDRA AMBROGIONI A FAR DATA DAL 5/12/2023 AL 29/2/2024 – VARIAZIONE DEL PERIODO DI COMANDO E DELL’IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DELLA CROCE PRESSO IL NUMERO CIVICO 52 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 83/2024 PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREEANNO 2023 - APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PER CONTO PUBLIACQUA NEL TRATTO DI VIA DI MEZZOMONTE COMPRESO TRA IL CIVICO 6 E L’INTERSEZIONE CON LA S.P. 70. - INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 73 DEL 22/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2024 DEL PONTE RADIO E DEGLI APPARATI RICETRASMITTENTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LET. B) DEL D.L.GS 36/2023 ALLA DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL, CON SEDE IN FIRENZE VIA DE' BERNARDI 58, P.IVA 02138700485 - CIG B037AD441C - IMPEGNO DI SPESA DI € 1342,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO FOGNARIO PER CONTO PUBLIACQUA IN VIA MONTAUTO ALTEZZA CIVICO 48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE ANNO 2023 - APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI PIAZZA A. DA BAGNOLO ALTEZZA CIVICO 26 PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARIFFA MATRIMONIO DEL 31/05/2024 NUBENDI BC E PA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DELLE FORNACI 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) - SISTEMA  TARIFFARIO INTEGRATO - BONUSBACK TPL STUDENTI -  AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE  SUPERIORI RESIDENTI NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO NUOVO ALLACCIO FIBRA IN VIA VANNI ALTEZZA CIVICO 38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE ED ASFALTI A CALDO ANNO 2023. APPROVAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI DEL 22/12/2023 E RELATIVA CONTABILITÀ DEI LAVORI. CIG ZCF3CED2B2 - CUP B67H23002140004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER TRASLOCO IN VIA INDIPENDENZA ALTEZZA CIVICO 27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" PERIODO MARZO 2024/FEBBRAIO 2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDITRICE S.I.F.I.C. SRL DI ANCONA (AN) - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.490,00 - CIG. N. B02D40A09C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DELLA CANNA FUMARIA FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N° 76 DEL 23/04/2024 - TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO BALDUINI NATASCIA NATA A MILANO IL 23/06/1974 RESIDENTE IN IMPRUNETA VIA DELLA PINETINA 50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO II DEL REGOLAMENTO UFFICIO AVVOCATURA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA PAOLIERI PRESSO IL NUMERO CIVICO 50 PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PREMIO LETTERARIO CHIANTI - XXXVI EDIZIONE 2024" DA REALIZZARSI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "STAZIONE DI POSTA" CONTRIBUTO PER EURO  3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO BALDUINI NATASCIA NATA A MILANO IL 23/06/1974 RESIDENTE IN IMPRUNETA VIA DELLA PINETINA 50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA E DEMOGRAFICI DEI DIRITTI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE D’IDENTITA’ E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SULLE CERTIFICAZIONI RILASCIATE DELL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA NR. 56 DEL 29/03/2024 DI INTERDIZIONE ALL'ACCESSO DI IMMOBILI A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO - VIA CASSIA - IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA E DEMOGRAFICI  - PROVENTI BIBLIOTECARI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN VIA DI FABBIOLLE 58-60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PER CONTO PUBLIACQUA NEL TRATTO DI VIA DI MEZZOMONTE COMPRESO TRA IL CIVICO 6 E L’INTERSEZIONE CON LA S.P. 70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA E DEMOGRAFICI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA REPUBBLICA 54 PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCI-DIGITALE E ALL’ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA PER L’ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 2 LET. B) DEL D.LGS. 36/2023  ALLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA, CON SEDE IN ROMA VIA DEI PREFETTI, 46, C.F./P.IVA 15483121008 - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.878,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER N.3 MESI, GENNAIO/MARZO 2024. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA  F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT), P.IVA 01562490472 ED IMPEGNO SPESA DI € 11.657,10. CIG B0125D6CCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO FOGNARIO PER CONTO PUBLIACQUA IN VIA MONTAUTO ALTEZZA CIVICO 48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI WORKGROUP E VOXMAIL ZIMBRA PER IL PERIODO 2024-2028 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLO STUDIO STORTI S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 24.400,00 I.V.A. INCLUSA- CIG B01FCEDC38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI VIA DI BARUFFI ALTEZZA CIVICO 58 PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE PER LAVORI DI TAGLIO ERBA IN VIA FRATELLI ROSSELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTI CASSA VINCOLATA RELATIVA AI PROVENTI DA VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA AL 31 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEL CONTRIBUTO DI € 1.983,74 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE A FAVORE DEL COMITATO “SELMA” PER LE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE CON IL POPOLO SAHARAWI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE PER LAVORI DI TAGLIO ERBA IN ALCUNE VIE DI TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TPL INTEGRATO SCOLASTICO A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA PER € 112.222,40 ( COMPRESA IVA AL 10%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA PAOLIERI PRESSO IL NUMERO CIVICO 9 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI AL SOTTOPASSO DELLA SUPERSTARDA FIRENZE – SIENA POSTA IN VIA I MAGGIO E IN VIA CASSIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DODECENNALE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO NEL COMUNE DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER DIFFIDA ALL’USO E RICHIESTA DI ADEGUAMENTO DI IMPIANTO TERMICO UBICATO IN VIA DEL FERRONE 78 A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N. 240 AL CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO "IL PROGRAMMA PASSWEB" - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DELL'ORDINANZA NR. 53 DEL 27/03/2024 PER OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AI SENSI ART. 182 C. 3 DELLA L.R. 65/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA MARANGHI S.R.L. CON SEDE IN VIA BACCIO DA MONTELUPO, 49 – SCANDICCI - FI - C.F. E P.I. 01563320488 -  PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.928,00 COMPRESA IVA 22%  - CIG:  B0191CA2C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO GESTIONE 2023  AG. CONTABILE MP ANDREOZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI VIA I MAGGIO COMPRESO TRA IL CIVICO 20 ED IL CIVICO 42 PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI DI TAGLIO ERBA IN VIA CASSIA INTERNA CIVICI 17 -37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI PNEUMATICI E DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI S.A.S. CON SEDE LEGALE IN VIA MONTECCHIO, 4 – IMPRUNETA – P.IVA 05240320480 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.830,00 IVA 22% COMPRESA - CIG: B018EDB701</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI DI TAGLIO ERBA IN VIA A. BARDUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU AREE VERDI PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FEDERICO FORNI CON SEDE LEGALE IN VIA PAOLIERI, 41 – IMPRUNETA (FI) – P.I.:  05376000484 E C.F.: FRNFRC78P04D612W PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 1.830,00 IVA 22%  INCLUSA. CIG: B0190E55C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 8 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN FORMULA ABBONAMENTO E N° 8 APP ANDROID DA EGAF EDIZIONI SRL VIA FILIPPO GUARINI 2 P.IVA 02259990402 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 2 LET. B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B0199C47DC – IMPEGNO DI SPESA DI € 319,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’UTENZA ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2024 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO 9760759124</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE PER LAVORI DI TAGLIO ERBA IN ALCUNE VIE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’UTENZA DEL GAS PER L’ANNO 2024 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA73B6BD83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’UTENZA IDRICA PER L’ANNO 2024 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE ALL’ACCESSO DI IMMOBILI A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO - VIA CASSIA N° 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81/A, 81/B, 81/C (FOGLIO 14, PART. 202) – IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA PER LA MANUTENZIONE PER STRADE, EDIFICI, E BENI COMUNALI PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C. CON SEDE IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – TAVARNUZZE – IMPRUNETA - C.F. E P.I.  03638790489 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.196,00 COMPRESA IVA 22%  CIG: B0169E678A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE PER DISSESTO STATICO VIA CASSIA - LOC. TAVARNUZZE - IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI € 488,00 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO NELL’AMBITO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DETERMINAZIONE N° 70 DEL 13/02/2017 ALLA DITTA NIVI SPA, CON SEDE A FIRENZE, VIA O. DA PORDENONE N. 20, C.F. 04105740486– CIG B016FACB38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER DIFFIDA ALL'USO E RICHIESTA DI ADEGUAMENTE IMPIANTO TERMICO UBICATO IN VIA DI NIZZANO 1 A IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO”, AREA DEGLI ISTRUTTORI – AMMISSIONE CON RISERVA DEI CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AI SENSI DELL'ART. 182 C. 3 DELLA L.R. 65/2014 PER LE OPERE REALIZZATE IN VIA DI COLLINE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE NEL PARCHEGGIO DI VIA MONSIGNOR BINAZZI E IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 647 DEL 11/10/2021 PER FUNZIONI ASSOCIATE ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE- INTEGRAZIONE IMPEGNO PER € 32,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI AL SOTTOPASSO DELLA SUPERSTARDA FIRENZE – SIENA POSTA IN VIA I MAGGIO E IN VIA CASSIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE (FASCIA DI ETÀ 12-36 MESI) A.E. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.484,41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO CARREGGIATA IN VIA DEGLI SCOPETI PRESSO IL PONTE SULLA GREVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO COMUNALE. RUOLI ORDINARI A.E. 2022/2023 PER € 1.377,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO E PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE BIBLIOTECA COMUNALE PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANCI TOSCANA ANNO 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI RIPRISTINO PARAPEDONALI VIA CASSIA 125/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE - ANNO 2023 DELL’AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE VIA PRACHATICE 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO AL 31.12.2023 DELL’AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP RELATIVO ALLE DETERMINAZIONI NN. 28, 256, 349 E 662 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA FERMATA TEMPORANEA DEL TPL E DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE TEMPORANEO  NELLA VIA ALDO MORO PRESSI INTERSEZIONE CON VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE E DI UNA FERMATA TEMPORANEA DEL TPL NEL VIALE SAN LUCA ALL'ALTEZZA DELL'INTERSEZOIONE ON VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA LIBERTA’, PIAZZA BUONDELMONTI, VIA MAZZINI E PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIP. PER LE COMUNICAZIONI - DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI. PAGAMENTO CANONE ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA DI € 1.270,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER RIFACIMENTO SEGNALETICA IN VIA DELLA LIBERTA’, PIAZZA BUONDELMONTI, VIA MAZZINI E PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO BIBLIOGRAFICO PERIODICO DEL PATRIMONIO LIBRARIO DETERIORATO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE M. MALTONI  – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO FOGNARIO PER CONTO PUBLIACQUA IN VIA MONTAUTO ALTEZZA CIVICO 48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.500,00. ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER RIFACIMENTO CORDONATO INTERSEZIONE TRA VIA DELLA CROCE E VIA PAPA GIOVANNI XXIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DI GESTIONE ANTICIPI AGENTE CONTABILE ROSA MARIA MAGGI DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ANNO 2023 - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DI GESTIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AGENTE CONTABILE ROSA MARIA MAGGI DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ANNO 2023 - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO TIM  IN VIA VANNI ALTEZZA CIVICO 38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO UNICO DI GARANZIA: NOMINA COMPONENTI QUADRIENNIO 2024-2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER CANTIERE EDILE NEL TRATTO DI VIA CASSIA POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 144.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER CANTIERE EDILE NEL TRATTO DI VIA CASSIA POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 112.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE € 1.300,00 ALL’AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE PER IL  SERVIZIO BIBLIOTECA E  DEMOGRAFICI ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE DI CUI AL D.D. 27427/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 3.333,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE POSTE IN IMPRUNETA, VIA DI COLLINE 2/2 , IDENTIFICATE CATASTALMENTE AL FOGLIO DI MAPPA 18 E DALLE PARTICELLE 937, 920 E 923</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA NR. 37 DEL 07/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO GESTIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO GESTIONE TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE POSTE IN IMPRUNETA , VIA DI COLLINE 2/2 , IDENTIFICATE CATASTALMENTE AL FOGLIO DI MAPPA 18 E DALLE PARTICELLE 937,920 E 923</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO GESTIONE SPESE POSTALI E DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI CONTO PUBLIACQUA IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 182.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA VIABILITA' PIAZZA BANDINELLI INTERSEZIONE VIA VITTORIO VENETO PER TOMBINO TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI E AREE DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI CIG 9929069EEE - CUP B62H23010270005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE  PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00,  DEL D.LGS. N. 267/00  E DELL'ART. 1  COMMI 583 E 585  DELLA  L. N. 234/2021. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER CANTIERE EDILE NEL TRATTO DI VIA CASSIA POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 151.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO AGENTE CONTABILE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA PAOLIERI PRESSO IL NUMERO CIVICO 11 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA N 31 DEL 27/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO DEI SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI AD “ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A” - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNUALITA’  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA PAOLIERI PRESSO IL NUMERO CIVICO 11 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER CORRISPETTIVI DA A CASA S.P.A., NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI IMPRUNETA. ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO TIM  IN VIA VANNI ALTEZZA CIVICO 38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.780,00 ED ANTICIPAZIONE ALL' AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER RIFACIMENTO SEGNALETICA IN PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO FASE 2 TRATTA B DELL’AMPLIAMENTO DELLA TERZA CORSIA AUTOSTRADALE A1 MILANO - NAPOLI, TRATTO FIRENZE NORD - FIRENZE SUD – LOTTI 4 – 5 -6. INTEGRAZIONE/RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.27 DEL 12.01.2024 RELATIVA ALLA PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI CONSEGNA DELLA VIABILITÀ DI TRATTI DI VIA COLLERAMOLE E DI VIA SAN CRISTOFANO E SOTTOPASSO AUTOSTRADALE DENOMINATO “OPERA 1952”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER RIFACIMENTO SEGNALETICA IN PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE: RIMBORSO PASTI  OPERATORI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE  PERIODO 1/07/2023-31/12/2023, PER € 1.058,05 (COMPRESA IVA AL 4%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO FASE 2 TRATTA B DELL’AMPLIAMENTO DELLA TERZA CORSIA AUTOSTRADALE A1 MILANO - NAPOLI, TRATTO FIRENZE NORD - FIRENZE SUD – LOTTI 4 – 5 -6. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI CONSEGNA DELLA VIABILITÀ DI TRATTI DI VIA COLLERAMOLE E DI VIA SAN CRISTOFANO E SOTTOPASSO AUTOSTRADALE DENOMINATO “OPERA 1952”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO TIM  IN VIA BARUFFI E VIA QUINTOLE PER LE ROSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE ANNUALE PER L’ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E PREVISIONE DI SPESA PER LA CONSULTAZIONE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA DI € 8.881,73 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI TRAFFICO TEMPORANEI IN VIA PAOLIERI PER IL GIORNO 19 FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PRESENTAZIONE DEL BANDO ALLA RENERWAVE S.R.L. CF/P.IVA 07069220486, PER L’IMPORTO DI € 10.000,00, OLTRE 4%, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 12.688,00. CIG Z823E03EAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI IN VIA DI COLLINE - IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.   81 DEL 31/7/2024-   MODIFICA FUNZIONI ASSEGNATE AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER LAVORI CONTO PUBLIACQUA NEL TRATTO DI VIA ROMA COMPRESO TRA IL  CIVICO 69 ED IL CIVICO 76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE STRUTTURA A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 31/7/2024 . NOMINA DEI RESPONSABILI DEI  SERVIZI ED INDIVIDUAZIONE EQ PROFESSIONALE FINO AL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO GESTIONE AGENTE CONTABILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELEGHE AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. TOMMASO ORLANDINI E RICOGNIZIONE DELEGHE ASSESSORI E CONSIGLIERI DELEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER CANTIERE EDILE NEL TRATTO DI VIA MONTEBUONI POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 137.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP DI € 2.000,00 PER ACQUISTI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.P. N.°71"DEL FERRONE” E VIA DI PRACHATICE - CHIUSURA AD INTERMITTENZA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE PER IL TEMPO NECESSARIO ALL'AZIONE DELLA RIPRESA VIDEO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA A TRATTI SALTUARI CON DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE  INDIVIDUALE PER L’ANNO 2023. APPROVAZIONE DELLE VALUTAZIONI DELL’ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI INDIVIDUALI AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILI DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI PRESSO IL PARCHEGGIO POSTO IN VIA DEI POPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE SEGRETARIO GENERALE DR. VINCENZO DEL REGNO PER IL PERIODO 11 SETTEMBRE – 31 DICEMBRE 2023.  EROGAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>APROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PR TOSCANA FSE+ 2021-2027. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DELLE  ATTIVITA' LABORATORIALI NELL' AMBITO DEI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI PEZ ETA' SCOLARE  2023-2024 DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE TOSCANA 17224/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO TIM  IN VIA BARUFFI E VIA QUINTOLE PER LE ROSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE SEGRETARIO GENERALE D.SSA SAMANTHA ARCANGELI PERIODO 1 GENNAIO – 10 SETTEMBRE 2023. EROGAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA COMPETITIVA DENOMINATA 37^ FIRENZE – EMPOLI MEMORIAL RENZO MALTINTI IN PROGRAMMA IL GIORNO 24 FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “FUNZIONARIO TECNICO”, AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, DELL’ARCH. GIUSEPPE GIALLORENZI CON DECORRENZA DAL 15/1/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO SEDE DI IMPRUNETA PER IL GIORNO 17  MAGGIO 2024 E CONTESTUALE APERTURA DEL SERVIZIO PRESSO LA SEDE DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER CANTIERE EDILE NEL TRATTO DI VIA SANT’ISIDORO POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ANTICIPO SPESE PER TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO SEDE DI IMPRUNETA PER IL GIORNO 16 MAGGIO 2024 E CONTESTUALE APERTURA DEL SERVIZIO PRESSO LA SEDE DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ANTICIPO SPESE POSTALI E DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA LOCALE AI SENSI DELLA DELIBERA DI GRT N. 981 DEL 27/7/2020 PER I FATTI OCCORSI IN DATA 27/3/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER TAGLIO ALBERO IN VIA MORANDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE SERVIZO SOCIO-EDUCATIVO ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA UFFICI COMUNALI 26 APRILE E 16 AGOSTO 2024 – CHIUSURE ESTIVE BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER CANTIERE EDILE NEL TRATTO DI VIA MONTEBUONI POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 137.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N. 11 DEL 27/6/2023 DI NOMINA  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI” CON SEDE LEGALE IN VIA VANNI 23, IMPRUNETA, PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2023-2028. SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE A SEGUITO DI DIMISSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER CANTIERE EDILE NEL TRATTO DI VIA CASSIA POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 144.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA DI SAN CRISTOFANO ALTEZZA CIVICO 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE M.W. PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI, A SEGUITO DEL DECRETO SINDACALE 35 DEL 28/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN VIA DELLE SODERA 47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE T.F. PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI, A SEGUITO DEL DECRETO SINDACALE N. 35 DEL 28 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA PAOLIERI E VIA CAVALLEGGERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE C.E. PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI, A SEGUITO DEL DECRETO SINDACALE N. 35 DEL 28 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E DELLA COMMISSIONE EDILIZIA PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE M.S. PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI, A SEGUITO DEL DECRETO SINDACALE 35 DEL 28/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA PRESSO IL PARCHEGGIO FRONTE VILLA CARREGA PER TAGLIO ERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE R.L PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI, A SEGUITO DEL DECRETO SINDACALE N. 35 DEL 28 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 407,35 PER CANONE RAI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA PAOLIERI E VIA CAVALLEGGERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI TRE POSTI AUTO RISERVATI AI VEICOLI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO IL PARCHEGGIO POSTO IN VIA DEI POPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2021/2022: RUOLI ORDINARI PER € 39.807,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE R.A. PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI, A SEGUITO DEL DECRETO SINDACALE N. 35 DEL 28 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE NEL TRATTO DI VIA DELLA REPUBBLICA COMPRESO TRA IL CIVICO 27 ED IL CIVICO 31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. RUOLI ORDINARI PER € 46.102,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE D.R.V. PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI, A SEGUITO DEL DECRETO SINDACALE N. 35 DEL 28 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI E/O CONSEGUENTI AL PROCESSO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA, ORIGINATO DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI CON TARGA ESTERA E NEI CONFRONTI DI OBBLIGATI IN SOLIDO E TRASGRESSORI NON RESIDENTI IN TERRITORIO ITALIANO E/O ISCRITTI A.I.R.E., COMPRESO IL RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE, PER LA DURATA DI ANNI 3 – IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA LABCONSULENZE S.R.L. CON SEDE IN ROMA, VIA ANGELO BRUNETTI 60, P.IVA 03033940788 A SEGUITO DI SUBENTRO A SARIDA S.R.L., P.IVA 01338160995 PER CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA – CIG 8995827747 – RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 141/2022 DI € 49.159,02 E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 1189/2023 DI € 21.960,00 – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI € 71.119,02 – ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 4 DEL 03/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE G.S. PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI, A SEGUITO DEL DECRETO SINDACALE N. 35 DEL 28 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI VIA PAOLIERI ALTEZZA CIVICO 2 PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE P.F. PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI, A SEGUITO DEL DECRETO SINDACALE N. 35 DEL 28 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER LAVORI CONTO PUBLIACQUA IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 E ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006 DEL SERVIZIO DI ESAMI MEDICI ALLA SOC. CERBA HEALTHCARE TOSCANA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO TELECOM  IN VIA FRATELLI ROSSELLI ALTEZZA CIVICO 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE P.V. PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI, A SEGUITO DEL DECRETO SINDACALE N. 35 DEL 28 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI € 1.345,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIABILITÀ PER MANIFESTAZIONE BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 2024 NEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE B.G. PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI, A SEGUITO DEL DECRETO SINDACALE N. 35 DEL 28 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N. 7 DELL’1/6/2023 DI NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE ED ASSEGNAZIONE DELEGHE E DECRETO N. 8 DELL’1/6/2023 DI NOMINA DEL CONSIGLIERE DELEGATO ED ASSEGNAZIONE DELEGHE - MODIFICA CONFERIMENTO DELEGHE ALL’ASSESSORE LORENZO BELLINI ED AL CONSIGLIERE DELEGATO ANDREA VITALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2024 - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA PER LA RIMOZIONE DI OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' DALLA SCIA E LORO CONFORMAZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE, DI CUI ALLA ORDINANZA NR. 200 DEL 05/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER CANTIERE EDILE NEL TRATTO DI VIA MONTEBUONI POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 137.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.T. N.2/2019 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)”: ACCERTAMENTO SITUAZIONI DI SOTTOUTILIZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTATE/INVERNO NEI GIORNI 15-16-17 GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TARIFFE TAXI PER L’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA AMMORTAMENTO CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE, RIFERITA AD ANNO 2021. RICHIESTA DI RIMBORSO AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  PER € 1.047,62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 823,50 PER RETTA RICOVERO DISABILE RIFERIBILE A I SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'A.P.S.P. OPERA PIA L. E  G. VANNI DI IMPRUNETA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA E DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI IN STATO DI DISAGIO E MARGINALITÀ - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 DI € 669,30 PER SERVIZI ACCESSORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 4.768,92 – RIMBORSO EROGAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI FIRENZE – A.S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE, A TITOLO DI COFINANZIAMENTO, A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INVESTIMENTO IN AMBITO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 7.030,86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 162.267,81 PER TERZO E ULTIMO TRASFERIMENTO RISORSE DELL’ANNO 2023 AL CONSORZIO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI VICECOMANDANTE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ALL'ISPETTORE STEFANO ALLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 29.033,88 - FONDI PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO –  A.S. 2023-2024 – FONDI STATALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2023 PER € 1.953,58 -  CIG Z6D3DEC56D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI RIGNANO SUL’ARNO RELATIVO ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI SEGRETARIO GENERALE PERIODO 01.10.2022-31.08.2023 – ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER LA PULIZIA DEL BAGNO PUBBLICO DI TAVARNUZZE E DEL LOGGIATO DEL PELLEGRINO AD IMPRUNETA PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2024 - IMEPGNO SPESA DI EURO 15.805,82 - CIG. N. 8210981BDD - IMPEGNO SPESA DI EURO 25,92. PER QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E SOTTOSERVIZI ANNO 2023. APPROVAZIONE II STATO AVANZAMENTO LAVORI DEL 18/12/2023 E RELATIVA CONTABILITÀ DEI LAVORI. CIG A001459B6A - CUP B67H23001430004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO CON IL CASTELLO DI CAFAGGIO PER LA  CELEBRAZIONE DI MATRIMONI DI RITO CIVILE E DICHIARAZIONI DI UNIONI CIVILI  FUORI DALLA CASA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 8.500,00 PER COMPARTECIPAZIONE UTENTI AL COSTO DI PRESTAZIONI AGEVOLATE – PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVO IMUP -DETERMINAZIONE IMPEGNI DEFINITIVI 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI ANCHE PER IL 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETO SCUOLA A.S. 23/24 DI CUI ALLA DGR N. 757/2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 5.520,54 - FONDI PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO –  A.S. 2023-2024 – SALDO FONDI REGIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ACCORDO TRA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E COMUNE DI IMPRUNETA PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELLA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO”. ACCERTAMENTO DI € 360.000,00 E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLO STUDIO 101 PROGETTI P.IVA 07158300488, NELLA PERSONA DELL’ING. LEONARDO POSI, C.F. PSOLRD84B26D612O, PER L’IMPORTO DI € 28.000,00, OLTRE 4%, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 35.526,40. CIG ZF13DE1D11  CUP B67H23002650003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DATAMANAGEMENT S.P.A.  NELL’AMBITO DELLA LINEA DI FINANZIAMENTO PNRR 1.4.1. PER LA SOMMA DI € 48.841,48 IVA COMPRESA -  CUP B61C22000100006 CIG  A04239BAD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO ANNUALE BIBLIOTECA DIGITALE MAGGIOLI – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET. B) D.LGS. 36/2023 A MAGGILI SPA VIA DEL CARPINO 8, SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RE) P.IVA 02066400405 – CIG Z9A3DDD2A2  – IMPEGNO DI SPESA DI € 540,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI € 6.957,49 - FONDI PER RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI NAZIONALI (LEP) DI TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 DI CUI ALLA DGR N. 757/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 26.103.19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SU MEPA SEDUTA OPERATIVA CLUSTER CSA CODICE PRODOTTO  74213 - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z663DD3091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE NUOVI GIORNI – IMPEGNO DI SPESA DI € 4.343,10 - CONTRIBUTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIDENDO EROGATO AL COMUNE DI IMPRUNETA DA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. - DIMINUIZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DIGITALE ANNO 2023. ATTIVITA' DI GESTIONE DEI PROGETTI E DEI VOLONTARI DA PARTE DI ANCI TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO II DEL REGOLAMENTO UFFICIO AVVOCATURA. DEFINIZIONE STANZIAMENTO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE SPESE DI LITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI BACHECHE COMUNALI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2023 PER EURO 312,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER SPESE PER AVVIO PROCEDIMENTI GIUDIZIALI, SPESE DI NOTIFICAZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI  € 51.100,00 - QUOTA PARTE DA BILANCIO COMUNALE - ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – A 3 NUCLEI FAMILIARI, PER UN TOTALE DI € 5.751,90 - ANNO 2023 – PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI OSSARI, PRESSO IL CIMITERO DI MONTEBUONI  E MANUTENZIONE SU ALTRI EDIFICI COMUNALI. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 795 DEL 18/12/2023 PER ERRATA IMPUTAZIONE RISORSE SU CAPITOLI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIZIA S.GIORGIO S.R.L. - C.F./P.IVA 04883450480 – LOC.PIANI DELLA RUGGINOSA, 258 – REGGELLO – FI - IMPEGNI DI SPESA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €.  21.506,00 IVA 22% COMPRESA. CIG ZA83DCC8C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PR TOSCANA FSE+ 2021-2027. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DELLE  ATTIVITA' LABORATORIALI NELL' AMBITO DEI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI PEZ ETA' SCOLARE  2023-2024 DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE TOSCANA 17224/2023. AVVIO  PROCEDURA DI AFFIDAMENTO,  APPROVAZIONE CAPITOLATI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER EVENTO RETE READY 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER EVENTO TAVOLO DI GENERE PER IL 25 NOVEMBRE 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA – RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 – IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 786/2023 E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA N. 7 MUTUI A TASSO FISSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER € 1.665,00 ALLA DITTA LEGGERE SRL   - CIG  ZB53DC7AE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI PROCEDIMENTO E NOTIFICA VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, A LEGGI E REGOLAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA – RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 – SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA – RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 – SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’. ACQUISTO DI DUE BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NENCINI SPORT SPA CON SEDE A  CALENZANO (FI) -  CIG  Z5F3DC2208</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE  STATALI DI CUI AL DM 24/07/2023: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI/ENTI/SCUOLE PRIVATE PARITARIE CHE HANNO REALIZZATO CENTRI ESTIVI 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023, PER € 694,18 (COMPRESA IVA AL 22%), ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA – RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 – IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTI CASSA VINCOLATA RELATIVA AI PROVENTI DA VIOLAZIONI DEL CDS AL 30 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGISLATIVO N. 201/2022:  APPROVAZIONE RELAZIONI SULLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA DI TRASPORTO SCOLASTICO, REFEZIONE SCOLASTICA, SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO SOMME SU VARI CAPITOLI A TITOLO DI RIMBORSI 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE  PER L'ANNO 2023 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ENTE, ATTI PROPEDEUTICI E CONSEGUENTI PER IL TRIENNIO 2023/2025 (ESERCIZI FINANZIARI 2022/2023/2024) - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOC. STUDIO SIGAUDO S.R.L. - CIG: ZA03A0DF1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR – MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.4 SEDI RIONALI A IMPRUNETA.  REIMPUTAZIONE DELLE SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO: -   INCARICO DI SUPPORTO AL RUP ALLO STUDIO GRACILI ASSOCIATO – CIG A027B4A2A5; - INCARICO DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA – PERRI - CIG A018E81BE7. CUP B65I22000030006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE E IMPOSTA PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORDINARIA CONDOMINIO VIA ROMA 32-34 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORDINARIA CONDOMINIO ZODIAC – IMPEGNO SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE  FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - DEFINIZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. - P.IVA/C.F.: 06468410482 - AVENTE SEDE IN LARGO DEI MILLE 13, 14 – SCANDICCI – FI –  PER L’IMPORTO DI €. 1.084,89 IVA COMPRESA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z983DAC1B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEL SERVO SCALA E DEGLI ASCENSORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA EUROCERT AVENTE SEDE IN VIA DELL’ARTIGIANATO, 13 – GRANAROLO DELL’EMILIA (BO) – P.IVA/C.F.: 01358390431 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L’IMPORTO TOTALE DI €. 1.756,80 IVA 22% COMPRESA CIG ZDC3DA3E09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER RIMBORSO DIRITTI SUAP NON DOVUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. IMPEGNO DI SPESA DI € 529.273,69. CUP B64E21001540004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2022/2023. REVOCA DETERMINAZIONE N. 754/2023 E IMPEGNO DI SPESA SALDO CONGUAGLIO PER € 30.538,85 (COMPRESA IVA AL 4%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI E AREE DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2023. APPROVAZIONE I E ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI CIG 9929069EEE - CUP B62H23010270005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “OPERATORE ESPERTO TECNICO” AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, DEL SIG. TOMMASO HAGGE CON DECORRENZA DAL 27/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCLIP S.R.L. PER EURO 919,79 – CIG  ZA23CF9186</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TPL INTEGRATO SCOLASTICO ANNO 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 1.716,21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA PER € 13.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NON RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. SIE 3 - LOTTO 5. MAGGIORE SPESA DI € 11.193,66.                                    CIG N.9926458447</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - ID 1178 - SIE 3 LOTTO 5. CIG 4227614170 CIG. DERIVATO 66368272E6.   IMPEGNO DI MAGGIORE SPESA DI € 35.696,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRUNETA  CITTA’ CHE LEGGE -  PATTO LOCALE PER LA LETTURA  – ELENCO ADERENTI AGGIORNATO AL 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "URBANISTICA EDILIZIA" PER L'ANNO 2024 TRAMITE AFFIDAMEMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  - AFFIDAMEMENTO ALLA SOCIEETA' EDITRICE PRESSLEX DELLA D.SSA CHIARA MOROCCHI DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO SPESA DI EURO 312,00 - CIG. N. Z563D7A37A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.) - PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2024 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDITRICE SEPEL SRL DI MINERBIO (BO) - IMPEGNO SPESA DI EURO 360,00 - CIG. N. ZB43D759C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO  ALLA RIVISTA "PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE" PER L'ANNO 2024 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP. DI MILANO (MI)  - IMPEGNO SPESA DI EURO 89,00 - CIG. N. ZFA3D44AA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI ALLE RIVISTE "PERSONALE NEWS PACCHETTO COMPLETO" E "BOZZA &amp; RISPOSTA" PER L'ANNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA SRL DI VOLTA MANTOVANA (MN) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 740,00 - CIG. N. ZE63D8F846</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 149,06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>CQUISTO DI DUE CONDIZIONATORI PER CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI ARCOLAIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIDEO TV MARINARI DI  AMANTINI ANDREA CON SEDE A IMPRUNETA (FI) -  CIG Z7E3D7F2E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL – C.F. E P.I. 03562980486, PER L’IMPORTO DI € 368,85, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 458,00 CIG Z9A3D8F570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 700/2023 CIG Z163CF66E3; LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOCLAVE DELLA PISCINA ZODIAC DI TAVARNUZZE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 719/2023 CIG ZC23D2C4FF;  INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2023 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 726/2023 CIG A02C9E4FD4. REIMPUTAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELL’ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE PER LA 97^ EDIZIONE DELLA FESTA DELL’UVA- ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 5.000,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ENTE FESTA DELL’UVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA 1158/2023 ASSUNTO A FAVORE DELLA DITTA ZOOTSISTEMI S.R.L. CON LA DETERMINAZIONE 619/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “FUNZIONARIO TECNICO”, AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, DELL’ARCH. GIUSEPPE GIALLORENZI CON DECORRENZA DAL 29/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 200 C.6 DELLA L.R. 65/2014 IN LUOGO DELLA DEMOLIZIONE, PER MODIFICHE INTERNE IN DIFFORMITÀ DALLA DIA N. 4/2007 E SUCCESSIVA VARIANTE N. 44/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO, OGGI ARTI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 LAVORATORE CON PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE TECNICO”, AREA OPERATORI – NOMINA SUPPLENTE TEMPORANEO DI MEMBRO ESPERTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI ALLE MISURE DI SEQUESTRO, FERMO E CONFISCA AMMINISTRATIVA DAL 05/07/2022 AL 21/09/2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DI SCAF SCRL P.IVA 00431980481 – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.186,93 - CIG ZCD3D82E6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA GUAINA IN COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A IMPRUNETA – ANNO 2023.  APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE DI € 85.310,52 E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B62H23003520004 – CIG 980142796D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI 2020/2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE ANNO 2023 E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 8064112BBB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLE LINEE VITA RELATIVE AGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 ALLA DITTA ANCHOR POINT SICUREZZA S.R.L. UNIPERSONALE, C.F./P.IVA 07293420480, AVENTE SEDE LEGALE IN PIAZZA UMBERTO I N. 5 – RUFINA – FIRENZE -  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO  DI  € 6.100,00 IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z213D7EC74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE ARCH. ALESSANDRA AMBROGIONI CON DECORRENZA DAL 1/12/2023 ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 30/11/2023 -  COMANDO PARZIALE DELLA DIPENDENTE ARCH. ALESSANDRA AMBROGIONI A FAR DATA DAL 5/12/2023 AL 29/2/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE BENI IMMOBILI 2023 – IMMOBILE POSTO IN VIA DI MASSOLE N. 12, IMPRUNETA – REVOCA DETERMINAZIONE N. 739 DEL 28.11.2023 ED  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DI € 14.000,00 A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO “AVVISO MISURA 1.4.4. "SPID-CIE COMUNI”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA SOMMA DI € 6.100,00 IVA COMPRESA -  CUP B61F22004560006   CIG  A02B02F906</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 15/11/2023 - COMPETENZA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER EVENTO TAVOLO DI GENERE PER IL 25 NOVEMBRE PER € 100 - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DEL CIG  ZDF3C78555 ASSUNTO CON L’IMPEGNO DI SPESA 1107/2023. SOSTITUZIONE COL CIG  Z9B3C51FDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SMA (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA). AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2024 A POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO SPESA € 14.000,00. CIG Z203D62349</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 1 NOTEBOOK E 3 BORSE DA TRASPORTO PER IL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L. PER € 590,23 IVA INCLUSA CIG Z6B3D62FA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DELLA LINEA TELEFONICA NELLA NUOVA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE AUSER. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOMAX S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI € 158,60 IVA INCLUSA – CIG Z5A3D56214</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI) A.E. 2022/2023 DI CUI AL D.D. 26095/2022. APPROVAZIONE ALLEGATO E SCHEDA CONSUNTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI FACENTI PARTI DELL’AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLO CITROEN C1 TARGATO GB782DX ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA – VERNICIATURA A FORNO MAURIZIO BARTOLOZZI, VIA CASSIA 258-A, TAVARNUZZE - IMPRUNETA, C.F.:BRTMRZ67M28D612F, P.I.: 05597430486 PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 830,00 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z223D5434C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA E UTILIZZO DELLA SIM DATI DEL SISTEMA DI REMOTIZZAZIONE DELL’AUTOVELOX SODI C106  – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. CON SEDE IN SETTIMELLO DI CALENZANO (FI) P.IVA 01573730486 – CIG Z1A3D5394C -IMPEGNO DI SPESA DI € 1201,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE PER IL NUOVO PORTALE DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER UN IMPORTO DI € 400,00 I.V.A. ESENTE   – CIG Z9B3D52915</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE VERITICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L., C.F./P.IVA 05732440481 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 70.993,00 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG A02C9E4FD4 CUP B67H23002410004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON L’UNIONE DEL CHIANTI FIORENTINO  PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ASSISTENTE TECNICO SPECIALIZZATO DA ADIBIRE A MANSIONI DI GIARDINIERE( EX CAT.B3) -APPROVAZIONE ACCORDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA, CON PREDISPOSIZIONE PARTE ELETTRICA DI OSSARI PRESSO IL  CIMITERO DI MONTEBUONI – TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMMERCIALE GIANNETTI S.R.L. - C.F./P.IVA 01015980491 – VIA METAURO, 29/A – S.P.PALAZZI - CECINA – (LI) - IMPEGNO SPESA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 30.029,53 IVA 22% COMPRESA. CIG ZAE3D476DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 50,00 A FAVORE DI EOLO S.P.A. - CIG  ZF02AF2F9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SERVIZIO AFFARI GENERALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BURRESI E FOSSATI SNC DI BURRESI M. E FOSSATI B. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 448,96 - CIG. N. Z993D43D3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 882,24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’AUTOCLAVE DELLA PISCINA COMUNALE ZODIAC DI TAVARNUZZE. IMPEGNO DI SPESA DI € 15.616,00 IVA INCLUSA. CIG ZC23D2C4FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2023 DELLE ENTRATE QUALI CORRISPETTIVI PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI € 23.063,87 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L’ASSOCIAZIONE FERDINANDO PAOLIERI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN IMPRUNETA (FI), PIAZZA GARIBALDI, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CARATTERE CULTURALE DI CUI ALL’ART. 5 PRIMO COMMA LETT. D) E I) DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117 E SS.MM.II.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TARIFFE TAXI PER L’ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 8.974,40, PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DA FONDO PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – A.S. 2023-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E SOTTOSERVIZI ANNO 2023. APPROVAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI DEL 07/11/2023 E RELATIVA CONTABILITÀ DEI LAVORI. CIG A001459B6A - CUP B67H23001430004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE OSSARI CIMITERO DI MONTEBUONI – TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L. - C.F./P.IVA 05501050487 – VIA CAVALLEGGERI, 49 – IMPRUNETA – FI - IMPEGNO SPESA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.834,46 IVA 22% COMPRESA. CIG: ZBE3D363BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI SALUTE DEGLI ALBERI PRESENTI IN AREE PUBBLICHE (VIA C.A DALLA CHIESA E GIARDINO VIA MONTEBUONI, AREA VERDE LOTTIZZAZIONE VIA VECCHIA DI POZZOLATICO, VIA BUOZZI, VIA ROMA) ALLO STUDIO ASSOCIATO TOCCAFONDI-PINZAUTI NELLA PERSONA DEL DOTT. FOR. SIMONE PINZAUTI C.F. PNZSMN62E31D612L (P.IVA STUDIO ASSOCIATO 05594120486). IMPEGNO DI SPESA DI € 2.347,28.                                                                                                        CIG Z4E3D2C420</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 ANNI DI CUI ALLA DGR N. 756/2023: ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 70.612,73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI SUI CAPITOLI DELLA MISSIONE 12, PER TRASFERIMENTO RISORSE AL CONSORZIO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA EX PUNTO VENDITA CARBURANTI ESSO (PBL 10799-PVF 8718) IN VIA CASSIA A TAVARNUZZE (CODICE SISBON FI198). APPROVAZIONE DOCUMENTO "ANALISI DI RISCHIO SITO – SPECIFICA – ACQUE SOTTERANEE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DIFFERENZA FRA LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE IN GODIMENTO PER IL DOTT. VINCENZO DEL REGNO E QUELLA PREVISTA PER LA FASCIA DI APPARTENENZA DELL’ENTE – ACCERTAMENTO SPESA – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER TRASFERIMENTO STATALE ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE ART.1, C. 797, L. 178/2020  ACCERTAMENTO SPESA – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO MINISTERIALE  INCREMENTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI ( ART. 1, C. 583-587, L. 234/21) ACCERTAMENTO SPESA  - RIMBORSO QUOTE NON UTILIZZATE IMPEGNO SPESA – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIDENDO ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. - ACCERTAMENTO SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI. COMPLETAMENTO INTERVENTO SULLA RAMPA ESTERNA DI ACCESSO E TINTEGGIATURA AULE E LOCALI DELLA SCUOLA IL GHIRLANDAIO ANNO 2023 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI CON SEDE LEGALE IN V.S.AMMIRATO 2 - FIRENZE - C.F./P.IVA 00440520484 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO CON IVA 22% DI €. 34.669,72.  CIG: Z9E3D2C323;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - COMANDO PARZIALE DELLA DIPENDENTE DR.SSA ORNELLA GUZZETTI A FAR DATA DALL'1/10/2023 SINO AL 31/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA ANNO 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG 9943510C06 - CUP B62H23010350004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CENTRALE TERMICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 6.640,60 IVA INCLUSA E VARIAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 656 DEL 23/10/2023 DI € 40.000,00. CIG Z163CF66E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEDE CARBURANTI – RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 869/2023 PER €. 114,15 PER ACQUISIZIONE SCHEDE CARBURANTI ORDINE CONSIP N. 7292778 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR – MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE N.4 SEDI RIONALI A IMPRUNETA.  AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO GIURIDICO AL RUP NELLA FASE DI PROGETTAZIONE ALLO STUDIO GRACILI ASSOCIATO DI FIRENZE, NELLA PERSONA DELL’AVV. MARIAGIULIA GIANNONI (P.IVA: 04886670480 - C.F.: GNNMGL64H52G702E).  IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 32.830,20. CUP B65I22000030006 – CIG A027B4A2A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AI SERVIZI POSTALI S.M.A. SMA NP DIFF POSTA REGISTRATA ATTI GIUDIZIARI -  AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190, C.F. 97103880585, PIVA 01114601006  - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 974/2022 ANNUALITÀ 2023 CIG 92445869B2 DI € 36.641,90- INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N° 897/2023 ANNUALITÀ 2023 CIG 9880495A67 DI € 13.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICONOSCIMENTO DI UN'INDENNITÀ ONNICOMPRENSIVA AI SENSI DELL'ART. 90 COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000 PER ADDETTO STAMPA,  DI CUI ALLA  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 96 DEL 2/11/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CANONE TRIENNALE PER IL SOFTWARE DELLA POLIZIA MUNICIPALE INTR@PM PER LA GESTIONE DEI SINISTRI STRADALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERBATEL S.R.L. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 24.595,20 IVA INCLUSA. CIG ZCA3D28F44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA ANNO 2023. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 E ULTIMO E CONTABILITÀ FINALE. CIG 9943510C06 - CUP B62H23010350004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGETTO PNRR – MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.4 SEDI RIONALI A IMPRUNETA.  ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI € 1.950.000,00 RELATIVA AL CONTRIBUTO PNRR DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE INTERNO - MEF 22 APRILE 2022. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.687 DEL 03.11.2023. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI € 1.755.000,00 RELATIVA AL CONTRIBUTO PNRR. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA – PERRI DI FIRENZE (C.F. PRRPLG69L19D612X - P.I. 02270110485). IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 57.829,83. CUP B65I22000030006 – CIG A018E81BE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO A "TELEMACO - OPZIONE A - FASCIA DI UTENZA A1" PER IL PERIODO 01.12.2023/30.11.2024, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI DI ROMA (RM) - IMEPGNO DI SPESA DI EURO 1.354,20 - CIG. N. Z2D3D1E28C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI €. 1.280,00 RELATIVA AL SINISTRO STRADALE DEL PALETTO TIPO CHIODO FIORENTINO  DISSUASORE DI SOSTA IN GHISA DANNEGGIATO E RIPRISTINO PORZIONE DI LISTA DI MARCIAPIEDE E CORDONATO DIVELTO E SPACCATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE, IN PIAZZA BUONDELMONTI, SINISTRO N. 1/8101/2023/0581038/2 DEL 18/06/2023 – COD.RIF. POLIZZA N. 232430100018950/480242502400IT05387 – COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI NEGLI EDIFICI COMUNALI. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.679/2023. APPROVAZIONE DEL I E ULTIMO SAL DI € 30.315,78. CUP B62H22012070004 - CIG N. Z493875181</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI – ANNO 2023. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL ALLA DATA DEL 02.11.2023 DI € 33.692,09. CIG N. ZC03BBF0DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATICO DITTA ADPARTNERS S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 734,09 IVA INCLUSA – CIG  ZD13D173D6 E DI 4 SMARTPHONE DALLA DITTA NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO PER UN IMPORTO DI € 750,64 IVA INCLUSA – CIG Z5A3D1A03D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2023 PER € 4.500,00 -  CIG ZCE3D0908A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA IN OCCASIONE DI “LIBRIAMOCI” 2023 - CIG.  ZA93D1D1F7   – IMPEGNO DI SPESA € 1.098,00 –  E.D.A. SERVIZI- SOCIETÀ COOP. IMPRESA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO INTERNO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA L’OROLOGIO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.350,94 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z513D194FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICI COMUNALI. ACQUISIZIONE FORNITURA DI N. DUE ZERBINI ASCIUGAPASSO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GZ  LINOLEUM GOMMA ZANAGA SRL -  AVENTE SEDE IN VIA BACCIO DA MONTELUPO, 14  –  FIRENZE C.F. E P.I. 05531290483  –   PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 97,80  IVA 22%  COMPRESA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z603D139ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI FACENTI PARTI DELL’AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORO DI RIPARAZIONE VEICOLO FIAT G.PUNTO TARGATA DG907AC ALLA DITTA AUTOFFICINA FEDI STEFANO, VIA GOZZANO, 164 – PISTOIA – PT – P.I.:01677780478, C.F.:FDESFN56R13G713F PER UN TOTALE DI €. 350,14 IVA COMPRESA. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z993D105A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE VERSATI ERRONEAMENTE O IN ECCEDENZA RISPETTO AL DOVUTO. IMPEGNO DI SPESA DI € 423,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI NEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE DEL I E ULTIMO SAL DI € 30.315,78. CUP B62H22012070004 - CIG N. Z493875181</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>BACHECHE DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 289 CON DECORRENZA DAL 30/10/2023 – ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 29/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO ED ORDINARIO DI AUTOMEZZO DELLA VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI IMPRUNETA ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA  A.S. 2023/2024 DI CUI ALLA DGR N. 757/2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA IDONEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SECONDO TRASFERIMENTO RISORSE AL CONSORZIO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE, DEI BORDI E BANCHINE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2023 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 38.478,80, IVA INCLUSA ALL’IMPRESA MAURRI MARIO SRL CON SEDE LEGALE IN BORGO SAN LORENZO (FI), VIALE GUGLIELMO PECORI GIRALDI N. 35 (P.IVA E C.F. 03571890486) - CIG Z5A3AA392D. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA DI € 1.512,80 PER MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA DI TARATURA L.A.T. E VERIFICA DI FUNZIONALITÀ PERIODICA DEL MISURATORE DI VELOCITÀ AUTOVELOX C106 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET. B) DEL D.LGS. 36/2023 TRAMITE RICORSO AL ME.PA. ALLA DITTA CI.TI.ESSE. S.R.L. CON SEDE IN ROVELLASCA (CO) P.IVA. 00807520135 - CIG ZAB3D03AA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONEALLA FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE -  IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE  SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE EMILIAROMAGNA, LIGIRIA, TOSCANA, VIA BUSANI 4 MODENA P.IVA 02658900366 - CIG ZCF3D061BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO”, AREA DEGLI ISTRUTTORI -  APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE AREE STRADALI ED AREE DI VERDE PUBBLICO ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACER GIARDINI DI SIMONE E SANDRO ACCIAI S.N.C. - C.F./P.IVA 02185260482 – VIA ROMA, 392 – BAGNO A RIPOLI – FI - IMPEGNI SPESA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 49.518,00 IVA 22% COMPRESA. CIG: ZB23CFF105;  CUP: B67H23002190004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BP9 LOTTO 5 - AZIENDA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. PER IL PERIODO NOVEMBRE 2023 – OTTOBRE  2025. CIG MASTER 799005739F CIG DERIVATO A022C6EEF7 – STORNO BUONI PASTO PRECEDENTE AFFIDAMENTO  DETERMINAZIONE N. 304 DEL 12/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 8.000,00 - CIG 9292449380 - CIG DERIVATO ZD33CEC511.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP DI € 200,00 PER ACQUISTI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI € 488,00 PER IL SERVIZIO RESIDUO DI GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO NELL’AMBITO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DETERMINAZIONE N° 70 DEL 13/02/2017 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA NIVI CREDIT S.R.L., DIVISIONE E.M.O. CON SEDE A FIRENZE, VIA O. DA PORDENONE N. 20, P. IVA 04105740486– CIG ZAE3CFE623</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO, OGGI ARTI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 LAVORATORE CON PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE TECNICO”, AREA OPERATORI - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  CORSO DI FORMAZIONE "STATO LEGITTIMO, CONSOLIDAMENTO TITOLI EDILIZI, LE TOLLERANZE EDILIZIE E PAESAGGISTICHE, COMMERCIABILITÀ, AGIBILITÀ, NOVITÀ ANNO 2023 - 7 NOVEMBRE 2023" DIPENDENTE MATRICOLA N. 270</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2023. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B67H23000170004 - CIG N.9684754FD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CENTRALE TERMICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE. IMPEGNO DI SPESA DI € 40.000,00 IVA INCLUSA. CIG Z163CF66E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE RENDICONTO SERVIZIO SGATE PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO (BONUS GAS E BONUS ELETTRICO).RENDICONTO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIFACIMENTO DEL MURO COMUNALE DI SOSTEGNO IN VIA COLLERAMOLE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE, DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B65F23000130001 - CIG 988316234A (LAVORI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 179 AL CORSO DI FORMAZIONE "OPERATORI ECONOMICI E GARANZIE NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE E LAVORI PUBBLICI” CHE SI SVOLGERA' IL 27/10/2023 IN MODALITA' WEBINAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGATO AI SENSI DEL D.M. 8 DEL 14/01/2022 PER PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO FORNITURE PRESSO LE LIBRERIE DEL TERRITORIO – PER  € 3.464,15 ALLA LIBRERIA LIBEROCAOS DI ALESSANDRA VACCA CIG ZA03CF04C7  - PER € 2.500,00 ALLA  LIBRERIA TEMPOLIBRI DI ROBERTO NOZZOLI, CIG ZCD3CF0524  PER € 2.500,00 ALLA LIBRERIA CENTROLIBRO S.A.S. CIG Z063CF056E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI E/O CONSEGUENTI AL PROCESSO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA, ORIGINATO DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI CON TARGA ESTERA E NEI CONFRONTI DI OBBLIGATI IN SOLIDO E TRASGRESSORI NON RESIDENTI IN TERRITORIO ITALIANO E/O ISCRITTI A.I.R.E., COMPRESO IL RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE, PER LA DURATA DI ANNI 3 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARIDA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SESTRI LEVANTE, VIA MONSIGNOR VATTUONE, 9/6, P.IVA 01338160995 – CIG 8995827747 – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N° 141/2022 DI € 34.160,00 ED INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N° 142/2022 DI € 21.960,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI E/O CONSEGUENTI AL PROCESSO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA, ORIGINATO DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI CON TARGA ESTERA E NEI CONFRONTI DI OBBLIGATI IN SOLIDO E TRASGRESSORI NON RESIDENTI IN TERRITORIO ITALIANO E/O ISCRITTI A.I.R.E., COMPRESO IL RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE, PER LA DURATA DI ANNI 3 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARIDA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SESTRI LEVANTE, VIA MONSIGNOR VATTUONE, 9/6, P.IVA 01338160995 – CIG 8995827747 – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N° 140/2022 DI € 21.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA DI UTILIZZO PIATTAFORMA DIGITALE INBEE PER IL CENSIMENTO, L’ISPEZIONE E LA GESTIONE DEI PONTI E SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DATI SULLA STESSA DALLA SOCIETÀ INBEE S.R.L., C.F./P.I. 11253620964, VIA MONTE SABOTINO N. 14, 20095 CUSANO MILANINO (MI). IMPEGNO DI SPESA DI € 1.470,00 OLTRE IVA 22% PER COMPLESSIVI € 1.793,40. CIG ZE23CEE0A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 639 DEL 17/10/2023 – PRECISAZIONI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA ON LINE - BANDO GENERALE DI CONCORSO AI SENSI DELLA LRT 2/2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) PERIODICAMENTE DISPONIBILI NEL COMUNE DI IMPRUNETA (FI). APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE ETRURIAPLSERVICE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET B) DEL D.LGS. 36/2023 MEDIANTE RICORSO AL ME.PA ALLA DITTA ETRURIAPA S.R.L. CON SEDE IN EMPOLI (FI), VIA RUTILIO REALI 20-22, ZONA IND. TERRAFINO, P.IVA/C.F. 05883740481 - CIG Z923CD577B – IMPEGNO DI SPESA DI € 2049,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI IMPRUNETA.  CIG ZCC38A4189</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE ED ASFALTI A CALDO ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TORRESI DI TORRESI SIMONE, C.F. TRRSMN69M22D612F, P.IVA 05063980485,  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 35.370,00 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCF3CED2B2  CUP B67H23002140004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - SIE 3 LOTTO 5 (CIG 66368272E6) E CONTRATTI PER I SERVIZI NON RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE (CIG N.929357765A). IMPEGNI DI MAGGIORE SPESA PER I SEMESTRE 2023 DI COMPLESSIVI € 64.168,73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI RETE ANTINTRUSIONE PER PICCIONI PRESSO MAGAZZINI COMUNALI DI V. CASSIA, LOC. TAVARNUZZE, ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA ROVAI N. 45 A MONTELUPO FIORENTINO (FI) – P.I./C.F.: 05903090487 PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 4.148,00 IVA 22%  INCLUSA. CIG: Z553CDB9C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE – IMPEGNO DI SPESA DI € 2057,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO GENERALE DI CONCORSO AI SENSI DELLA LRT 2/2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) PERIODICAMENTE DISPONIBILI NEL COMUNE DI IMPRUNETA (FI). APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO- PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI UN CENTRO DI FACILITAZIONE DIGITALE DI CUI ALLA MISURA 1.7.2 DEL PNRR COME DISCIPLINATO NELL’AVVISO DELLA REGIONE TOSCANA PUBBLICATO SUL BURT N. 15 DEL 12/04/2023 (ART. 55 D.LGS. N. 117 E ART. 13 L.R. 65).INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CO-PROGETTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA PER UN IMPORTO DI € 3.574,60 DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE SWITCHES E UN NUOVO ARMADIO PER LA RETE DEL PALAZZO COMUNALE – CIG  Z703CD60F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAIL – DENUNCIA DI VARIAZIONE TITOLARE - IMPEGNO DI SPESA PER SANZIONE AI SENSI ART.13 D.LGS. 124/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZO IVECO TARGATO CK802CZ FACENTE PARTE DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA OPLONTI GROUP S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA CASTRIOTA 46  –  80058 TORRE ANNUNZIATA (NA), SEDE OPERATIVA V.P. FANFANI, 111 A – FIRENZE (FI) C.F./P.I.: 05238431216 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 459,67 COMPRESA IVA 22%. CIG: Z873CC9A3A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLE INFANZIA PRIVATE PARITARIE DI CUI AL D.D. 20898/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RISORSE INTEGRATIVE PER € 7.270,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA REGIONALE NIDI GRATIS A.E. 2023/2024. ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DI CUI AL D.D. 17222/2023 PER ABBATTIMENTO RETTE SERVIZIO DI NIDO COMUNALE, A.E. 2023/2024, PER €14.582,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS A.E. 2023/2024. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI  DI CUI AL D.D. 17222/2023  PER  ABBATTIMENTO RETTE SERVIZIO PRIVATO-ACCREDITATO SAN GIUSEPPE, PER € 25.683,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023-2024 DI CUI ALLA DGR N.757 DEL 2/07/2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA IDONEI  (ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2022/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 13.510,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 – RIMBORSO AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI VALUTAZIONE DEI RISCHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE, DEI BORDI E BANCHINE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2023 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 38.478,80, IVA INCLUSA ALL’IMPRESA MAURRI MARIO SRL CON SEDE LEGALE IN BORGO SAN LORENZO (FI), VIALE GUGLIELMO PECORI GIRALDI N. 35 (P.IVA E C.F. 03571890486) - CIG Z5A3AA392D. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 E ULTIMO AL 04/10/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2023.  APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL DI € 44.959,37. CIG 9624559557</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2023. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL DI € 33.576,46. CUP B67H23000170004 - CIG N.9684754FD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINE TENUTA ZOLLA CON SISTEMA DYNAROOT AL DOTT. FORESTALE LUCA DEI, C.F. DEILCU75L30G999X, P.IVA 01956560971, VIA MONTAPERTI N. 18, 5900 PRATO. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.400,00 OLTRE CASSA PREVIDENZA 4% PER COMPLESSIVI € 2.496,00. CIG ZC83C99D55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA CORSO DI FORMAZIONE MATRICOLA N. 215 A FAVORE DI  ANCI TOSCANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE REGIONALE DI SOLIDARIETÀ INTERISTITUZIONALE - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER € 2.815,83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 2.919,48 - CONTRIBUTO PER IL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF AI COMUNI - ASSEGNAZIONI EFFETTUATE NELL’ANNO 2023,  RELATIVE ALL’ANNO D’IMPOSTA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO SOMME A TITOLO DI RIMBORSI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017-2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT S.R.L. DELLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO ALL’INTERNO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2023 PER UN IMPORTO DI € 15.372,00 IVA INCLUSA- CIG ZA13CBA446</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE  IV TRIMESTRE  2023 - CIG  Z9F3CC3BB5  – IMPEGNO DI SPESA € 750,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 113,84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 614 DEL 09/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. FIERA SAN LUCA. APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER LA SCELTA DEI POSTEGGI CON CONCESSIONE DODICENNALE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E SOSPENSIONE ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN ATTESA DI DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI DI REVOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE S.COOP.P.A CON SEDE LEGALE IN ROCHDALE, 5 – REGGIO DELL’EMILIA - C.F./P.IVA 00310180351 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI IVA 22% PER €. 55.807,64  E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: A01A344DFA; CUP: B62F23000270004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA MEMBRI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DELL’ACCERTAMENTO E DELL’IMPEGNO ASSUNTI CON DETERMINAZIONE 479/2023 E DELL’IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE CON DETERMINAZIONE 562/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIFACIMENTO DEL MURO COMUNALE DI SOSTEGNO IN VIA COLLERAMOLE. APPROVAZIONE DEL I E ULTIMO SAL DI NETTI € 95.725,01. CUP B65F23000130001 - CIG 988316234A (LAVORI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO, OGGI ARTI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 LAVORATORE CON PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE TECNICO”, AREA OPERATORI - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE COME PARTNER PER LA CO-PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE DI CUI ALLA MISURA 1.7.2 DEL PNRR COME DISCIPLINATO DALL’AVVISO DELLA REGIONE TOSCANA PUBBLICATO SUL BURT N. 15 DEL 12/04/2023 (ART. 55 D.LGS. N. 117 E ART. 13 L.R. N. 65) - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SALDO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI RETE DI RECINZIONE PER LO SPAZIO MULTIFUNZIONE IN LOCALITÀ BARUFFI ALLA DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. CON SEDE IN LOCALITÀ PIANI DELLA RUGGINOSA, 258 – MONTANINO - REGGELLO (FI) - C.F. E P.I. 04883450480 PER L’IMPORTO DI €. 1281,00 IVA COMPRESA. CIG Z8C3C871CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 E PRESA D’ATTO BUDGET ANNO 2023 INDENNITÀ DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, ORA INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL MARCIAPIEDE SX IN VIA MAZZINI A IMPRUNETA. IMPEGNO DI MAGGIORE SPESA DI € 2.080,00 PER RILIEVO TOPOGRAFICO DI PROGETTO - CIG ZF33B61E92.  APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA LA FIRENZE LAVORI S.R.L. DI CASTELFRANCO DI SOTTO – PISA (P.IVA 02384620502). IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E INCENTIVO DI € 127.988,28. CUP B67H23001870004 – CIG A0162131CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DEL SANTO PATRONO 18 OTTOBRE - RIPRISTINO DEL MARTEDI', QUALE GIORNO DI ASTENSIONE DAL LAVORO DEL  PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 (PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO GIÀ IN ESSERE PER N. 2 MESI) ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT) – P.IVA 01562490472. IMPEGNO DI SPESA DI € 7.771,40  IVA 22%  COMPRESA.  CIG: Z003C83585.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS. RIVALUTAIONE ISTAT PERIODO SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023. IMPEGNO DI SPESA DI €4.456,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017-2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO - APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI PER L’ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO: “LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI, TOLLERANZE DI COSTRUZIONE E SANATORIA EDILIZIA ALLA LUCE DELLE PIÙ RECENTI NOVITÀ NORMATIVE” - MATRICOLA N. 215</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ENDOTERAPIA PER PINI E CEDRI ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA ROVAI N. 45 A MONTELUPO FIORENTINO (FI) – P.I./C.F.: 05903090487 PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 3.708,80 IVA 22%  INCLUSA. CIG: Z843CA774C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONI IN ESSERE PER TRANSITO AUTOMEZZI COMUNALI ZONA ZTL FIRENZE - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE A.E. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA PER € 86.229,72(COMPRESA IVA AL 5%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>97° FESTA DELL’UVA. IMPEGNO SPESA PER COMANDO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CANONE ANNUALE DEL SOFTWARE J-CITY PER L’ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 2.427,80 – CIG ZA73CA46E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL’ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE E NEL PALAZZETTO DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2023 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI € 610,00  A TITOLO DI CANONE FORFETTARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DEL POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FIERA SAN LUCA N. 75/2010 DEL 14/10/2010. DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DEL POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FIERA SAN LUCA N. 39/2010 DEL 14/10/2010. DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI RASSEGNATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N. 269 CON DECORRENZA DAL 2/10/2023 – ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 1/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE MAS S.R.L. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIE PER ANIMALI PER LA TRADIZIONALE FIERA DEL BESTIAME ALL’INTERNO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2023- CIG Z743C9B2D0 . IMPEGNO DI SPESA DI € 3.294,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI FABBRO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC CON SEDE LEGALE VIA DEL MELETO 2B, GREVE IN CHIANTI (P.I.02331340485)- IMPEGNO DI SPESA DI € 1.740,00 OLTRE IVA 22% PER COMPLESSIVI € 2.122,80. CIG Z843C9B720</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO SEGNALETICO STRADALE ABBATTUTO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE ALLA DITTA S.O.S. MOBILIÀ S.C.R.L. CON SEDE LEGALE IN FIRENZE, VIA EINAUDI N. 4/6 . C.F. - P.I. 05732440481- IMPEGNO DI SPESA DI € 117,00 OLTRE IVA 22% PER COMPLESSIVI € 142,74. CIG Z003C98DAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2023. APPROVAZIONE DEL II E ULTIMO SAL. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PARI A € 64.741,03.                                       CUP B62B23000060005 - CIG N.9672323D6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CARICO, TRASPORTO, SCARICO DEL TRATTORE DEL COMUNE DALLA TERZA P.ZZA (IMPRUNETA) ALL’OFFICINA BUTINI A CHIOCCHIO (GREVE IN CHIANTI) E SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, SCARICO DELLE TRIBUNE DELLA FESTA DELL’UVA DAL DEPOSITO DI NIZZANO A P.ZZA BUONDELMONTI E VICEVERSA ALLA DITTA ORLANDINI GROUP S.A.S. CON SEDE IN P.ZZETTA DEI LOTTINI, 2 IMPRUNETA - C.F. E P.I. 06700380485 PER UN TOTALE DI €. 2.318,00 IVA COMPRESA. CIG: Z1A3C9820B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L., AVENTE SEDE LEGALE IN  VIA GUIDO ROSSA N.12, 51037- MONTALE (PT), P.IVA 01562490472 PER L’IMPORTO  DI €  10.000,00  IVA  22%  COMPRESA.  IMPEGNO DI SPESA. CIG Z123C920C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DEL COMMERCIO COMUNE IMPRUNETA. FIERA SAN LUCA. APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PER LA SCELTA DEI POSTEGGI CON CONCESSIONE DODICENNALE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 2.187,11 - FONDI PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO –  A.S. 2023-2024 – PRIMA TRANCHE FONDI REGIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – A 4 NUCLEI FAMILIARI, PER UN TOTALE DI € 7.669,20 - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE – ASSEGNAZIONE DELL’ARCH. FRANCESCA PAJER IN COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI DAL 25/09/2023 AL 30/11/2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DEL COMMERCIO COMUNE IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  SEGNATURA E NUMERAZIONE DEGLI STALLI DESTINATI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN PIAZZA BUONDELMONTI ED IN VIA MAZZINI AD IMPRUNETA PER LO  SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN LUCA ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA EINAUDI N.4/6, FIRENZE (FI), P.I. 05732440481 PER L'IMPORTO DI EURO 870,00 OLTRE IVA AL 22% PER COMPLESSIVI EURO 1.061,40. CIG ZA33C86756</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAVOLO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE DI GENERE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNI FONDATORI 2023 - EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - TRASFORMAZIONE  DITTA DA L'OPEROSA SPA IN L'OPEROSA SPA - SOCIETA' BENEFIT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI PER ATTIVITA' LAVORATIVE SU ALBERI (ART. 116, ALLEGATO XXI, D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.) -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. IMPEGNO DI MAGGIORE SPESA DI € 5.739,14 PER L’INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. LAURA NEGRI DELLO STUDIO ASSOCIATO “101 PROGETTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA” DI FIRENZE (P.IVA N.07158300488).  CUP B64E21001540004 – CIG 9545581E9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 4 PC E 2 MONITOR DALLA DITTA PC MADDY S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.690,92 IVA INCLUSA – CIG  ZE93C81C14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 1.151,68 IVA INCLUSA ALLA DITTA SEBACH S.P.A. PER LA FORNITURA E LA PULIZIA DI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA CIG ZBF3C7C834</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CTS ELECTRONICS VOC. STRADONE ZONA ARTIGIANALE, CANNARA (PG), C.F. E  P.I. 02234270540  –   PER L’IMPORTO DI € 2.086,20 IVA 22%  COMPRESA. CIG ZDC3C79822.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO- PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI UN CENTRO DI FACILITAZIONE DIGITALE DI CUI ALLA MISURA 1.7.2 DEL PNRR COME DISCIPLINATO NELL’AVVISO DELLA REGIONE TOSCANA PUBBLICATO SUL BURT N. 15 DEL 12/04/2023 (ART. 55 D.LGS. N. 117 E ART. 13 L.R. 65).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENERGIA ELETTRICA FIERA DI SAN LUCA 2023- CIG ZDF3C78555     . ACCETTAZIONE DEI PREVENTIVI A2A ENERGIA S.P.A. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL DISSUASORE DI SOSTA “PILOMAT” SITUATO IN PIAZZA BUONDELMONTI AD IMPRUNETA ALLA DITTA ACS  AUTOMATISMI SNC DI TURCHI MONICA E C. CON SEDE IN VIA S. LAVAGNINI, 43 LOCALITÀ ANTELLA – BAGNO A RIPOLI (FI) – C.F. - P.IVA: 06602690486 - PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €.  760,06 IVA 22% COMPRESA.  IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF53C75265.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DI € 3.928,40 A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO PNC - A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4: “SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI” . ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA DATAMANAGEMENT ITALIA S.P.A. PER LA SOMMA DI € 3.782,00 IVA COMPRESA -  CUP B61F23000830005   CIG  A00F88675A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD. 00220111 0301.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 -   ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD. 00220108 0404.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - MOBILITÀ IN USCITA PRESSO LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE DELLA DIPENDENTE GUZZETTI ORNELLA A FAR DATA DALL'1/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN PROJECT FINANCING, DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA, AI SENSI DEL COMMA 15 DELL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005) – RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA SU PRIMA ANNUALITÀ E INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA SU ULTIMA ANNUALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI N. 7 SCHEDE PER LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO DI CUI ALL’ART.113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DODECENNALE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO NEL COMUNE DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CANONE ANNUALE DELL' HOSTING ARUBA PER IL SITO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 67,10 I.V.A. INCLUSA CIG Z293C67B98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ASFALTATURA DI VIA DI CAPPELLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENDIASFALTI S.P.A. C.F. 00144840477, P.IVA 00902140474 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.370,71 IVA 22% COMPRESO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDD3C655D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PESATURA POSIZIONI ORGANIZZATIVE  E SISTEMA DI SOSTITUZIONE FRA I RESPONSABILI, DA SETTEMBRE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA L. 104/1992 - MATRICOLA N. 268</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ART. 142 D.LGS. 285/1992 ANNO 2023 SPETTANTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE SECONDO LA CONVENZIONE DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 90 DEL 29/12/2020 – IMPEGNO DI SPESA DI € 132.695,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 31/08/2023 - COMPETENZA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE INFORMATIVO DALLA DITTA AREA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.769,00 IVA INCLUSA – CIG  Z413C61E0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE.  CIG Z6538A413A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI ABILITAZIONE MESSO NOTIFICATORE MATRIVOLA N. 289 - BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 542 DEL 5/09/2023 PER MANCANZA FONDI SUL CAPITOLO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL CON SEDE IN VIA BACCIO DA MONTELUPO, 49  –  SCANDICCI (FI) C.F. E P.I. 01563320488  –   PER L’IMPORTO DI € 800,00 IVA 22%  COMPRESA.CIG: Z723C5839A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI POS FISICI PAGOPA  ALLA DITTA NEXI PAYMENTS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA  EURO 5.000,00 CIG Z1D3C20AF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2023. ACCERTAMENTO FONDI STATALI DI CUI AL DM 24 LUGLIO 2023 PER € 13.161,19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI  NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)- ANNO EDUCATIVO 2022/2023:  APPROVAZIONE ALLEGATO E SCHEDA CONSUNTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE DI PROPRIETA' COMUNALE DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE ALLE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE DELL'AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 23/8/2023. ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI VARI SERVIZI A FAR DATA DALL'1/9/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE – CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 27-BIS D.LGS. N. 151/2001 DIPENDENTE MATRICOLA  N. 275 – RICOGNIZIONE FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A - INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 594,45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BAGNO A RIPOLI.  IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE  ANNO 2023 PER € 1.819,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI € 2.500,00 AL COMITATO DI GEMELLAGGIO DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 1.500,00 ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA A SOSTEGNO DEL SETTORE CERAMICO DI FAENZA COLPITO DALL’EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA PER LO SVOLGIMENTO DI VARIE ATTIVITÀ. APPROVAZIONE SCHEMA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO, OGGI ARTI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 LAVORATORE CON PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE TECNICO”, AREA OPERATORI -  APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “FUNZIONARIO TECNICO”, AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, DELL’ARCH. FRANCESCA PAJER CON DECORRENZA DAL 25/9/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DII EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2021 E 2022 DI CUI ALLA DGR N. 512/2022. IMPEGNO DI SPESA DI € 27.500,00 PER COSTI GESTIONE SERVIZIO DIDO COMUNALE A.E. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) DI QUALITA' DI CUI AL D.D. 16513/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 31.213,62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2023 PER € 2.500,00 -  CIG Z293C2B0EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 DI CUI ALLA DGR N. 757/2023. APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N.  512/2022. ABBATTIMENTO RETTE MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020. RIMBORSO UTENTE SOMMA PAGATA IN ESUBERO PER € 215,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL  NIDO D'INFANZIA  COMUNALE A.E. 2022/2023. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI MESTICHERIA VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI E SULLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489) PER L'IMPORTO DI € 1.000,00 OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 1.220,00 CIG Z843C27814</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI E SULLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (C.F. E P.I. 06797000483) PER L'IMPORTO DI € 1.000,00 OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 1.220,00 CIG Z103C27830</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER EVENTO RETE READY 2023 PER € 1144,11 – ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 512/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 130 A FAR DATA DALL’1/9/2023 - ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 2.400,00 PER COMPARTECIPAZIONE UTENTI AL COSTO DI PRESTAZIONI AGEVOLATE – PERIODO GENNAIO-APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITO QUOTA SOCIALE RETTA DI RICOVERO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 16.910,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE  ISTAT ANNO 2022  PER € 474,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE CON POS PAGOPA NEXI ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA 7.930,00 CIG ZD33C1925F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE COMODATO USO GRATUITO MEZZI COMUNALI ALLA SOCIETA’ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE “FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ” SULLA PIATTAFORMA ENTIONLINE ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) A MEZZO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 495,80 - CIG ZA93C21633</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA TERMOMARKET DI PALAGINI PIERO E FIGLI S.P.A. CON SEDE LEGALE  IN VIA CANOVETTI, N. 4 BRESCIA  -  C.F. E P.I. 02252990482  -  PER  L'IMPORTO  COMPLESSIVO  DI € 1.000,00  IVA 22% COMPRESA. CIG Z443C203CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E SOTTOSERVIZI ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RESTAURI ORIJENT DI HOXHA ORIJENT C.F. HXHRNT88E08Z100M, P.IVA 06885470481 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 71.472,00 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG A001459B6A CUP B67H23001430004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, LOCALITÀ TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANDRETTI STRADE S.R.L. C.F./P.IVA 02044680979 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 178.678,97 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG A0009BFBC0 CUP B67H23001420004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREA PEEP - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31, LEGGE 448/1998 – SIG.RE PAPI – PIERI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TAVARNUZZE – PROCEDURA DI ACQUISIZIONE SANANTE ATTIVATA DA PUBLIACQUA SPA AI SENSI DELL’ART. 42 BIS, D.P.R. 327/2001 – INDENNITÀ A CARICO DEL COMUNE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA GUAINA IN COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A IMPRUNETA – ANNO 2023.  APPROVAZIONE DEL I SAL PER L’AMMONTARE DI € 77.945,88. CUP B62H23003520004 – CIG 980142796D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’  ESPLORATIVO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE,  MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 – APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ PER GLI ANNI 2023 E 2024 A FAVORE DI MOMAX S.R.L. – VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI €4.500,00. CIG 90163130DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DI UN "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE" AREA DEGLI ISTRUTTORI CON FUNZIONI DI ADDETTO STAMPA,  DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO A FAR DATA DALL'1/8/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “FUNZIONARIO TECNICO”, AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, DELL’ARCH. CLAUDIA ZACCAGNINI  CON DECORRENZA DALL' 1/8/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2023.  APPROVAZIONE II SAL. CIG 9624559557</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI N. 496 DEL 25/07/2023. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI, AFFIDATI ALL’IMPRESA FRASSINETI S.R.L. DI SESTO F.NO (P.IVA 04475540482) PER L’IMPORTO DI €. 8.695,65,  CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER €. 8.695,65 E NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER LO STESSO IMPORTO DI €. 8.695,65 A FRONTE DELL’ENTRATA PERVENUTA DALLA REGIONE TOSCANA PER CONTRIBUTO INVESTIMENTO PREVISTO DALL’ART. 82 BIS, COMMA 15 QUARTER, L.R. 68/2011, DA DECRETO DIRIGENZIALE R.T. N. 6640 DEL 29 MARZO 2023. CUP B67H23000170004 - CIG N.9684754FD0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIRIGENZIALE N. 3518  DELL’ 24/02/2023 CON IL QUALE LA REGIONE TOSCANA HA APPROVATO “L'AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L’A.E. 2023/2024-MISURA NIDI GRATIS”. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER OFFERTA PUBBLICA INTEGRATA, A.E. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2022/2023. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIRIGENZIALE N. 3518  DELL’ 24/02/2023 CON IL QUALE LA REGIONE TOSCANA HA APPROVATO “L'AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L’A.E. 2023/2024-MISURA NIDI GRATIS”. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE PER OFFERTA PUBBLICA INTEGRATA, A.E. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIFACIMENTO DEL MURO COMUNALE DI SOSTEGNO IN VIA COLLERAMOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL’ING. ALESSANDRO MANNESCHI DI SIGNA (FI), C.F.: MNNLSN74M26D612L – P.IVA 06145100480. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.903,20. CUP B65F23000130001 – CIG N.Z593BFE561</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI E.R.P. - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI LEGATI AL SUPERBONUS 110% DI CUI ALLA LEGGE 77/2020 – DISCIPLINARE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E CASA SPA – IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI PROGETTAZIONE INTERVENTI SU IMMOBILI IN VIA HO CHI MIN E VIA LONGO - IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 30/06/2023 - COMPETENZA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 -   ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD. 00220113 0103.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA L. 104/1992 - MATRICOLA N. 210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTESCA “H2YOGA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA 3 - MEDIO-VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PNRR MISURA M2C4I2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. PICCOLE OPERE (ART.1, C.29 E SS., L. N.160/2019). LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIFACIMENTO DEL MURO COMUNALE DI SOSTEGNO IN VIA COLLERAMOLE.   ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.485 DEL 19.07.2023. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE GENERALE RIEPILOGATIVA ALLA DATA DEL 17.07.2023.  ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO PNRR EX ART.29 L. N.160/2019 DI € 90.000,00.  AFFIDAMENTI E IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 131.063,63: - € 116.784,51 PER LAVORI -  IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI &amp; STRADE (P.IVA 06155080481) - CIG N.988316234A; - € 9.516,00 PER PROGETTO, D.L., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLAR ESECUZIONE - ING. ALESSANDRO BONINI (P.IVA 05290120483) - CIG N.9969975BA2; - € 1.562,00 PER RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA - DOTT. GEOL. CHIARA BARGIOTTI (P.IVA 02430660973) - CIG N.Z1F3BF197F; - € 634,40 PER INDAGINE GEOGNOSTICA - GEOIN DI CHIAPPINI LUCA (P.IVA 01916520479) - CIG N.Z253BF1A22; - € 366,00 PER INDAGINE SISMICA - IGEA S.A.S. DI GUGLIELMO BRACCESI E C. (P.IVA 05351980486) - CIG N.Z903BF1A8A; - € 2.200,72 PER INCENTIVO EX ART.113 D.LGS. N.50/2016. CUP B65F23000130001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL  SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO PER IL TRIENNIO 2023-2026 DALLA DITTA HYKSOS S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.186,20 I.V.A. INCLUSA – CIG Z043BEF1DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE PER L`ANNO 2023. NOMINA INCARICO IN QUALITÀ DI PERSONALE DI STAFF DELLA RILEVAZIONE DELLA DR.SSA DANIELA GIANNELLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI E/O CONSEGUENTI AL PROCESSO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA, ORIGINATO DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI CON TARGA ESTERA E NEI CONFRONTI DI OBBLIGATI IN SOLIDO E TRASGRESSORI NON RESIDENTI IN TERRITORIO ITALIANO E/O ISCRITTI A.I.R.E., COMPRESO IL RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE, PER LA DURATA DI ANNI 3 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARIDA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SESTRI LEVANTE, VIA MONSIGNOR VATTUONE, 9/6, P.IVA 01338160995 – CIG 8995827747 – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N° 140/2022 DI € 16.712,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STACCIONATA ED ELEMENTI IN LEGNO PER PALIFICAZIONE DI TENUTA ALLA DITTA URBAN DESIGN S.R.L., C.F. - P.I.: 05270320483 CON SEDE IN VIA DELLE FONTI, 3 – SCANDICCI (FI) PER L’IMPORTO DI €. 6.064,62  IVA 22% COMPRESA -  CIG ZA03BE51EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DI € 20.344,00 A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO “AVVISO MISURA 1.3.1 "PDND COMUNI”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA SOMMA DI € 12.200,00 IVA COMPRESA -  CUP B51F22007390006  CIG  99531753D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL LAVORO DI RIPRISTINO PALETTO DISSUASORE DI SOSTA IN GHISA DANNEGGIATO E RIPRISTINO PORZIONE DI LISTA DI MARCIAPIEDE E CORDONATO DIVELTO E SPACCATO  A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE, IN PIAZZA BUONDELMONTI ALLA DITTA S.O.S. MOBILIÀ S.C.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA EINAUDI N. 4/6 . C.F.-P.I.: 05732440481- IMPEGNO DI SPESA PER €. 1.279,78  IVA 22% COMPRESA. CIG ZB83BE5576.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA  NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA ZONALE P.E.Z. INFANZIA 2023/2024: COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE PER I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, BARBERINO-TAVARNELLE, FIGLINE E INCISA VALDARNO, GREVE IN CHIANTI, IMPRUNETA, REGGELLO, RIGNANO SULL’ARNO, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA. CIG.Z813B8A84A.AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 23 L.R.T. N 44/2022 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI PER DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 30 GIUGNO 2023 PER COMPLESSIVI € 1.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE VERSATI ERRONEAMENTE O IN ECCEDENZA. IMPEGNO DI SPESA DI € 106,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.605,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DEI SERVIZI ENERGETICI, PREVIA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI, PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA (FI), AI SENSI DELL’ART. 183, CO. 15, D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO AL RUP PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’AVV. ROBERTA ZANABONI, P.IVA 06251141005, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.322,40 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE83BE0446</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL COMITATO PROMOTORE DELLA SECONDA GIORNATA EUROPEA DI AMICIZIA CON IL POPOLO SAHARAWI IN PROGRAMMA GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2023 – IMPEGNO DI SPESA DI € 200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DEI SERVIZI ENERGETICI, PREVIA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI, PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA (FI), AI SENSI DELL’ART. 183, CO. 15, D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO FINANZIARIO AL RUP PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA ALLA D.SSA ROBERTA RAVA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.537,60 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB33BE03B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE  - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.608,34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO INTERNO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA L’OROLOGIO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.087,40 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3D3BE0349</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO  DELLA “PROGETTAZIONE EDUCATIVA ZONALE P.E.Z. INFANZIA 2023/2024: COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE PER I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, BARBERINO-TAVARNELLE, FIGLINE E INCISA VALDARNO, GREVE IN CHIANTI, IMPRUNETA, REGGELLO, RIGNANO SULL’ARNO, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA” CIG.Z813B8A84A. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - ID 1178 - SIE 3 LOTTO 5. CIG 4227614170 CIG. DERIVATO 66368272E6. PROROGA DI N.1 ANNO (LUGLIO 2023/GIUGNO 2024). IMPEGNO SPESA DI € 355.592,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  DELLA  PROGETTAZIONE EDUCATIVA ZONALE P.E.Z. SCOLARE 2023/2024: COORDINAMENTO ZONALE EDUCAZIONE-SCUOLA PER I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, BARBERINO-TAVARNELLE, FIGLINE E INCISA VALDARNO, GREVE IN CHIANTI, IMPRUNETA, REGGELLO, RIGNANO SULL’ARNO, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA”, SVOLTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.120/2020, CIG Z6B3BA1209.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170 CIG. DERIVATO 66368272E6.  PRESA D’ATTO DEI CONGUAGLI TERMICI E DEGLI INTERVENTI A COMPENSAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NON RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. SIE 3 LOTTO 5.  AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS SOC. COOP DI BOLOGNA (P.IVA 03609840370) DEL SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER L’ASILO NIDO COMUNALE E DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA, IMPRUNETA.   IMPEGNO SPESA DI € 50.794,25. CIG N.9926458447</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLE CELEBRAZIONI DI MATRIMONI DI RITO CIVILE E ALLE DICHIARAZIONI DI UNIONI CIVILI FUORI DALLA CASA COMUNALE - NOMINA COMMISSIONE TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE SPESE DI LITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA – ANNO 2023. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CIG N. ZE939CB46D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ESAMI MEDICI ALLA SOC. SYNLAB MED S.R.L. - CIG: ZE53A6B93C – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PASTI OPERATORI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO PERIODO 1/12/2022-30/06/2023 PER € 2.141,97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E MONITORAGGIO DI N. 6 PONTI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z4B3B58475 REIMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA LAVORO DI RIPRISTINO MURO IN ANGOLO FRA VIA DELLA CROCE E PIAZZA GARIBALDI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVIEDIL F.LLI TECCE S.N.C. C.F E P.I.: 05594010489 - PER L’IMPORTO DI € . 7.729,92  IVA 22% COMPRESA. CIG: Z993BD0892  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022  - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DETERMINAZIONE 525/2022  E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N.  512/2022. ABBATTIMENTO RETTE NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2023 PER € 2.445,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA LINOLEUM GOMMA ZANAGA S.R.L. C.F./P.IVA 05531290483 PER L’IMPORTO DI € 44.500,00 OLTRE IVA 22% CIG 9943510C06 - CUP B62H23010350004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA 3 TRIMETRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ULTERIORE ENTRATA DI CUI ALL’ACCORDO 2023 TRA REGIONE TOSCANA E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADERENTI ALLA RETE READY - €  99,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 132 A FAR DATA DALL’1/8/2023 - ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELL DITTA EASY DOCUMENT S.N.C. PER L’ACQUISTO DI NUOVE FIRME DIGITALI PER UN IMPORTO DI € 500,00 IVA INCLUSA – CIG  Z793BC6021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE 290/2023 – ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DEI SEGGI A SOCIETA'  L'OPEROSA COOPERATIVA S.R.L. CIG Z8437BC59B PER € 1.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPOSIZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO  (UCC) PER LO  SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE – ANNO 2023 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER € 2.230,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE SERVIZO BIBLIOTECA E DEMOGRAFICI ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PERSONALE. RIMBORSO. IMP. DI SPESA €. 363,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DA COMMISSIONE ASSISTENZA O CONTRIBUTI STRAORDINARI DA RATIFICARE IN SUCCESSIVA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE ZONA FIORENTINA SUD EST IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ESCULAPIO E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO – RIDETERMINAZIONE SPESA IN AUMENTO PER € 1.904,32 NELL’AMBITO DELLA PROROGA TECNICA - II TRIMESTRE 2023 - CIG Z7534979F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE INCENTIVI IMU 2021- RIDUZIONE IMPEGNI A RESIDUO ASSUNTI CON DET. 854-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE IL SISTEMA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, D.LGS. N. 50/2016 E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4/2016 E CON LO STRUMENTO DI NEGOZIAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA (TD) PER L’AGGIUDICAZIONE A MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) DEL SERVIZIO CON MODALITÀ DI I.C.T. “ALL PRIVACY”. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE PER L’IMPORTO DI EURO € 13.500,00 (ONERI FISCALI ESCLUSI). CIG-SMARTCIG: Z233BBE6E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 1.333,00 PER RETTE RICOVERO I SEMESTRE 2023 - FINANZIATO DA TRASFERIMENTI ASL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2023 PER € 500,00 -  CIG ZD73BBFFE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2023 (N.4 MESI).                                                                                                                                                   AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT) – P.IVA 01562490472. IMPEGNO SPESA DI € 15.542,80. CIG Z5B3BBF213</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI – ANNO 2023. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA FP COSTRUZIONI E STRADE S.R.L. DI POGGIBONSI (SI) P.I. 01237930522 - IMPEGNO SPESA DI €41.881,00. CIG N. ZC03BBF0DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/2000 E DEL D.LGS. N. 267/2000. IMPEGNO SPESA COMPLESSIVO DI € 17.467,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEI PROGETTI DIDATTICI DELL'  ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2022/2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/12016 DEL CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRE-POST SCUOLA. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POST SCUOLA E IMPLEMANRAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA A.S. 2023/2024,  PER € 16.830,00 (COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA PER € 18.489,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO, DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI E DI  INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI FRAGILI  - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 ANNI DI CUI ALLA DGR. 512/2022.IMPEGNO DI SPESA PER € 11.690,92 PER SOSTEGNO SPESE DI GESTIONE APPALTO NIDO COMUNALEA.E. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO I SEMESTRE ANNO 2023 – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO RISORSE AL CONSORZIO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI E AREE DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA URBAN DESIGN S.R.L..C.F./P.IVA 05270320483 PER L’IMPORTO DI € 44.174,11 OLTRE IVA 22% CIG 9929069EEE - CUP B62H23010270005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREA PEEP - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31, LEGGE 448/1998 – SIG.RA CACIOLLI LAURA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARMADI PER BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURRESI &amp; FOSSATI SNC DI BURRESI M. E FOSSATI B. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.543,70 - CIG. N. Z893BA8AE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER GLI UFFICI DI TAVARNUZZE MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOMAX S.R.L. FINO AL 31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.955,60 IVA INCLUSA – CIG Z683B5E484</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’  ESPLORATIVO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO GARE, CONTRATTI E PROVVEDITORATO, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 – APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO  DELLA “PROGETTAZIONE EDUCATIVA ZONALE P.E.Z. INFANZIA 2023/2024: COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE PER I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, BARBERINO-TAVARNELLE, FIGLINE E INCISA VALDARNO, GREVE IN CHIANTI, IMPRUNETA, REGGELLO, RIGNANO SULL’ARNO, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA” CIG.Z813B8A84A. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 332,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 170/2023 –  RIDUZIONE IMPEGNO N. 275/2023 PER € 983,70 PER FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE  I SEMESTRE 2023 - CIG  Z8A3A38A73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREA PEEP - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31, LEGGE 448/1998 – SIG.RA VITI MANOLA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DODECENNALE DI N. 11 POSTEGGI FUORI MERCATO NEL COMUNE DI IMPRUNETA. AVVIO PROCEDURA ED APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER L’ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA DI € 9.345,20 IVA INCLUSA. CIG ZC43BABA27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE VERSATI ERRONEAMENTE O IN ECCEDENZA RISPETTO AL DOVUTO. IMPEGNO DI SPESA DI € 50,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ  - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2023. PRESA D'ATTO  PROGETTI  PRESENTATI DA ASSOCIAZIONI/ENTI/SCUOLE PRIVATE PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DEL POLO SCOLASTICO IN LOC. SASSI NERI A IMPRUNETA. INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. REVOCA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N.442 DEL 09.07.2019. CUP N. B67B16000020009 - CIG N.ZB328053CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ESAMI MEDICI ALLA SOC. CERBA HEALTHCARE ITALIA S.R.L. - CIG: Z933BA760A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN' ULTERIORE LICENZA SOFTWARE DAMEWARE REMOTE SUPPORT MEDIANTE ACQUISTO ME.P.A DALLA DITTA EUREX PER UN IMPORTO DI € 437,98 IVA INCLUSA – CIG ZB43BA6767</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A RETE ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 SRL CON SEDE IN LARGO DEI MILLE 13/14 A SCANDICCI ( P.I. 06468410482) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.000,00.  CIG Z0A3BA379F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI 2022-2023 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO  SPESE DI NOTIFICA DELLE NOMINE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER COMPLESSIVI € 335,16 - MESSI NOTIFICATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AI SERVIZI POSTALI S.M.A. SMA NP DIFF POSTA REGISTRATA ATTI GIUDIZIARI DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024 – INCREMENTO DI € 5,00 DELL’IMPEGNO N° 898/2023 IN FAVORE DI ANAC, ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 399 DEL 19/06/2023, PER PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC PER L’ACQUISIZINE CIG 9880495A67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER COMMISSIONI SUI PAGAMENTI ELETTRONICI DELLE TARIFFE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 A FAVORE DELLA ATI UNPARK-SIAT COSTITUITA DALLE IMPRESE UNIPARK SRL P.IVA 01556010500 E SIAT SRL P.IVA 01372120509 – CIG Z683BA1621</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA ZONALE P.E.Z. SCOLARE 2023/2024: COORDINAMENTO ZONALE EDUCAZIONE-SCUOLA PER I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, BARBERINO-TAVARNELLE, FIGLINE E INCISA VALDARNO, GREVE IN CHIANTI, IMPRUNETA, REGGELLO, RIGNANO SULL’ARNO, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA” CIG Z6B3BA1209.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO OLI ESAUSTI E FILTRI OLIO AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA IREN AMBIENTE S.P.A. CON SEDE LEGALE ED AMM.TIVA IN VIA S. DA BORGOFORTE, 22 -  PIACENZA –  P.I.: 02863660359 – C.F.:07129470014 PER L'IMPORTO DI €.977,22 IVA INCLUSA. CIG: Z053B9ECBD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO POMPE ACQUE REFLUE IMMOBILE DI VIA F.LLI ROSELLI – IMPRUNETA - (FI) ALLA DITTA COOPSERVICE S.COOP.P.A. AVENTE SEDE LEGALE IN VIA ROCHDALE, 5 – REGGIO EMILIA - C.F. E P.I.: 00310180351 - PER  L'IMPORTO  COMPLESSIVO  DI €. 3.033,88  IVA 22% COMPRESA. CIG: Z2C3B9CC1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO IL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO PER IL PERIODO 01/07/2023 – 31/03/2024 ALLA COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. - C.F. 00310180351 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.664,00. CIG ZD03B98C76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN PROJECT FINANCING, DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA, AI SENSI DEL COMMA 15 DELL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005) – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO REP. N. 4514 DEL 11/11/2015 TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FONDAZIONE NUOVI GIORNI ONLUS. REVOCA DETERMINAZIONI N. 311  DEL 05.05.2023 E N. 395 DEL 15.06.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AI SERVIZI POSTALI S.M.A. SMA NP DIFF POSTA REGISTRATA ATTI GIUDIZIARI DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190, C.F. 97103880585, PIVA 01114601006  - CIG 9880495A67 – IMPEGNO DI SPESA DI € 120030,00 – ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 398 DEL 19/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONI IN ESSERE PER TRANSITO AUTOMEZZI COMUNALI ZONA ZTL FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI EURO 240,00 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN PROJECT FINANCING, DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA, AI SENSI DEL COMMA 15 DELL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005) – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI GARA PER COMPLESSIVI € 5.075,20. CIG Z8D3B8FCE7 – ING. LUCA PERNI CIG Z693B8FD01 – ARCH. LEONELLO CORSINOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO REP. N. 4514 DEL 11/11/2015 TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FONDAZIONE NUOVI GIORNI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “PROGETTAZIONE EDUCATIVA ZONALE P.E.Z. INFANZIA 2023/2024: COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE PER I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, BARBERINO-TAVARNELLE, FIGLINE E INCISA VALDARNO, GREVE IN CHIANTI, IMPRUNETA, REGGELLO, RIGNANO SULL’ARNO, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA”   AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 76/2020. CIG Z813B8A84A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER ALUNNO FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO AFFETTO DA IPOACUSIA SVOLTO DA "ELFO - ONLUS - SOC. COOP. SOCIALE" – ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA A INTEGRAZIONE DEL PRECEDENTE PER ESTENSIONE INTERVENTO - CIG Z3637A5775</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI SUI CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PER TRASFERIMENTO RISORSE AL CONSORZIO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE SPESE DI LITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2022. APPROVAZIONE DEL II E ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI (S.A.L.) DI € 23.989,44. CUP: B67H22004530004 – CIG Z5038251EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE (MATR. 240) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 352,00 PER ISCRIZIONE AL CORSO  "CONTRIBUTI E PENSIONI – PIATTAFORMA ASI-NUOVA PASSWEB-ULTIMO MIGLIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 – LOTTO N. 6 TOSCANA - PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI EDIFICI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA.  CIG 9385302438 –  CIG DERIVATO ZA73B6BD83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00, DEL D.LGS. N. 267/00 E DELLA  LEGGE 234/2021 A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15  MAGGIO 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI € 77.931,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2022.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL 05/06/2023. CIG 9256780881 - CUP B62H22004940004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTI DI GESTIONE ESERCIZIO 2022 DELLE STRUTTURE RICETTIVE PER IMPOSTA DI SOGGIORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018-2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE BARUFFI, QUINTOLE, LE ROSE APS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO ED ORDINARIO DI AUTOMEZZO DELLA ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATRIMONIO CIVILE M.S. - B.L.K. - RIMBORSO QUOTA PER CAMBIO SEDE A SEGUITO DI INDICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. MODIFICA PERIODO PROROGA TECNICA E RELATIVA RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 7240076BB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2024 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ED ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO SPESA DI EURO 742,98 - CIG. N. ZF83B7140E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N.  512/2022.ABBATTIMENTO RETTE NIDO MESE DI APRILE PER € 2445,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE – ELABORATI DEFINITIVI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA PAESAGGISTICA AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 8.000,00 - CIG 9292449380 - CIG DERIVATO Z803B718F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINE DI SPETTANZA DEL SINDACO PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI OPERANTI NELL’AMBITO DEL COMUNE O DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI, OVVERO DI ORGANISMI DI QUALSIASI NATURA. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA PER PREDISPOSIZIONE ALBO UNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E MAGAZZINIERE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.605,03 - CIG. N. Z593B6FFC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA DI  PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER L' ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' IN SANATORIA AI SENSI ART. 36 D.P.R. 380/2001 E ART. 209 COMMA 2 LETT.B) DELLA L.R. 65/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE COME DA CONVENZIONE REP. 4548 DEL 05/05/2023 PER LA DURATA DI CINQUE ANNI DAL 01/06/2023 AL 31/05/2028. CIG. 9522525C36. IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL MARCIAPIEDE SX IN VIA MAZZINI A IMPRUNETA. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N.804/2022. CONFERIMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL’ARCH. PIERLUIGI PERRI DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.972,00. CIG ZF33B61E92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2023. APPROVAZIONE I SAL. CUP B67H23000170004 - CIG N.9684754FD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2021 E 2022, DI CUI ALLA DGR N. 512/2022.     APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE  CONGREGAZIONE SUORE SAN FILIPPO NERI. A.S. 23-24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI – ACCERTAMENTO ENTRATA SINISTRO STRADALE DEL PALETTO TIPO CHIODO FIORENTINO A DOPPIO GANCIO FORGIATO DI TIPO SFILABILE DELIMITANTE L’AREA PEDONALE LATO BASILICA DANNEGGIATO N. 1/584/23/00327 DEL 19/03/2023 – POLIZZA N. 1/584/0130000139289.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2021 E 2022, DI CUI ALLA DGR N. 512/2022.  APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE COOP.EDUCARE A.S. 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA MAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI TOSCANA ENERGIA PER L’ORGANIZZAZIONE DI BUONGIORNO CERAMICA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 1.220,00 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA ASSEGNAZIONE BACHECHE DI PROPRIETA' COMUNALE - RESTITUZIONE CANONI GIUGNO 2023 ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41,65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE DIPENDENTI CENTRO OPERATIVO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.721,91- CIG. N. ZDE3B59D5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME AD I.C.A. SRL RELATIVE A CONCESSIONE CANONE UNICO PATRIMONNIALE - CIG9217445C3B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018 E 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017-2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL PER IL PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI € 109.936,13 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO 0/6 DI CUI ALLA DGR N. 512/2022, FINANZIAMENTO 2022. IMPEGNO DI SPESA DI € 12.800,00 PER ABBATTIMENTO TARIFFE SCUOLE INFANZIA PRIVATE PARITARIE A.S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E MONITORAGGIO DI N. 6 PONTI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOINDAGINI S.R.L. (P.I. 06383520969) E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4B3B58475</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE (MATR 19) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 92,00 PER ISCRIZIONE AL CORSO "GLI APPALTI SOTTO SOGLIA E L'AFFIDAMENTO DIRETTO DOPO L'APPROVAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE BENI IMMOBILI 2023 - CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU PORZIONE DEL TETTO CONDOMINIALE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE “ZODIAC” - VIA GRANDI 2, TAVARNUZZE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2022.  APPROVAZIONE III E ULTIMO S.A.L. DEL 23/05/2023. CIG 9256780881 - CUP B62H22004940004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE DI UN’AREA LUDICA IN AREA INCLUSIVA ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO DENOMINATO “BARAZZINA” A IMPRUNETA.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG Z5F38258E7 - CUP B62H22011440006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2023 RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 4527/2018 – LOCALE COMMERCIALE UBICATO IN PIAZZA BUONDELMONTI 37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA ASSEGNAZIONE BACHECHE DI PROPRIETA' COMUNALI - RESTITUZIONE CAUZIONI PER IL PERIODO 2018/2023 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL LAVORO PER L’INTERVENTO DI RIPARAZIONE DA INFILTRAZIONI SULLA COPERTURA ARCHIVIO STORICO IN PIAZZA GARIBALDI – IMPRUNETA - (FI) ALLA DITTA IRES S.P.A COSTRUZIONI E RESTAURI AVENTE SEDE LEGALE IN VIA SCIPIONE AMMIRATO 2 – FIRENZE - C.F. E P.I.: 00440520484 - PER  L'IMPORTO  COMPLESSIVO  DI €. 2.013,00  IVA 22% COMPRESA. CIG: ZEA3B45921.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE ED ARTICOLI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2023. ATTIVITA' DI GESTIONE DEI PROGETTI E DEI VOLONTARI DA PARTE DI ANCI TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 285 CON DECORRENZA DAL 01/06/2023 – ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTI DI GESTIONE AGENTI CONTABILI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 1.941,83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI CUI ALL’ACCORDO 2023 TRA REGIONE TOSCANA E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADERENTI ALLA RETE READY - € 1.045,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 23 L.R.T. N 44/2022 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI PER DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 22 MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DELLA SIG.RA ESTELLA ZATINI CON DECORRENZA DAL 5/6/2023 E DELLA SIG.RA DEBORA FILIPPONI CON DECORRENZA DAL 3/7/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PAGOPA PER IL PAGAMENTO E RICONCILIAZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DA VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI E GESTIONE MESSAGGISTICA APP IO FORNITO DA ETRURIA PA SRL P.IVA.  05883740481 – CIG Z233A9869D – IMPEGNO DI SPESA DI € 4148,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA GARIBALDI ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L. CON SEDE LEGALE  IN VIA CAVALLEGGERI, 49  - 50023 IMPRUNETA (FI) -  C.F. E P.I.: 05501050487 -  PER  L'IMPORTO  COMPLESSIVO  DI €. 3.753,94  IVA 22% COMPRESA. CIG: Z583B2C701.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI NIDO COMUNALE:PROLUNGAMENTO SERVIZIO MESE DI LUGLIO 2023.IMPEGNO DI SPESA PER € 14.720,73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ  - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PAGOPA PER IL PAGAMENTO E RICONCILIAZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DA VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI FORNITO DA ETRURIA PA SRL P.IVA.  05883740481 – IMPEGNO DI SPESA DI € 1085,80 PER IL PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI IN ECCESSO PREVISTE NEL CANONE ANNUALE – CIG Z863B3A052</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI VICECOMANDANTE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ALL'ISPETTORE STEFANO ALLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 RELATIVO ALLE AREE COMPRESE NEL  PIANO ATTUATIVO TRM06 IN VIA VITTORIO VENETO, NEL COMUNE DI IMPRUNETA (CODICE SISBON FI-1495). APPROVAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA UNIPOL SAI AGENZIA CHIANTI VALDELSA DELLA STIPULA DELLA POLIZZA PER LA MOSTRA “ARCIPELAGO DELLA TERRACOTTA” IMPEGNO DI SPESA DI € 669,00 – CIG ZB63B21853  E ALLA DITTA IDEA GIARDINO S.N.C. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEL MATERIALE ESPOSITIVO PER € 427,00 I.V.A. INCLUSA – CIG Z063B225AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO INVENTARIALE DI MATERIALE LIBRARIO  BIBLIOTECA COMUNALE "M. MALTONI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATICO SPECIFICO PER LA POSTAZIONE DI LAVORO DEL CENTRALINISTA MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA D.P.S. INFORMATICA PER € 662,46 IVA INCLUSA CIG Z3E3B1B745</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (C.F. E P.I. 06797000483) DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 1.000,00 OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 1.220,00 CIG Z033B16D85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DIVERSI MATERIALI  PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE PREVISTA PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 - FIRENZE – (P.IVA E C.F. 06468410482). IMPORTO DI € 500,00 IVA INCLUSA - CIG  Z563B17E02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., NELL’AMBITO DELLA LINEA DI FINANZIAMENTO PNRR 1.4.1. PER LA SOMMA DI € 9.150,00 IVA COMPRESA -  CUP B61C22000100006 CIG  981615428A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "AMBIENTE &amp; SICUREZZA" PER IL PERIODO LUGLIO 2023/GIUGNO 2024 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 16.07.2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED  INTEGRAZIONI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCLIP SRL DI MILANO (MI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 199,00. - CIG. N. ZB13B02EB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4548 IN MODALITA' ELETTRONICA CON LA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI CINQUE ANNI - CIG. N. 9522525C36 - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N.  512/2022.ABBATTIMENTO RETTE NIDO COMUNALE MESE DI MARZO PER € 2.445,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI E/O CONSEGUENTI AL PROCESSO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA, ORIGINATO DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI CON TARGA ESTERA E NEI CONFRONTI DI OBBLIGATI IN SOLIDO E TRASGRESSORI NON RESIDENTI IN TERRITORIO ITALIANO E/O ISCRITTI A.I.R.E., COMPRESO IL RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE, PER LA DURATA DI ANNI 3 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARIDA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SESTRI LEVANTE, VIA MONSIGNOR VATTUONE, 9/6, P.IVA 01338160995 – CIG 8995827747 – RIMODULAZIONE IMPEGNI: RIDUZIONE IMPEGNO 141/2022 ED INCREMENTO IMPEGNO N° 140/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DI € 51.654,00 A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO “AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA SOMMA DI € 30.988,00 IVA COMPRESA -  CUP B61F22000560006  CIG  978030857B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 -  ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI IMMOBILI (IMPIANTI) - SERVIZIO DI REVISIONE STRAORDINARIO DELL’ASCENSORE INTERNO E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE ESTERNA INSTALLATI NELL’UFFICIO DI VIA F.LLI ROSSELLI – TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L’IMPORTO TOTALE DI €. 366,00 IVA 22% COMPRESA CIG: Z983B091DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 4 LICENZE AUTOCAD MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COMMERCIALE INFORMATICA S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 2.493,68 IVA INCLUSA – CIG Z7E3B07D1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE E LABORATORIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' IN CARICO AI SERVIZI DA PARTE DI FONTENUOVA COOPERATIVA SOCIALE – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO INSERIMENTO - CIG. Z6037034B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FONDAZIONE NUOVI GIORNI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER IL RAFFORZAMENTO DELL’OFFERTA DI SERVIZI SOCIALI EX ART. 44, COMMA 4 DEL D.L. 50/2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SINISTRO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA – ANNO 2023. APPROVAZIONE I SAL. CIG N. ZE939CB46D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>NTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2023.  APPROVAZIONE I SAL. CIG 9624559557</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA GUAINA IN COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A IMPRUNETA – ANNO 2023. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. DI REGGELLO (FI). IMPEGNO DELLA SPESA PARI A € 107.537,46. CUP B62H23003520004 – CIG 980142796D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTE MATRICOLA N. 268</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ART. 142 D.LGS. 285/1992 ANNO 2022 SPETTANTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 30/04/2023 - COMPETENZA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTÀ 2018 – QUOTA SERVIZI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI RESIDUI - CUP  N. B51E19000020001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AMBITO ZONALE DENOMINATO “ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI CON DISAGIO PSICHICO A.S. 2022/2023” –  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 4.763,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE SERVIZO BIBLIOTECA E DEMOGRAFICI ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA APRILE 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLE CELEBRAZIONI DI MATRIMONI DI RITO CIVILE E ALLE DICHIARAZIONI DI UNIONI CIVILI FUORI DALLA CASA COMUNALE -  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO, SCHEMA DI DOMANDA ED INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREA PEEP - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31, LEGGE 448/1998 – SIG.RA FALCIANI PAOLA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA  E  LA  SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE E-DUCERE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI RELATIVA ALL’ABBATTIMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRIVATO-ACCREDITATO  “SAN GIUSEPPE”, A.E. 2023/2024,  NELL’AMBITO DELLA MISURA REGIONALE NIDI GRATIS DI CUI AL D.D. 3518 DEL 24/02/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL  RIMBORSO, AD INPS, DEL VALORE CAPITALE DEI BENEFICI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLA L. 336/1970 RELATIVO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DELLA MATRICOLA N.193</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DI € 32.589,00 A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO “AVVISO MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA SOMMA DI € 64.000,00 IVA COMPRESA -  CUP B61C22000100006 CIG  9779234F2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO PER PROJECT FINANCING DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 109,12. A FAVORE DI ANCI TOSCANA DI FIRENZE (CIG. N. Z3A35EFA1B) PER PAGAMENTO QUOTA PARTE 10%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO A CARATTERE SOCIALE PER L'ANNO 2023 - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E SCHEMA DI DOMANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI UFFICI COMUNALI ANNO 2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLOR PRINT SNC DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI EURO 943,68 - CIG. N. Z2D3A8BE5A - REVOCA DETERMINAZIONE N. 284/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE PREVISTA PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023- AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DEI SEGGI A SOCIETA'  L'OPEROSA COOPERATIVA S.R.L. CIG ZCB3ADF823 -  IMPEGNO SPESA DI € 1.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 FARETTI PER L’EDIFICIO LOGGIATO DEL PELLEGRINO DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 239,61 IVA INCLUSA. CIG ZC93ADD548</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA  DOCUMENTARIO INTEGRATO DELL'AREA FIORENTINA SDIAF  ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI E VIABILITÀ COMUNALI E DI REALIZZAZIONE DELL’ACCESSO ALLA PIAZZA DON CHELLINI.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B67H21010420004 - CIG 9004208B7E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. 3518 DEL 24/02/2023. APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI E PRIVATI-ACCREDITATI CHE ADERISCONO ALLA MISURA REGIONALE NIDI GRATIS PER L'A.E. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO VALORI DEL PATRIMONIO COMUNALE AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS PER L’ANNO 2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC33AD2524</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA DEFINITIVA ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -  PRESA D’ATTO DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE ED ESCLUSIONE DEFINITIVA DALLA VIGENTE GRADUATORIA ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE DI UN’AREA LUDICA IN AREA INCLUSIVA ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO DENOMINATO “BARAZZINA” A IMPRUNETA. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 E ULTIMO. CIG Z5F38258E7 - CUP B62H22011440006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 270 DEL 12/04/2023 - PERSONALE DIPENDENTE – APPROVAZIONE NUOVO TESTO ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PER L’ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023  - SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD-EST DA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI ART. 1 COMMI DA 583 A 587 L.234 DEL 2021 – CONTRIBUTO D.M. DEL 30 MAGGIO 2022 - RIMBORSO QUOTE NON UTILIZZATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA  L. 104/1992 - MATRICOLA N. 274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TURISTICO FIRENZE E AREA FIORENTINA – IMPEGNO DI SPESA DI € 644,02 PER QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI AMBITO 2022 - 2023 DA VERSARE AL COMUNE DI FIRENZE IN QUALITÀ DI CAPOFILA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DI VARIE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E MANUTENZIONE PERIODICA ATTREZZATURE ANNO 2023 ALLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI CON SEDE IN VIA PARTIGIANI D’ITALIA N. 70, EMPOLI (FI) P.I. 04245630480. IMPEGNO DI SPESA  DI € 13.779,46 IVA 22% INCLUSA.  CIG: ZA63AC3BD1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO – SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL PONTE A DUE COLONNE DELL’OFFICINA MECCANICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.P. RIPARAZIONI DI MARTELLI PAOLO – C.F.: MRTPLA92C10I046W E P.I. 06291260484 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 600,24 IVA 22%  INCLUSA. CIG Z943AC293D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE. APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ( GRADUATORIA E GRADUATORIA B) A.E. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO NOTIFICAZIONI EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 237,85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2023. APPROVAZIONE I SAL. CUP B62B23000060005 - CIG N.9672323D6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.257 DEL 06.04.2023/2023 PER RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022, SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL PALETTO TIPO CHIODO FIORENTINO A DOPPIO GANCIO FORGIATO DI TIPO SFILABILE DELIMITANTE L’AREA PEDONALE LATO BASILICA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER €. 707,60 IVA 22% COMPRESA. CIG: ZEA3AB8A0D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE MATR. N 179 AL CORSO "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 8 TOSCANA - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA 01/07/2023 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  CIG 928863366F –  CIG DERIVATO 9760759124.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N.  512/2022. ABBATTIMENTO RETTE NIDO MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE II TRIMESTRE 2023 - ANNULLAMENTO DET. 249 DEL 05/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DESTINATE ALLE FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DELL'ART. 208 C.2 LETTERA A) E C.4 DEL D.L.GS. N° 285 DEL 1992 – ANNUALITA’ 2022 – STANZIAMENTO DI € 11.916,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO E UFFICIO AFFARI LEGALI AL 31.12.2022 - MODIFICA DET. N. 254 DEL 05/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022, SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN PROJECT FINANCING, DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA, AI SENSI DEL COMMA 15 DELL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 13 BACHECHE PER MANIFESTI ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC CON SEDE LEGALE VIA DEL MELETO 2B, GREVE IN CHIANTI (P.I.02331340485). IMPEGNO DI SPESA DI € 3.050,00 IVA INCLUSA.  CIG Z6E3AACAC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO E UFFICIO AFFARI LEGALI AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIA MAZZINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ  - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 23 L.R.T. N 44/2022 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI PER DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 31 MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA ROMA PRESSO IL NUMERO CIVICO 25 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 8.000,00 PER LE ATTIVITA' DI VIGILANZA ZOOIATRICA PER L'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER TRASLOCO IN VIA DEL FERRONE ALTEZZA CIVICO 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA VANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA RIACCERTAMENTO RESIDUI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE NELLA VIA DELLA CROCE E NELLA VIA PAPA GIOVANNI XXIII – ISTITUZIONE DI SPAZI DI SOSTA TEMPORANEI NELLA VIA PAPA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER RIFACIMENTO SEGNALETICA IN PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO E IN VIA DELLA CROCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI GESTIONE BILANCIO 2022. ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO CON CARRO GRU IN VIA AMENDOLA 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER PULIZIA E RIPRISTINO STACCIONATA PARCHEGGIO VIA DI FABBIOLLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ORDINARI, ANNO 2022, PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER INAUGURAZIONE DI ESERCIZIO COMMERCIALE A TAVARNUZZE PER IL GIORNO 8 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE ZONA FIORENTINA SUD EST IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ESCULAPIO E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO – PROROGA TECNICA E RIDETERMINAZIONE SPESA - II TRIMESTRE 2023 - CIG Z7534979F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO EDILE CON TRABATELLO IN VIA F.LLI ROSSELLI (PIAZZETTA INTERNA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA E DEMOGRAFICI AL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO STRAORDINARIO A TAVARNUZZE PER IL GIORNO 24 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO STRAORDINARIO A IMPRUNETA PER IL GIORNO 17 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI GESTIONE BILANCIO 2022. ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN VIA VANNI E PIAZZA BUONDELMONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP INSERITI NEL RENDICONTO DI GESTIONE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO CON CARRO GRU IN VIA AMENDOLA 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER TRASLOCO IN VIA INDIPENDENZA ALTEZZA CIVICO 27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELL DITTA EASY DOCUMENT S.N.C. PER L’ACQUISTO DI NUOVE FIRME DIGITALI PER UN IMPORTO DI € 500,00 IVA INCLUSA – CIG  ZBD3AA7E05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO ALLA SOC. AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z673AA37C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (ART.33 L. 833 DEL 23/12/1978) N° 237 DEL 29/11/2023 – INTEGRAZIONE PER VARIAZIONE DELKA STRUTTURA DOVE EFFETTUARE L’ACCERTAMENTO SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (ART.33 L. 833 DEL 23/12/1978)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE, DEI BORDI E BANCHINE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2023. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA E IMPEGNO DI SPESA DI € 38.478,80, IVA INCLUSA. CIG Z5A3AA392D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO UTENZE CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFETTUAZIONE DEI MERCATI STRAORDINARI NATALIZI PER L'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEI LAVORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI SOSPENSIONE DEL DL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AFFARI GENERALI- NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO A FAR DATA DA APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE MATR. 284 AL CORSO "LA CONCESSIONE DEI BENI IMMOBILI DEI COMUNI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA – INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 163 DEL 05/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022. INQUADRAMENTO DEL PERSONALE CON INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, NELLA NUOVA AREA DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, A FAR DATA DALL'1/4/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA MONSIGNOR BINAZZI CIVICO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO ALLA RETE IDRICA IN VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE 229.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA L. 431/98 – ANNO 2022. STORNO MANDATO DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DI € 32.589,00 A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO “AVVISO MISURA 1.4.5 "ADOZIONE APP IO" COMUNI APRILE 2022”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA INCLOUD S.P.A. CUP B61F22004490006 CIG  Z423A8514C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI ALBERO IMPIANTATO IN PROPRIETÀ PRIVATA NEL TERRENO CONFINANTE LA STRADA NELLA SP71 KM 0+200 VIA DEL FERRONE 83 - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI ART. 54 DEL D.LGS. 267/2000 E S. M. E I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BRACA 4 BRACCI PER GRU PM16524 MONTATA SU IVECO 150 E 18 TARGATO CK802CZ, BRACA A FUNE, QUATTRO BRACCI PORTATA KG 55,90; AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL, CON SEDE IN VIA DEL PANTANO 16/G – CAMPI BISENZIO – (FI) - P.IVA 04227050483, -  PER COMPLESSIVE  € 439,20  IVA 22%  INCLUSA.  CIG: Z353A98C72 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA N° 229 DEL 22/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI SUGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA TERMOMARKET DI PALAGINI PIERO E FIGLI S.P.A. DI BAGNO A RIPOLI (FI) CON SEDE LEGALE  IN VIA CANOVETTI,  4 BRESCIA  -  C.F. E P.I.: 02252990482  -  PER  L'IMPORTO  COMPLESSIVO  DI €. 500,00  IVA 22% COMPRESA. CIG:  Z793A96CC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI ALBERO IMPIANTATO IN PROPRIETÀ PRIVATA NEL TERRENO CONFINANTE LA STRADA NELLA SP71 KM 0+200 VIA DEL FERRONE 83 - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI ART. 54 DEL D.LGS. 267/2000 E S. M. E I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E SEGNATURA DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA  DE.MAS SRL, CON SEDE IN LOC. BOMBONE, 19 A RIGNANO SULL'ARNO – (FI) P.I. 02138320482 PER  € 5.211,84 IVA 22% INCLUSA. CIG: Z973A95C58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER CANTIERE EDILE NEL TRATTO DI VIA SANT’ISIDORO POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2023 -  CIG Z123A94D16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI RIFACIMENTO MURO IN PIAZZA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER CANTIERE EDILE NEL TRATTO DI VIA CASSIA POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 151.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA IL CHICCOLINO (FASCIA DI ET0-12 MESI), A.E. 2022/2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA ( ALLEGATO A E ALLEGATO B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DELLA CANNA FUMARIA FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI DI IMPEGNO SOMME SU CAPITOLI DI SPESA  A TITOLO DI RIMBORSI PER IMU E TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN VIA DELLA COOPERAZIONE ALL’ALTEZZA DEL N.C. 6 PER AVVALLAMENTO  DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER LAVORI CONTO PUBLIACQUA IN VIA TORRICELLA ALTEZZA CIVICO 37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L’A.E. 2023-2024- MISURA NIDI GRATIS DI CUI AL D.D. 3518/2023. APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BUONDELMONTI PER IL GIORNO 12 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE MATR. N. 215 AL CORSO  “LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ATTUATIVA DOPO LA L.R. 47/2021” (WEBINAR DEL 31/03/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA MARZO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ AL TRANSITO VEICOLARE IN VIA DI VIA RIBOIA PER LAVORI AL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA FALCIANI ALTEZZA CIVICO 29 PER TAGLIO ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE AI SENSI DEL CCNL DEL 16/11/2022. INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE A FAR DATA DALL'1/4/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L.R. 47/1991 E DEL DPGR 11/R 2005 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE PER L'ANNUALITA' 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CASSA VINCOLATA DAL 31/12/2017 AL 31/12/2022 IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE N. 4/2023/PRSE DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE JSERFIN, JTRIB, JIRIDE E JCITY PER L’ANNO 2023, NONCHÈ DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.389,40 IVA INCLUSA – CIG ZE23A83BB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE COLONIA FELINA CENSITA AL N° 7 DEL COMUNE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE COLONIA FELINA CENSITA DAL COMUNE DI IMPRUNETA AL N° 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN VIA DI COLLINE ALL’ALTEZZA DEL N.C. 9 PER CROLLO DI PARTE DEL MURO FRONTEGGIANTE LA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2023. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT). IMPEGNO SPESA DI € 10.000,00. CIG Z4F3A60A7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE, SORVEGLIANZA, AVVISTAMENTO E REPRESSIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025 ALL’ASSOCIAZIONE “LA RACCHETTA” ODV DI SCANDICCI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLIURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ZEROSEI DI CUI ALLA DGR N. 512/2022.REVOCA ACCERTAMENTI  E REIMPUTAZIONE PER € 34.800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE INDAGINI DI RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.  ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 202 DEL 17/03/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOINDAGINI S.R.L. (P.I. 06383520969) E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z643A5FD83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI – AFFIDAMENTO LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI INSTALLAZIONE DI NUOVE TENDE TIPO “VENEZIANA” E “CON STRISCE” PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA  ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI, CON SEDE LEGALE A FIRENZE, VIA MAGGIO N. 34 - 56R – P.IVA 048213004882 E C.F. BRSLCU69R04D612A  PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.799,06 IVA  22%  INCLUSA. CIG: ZF93A77BDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E DI TESORERIA 2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER POTATURA ALBERI NEL TRATTO DI VIA QUINTOLE PER LE ROSE POSTO ALL’ALTEZZA DELL’INTERSEZIONE CON VIA BRUNELLESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIA DELLA REPUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRESCUOLA. RUOLI ORDINARI 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. RUOLI ORDINARI A.S. 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER CANTIERE EDILE NEL TRATTO DI VIA MONTEBUONI POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 222.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA AGRONOMICA E FORESTALE AL DR. AGR. FILIPPO PLOTEGHER. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.000,00. CIG ZB03A361B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>NORME SANITARIE FIERA DEL BESTIAME DELLA FIERA DI SAN LUCA 17  OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO ANNUALE A.S.L. SU PIATTAFORMA COMET EUROSFILO COMPAT 16 MATRICOLA 9379 MONTATA SU DAILY 35 TARGATO BG157HL E GRU PM16524 SU AUTOCARRO MODELLO IVECO 150 E 18 TARGATO CK802CZ  ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO, CON SEDE IN VIA DEL PANTANO 16/G - P.IVA 04227050483, -  PER COMPLESSIVE  € 2.915,80  IVA 22%  INCLUSA.  CIG:Z8D3A6CAB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ESAMI MEDICI ALLA SOC. SYNLAB MED S.R.L. - CIG: ZE53A6B93C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PRESSO IL PARCHEGGIO DEI BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMORSO QUOTE ASSICURATIVE ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI  PER € 70,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA SP70-VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO TRA IL KM 0+000 E IL KM 0+300</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' DALLA SCIA E LORO CONFORMAZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE , POSTE IN VIA DELLA FONTE 92 - IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2022-2023 DI CUI ALLA DGR N. 512/2022. STORNO MANDATI DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 457,26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA GRONDA DELL'IMMOBILE PROSPICIENTE IL VICOLO DELLA BARAZZINA (TRATTO TRA IL CIVICO 3 E VIA DELLA CROCE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ING. ALESSANDRO BONINI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.000,00 PER GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI – CIG Z723A60B17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VESTIARIO ESTIVO PER OPERAIO NUOVO ASSUNTO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOMO CONFEZIONI DA LAVORO E PUBBLICITARIE DI VAIANI BRUNO &amp; C. DI PRATO (PO) TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 , COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO SPESA DI EURO 351,61. - CIG. N. ZD13A5BACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEI LAVORI PER DIMISSIONI DEL DIRETTORE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI € 488,00 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO NELL’AMBITO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DETERMINAZIONE N° 70 DEL 13/02/2017 ALLA DITTA NIVI CREDIT S.R.L., DIVISIONE E.M.O. CON SEDE A FIRENZE, VIA O. DA PORDENONE N. 20, C.F. 04105740486– CIG Z553A5DEFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ E SOSTA PER LO SVOLGIMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTI FIERA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER CANTIERE EDILE NEL TRATTO DI VIA MONTEBUONI POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 137.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 41/2013 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA ALLA DITTA CHIANTI MULTISERVICE S.R.L. E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO - CIG 9301184BD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIA MONSIGNOR BINAZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 23 L.R.T. N 44/2022 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DEL VICOLO DELLA BARAZZINA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL NC 3 E L’INTERSEZIONE CON LA VIA DELLA CROCE PER MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE POSTO IN VIA DELLA CROCE NNCC 16 E 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 14 E LUNEDI’ 15 MAGGIO  2023 - AFFIDAMENTO STAMPATI  TRAMITE MEPA - IMPEGNO € 1.823,41 - CIG  ZBB3A56F43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONVENZIONE AREA PEEP - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31, LEGGE 448/1998 – SIG.RA PAGLIAI ELISABETTA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA COMPETITIVA DENOMINATA 6^ MEMORIAL PIERO FORCONI IN PROGRAMMA IL GIORNO 1 OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 14 E LUNEDI’ 15 MAGGIO 2023 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA SP71-VIA DEL FERRONE TRA IL KM 0+000 E IL KM 0+100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 14 E LUNEDI’ 15 MAGGIO  2023 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PROVVISORIA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA DELLA LIBERTÀ ALTEZZA CIVICO 18 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’UVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI RASSEGNATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N. 277 CON DECORRENZA DAL 03/04/2023 – ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 02/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELL'UVA 2023 DIVIETO DI INTRODURRE, VENDERE E SOMMINISTRARE BEVANDE IN LATTINA, BOTTIGLIA E QUALSIASI ALTRO CONTENITORE DI VETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIA MONSIGNOR BINAZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 148 A FAR DATA DAL 13/04/2023 - ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 12/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO DIPENDENTI CENTRO OPERATIVO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOMO - CONFEZIONI DA LAVORO E PUBBLICITARIE DI VAIANI BRUNO E C. DI PRATO (PO) - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.161,97 - CIG. N. Z703A4CBE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ COLLEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA 97° EDIZIONE DELLA FESTA DELL'UVA 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 248/2022 - ANNULLAMENTO ACCERTAMENTO D'ENTRATA N. 153/2022 - NUOVO ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 1.276,22. SUL BILANCIO PLURIENNALE 2023-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEI POSTI MERCATO IN PIAZZA BUONDELMONTI  IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITÀ PER CONSENTIRE LE PROVE GENERALI DELLA 97° EDIZIONE DELLA FESTA DELL’UVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE SU STRADE E AREE PUBBLICHE – ANNO 2022.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP N. B69D22000460005 - CIG 9315769FC2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA  NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI A.E. 2023-2024 E A.E. 2024-2025. CIG ZE43997C77.AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE TEMPORANEA AL TRANSITO ED ALLA SOSTA AI VEICOLI AVENTI M.C.P.C. SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE NELL’AREA DI PARCHEGGIO DI PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO – INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DI DISAMINA ISTANZE DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE NEL PARCHEGGIO  DI VIA MARIANNA MALTONI FRONTE CIVICO 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PROVVISORIA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA DELLA LIBERTÀ ALTEZZA CIVICO 18 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’UVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL PALETTO TIPO CHIODO FIORENTINO A DOPPIO GANCIO FORGIATO DI TIPO SFILABILE DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA73A45561</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA VIA DELLA FONTE PER MONTAGGIO TRIBUNA IN PIAZZA BUONDELMONTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DI UNA PENSILINA DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC CON SEDE LEGALE VIA DEL MELETO 2B, GREVE IN CHIANTI (P.I.02331340485). IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z863A4263F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CONSENTIRE IL MONTAGGIO DELLA TRIBUNA PER MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE “SASSINERI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA MORANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E MAGAZZINIERE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART.1,COMMA 450 , DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONFEZIONI ORSI SRL DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.701,98 - CIG. N.Z803A37B02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA DELLA SODERA E VIA POGGIO DI POZZOLATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER ASFALTATURA E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TRATTO DI VIA DELLA LIBERTA’ COMPRESO TRA IL CIVICO 21 ED IL CIVICO 27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE A "LA NAZIONE" TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART.1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROBIN SRL DI BOLOGNA  - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 179,99 - CIG. N. Z383A2C7C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI  “ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI” CAT. B, DEL SIG. RESTAINO NUNZIO VITO CON DECORRENZA DAL 13/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO ALIMENTARE NEL PARCO DELLA BARAZZINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N.  512/2022. ABBATTIMENTO RETTE NIDO MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CENA DEL RIONE DEL PALLÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA FRASSINETI S.R.L. DI SESTO F.NO (P.IVA 04475540482). IMPEGNO SPESA DI € 41.846,00. CUP B67H23000170004 - CIG N.9684754FD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO EDILE IN VIA MORANDI ALTEZZA CIVICO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI E/O CONSEGUENTI AL PROCESSO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA, ORIGINATO DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI CON TARGA ESTERA E NEI CONFRONTI DI OBBLIGATI IN SOLIDO E TRASGRESSORI NON RESIDENTI IN TERRITORIO ITALIANO E/O ISCRITTI A.I.R.E., COMPRESO IL RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE, PER LA DURATA DI ANNI 3 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARIDA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SESTRI LEVANTE, VIA MONSIGNOR VATTUONE, 9/6, P.IVA 01338160995 – CIG 8995827747 – RIMODULAZIONE IMPEGNI: ANNULLAMENTO IMPEGNO 142/2022 ED INCREMENTO IMPEGNO N° 140/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO EDILE IN VIA VANNI ALTEZZA CIVICO 29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER ASFALTATURA E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TRATTO DI VIA DEL FERRONE COMPRESO TRA IL CIVICO 69 ED IL CIVICO 71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI € 5.000,00 AL COMITATO DI GEMELLAGGIO DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA MACCHINA RIVETTATRICE ALLA DITTA MB SRL CON SEDE LEGALE  IN VIA PISANA  412/A, SCANDICCI (FI) -  C.F. E P.I.: 01896970470  -  PER  L'IMPORTO  COMPLESSIVO  DI €. 402,60  IVA 22% COMPRESA. CIG: ZC93A0EE15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER ASFALTATURA E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIALE SAN LUCA. SOSPENSIONE PROVVISORIA IMPIANTO SEMAFORICO POSTO ALL’INTERSEZIONE TRA VIALE SAN LUCA E VIA FABBIOLLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE PER L’ESERCIZIO 2022” ALLA SOCIETA’  MAGGIOLI S.P.A.  (P. IVA 02066400405) TRAMITE  RICORSO AL  MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) A MEZZO ORDINE DIRETTO DI  ACQUISTO (ODA) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2488,80 (CIG Z923A01548)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER ASFALTATURA E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TRATTO DI VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO COMPRESO TRA IL KM 5+380 E IL KM 5+550.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE  I SEMESTRE 2023 - CIG  Z8A3A38A73 – IMPEGNO DI SPESA € 1.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER ASFALTATURA E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TRATTO DEL VIALE SAN LUCA COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA ALDO MORO E L’INTERSEZIONE CON VIA  ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA A.E. 2023/2024 E 2024/2025. CIG ZE43997C77. COSTITUZIONE COMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI ASFALTATURA IN ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI SALUTE DEGLI ALBERI PRESENTI IN AREE PUBBLICHE (PARCHEGGIO DI MEZZOMONTE, VIA DI FABBIOLLE, GIARDINO DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA BUOZZI, VIA MONTE S. ANTONIO E VIA VANNI) AL DOTT. FOR. SIMONE PINZAUTI DI FIRENZE (P.IVA 05594120486). IMPEGNO DI SPESA DI € 2.093,52.  CIG Z6E3A21D08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI AL SOTTOPASSO DELLA SUPERSTARDA FIRENZE – SIENA POSTA IN VIA DELLA TORRICELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA’ PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE NEL PARCHEGGIO DI PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU AREE VERDI DEI RESEDE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FEDERICO FORNI CON SEDE LEGALE IN VIA PAOLIERI, 41 – IMPRUNETA (FI) – P.I.:  05376000484 E C.F.: FRNFRC78P04D612W PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 1.500,00 IVA 22%  INCLUSA. CIG: Z3F3A26D82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO STRAORDINARIO IN PIAZZA BUONDELMONTI PER IL GIORNO 17 SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA G.M.V AGRICENTRE S.R.L – P.I. E C.F.: 01302760473. IMPORTO TOTALE DI  € 1.400,00 IVA 22% INCLUSA. CIG: ZB93A28F5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI ASFALTATURA IN ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRETTIVA ORGANIZZATIVA INTERNA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE AGENTE CONTABILE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 – IMPEGNO DI € 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI CHIUSURA STRADA NEL TRATTO DI VIA DI MONTECCHIO INTERNA PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO NOTIFICAZIONI EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 748,54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E ASFALTATURA IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN VIA PAOLIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TPL INTEGRATO SCOLASTICO ( AMBITO EXTRA-URBANO) ANNUALITA' 2023. IMPEGNO DI SPESA PER € 124.000,00  (COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO STRAORDINARIO A IMPRUNETA PER IL GIORNO 10 SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ENTE, ATTI PROPEDEUTICI E CONSEGUENTI PER IL TRIENNIO 2023/2025 (ESERCIZI FINANZIARI 2022/2023/2024) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOC. STUDIO SIGAUDO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA03A0DF1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BUONDELMONTI PER IL GIORNO 9 SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE EX TASI ANNO 2023 DI €74.726,97. IMPEGNO SPESA DI € 80.363,23. CUP B62B23000060005 - CIG N.9672323D6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA IN ALCUNE VIE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO LOC. DESCO PER L'ALLESTIMENTO E LA LA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA PRESSO IL TABERNACOLO DELL'ULIVO DELLA MADONNA IL GIORNO 24 AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA D’INFANZIA A TAVARNUZZE – CODICE ARES FIAA824027.  APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B69I22000590004 - CIG ZEB366D7A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA COMPETITIVA DENOMINATA 1^ TROFEO DELL’UVA IL GIORNO 27 AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI CINQUE ANNI, CON FACOLTÀ DI PROROGA DI ULTERIORI 6 MESI , AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA – CIG. 9522525C36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NIDO COMUNALE  ANNALITÀ 2024 E 2025. CIG. Z0A3A0C759</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CENA DEL RIONE DEL S. ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE IN URGENZA – IMPEGNO DI SPESA DI € 599,00 – CIG ZD43A0C6E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DEL DESCO ALTEZZA CIVICO 11 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER TRASLOCO NEL TRATTO DI VIA TURATI COMPRESO TRA IL CIVICO 27 E L’INTERSEZIONE CON VIA P. TOGLIATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE –  IMPEGNO DI SPESA PER MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E EDIFICI COMUNALI; LOTTA ALLA PROCESSIORIA DEL PINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA ROVAI N. 45 A MONTELUPO FIORENTINO (FI) – P.I./C.F.: 05903090487 PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 1.500,60 IVA 22%  INCLUSA. CIG: ZD83A08F19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA MONTEBUONI COMPRESO TRA IL CIVICO 217 E L’INTERSEZIONE CON VIA DELLA RESISTENZA PER SMONTAGGIO GRU EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO - SERVIZIO DI VERIFICA  OBBLIGATORIA ANNUALE DEL PONTE A DUE COLONNE DELL'OFFICINA MECCANICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.P. RIPARAZIONI DI MARTELLI PAOLO - C.F.:MRTPLA92C10I046W E P.I. 06291260484 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 195,20 IVA 22% INCLUSA. CIG: ZC13A08BD7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI CURA VILLA LE TERME. PRESIDIO FALCIANI.- VERIFICA REQUISITI DEL LOCALE DI SOSTA SALME. ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO EX ART 18 L 689 DEL 24/11/1981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER CANTIERE EDILE NEL TRATTO DI VIA MONTEBUONI POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 137.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L’ISCRIZIONE ANNUALE (QUOTA 2023) ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA TOSCANA DELLA DIPENDENTE COMUNALE CHE SVOLGE LA PRESTAZIONE DI ADDETTO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO ALLA RETE IDRICA IN VIA COLLERAMOLE 53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ED INDENNITÀ DI FUNZIONE PM ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELLA COMPAGNIA DEGLI ORSI ERRANTI A.S.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA DI FABBIOLLE 17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI EDILI NEL TRATTO DI VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO COMPRESO TRA IL KM 0+070 ED IL KM 0+130.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MURI E MANUFATTI STRADALI – ANNO 2022. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.) CUP B67H22004070001 - CIG Z4E377827F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B62B22000480004 - CIG Z8036E0D78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA MONTEBUONI COMPRESO TRA IL CIVICO 217 E L’INTERSEZIONE CON VIA DELLA RESISTENZA PER SMONTAGGIO GRU EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - I RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER ASFALTATURA  STRADE IN VIA DI CAPPELLO E VIA MONTEBUONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI ALLA SOSTA IN VIA II GIUGNO ALTEZZA CIVICO ALTEZZA CIVICO 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MURI E MANUFATTI STRADALI – ANNO 2022. APPROVAZIONE II E ULTIMO S.A.L. CUP B67H22004070001 - CIG Z4E377827F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO, OGGI ARTI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 “ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI” CAT. B1, CON RISERVA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 2 DELLA LEGGE 68/1999 – SOSTITUZIONE MEMBRO ESPERTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER CANTIERE EDILE NEL TRATTO DI VIA MONTEBUONI POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 137.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE A SEGUITO DEL DECRETO DEL SINDACO N. 1 DEL 08/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER ASFALTATURA E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA MONSIGNOR BINAZZI, VIA PAPA GIOVANNI XXIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER ASFALTATURA E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA DON MINZONI, VIA DELLA LIBERTA’ E VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREA PEEP - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31, LEGGE 448/1998 – SIG.RI MARCUCCI VILLELMO E PINZAUTI ANNA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE DAL SIG SALVESTRINI GIOVANNI PER ACQUISTO  OSSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER ASFALTATURA  E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE  IN VIA MAZZINI E VIA FABBIOLLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE AGENTE CONTABILE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER ASFALTATURA  E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA ROMA E RAMPA ACCESSO PARCHEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (ART.33 L. 833 DEL 23/12/1978).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO COMUNALE: RUOLI ORDINARI A.E. 2021/2022. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 1.815,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO ENEL DISTRIBUZIONE  IN VIA DI BRANCOLANO SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE ANCI PER L’ANNO 2023  € 3,883,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA DIPENDENTE MATRICOLA N. 275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE DISCIPLINANTE GLI ORARI, I TURNI, E LA GUARDIA FARMACEUTICA DELLE FARMACIE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2024/2028, AI SENSI DELLA L.R.T. N. 16/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DEL D.L. 1/2012 CONVERTITO IN LEGGE 27/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA PER L’ESECUZIONE DI SAGGI IN VIA DI VITTORIO PRESSO IL PONTE SUL FIUME GREVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO,  EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)  D.LGS N. 50/2016,  DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA – A.E. 2023/2024 – 2024/2025. CIG.ZE43997C77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER POTATURA ALBERI IN VIA DELLE TERRE BIANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – FONDI STATALI – A.S. 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER ASFALTATURA  STRADE IN VIA ROMA E RAMPA ACCESSO PARCHEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE ZONA FIORENTINA SUD EST IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ESCULAPIO E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO – PROROGA TECNICA - I TRIMESTRE 2023 - CIG Z7534979F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI E PER L’UFFICIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA D.P.S. INFORMATICA PER € 1.546,00 IVA INCLUSA CIG Z5B39E3F85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER ASFALTATURA  STRADE IN VIA MAZZINI E VIA FABBIOLLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO ENEL DISTRIBUZIONE  IN VIA DI BRANCOLANO SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MURI E MANUFATTI STRADALI – ANNO 2022. APPROVAZIONE I S.A.L..CUP B67H22004070001- CIG Z4E377827F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B62B22000480004 - CIG Z8036E0D78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER ASFALTATURA  STRADE IN VIA MONSIGNOR BINAZZI, VIA PAPA GIOVANNI XXIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER ASFALTATURA  STRADE IN VIA DON MINZONI, VIA DELLA LIBERTA’ E VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE DEI CANONI DOVUTI DALLA RARI NANTES FLORENTIA A.S.D. PER LA CONCESSIONE DELLA PISCINA “ZODIAC” DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 512/2022. ABBATTIMENTO DELLE TARIFFE DEL NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2022 PER € 2.410,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER TRASLOCO IN VIA A. BARDUCCI ALTEZZA CIVICO 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE GATE2002- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SITER S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 1.854,40 IVA INCLUSA   - CIG Z4139D95C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA HO CHI MINH 7 PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA PRESSO IL PARCHEGGIO FRONTE VILLA CARREGA PER TAGLIO ERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "BOZZA &amp; RISPOSTA" CON SCADENZA 31.12.2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA SRL DI VOLTA MANTOVANA (MN)-  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 - CIG. N.ZD439DAEAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI CAMPIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. FONDI PER SEDI COMUNALI – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO DENOMINATO “PUI -PNRR PER SEDI RIONALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE E ANTICIPO ECONOMALE PER TRASFERTE PERSONALE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO ASFALTATURA STRADALE NEL TRATTO DI VIA DI CAPPELLO COMPRESO TRA IL CIVICO 35 ED IL CIVICO 34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER SPESE POSTALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO ASFALTATURA STRADALE IN VIA DI CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER TRASLOCO CON PIATTAFORMA IN VIA SALVEMINI 29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO – IMPEGNO SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENTI CONTABILI. MODIFICA A SEGUITO PENSIONAMENTO A FAR DATA DALL'1/1/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI  DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE “NOTTI BIANCHE” A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN PIAZZA GARIBALDI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ARCH. ARDINGHI RESPONSABILE PROCEDIMENTO IN MATERIA PAESAGGISTICA IN RELAZIONE A PROPRIETA' ARAGIUSTO MASSIMO A FAR DATA DALL’1/2/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CIVILIA PER L’ANNO 2023 ALLA DITTA DEDAGROUP. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.748,38 IVA INCLUSA   – CIG  Z0639C20F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER TRASLOCO CON PIATTAFORMA IN VIA SALVEMINI 29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA I MAGGIO PER INTERVENTI DI RIPULITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA – ANNO 2023. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA RESTAURI ORIJENT DI HOXHA ORIJENT DI SIGNA (FI) - P.IVA: 06885470481, IMPEGNO SPESA DI € 40.949,30. CIG N. ZE939CB46D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST – RISORSE ECONOMICHE PER LA COPERTURA DEI COSTI DI PERSONALE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 463 IN VIA F. TURATI ALTEZZA NUMERO CIVICO 33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI ALLE MISURE DI SEQUESTRO, FERMO E CONFISCA AMMINISTRATIVA DAL 05/07/2022 AL 21/09/2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DI SCAF SCRL P.IVA 00431980481 – IMPEGNO DI SPESA DI € 1166,16 - CIG ZAF39C9EE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 1098 IN VIA F. TURATI FRONTE  NUMERO CIVICO 27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 8 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN FORMULA ABBONAMENTO E N° 8 APP ANDROID DA EGAF EDIZIONI SRL VIA FILIPPO GUARINI 2 P.IVA 02259990402 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 CMMA 2 LET. A) DEL D.LGS. 50/2016 – CIG ZA639A512F – IMPEGNO DI SPESA DI € 319,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE ALL’ACCESSO E MESSA IN SICUREZZA DELLO SPAZIO MULTIFUNZIONALE UBICATO IN LOCALITÀ BARUFFI. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI ART. 54 C.4 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I...</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO AGENTE CONTABILE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 - ANNULLAMENTO DETERMINA N. 30 DEL 12/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA ASFALTATURA NELLA RAMPA DI INGRESSO DEL PARCHEGGIO POSTO IN VIA CASSIA LOCALITA’ BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE "PIMPIRULINO" A.E. 2022/2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI VIA PAOLIERI ALTEZZA CIVICO 27 PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA  A.S. 2022/2023 DI CUI ALLA DGR N. 753/2022. CONTROLLI EX POST SULLA DOCUMENTAZIONE DI SPESA DEI BENEFICIARI: ECONOMIE DI SPESA PER € 124,42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER ASFALTATURA STRADA IN VIA CASSIA LOCALITA’ BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS PER L’ANNO 2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN PIAZZA GARIBALDI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’UTENZA ELETTRICA E DEL GAS PER L’ANNO 2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0936CEA8D – GAS LOGGIATO DEL PELLEGRINO CIG 92004492B3 – ENERGIA ELETTRICA CIG ZE63302FFF – ENERGIA ELETTRICA POD PIAZZA ACCURSIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO IN VIA MONTE SANT’ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’UTENZA IDRICA PER L’ANNO 2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC139C1598.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO PER INTERVENTO DI TAGLIO ALBERI IN VIA DI CAPPELLO ALTEZZA INGRESSO LAGO VILLA TRIBOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI TAVARNUZZE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNATURA NEL TRATTO DI VIA CASSIA COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA COLLERAMOLE ED IL CIVICO 74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO ENEL DISTRIBUZIONE  IN VIA DON MINZONI ALTEZZA CIVICO 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA TARGA SYSTEM 2023 – ANNULLAMENTO DETERMINAZIONI N° 106 E 107 DEL 31/01/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE RICORSO AL ME.PA. ALLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L., CON SEDE IN BOLOGNA, VIA DEL LITOGRAFO 1, P. IVA 04005550373 – CIG ZBB39A50F6 – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.439,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA HO CHI MINH 7 PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER POTATURA ALBERI NEL TRATTO DI VIA DI FABBIOLLE POSTO ALL’INGRESSO DEL PARCHEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIP. PER LE COMUNICAZIONI - DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.270,00 PER IL CANONE ANNUO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINANTE PER L’ANNO 2023 LA CHIUSURA PER FERIE ESTIVE DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO EDILE IN VIA VANNI ALTEZZA CIVICO 60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA DIPENDENTE MATRICOLA N. 240</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. ALL’ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA - CIG Z8739A51A7 – IMPEGNO DI SPESA N° 153/2023 DI € 1.415,36 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A)  ALLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA, CON SEDE IN ROMA VIA DEI PREFETTI, 46, C.F./P.IVA 15483121008 – RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 97 DEL 26/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MOTORADUNO IN PIAZZA A. BANDINELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023  - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE LASTRA A SIGNA P.IVA 05619150484 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) D.LGS. 50/2016 - CIG  Z8D39A514F – IMPEGNO DI SPESA DI € 954,87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO GARA CICLISTICA CICLISTICA COMPETITIVA 63^ COPPA FAUSTO COPPI - MEMORIAL MORENO POLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE RESTRINGIMENTO CARREGGIATA A TUTTI I VEICOLI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI TABELLONI PUBBLICITARI  IN VIA MONTEBUONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DI € 16.807,00 A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO “AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" COMUNI APRILE 2022”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CUP B61F22004500006 CIG  ZE739893EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA CANINA IN PIAZZA DON CHELLINI A TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2022. APPROVAZIONE DEL I STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI (S.A.L.). CUP: B67H22004530004 – CIG Z5038251EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L. DI FIRENZE (P.I. 05732440481). IMPEGNO DI SPESA DI € 54.900,00. CIG 9624559557</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNATURA NEL TRATTO DI VIA CASSIA COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA COLLERAMOLE ED IL CIVICO 74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA DELLA LIBERTA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA A.E. 2022/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RISORSE INTEGRATIVE DI CUI AL D.D. N. 26095 DEL 23/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PROVVISORIA IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE POSTO IN VIA DELLA LIBERTA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCI-DIGITALE CIG Z2F39A5177 IMPEGNO DI SPESA DI € 1.462,78 E ALL’ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA CIG Z8739A51A7 IMPEGNO DI SPESA DI € 1.415,36 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A)  ALLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA, CON SEDE IN ROMA VIA DEI PREFETTI, 46, C.F./P.IVA 15483121008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA MONSIGNOR BINAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE PER L’ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E PREVISIONE DI SPESA PER LA CONSULTAZIONE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI € 8.633,73 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO E DEL LINK WIFI  PER L’ANNO 2023 PER UN IMPORTO DI € 2.562,00 IVA INCLUSA – CIG Z7239AB4E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA REPUBBLICA 54 PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO RELATIVO AL SISTEMA DI RILEVAZIOE FUMI NEL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. STURIALE” DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA ZOOT SISTEMI S.R.L. DI IMPRUNETA (FI), P.IVA 05501050487. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 427,00. CIG ZF1399E00E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA CHIUSURA DEL TRATTO DI PIAZZA BUONDELMONTI COMPRESO TRA PIAZZA BUONDELMONTI E VIA DELLA CROCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER MANIFESTAZIONE NEL PARCHEGGIO DI VIA MONSIGNOR BINAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2022.  APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO. CUP B62B22001130004 - CIG Z76391713F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CENA DEL RIONE DEL PALLÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA E TASSA DI POSSESSO UFFICIO MOBILE POLIZIA MUNICIPALE TARGATO CG197RH ANNO 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 296,29 E RIPARTIZIONE TRA LE TRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI CHE LO UTILIZZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI VIA PAOLIERI COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 14 ED IL NUMERO CIVICO 16 PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA URBANISTICA E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ALL’ARCH. GIANO ARDINGHI DEL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DI GESTIONE ANTICIPI AGENTE CONTABILE ROSA MARIA MAGGI DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ANNO 2022 - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER TAGLIO ALBERI IN VIA DI  COLLINE ALTEZZA CIVICO 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 21-OCTIES DEL D.LGS. 241/2000 DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE N° 5/2023 DEL 03/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DI GESTIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AGENTE CONTABILE ROSA MARIA MAGGI DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ANNO 2022 - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO NELLA VIA I MAGGIO NELL'AREA RETROSTANTE AL CAPOLINEA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ISTITUITI CON ORDINANZA N° 219 DEL 27/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE ED ARTICOLI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO A TUTTI I VEICOLI PER LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA PONTE A JOZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE A.E. 2022/2023. REVOCA DETERMINAZIONE N. 47/2022 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2.391,98 (COMPRESA IVA AL 5%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER CANTIERE EDILE NEL TRATTO DI VIA MONTEBUONI POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 137.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTAPER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI CINQUE ANNI-NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE- CIG. 9522525C36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PROVVISORIA IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE POSTO IN VIA DELLA LIBERTA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE CHIANTIFORM. IMPEGNO SPESA DI € 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA DELLA LIBERTA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DEL RIPRISTINO DELLE ANOMALIE RISCONTRATE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI IN FASE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZDF39A1AEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA DELLA FONTE POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO, OGGI ARTI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 “ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI” CAT. B1, CON RISERVA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 2 DELLA LEGGE 68/1999 - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA NEL FOSSO DI GUARDIA IN VIA B. BUOZZI PRESSO IL PARCHEGGIO CHE COSTEGGIA LA SUPERSTRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DELL'IMPEGNO 1559/2022 A FAVORE DELLA DITTA WEBKORNER PER UN IMPORTO DI € 2.379,00 IVA INCLUSA -CIG Z8F39186B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PERMESSO N° 1110 IN VIA G. DI VITTORIO ALTEZZA CIVICO 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA GENNAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA MONSIGNOR BINAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER L’ANNO 2023 CIG ZCF2A3A561  – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DI € 1.300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI, A.E. 2023/2024 E 2024/2025, EX ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, SVOLTA  AI SENSI DELL’ART. 95 COMMA 7 DEL D.LGS N. 50/2016. CIG ZE43997C77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PROVVISORIA IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE POSTO IN VIA DELLA LIBERTA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI CURA VILLA LE TERME. PRESIDIO FALCIANI.- VERIFICA REQUISITI CAPPELLE DEL COMMIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE - ANNO 2022 DELL’AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 12.000,00 - CIG 8137904AD1 - CIG DERIVATO Z183975D35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PROVVISORIA IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE POSTO IN VIA DELLA LIBERTA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA MONSIGNOR BINAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 1505 POSTO IN VIA DEL DESCO ALTEZZA NUMERO CIVICO 47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 55 DEL 18/01/2023 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA  L’ORCHIDEA SNC DI NENCIONI ALESSANDRA E C. VIA DELLA REPUBBLICA, N. 89  -  50023 TAVARNUZZE (FI) PER LA FORNITURA DI SERTI IN ALLORO E BOUQUETS DI FIORI PER GLI ANNI 2023 E 2024 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.500,00 - CIG Z36398D011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 1517 POSTO IN VIA DEL DESCO ALTEZZA NUMERO CIVICO 47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNATURA NEL TRATTO DI VIA CASSIA COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA COLLERAMOLE ED IL CIVICO 74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO 0/6 DI CUI ALLA DGR N. 512/2022. REVOCA ACCERTAMENTI IN ENTRATA RELATIVI ALLE  RISORSE ANNUALITA'  2022 DI € 76.403,63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNATURA NEL TRATTO DI VIA DI COLLERAMOLE  COMPRESO TRA IL CIVICO 9 E L’INTERSEZIONE CON VIA SAN CRISTOFANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL – C.F. E P.I. 03562980486, PER L’IMPORTO DI € 2.400,00, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 2.928,00 CIG Z5539922F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO NEL TRATTO DI VIA CASSIA INTERNA COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON LA VIA CASSIA E IL PARCHEGGIO DEI BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI PNEUMATICI E DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI SAS CON SEDE LEGALE IN VIA DI MONTECCHIO, 4 - IMPRUNETA  – P.IVA 05240320480 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.440,00, IVA 22%  INCLUSA. CIG Z003992294</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER RADUNO AUTO IN PIAZZA A. DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONDOMINIO ZODIAC - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA DELLA LIBERTA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI € 1.345,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP SRL DI FIRENZE (C.F. E P.IVA 02267700488) DEL SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2023 PER L'IMPORTO DI € 1.280,00 IVA INCLUSA. CIG ZD13992110</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE TRATTO DI VIA VALIANO POSTO ALTEZZA INTERSEZIONE CON VIA DI FABBIOLLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA NEL FOSSO DI GUARDIA IN VIA B. BUOZZI PRESSO IL PARCHEGGIO CHE COSTEGGIA LA SUPERSTRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE FOTOCELLULE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE ESTERNA DELL’EDIFICIO UBICATO IN VIA FRATELLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE ALLA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L. - VIA ROMA N. 317, PRATO (PO) – P.IVA 02270650977 PER L’IMPORTO DI € 1.588,00 OLTRE IVA 22% PER COMPLESSIVI € 1.937,36. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZCF3992181</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE ED ACQUE SAPONOSE, STASATURA PARZIALE TUBAZIONI IN ENTRATA ED USCITA, NEGLI EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI SNC DI CHINI CARLO E SIMONA, CON SEDE LEGALE IN  VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 68, IMPRUNETA -  C.F./P.I.  04473560482 - PER UN IMPORTO TOTALE DI € 1.000,00  OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 1.220,00. CIG Z4D39921C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA REPUBBLICA E VIA CASSIA PER INTERVENTO ALLA “CASA CANTONIERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER GLI EDIFICI COMUNALI  -  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 8 – GREVE IN CHIANTI (FI)  P.I. 05833240483 E C.F. SNFRCR74E27D612U PER L’IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA. CIG Z643992214</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DA SABATO 08/04/2023 FINO A VENERDÌ 14/04/2023 COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (C.F. E P.I. 06797000483) DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 1.500,00 OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 1.830,00 CIG Z453992096</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI CURA VILLA LE TERME. PRESIDIO FALCIANI.- VERIFICA REQUISITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI ALLA VIABILITA’ PER LAVORI DI RIFACIMENTO ALZANELLA  IN PIAZZA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 2.440,00 IVA INCLUSA. CIG Z903992036</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 21-OCTIES DEL D.LGS. 241/2000 DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE N° 20/2023 DEL 08/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Contravvenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA DIPENDENTI MATRICOLEN. 265 E 268</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICOALTERNATO A TUTTI I VEICOLI PER LAVORI DI POTATURA ALBERI IN VIA DELLA LIBERTA’ ALTEZZA GIARDINO DELLA BARAZZINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE – CONCESSIONE CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 27-BIS D.LGS. N. 151/2001 - DIPENDENTE MATRICOLA  N. 275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI E.R.P. - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI LEGATI AL SUPERBONUS 110% DI CUI ALLA LEGGE 7772020 – DISCIPLINARE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E CASA  SPA – IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI PROGETTO IMMOBILIARE VIA CASSIA, BOTTAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA IN ALCUNE VIE DI TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE PER SCARICO MATERIALIO IN VIA DI RIBOIA ALTEZZA CIVICO 13/D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MATRICOLA N. 253 A FAR DATA DAL 01/02/2023 - ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO DI SOSTA PER LAVORI DI POTATURA ALBERI NEL PARCHEGGIO DI VIA B. BUOZZI ALTEZZA CIVICO 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO DEI SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI AD “ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A” - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNUALITA’  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 21-OCTIES DEL D.LGS. 241/2000 DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE N° 29/2023 DEL 15/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Contravvenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SUPPORTO MONITOR E UN’ASTA PER MICROFONO PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO AUDIO-VIDEO DEI LOGGIATI DEL PELLEGRINO ALLA DITTA EXPOMEETING PER UN IMPORTO DI € 622,20 IVA INCLUSA  – CIG ZBF3984678</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIALE SAN LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO GESTIONE TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO NEL TRATTO DI VIA CASSIA INTERNA COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON LA VIA CASSIA E IL PARCHEGGIO DEI BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNATURA NEL TRATTO DI VIA DI COLLERAMOLE  COMPRESO TRA IL CIVICO 9 E L’INTERSEZIONE CON VIA SAN CRISTOFANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO GESTIONE SPESE POSTALI E DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNATURA NEL TRATTO DI VIA CASSIA COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA COLLERAMOLE ED IL CIVICO 74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO GESTIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CON ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO NEL TRATTO  DI VIA PONTE A IOZZI POSTO ALL’ALTEZZA DELL’INTERSEZIONE CON VIA G. ROSSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE SERVIZO SOCIO-EDUCATIVO ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELL DITTA EASY DOCUMENT PER L’ACQUISTO DI NUOVE FIRME DIGITALI PER UN IMPORTO DI € 500,00 IVA INCLUSA – CIG  ZF73983FFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA LA TRANSITO VEICOLARE DELLA VIA COLLERAMOLE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL NC 37 ED IL NC 37/A PER CEDIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI POTATURA ALBERI IN VIA DELLA LIBERTA’ E VIA MONSIGNOR BINAZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA DELLA FONTE POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 66 - INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 40 DEL 24/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMEBNTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL NIDO COMUNALE, ANNO 2023. CIG. Z633977944</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2022.  APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP B62B220011- CIG Z76391713F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI  IN VIA PRACHATICE ALTEZZA CIVICO 11-13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA G.SALVEMINI ALTEZZA CIVICO 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE -IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI MATRICOLE N. 215 E 240</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTO PRESTITO E LETTURA PRESSO LA PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE ALL'INTERNO DEL PROGETTO PATTO PER LA LETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA ROMA PRESSO IL NUMERO CIVICO 51 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 407,35  PER CANONE RAI ANNO 2023 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CON ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO DI VIA PONTE A IOZZI COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA G. ROSSA E L’INTERSEZIONE CON VIA DI LANCIOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA CHIANTI MULTI SERVICE S.R.L. DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA PRESSO IL LOGGIATO DEL PELLEGRINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI POTATURA ALBERI IN VIA DON MINZONI ALTEZZA CIVICO 10-14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA DELLA FONTE POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO II DEL REGOLAMENTO UFFICIO AVVOCATURA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CON ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA IN VIA GUIDO ROSSA E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DI VIA PONTE A IOZZI COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA G. ROSSA E L’INTERSEZIONE CON VIA DI LANCIOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" PER IL PERIODO MARZO 2023/FEBBRAIO 2024 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020, CONVERTITO CON L. 120/2020, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDITRICE S.I.F.I.C. SRL DI ANCONA (AN) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.490,00 - CIG N. Z003972C94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI POTATURA ALBERI IN VIA DELLA LIBERTA’ ALTEZZA CIVICO 17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA I MAGGIO PER INTERVENTI DI RIPULITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ENTIONLINE" PER IL PERIODO 08.02.2023/07.02.2026 TRMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA PA S.R.L. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.272,86 - CIG N.Z423972EAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA PRESSO IL PARCHEGGIO FRONTE VILLA CARREGA PER TAGLIO ERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL’ART. 12-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 (CODICE DELLA STRADA) ALLA SIG.RA G. G., DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ UNIPARK S.R.L CON SEDE IN CASCINA, VIALE EUROPA 67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER CORRISPETTIVI DA A CASA S.P.A., NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI IMPRUNETA. ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI RESPONSABILI DEI  SERVIZI; PROROGA PER L’ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO NEL TRATTO DI VIA SAN CRISTOFANO POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 DELLA FORNITURA DI 4 BATTERIE PER L’UPS DEL SERVER DI TAVARNUZZE PER UN IMPORTO DI € 228,38 IVA INCLUSA– CIG ZCA39765F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO AL 31.12.2022 DELL’AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER SISTEMAZIONE AREA A VERDE DI PIAZZA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETI N. 5 DEL 17/5/2023  E 24 DELL’11/9/2023 – CONFERMA FUNZIONI DI VICE SEGRETARIO (VICARIO) ED ASSEGNAZIONE FUNZIONI DI VICE SEGRETARIO AGGIUNTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI UN MEMBRO DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE “ENTE FESTA DELL’UVA” PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2023-2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A RETE - ANNO 2023. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3C397B268</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNATURA NEL TRATTO DI VIA CASSIA COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA COLLERAMOLE ED IL CIVICO 74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OPERATIVO COMUNALE - NOMINA GARANTE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PROVVISORIA IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE POSTO IN VIA CASSIA LOCALITA’ BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R 285/90 - IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 A FAVORE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER TRASPORTO SALME DI PERSONE DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E DI MANUTENZIONE ANNUALE PER PER L’ANNO 2023 DEL DISSUASORE DI SOSTA “PILOMAT” SITUATO IN PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z9D397B214</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO NEL TRATTO DI VIA CASSIA INTERNA COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON LA VIA CASSIA E IL PARCHEGGIO DEI BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DEL DESCO PRESSO IL NUMERO CIVICO 50 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DEL SANTO PATRONO 18 OTTOBRE - RIPRISTINO DEL MARTEDI', QUALE GIORNO DI ASTENSIONE DAL LAVORO DEL  PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO AGENTE CONTABILE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE SPESE DI LITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO GARA CICLISTICA CICLISTICA COMPETITIVA 36^ FIRENZE-EMPOLI MEMORIAL RENZO MALTINTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE - RASA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP DI € 1.500,00 PER ACQUISTI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SOGGETTO A CUI FARANNO CAPO GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DI CUI AL D.LGS. 33/2013 E S.M.I. NOMINA DEL VICE SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO PER INTERVENTO DI TAGLIO ALBERI NELLA SR 2 VIA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 284+850 ED IL KM 284+700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00,  DEL D.LGS. N. 267/00  E DELL'ART. 1  COMMI 583 E 585  DELLA  L. N. 234/2021. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEPILOGO E CONFERIMENTO INCARICHI AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. VINCENZO DEL REGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ A TAVARNUZZE. SPOSTAMENTO DI UN POSTEGGIO ALIMENTARE SU VIA DELLA REPUBBLICA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA PER POTATURA ALBERI IN VIA MONSIGNOR BINAZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE SEGRETARIO GENERALE ANNO 2022. EROGAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLO SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO CONTRASSEGNO N° 1464 IN PIAZZETTA MARRANGOLE FRONTE CIVICO 4 ED ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO INVALIDI  DEL TIPO “GENERICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE  INDIVIDUALE PER L’ANNO 2022. APPROVAZIONE DELLE VALUTAZIONI DELL’ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI INDIVIDUALI AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILI DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO URGENTE ENEL IN  VIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. IMPEGNO SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N. 5 NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 – ATTO RICOGNITIVO A SEGUITO DELLA NOMINA DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE DOTT. VINCENZO DEL REGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 512/2022. ABBATTIMENTO DELLE TARIFFE DEL NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2022 PER € 2.410,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO NEL TRATTO DI VIA CASSIA INTERNA COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON LA VIA CASSIA E IL PARCHEGGIO DEI BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SEGRETARIO TITOLARE PRESSO LA SEDE DI SEGRETERIA DI IMPRUNETA - DOTT. VINCENZO DEL REGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO STRADALE IN VIA DI CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE DR. VINCENZO DEL REGNO, PER NON CONFERMA DEL TITOLARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023 DI CUI ALLA DGR N. 753/2022. APPROVAZIONE GRADUATORIE BENEFICIARI (ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI EDILI IN VIA CODACCI CIVICO 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "M. MALTONI"  A PARTIRE DAL 04 SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO, DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI E DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI FRAGILI  - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI POTATURA ALBERI IN VIA ALDO MORO ALTEZZA CIVICO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO I SEMESTRE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI CUI ALL’ART.141-BIS DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL T.U.L.P.S. E SS.MM.II. INCARICATA DI VALUTARE LE CONDIZIONI DI SOLIDITÀ E SICUREZZA DEI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ PER GLI ANNI 2023 E 2024 A FAVORE DI MOMAX S.R.L. – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG 90163130DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AI CONSIGLIERI COMUNALI DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE NEI LIMITI DI CUI AL COMMA 3 DELL’ART. 1 DEL D.P.R. N. 396/2000 - ANNULLA E SOSTUTUISCE DECRETO 14 DEL 3/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN VIA DELLA FONTE ALTEZZA CIVICO 66 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2022 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIALE SAN LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO SINDACALE N. 8 DELL'1/6/2023. CONFERIMENTO DELEGHE AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. VITALI ANDREA. INTEGRAZIONE DELEGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE UFFICIO STAFF SINDACO – ART. 90 D.LGS. 267/2000. ED INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE CON FUNZIONI DI “ADDETTO STAMPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO DPI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNATURA NEL TRATTO DI VIA DI COLLERAMOLE  COMPRESO TRA IL CIVICO 9 E L’INTERSEZIONE CON VIA SAN CRISTOFANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI CURA VILLA LE TERME. PRESIDIO FALCIANI.- VERIFICA REQUISITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) DEL COMUNE DI IMPRUNETA AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO SPESE PER AVVIO PROCEDIMENTI GIUDIZIALI E SPESE DI NOTIFICAZIONE UFFICIO LEGALE ANNO 2022 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE TAVOLO POLITICHE DI GENERE - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE - RASA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' IN VIA DELLA REPUBBLICA E VIA DELLA RESISTENZA PER CONSENTIRE LE PROVE DEL NUOVO MERCATO SETTIMANALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PROVVISORIA IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE POSTO IN VIA CASSIA LOCALITA’ BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.780,00. ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AI CONSIGLIERI COMUNALI DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE NEI LIMITI DI CUI AL COMMA 3 DELL’ART. 1 DEL D.P.R. N. 396/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO ANNO 2022 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N. 3 DEL 4/4/2023, N. 4 DEL 14/4/2023 E N. 10 DEL 22/6/2023. TERZA   MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNATURA NEL TRATTO DI VIA CASSIA COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA COLLERAMOLE ED IL CIVICO 74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER LA PULIZIA DEL BAGNO PUBBLICO DI TAVARNUZZE PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.340,25 - CIG. N. 8210981BDD - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10,40 PER QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 1373 IN VIA FALCIANI FRONTE  NUMERO CIVICO 92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI TRE MEMBRI DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE “ENTE FESTA DELL’UVA” PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2023-2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI QUATTRO COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI” CON SEDE LEGALE IN VIA VANNI 23, IMPRUNETA, PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2023-2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPO SPESE POSTALI E DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA IN VIALE SAN LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPO ECONOMALE TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N. 3 DEL 4/4/2023 E N. 4 DEL 14/4/2023. SECONDA  MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI POTATURA ALBERI IN VIA CASSIA ALTEZZA KM 291+730</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AGLI ASSESSORI COMUNALI DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE NEI LIMITI DI CUI AL COMMA 3 DELL’ART. 1 DEL D.P.R. N. 396/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI POTATURA ALBERI IN VIA CASSIA INTERNA ALTEZZA CIVICO 27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE AGENTE CONTABILE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER MODIFICHE IN ALCUNE STRADE COMUNALI DEL  SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELEGHE AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. VITALI ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023.  NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE ED ASSEGNAZIONE DELLE DELEGHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI POTATURA ALBERI IN VIA DELLA COOPERAZIONE FRONTE CIVICO 1/3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE ECONOMO - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - I TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PORTALE UNICO DEL RECLUTAMENTO – DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DEL CAMINETTO E DELLA STUFA E RELATIVE CANNE FUMARIE A LORO SERVIZIO PRESSO L’APPARTAMENTO POSTO NEL COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIABILITÀ PER MANIFESTAZIONE BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 2023 NEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIALE SAN LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N. 3 DEL 4/4/2023 MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI PER L’ANNO 2023. INTEGRAZIONE PER ULTERIORE APERTURA NEL PERIODO ESTIVO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL I SEMESTRE 2023 (N.6 MESI). APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT) – P.IVA 01562490472 ED IMPEGNO SPESA DI € 23.314,20. CIG ZDB396C2E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA FABBIOLLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLA LICENZA E ACQUISTO DI UN' ULTERIORE LICENZA SOFTWARE DAMEWARE REMOTE SUPPORT MEDIANTE ACQUISTO ME.P.A DALLA DITTA EUREX PER UN MPORTO DI € 328,18 IVA INCLUSA – CIG Z3339657D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI PER L’ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE SEGRETARIO GENERALE ANNO 2021. EROGAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLO SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO CONTRASSEGNO N° 1562 IN VIA DELLA LIBERTA’ ALTEZZA CIVICO 13 ED ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO INVALIDI  DEL TIPO “GENERICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2023 - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO CON AUTOGRU IN VIA DELLA REPUBBLICA 81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE DELEGHE ASSESSORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA LESCHIUTTA DEL DOTT. GIOVANNI ZANOBINI E C SAS. PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE, DELLA VARIAZIONE DI NATURA GIURIDICA E DI DENOMINAZIONE E DI VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCREENING MAMMOGRAFICO 2023 A TAVARNUZZE. RICHIESTA UTILIZZO LOCALI DA PARTE DELL’ASL. APPROVAZIONE BOZZA VERBALE DI CONSEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI AL D.L. 102/2013 CONVERTITO DALLA L. 124/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURRESI &amp; FOSSATI SNC DI BURRESI M. E FOSSATI B. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 329,40 - CIG. N.ZB437CDD3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTÀ 2018 – QUOTA SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA PER COSTI LEGATI ALL’ATTIVAZIONE DI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PRIORITÀ D’INTERVENTO N. 5 DELLE LINEE GUIDA MINISTERIALI) E PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE, PUNTI DI ACCESSO ALLE MISURE DI INCLUSIONE (PRIORITÀ D’INTERVENTO N. 3 DELLE LINEE GUIDA MINISTERIALI):  - CUP  N. B51E19000020001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2022.  APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG Z0B38DB3E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, DEI MONTASCALE E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATE NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L’ANNO 2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG Z8339564AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE  -ANNUALITA' 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1530/2022. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 1918,99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI RETTIFICA PER MERO ERRORE DI IMPUTAZIONE CONTABILE NELLA DET. 786/2022 “DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E SPORTELLO BADANTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2C38E50D9”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INCENTIVI IMU RECUPERO EVASIONE 2021 E 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE SU STRADE E AREE PUBBLICHE – ANNO 2022.  APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 E ULTIMO DEL 27/12/2022 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE. CUP N. B69D22000460005 - CIG 9315769FC2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX STAZIONE TAVARNUZZE PER L’ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4A394BB60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ARRETRATI CCNL 2019 2021, EX DIPENDENTE MATR, 149  STORNO MANDATO DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE NUOVI GIORNI – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELELAVORO IMPEGNO SPESA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2022.  APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL. CIG 91077110E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 DI CUI AOLLA DGR N. 753/2022. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER € 27.284,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE BENI IMMOBILI 2022 - AREA POSTA IN LOCALITÀ TAVARNUZZE – VIA DELLA REPUBBLICA N. 100/106 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CESSIONE AI FRONTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO SOMME SU VARI CAPITOLI A TITOLO DI RIMBORSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUC - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'  DI  CUI  AL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 22 OTTOBRE 2019-  ATTIVAZIONE N. 1 PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER ALUNNO FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO AFFETTO DA IPOACUSIA - SERVIZIO AFFIDATO A "ELFO - ONLUS - SOC. COOP. SOCIALE" - CIG Z3637A5775 – RIDISTRIBUZIONE RISORSE PER ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTÀ 2018 – QUOTA SERVIZI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI RESIDUI - CUP  N. B51E19000020001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI PER IL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DIURNO L’ ARCOLAIO TAVARNUZZE (COMUNE DI IMPRUNETA). IMPEGNO DI SPESA € 6.524,00 OLTRE IVA CIG Z3E39015C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2022.  APPROVAZIONE II S.A.L. AL 14/12/2022. CIG 9256780881 - CUP B62H22004940004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA I. 998/2022 ASSUNTO CON DT 362-2022 (CIG 9217445C3B) - ICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA. - CIG 7240076BB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTÀ 2018 – QUOTA SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE E DI SOSTEGNO AL REDDITO CUP N.  B51E1900002000 – CIG 7751335BFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITO QUOTA SOCIALE RETTA DI RICOVERO I. M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE SPESE DI LITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2022-APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI RINUNCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 - PRESA D'ATTO CDI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI E VIABILITÀ COMUNALI E DI REALIZZAZIONE DELL’ACCESSO ALLA PIAZZA DON CHELLINI.  APPROVAZIONE II E ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI. CIG 9004208B7E - CUP B67H21010420004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POTATURA E ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE – ANNO 2022. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.800/2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACER GIARDINI DI SANDRO E SIMONE ACCIAI S.N.C. (P.IVA E C.F. 02185260482). IMPORTO € 19.764,00 IVA INCLUSA. CIG Z0739166F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 15.08.2022. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. - CIG ZCF377B6EA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE BIANCHE E ASFALTI A CALDO - ANNO 2022. APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL. CIG N.9119689D6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE STRAORDINARIA – ANNO 2022. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP B67H22004540004 - CIG Z733825287.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PERSONALE. RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “ESPERTO  AMMINISTRATIVO E CONTABILE”  CAT. C DELLA SIG.RA IVANA MARSANGO CON DECORRENZA DAL 30/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI RASSEGNATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N. 280 CON DECORRENZA DAL 31/12/2022 – ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 30/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI IMPRUNETA  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO DI “ESPERTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE” CAT. C – APPROVAZIONE VERBALI E CONCLUSIONE SENZA ESITO DELLA PROCEDURA SELETTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATYO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 ANNI DI CUI ALLA DGR. 512/2022. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO E.F. 2022 PER  € 76.403,63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE EX D.LGS. N. 28 DEL 04.03.2010 PER AREE SPORTIVE CAPOLUOGO -  PERMUTA AREE – VIA DELLA ROBBIA – IMPRUNETA. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI PERMUTA AREE E COSTITUZIONE DI SERVITÙ IN ESECUZIONE DI ACCORDO DI MEDIAZIONE – IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.350,00 PER SPESE CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO FONDI PER RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI NAZIONALI (LEP) DI TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA DI € 39613,40 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE, CON SOFTWARE ED HARDWARE CONNESSI - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO REGIONALE (DECRETO N° 22627 DEL 28/10/2022) DI € 25000,00 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LET A) ALLA DITTA ILES SRL CON SEDE IN PRATO, VIA FRANCO VANNETTI DONNINI 81/1, P.IVA 00259280972 - CIG Z943914E31 - CUP B66F22000230006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE  UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) DI MONTEPAONE (CZ) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1 COMMA 450, DELLA  L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO SPESA DI EURO 900,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE   ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEPEL SRL DI MINERBIO (BO) - IMPEGNO SPESA DI EURO 350,00 - CIG. N. ZE938CFF86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 ALL'ASSOCIAZIONE ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE)  DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A)  DEL D.L. 16/07/2020,CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE" PER L'ANNO 2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DI MILANO (MI) -  IMPEGNO SPESA DI EURO 89,00 - CIG. N. Z5838CF8CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS PACCHETTO COMPLETO" PER L'ANNO 2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBKIKA SRL DI VOLTA MANTOVANA (MN) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 370,00 - CIG. N.Z0538C5A24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DALLA MAGGIOLI S.P.A PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 12.200,00 – CIG Z9339223AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 01/10/2022 AL 30/11/2022 - COMPETENZA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021 – PROVVEDIMENTO RICOGNITIVO PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMBIANCATURA E PULIZIA DEL LOCALE REFETTORIO NELLA SCUOLA PRIMARIA “A. STURIALE” DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA DI € 8.690,00. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 778 DEL 12/12/2022. - CIG Z9E38F25F1 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE – IMPEGNO DI SPESA DI € 16,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E DELLA COMMISSIONE EDILIZIA PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI DIGITALI MULTIMEDIALI PER IL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DIURNO PER DISABILI DI TAVARNUZZE “L’ARCOLAIO” ALLA DITTA EXPOMEETING PER UN IMPORTO DI € 3.660,00 IVA INCLUSA – CIG  ZCB3911767</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. ESTENSIONE INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E  RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AL PROGETTISTA ING. LAURA NEGRI DELLO   STUDIO ASSOCIATO “101 PROGETTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA” DI FIRENZE (P.IVA N.07158300488). IMPEGNO DI SPESA DI € 53.027,63.  CUP B64E21001540004 – CIG 9545581E9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL MARCIAPIEDE SX IN VIA MAZZINI A IMPRUNETA. INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE OPERATIVA ALL’ARCH. PIERLUIGI PERRI DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.286,12.  CIG Z393918610</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA DI € 39.465,26. - CIG Z76391713F -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CINQUE GIORNATE DI ASSISTENZA PER I SERVIZI SISTEMISTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA WEBKORNER E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 4.758,00 – CIG Z8F39186B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLISTAMPA S.R.L. DELLA FORNITURA DI PANNELLI E STAMPE PER LA CREAZIONE DI UN PERCORSO ESPOSITIVO PRESSO LA FORNACE AGRESTI PER UN IMPORTO DI € 951,60 IVA INCLUSA– CIG  Z29391598D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO NEL PROFILO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE” CAT. D DELLA DR.SSA REBECCA MEI CON DECORRENZA DAL 15/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 4.575,50 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DA COMMISSIONE ASSISTENZA O CONTRIBUTI STRAORDINARI DA RATIFICARE IN SUCCESSIVA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI DI PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE” CAT. D – APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - SALDO FONDI REGIONALI – A.S. 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TURISTICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ,MONITORAGGIO DELL'ITINERARIO DELLA VIA ROMEA SANESE -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,00 PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PASTI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO PERIODO 1/07/2022-30/11/2022 PER € 1.637,56  COMPRESA IVA AL 4%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE DI CUI AL D.D. N. 24383 DEL 30/11/2022. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 6.107,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS, RIMBORSO NOTIFICAZIONI EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA E UTILIZZO DELLA SIM DATI DEL SISTEMA DI REMOTIZZAZIONE DELL’AUTOVELOX SODI C106  – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. CON SEDE IN SETTIMELLO DI CALENZANO (FI) P.IVA 01573730486 – CIG Z8C3901F08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E SPORTELLO BADANTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2C38E50D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTO AL CENTRO COMMERCIALE NATURALE IMPRUNETA “IL POZZO” E DEL CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI TAVARNUZZE PER EVENTI ED ALLESTIMENTI NATALE 2022-  IMPEGNO SPESA DI COMPLESSIVI  € 4.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLORENCE ART PER LA REALIZZAZIONE DI TRE VOLUMI SULLA FIGURA DI MARIANNA MALTONI PER UN IMPORTO DI € 610,00 IVA INCLUSA   - CIG Z49390CA34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC). PROGETTI PRESENTATI DA ENTI DI TERZO SETTORE. APPROVAZIONE PROGETTI ODV PUBBLICA ASSISTENZA TAVARNUZZE E MISERICORDIA DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER € 2.100,00 ALLA DITTA LEGGERE SRL   - CIG  ZC2390B3E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORLANDINI GROUP S.A.S. DEL TRASPORTO DELLE OPERE DI PAOLO STACCIOLI PER LA MOSTRA CHE SI TERRÀ PRESSO I LOGGIATI DEL PELLEGRINO PER UN IMPORTO DI € 305,00 IVA INCLUSA CIG Z943907B64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONDOMINIO VIA ROMA 32-34 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 16.970,61 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER COMPENSAZIONE QUOTE TPL ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2022 DELLE ENTRATE QUALI CORRISPETTIVI PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE A ETRURIA P.A. PER LA FORNITURA DEI PACCHETTI ALL ANTICORRUZIONE E PIAO - SISTEMA INFORMATIZZATO E INTEGRATO PER LA REDAZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIAO, € 21.000,00 I.E.- CIG ZAB3900FDB  E ANNULLAMENTO DET. 774/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO RT N. 19803/2022 “FONDO PER L’INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA L. 431/98 – II RIPARTO 2022”. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 95.626,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA OCV COMUNE DI BAGNO A RIPOLI - PERIODO 2020 -2021 – DOTT.SSA CRESCIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SERVIZIO MASSIVE MAIL VOXMAIL AL 31/12/2023 PER UN IMPORTO DI € 915,00 IVA INCLUSA – CIG  Z2E38FF311</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 512/2022 ABBATTIMENTO RETTE NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE  PER € 2.410,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA DICEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2022 -  CIG ZAC38DAC50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 30 - LOTTI 3 - 4 -5" - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER € 430,00. DITTA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS S.P.A. DI MILANO (CIG. ZA436CC8D5) ED EURO 614.00 DITTA OLIVETTI SPA DI IVREA (TO) CIG. N. Z6736CC90F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA, A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (18 H. SETTIMANALI),  DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ESPERTO AMMINISTRATIVO” CAT. C, DA ASSEGNARE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 – REVOCA PROCEDURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRATTORINO TOSAERBA PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DELLE STRADE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.V AGRICENTRE S.R.L (P.IVA E C.F. 01302760473). IMPORTO € 11.699,80 IVA INCLUSA. CIG ZDA38F2D4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ARREDI PER ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE PER IL CENTRO L’ARCOLAIO DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NENCINI SPORT S.P.A., P.IVA 03580030488, PER L’IMPORTO DI € 1.085,51 OLTRE IVA, PER COMPLESSIVI € 1.324,31. CIG Z2D38EE044</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA  PER L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI TESORERIA COMUNALE PER  LA  DURATA  DI  CINQUE  ANNI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. - CIG. 9522525C36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “B. DE’ BUONDELMONTI” DI TAVARNUZZE, DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO “DOMENICO GHIRLANDAIO” DI TAVARNUZZE E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “LUCA DELLA ROBBIA” DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA. CUP B67H21006850005 - CIG N.8867925B34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. LAVORI DI IMBIANCATURA DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L’ARCOLAIO DI TAVARNUZZE  -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L., LOC. PIANI DELLA RUGGINOSA N.258, MONTANINO REGGELLO (FI) – P.IVA 04883450480 PER L’IMPORTO DI € 4.928,93 IVA INCLUSA.  ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 756 DEL 01/12/2022. CIG Z4A38E144D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI €19.983,60.  CIG Z0B38DB3E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DELL’AUTOVEICOLO FIAT PANDA HYBRID TARGATA GJ286AD ALLA DITTA  ELETTRAUTO ROSI SILVANO &amp; C.SAS, P.IVA/C.FISC 03339600482 PER COMPLESSIVI € 3.599,00 IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA638E8C34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020.IMPEGNO DI SPESA DI € 610,70 PER RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ESUBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO CHIANTI COLLI FIORENTINI -  IMPEGNO SPESA DI € 250,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER REFETTORIO  SCUOLA ELEMENTARE PAOLIERIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PERSONALE. RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLIURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ZEROSEI DI CUI ALLA DGR N. 512/2022.IMPEGNO DI SPESA DI € 7.200,00 PER SOSTEGNO SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE A.E. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS-ADEGUAMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE 2021-GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.431,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DA COMMISSIONE ASSISTENZA O CONTRIBUTI STRAORDINARI DA RATIFICARE IN SUCCESSIVA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DELL’AUTOVEICOLO FIAT PANDA HYBRID TARGATA GJ287AD - CIG ZB338394B4. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E LOTTA CONTRO LA PROCESSIONARIA - CIG Z5A3886F7B. REIMPUTAZIONE SPESE. RIDUZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE OSCURANTI PER I VETRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  -  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 8 – GREVE IN CHIANTI (FI)  P.I. 05833240483 E C.F. SNFRCR74E27D612U PER L’IMPORTO DI € 2.659,60 IVA INCLUSA.  CIG ZA038A775E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO A "TELEMACO - OPZIONE A - FASCIA DI UTENZA A1" PER IL PERIODO 01.12.2022/30.11.2023, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1. COMMA 2, LETTERA A)  DEL D.L. 16.07.2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DELLE CAMERE DI COMMERICO ITALIANE PER AZIONI DI ROMA (RM) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.354,20 - CIG. N. Z5D38D3FC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA, PER L'ANNO 2022, DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ - EX ARTICOLI 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI –  ANNO 2022. RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 741/2022 E NUOVE CONCESSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DEL DIPENDENTE SIG. BONACCORSI FEDERICO – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 12 CO. 5 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 9/5/2006 CON DECORRENZA DAL 28/11/2022 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 27/11/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  - EX ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “B. DE’ BUONDELMONTI” DI TAVARNUZZE, DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO “DOMENICO GHIRLANDAIO” DI TAVARNUZZE E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “LUCA DELLA ROBBIA” DI IMPRUNETA. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.735 DEL 24.11.2022. APPROVAZIONE  DEL “QUADRO DI VALUTAZIONE DELLA COMPENSAZIONE PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE”. IMPEGNO SPESA DI € 18.151,65. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA. CUP B67H21006850005 - CIG N.8867925B34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE E IMPOSTA PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO – ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE WIMBLEDON PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “CITTÀ CHE LEGGE”  -  IMPEGNO SPESA DI € 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI 2020/2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE ANNO 2022 E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 8064112BBB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2022 DI CUI AL DM 5 AGOSTO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER € 12.750,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUC - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'  DI  CUI  AL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI -  ATTIVAZIONE N. 2 PROGETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ALESSANDRO BONINI PER GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI. IMPEGNO SPESA DI € 2.474,16 CIG  N.Z9838B7909</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 4  TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA I-DEAL S.R.L. PER UNA SPESA DI € 817,40 IVA INCLUSA – IMPEGNO SPESA. CIG Z7938B65E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - SIE 3 LOTTO 5 - CIG 66368272E6 E CONTRATTI AGGIUNTIVI PER SERVIZI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE. IMPEGNO SPESA DI € 27.491,44 PER GLI ONERI COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DISSUASORI DI SOSTA DIVELTI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA EINAUDI N.4/6, FIRENZE (FI), P.I. 05732440481. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZA238B2769</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALE ANTIGHIACCIO IN GRANI PER LA STAGIONE INVERNALE PRESSO IL CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE – AGENZIA DI IMPRUNETA P.IVA /C.F. 00393820485 CON SEDE LEGALE IN VIA DELL’OSMANNORO 238 A FIRENZE, PER UN TOTALE DI  €. 1.300,00 IVA  COMPRESA.  CIG ZF338B3857</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PIANTE E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE E DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAIO FIORI NEL CHIANTI – C.F. E P.I. 05066710483, PER L’IMPORTO € DI 409,84, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 500,00.  CIG ZF8385C580</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST -  IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER LA BILIOTECA COMUNALE  ALLA DITTA GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL CON SEDE LEGALE IN   GONZAGA - PARTITA IVA: 04649630268– CIG Z3A38AD865</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 RELATIVO ALLE AREE COMPRESE NEL  PIANO ATTUATIVO TRM06 IN VIA VITTORIO VENETO, NEL COMUNE DI IMPRUNETA (CODICE SISBON FI-1495). APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL – C.F. E P.I. 03562980486, PER L’IMPORTO € DI 573,77, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 700,00.  CIG Z8638A88DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – UTILIZZO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 698/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 512/2022. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO DI NIDO COMUNALE DEL MESE DI SETTEMBRE 2022 PER € 2.160,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI AGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL CON SEDE IN IMPRUNETA (FI) P.IVA. 05501050487 - CIG Z8338A6BA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCLIP S.R.L. PER € 883,00 -  CIG Z2D38A3513</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DEL MISURATORE DI VELOCITÀ AUTOVELOX C106 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL CON SEDE IN CALENZANO (FI) P.IVA. 01573730486 - CIG Z4138A5CC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE.  IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6538A413A LAVORI CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE CIG ZCC38A4189 LAVORI CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA  IL COMUNE DI IMPRUNETA ED IL COMUNE DI VAGLIA PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI CUI AL CONCORSO PER N. 6 POSTI DI CUI 4 PER IL COMUNE DI IMPRUNETA E 2 PER IL COMUNE DI FIESOLE NEL PROFILO DI “ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE” CAT. C AL FINE DI ASSUMERE N. 1 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - SIE 3 LOTTO 5 (RIF. DETERMINAZIONE N.385/2022 - CIG 66368272E6) E CONTRATTI, A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PER SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI, SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER L’ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E PRIMO INTERVENTO IDRAULICO PER LA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA, IMPRUNETA (RIF. DETERMINAZIONI N.435 E 449/2022 -.CIG N.929357765A). IMPEGNI DI MAGGIORE SPESA PER II SEMESTRE 2022 A COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL’INCREMENTO DELLA SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE CONCERTI NEL LOGGIATO DEL PELLEGRINO -  IMPEGNO SPESA DI € 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREA PEEP - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31, LEGGE 448/1998 – SIG.RI BELLACCI PAOLA, BALDINI ANDREA, MARTINA E SARA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO DI IMPRUNETA PER LO SVOLGIMENTO DELL’EDIZIONE 2022 DELLA FIERA DI SAN LUCA  -  IMPEGNO SPESA DI € 15.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI RETE ANTISFONDELLAMENTO E NUOVO CONTROSOFFITTO NEL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. STURIDALE” DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DIRETTO A SICURTECTO S.R.L. DI CUSANO MILANINO (MI) – P.IVA 06383510960. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 12.810,00. CIG N.Z2F38932C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE WIMBLEDON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E CONGREGAZIONE  DELLE SUORE SAN FILIPPO NERI, VIA GIUSTI N. 39  50121 FIRENZE,  ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA-PARITARIA SAN LORENZO LE ROSE, A.S. 2022-2023 E 2023-2024. APPROVAZIONE SCHEMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ  - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2022 – DINIEGO RICHIESTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO IV TRIMESTRE ANNO 2022 – INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE – IMPEGNO DI SPESA DI € 32,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 2 PC E 3 MONITOR DALLA DITTA PC MADDY S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.801,94 IVA INCLUSA – CIG  ZF8388A0EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE NUOVI FIREWALL DA INSTALLARE NELLE SEDI DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE E DEL SERVIZIO DI MESSA IN FUNZIONE DALLA DITTA CIMA TELEMATICA PER UN IMPORTO DI € 15.250,00 IVA INCLUSA  - CIG ZA0388A0BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE TAVOLO POLITICHE DI GENERE - EURO 130,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – RETTIFICA DI PRECEDENTI ATTI E NUOVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE REGIONALE DI SOLIDARIETÀ INTERISTITUZIONALE ANNUALITA' 2021. ACCERTAMENTO E  IMPEGNO DI SPESA DI  € 10.919,77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E EDIFICI COMUNALI; LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA ROVAI N. 45 A MONTELUPO FIORENTINO (FI), P.I./C.F. 05903090487 PER UN IMPORTO TOTALE DI  € 4.000,00 OLTRE IVA 22%  –  CIG  Z5A3886F7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA D’INFANZIA A TAVARNUZZE – CODICE ARES FIAA824027. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP B69I22000590004 - CIG ZEB366D7A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2022 -  CIG ZF8387FF27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI NIDO COMUNALE A.E. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI DI CUI AL D.D. 21079/2022 PER € 11.023,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SMA. ADESIONE AL SERVIZIO PER L’ANNO 2023.  IMPEGNO DI SPESA € 15.000,00. CIG. ZC238814E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “B. DE’ BUONDELMONTI” DI TAVARNUZZE, DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO “DOMENICO GHIRLANDAIO” DI TAVARNUZZE E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “LUCA DELLA ROBBIA” DI IMPRUNETA. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.687 DEL 8.11.2022. APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI ELENCO PREZZI UNITARI CON NUOVI PREZZI E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CON NUOVI PREZZI. APPROVAZIONE DEL I E ULTIMO SAL. CUP B67H21006850005 - CIG N.8867925B34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA, PER L'ANNO 2022, DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “B. DE’ BUONDELMONTI” DI TAVARNUZZE, DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO “DOMENICO GHIRLANDAIO” DI TAVARNUZZE E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “LUCA DELLA ROBBIA” DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL I E ULTIMO SAL. CUP B67H21006850005 - CIG N.8867925B34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI NEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. DI REGGELLO (FI) E IMPEGNO DELLA SPESA DI € 37.684,30. CUP B62H22012070004 - CIG N. Z493875181</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARMADIETTO SPOGLIATOIO AD 1 POSTO PER UFFICIO COMUNALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 , COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL DI ASSAGO (MI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 292,80 - CIG. N. ZEF3862810</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI BACHECHE COMUNALI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2022 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI) A.E. 2022/2023 DI CUI AL D.D. 16213/2022. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E ARCA COOPERATIVA SOCIALE ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALLIZATO ALL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA A.E. 2022/2023 DI CUI AL D.D. 16213/2022. APPROVAZIONE SCHEMA  DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E SERVIZIO LA CASA DI MARZAPANE SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IMPEGNO N° 1692/2021 ASSUNTO CON DETERMINA A CONTRARRE N° 847 DEL 15/12/2021 PER L’ACQUISTO DI ALLESTIMENTO PER FIAT TIPO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA BERTAZZONI S.R.L. P.IVA 00188120349 TRAMITE RICORSO AL ME.PA. - CIG  Z96346822D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N° 17 E NOMINA RESPONSABILE DI COLONIA FELINA. - UBICAZIONE COLONIA FELINA: IMPRUNETA IN VIA BORRO TRE FOSSATI 16/A - REFERENTE: S. A. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA A.E. 2022/2023 DI CUI AL D.D. 16213/2022. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTRI PER SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI-ACCREDITATI PER € 8.509,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL SECONDO SEMESTRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA DI € 64.967,66 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA I. 998/2022 ASSUNTO CON DT 362-2022 (CIG 9217445C3B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 5.000,00 - CIG 8137904AD1 - CIG DERIVATO Z8438656B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IMPEGNO N° 1670/2021 ASSUNTO CON DETERMINA A CONTRARRE N° 827 DEL 13/12/2021 PER L’ACQUISTO DELL’AUTOVETTURA FIAT TIPO DESTINATA AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DA FCA FLEET E TENDERS S.R.L. P.IVA 06908900019 IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - CIG  Z28345B01F -  ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 671 DEL 02/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ULTERIORI 5 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DALLO STUDIO STORTI FINO AL 31/12/2023 PER UN IMPORTO DI € 158,60 IVA INCLUSA – CIG  ZB9386273C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO N° 308/2021 PER IL PAGAMENTO DELLA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNUALITA’ 2022  A INCLOUD TEAM S.R.L. P.IVA 02432200984 -CIG 86491375A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNO N° 973/2022 PER IL PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNUALITA’ 2022/2023 PER NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE A POSTE ITALIANE SPA P.IVA 01114601006  - CIG 92445869B2 – RIDUZIONE IMPEGNO N° 978/2022  PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANNO 2022 PER NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE A  INCLOUD TEAM S.R.L. P.IVA 02432200984 -CIG ZB23680400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DELLA SOSTITUZIONE, PROGRAMMAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DELLA SCHEDA ELETTRONICA DEL CANCELLO DELLA FORNACE AGRESTI. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z4C385C539</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA  DETERMINAZIONE N. 448 DEL 07/07/2022 PER PROGETTO “TUTT@ UGUAL@, TUTT@ DIVERS@” ALL’ASSOCIAZIONE PARTNER "AZIONE GAY E LESBICA"- € 120,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI) A.E. 2022/2023, DI CUI AL D.D. 16213/2022. ACCERTAMENTO  CONTRIBUTI PER € 19.533,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SOMMA DA LA MAGNOLIA S.R.L. PER DIFFERENZA TRA NOTA DI CREDITO E FATTURE PASSIVE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA CAP. 204/10 “FORMAZIONE SPECIALISTICA TRIBUTI – FINANZIARIO DA INCENTIVI IMU”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PARZIALE AL 50%  NEL PROFILO DI  “ESPERTO INFORMATICO” - CAT C DEL SIG. DEL BRAVO GIOVANNI CON DECORRENZA DAL 15/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE. CUP B62B22000480004 - CIG Z8036E0D78.  APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 A TUTTO IL 24/10/2022 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE ZONA FIORENTINA SUD EST IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ESCULAPIO E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO -  INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER IL II SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO, OGGI ARTI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI N. 1 “ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI” CAT. B1, CON RISERVA DI CUI ALL’ART.18 COMMA 2 DELLA LEGGE 68/99. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI  STATO CIVILE NEI GIORNI PREFESTIVI. APPROVAZIONE DELLE  NUOVE MODALITA’ OPERATIVE DEL SERVIZIO  SERVIZIO DI STATO CIVILE  E APPROVAZIONE DEL   CALENDARIO PER IL PERIODO   1/11/2022 - 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BAGNO A RIPOLI.  IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE  ANNO 2022 PER € 1.980,54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE, IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA, ALLA CHIANTI MULTI SERVICE S.R.L. DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA PRESSO IL LOGGIATO DEL PELLEGRINO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 139.080,00 IVA INCLUSA CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON LA DETERMINAZIONE 450/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE 565/2022 - ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25/09/2022. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DEI SEGGI A SOCIETA'  L'OPEROSA COOPERATIVA S.R.L. CIG Z8437BC59B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SU IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. VIA GUIDO ROSSA N. 12, 51037 - MONTALE (PT), P.IVA 01562490472. IMPEGNO SPESA DI € 10.560,56. CIG Z66384D13B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, CON ATTIVITA' DI PRESIDIO, EXTRA CANONE, PER LE SELEZIONI INTERNE PER CATEGORIA "C" E "D" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 384,30 - CIG. N. Z00385013C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EASY DOCUMENT PER L’ACQUISTO DI NUOVE FIRME DIGITALI PER UN IMPORTO DI € 150,00 IVA INCLUSA – CIG  Z2E3851289</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA A SALDO SINISTRO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA EDILIZIA AL P.E. LEONARDO TANTURLI E ALL'ARCH. CLAUDIA ZACCAGNINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VESTIARIO INVERNALE TECNICI COMUNALI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIMAR ITALIA SRL DI CORROPOLI (TE) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 574,73 - CIG. N. Z09383FFD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA DI CUI ALLA DGR N. 753/2022 A.S. 2022/2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA IDONEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DA FONDO PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – A.S. 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA 3 - MEDIO - VALDARNO - IMPEGNO DI  SPESA PER TRIBUTO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREA PEEP - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31, LEGGE 448/1998 - SIG. GIUGNI JACOPO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DELL’AUTOVEICOLO FIAT PANDA HYBRID TARGATA GJ287AD ALLA DITTA  ELETTRAUTO ROSI SILVANO &amp; C.SAS, P.IVA/C.FISC 03339600482 PER COMPLESSIVI € 2.049,60. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB338394B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI IMU (2_2022); IMPEGNO SOMME SUL CAPITOLO CORRISPONDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO IN P.ZA  BUONDELMONTI A IMPRUNETA. RIDUZIONE DELL'IMPEGNO SPESA N.894/2016 E DELL'ACCERTAMENTO IN ENTRATA N.397/2016 E DELL'IMPEGNO N.754/2021. CUP N. B64E13001270002 - CIG N.7699889569.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONI INTERNE PER TITOLI ED ESAMI PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI IMPRUNETA  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “SPECIALISTA IN ATTIVITÀ  AMMINISTRATIVE” CAT. D E N. 1 POSTO NEL PROFILO DI “ESPERTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE” CAT. C – AMMISSIONE DEFINITIVA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE: APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA DI CONTRATTO IN CORSO D’OPERA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 14.517,26. CUP B62B22000480004 - CIG Z8036E0D78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BANCARIO AGGIUNTIVO DI INCASSO MEDIANTE RID QUINQUENNIO 2018/2022. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI FONDI PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – RICEZIONE SALDO FONDI STATALI RELATIVI ALL’A.S. 2021-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DEI  SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2021/2022, DI CUI AL D.D. 9318/2021. APPROVAZIONE ALLEGATO E SCHEDA CONSUNTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA OTTOBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE STRAORDINARIA – ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA RESTAURI ORIJENT DI HOXHA ORIJENT DI SIGNA (FI) – C.F. HXHRNT88E08Z100M - P.IVA 06885470481. IMPEGNO SPESA DI € 29.188,50. CUP B67H22004540004 - CIG Z733825287.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2020/2021 DI CUI AL D.D. 10094 DEL 2/07/2020.   APPROVAZIONE ALLEGATO E SCHEDA CONSUNTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO A.S. 2022/2023.  IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI COMUNALI PER € 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO COMUNALE A.E. 2022/2023.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE.  IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO A.S. 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE OPERAI E TECNICI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIMAR ITALIA SRL DI CORROPOLI (TE) - IMEPGNO DI SPESA DI EURO 1.901,92 - CIG. N.Z8538143DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE, MESSO E MAGAZZINIERE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLENGHI DIVISE SNC DI FLENGHI GIANFRANCO &amp; C.  DI BUSTO ARSIZIO (VA) -  IMPEGNO SPESA DI EURO 4.697,61 - CIG. N. Z9637F71D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2022 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A)  DEL D.L. 16/07/2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ED ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO)  - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 751,09 - CIG. N. ZD638155C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE DI UN’AREA LUDICA IN AREA INCLUSIVA ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO DENOMINATO “BARAZZINA” A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA DI € 26.230,00 IVA INCLUSA. ACCERTAMENTO DI € 11.174,71. CIG Z5F38258E7 - CUP B62H22011440006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE BIANCHE E ASFALTI A CALDO - ANNO 2022. APPROVAZIONE II SAL. CIG N.9119689D6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA TORRESI SCAVI DI TORRESI SIMONE DI FIRENZE (C.F.: TRRSMN69M22D612F). IMPEGNO SPESA DI € 29.280,00. CUP: B67H22004530004 – CIG Z5038251EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AD UNA NUOVA UTENZA ELETTRICA PER L’ANNO 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 83029524BE – CIG DERIVATO ZE63302FFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA SINISTRO STRADALE, PENSILINA BUS VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI” CAT. D DELL'ARCH. FEDERICA SUSINI CON DECORRENZA DAL 1/12/2022 E DELL'ARCH. ALESSANDRA AMBROGIONI CON DECORRENZA DAL 17/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO NUOVE AUTORIZZAZIONI E RINNOVI PER TRANSITO AUTOMEZZI COMUNALI ZONA ZTL FIRENZE ANNO 2022 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER LA PULIZIA DEL LOGGIATO DEL PELLEGRINO PER IL PERIDOO 17.10.2022/31.12.2023 E PULIZIA BAGNO PUBBLICO TAVARNUZZE PER IL PERIODO 17.10/31.12.2022 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.006,96 - CIG. N. 8210981BDD - IMPEGNO DI EURO 27,88 PER QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE – IMPEGNO DI SPESA DI € 32,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLE CONCESSIONI SU AREE PUBBLICHE DELLA FIERA DI SAN LUCA IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARONEVENTI DELLA FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI GAZEBO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA PER UN IMPORTO DI € 2.440,00 IVA INCLUSA CIG Z5B38162B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATIVO DALLA DITTA AREA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 878,40 IVA INCLUSA – CIG  Z6A3813AA1 E DELLA PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOGGIATI “DEL PELLEGRINO” DALLA DITTA “L’OPEROSA” PER UN IMPORTO DI € 974,04 IVA INCLUSA CIG Z423814F39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023 DI CUI ALLA DGR N. 753 DEL 27/06/2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  IDONEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IMPORTO AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE (TRIBUTO) CONCESSE NEL 2021 FINANZIATE DA FONDONE TARI 2021 (D.L. 73/2021)  E COMPENSAZIONE DELL’IMPORTO SULL’ACCERTAMENTO TARI 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ  - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI N.6 SCHEDE PER LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE RELATIVO AI LAVORI PUBBLICI EX ART.113 D.LGS. N.50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONI INTERNE PER TITOLI ED ESAMI PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI IMPRUNETA  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “SPECIALISTA IN ATTIVITÀ  AMMINISTRATIVE” CAT. D E N. 1 POSTO NEL PROFILO DI “ESPERTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE” CAT. C – NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI E AMMISSIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - IV° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMALE - III TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATICO DITTA ADPARTNERS S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 505,75 IVA INCLUSA – CIG  Z0C37FAFA8 E DI UN PC DA DESTINARE ALL’UFFICIO DI INFORMAZIONE TURISTICA DALLA DITTA PC MADDY PER UN IMPORTO DI € 608,78 IVA INCLUSA CIG Z8737FAF79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022 - COMPETENZA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT S.R.L. DELLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO ALL’INTERNO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2022 PER UN IMPORTO DI € 16.409,00 IVA INCLUSA- CIG ZDE37F137F. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.195,60 IVA INCLUSA ALLA DITTA SEBACH S.P.A. PER LA FORNITURA E LA PULIZIA DI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA CIG ZB437F13F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI NEL PROFILO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI”  CAT. D. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>96° FESTA DELL’UVA. IMPEGNO SPESA PER COMANDO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE –  IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TERRITORIALE DI GENERE - AZIONE 1 BILANCIO DI GENERE – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE UTENZE E SINISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA DI CUI AL  CONCORSO  PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA' CONTABILI E AMMINISTRATIVE” – CATEGORIA D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ARTICOLO 11 LEGGE 431/98, PER L’ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO “SOSTEGNO SCOLASTICO AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PSICHICO” –  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 1.453,19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PONTE RADIO ANALOGICO/DIGITALE E N° 2 APPARATI RADIO PORTATILI, COMPRESI L’INSTALLAZIONE, LA RIPROGRAMMAZIONE DEGLI APPARATI DI RECENTE ACQUISTO, LA MANUTENZIONE PER IL PRIMO ANNO E L’ADEGUAMENTO DELLA CONCESSIONE MINISTERIALE CON CESSIONE IN PERMUTA DI VARI APPARATI DA DISMETTERE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. CON SEDE IN FIRENZE VIA DÈ BERNARDI 58, P. IVA 02138700485- -CIG Z463741D9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 15 E 17 AGOSTO 2022. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 4.636,00. CIG Z3C37EB9C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. 16123/2022. APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI ACCREDITATI A.E. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELLE OPERE. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO CORRENTE. CUP B65F22000660005- CIG 9267800E7D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E SERVIZIO CONTROLLO SOSTE PER IL COMUNE DI IMPRUNETA -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELLA DISCIPLINA TEMPORANEA DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 1 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020 AL RTI TRA LE IMPRESE UNIPARK S.R.L. P. IVA 01556010500 E SIAT S.R.L. P. IVA 01372120509 – CIG 9328351EC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI "ESPERTO IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI" CAT. C DELL'ARCH. VIOLA VALGUARNERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO. APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI PER L’ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA BARUFFI.  APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELLE OPERE. RIDUZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO CORRENTE. CUP B65F22000770002- CIG Z6E37245FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRADE E MANUFATTI STRADALI - ANNO 2021. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELLE OPERE. CUP B67H21010510004 - CIG Z783444557.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 15/08/2022 ESEGUITI DALLA TORRESI SCAVI DI TORRESI SIMONE – P.IVA 05063980485. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 E ULTIMO, LIBRETTO DELLE MISURE N°1, REGISTRO DI CONTABILITÀ N°1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CIG Z07377B6EF – TORRESI SCAVI DI TORRESI SIMONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO, DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI E DI  INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI FRAGILI  - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2022 -  CIG Z6337D5B73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE  PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ’ CON IL COINVOLGIMENTO DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA, PERIODO  2022–2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  DEL 25/09/2022 - AFFIDAMENTO STAMPATI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  € 614,88  - CIG  ZA33775D99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE ED ACQUE SAPONOSE, STASATURA PARZIALE TUBAZIONI IN ENTRATA ED USCITA, NEGLI EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI SNC DI CHINI CARLO E SIMONA, CON SEDE LEGALE IN  VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 68, IMPRUNETA -  C.F./P.I.  04473560482 - PER UN IMPORTO TOTALE DI € 800,00  IVA INCLUSA. CIG Z3537D3494.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE FORNITURA DI ARREDI PER L'UFFICIO DEL SINDACO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON  L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURRESI &amp; FOSSATI SNC DI BURRESI M. E FOSSATI B. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZB437CDD3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO PER LA NOMINA AD ACCERTATORE DELLE ENTRATE ORGANIZZATO DAL CONCESSIONARIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 179, 180, 181 E 182, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296. DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DEI POTERI DI "ADDETTO ALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE IMMEDIATA, NONCHÉ DI REDAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE DEL PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO PER LE VIOLAZIONI" RELATIVE ALLE ENTRATE AFFIDATE IN CONCESSIONE A I.C.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI STATALI DI CUI AL DM DEL 5/08/2022 PER  INTERVENTI DI PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DI CENTRI ESTIVI 2022. ACCERTAMENTO IN ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRADE E MANUFATTI STRADALI - ANNO 2021. APPROVAZIONE II E ULTIMO S.A.L.. CUP B67H21010510004 - CIG Z783444557.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI NEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO DI MURO IN CALCESTRUZZO ARMATO NEL GIARDINO COMUNALE DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. STURIALE” DI TAVARNUZZE.  APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG N.ZB633D3857</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA NEI LOGGIATI DEL PELLEGRINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25/09/2022. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DEI SEGGI A SOCIETA'  L'OPEROSA COOPERATIVA S.R.L. CIG Z8437BC59B - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI € 1.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2022.  APPROVAZIONE II SAL. CIG 91077110E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LISTA DI ATTESA (GRADUATORIA A E GRADUATORIA B ) SERVIZIO DI NIDO COMUNALE A.E. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENERGIA ELETTRICA FIERA DI SAN LUCA 2022- CIG Z7737C166C. ACCETTAZIONE DEI PREVENTIVI A2A ENERGIA S.P.A. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL NUOVO HOSTING ARUBA PER IL SITO PER I RISULTATI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 13,30 I.V.A. INCLUSA CIG ZEE37C0B5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO IVECO 150 E 18 TARGATO CK802CZ. IMPEGNO DI SPESA DI € 157,52 OLTRE IVA PER COMPLESSIVI € 192,17. CIG Z3C37BFEAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  - EX ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI COSTI COVID EXTRA CONTRACTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022. ECONOMIE DI SPESA PER € 7.522,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER SCUOLE INFANZIA PRIVATE PARITARIE DI CUI AL D.D. N. 17362/2022.  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 4.807,29, A.S. 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 ANNI DI CUI ALLA DGR N. 512/2022. ABBATTIMENTO  RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARITARIA DI POZZOLATICO, IMPEGNO DI SPESA A.S. 2022/2023 € 5.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 261/2022 - VARIAZIONE DEL GRUPPO DI LAVOROPER IL  RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DIVERSI MATERIALI  PER ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25/09/2022 ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 427,00 IVA INCLUSA - CIG  Z3137AD1A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER ALUNNO FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO AFFETTO DA IPOACUSIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A "ELFO - ONLUS - SOC. COOP. SOCIALE" E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3637A5775</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATE NEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG Z7237A92C5 – PIATTAFORMA ESTERNA VIA F.LLI ROSSELLI; CIG Z4E37A92DF – ASCENSORE VIA I MAGGIO SCUOLA D.GHIRLANDAIO; CIG Z5237A92F8 – ASCENSORE EDIFICIO VIA F.LLI ROSSELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS. STORNO MANDATO DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO IL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO A COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER N.9 MESI (01.10.2022/30.06.2023). IMPEGNO SPESA DI € 13.664,00. CIG N.Z44379D7D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA, A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (18 H. SETTIMANALI),  DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ESPERTO AMMINISTRATIVO” CAT. C, DA ASSEGNARE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 – APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E SCHEMA DI DOMANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP EX ART.26 L. N.488/1999 E ART.58, L N.388/2000 - ID 1178 – SIE 3 LOTTO 5 TOSCANA (CIG 4227614170 CIG. DERIVATO 66368272E6) ED AI CONTRATTI EX ART.36, COMMA 2A), D.LGS. N.50/2016 PER LA LA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA (CIG ZDF2B4110A E L’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE (CIG N.ZB431AB4CC). IMPEGNI DI MAGGIORE SPESA PER CARO ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EASY DOCUMENT PER L’ACQUISTO DI NUOVE FIRME DIGITALI PER UN IMPORTO DI € 150,00 IVA INCLUSA – CIG  Z7837A6B35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 25/09/2022 -  ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTI 2 - 3 - 4 - 5" - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA SU DETERMINA N. 371/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER ACCOGLIENZA BAMBINI PRESSO SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA PRIVATI-ACCREDITATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE, A.E. 2022/2023, AI SENSI DEL D.D. 16213/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VARIO MATERIALE DI ARREDO PER I LOGGIATI DEL PELLEGRINO ALLA DITTA IRES S.P.A. PER UN IMPORTO DI € 14.030,00 IVA INCLUSA – CIG  ZC23791657</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE E PER LA CONNETTIVITÀ PER L’ANNO 2022  – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 267,12 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE DELLO SPAZIO WEB PER I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI E CONTESTUALE ANTICIPAZIONE DI CASSA DI € 218,95  ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ARCHIVIO COMUNALE VIA F.LLI ROSSELLI 6 TAVARNUZZE PER FENOMENI ATMOSFERICI DEL 15.08.2022 - IMPEGNO DI SPESA CIG. N. ZE03795941</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO, APPOSIZIONE/INSTALLAZIONE, NOLEGGIO E RIMOZIONE/DISINSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE, TRANSENNE, PER LA DURATA DI ANNI 5– AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LET. A) DEL D.LGS. 50/2016  ALLA DITTA S.C.A.F. S.C.AR.L. CON SEDE IN FIRENZE VIA CORCOS 15, PARTITA IVA 00431980481 – CIG 930482587E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE ETRURIAPLSERVICE – DITTA FORNITRICE ETRURIAPA S.R.L. CON SEDE IN EMPOLI (FI), VIA RUTILIO REALI 20-22, ZONA IND. TERRAFINO, P.IVA/C.F. 05883740481 - CIG ZD7372F659</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVERIMENTO MANDATO CONGIUNTO. IMPEGNO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO MANDATO CONGIUNTO. IMPEGNO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA AGOSTO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI € 2.500,00 AL COMITATO DI GEMELLAGGIO DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI ALLE MISURE DI SEQUESTRO, FERMO E CONFISCA AMMINISTRATIVA DAL 01/08/2021 AL 31/05/2022– AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI SCAF SCRL P.IVA 00431980481 – CIG Z323783347</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 15/08/2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALLE IMPRESE ITALSCAVI S.R.L. DI SCANDICCI (FI) - P.IVA 00524560489 E TORRESI SCAVI DI TORRESI SIMONE – P.IVA 05063980485. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI € 12.200,00. CIG ZCF377B6EA – ITALSCAVI S.R.L. CIG Z07377B6EF – TORRESI SCAVI DI TORRESI SIMONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MURI E MANUFATTI STRADALI – ANNO 2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA MOVIEDIL F.LLI TECCE S.N.C., VIA DEL LIMBO N.14, IMPRUNETA (FI) - P.IVA 05594010489. IMPEGNO SPESA DI € 48.563,22. CUP B67H22004070001- CIG Z4E377827F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  DEL 25/09/2022 - AFFIDAMENTO STAMPATI - IMPEGNO € 965,51 - CIG  ZA33775D99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MATRIMONI NON CCELEBRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016/2017/2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA UFFICIO COMUNALE PER IL  CENSIMENTO  PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE – ANNO 2022 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA EX ART. 39 CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018 - MATRICOLA N. 123</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA  CONTRIBUTO PER IL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF AI COMUNI-ASSEGNAZIONI EFFETTUATE NELL’ANNO 2022  RELATIVE ALL’ANNO D’IMPOSTA 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA AMMORTAMENTO CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. RICHIESTA DI RIMBORSO AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO INVENTARIALE DI DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO II SEMESTRE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDI PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – A.S. 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2022.  APPROVAZIONE I S.A.L.. CIG 9256780881 - CUP B62H22004940004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023 DI CUI ALLA DGRT N. 753/2022. APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA DI AMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE  0/6 ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2021 E 2022" DI CUI ALLA DGRT N. 512/2022. IMPEGNO DI SPESA COSTI  DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE A.E. 2021-2022 PER € 10.605,82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 1.550,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI COSTI COVID-19 EXTRA CONTRATTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PRE-POST SCUOLA A.S. 2021-2022. ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA SOC. SYNLAB MED S.R.L. DEL SERVIZIO DI ESAMI AUDIOMETRICI E SPIROMETRICI - CIG: Z8236ED21A – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ISCRIZIONE ANNUALE (QUOTA 2021 E 2022) ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA TOSCANA DI DIPENDENTE COMUNALE CHE SVOLGE LA PRESTAZIONE DI ADDETTO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP B65F22000660005- CIG 9267800E7D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DELLA RIPARAZIONE VARI GUASTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZA337690AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO A SALDO SINISTRO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI POLITICHE ANNO 2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E SEGNATURA DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 43.432,00 IVA INCLUSA. ACCERTAMENTO € 30.402,40 IVA INCLUSA. CIG Z643766F08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. LATINI MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2022 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1  - LOTTI 2 - 3 - 4 - 5" - INCREMENTO IMPEGNO N. 1029/2022 SU DETERMINA 371/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALL DITTA BURRESI &amp; FOSSATI SNC DI BURRESI M. E FOSSATI B. DI POGGIBONSI (SI) - IMEPGNO DI SPESA - CIG. N. Z3D375D369</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ DIPENDENTE MATRICOLA N. 271.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 DELLA FORNITURA DI NUOVI ARREDI PER IL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA FERDINANDO PAOLIERI E DELLO SMALTIMENTO DEGLI ARREDI USURATI. CIG. ZF6375E6E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. PRESA D’ATTO DALLA COSTITUZIONE DELLO STUDIO ASSOCIATO DA PARTE DELL’ING. LAURA NEGRI TITOLARE DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. CIG N.Z012FE75A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO EX ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 DEL   SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL NIDO COMUNALE.CIG. Z6F3753162</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LE LIBRERIE DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO PER € 3.732,17 ALLA LIBRERIA LIBEROCAOS DI ALESSANDRA VACCA CIG Z2537535F3 PER € 2.500,00 ALLA  LIBRERIA TEMPOLIBRI DI ROBERTO NOZZOLI, CIG ZF837535F4  PER € 2.500,00 ALLA LIBRERIA CENTROLIBRO S.A.S.CIG ZD037535F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMI PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELLA DISCIPLINA TEMPORANEA DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 1 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020 DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E SERVIZIO CONTROLLO SOSTE PER IL COMUNE DI IMPRUNETA – CIG 9328351EC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO SEMAFORICO DI VIALE DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZF0375E252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELL’AUTOMEZZO IVECO 150 E 18 TARGATO CK802CZ. CIG ZBE36EE246. REIMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE  II SEMESTRE 2022 CIG    ZE73759E34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS PER L’EDIFICIO DENOMINATO LOGGIATO DEL PELLEGRINO - ANNO 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z17375C153.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN TRE EDIFICI SCOLASTICI A FINE CANTIERE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’OROLOGIO SOC. COOP.DI PONTASSIEVE (FI). IMPEGNO DI SPESA DI € 6.344,00. CIG Z4D3758F2B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A IMPRUNETA. INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DI PROGETTAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTICADUTA ALL’ARCH. VITTORIO FRONTINI DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI € 7.295,60. CIG ZCA3746E49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE VMWARE E VEEAM PER IL TRIENNIO 2022-2025 MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA WEBKORNER PER UN IMPORTO DI € 7.425,00 IVA E ARROTONDAMENTI INCLUSI    – CIG Z2C37143FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA LA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE E IL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA METROPOLITANA DI CUI AL PUBBLICO CONCORSO COD. 73 - PROFILO TECNICO IN CAT. C, AL FINE DI ASSUMERE N. 1 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI "ESPERTO IN ATTIVITÀ TECNICHE E PROGETTUALI” CAT. C . APPROVAZIONE SCHEMA APPENDICE INTEGRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25/09/2022 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Controllo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 25/9/2022. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Controllo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CHIUSURA DELL’APERTURA TERGALE NEL MURO PERIMETRALE DEL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.806,00. CIG ZCA3746F44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA BARUFFI. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA ITALSCAVI S.R.L. DI SCANDICCI (FI) - P.IVA 00524560489.  APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP B65F22000770002- CIG Z6E37245FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA LESCHIUTTA DELLA D.SSA LILIA LESCHIUTTA E C. S.N.C. PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIETARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL’ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE E NEL PALAZZETTO DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 01/09/2022-31/07/2023 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI € 1.220,00  A TITOLO DI CANONE FORFETTARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 2" PER UN PERIODO DI 4 ANNI (48 MESI) DALLA DATA DI CONSEGNA DELLE APPARECCHAITURE CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDT SOLUTIONS S.P.A. DI MILANO (MI) (CIG. DERIVATO 92602854ED)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Controllo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A - INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TARIFFE TAXI PER L’ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2022 -  CIG Z64373CC78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CIRCOLO CATTOLICO DI SAN GIUSEPPE PER LE SPESE ORGANIZZATIVE SOSTENUTE PER L’INIZIATIVA SULLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO “I MILLE CANCELLI DI FILIPPO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMITATO SELMA2.0 – ODV PER PER LE SPESE DI ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLA GIORNATA NAZIONALE ED EUROPEA DELL’AMICIZIA CON IL POPOLO SAHARAWI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTI DI INSERIMENTO AL LAVORO - NUOVA ATTIVAZIONE DI INSERIMENTO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC DI GREVE IN CHIANTI (FI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N.Z713734E8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Controllo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA LUGLIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL MODULO PER LA GESTIONE DELLA PRIVACY SUGLI ATTI PUBBLICATI PER IL TRIENNIO 2023-2025 MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER UN IMPORTO DI € 1.855,00 IVA E ARROTONDAMENTI INCLUSI    – CIG ZC03725346</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 3 PC PER IL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO DALLA DITTA PCMADDY PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.057,74 IVA INCLUSA  – CIG  Z6D372D5DB    E DI DUE LAPTOP PER GLI ASSISTENTI SOCIALI DEL SERVIZIO MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA D.P.S. INFORMATICA PER € 1.388,37 IVA INCLUSA CIG Z6B372D64C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO MAGGIORE SPESA DI € 73,20 PER L’INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO FITOSANITARIO DEGLI ALBERI DEL PARCO COMUNALE DELLA BARAZZINA AFFIDATA AL DOTT. FOR. SIMONE PINZAUTI DI FIRENZE (P.IVA 05594120486) CON DETERMINAZIONE N.137/2022.                                                                                                                                                                 CIG Z4735334B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PARZIALE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI DI CUI ALLA DGR N. 602/2020. IMPEGNO DI SPESA PER € 5.767,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA FUNZIONARIO TRIBUTO CUP  I.C.A.- IMPOSTE COMUALI AFFINI- SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUC - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'  DI  CUI  AL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI -  ATTIVAZIONE N. 1 PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DESTINATE ALLE FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DELL'ART. 208 C.2 LETTERA A) E C.4 DEL D.L.GS. N° 285 DEL 1992 – ANNUALITA’ 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2022 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 148/2022. AGGIORNAMENTO IMPEGNI PER DOTT.SSA SIMONA DEL MASTIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA BARUFFI. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA ITALSCAVI S.R.L. DI SCANDICCI (FI) - P.IVA 00524560489. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI € 90.000,00 RELATIVA AL CONTRIBUTO STATALE ANNO 2022 EX ART.1, COMMI 29-37, L. N.160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020 ). IMPEGNO SPESA DI € 48.366,49. CUP B65F22000770002- CIG Z6E37245FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, VIABILITÀ COMUNALI E REALIZZAZIONE ACCESSO PIAZZA DON CHELLINI.  APPROVAZIONE N. 4 NUOVI PREZZI, I STATO AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CIG 9004208B7E - CUP B67H21010420004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI  NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI - ANNO 2021.  APPROVAZIONE II E ULTIMO S.A.L.. CUP B67H21009870004 - CIG ZB033FD949.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PASTI OPERATORI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PERIODO DAL 1/12/2021 AL 30/06/2022, PER € 2.194,16 (COMPRESA IVA AL 4%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE AL SITO DI HOSTING ARUBA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E CONTESTUALE ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DR.SSA SIMONA DEL MASTIO DELL'IMPORTIO DI € 68,90 CIG Z3C3720975</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE E RIDUZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 456 DEL 12/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DI FRONT-OFFICE E BACK OFFICE DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI IMPRUNETA. . IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA03703641</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 01/05/2022 AL 30/06/2022 - COMPETENZA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SISTEMA DI DEPOSITO PER ARMI E MUNIZIONI CON COMBINAZIONE ELETTRONICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARCO POLO S.N.C. CON SEDE IN SUBBIANO (AR) VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 101, P. IVA 01616530513- -CIG Z3D36D6D3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE SU STRADE E AREE PUBBLICHE – ANNO 2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA ACER GIARDINI DI SANDRO E SIMONE ACCIAI S.N.C.. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO STATALE EX TASI ANNO 2022 DI € 585,21. IMPEGNO DI SPESA DI € 53.155,00. CUP N. B69D22000460005 - CIG 9315769FC2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA  - DETERMINA A CONTRARRE ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D. LGS. 50/2016 – CIG 9301184BD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NON RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. SIE 3 LOTTO 5.  RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.435 DEL 30.06.2022 PER ERRATA INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS SOC. COOP. DI BOLOGNA ( BO ) ANZICHÉ A COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. DI REGGIO EMILIA ( RE ). CIG N.929357765A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI CUI ALL’ACCORDO TRA REGIONE TOSCANA E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADERENTI ALLA RETE RE.A.DY - € 1.165,00 E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PARTNER "AZIONE GAY E LESBICA"- € 1.045,00 - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 441/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI, A.S. 2021/2022. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 19 L.R.T. N 54/2021 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2022 E RIGETTO DOMANDA INCOMPLETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELLA DISCIPLINA TEMPORANEA DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 1 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020 DEL SERVIZIO NOLEGGIO, TRASPORTO, INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE PROVVISORIA PER ANNI 5 MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START REGIONE TOSCANA – CIG 930482587E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016-2017-2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO FOGNATURA – ATTRAVERSAMENTO STRADALE PER CONDOTTA IDRICA – VIA TORRICELLA SNC – IMPRUNETA. AUTORIZZAZIONE N. 8/2020, PROT. 11905 DEL 07/05/2020. ACCERTAMENTO INCAMERAMENTO CAUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA. CUP B65F21001290005 - CIG 88934757BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - III TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA COOPERATIVA FONTENUOVA DI FIRENZE  PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE E LABORATORIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' IN CARICO AI SERVIZI – CIG. Z6037034B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO NR QUATTRO GIORNATE FORMATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2000,00 ESENTE IVA. CIG Z2F36FE3D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DEL DIPENDENTE SIG. DANIELE GUGLIELMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NON RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. SIE 3 LOTTO 5.  ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.427 DEL 24.06.2022. AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) DEL SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER L’ASILO NIDO COMUNALE, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E PRIMO INTERVENTO IDRAULICO PER LA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA, IMPRUNETA.   IMPEGNO SPESA DI € 50.794,25. CIG N.929357765A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO FISCALE PER UN PERIODO DI DUE ANNI DAL 01.07.2022 AL 30.06.2024 AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA DI SAN MINIATO (PI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.978,00 - CIG Z3336C99B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA, PUBLIACQUA S.P.A. E AZETA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA PER REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE POSTO IN VIA TORRICELLA IN LOCALITÀ TAVARNUZZE, COMUNE DI IMPRUNETA. PRESA D’ATTO DEL SUBENTRO DEGLI AVENTI CAUSA DELLA SOCIETÀ AZETA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’  ESPLORATIVO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ESPERTO INFORMATICO - CAT C PRESSO IL SERVIZIO SVILUPPO CULTURA E SUAP MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 – APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Concorsi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE  - CIG  Z3336CDD5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOPPRESSIONE DEL MERCATO DELLA FESTA DELL’UVA AD IMPRUNETA A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO DEL COMMERCIO. REVOCA DELLE CONCESSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI IMU; RIMBORSI VERSAMENTI TARI: RIMBORSI AGENZIA DELLE ENTRATE PER SPESE ESECUTIVE MATURATE 2021 E A VARI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA: IMPEGNO SOMME SUI RISPETTIVI CAPITOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMANDO BURGASSI AURORA – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELL’AUTOMEZZO IVECO 150 E 18 TARGATO CK802CZ. IMPEGNO DI SPESA DI € 172,03 OLTRE IVA PER COMPLESSIVI € 209,88. CIG ZBE36EE246.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO ANNO 2022  AL 31.05.2022 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI REGIONALI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – A.S. 2021-2022 – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO SVOLTO DA CONSORZIO ZENIT – CIG Z0833330A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ESAMI AUDIOMETRICI E SPIROMETRICI - AFFIDAMENTO ALLA SOC. SYNLAB MED S.R.L. - CIG: Z8236ED21A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL DEFIBRILLATORE RESCUE SAM MATRICOLA 171114944 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS 50/2016 ALLA DITTA BIOMEDICAL S.R.L., CON SEDE A FIRENZE IN VIA G.B. LULLI 43, P.IVA 01995260484 – CIG Z1636EC5A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - CONCESSIONE PERMESSI EX  L. 104/1992 MATRICOLA N. 48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SINO AL 31 DICEMBRE 2032 DELLE CONCESSIONI DEI MERCATI SETTIMANALI DEL SABATO E DEL MERCOLEDÌ E DEI POSTEGGI FUORI MERCATO. RETTIFICA ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTI DI GESTIONE ESERCIZIO 2021 DELLE  STRUTTURE RICETTIVE PER IMPOSTA DI SOGGIORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL TRINCIA NOBILI. IMPEGNO DI SPESA DI € 200,00 OLTRE IVA PER COMPLESSIVI € 244,00. CIG ZE636E60D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 6 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2022-2023 PER L’EDIFICIO DENOMINATO “LOGGIATO DEL PELLEGRINO”. IMPEGNO DI SPESA. CIG 8789696E96 – CIG DERIVATO Z0936CEA8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI SU AREE PUBBLICHE DELLA FIERA DI SAN LUCA IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SINO AL 31 DICEMBRE 2032 DELLE CONCESSIONI DEI MERCATI SETTIMANALI DEL SABATO E DEL MERCOLEDÌ E DEI POSTEGGI FUORI MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PREMIO LETTERARIO CHIANTI - XXXV EDIZIONE 2022-23" DA REALIZZARSI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "STAZIONE DI POSTA" - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELL’AUTOCARRO BREMACH TGR60 EXTREME TARGATO DA454FY. IMPEGNO DI SPESA DI € 649,74 OLTRE IVA PER COMPLESSIVI € 792,68. CIG Z1736E232C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "AMBIENTE E SICUREZZA" TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A), APPLICABILE AI SENSI DELL' ART. 1 DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 E ART. 1 , COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- AFFIDAMENTO ALLA DITA INFOCLIP SRL DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z0A36D0741</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO SPORTELLO BADANTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1136E061A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE: AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. DI FIRENZE E IMPEGNO DI SPESA DI € 35.737,54. CUP B62B22000480004 - CIG Z8036E0D78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLE LINEE VITA E ALTRI DISPOSITIVI ANTICADUTA RELATIVI AGLI EDIFICI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI TESSILI DELLA SCUOLA PAOLIERI ALLA DITTA FAN S.R.L., C.F./P.IVA 03471780795, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO  DI  € 2.562,00.  IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2E36E0809</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS ONLUS PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA VILLA MONTICINI IN LOC. TAVARNUZZE - ANNI 2022/2023 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI - REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 403/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONI INTERNE PER TITOLI ED ESAMI PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI IMPRUNETA  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “SPECIALISTA IN ATTIVITÀ  AMMINISTRATIVE” CAT. D E N. 1 POSTO NEL PROFILO DI “ESPERTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE” CAT. C – APPROVAZIONE AVVISI DI SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DEL POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL’UVA N. 06/07 DEL 1/8/2007. DECADENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DELLA ZONA FIORENTINA SUD EST – RIDETERMINAZIONE IMPEGNO ANNO 2022 - CIG Z7534979F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVA AUTORIZZAZIONE E RINNOVO AUTORIZZAZIONI IN ESSERE PER TRANSITO AUTOMEZZI COMUNALI ZONA ZTL FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE  "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - INCREMENTO IMPEGNI NN. 249 E 250 SU DETERMINA N. 139/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULZIA E SANIFICAZIONE EXTRA CANONE PER CONCORSO SPECIALISTA ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI CATEGORIA D - CIG. N. ZBB36CE690 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 30 - LOTTI 3 - 4 - 5" PER UN PERIODO DI SEI MESI CON AFFIDAMENTO DEI LOTTI 3 E 5 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS S.P.A. DI MILANO PER L'IMPORTO DI EURO 1.948,62. CIG. N.  - ZA436CC8D5 E LOTTO 4 ALLA DITTA OLIVETTI SPA DI IVREA (TO) PER L'IMPORTO DI EURO 2788,00.  CIG. N. Z6736CC90F - RIDUZIONE IMPEGNO N. 1029/2022 SU DETERMINA 371/2022 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EDUCERE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE DAL PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUIENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2021 E 2022, DFI CUI ALLA DGR N. 512 DEL 2/05/2022: RIDUZIONE DELLE TARIFFE APPLICATE DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE DI POZZOLASTICO, A.S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL DISSUASORE DI SOSTA DIVELTO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZE936CC6D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CUP B65F21001290005 - CIG 88934757BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI. APPROVAZIONE PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - CONCESSIONE PERMESSI EX  L. 104/1992 MATRICOLA N. 258</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE A CAUSA DI PAGAMENTI  EFFETTUATI ERRONEAMENTE. IMPEGNO DI SPESA PARI A € 1050,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTI DI GESTIONE AGENTI CONTABILI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022 - INTEGRAZIONE SPESE PER PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022 ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 427,00 IVA INCLUSA.  CIG Z9D36C1F49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170 CIG. DERIVATO 66368272E6. PROROGA TECNICA DI N.1 ANNO (LUGLIO 2022/GIUGNO 2023). IMPEGNO SPESA DI € 355.592,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.377 DEL 08.06.2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA SANDRETTI STRADE S.R.L. DI VAIANO (PO). ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO STATALE ANNO 2022 EX ART.1, COMMA 407, L. N.234/2021 (LEGGE BILANCIO 2022) DI € 60.000,00. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 180.243,54. CUP B65F22000660005- CIG 9267800E7D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA PER €  19.479,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE PER LO SVOLGIMENTO DI VARIE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI, IN ESECUZIONE DEL“PROGETTO PER IL DECORO URBANO DELLE AREE A VERDE DI BOTTAI E TAVARNUZZE”. PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ASSOCIAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DI VARIE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ALLA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI – EMPOLI (FI) P.I. 04245630480. IMPEGNO DI SPESA  DI € 9.426,21 IVA INCLUSA.  CIG Z5236BE6CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 8.000,00 - CIG 8137904AD1 - CIG DERIVATO Z2B36B5BD7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAVOLO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE DI GENERE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNI FONDATORI - EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022 -  ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015-2016-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DELL'ORARIO DI FRUIBILITÀ DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE NEL PERIODO ESTIVO ( LIUGLIO 2022),  A.E. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA PER € 15.506,02 (COMPRESA IVA AL 5%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022  - RETTE RICOVERO MALATI COVID FINANZIATE DA TRASFERIMENTI ASL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO DISABILI – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA SOMMA PATTUITA NELL’AMBITO DI UN ACCORDO DI CONCILIAZIONE, RELATIVO A UNA CONTROVERSIA IN MERITO ALLA COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO DI UN UTENTE DISABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - PER UN PERIODO DI 4 ANNI (48 MESI) DALLA DATA DI CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE  CON AFFIDAMENTO ALLE SEGUENTI DITTE: A) LOTTO 2 (CIG. DERIVATO 92602854ED) E LOTTO 4 (CIG DERIVATO 9260391C64) DITTA IDT SOLUTIONS S.P.A. DI MILANO (MI) PER L'IMPORTO DI EURO 27.583,54, COMPRESA IVA; B) LOTTO 3 (CIG. DERIVATO 92603667C4) E LOTTO 5 (CIG DERIVATO 9260432E39) DITTA CANON ITALIA S.P.A. DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) PER L'IMPORTO DI EURO 19.769,06, COMPRESA IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA D’INFANZIA A S. GERSOLÈ E DELLA SCUOLA PRIMARIA “PRIMO LEVI” A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE). IMPEGNO DI SPESA DI € 48.507,37. CUP B64D22000770004 – CIG  Z8B36AEF64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>- LAVORI DI RIPRISTINO DEL QUADRO ELETTRICO, CIG ZA4365376D.  - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE SERVOSCALA NELLA SCUOLA “D. GHIRLANDAIO” DI TAVARNUZZE, CUP B67G22000230004 – CIG Z71367072B.  - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE NELLE AREE PUBBLICHE, CIG Z4535346CC.  - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2022, CIG Z0D3529DC5.  - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2022, CIG Z78363659C.  - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA D’INFANZIA A TAVARNUZZE, CUP B69I22000590004 - CIG ZEB366D7A7.  REVOCA IMPEGNI E REIMPUTAZIONE SPESE A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA URBAN DESIGN S.R.L..C.F./P.IVA 05270320483 CIG 9256780881 - CUP B62H22004940004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE CITTÀ DEI PRESEPI PER L’ANNO 2022. IMPEGNO SPESA DI € 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2022 - CIG Z5636A6D69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTÀ – QUOTA SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE E DI SOSTEGNO AL REDDITO - ATTIVAZIONE INTERVENTI A FAVORE DI S. G. - CIG  Z2F36A6FA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL PRIMO SEMESTRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA DI € 75.309,81 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATO SCOLASTICO ANNUALITÀ 2022. IMPEGNO DI SPESA PER € 123.821,74  (COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE ESECUZIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI, PER IL PERIODO DAL 1/07/2022 AL 30/06/2026 AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 (SEMPLIFICAZIONI) – CIG 9217445C3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER SOMME INCASSATE ANNO 2021 - ANNUALITA’ 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLABUS E PRE-POST SCUOLA. RIVALUTAZIONE ISTAT DEL PREZZO DELL'APPALTO PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEI PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2021/2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI PRE-POST SCUOLA ANNUALITÀ 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 ANNI DI CUI ALLA DGC N.512/2022. ACCERTAMENTO IN ENTRATA FINANZIAMENTO 2021 PER € 66.411,84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANCI TOSCANA ANNO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2021/2022, MAGGIORI COSTI COVID EXTTRA CONTRACTO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER € 26.775,77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTI DI INSERIMENTO AL LAVORO - NUOVA ATTIVAZIONE DI INSERIMENTO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS. STORNO MANDATO DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFENDUM ABROGATIVI DEL 11/06/2022. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DEI SEGGI A SOCIETA'  L'OPEROSA COOPERATIVA S.R.L. CIG. Z7536A2C3B. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI € 1.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2022 RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 4527/2018 – LOCALE COMMERCIALE UBICATO IN PIAZZA BUONDELMONTI 37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA RIBOIA A IMPRUNETA.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. RIDUZIONE DI IMPEGNO SPESA. CUP N.B65F22000530001 - CIG Z2035F1E3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2022.  APPROVAZIONE I SAL. CIG 91077110E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 19 L.R.T. N 54/2021 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI PERIODO MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN VIA D’URGENZA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN VIA D’URGENZA A SEGUITO DI ERRORE NELLA RICEZIONE DI UNA DOMANDA PER IL CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA L. 431/98, ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE PER LO SVOLGIMENTO DI VARIE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI, IN ESECUZIONE DEL“PROGETTO PER IL DECORO URBANO DELLE AREE A VERDE DI BOTTAI E TAVARNUZZE”. PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE ED ACQUE SAPONOSE, STASATURA PARZIALE TUBAZIONI IN ENTRATA ED USCITA, NEGLI EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI SNC DI CHINI CARLO E SIMONA, CON SEDE LEGALE IN  VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 68, IMPRUNETA -  C.F./P.I.  04473560482 - PER UN IMPORTO TOTALE DI € 1.220,00  IVA 22% INCLUSA. CIG ZB73693450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC (P.I.02331340485) DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRIMANO IN FERRO BATTUTO PER L'IMPORTO DI € 1.098,00 IVA INCLUSA. CIG Z85369329A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI SOMME DERIVANTI DA RIMBORSO DI SINISTRI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDI PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – A.S. 2021-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE IMPRUNETINE- ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 2.440,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA REALIZZATE CON LA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE POSTA IN LOC. FERRONE - PROPRIETÀ COOPER CHIANTI SOC. COOP. EDIFICATRICE A R.L. (EX “LA MONETA SOC. COOP. EDIFICATRICE A R.L.) - APPROVAZIONE SCHEMA DELL’ATTO PER L’ACQUISIZIONE DELLE AREE PUBBLICHE E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELL DITTA EASY DOCUMENT PER L’ACQUISTO DI NUOVE FIRME DIGITALI PER UN IMPORTO DI € 268,40 IVA INCLUSA – CIG  ZAD3685503</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  - EX ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E E-DUCERE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOVIALI-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IN QUALITÀ DI ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA-PARITARIA " SAN GIUSEPPE DI POZZOLATICO". APPROVAZIONE SCHEMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 19 L.R.T. N 54/2021 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI PERIODO MARZO-APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO RT N. 8479/2022 “FONDO PER L’INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA L. 431/98 CONGUAGLIO 2021 E I° RIPARTO ANNUALITÀ 2022”. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 6.400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI NEL PROFILO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI”  CAT. D, DI CUI N. 1 UNITÀ RISERVATA A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE. AMMISSIONE DEFNITIVA DELLE DOMANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA UNIPOL SAI AGENZIA CHIANTI VALDELSA DELLA STIPULA DELLA POLIZZA PER LA MOSTRA “ARCIPELAGO DELLA TERRACOTTA” IMPEGNO DI SPESA DI € 669,00 – CIG ZA83683A2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DALLA DITTA INCLOUD TEAM S.R.L. CON SEDE IN BRESCIA VIA CACCIAMALI 61/I, P.IVA 02432200984, PER LA SPEDIZIONE POSTALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINO AL 30/06/2022- CIG ZB23680400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELL’ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA GOTOMEETING MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURODIGIT PER UN IMPORTO DI € 195,20 IVA INCLUSA - CIG Z01367EBD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AI SERVIZI POSTALI S.M.A. SMA NP DIFF POSTA REGISTRATA ATTI GIUDIZIARI - AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190, C.F. 97103880585, PIVA 01114601006  - CIG 92445869B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (SGATE) – APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2019 PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA BENEDETTA BONFIGLI DEL SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE DEI CALCHI IN GESSO E TERRACOTTA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 2,00 CIG Z9234041F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4546 IN MODALITÀ ELETTRONICA CON LA RARI NANTES FLORENTIA A.S.D. PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE "ZODIAC" IN VIA ACHILLE GRANDI A TAVARNUZZE - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID 19 - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA MAGGIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO DISABILI PERIODO II TRIMESTRE 2022 – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI SERVOSCALA A PEDANA CON RELATIVA GUIDA PER LA SCUOLA MEDIA D. GHIRLANDAIO DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z71367072B – CUP B67G22000230004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA APRILE 2022. STORNO MANDATO DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER N. 2 POSTI DI “SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE E PROGETTUALI” CAT. D - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA.   AFFIDAMENTO ALLA SOC. ALES S.R.L. - CIG: Z9936719CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE SOCIALISARTE DELLA PERFORMANCE PRESSO LA FORNACE POGGI PER UN IMPORTO DI € 2.440,00 CIG ZBF36662E2. AFFIDAMENTO ALLA FORNACE MASINI DELL’EVENTO IN PARTNERSHIP CON ALTA FREQUENZA PER UN IMPORTO DI € 793,00 CIG ZE036663EF. IMPEGNO DI SPESA DI € 140 PER I DIRITTI SIAE CIG Z9C3666537. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEDALICA DELLA PERFORMANCE PRESSO LA FORNACE RICCERI PER UN IMPORTO DI € 488,00 CIGZ5D36665E2. AFFIDAMENTO ALLA DITTA “LE CIRQUE FIRENZE DEL SERVIZIO DI CATERING PRESSO LA FORNACE RICCERI PER UN IMPORTO DI € 1.464,00 CIG ZC43666631</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA D’INFANZIA A TAVARNUZZE – CODICE ARES FIAA824027. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE (FI). IMPEGNO DI SPESA DI € 47.579,15. CUP B69I22000590004 - CIG ZEB366D7A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATICO DITTA ADPARTNERS S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 490,74 IVA INCLUSA – CIG  Z203667AB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE A SDIAF DELL’ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER L’ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z1436691F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER CANONE UNICO PATRIMONIALE AFFERENTE I MEZZI PUBBLICITARI ANNO 2022 FINO AL 30/06/2022; IMPEGNO PER AGGIO AL CONCESSIONARIO, CIG 689614815C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RECUPERO FONDI, AI SENSI DELL’ART. 4 DEL D.L. 16/2014, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA L. 2 MAGGIO 2014, N. 68. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.  726 DELL’11/12/2021 AVENTE AD OGGETTO: RICOSTITUZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI, ORA FUNZIONI LOCALI. PERIODO 2010-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE BIANCHE E ASFALTI A CALDO - ANNO 2022. APPROVAZIONE I SAL. CIG N.9119689D6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INTEGRAZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE PER L’ANNO  2019, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 140/2020 E ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BP9 LOTTO 5 - AZIENDA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. PER IL PERIODO MAGGIO 2022 – DICEMBRE 2023. CIG MASTER 799005739F CIG DERIVATO 92333197E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI TOSCANA ENERGIA PER L’ORGANIZZAZIONE DI BUONGIORNO CERAMICA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 1.220,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 PER CONTRIBUTO DA EROGARE A FAVORE DELLA PRO LOCO DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A FAVORE DELLA DITTA TIME-NET E CONTESTUALE INCREMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI A FAVORE DI TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NON RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. SIE 3 AFFIDATI DIRETTAMENTE A CNS SOC. COOP.. MODIFICA DELLE DETERMINAZIONI N.341/2021 ( SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO ), N.786/2019 ( SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E PRIMO INTERVENTO IDRAULICO PER SCUOLA D’INFANZIA VIA ROMA), N.341/2021 ( SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER ASILO NIDO DI TAVARNUZZE ). IMPEGNO DELLA MAGGIORE SPESA PER CARO ENERGIA DI COMPLESSIVI € 7.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170CIG. DERIVATO 66368272E6. ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA PER CARO ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE IMU 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE IMU 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONTINUITA' DELLA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO DEL COMUNE DI IMPRUNETA DAL 26/05/2022 AL 01/11/2022 ALLA DITTA SIAT S.R.L. CON SEDE IN PONTEDERA VIA MARCONI 30, P.IVA 01372120509, MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z1A3657833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 01/01/2022 AL 30/04/2022 - COMPETENZA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE NEL PROFILO DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE" CAT. C DEI SIGG.RI GIOVANNETTI MAURIZIO,COVOTTA LAURA,  BARONCELLI GIANCARLO, ORIOLI MATTEO E GIANNELLINI DANIELA, DALLA DATA IDENTIFICATA NEI SINGOLI CONTRATTI DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL QUADRO ELETTRICO INCIDENTATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZA4365376D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 5 MONITOR DALLA DITTA PC MADDY PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 580,00 IVA INCLUSA  – CIG  Z5F365658A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PERSONALE. RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015-2016-2017 - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI "ESPERTO IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI" CAT. C DEL SIG. GUGLIELMO DANIELE A FAR DATA DAL 20/6/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2022. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT). IMPEGNO SPESA DI €21.228,00. CIG Z78363659C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN VIA D’URGENZA PER SFRATTO ESECUTIVO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI NEL PROFILO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI”  CAT. D, DI CUI N. 1 UNITÀ RISERVATA A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI REFERENDARIE ANNO 2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E SEGNATURA DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.392,00 IVA INCLUSA. ACCERTAMENTO € 3.806,40 IVA INCLUSA. CIG ZF33636181</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI NEL PROFILO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI”  CAT. D, DI CUI N. 1 UNITÀ RISERVATA A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO RESIDUO PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO ALLA DITTA SARIDA S.R.L. CON SEDE IN SESTRI LEVANTE (GE) VIA MONSIGNOR VATTUONE 9/6 P.IVA/C.F. 01338160995– CIG ZFA36353B4 - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 281 DEL 02/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE SUL LUOGO DI LAVORO DAL 1° MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ULTERIORI TENDAGGI PER GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ULTERIORE ALLA  ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI €5.524,16. CIG N.Z9C362E511.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA CAVALLEGGERI PRESSO IL NUMERO CIVICO 27 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO A CARATTERE SOCIALE PER L'ANNO 2022 - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E SCHEMA DI DOMANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO NEL TRATTO DI VIA CASSIA INTERNA COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON LA VIA CASSIA E IL PARCHEGGIO DEI BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNATURA NEL TRATTO DI VIA CASSIA COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA COLLERAMOLE ED IL CIVICO 74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA PER L'INCARICO ALLA SOCIETA' MARSH S.P.A. DAL 13/05/2022 AL 12/05/2025 CIG. ZC13627867</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA CAVALLEGGERI FRONTE NUMERO CIVICO 7 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI NEL PARCHEGGIO DI VIA MONSIGNOR BINAZZI (CAMPORA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI POTATURA ALBERI IN VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE ALTEZZA CIVICO 26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRADE E MANUFATTI STRADALI - ANNO 2021. APPROVAZIONE I S.A.L.. CUP B67H21010510004 - CIG Z783444557.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA, SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI POTATURA ALBERI IN VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE FRONTE CIVICO 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA, SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI POTATURA ALBERI IN DEI FALCIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022 - AFFIDAMENTO STAMPATI - IMPEGNO € 433,77 CIG  Z82362065B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA CHIUSURA DEL TRATTO DI PIAZZA BUONDELMONTI COMPRESO TRA PIAZZA BUONDELMONTI E VIA DELLA CROCE PER LAVORI DI ASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI - SIG. NUNZIATA ROSARIO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI UFFICI COMUNALI ANNO 2022 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)  - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TAF TIPOGRAFIA ARTISTICA FIORENTINA SRL DI FIRENZE (FI) AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z89361752C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA DI FABBIOLLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER RIPRISTINO CARREGGIATA IN VIALE SAN LUCA INTERSEZIONE VIA ALDO MORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO VESTIARIO ESTIVO USURATO AUTISTA, MAGAZZINIERE E SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CONFEZIONI ORSI SRL DI EMPOLI (FI) AI SENSI DELLL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z7E361CD64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA RIBOIA A IMPRUNETA.  APPROVAZIONE I E ULTIMO S.A.L. CUP N.B65F22000530001 - CIG Z2035F1E3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA FABBIOLLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 8 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA 01/07/2022 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG 8768369EFD – CIG DERIVATO 92004492B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO STRAORDINARIO A IMPRUNETA PER IL GIORNO 18 DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI COLLINE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI ALLOGGIO PER IL CUSTODE ALL’INTERNO DEL TESSUTO PRODUTTIVO/ARTIGIANALE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL R.U.C. - APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO  D’OBBLIGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI ALLA VIABIABILITA’ PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE VETRATE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA FORNACE AGRESTI ALLA DITTA REKEEP PER UN IMPORTO DI € 410,00 IVA INCLUSA CIG Z6A3384B90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER ASFALTATURA STRADE IN VIA CASSIA LOCALITA’ BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER LA GESTIONE CONGIUNTA DELLA PROCEDURA DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI PERSONALE DI CAT. D PROFILO ESPERTO IN EROGAZIONE DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIALE SAN LUCA E VIA ROM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/6/2022. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO VESTIARIO ESTIVO USURATO DIPENDENTI CENTRO OPERATIVO TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINNISTRAZIONE (MEPA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RONTINI FERRAMENTA DI  RONTINI GIORDANO &amp; C. SAS DI BAGNO A RIPOLI (FI)  AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z1B3606363</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA DI FABBIOLLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TIM IN VIA CAPPELLO ALTEZZA CIVICO 34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO ASFALTATURA IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE ED IL COMUNE DI IMPRUNETA – SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI  FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARE - SALVIONI FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO TIM IN VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE DAL KM 0+100 AL KM 0+450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 6 POSTI NEL PROFILO DI “ESPERTO  AMMINISTRATIVO E CONTABILE”  CAT. C, DI CUI 4  POSTI PER IL COMUNE DI IMPRUNETA, CON RISERVA PER 1 UNITÀ A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE  E N. 2 POSTI PER IL COMUNE DI FIESOLE,  DI CUI 1 RISERVATO AGLI APPARTENENTI DELLE CATEGORIE DI CUI ALLA LEGGE 68/1999  E 1 RISERVATO IN  FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE.APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TRATTO DI VIA CASSIA INTERNA LOC. BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI N.6 SCHEDE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE A LAVORI PUBBLICI EX ART.113 D.LGS. N.50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO STRAORDINARIO A TAVARNUZZE PER IL GIORNO 11 DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L’EFFETTUAZIONE DEI MERCATI STRAORDINARI NATALIZI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO AL 31.12.2021 AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN BASE ALLA RICLASSIFICAZIONE DEI BENI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRUNETA  CITTA’ CHE LEGGE 2020/2021- PATTO LOCALE PER LA LETTURA  – APPROVAZIONE PRIMO ELENCO ADERENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA DI FABBIOLLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESCUOLA. RUOLI ORDINARI A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA DELLA LIBERTA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. RUOLI ORDINARI  A.S.2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA DON MINZONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. RUOLI ORDINARI A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO CON PIATTAFORMA AEREA IN VIA DELLA FONTE 51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO CON PIATTAFORMA AEREA IN VIA MAZZINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI  NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI - ANNO 2021.  APPROVAZIONE I S.A.L.. CUP B67H21009870004 - CIG ZB033FD949.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IL PASSAGGIO IN CLOUD DEI DATI ED UPGRADE DELLA GESTIONE PRESENZE DEL  SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022-2024 ALLA DITTA KIBERNETES S.RL. PER UN IMPORTO DI € 10.309,00 IVA INCLUSA    – CIG ZE635F5F5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PRESSO IL PARCHEGGIO INTERNO POSTO IN VIA CASSIA ALTEZZA KM 291+300.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI NEL TRATTO DI VIA DELLE CASE POSTO FRONTRE CIVICO 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MATR. 61 A FAR DATA DAL 01/05/2022 - ULTIMO GIORNO LAVORO 30/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN TUTTA L'AREA DEL PARCHEGGIO POSTO IN VIA GRANDI SOTTOSTANTE LA SUPERSTRADA FIRENZE - SIENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE GIURIDICO NORMATIVA, DI EROGAZIONE DI FORMAZIONE MIRATA E DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO A FAVORE DI ANCI TOSCANA E DEGLI ENTI ASSOCIATI CHE NE FANNO RICHIESTA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROJECT FINANCING  DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI CON AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  &amp; MERCATO SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI)- CIG. DERIVATO 917933420D - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE (CIG. N. Z2D35EF890) ALLA DITTA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE &amp; MERCATO SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>NSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI ALLA SOSTA IN VIA II GIUGNO INTERSEZIONE VIA AMENDOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA RIBOIA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA ENDIASFALTI S.P.A. DI AGLIANA (PT). ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO STATALE EX TASI ANNO 2022 DI € 74.726,97. IMPEGNO DI SPESA DI € 41.984,30. CUP N.B65F22000530001 - CIG Z2035F1E3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI POTATURA ALBERI IN PIAZZA CANTAGALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER ASFALTATURA STRADE IN VIA CASSIA LOCALITA’ BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MURO DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z5935F141C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA MONTEBUONI COMPRESO TRA IL CIVICO 217 E L’INTYERSEZIONE CON VIA DELLA RESISTENZA PER SCARICO GRU EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO SEGNALETICO DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z8035F13D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PROVVISORIA IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE POSTO IN VIA CASSIA LOCALITA’ BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DISSUASORI DI SOSTA DIVELTI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZD935F1350</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO EDILE CON PIATTAFORMA AEREA IN VIA F.LLI ROSSELLI (PIAZZETTA INTERNA) E IN VIA MATTEOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E AFFIDAMENTO INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP, FINANZIARIO E GIURIDICO, PER LA VALUTAZIONE DI PROPOSTE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO: IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZC835DD7EC – SUPPORTO FINANZIARIO  CIG Z2735DD7AB – SUPPORTO GIURIDICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE. APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE A E B, A.E. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER LAVORI CONTO PUBLIACQUA IN VIA TORRICELLA TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 25 ED IL CIVICO 64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO CON PIATTAFORMA AEREA IN VIA CASSIA ALTEZZA CIVICO 112.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IMPEGNO DI SPESA DI € 225,00 ASSUNTO CON DETERMINA N. 150 DEL 17.02.2022 PER CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).PER L’AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DEL VIALE SAN LUCA POSTO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA A. MORO E VIA MARIANNA MALTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONTO CORRENTE POSTALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SU MEPA SEDIE PER UFFICIO SEDUTA SCHIENALE ALTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z71135D8991</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO, VIA MARIANNA MALTONI E VIALE DI SAN LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DI VARIE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ALLA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI – EMPOLI (FI) P.I. 04245630480. IMPEGNO DI SPESA  DI € 11.796,30 IVA INCLUSA.  CIG Z9F35E8C10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIALE SAN LUCA E VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CANTIERI CONTO TELECOM IN PIAZZA BUONDELMONTI E PIAZZA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015-2016-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DEL “PROGETTO DEFINITIVO DEL  PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI CERTOSA”PRESENTATO DA SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L’ITALIA - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - RINVIO A PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA MAZZINI - REVOCA ORDINANZA N° 229 DEL 10/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA SOMMA DERIVANTE DA RIMBORSO E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER NUOVO ALLACCIO FOGNARIO IN VIA DEGLI SCOPETI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO TECNICO DI AGGIORNAMENTO ALLO STATO FINALE DELL’OPERA, AI SENSI ART 136 COMMA 4 BIS DELLA L.R..T. 65/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO CON BETONIERA IN VIA HO CHI MINH ALTEZZA CIVICO 32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA E TASSA DI POSSESSO UFFICIO MOBILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TARGATO CG197RH ANNO 2021 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 351,66 E RIPARTIZIONE TRA LE TRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI CHE LO UTILIZZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E DEI RELATIVI ALLEGATI  PER LA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE POSTO NELLA PIAZZA DON CHELLINI A TAVARNUZZE, DENOMINATO “EX STAZIONE” E CONCESSIONE DI PARTE DELLA PIAZZA MEDESIMA (PRESSO INTERSEZIONE FRA VIA DELLA RESISTENZA E VIA MONTEBUONI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO CON PIATTAFORMA AEREA IN VIA BARUFFI ALTEZZA CIVICO 30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA FABBIOLLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - II TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PROVVISORIA IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE POSTO IN VIA CASSIA LOCALITA’ BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO, VIA MARIANNA MALTONI E VIALE DI SAN LUCA  – INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 224 DEL 07/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L’ASSOCIAZIONE “PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE OD.V.” PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PER ATTIVITÀ A CARATTERE AMBIENTALE NEGLI ANNI 2022, 2023 E 2024.  APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022  - SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA E PROVENTI SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO IN VIA BRUNELLESCHI CIVICI DA 21 A 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITO QUOTA SOCIALE RETTA DI  RICOVERO M.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI NEL TRATTO DI VIA CAVALLEGGERI 65 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA CAVALLEGGERI PRESSO IL NUMERO CIVICO 3-5 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170CIG. DERIVATO 66368272E6. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL DISSUASORE DI SOSTA “PILOMAT” SITUATO IN PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZE835CE491</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA MAZZINI - PROROGA ORDINANZE N° 211 DEL 20/10/2022 E N° 215 DEL 21/10/2022 FINO AL 11/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' NELLA VIA DEL PONTORMO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI" SPECIALISTA IN ATTIVITAÌ CONTABILI E AMMINISTRATIVE" DEL DR. COSENTINO PIETRO A FAR DATA DAL 29/4/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NELL'AREA DI PARCHEGGIO DI BOTTAI, ISTITUZIONE DI SPAZI DI SOSTA RISERVATI AI RESIDENTI NELLA FRAZIONE DI BOTTAI, RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' NELLE STRADE DELLA FRAZIONE DI BOTTAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI IN CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 837/2021 DEL TAR TOSCANA E N. 1397/2021 DEL TAR TOSCANA. IMPEGNO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO NELLA VIA I MAGGIO NELL'AREA RETROSTANTE AL CAPOLINEA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) 2022 - NOMINA RESPONSABILE E RILEVATORE INDAGINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEI PARCHEGGI IN VIA I MAGGIO, VIA DELLA REPUBBLICA, PIAZZA BUONDELMONTI E VIA CASSIA LOC. BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO NEL TRATTO DI VIA CASSIA INTERNA COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON LA VIA CASSIA E IL PARCHEGGIO DEI BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI GESTIONE BILANCIO 2021 ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2021 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA DI VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2022/2023 E 2023/2024. CIG. ZE33509DCC. AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA DON MINZONI E VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RIACCERTAMENTO RESIDUI ORDINARI AL 31.12.2021 DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIALE SAN LUCA E VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2021 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA FABBIOLLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ORDINARIO AL 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI ALLA VIABIABILITA’ PER LAVORI DI RISANAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE IN VIA DI NIZZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ORDINARI 2021 – SERVIZIO BIBLIOTECA DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNATURA NEL TRATTO DI VIA CASSIA COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA COLLERAMOLE ED IL CIVICO 74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ORDINARI, ANNO 2021, PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITROVAMENTO CICLOMOTORE SENZA TARGA – TELAIO N. 4PC-009875 IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI  RIACCERTAMENTO RESIDUI ORDINARI 31/12/2021 DEL SERVIZIO FINANZIARIO  E TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI INSERITI NEL RENDICONTO DI GESTIONE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>NORME SANITARIE FIERA DEL BESTIAME DELLA FIERA DI SAN LUCA 18  OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PAGOPA PER IL PAGAMENTO E RICONCILIAZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DA VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI E GESTIONE MESSAGGISTICA APP IO FORNITO DA ETRURIA PA SRL P.IVA.  05883740481 – CIG Z1B35C60D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EX ART. 26 L. N.488/1999  E ART. 58 L. N.388/2000 – SIE III - ID 1178 - LOTTO 5 TOSCANA. IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2020/2021. CIG 4227614170 CIG DERIVATO 66368272E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA MONSIGNOR BINAZZI E VIA PAPA GIOVANNI XXIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 19 L.R.T. N 54/2021 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER POSIZIONAMENTO DI WC CHIMICI IN VIA DEL FERRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  - EX ARTICOLO  65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNI 2021 E 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. CUP B67H21003000004 - CIG Z703208573</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER LAVORI CONTO PUBLIACQUA IN VIA TORRICELLA TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 25 ED IL CIVICO 64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ALESSANDRO BONINI PER GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI. IMPEGNO SPESA DI € 5.750,48. CIG  N.Z0B35AD93D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI NEL TRATTO DI VIA TURATI 22 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO,  EX ART. 36 COMMA 2 DELLETRA A) D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DIU IMPRUNETA, A.S. 2022/2023 E 2023/2024 CIG. ZE33509DCC. NOMINA COMMISIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA MARZO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI ALLA VIABIABILITA’ PER LAVORI DI RIPRISTINO DI MURO IN PIETRA IN VIA DELLE CASE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA PER LO SVOLGIMENTO DI VARIE ATTIVITÀ. APPROVAZIONE SCHEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA MONSIGNOR BINAZZI E VIA PAPA GIOVANNI XXIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER L'ABBATIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ANNO 2021 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA IN VIA DEL FERRONE (S.P. 71) TRATTO COMPRESO TRA IL KM 2+085 E IL KM 2+170.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO, SMANTELLAMENTO E SOSTITUZIONE TENDAGGI IN VARI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO  ALLA  ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI, CON SEDE LEGALE A FIRENZE, VIA MAGGIO N. 34 - 56R – P.IVA 048213004882 E C.F. BRSLCU69R04D612A  PER L'IMPORTO DI € 18.063,00 OLTRE IVA, PER COMPLESSIVI € 22.036,86. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 192 DEL 16/03/2022. CIG ZED359737E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIALE SAN LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA L. 431/98. STORNO MANDATO DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER ASFALTATURA IN VIA DELLA TORRICELLA 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE RARI NANTES FLORENTIA- COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016 E 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA UTILIZZO STANZA SEMINTERRATO INTERESSATA DALL'INCENDIO DEL 30/09/2022 FINO AL RIPRISTINO DELLE ORIGINARIE CONDIZIONI DI EFFICIENZA IMPIANTISTICA E SALUBRITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE ED INTERVENTI URGENTI - ANNO 2021. APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL.  CIG N.Z3D322C6ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE PER RIFACIMENTO MURO IN PIETRA IN VIA DI RIBOIA ALTEZZA CIVICO 28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4545 IN MODALITA' ELETTRONICA CON LA A.S.D. ATLETICO CALCIO IMPRUNETA PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE PER UN PERIODO DI DIECI ANNI - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ E SOSTA PER LO SVOLGIMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTI FIERA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO IN P.ZA  BUONDELMONTI A IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO, DELLO STATO FINALE RETTIFICATO E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO EX ART.113 D.LGS. N. 50/2016. QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA. RIDUZIONE DELL'ACCERTAMENTO IN ENTRATA N. 397/2016 E DELL'IMPEGNO SPESA N. 894/2016. CUP N. B64E13001270002 - CIG N. 7699889569.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO CON PIATTAFORMA AEREA IN VIA DELLA REPUBBLICA 45-49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELL'UVA 2022 DIVIETO DI INTRODURRE, VENDERE E SOMMINISTRARE BEVANDE IN LATTINA, BOTTIGLIA E QUALSIASI ALTRO CONTENITORE DI VETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA PER LO SVOLGIMENTO DI VARIE ATTIVITÀ. APPROVAZIONE SCHEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA CHIUSURA DEL TRATTO DI PIAZZA BUONDELMONTI COMPRESO TRA PIAZZA BUONDELMONTI E VIA DELLA CROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI ALLA VIABIABILITA’ PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVA GRIGLIA IN VIA DELLA COOPERAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI ALLA VIABIABILITA’ PER LAVORI DI POTATURA ALBERI IN VIA CAPITINI CIVICO 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ETICHETTE DESIVE DA APPORRE AI DOCUMENTI, LIBRI E MATERIALE DIGITALE – CIG   Z6B358ADB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA AUTOFFICINA AUTODUE DI PRATESI FABIO &amp; C. SNC, CON SEDE IN VIA A. DEL POLLAIOLO 4R, 50142 FIRENZE, C.F. E P.I. 04617260486, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL DUCATO TARGATO DJ204FK PER COMPLESSIVE  € 611,34  IVA 22%  INCLUSA - CIG ZA7358A16F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DEL DESCO ALTEZZA CIVICO 50 PER SCARICO MATERIALI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - CONCESSIONE PERMESSI EX  L. 104/92 MATRICOLA N. 207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PROVVISORIA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA DELLA LIBERTÀ ALTEZZA CIVICO 18 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’UVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE E IL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA METROPOLITANA DI CUI AL PUBBLICO CONCORSO COD. 73 - PROFILO TECNICO IN CAT. C, AL FINE DI ASSUMERE N. 1 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI "ESPERTO IN ATTIVITÀ TECNICHE E PROGETTUALI” CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ COLLEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA TRADIZIONALE FESTA DELL'UVA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA DI TARATURA L.A.T. E VERIFICA DI FUNZIONALITÀ PERIODICA DEL MISURATORE DI VELOCITÀ AUTOVELOX C106 – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RICORSO AL ME.PA. ALLA DITTA CI.TI.ESSE. S.R.L. CON SEDE IN ROVELLASCA (CO) P.IVA. 00807520135 - CIG ZB5358647F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIP. PER LE COMUNICAZIONI - DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.270,00 PER IL CANONE ANNUO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA DELLA LIBERTA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA MONSIGNOR BINAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITO QUOTA SOCIALE RETTA DI  RICOVERO M.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIALE SAN LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO, CON SEDE IN VIA DEL PANTANO 16/G - P.IVA 04227050483, DEL SERVIZIO DI COLLAUDO ANNUALE PIATTAFORMA COMET EUROSFILO COMPAT 16 MATRICOLA 9379 MONTATA SU DAILY 35 TARGATO BG157HL E   GRU TARGATA PM16524 MONTATA SU IVECO 150 E 18 TARGATO CK802CZ PER COMPLESSIVE  € 2.063,02  IVA 22%  INCLUSA. - CIG Z5B35806A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONDOMINIO ZODIAC -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI ALLA VIABIABILITA’ PER LAVORI DI POTATURA ALBERI IN PIAZZA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA DELLA LIBERTA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA VIA DELLA FONTE PER MONTAGGIO TRIBUNA IN PIAZZA BUONDELMONTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA  MALTONI”DI IMPRUNETA, LOC. SAN GERSOLÈ. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B67H21003480004 - CIG 8801308D1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO NEL PARCO DELLA BARAZZINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI. FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER GLI EDIFICI COMUNALI  -  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 8 – GREVE IN CHIANTI (FI)  P.I. 05833240483 E C.F. SNFRCR74E27D612U PER L’IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG ZC334C0E42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRUNETA “CITTA’ CHE LEGGE 2020-2021” – PATTO LOCALE PER LA LETTURA  DI IMPRUNETA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  E MODULISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 6 POSTI NEL PROFILO DI “ESPERTO  AMMINISTRATIVO E CONTABILE”  CAT. C,  DI CUI 4  POSTI PER IL COMUNE DI IMPRUNETA, CON RISERVA PER 1 UNITÀ A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE  E N. 2 POSTI PER IL COMUNE DI FIESOLE,  DI CUI 1 RISERVATO AGLI APPARTENENTI DELLE CATEGORIE DI CUI ALLA LEGGE 68/1999  E 1 RISERVATO IN  FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE. RETTIFICA DI ALCUNI CODICI ED APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI CON RISERVA E PAGAMENTO TASSA DI CONCORSO ED ELENCO AMMESSI CON RISERVA E SOTTO CONDIZIONE DI PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DEL DESCO ALTEZZA CIVICO 50 PER SCARICO MATERIALI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - CONCESSIONE PERMESSI EX  L. 104/92 MATRICOLA N. 257</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CENA DEL RIONE DEL PALLÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO NEL TRATTO DI VIA CASSIA INTERNA COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON LA VIA CASSIA E IL PARCHEGGIO DEI BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ZOOIATRICA ANNO 2022 - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 146/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO CON PIATTAFORMA AEREA IN VIA DELLA ROBBIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CONSENTIRE IL MONTAGGIO DELLA TRIBUNA PER MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO TIM IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE BIANCHE E ASFALTI A CALDO - ANNO 2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA FP COSTRUZIONI E STRADE S.R.L. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO SPESA DI € 59.178,00. CIG N.9119689D6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL  SOFTWARE AKROPOLIS PER IL TRIENNIO 2022-2024 ALLA DITTA DATAMANAGEMENT ITALIA S.P.A. PER UN IMPORTO DI € 34.001,40 IVA INCLUSA    – CIG ZC9355E8A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA I MAGGIO 50/54 PER LAVORI PUBLIACQUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISITO BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA MONSIGNOR BINAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 263/22 INNANZI ALL'O.C.F. – IMPEGNO D SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIALE SAN LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE UISP- COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNATURA NEL TRATTO DI VIA CASSIA COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA COLLERAMOLE ED IL CIVICO 74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE MICROFONI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO AUDIO-VIDEO DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA EXPOMEETING PER UN IMPORTO DI € 1.012,60 IVA INCLUSA  – CIG Z3F354FE64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO CON PIATTAFORMA AEREA IN VIA MAZZINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI IMPRUNERTA, A.S. 2022/2023 E 2023/2024 CIG. ZE33509DCC. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE PER RIFACIMENTO MURO IN PIETRA IN VIA DI RIBOIA ALTEZZA CIVICO 28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TPL ( AMBITO EXTRAURBANO). IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO 2021 E ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI IN VICOLO BARAZZINA PER CADUTA DI CALCINACCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE IN URGENZA – IMPEGNO DI SPESA DI € 847,00 – CIG Z29354C384</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLE ORIGINARIE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL SOTTO GRONDA DEL TETTO DI CIVILE ABITAZIONE POSTA IN VICOLO DELLA CROCE 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI REFUSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER RESTAURO MURO DI CONFINE SU VIA POGGIO DI POZZOLATICO. STIPULA ACCORDO TRANSATTIVO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO TIM IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE - ANNO 2021 DELL’AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI,  URBANISTICA-EDILIZIA-SUE, AMBIENTE E PATRIMONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI NEL TRATTO DI VIA SORELLE ALBERTI ALTEZZA NUMERO CIVICO 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA FEBBRAIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN VIA POGGIO DI POZZOLATICO ALTEZZA CIVICO 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE PER L’ESERCIZIO 2021” ALLA SOCIETA’  MAGGIOLI S.P.A.  (P. IVA 02066400405) TRAMITE  RICORSO AL  MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) A MEZZO ORDINE DIRETTO DI  ACQUISTO (ODA) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.342,40 (CIG ZBC3544B52)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BUONDELMONTI PER IL GIORNO 11 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE E PER LA CONNETTIVITÀ PER L’ANNO 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BUONDELMONTI PER IL GIORNO 9 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 7 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN FORMULA ABBONAMENTO DA EGAF EDIZIONI SRL P.IVA 02259990402 - CIG Z6B3543482</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L. DI FIRENZE (P.I. 05732440481). IMPEGNO DI SPESA DI € 54.900,00 . CIG 91077110E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI NIZZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNELLI IN PLEXIGASS PER UFFICI COMUNALI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID- 19 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLEXYWOOD DI FASTI FABIO DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZE0353D590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA DELLA LIBERTA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP – IMPEGNO DI € 225,00 PER CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA SORELLE ALBERTI CIVICO 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BUONDELMONTI PER IL GIORNO 3 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA OBBLIGATORIA ANNUALE DEL PONTE A DUE COLONNE DELL’OFFICINA MECCANICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.P. RIPARAZIONI DI MARTELLI PAOLO – C.F. MRTPLA92C10I046W E P.I. 06291260484, PER L’IMPORTO € DI 160,00, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 195,20.  CIG Z5535384F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ED INDENNITÀ DI FUNZIONE PM ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE PER RIFACIMENTO MURO IN PIETRA IN VIA DI RIBOIA ALTEZZA CIVICO 28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022  - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TIRO A SEGNO NAZIONALE -SEZIONE LASTRA A SIGNA P.IVA 05619150484 - CIG  Z43353B703</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO RESIDUO PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO ALLA DITTA NIVI CREDIT S.R.L., DIVISIONE E.M.O. CON SEDE A FIRENZE, VIA O. DA PORDENONE N. 20, C.F. 04105740486– CIG ZD4353BACC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO VIA FONTE SECONDA PROVENIENZA VIA DI COLLINE ECCETTO RESIDENTI E FRONTISTI DAL 16/08/2022 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNATURA NEL TRATTO DI VIA CASSIA COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA COLLERAMOLE ED IL CIVICO 74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA TARGA SYSTEM 2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RICORSO AL ME.PA. ALLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L., CON SEDE IN BOLOGNA, VIA DEL LITOGRAFO 1, P. IVA 04005550373 - CIG ZF5353B9E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA' PIAZZA BANDINELLI PER TOMBINO TIM PERICOLOSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO VIA VITTORIO VENETO - TRATTO DAL CIMITERO SANTE MARIE A PIAZZA BANDINELLI E VICEVERSA - DAL 19/08/2022 FINO AL TERMINE DEI LAVORI ECCETTO RESIDENTI E FRONTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ANNUALITA’ 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO RESIDUO PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA DA PARTE DELLA DITTA ETRURIAPA S.R.L. CON SEDE IN EMPOLI (FI), VIA RUTILIO REALI 20-22, ZONA IND. TERRAFINO, P.IVA/C.F. 05883740481– CIG ZC7353B555</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO NEL TRATTO DI VIA CASSIA INTERNA COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON LA VIA CASSIA E IL PARCHEGGIO DEI BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AFFIDAMENTO CANE ZARA ALLA SIG.RA M.C. CON CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 04/02/2021 -ANNUALITA’  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRROGA ORDINANZA 133 DEL 19/07/2022 PER LAVORI IMPIANTO IDRICO VIALE DELLA LIBERTA' FINO AL 12/09/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA VIABILITA' PIAZZA BANDINELLI INTERSEZIONE VIA VITTORIO VENETO PER TOMBINO TELECOM PERICOLOSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE AGENTE CONTABILE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE, DEI BORDI E BANCHINE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2022. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4535346CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMESSA IN PRISTINO GRONDA DELL'IMMOBILE POSTO IN VIA DEL FERRONE A IMPRUNETA - FOGLIO 52, PARTICELLA 46 SUB. 501.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI ASFALTATURA PER CONTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI BARUFFI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO FITOSANITARIO DEGLI ALBERI DEL PARCO COMUNALE DELLA BARAZZINA AL DOTT. FOR. SIMONE PINZAUTI DI FIRENZE (P.IVA 05594120486). IMPEGNO DI SPESA DI € 3.733,20.   CIG Z4735334B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI ASFALTATURA PER CONTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI BARUFFI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO TIM IN VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE DAL KM 0+100 AL KM 0+450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MATR. 171 A FAR DATA DAL 01/03/2022 - ULTIMO GIORNO DI LAVORO 28/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE A "LA NAZIONE" TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROBIN S.R.L. DI BOLOGNA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z4C34E143A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO TIM IN VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE DAL KM 0+100 AL KM 0+450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE E ANTICIPO SPESE ECONOMALI PER TRASFERTE PERSONALE- ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA DELLA LIBERTA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI CON AUTOGRU NEL TRATTO DI VIA G. ROSSA POSTO ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO – IMPEGNO SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER BUONI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER INDIGENTI EMERGENZA COVID-19 PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI  DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL TRATTO DI VIA TURATI SENZA SFONDO POSTO TRA IL CIVICO 5 ED IL CIVICO 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE E VERIFICHE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DPR 162/99 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L’ANNO 2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z87352B8C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO TIM IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT). IMPEGNO SPESA DI €6.050,59. CIG Z0D3529DC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNATURA NEL TRATTO DI VIA CASSIA INTERNA COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 17 ED IL NUMERO CIVICO 37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL’ORDINANZA NR. 83 DEL 18/05/2022 PER L’INAGIBILITA’ DI EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE A SEGUITO DI SCOSSA TELLURICA – VIA TORRICELLA 47 B/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO CON HERA COMM S.P.A. AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TERZA E ULTIMA RATA (ANNO 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E APPROVAZIONE DEL I ULTIMO S.A.L.. CUP B67H21003000004 - CIG Z703208573</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNATURA NEL TRATTO DI VIA CASSIA INTERNA COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 17 ED IL NUMERO CIVICO 37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI”  CAT. D, DI CUI N. 1 UNITÀ RISERVATA A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER NUOVO ALLACCIO IDRICO NEL TRATTO DI VIA DI BARUFFI POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIOE AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA PER LO SVOLGIMENTO DI VARIE ATTIVITÀ. APPROVAZIONE SCHEMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER NUOVO ALLACCIO IDRICO NEL TRATTO DI VIA DELLE FORNACI POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI MODIFICHE ALLA VIABILITA' PER CONSENTIRE IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNI TRATTI DI STRADE DEL CENTRO ABITATO: VIA CODACCI - VIA MONTEBUONI - VIA II GIUGNO -  VIA BARUFFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 50 BADGE PER LE TIMBRATURE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KRONOTECH E IMPEGNO DI SPESA DI € 110,00 IVA INCLUSA – CIG Z6934FC2A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER UFFICI SERVIZIO AFFARI GENERALI, CORRIDOI E SERVIZI IGIENICI PALAZZO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZB23512B81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO PER INTERVENTI DI POTATURA NELLA SP3 VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA FERRETTI ED IL NC 201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SENSO UNICO ALTERNATO PER INTERVENTI DI POTATURA NELLA SP3 VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA FERRETTI ED IL NC 201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER LA PULIZIA AGGIUNTIVA AI SERVIZI IGIENICI DELLA BIBLIOTECA PER IL PERIODO 14.02.2022/31.03.2022 E PER LA FONITURA DEI MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI (CARTA IGIENICA, CARTA PER MANI, SAPONE PER MANI, ECC) PER IL PERIODO MARZO 2022/FEBBRAIO 2025 - CIG. N. 8210981BDD -  IMPEGNO QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PERLE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO. APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI PER L’ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL TRASPORTO DEI CARRI ALLEGORICI DAL MONTE DELLE SS. MARIE A PIAZZA ATTILIO BANDINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PER ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUC - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'  DI  CUI  AL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI -  ATTIVAZIONE N. 1 PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DELL’ITINERARIO DELLA VIA ROMEA SANESE NEL COMUNE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO E FOGNATURA IN VIA CASSIA, DA PARCHEGGIO BOTTAI FINO A VIA DI COLLERAMOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ART. 141/BIS DEL  T.U.L.P.S. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,00 PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI MEMBRI ESTERNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI MODIFICHE ALLA VIABILITA' PER CONSENTIRE I LAVORI DI ASFALTATURA IN ALCUNI TRATTI DI STRADE DEL CENTRO ABITATO: VIA CODACCI - VIA MONTEBUONI - VIA II GIUGNO -  VIA BARUFFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 31.12.2021 DELL’AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CADITOIA IN VIA DI VITTORIO 40-44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2  LETTERA A) D.LGS N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA A.S. 2022/2023 E 2023/2024 CIG. ZE33509DCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 6 POSTI NEL PROFILO DI “ESPERTO  AMMINISTRATIVO E CONTABILE”  CAT. C, DI CUI 4  POSTI PER IL COMUNE DI IMPRUNETA, CON RISERVA PER 1 UNITÀ A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE  E N. 2 POSTI PER IL COMUNE DI FIESOLE,  DI CUI 1 RISERVATO AGLI APPARTENENTI DELLE CATEGORIE DI CUI ALLA LEGGE 68/1999  E 1 RISERVATO IN  FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE.NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CADITOIA IN VIA DI VITTORIO 40-44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN CONCERTO IN PIAZZA BUONDELMONTI PER IL GIORNO 3 LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE AZIONE N. 3 POR FSE PROGETTO "S.EME" CODICE PROGETTO : 273100 SOSTEGNO ALLE FASCE PIU' EBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE ED EDUCATIVA A DOMICILIO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO AGLI UFFICI TRAMITE GREEN PASS. NOMINA DEI VERIFICATORI AL CONTROLLO PER IL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA DELLA LIBERTA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ANNULLAMENTO CONTRATTO  IN USO CONCESSIONE N. 947 DEL 3/12/2021 - LOCULO PRESSO IL CIMITERO DI MONTEBUONI, SETTORE S1, FILA III, N. 6 - RIMBORSO SOMMA VERSATA DALLA SIG.RA GIACHI LAURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO ENEL DISTRIBUZIONE IN VIALE SAN LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA VANNI 35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 6 POSTI NEL PROFILO DI “ESPERTO  AMMINISTRATIVO E CONTABILE”  CAT. C, DI CUI 4  POSTI PER IL COMUNE DI IMPRUNETA, CON RISERVA PER 1 UNITÀ A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE  E N. 2 POSTI PER IL COMUNE DI FIESOLE,  DI CUI 1 RISERVATO AGLI APPARTENENTI DELLE CATEGORIE DI CUI ALLA LEGGE 68/1999  E 1 RISERVATO IN  FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE.ELENCO AMMESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI  DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE “NOTTI BIANCHE” A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ CONTROLLO GREEN PASS (CERTIFICAZIONE VERDE) A FAR DATA DALL'1/2/2022. PROCEDURA DI INCARICO PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA  DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’UTENZA IDRICA PER L’ANNO 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7C34E4B53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA INDIPENDENZA INTERNA FRONTE CIVICO 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INSTALLAZIONE NUOVA STACCIONATA PARCO DELLA BARAZZINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO OBBLIGATORIO PER LEGGE DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, DEGLI ESTINTORI, DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DEGLI EVACUATORI DI FUMO E CALORE NEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEI CONTROLLI ALLA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI – EMPOLI (FI) P.I. 04245630480. IMPEGNO DI SPESA  DI € 980,88 IVA INCLUSA.  CIG ZBA35001A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’UTENZA ELETTRICA DEI FONTANELLI DI ALTA QUALITA’ PER L’ANNO 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZAA34E51D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE POSTO IN VIA MAZZINI ALTEZZA NUMERO CIVICO 33 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA I MAGGIO PER INTERVENTI DI RIPULITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’UTENZA ELETTRICA PER L’ANNO 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 83029524BE – CIG DERIVATO 86701702A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DA ZANZARA COMUNE (CULEX SPP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS PER L’ANNO 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA PRESSO IL PARCHEGGIO FRONTE VILLA CARREGA PER TAGLIO ERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R 285/90 - IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 A FAVORE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER TRASPORTO SALME DI PERSONE DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER DISSESTO STRADALE IN VIA DELLA SODERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DPI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI NEL TRATTO DI VIA G. SALVEMINI COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 21 E 29, TRA IL NUMERO CIVICO 20 E 24 E TRA IL NUMERO CIVICO 35 E 37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE A FAR DATA DALL'1/2/2022. PROCEDURA DI INCARICO PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA EUROPA E VIA DELLE FORNACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA FALCIANI E VIA PAPA GIOVANNI XXIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE ANTICIPO TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLO SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO CONTRASSEGNO N° 1592 IN VIA ROMA CIVICO 10 ED ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO INVALIDI  DEL TIPO “GENERICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ANTICIPO ECONOMALE  TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE -  ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI  IN VIA DELLA PINETINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO AGENTE CONTABILE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE IN SPAZI INTERNI ALLE SEDI COMUNALI TRAMITE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA "START" - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CDA VENDING S.R.L. DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016, APPLICABILE AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZC13445904</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSITO IN DEROGA AL LIMITE DI MASSA NELLA VIA QUINTOLE PER LE ROSE E VIA DI BRANCOLANO PER IL VEICOLO IVECO TARGATO DC911FN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER NUOVI ALLACCI IDRICI NEL TRATTO DI VIA MONTEBUONI POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 135.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE AGENTE CONTABILE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO – ANNO 2021”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN RADUNO DI AUTO IN PIAZZA BUONDELMONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO, DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI E DI  INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI FRAGILI  - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ AL TRANSITO VEICOLARE IN VIA DI PONTE A IOZZI, VIA POGGIO DI POZZOLATICO E VIA DI COLLERAMOLE PER LAVORI AL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A MESSO NOTIFICATORE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 272</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSITO IN DEROGA AL LIMITE DI MASSA NELLA VIA QUINTOLE PER LE ROSE E VIA DI BRANCOLANO PER IL VEICOLO IVECO TARGATO DC911FN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 31.12.2021 DELL’AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA ED EDILIZIA-SUE, AMBIENTE E PATRIMONIO CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI  NN. 21, 281, 435 E 684 ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO E DEL LINK WIFI  PER L’ANNO 2022 PER UN IMPORTO DI € 2.810,88 IVA INCLUSA – CIG Z2734F8B94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA RIBOIA E VIA F. BRUNELLESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CIVILIA PER L’ANNO 2022 ALLA DITTA DEDAGROUP. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.278,59 IVA INCLUSA   – CIG  ZCD34F11A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIA DELLE FORNACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DI GESTIONE ANTICIPI AGENTE CONTABILE ROSA MARIA MAGGI DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ANNO 2021 - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIA MONSIGNOR BINAZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI STRADALI IN VIA DELLA LIBERTA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA. ACCERTAMENTO  RUOLI ORDINARI ANNI 2017, 2018, 2019, 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO EDILE  IN VIA MONTAUTO ALTEZZA CIVICO 60-62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIBLIOTECA DEMOGRAFICI - NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA DEMOGRAFICI DAL 1/1/2022 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO ENEL DISTRIBUZIONE IN VIALE SAN LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE € 1.000,00 ALL’AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO 2021. - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINANTE PER L’ANNO 2022 LA CHIUSURA PER FERIE ESTIVE DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE.ACCERTAMENTO RUOLI ORDINARI A.E. 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 6 POSTI NEL PROFILO DI “ESPERTO  AMMINISTRATIVO E CONTABILE”  CAT. C, DI CUI 4  POSTI PER IL COMUNE DI IMPRUNETA, CON RISERVA PER 1 UNITÀ A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE  E N. 2 POSTI PER IL COMUNE DI FIESOLE,  DI CUI 1 RISERVATO AGLI APPARTENENTI DELLE CATEGORIE DI CUI ALLA LEGGE 68/1999  E 1 RISERVATO IN  FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE. AFFIDAMENTO PROVA SCRITTA ALLA SOC. ALES. IMPEGNO DI SPESA  12.688,00, COMPRESO IVA . CIG Z77347F739</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAGIBILITA’ DI EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE A SEGUITO DI SCOSSA TELLURICA – VIA TORRICELLA 47 B/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DEL FERRONE COMPRESO TRA IL CIVICO 25 ED IL CIVICO 36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE DI ANCI DIGITALE SPA CIG ZF134EDF89 E ALL’ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA CIG Z9434EDFF6 DALLA SOCIETA ANCI DIGITALE SPA, CON SEDE IN ROMA VIA DEI PREFETTI, 46, C.F./P.IVA 15483121008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN VIA VANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA IN ALCUNE VIE DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI E/O CONSEGUENTI AL PROCESSO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA, ORIGINATO DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI CON TARGA ESTERA E NEI CONFRONTI DI OBBLIGATI IN SOLIDO E TRASGRESSORI NON RESIDENTI IN TERRITORIO ITALIANO E/O ISCRITTI A.I.R.E., COMPRESO IL RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE, PER LA DURATA DI ANNI 3 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARIDA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SESTRI LEVANTE, VIA MONSIGNOR VATTUONE, 9/6, P.IVA 01338160995 – CIG 8995827747</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE ECONOMO - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA IN ALCUNE VIE DI TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO IN PIAZZA BUONDELMONTI PER IL GIORNO 22 MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER MANIFESTAZIONE NEL PARCHEGGIO DI VIA MONSIGNOR BINAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" PER IL PERIODO MARZO 2022/FEBBRAIO 2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L.296/2006 E SUCCESSIVE MODIFCHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE S.I.F.IC. S.R.L. DI ANCONA (AN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z4C34E31A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PAWEB" PER N. 2 ACCESSI  PER IL PERIODO MARZO 2022/FEBBRAIO 2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEL NETWORK SRL DI BERGAMO (BG) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZAD34E5888</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI GOMMISTA  IN VIA CASSIA, 78 AD IMPRUNETA. DIVIETO DI PROSECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ENTI ON LINE" PER IL PERIODO 08.02.2022/07.02.2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z7D34E1D83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN RADUNO DI AUTO IN PIAZZA BUONDELMONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DEL DESCO, TRA IL NUMERO CIVICO 52 ED IL 56 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE SERVIZO SOCIO-EDUCATIVO – IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI STRADALI IN VIA DELLA LIBERTA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO IN VIA DI COLLERAMOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 ALL’AZIENDA MAGGIOLI S.P.A., P.I. 02066400405 PER L'ACQUISIZIONE DI NR 2 GIORNATE FORMATIVE CON LA MODALITÀ “ODA IN BOZZA N. 6596396” SUL ME.PA.  C.I.G. Z7734DA34C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DI GESTIONE DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2021 - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO NEL TRATTO DI VIA SAN CRISTOFANO POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE, MAGGIORI COSTI COVID EXTRA CONTRACTO. IMPEGNO DI SPESA  PERIODO GENNAIO- AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CON ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA IN VIA GUIDO ROSSA E NEL TRATTO DI VIA PONTE A IOZZI COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA G. ROSSA E L’INTERSEZIONE CON VIA DI LANCIOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO. NOMINA RESPOSABILI DI PROCEDIMENTO DA GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO EDILE IN VIA VANNI ALTEZZA CIVICO 60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PESATURA POSIZIONI ORGANIZZATIVE  E SISTEMA DI SOSTITUZIONE FRA I RESPONSABILI, DA GENNAIO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO TURNO FARMACIE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN VIA DELLA LIBERTA’ PRESSO CIVICI 32-34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI NEL TRATTO DI VIA TURATI 24 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO CON HERA COMM S.P.A. AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TERZA E ULTIMA RATA (ANNO 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 64 DEL 18/01/2022: “RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1  COMMI 583 E 585  DELLA  L. N. 234/2021 A DECORRERE DAL 1/1/2022 ED IMPEGNO SPESA ANNO 2022” APPROVAZIONE NUOVO TESTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA ROMA C/O CIVICO 68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DELLA CANNA FUMARIA DEL CAMINETTO DELLA CIVILE ABITAZIONE POSTA AL PIANO PRIMO DI VIA DELLA REPUBBLICA 34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO CODICI, TESTI GIURIDICI E FORMULARI UFFICIO LEGALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI TOSCANAENERGIA IN VIA DELLA REPUBBLICA C/O FONTANELLO ACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA I MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA RIBOIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO ANTICIPO PER ACQUISTO DPI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID- 19 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA FALCIANI ALTEZZA NUMERO CIV. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER EVENTO "INVISIBILE AGLI OCCHI" PER FORUM TAVOLO DI GENERE DEL CHIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTI CONTABILI DA GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI ASFALTATURA E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIA ROMA ALTEZZA VILLA CARREGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO II DEL REGOLAMENTO UFFICIO AVVOCATURA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI  IN PIAZZA BUONDELMONTI ALTEZZA  CIVICO 41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI PUBLIACQUA IN VIA CODACCI CIVICO 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 ALL' ASSOCIAZIONE ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE) DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PRESSO IL PARCHEGGIO INTERNO POSTO IN VIA CASSIA ALTEZZA KM 291+300.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DALLA DITTA ETRURIA PA S.R.L., CON SEDE IN EMPOLI VIA R. REALI, 20 - 22, C.F. E P. IVA 05883740481, PER LA SPEDIZIONE POSTALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.- CIG ZF734D7B48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA ROMA PRESSO IL NUMERO CIVICO 30 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DALLA DITTA INCLOUD TEAM S.R.L. CON SEDE IN BRESCIA VIA CACCIAMALI 61/I, P.IVA 02432200984, PER LA SPEDIZIONE POSTALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.- CIG Z3434D680F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA ROMA PRESSO IL NUMERO CIVICO 24 PER RITIRO MACCHINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AFFARI GENERALI. NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI – DA GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE I SEMESTRE 2022 - CIG    Z8434D680D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI ASFALTATURA DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI RIBOIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PRE-POST SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID EXTRA CONTRACTO, PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 PER €18.018,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN VIA VANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI PUBLIACQUA IN VIA CODACCI CIVICO 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D' INFANZIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID EXTRA CONTRACTO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 PER € 6.487,75 ( COMPRESA IVA AL 5%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA P. TOGLIATTI 6 PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER SPESE POSTALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INSTALLAZIONE CANTIERE IN VIA TURATI ALTEZZA CIVICO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO DPI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI TOSCANAENERGIA IN VIA CODACCI CIVICO 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER SPESE PER AVVIO PROCEDIMENTI GIUDIZIALI E SPESE NOTIFICAZIONE UFFICIO LEGALE ANNO 2021- APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021- APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN RITROVO AUTO STORICHE IN LOCALITA’ BARUFFI PER IL GIORNO 20 MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA CASSIA INTERNA 17/37 LOCALITA’ BOTTAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONAE DIPENDENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITROVAMENTO VEICOLO VOLKSWAGEN GOLF SENZA TARGA – TELAIO N. WVWZZZ1JZ2W666983 IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO IN VIA DELLA CALOSINA ALTEZZA CIVICO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO  SPESE FONDO ECONOMALE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA PER LAVORI  IN VIA MARIANNA MALTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN RITROVO AUTO STORICHE IN LOCALITA’ BARUFFI PER IL GIORNO 20 MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI  IN VIA MARIANNA MALTONI FRONTE CIVICO 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. IMPEGNO SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA CAVALLEGGERI PRESSO IL NUMERO CIVICO 46 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI FONTANELLI ALTA QUALITÀ DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER GLI ANNI 2022/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI NIZZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO DEI SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI AD “ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A” - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNUALITA’  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TIM IN PIAZZA BUONDELMONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER CORRISPETTIVI  A CASA S.P.A., NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI IMPRUNETA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE IN VIA DELLA REPUBBLICA ALTEZZA CIVICO 45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DEI SERVIZI ENERGETICI, PREVIA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI, PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA (FI), AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.” NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART.31 D.LGS. N.50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN CASSIA INTERNA LOC. BOTTAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE DISCIPLINANTE GLI ORARI, I TURNI, E LA GUARDIA FARMACEUTICA DELLE FARMACIE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2019-2023, AI SENSI DELLA L.R.T. N. 16/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DEL D.L. 1/2012 CONVERTITO IN LEGGE 27/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DELLA SOSTITUZIONE DI ALCUNE BATTERIE DELLE CENTRALI DI RILEVAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZAD34CD92B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER N.11 MESI, FEBBRAIO-DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG  Z1134C3B6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TIM IN VIA CAPPELLO ALTEZZA CIVICO 34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DELLA CANNA FUMARIA DEL CAMINETTO DELLA CIVILE ABITAZIONE POSTA AL PIANO PRIMO DI VIA FERRETTI 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER RIPRISTINO MURO IN PIETRA NEL TRATTO DI VIA DI FABBIOLLE COMPRESO TRA PIAZZA A. DA BAGNOLO E L’INGRESSO DEL PARCHEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO CASSAZIONISTI. CAUSE PRESSO MAGISTRATURE SUPERIORI. IMPEGNO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO ENEL DISTRIBUZIONE IN VIA DELLA TORRICELLA 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - I TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO ENEL DISTRIBUZIONE IN VIA DELLA TORRICELLA 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI POTATURA ALBERI IN PIAZZA CANTAGALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MATR. 108 A FAR DATA DAL 01/02/2022  - ULTIMO GIORNO LAVORO 31/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI NIZZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE RAI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (C.F. E P.I. 06797000483) DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 2.440,00 IVA INCLUSA. CIG ZE334C0637</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI  IN VIA MARIANNA MALTONI FRONTE CIVICO 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 2.440,00 IVA INCLUSA.  CIG ZF834C06F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER ALLACCIO PER CONTO DI PUBLIACQUA IN VIA DI RIBOIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA MARINI-PANDOLFI SPA – GRUPPO COMET (C.F. E P.I. 00623440492) PER L'IMPORTO DI € 2.000,00 IVA INCLUSA.  CIG Z4934C09CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC (P.I.02331340485) DI VARIE OPERE DI FABBRO NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI PER L'IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA. CIG ZE334C0C19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER ALLACCIO PER CONTO DI PUBLIACQUA IN VIA SANT’ISIDORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO ENEL DISTRIBUZIONE IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA ALTEZZA CIVICO 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE ED ACQUE SAPONOSE, STASATURA PARZIALE TUBAZIONI IN ENTRATA ED USCITA, NEGLI EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI SNC DI CHINI CARLO E SIMONA, CON SEDE LEGALE IN  VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 68, IMPRUNETA -  C.F./P.I.  04473560482 - PER UN IMPORTO TOTALE DI € 2.440,00  IVA 22% INCLUSA. CIG Z2934C10DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALE ANTIGHIACCIO IN GRANI PER LA STAGIONE INVERNALE PRESSO IL CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE – AGENZIA DI IMPRUNETA P.IVA /C.F. 00393820485 CON SEDE LEGALE IN VIA DELL’OSMANNORO 238 A FIRENZE, PER UN TOTALE DI  €. 1.220,00 IVA  COMPRESA.  CIG ZA834C0600</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER NUOVO ALLACCIO FOGNARIO IN VIA DEGLI SCOPETI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO TOSCANAENERGIA IN VIA DI CAPPELLO POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO  IN VIA CASSIA ALTEZZA CIVICO 144.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 12.000,00 - CIG 8137904AD1 - CIG DERIVATO Z4834B7C5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ERP, EX ART. 2 DEL REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DI UTILIZZO DEGLI ALLOGGI ERP, APPROVATO CON DELIB. C.C. N. 64 DEL 22/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA TRATTO DELLA S.P. 3 COMPRESO TRA IL KM 4+500 AL KM 5+100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 - LOTTO 6 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2022.  CIG 8332120AEE – CIG DERIVATO Z3E34B76B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA ALLA SIG.RA I. M., DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ UNIPARK S.R.L CON SEDE IN CASCINA, VIALE EUROPA 67, AI SENSI DELL’ART. 12-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 (CODICE DELLA STRADA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AL SIG. R. G., DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ UNIPARK S.R.L CON SEDE IN CASCINA, VIALE EUROPA 67, AI SENSI DELL’ART. 12-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 (CODICE DELLA STRADA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO ENEL DISTRIBUZIONE IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA ALTEZZA CIVICO 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ALLA DITTA INERTI DI VITI ANDREA, CON SEDE IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 11 - IMPRUNETA – FIRENZE -  - C.F. VTINDR69E27D612F – P.I. 05591870489 ED IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG ZDC34BCA7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO 12/2020 NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PORTALE LAVORO PER CONTO DELL’AMMINISTRAZIONE. CONFERMA NOMINA D.SSA VIRGINIA POSSENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN PIAZZA  A. DA BAGNOLO C/O PARCHEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP SRL DI FIRENZE (C.F. E P.IVA 02267700488) DEL SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2022 PER L'IMPORTO DI € 600,00 IVA INCLUSA.  CIG Z8A34BC9F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI PNEUMATICI E DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI SAS CON SEDE LEGALE IN VIA DI MONTECCHIO, 4 - IMPRUNETA  – P.IVA 05240320480 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €  2.440,00 IVA 22%  INCLUSA. CIG ZB134BC9AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI IMPRUNETA  E RIGNANO SULL’ARNO (PROVINCIA DI FIRENZE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA TURATI ALTEZZA CIVICO 9 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA MONTEBUONI C/O PARCHEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL – C.F. E P.I. 03562980486, PER L’IMPORTO € DI 2.000,00, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 2.440,00.  CIG Z7934BC94A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE - ISTITUZIONE UFFICIO STAFF SINDACO – ART. 90 D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 -   ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD.C 022010501.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI NIZZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE  INDIVIDUALE PER L’ANNO 2021. APPROVAZIONE DELLE VALUTAZIONI DELL’ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI INDIVIDUALI AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILI DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI – ARTICOLO 1, COMMI 158 E 159, LEGGE N. 296/206. NOMINA MESSI NOTIFICATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU AREE VERDI DEI RESEDE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FEDERICO FORNI (P.IVA 05376000484 E C.F. FRNFRC78P04D612W) PER L'IMPORTO DI € 2.440,00 IVA INCLUSA.  CIG ZF234B80FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL “DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA STRADE” SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 01/02/2022 FINO AL 28/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.V AGRICENTRE S.R.L (P.IVA E C.F. 01302760473). IMPORTO € 1.220,00 IVA INCLUSA. CIG Z2734B812F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TOPONOMASTICA PER LA REALIZZAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DELL’ARCHIVIO NAZIONALE DEGLI STRADARI E DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI RIBOIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO TOSCANAENERGIA IN VIA DI CAPPELLO POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, DEI MONTASCALE E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATE NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L’ANNO 2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG ZE734B81F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ESTERNO DI COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DEL COMUNE DI VIAREGGIO, DI CUI AL PRECEDENTE DECRETO N. 18/2021. PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DI MEZZOMONTE PER INTERVENTO DI POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX STAZIONE TAVARNUZZE PER L’ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAB34B8272</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2021-APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA TURATI ALTEZZA NUMERO CIV. 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE: CHUSURE ANNO 2022 E MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DAL 6/06/2022 AL 12/09/2022 COMPRESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI AFFERENTI IL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DELLA COOPERAZIONE PER INTERVENTO DI POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA-EDILIZIA-SUE, AMBIENTE E PATRIMONIO DI € 1.500,00 PER ACQUISTO DI GENERI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA ALLA SIG.RA G.M., DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ SIAT S.R.L CON SEDE IN PONTEDERA, VIA MANZONI 30, AI SENSI DELL’ART. 12-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 (CODICE DELLA STRADA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 -   ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD.00220115 0103.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA MONTEBUONI C/O PARCHEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI COMPRESI NELLA CONVENZIONE PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2022 - CIG. 8210981BDD - IMPEGNO QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - RIDUZIONE IMPEGNI NN. 249 E 250 SU DETERMINA N. 139/2020 E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA ALLA SIG.RA F.S., DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ SIAT S.R.L CON SEDE IN PONTEDERA, VIA MANZONI 30, AI SENSI DELL’ART. 12-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 (CODICE DELLA STRADA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE EDILE NEL TRATTO DI VIA ROMA COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 13 ED IL NUMERO CIVICO 21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA UFFICI COMUNALI 3 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO I SEMESTRE  ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL “DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA STRADE” SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 05/01/2022 FINO AL 31/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS, 50/2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ FLAT PER UN PERIODO DI TRE ANNI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOMAX NETWORK PER € 115.290,00 I.V.A. INCLUSA CIG 90163130DE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PR € 42.090,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : RETTIFICA DECRETO N.3 NOMINA DI DUE COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DENOMINATA "OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI" CON SEDE LEGALE IN VIA VANNI N. 23, IMPRUNETA – ERRORE MATERIALE TRASCRIZIONE COGNOME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI NIZZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI RIBOIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI DUE COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DENOMINATA "OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI" CON SEDE LEGALE IN VIA VANNI N. 23, IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA I MAGGIO 29 PER LAVORI EDILI CON AUTOBOTTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE NUOVA ASSUNTA "ADDETTO AI SERVIZI GENERALI" CAT. B1 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TECH DIVISE DI FIRENZE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z4534A9DF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE IN VIA DELLA COOPERAZIONE ALTEZZA CIVICO 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER PER L’ANNO 2022 DEL DISSUASORE DI SOSTA “PILOMAT” SITUATO IN PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z2134B575E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DECRETO N. 1/2022 - APPROVAZIONE NUOVO ATTO DI DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI P.O. PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI, A SEGUITO DEL DECRETO SINDACALE 19/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI P.O. PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI, A SEGUITO DEL DECRETO SINDACALE 19/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI € 1.345,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 132 DEL 26/07/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA. ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI VARI SERVIZI A FAR DATA DALL'1/1/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2022: AFFIDAMENTO A CNS SOC. COOP. DI BOLOGNA E IMPEGNO DI SPESA PER €1.771,44 SUL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022. CIG ZB934AEA53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI VICECOMANDANTE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ALL'ISPETTORE STEFANO ALLETTI DAL 01/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER L'ABBATIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ANNO 2021 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ABBATTIMENTO DI ALBERATURE, SFALCI DELLE BANCHINE STRADALI E DI ALCUNE AREE A VERDE PUBBLICO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLAR ESECUZIONE. QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. CUP B67H21001100005. CIG 8715628BBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTA'. INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E EDUCATIVA TERRITORIALE PER SOGGETTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.448,31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS PACCHETTO COMPLETO" PER L'ANNO 2022 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART.1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBBLIKA S.R.L. DI VOLTA MANTOVANA (MN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z4E3487184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE PER SALA CONSIGLIO, CORRIDOI E SERVIZI IGIENICI PALAZZO COMUNALE PRIMO PIANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z6B34A25CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL NUMERO COMPLESSIVO DI ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE I SAL. CUP B65F21001290005 - CIG 88934757BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE ZONA FIORENTINA SUD EST IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ESCULAPIO E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO -  PROSECUZIONE ANNO 2022 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU ANNO 2020-INCENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO ANNO 2021 INTEGRAZIONE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - PRESA D'ATTO CDI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE" PER L'ANNO 2022 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONE - AFFIDAMENTO ALL'ISTITUO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP. DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z3A34878DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEL NUOVO IMPIANTO AUDIO-VIDEO DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA EXPOMEETING PER UN IMPORTO DI € 29.914,68 IVA INCLUSA  – CIG  Z3534860F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FONDI REGIONALI  PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA  (TRASPORTO E ASSISTENZA) DEGLI STUDENTI DISABILI ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO A.S. 2021/2022”. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 3.846,65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. CUP  N.B69I20000420006 -  CIG 85807166D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4544 IN MODALITA' ELETTRONICA CON ATI FRA: ARCA (MANDANTARIA) E G. DI VITTORIO, L'INCHIOSTRO, GIOVANI VALDARNO E GIOCOLARE (MANDANTI) PER IL RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRA SCOLASTICA, COORDINAMENTO E SOSTEGNO IN AMBIENTE LAVORATIVO E PULIZIA STRAORDINARIA - CIG. 8889698ADA - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA RIF. 2/2021 PER IMPEGNO SOMME DA RIMBORSARE A TITOLO TEFA MIUR, CUP E TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTI LOCALI) DI MONTEPAONE (CZ) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONI N.860 DEL 15.12.2021 E 876 DEL 17.12.2021 - APPROVAZIONE NUOVO TESTO DIRITTI DI ROGITO ANNO 2021 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI.  AFFIDAMENTO A COOP21 COOPERATIVA SOCIALE PERIODO 1/01/2022-31/12/2022. CIG. Z6034602DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PRIVATE PARITARIE DI CUI ALLA DGR N. 1161 DEL 8/11/2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 8.458,59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TAVOLO DA UFFICIO ALLA DITTA DELLA CHIARA S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 1.680,79 IVA INCLUSA – CIG  ZDF3479BA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI MURO A RETTA IN LOC. COLLERAMOLE: AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA MOVIEDIL F.LLI TECCE S.N.C. DI IMPRUNETA (FI) E IMPEGNO SPESA DI € 11.468,00. CIG N.ZA1347144A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DA EROGARE AL CCN DI IMPRUNETA E ALLA PRO LOCO DI TAVARNUZZE PER GLI EVENTI DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2021. ALL'ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN LUCA PER L'EDIZIONE 2021 DELLA MANIFESTAZIONE E ALL'ASSOCIAZIONE ALTA FREQUENZA E AL CIRCOLO CATTOLICO "SAN GIUSEPPE" PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'A.S.P.S.P. OPERA PIA L. E  G. VANNI DI IMPRUNETA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA E DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI IN STATO DI DISAGIO E MARGINALITA' -INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA  ANNI 2022 - 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO S.EME  AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOLTE ALLE FASCE PIÙ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO  DELL'EMERGENZA COVID- 19 -  AZIONE 3 -  ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALE ED  EDUCATIVA A DOMICILIO CUP B39J21002460006 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - CODICE PROGETTO: 273100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONI DI ALCUNI VIDEO PROMOZIONALI DEL TERRITORIO E DEI PRODOTTI TIPICI ALLA DITTA MALANDRINO FILM S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 9.076,80 IVA INCLUSA – CIG Z7E346C82F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE E INTERVENTI URGENTI ANNO 2021. APPROVAZIONE II SAL. - CIG N.Z3D322C6ED -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE DI COMPLETAMENTO ANNO 2021. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG Z5B3391761</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ CONTABILI E AMMINISTRATIVE" CAT. D DEL DR. FABBRINI MARCO A FAR DATA DAL 30/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER AUTORITÀ DI VIGILANZA – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “S.EME”: AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOLTE ALLE FASCE PIÙ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID 19, CONTRIBUTI REGIONALI PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - RISORSE AZIONE N. 1 POR FSE PROGETTO S.EME. CODICE PROGETTO: 273100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONDOMINIO ZODIAC - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INTERVENTI IN ALLOGGI ERP FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E/O FORNITURA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NONCHÉ ALLA EFFETTUAZIONE DI EFFICIENZA ENERGETICA – VIA CAPITINI N. 5/15 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI SPESA – ANNI 2021 E 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA AREA S.R.L. DELLA FORNITURA DI VARIO MATERIALE PROMOZIONALE PER I PRODOTTI TIPICI E IL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.051,20 CIG Z8D3470518</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE –  IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE E IMPOSTA PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO – ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE EX D.LGS. N. 28 DEL 04.03.2010 PER AREE SPORTIVE CAPOLUOGO - VENDITA CAMPI DA TENNIS E PERMUTA AREE LIMITROFE – VIA DELLA ROBBIA – IMPRUNETA – ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE STRADALE ALLA VIABILITÀ ALLA S.P. IMPRUNETANA NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO - I° LOTTO - D.P.R. 327/2001 - RETROCESSIONE AREE ESPROPRIATE E NON UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA ALLA SIG.RA CHIARUGI CLAUDIA – ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E DELLA COMMISSIONE EDILIZIA PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI € 1.055,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ABBONAMENTO AL SISTEMA "LEGGI D'ITALIA PACCHETTO COMPLETO" PER IL TRIENNIO 2022/2024 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. DI MILANO (MI) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z3E3467348</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 1546/2020 E 1580/2020 DEL TAR TOSCANA. IMPEGNO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANCI TOSCANA ANNO 2022.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LITE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA DAVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE RG.N 10775/2020. CTU. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FINANZIATO DA C/C DEDICATO ALLA SOLIDARIETA' ALIMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI E IMPEGNI SPESA ANNO 2021  - SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  DA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA  E PROVENTI SERVIZI SOCIALI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI ALLESTIMENTO FIAT TIPO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA BERTAZZONI S.R.L. P.IVA 00188120349 TRAMITE RICORSO AL ME.PA. - CIG  Z96346822D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO NEL PROFILO DI "ASSISTENTE SOCIALE" CAT. D DELLA D.SSA FRANCESCA GIGLIOLI A FAR DATA DAL 30/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PASTI OPERATORI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO, PERIODO 30/08/2021-30/11/2021 PER € 1.117,78 (COMPRESA IVAL 4%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2021 DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA L. 431/98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 8 PC PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA PCMADDY PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.308,64 IVA INCLUSA  – CIG  Z1D3463571  E DI UN NOTEBOOK PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E VARIO MATERIALE INFORMATICO MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA D.P.S. INFORMATICA PER € 1.497,94 IVA INCLUSA CIG ZC5346425E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2021 DELLE ENTRATE QUALI CORRISPETTIVI PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 50 SEDIE PER I LOGGIATI DEL PELLEGRINO ALLA DITTA OPERAPRIMA S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 11.457,84 IVA INCLUSA – CIG  ZF23462551</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI. CIG Z6034602DE. INDIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI APP ANDROID E MISURATORE LASER PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA VERBATEL S.R.L., P.IVA 11889490154 TRAMITE RICORSO AL ME.PA. - CIG Z1C3461BAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO DI DOTAZIONE SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE IN TERRACOTTA PER NUMERI CIVICI, TARGHE ILLUSTRATIVE E REGALIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA “PESCI GIORGIO E FIGLI” PER UN IMPORTO DI € 4.666,50 I.V.A. INCLUSA- CIG ZF8345E734</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU AREE VERDI DEI RESEDE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FEDERICO FORNI (P.IVA 05376000484 E C.F. FRNFRC78P04D612W) PER L'IMPORTO DI € 1.144,00 IVA INCLUSA.  CIG ZB0345C903</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER INCREMENTO QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO DI IMPEGNO PER SGRAVI E RIMBORSI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DESTINATE ALLE FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DELL'ART. 208 C.2 LETTERA A) E C.4 DEL D.L.GS. N° 285 DEL 1992 – ANNUALITA’ 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DELL’AUTOVETTURA FIAT TIPO DESTINATA AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DA FCA FLEET E TENDERS S.R.L. P.IVA 06908900019 IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - CIG  Z28345B01F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO IV TRIMESTRE ANNO 2021 - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONTINUITA' DELLA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO DEL COMUNE DI IMPRUNETA DAL 22/12/2021 AL 25/05/2022 ALLA DITTA SIAT S.R.L. CON SEDE IN PONTEDERA VIA MARCONI 30, P.IVA 01372120509, MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG ZB63458409</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, EDUCATIUVA SCOLASTICA ED EXTRA SCOLASTICA, COORDINAMENTO E SOSTEGNO IN AMBITO LAVORATIVO, PULIZIA STRAORDINARIA- RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE  ( PERIODO 1/07/2021-30/06/2024) CIG. 8889698ADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50  E SS.MM.II.  DELLA FONITURA DI UN MOBILE  CLASSIFICATORE  PER UFFICI SERVIZIO SODIO-EDUCATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>DE.CO “OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DI IMPRUNETA”. AFFIDAMENTO PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA:  € 1.952,00 AL QUOTIDIANO “LA NAZIONE”  CIG ZBE345137A, € 305,00 AL SETTIMANALE “CHIANTISETTE” CIG ZAE3451411, € 610,00 AL QUOTIDIANO “LA REPUBBLICA” CIG Z1E3451479</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO RESIDUO PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 DALLA DITTA ETRURIA PA S.R.L. P.IVA 05883740481 – CIG ZEF344D726</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI 2020/2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE ANNO 2021 E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 8064112BBB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO N° 1639/2021 PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANNO 2021 PER NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE A INCLOUD TEAM S.R.L. P.IVA 02432200984 – RIDUZIONE IMPEGNO N° 1370/2021  PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANNO 2021 PER NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE A ETRURIA PA S.R.L. P.IVA 05883740481</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER MATRIMONIO NON CELEBRATO COVID- 19 . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 E RICALCOLO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ADER EX ART. 4 C. 8 D.L. 41/2021, SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C.1 DEL D.L. 119/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FLASH PER AUTOVELOX C106 - FORNITORE SODI SCIENTIFICA S.R.L. CON SEDE IN SETTIMELLO DI CALENZANO (FI) P.IVA 01573730486- CIG Z3F344BA57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AUTOVELOX C106 - FORNITORE SODI SCIENTIFICA S.R.L. CON SEDE IN SETTIMELLO DI CALENZANO (FI) P.IVA 01573730486- CIG ZA034499A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMPETENZA 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI CAPANNORI E IL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA GIURIDICA D1 DEL COMUNE DI CAPANNORI APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 991 DEL 10/09/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSEGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA SU DETERMINAZIONI NN. 740/2021 E 766/2021 A SEGUITO DI VARIAZIONI DI BILANCIO - ANNULLAMETO IMPEGNI NN. 1565/2021 - 1596/2021 E 1597/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRADE E MANUFATTI STRADALI - ANNO 2021. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI &amp; STRADE DI DUKAGJINI ALBERT E IMPEGNO SPESA DI €48.623,00. CUP B67H21010510004 - CIG Z783444557</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANNO 2021 PER NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE A INCLOUD TEAM S.R.L. P.IVA 02432200984</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE AUDIOVISIVE PER I LOGGIATI DEL PELLEGRINO ALLA DITTA EXPOMEETING PER UN IMPORTO DI € 44.364,08 IVA INCLUSA – CIG  Z3F3442F1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 2  TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGITEK S.R.L. – ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI € 18,30 PER LE SPESE DI SPEDIZIONE. CIG Z7433FEB6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MATR. 94 A FAR DATA DAL 01/01/2022 (ULTIMO GIORNO LAVORO 31/12/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEI PROGETTI DIDATTI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI  A.S. 2021-2022. IMPEGNO DI SPESA PER € 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATO TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2021 PER € 10.175,05 ( COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021-2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2021 PER € 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, VIABILITÀ COMUNALI E REALIZZAZIONE ACCESSO PIAZZA DON CHELLINI. AFFIDAMENTO ALLA  FAN S.R.L., CON SEDE IN VIA N. MACHIAVELLI N.2, 89900 VIBO VALENTIA (VV), P.I./C.F. 03471780795. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 781 DEL 01/12/2021. CIG 9004208B7E - CUP B67H21010420004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 1.102,00 PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LE ASSOCIAZIONI AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA E ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE ODV PER L'ATTUAZIONE RISPETTIVAMENTE DEI PROGETTI  “PROGETTO PER IL DECORO URBANO PER LE AREE A VERDE DI IMPRUNETA – ANNO 2021” E “PROGETTO PER IL DECORO URBANO DELLE AREE A VERDE DI BOTTAI E TAVARNUZZE” PER IL TRIENNIO 2021-2023. REIMPUTAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI PARASPIGOLO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA DITTA SANI.GAR S.R.L., CON SEDE LEGALE A LEVANE – BUCINE (AR), IN VIA G.PASCOLI N. 10 – (P.IVA E C.F. 01836440519). IMPORTO DI € 1.241,96 IVA INCLUSA.  CIG Z003436EA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENNALE DELLE LICENZE ANTIVIRUS MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA PER UNA SPESA DI € 8.050,77 IVA INCLUSA – CIG  Z65342B517</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 657 DEL 14/10/2021. INTEGRAZIONI E CORREZIONE ERRORI MATERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA,  COORDINAMENTO E SOSTEGNO IN AMBITO LAVORATIVO E PULIZIA STRAORDINARIA PER IL PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2024 (CIG. MASTER 7496187135 - CIG. DERIVATO 888969ADA) - RINNOVO E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 5 PC E 2 MONITOR PER IL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO DALLA DITTA PCMADDY PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.602,00 IVA INCLUSA  – CIG  ZB034314CD   E DI UN TABLET PER LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA D.P.S. INFORMATICA PER € 813,00 IVA INCLUSA CIG ZBD3431753</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' IN USCITA DELLA DIPENDENTE MODESTO SERENA A FAR DATA DALL'1/1/2022 AL COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL.APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B65F21001300004 - CIG 8894157A89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE A CARICO DI CONTRAVVENTORI O VEICOLI ESTERI CIRCOLANTI IN ITALIA ED INGIUNZIONE FISCALE – CIG 8995827747</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDI PER LA MENSA DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L’ARCOLAIO DI TAVARNUZZE PER GARANTIRE DELLE DISPOSIZIONI LEGATE ALL’EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PACI S.R.L., P.IVA 05012160486 PER L’IMPORTO € 425,25 OLTRE IVA, PER COMPLESSIVI € 518,81. CIG Z67342EE7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LE UTENZE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 3.703,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021-2022. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER OPERAZIONI PRELIMINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2021 DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA L. 431/98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA FINANZIAMENTO ANNO 2020 CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DA  CORRISPONDERE ALL’UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE TERRENO COMUNALE IN VIA MONTEBUONI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNI 2021/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE AZIONE N.2 POR FSE PROGETTO “S.EME” CODICE PROGETTO: 273100 -  SOSTEGNO ALIMENTARE DI CUI AL POR FSE 2014/2020 ASSE 2B - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ  - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PARZIALE DELL’INCARICO PER LE PRATICHE RELATIVE ALLA PREVENZIONE INCENDI  EX DPR N.151/2011 DELLA SCUOLA SUPERIORE DI I GRADO “D. GHIRLANDAIO” A TAVARNUZZE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.575/2017. REVOCA PARZIALE DELL’IMPEGNO N.1173/2017. CIG. N.Z6520C1DFA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE STRADALE ALLA VIABILITÀ ALLA S.P. IMPRUNETANA NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO - I° LOTTO - D.P.R. 327/2001 - RETROCESSIONE AREE ESPROPRIATE E NON UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA AI SIG.RI POGGI/PADOVANI E CHIARUGI CLAUDIA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARICO DELL’INTERVENTO UNITARIO CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE - SCHEDA TRR03 DEL REG. URBANISTICO COMUNALE - PROPRIETÀ DUMAS SRL. - APPROVAZIONE SCHEMA DELL’ATTO PER L’ACQUISIZIONE DELLE AREE PUBBLICHE E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DPI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO TELEMACO "OPZIONE 1 - FASCIA DI UTENZA A1" PER IL PERIODO 01.12.2021/30.11.2022 -TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DLEL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI DI ROMA (RM) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZA83413819</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE CONTROSOLAIO ANTISFONDELLAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA “F. PAOLIERI” A IMPRUNETA, NELLA SCUOLA PRIMARIA “A. STURIALE” E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “D. GHIRLANDAIO” A TAVARNUZZE. CUP B67H21005550004 - CIG N.882569169C. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE II E ULTIMO S.A.L.. CIG Z1E31F5303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA BENEDETTA BONFIGLI DEL SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE DEI CALCHI IN GESSO E TERRACOTTA PRESENTI NELLA FORNACE AGRESTI. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.080,00 CIG Z9234041F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSI E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015/2016/2017/2018/2019 - RETTIFICA L.160/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN "ADDETTO AI SERVIZI GENERALI" CAT. B1 SIG.RA BELLINI SERENA A FAR DATA DAL 13/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL MURO COMUNALE IN VIA DEL PONTORMO N.9-11-13 IN LOC. FALCIANI.  APPROVAZIONE DEL PROGETTO , DELLE RELAZIONI GEOLOGICA E AGRONOMICA, DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.  CUP B69J21005080004 - CIG N. Z703316C42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDO  NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI  DI CUI AL D.L. 102/2013 CONVERTITO DALLA L. 124/2013 RIPARTITO ALLE REGIONI CON DECRETO MIMS 30 LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – A.S. 2021-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA NOVEMBRE – DICEMBRE  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI REGIONALI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – A.S. 2021-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI  LAVORI DI SMONTAGGIO E SMALTIMENTO DEI GRUPPI FRIGO E DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATI PRESSO GLI EX UFFICI DI VIA CAVALLEGGERI A IMPRUNETA ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) PER L’IMPORTO DI € 2.690,00 OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 3.281,80 IVA INCLUSA.  ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 750 DEL 19/11/2021. CIG ZBF34000A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ART. 141/BIS DEL T.U.L.P.S. IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00 PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI MEMBRI ESTERNI ALL'ING. FRANCESCO TINTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA URBAN DESIGN S.R.L..C.F./P.IVA 05270320483 CIG ZB033FD949 - CUP B67H21009870004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 2  TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGITEK S.R.L. PER UNA SPESA DI € 364,04 IVA INCLUSA – IMPEGNO SPESA. CIG Z7433FEB6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE ED IL COMUNE DI IMPRUNETA – SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI TIROCINIO ASSISTENTE SOCIALE  FRANCINI CATERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE ARTI PER L'ASSUNZIONE A TEMPI INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 "ADDETTO AI SERVIZI GENERALI" CAT. B1. APPROVAZIONE VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONENEL PROFILO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ CONTABILI E AMMINISTRATIVE" CAT. D1 DEL DR. SCHNABEL ALEXANDER DAL 30/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE EX D.LGS. N. 28 DEL 04.03.2010 PER AREE SPORTIVE CAPOLUOGO - VENDITA CAMPI DA TENNIS E PERMUTA AREE LIMITROFE – VIA DELLA ROBBIA – IMPRUNETA. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO COSTITUITO DA VERBALE – ACCORDO DI CONCILIAZIONE COMPORTANTE TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DELL'IMPEGNO 1525/2021 PER L'ACQUISTO DELLA LICENZA SOFTWARE DAMEWARE REMOTE SUPPORT A FAVORE DELLA DITTA EUREX ED ASSUNZIONE, A FAVORE DELLA MEDESIMA, DI UN ULTERIORE IMPRGNO DI € 6,78 IVA INCLUSA – CIG Z4633AD0D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOPAGNAMENTO SOCIALE DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST.  SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE PER  UTENTE SERVIZIO SOCIALE.CIG. ZDF2EE2AC0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITA' CONTABILI E AMMINISTRATIVE" CAT. D DELLA D.SSA BRUNO MARIA ANGELA A FAR DATA DALL'1/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORUM TAVOLO DI GENERE DEL CHIANTI  - ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER EVENTO “INVISIBILE AGLI OCCHI” – 1.420,43 EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE REGIONALE DI SOLIDARIETÀ INTERISTITUZIONALE ANNUALITA' 2020. ACCERTAMENTO E  IMPEGNO DI SPESA DI   € 10.620,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE ARTI PER L'ASSUNZIONE A TEMPI INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 "ADDETTO AI SERVIZI GENERALI" CAT. B1.  NOMINA COMMISSIONE EX DETERMINAZIONE N.  682 DEL 27/10/2021. SOSTITUZIONE DEL  SEGRETARIO VERBALIZZANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL SERVIZIO GESTIONE DEI PARCOMETRI E CONTROLLO DELLE SOSTE TRAMITE PERSONALE AUSILIARIO FINO AL 31.12.2021 SVOLTO DALLA DITTA SIAT SRL P.IVA 01372120509-CIG Z1B24B0DAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 363,59 IVA INCLUSA.  CIG ZB833E7592</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI BUONI SCUOLA A.S. 2019/2020 DI CUI AL D.D. N. 19164/2019. RECUPERO RISORSE LIQUIDATE E NON UTILIZZATE PER € 1.061,78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (C.F. E P.I. 06797000483) DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 200,00 IVA INCLUSA. CIG Z2933E7544</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CATRAME A FREDDO ALLA DITTA VALLI ZABBAN S.P.A. P.IVA /C.F. 05476750483 CON SEDE LEGALE IN VIA DANUBIO, 10 – SESTO F.NO – FI – PER L’IMPORTO DI € 1.679,94 IVA COMPRESA. CIG Z9C33E74E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER "SPECIALISTA IN ATTIVITA' CONTABILI E AMMINISTRATIVE" CAT. D. APPROVAZIONE VERBALI E APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE ALTA FREQUENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 8 PC PER I SERVIZI DELL’ENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PCMADDY PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.323,68 IVA INCLUSA  – CIG  ZBC33CF06C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PRE-POST SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID-19 EXTRA CONTRACTO PER € 10.780,00 (COMPRESA IVA AL 10%) PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID EXTRA CONTRACTO PER € 4.115,87  (COMPRESA IVA AL 5%), PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVIDI EXTRA CONTRACTO PER € 20.916,93  (COMPRESA IVA AL 4%) PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOSTITUZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI, ORA FUNZIONI LOCALI. PERIODO 2010-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4543 IN MODALITA' ELETTRONICA CON LA DITTA INCLOUD TEAM SRL DI BRESCIA (BS) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - CIG. 86491375A4 - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EXTRA CANONE PER SELEZIONE B1 - CIG. N. ZA933D7A73 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI NEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. DI REGGELLO (FI) E IMPEGNO DELLA SPESA DI € 32.826,66. CIG N.ZB633D3857</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE POSTO NELLA PIAZZA DON CHELLINI A TAVARNUZZE, DENOMINATO “EX STAZIONE” E CONCESSIONE DI PARTE DELLA PIAZZA MEDESIMA – APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DET. N. 380 DEL 28/05/2021 – IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A TENDA DI GIONATA E CASA DEL POPOLO DI TAVARNUZZE PER IL PROGETTO “GIOVANI LGBTI+ 2021”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE E DPI PER I DIPENDENTI DEL CENTRO OPERATIVO  TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAIZONE (MEPA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BC FORNITURE DI COLLESALVETTI (LI) AI SENSI ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG.  Z1D33A3C7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E MAGAZZINIERE TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG.  ZE233A60ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VDSL PER LE SEDI COMUNALI  IMPEGNO DI SPESA DI € 4.392,00 A FAVORE DELLA DITTA TIME-NET– CIG Z742EC015C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN SRL PER IL SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DELLA CARTOGRAFIA URBANISTICA E LA FORNITURA DEL SOFTWARE PRATICHE EDILIZIE MEDIANTE PREDISPOSIZIONE ED ATTIVAZIONE DEL PORTALE WEB S.U.E. CIG ZF033B705E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE A CARICO DI CONTRAVVENTORI O VEICOLI ESTERI CIRCOLANTI IN ITALIA ED INGIUNZIONE FISCALE - APPROVAZIONE SCHEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 702 DEL 03/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO SPESE PER IL TAVOLO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE DI GENERE DELL'AREA DEL CHIANTI FIORENTINO - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TURISTICO FIRENZE E AREA FIORENTINA – IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COFINANZIAMENTO DELLE SPESE PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA E OPERATIVA DI AMBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA L.R. 35/2015 E DAL PIANO REGIONALE CAVE IN MERITO AL “COMPRENSORIO DELL’ARGILLA DI IMPRUNETA” - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2021-2022 DI CUI ALLA DGR N. 377/2021. STORNO MANDATO DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 216,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO PER L’ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ACER GIARDINI DI SANDRO E SIMONE ACCIAI S.N.C. DI BAGNO A RIPOLI (FI). IMPEGNO DI SPESA DI € 19.886,00.  CIG ZBC33B710F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO ATTIVAZIONE SERVIZI PAGOPA AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER UN IMPORTO DI € 1.195,60 IVA INCLUSA  - CIG Z2133B406B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLA LICENZA SOFTWARE DAMEWARE REMOTE SUPPORT MEDIANTE ACQUISTO ME.P.A DALLA DITTA PA EVOLUTION PER UN MPORTO DI € 114,00 IVA INCLUSA – CIG Z4633AD0D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMI DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LE ASSOCIAZIONI AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA E ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE ODV PER L'ATTUAZIONE RISPETTIVAMENTE DEI PROGETTI  “PROGETTO PER IL DECORO URBANO PER LE AREE A VERDE DI IMPRUNETA – ANNO 2021” E “PROGETTO PER IL DECORO URBANO DELLE AREE A VERDE DI BOTTAI E TAVARNUZZE” PER IL TRIENNIO 2021-2023. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 690 DEL 28.10.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT). IMPEGNO SPESA DI € 4.990,29. CIG ZDE33B4B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE ETRURIAPLSERVICE – DITTA FORNITRICE ETRURIAPA S.R.L. CON SEDE IN EMPOLI (FI), VIA RUTILIO REALI 20-22, ZONA IND. TERRAFINO, P.IVA/C.F. 05883740481 - CIG Z3933854E8 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 668 DEL 19/10/2021 – ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 695 DEL 02/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL MURO COMUNALE IN VIA DEL PONTORMO N.9-11-13 IN LOC. FALCIANI.  APPROVAZIONE CONTO ECONOMICO DELL’APPALTO (SAL 1 UNICO).  CUP B69J21005080004 - CIG N. Z703316C42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI ERRONEAMENTE.  IMPEGNO DI SPESA DI € 246,05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DELLA ZONA FIORENTINA SUD EST – RIDETERMINAZIONE IMPEGNO ANNO 2021 - CIG  ZDF2EE2AC0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA  MALTONI”DI IMPRUNETA, LOC. SAN GERSOLÈ. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP B67H21003480004 - CIG 8801308D1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO IN P.ZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E DELL'VIII E ULTIMO SAL/STATO FINALE. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL NIDO COMUNALE  ANNI 2022 E 2023 PER COMPLESSIVI € 1.288,32( COMPRESAIVA AL 22%). CIG.ZA833A0F9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE CONTRIBUTI STATALI DI CUI AL DPCM DEL 24 GIUGNO 2021 TRA LE ASSOCIAZIONI, GLI ENTI, LE SCUOLE PRIVATE PARITARIE CHE HANNO REALIZZATO CENTRI ESTIVI 2021. ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD OGNI BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL MATERIALE INFORMATICO PRESENTE NELLE SEDI DECENTRATE DEL COMUNE- AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 IVA INCLUSA - CIG Z3F33A40C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. LA FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP PER I SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ''SPC CLOUD LOTTO1''. CIG 89354441A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE IN SPAZI INTERNI ALLE SEDI COMUNALI - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE ARTI PER L'ASSUNZIONE A TEMPI INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 "ADDETTO AI SERVIZI GENERALI" CAT. B1. APPROVAZIONE GRADUTORIA DEFINITIVA E NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE CONTRIBUTI STATALI  DI CUI AL DPCM DEL 24 GIUGNO 2021 TRA LE ASSOCIAZIONI, GLI ENTI, LE SCUOLE PRIVATE PARITARIE CHE HANNO REALIZZATO CENTRI ESTIVI  DI CUI AL DPCM DEL 2 MARZO 2021 COME MODIFICATO DALL'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 21 MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>DM 12/10/2021 ACCESSO AGLI UFFICI TRAMITE GREEN PASS. NOMINA DEI VERIFICATORI AL CONTROLLO PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4542 IN MODALITA' ELETTRONICA CON LA DITTA ARCA COOP. SOCIALE A R.L. DI FIRENZE (FI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA - CIG. 8750921076 - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DI DUE FACCIATE ESTERNE DELL’IMMOBILE SEDE DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA. CUP B65F21000130004 - CIG Z143107514 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO URGENTE PER EMERGENZA ABITATIVA - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 14/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE. INTERVENTI  DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE DI COMPLETAMENTO ANNO 2021 -  AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ SOC.CONS.R.L CON SEDE IN VIA EINAUDI 4/6 –  FIRENZE – C.F./P.I. 05732440481 ED  IMPEGNO DI SPESA DI € 17.716,00 OLTRE IVA. CIG Z5B3391761.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO CONTRIBUTO AFFITTO L. 431/98 -  ANNO 2021 - APPROVAZIONE ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI) A.E. 2020/2021 DI CUI AL D.D. 10094/2020. APPROVAZIONE ALLEGATO E SCHEDA CONSUNTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO IV TRIMESTRE ANNO 2021 - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE ETRURIAPLSERVICE – DITTA FORNITRICE ETRURIAPA S.R.L. CON SEDE IN EMPOLI (FI), VIA RUTILIO REALI 20-22, ZONA IND. TERRAFINO, P.IVA/C.F. 05883740481 - CIG Z3933854E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA FORNACE AGRESTI ALLA DITTA REKEEP PER UN IMPORTO DI € 410,00 IVA INCLUSA CIG Z6A3384B90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE SOFTWARE FIREWALL SOPHOS – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA PER UN IMPORTO DI € 2.700,00 IVA INCLUSA CIG Z28257FA59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPARECCHIO TARGA SYSTEM DA PARTE DELLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S., P. IVA 04005550373 - CIG  Z0C336C96A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO SGRAVI E RIMBORSI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE RELATIVE ALLA VERIFICA ED ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALL'ART. 9 QUINQUES DEL D.L. 22 APRILE 2021, N. 52, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 17 GIUGNO 2021, N. 87, INTRODOTTO DAL   DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI PRESENZA ANNO 2021 - QUARTO TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI N. 404/2020 E N. 754/2021. INTEGRAZIONI PER MATRIMONI CIVILI ED UNIONI CIVILI - POSSESSO GREEN PASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE DEL II E ULTIMO S.A.L.. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO. CUP  N.B69I20000420006 -  CIG 85807166D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 127 DEL 21/9/2021, DPCM DEL 23/9/2021 E DM DELL’8/10/2021. INDICAZIONI PER IL RIENTRO IN SERVIZIO IN SEDE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO AFFARI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DI SAN LUCA 2021. IMPEGNO SPESA PER COMANDO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONE SULLE MISURE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO E MODALITÀ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AI COMMI 1 E 2 DELL’ART. 9-QUINQUIES DEL D.L. 22 APRILE 2021, N. 52, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 17 GIUGNO 2021, N. 87, INTRODOTTO DAL   DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DELEGATI ED INCARICATI DELL’ACCERTAMENTO E DELLA CONTESTAZIONE  DELLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI CUI AI COMMI 1 E 2 DELL’ART.  9-QUINQUIES DEL DECRETO LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 17 GIUGNO 2021, N. 87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSEGNAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU DETERMINAZIONE N. 577/2021 A SEGUITO VARIAZIONI DI BILANCIO - ANNULLAMENTO IMPEGNO N. 1399/2021- ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 649/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 45O DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ALREDY TOSCANA SOC. COOP. DI VIAREGGIO (LU) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z37336CF1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI ARREDI PER EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI GARANTIRE LA DIDATTICA IN PRESENZA NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI LEGATE ALL’EMERGENZA COVID-19 DALLA DITTA PACI S.R.L., P.IVA 05012160486. IMPORTO € 18.910,53 OLTRE IVA, PER COMPLESSIVI € 23.070,85. CIG Z31335AD3F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA  A.E. 2020-2021. ECONOMIE DI SPESE PER COMPLESSIVI € 7.758,05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE E DEI BORDI E BANCHINE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E DELLE AREE A VERDE PUBBLICO. ANNO 2021. APPROVAZIONE S.A.L. N° 1 E FINALE AL 30/09/2021 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP B67H21001100005 – CIG 8715628BBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO PER ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANUALITA' 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE ASSOCIATO (OCV): IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE  QUALE QUOTA PARTE DOVUTA AL COMUNE CAPOFILA DI BAGNO A RIPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO A.S. 2020/2021  PER € 143.864,54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SANANTE AI SENSI DELL’ART. 42 BIS DEL DPR N. 327/2021 DEL TERRENO OVE È UBICATO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA – EMISSIONE DECRETO DI ESPROPRIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI. ACQUISTO FASCIA SINDACO. AFFIDAMENTO A IL TRICOLORE SNC DI FIRENZE, TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) A MEZZO ORDINE DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA € 178,00 ESCLUSO IVA E SPESE.  CIG Z5A335E75C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT S.R.L. DELLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO ALL’INTERNO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2021 PER UN IMPORTO DI € 8.015,40 IVA INCLUSA- CIG Z0D2512F90. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.213,90 IVA INCLUSA ALLA DITTA SEBACH S.P.A. PER LA FORNITURA E LA PULIZIA DI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA CIG ZA73359720</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL OTTOBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.673,83 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA 1378/2021 ASSUNTO A FAVORE DELLA DITTA CAMPUSTORE S.R.L. ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE 556/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE BIBLIOTECA COMUNALE PER I 700 ANI DALLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI – AFFIDAMENTO PER € 600,00 A MICHELE NERI CIG  Z9B333FB09, PER € 500,00 ALLA LIBRERIA OLIVA SAS DI GELLI  P.&amp; C.  CIG Z7E333FB10, PER € 400,00 A LEGGERE SRL CIG  Z3F32B6680</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016 - CONTRIBUENTE B.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - IV TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - IV TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO INTERNO E COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLE FACCIATE ESTERNE DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA, AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA  IRES S.P.A. DI FIRENZE E IMPEGNO DI SPESA DI € 25.415,58. CIG Z37334B5D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO IN TRE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI: SPESA PER INCENTIVO EX ART.113 D.LGS. N.50/2016. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI (CIG Z1E32BB9C5).  REVOCA IMPEGNI E REIMPUTAZIONE SPESE A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021: AFFIDAMENTO A CNS SOC. COOP. DI BOLOGNA E IMPEGNO DI SPESA PER €1771,44. CIG Z99334C37E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2019/GIUGNO 2021: MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 800,00. CIG Z7A28E3C33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E EDIFICI COMUNALI; LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO E SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE LEGALE  IN VIA ROVAI N. 45 A MONTELUPO FIORENTINO (FI), P.I./C.F. 05903090487 PER UN IMPORTO TOTALE DI  € 8.584,00 OLTRE IVA 22%  –  CIG ZB23337020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DELLO STATO CONSERVATIVO DELLE QUATTRO STATUE IN COTTO SOPRA IL PORTICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA F. PAOLIERI A IMPRUNETA. IMPEGNO SPESA. CIG ZF53343D74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE EDILI PER IL RIPRISTINO DI VARI MURI DI CONTENIMENTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVIEDIL F.LLI TECCE S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA (FI), IN VIA TERRE BIANCHE N. 10 – (P.IVA E C.F. 05594010489) PER L’IMPORTO DI € 19.800,00 OLTRE IVA.  CIG Z3D3336338</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 772/2021 DEL TAR TOSCANA. IMPEGNO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTÀ – QUOTA SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE E DI SOSTEGNO AL REDDITO CUP N.  B51E1900002000 – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUC - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'  DI  CUI  AL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI -  ATTIVAZIONE N. 1 NUOVO PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSO SOMME VERSATE DALLA SIG.RA BORGIOLI GIANNA PER ACQUISTO OSSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MATR. 256 A FAR DATA DAL 02/10/2021 (ULTIMO GIORNO LAVORO 01/10/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VARI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL.  CUP B68H20000270004 - CIG Z532F7F35F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DI DUE FACCIATE ESTERNE DELL’IMMOBILE SEDE DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP: B65F21000130004 - CIG N.Z143107514</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE. CIG. 8750921076. COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DLGS N. 50/2016. REVOCA DETERMINAZIONE N. 613 DEL 27/09/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO PER € 4.904,87 ALLA LIBRERIA LIBERO CAOS DI ALESSANDRA VACCA CIG ZC533324D9 PER € 2.150,00 ALLA  LIBRERIA TEMPOLIBRI DI ROBERTO NOZZOLI, CIG ZFA3332568  PER € 2.150,00 ALLA LIBRERIA CENTROLIBRO S.A.S.CIG Z7A3332A20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENERGIA ELETTRICA FIERA DI SAN LUCA 2021- CIG ZCC33388C8   . ACCETTAZIONE DEI PREVENTIVI A2A ENERGIA S.P.A. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOBORSO QUOTA PER RETROCESSIONE OSSARIO. SIGNORA MARTUSCELLI ADELIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORRENZA DEL SANTO PATRONO. RICONDUZIONE AL 18 OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 -  ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD.002201100405.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2021/2022, DI CUI AL D.D. 9318/2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E SERVIZIO PRIVATO-ACCREDITATO "LA CASA DI MARZAPANE SNC DI SONIA BALDI &amp; C". REVOCA  DETERMINAZIONE N. 589/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIO DEL TERRENO OVE RISULTA UBICATO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA, VIA DELLA ROBBIA A SEGUITO DI ACCORDO DI MEDIAZIONE IN CCIAA – INCARICO PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE – CIG N. ZB032F829B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL MURO COMUNALE IN VIA DEL PONTORMO N.9-11-13 IN LOC. FALCIANI. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL’ING. ALESSANDRO MANNESCHI – RIDUZIONE DI SPESA E IMPEGNO DI SPESA DI € 1.096,12.  CUP B69J21005080004 - CIG N. Z703316C42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA OCV COMUNE DI BAGNO A RIPOLI - PERIODO 01/01/2021-26/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INDAGINI EFFETTUATE A SEGUITO DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 RELATIVO AL PROGETTO DEFINITIVO DI COLLETTAMENTO REFLUI DI IMPRUNETA VERSO IDL IMPRUNETA (SITOFI-1169).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA PEOPLERISE S.R.L. DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI UN PIANO STRATEGICO PER SUPPORTARE LA DE.CO DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.978,00 IVA INCLUSA. CIG ZBC3308E91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FINANZIATO DA C/C DEDICATO ALLA SOLIDARIETA' ALIMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE SEGNALETICA PROVVISORIA ALLA DITTA S.C.A.F. S.C.A.R.L. P.IVA 00431980481 – CIG Z863321106</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE I SAL. CUP B65F21001300004 - CIG 8894157A89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 34 DEL 19/05/2020. CONTRIBUTO STATALE A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO  A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DELLA SOCIETÀ RE MANFREDI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ARL, A.S. 2019/2020. REVOCA DETERMINAZIONE N. 594/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 L.R.T. N 73/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE  INTERVENTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI PER IL COMUNE DI IMPRUNETA, CON RISERVA PER 1 UNITÀ A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE E N. 2 POSTI PER IL COMUNE DI FIESOLE, DI CUI 1 RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 18 LEGGE 68/1999 E 1 A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE,  CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO ED ORARIO A TEMPO PIENO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ESPERTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE” (CATEGORIA GIURIDICA “C”).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 34 DEL 19/05/2020. CONTRIBUTO STATALE A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO PER EMERGENZA COVID-19  DELLA  SOCIETÀ RE MANFREDI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ARL -  A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRA SCOLASTICA, COORDINAMENTO E SOSTEGNO IN AMBITO LAVORATIVO, PULIZIA STRAORDINARIA – IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNI 2021/2024 – CIG. 8889698ADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE E INTERVENTI URGENTI ANNO 2021. APPROVAZIONE I SAL. CIG N.Z3D322C6ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO AFFITTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO  DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2021/2022, DI CUI AL D.D. 9318/2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI  COMVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E  SERVIZIO PRIVATO-ACCREDITATO "LA CASA DI MARZAPANE SNC DI SONIA BALDI &amp; C".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PIENO DI N. 1 LAVORATORE CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI GENERALI” CON MANSIONI DI  ASSISTENZA, SUPPORTO, ORIENTAMENTO ALL’UTENZA INTERNA E ESTERNA, ANCHE ATTRAVERSO NOTIFICA DI ATTI. CAT. GIUR. B1 PRESSO IL COMUNE DI IMPRUNETA, APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 580/2021. RETTIFICA TEMPI DI PUBBLICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI – IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER  ANNI 1 (UNO).   RIDUZIONE DI IMPEGNO SPESA SUL BILANCIO 2021 E ASSUNZIONE DI IMPEGNO SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2022. CIG Z1B301852D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A.E. 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP N.B67H21003200004 - CIG ZCB3241452.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSOLUTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2019/2020.STORNO MANDATI DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2021-2022, DI CUI AL D.D. N. 9318/2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI A DECURTAZIONE RETTA SERVIZI PRIVATI-ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z5F3308821</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE ARTI,  PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PIENO DI N. 1 LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI GENERALI” CON MANSIONI DI  ASSISTENZA, SUPPORTO, ORIENTAMENTO ALL’UTENZA INTERNA E ESTERNA, ANCHE ATTRAVERSO NOTIFICA DI ATTI. CAT. GIUR. B1 PRESSO IL COMUNE DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMPETENZA 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO IN P.ZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA. APPROVAZIONE VII SAL. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PER EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DI LAVORI DI URGENZA - AFFIDAMENTO EXTRA-CANONE ALLA DITTA L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILAI (BO) - IMPEGNO DI SPESA -  CIG. N. Z5732FDB5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A N. 2 (DUE) ASCENSORE UBICATI NELL’EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO D. GHIRLANDAIO E SCUOLA PRIMARIA A. STURIALE DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7432FAC48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 PER LA VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL COMPARTO “TRM08” UBICATO IN LOC. FORNACI, TRA VIA DELLE FORNACI E VIA DI CAPPELLO NEL COMUNE DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIBRA OTTICA PER COLLEGAMENTO DEL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO CON LA BIBLIOTECA DI IMPRUNETA ED IL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO A CIMA TELEMATICA S.R.L. DI PISA (PI) E IMPEGNO DELLA SPESA DI € 915,00.  CIG ZAD32F4502.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI COSTI COVID-19 EXTRA CONTRACTO DEL  SERVIZIO DI  REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2020/2021. ECONOMIE DI SPESA PER € 14.890,35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA DI CUI ALLA DGR N. 377/2021. APPROVAZIONE GRADUATORIE BENEFICIARI ( ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI &amp; STRADE DI DUKAGJINI ALBERT E IMPEGNO SPESA DI € 58.483,00. CUP B65F21001300004 - CIG 8894157A89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU AREE VERDI DEI RESEDE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FEDERICO FORNI (P.IVA 05376000484 E C.F. FRNFRC78P04D612W) PER L'IMPORTO DI € 1.200,00 IVA INCLUSA.  CIG Z4A32F002A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA SANDRETTI STRADE S.R.L. DI VAIANO (PO), ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI € 90.000 E IMPEGNO DELLA SPESA DI € 107.673,55. CUP B65F21001290005 - CIG 88934757BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC – AFFIDAMENTO A INFOCAMERE S.C.P.A., CON SEDE IN ROMA VIA G.B. MORGANI 13 – P.IVA 02313821007 - CIG ZA232EFF5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO PER LA GESTIONE IN FORMA CONGIUNTA DI PROCEDURA CONCORSUALE  PER LA COPERTURA DI POSTI NEL PROFILO DI “ESPERTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE” CAT. C  TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA ED IL COMUNE DI FIESOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO II DEL REGOLAMENTO UFFICIO AVVOCATURA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SCREENING RAPIDO COVID 19 DI PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE DEGLI STUDENTI NELLE SCUOLE – IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z0032EB93C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA DI CUI ALLA DGR N. 377/2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 22.471,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID  19 - II SEMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO  RT N. 8165/2021 FONDO PER L’INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA L. 431/98 – I^ RIPARTO RISORSE 2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 5.186,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI “SPECIALISTA IN ATTIVITÀ CONTABILI E AMMINISTRATIVE”  CAT. D.  AMMISSIONE CANDIDATI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 381/2021. RETTIFICA NOMINATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DELLA ZONA FIORENTINA SUD EST –  IMPEGNO DI SPESA - LUGLIO - SETTEMBRE 2021 - CIG  ZDF2EE2AC0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONI ASSISTENZA  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARMI CORTE COMUNI DA SPARO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CON CONTESTUALE CESSIONE DI QUELLE GIÀ IN DOTAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA “ARMERIA RIVA D’ARNO” S.R.L. P.IVA 06620640489  - CIG Z0032DF524</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN TABLET SURFACE GO 2 PER IL TARGASYSTEM DELLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPUSTORE S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 776,22 IVA INCLUSA  - CIG ZA132DAFC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ULTERIORE ENTRATA DI CUI ALL’ACCORDO TRA REGIONE TOSCANA E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADERENTI ALLA RETE RE.A.DY - EURO 75,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPRAVENDITA DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI 20, TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA SIG.RA LIA CHERICI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE ANTICIPATA LOCULO SITO NEL CIMITERO DI MONTEBUONI E ACQUISIZIONE DISPONIBILITA' DELLO STESSO LOCULO, SETTORE E, FILA III°, N. 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z3F32B6680</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO NEL PROFILO DI "ESPERTO IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI" CAT. C DELLA SIG.RA ZACCAGNINI CLAUDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 51,30 CON CONTESTUALE ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE DELLO SPAZIO WEB PER I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA DI € 11.347,70 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE A SDIAF DELL’ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA DI  3.816,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA "IL GIORNALAIO MATTO" PER € 1.000,00   CIG    Z9132AA1F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCLIP S.R.L. PER € 1200,32  CIG Z6632B6058</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO PER SPESE POSTALI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DALLA DITTA ETRURIAPA S.R.L. CON SEDE IN EMPOLI (FI) - CIG Z5832C54A1  - CIG ZD432C54B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DEL DIPENDENTE SIG. ITALO MARRONE A FAR DATA DAL  1/9/2021  U.G.L. 31/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELL'IMMOBILE EX SEDE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIA CAVALLEGGERI IN IMPRUNETA – AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTO DI QUIETANZA AL NOTAIO PIA MOCCIA – CIG. N. Z1B322A92C – REIMPUTAZIONE  IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “B. DE’ BUONDELMONTI” DI TAVARNUZZE, DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO “DOMENICO GHIRLANDAIO” DI TAVARNUZZE E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “LUCA DELLA ROBBIA” DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE. IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI € 111.344,29. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI € 90.000,00 PER IL CONTRIBUTO STATALE. CUP B67H21006850005 - CIG N.8867925B34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI NEL PERIODO ESTIVO: AFFIDAMENTO A CNS SOC. COOP. DI BOLOGNA E IMPEGNO DI SPESA PER € 3.838,12. CIG Z1E32BB9C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE COMUNALE: - LOTTO 1 - POLIZZA ALL RISK: CIG 871585898C; -  LOTTO 2 -POLIZZA RCT/RCO: CIG 8715875794; -  LOTTO 3 - POLIZZA RCA: CIG 87158860AA INTEGRAZIONE IMPEGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO NEL PROFILO DI "TECNICO SPECIALIZZATO E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE" CAT. B3 DEL SIG. ARCOMANO ROCCO A FAR DATA DALL'1/9/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A - INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA  CONTRIBUTO PER IL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF AI COMUNI -  ASSEGNAZIONI EFFETTUATE NELL’ANNO 2021  RELATIVE ALL’ANNO D’IMPOSTA 2019 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE, CON NUOVE OPERE DI ILLUMINAZIONE DELLA TRIBUNA E DELL’AREA ESTERNA, NUOVI IMPIANTI ELETTRICI DI BAR E PIZZERIA. APPROVAZIONE I S.A.L.. CUP  N.B69I20000420006 -  CIG 85807166D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. RECUPERO CREDITO PASTI  OPERATORI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE " L'ARCOLAIO" PERODO 1/10/2020-30/06/2021 PER € 3.150,94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO DISABILI PERIODO III TRIMESTRE 2021 – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL MURO COMUNALE IN VIA DEL PONTORMO N. 9-11-13 IN LOC. FALCIANI AFFIDATI A BA ENGINEERING S.R.L.. IMPEGNO SPESA DI € 57.331,46.  CUP B69J21005080004 - CIG N.ZEB326F66A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 - LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  CIG 79397400B9 – CIG DERIVATO Z9730587D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ABBATTIMENTO RETTE MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2020 -2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI PER MINORI DI CUI ALL'ART.63 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 33.612,89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO ANZIANI PERIODO III TRIMESTRE 2021 – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2020/2021. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE RISORSE PER CORSI ESTIVI  DEL " PIANO SCUOLA ESTATE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPRAVENDITA DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI 20, TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA SIG.RA LIA CHERICI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1  “TECNICO SPECIALIZZATO E/O  CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE” CAT. B3. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI COSTI  COVID-19 EXTRA CONTRACTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA A.S. 2020/2021.ECONOMIE DI SPESA PER € 1.903,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA.CIG. 8750921076. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: IMPEGNO DI SPESA PER € 4.022,85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – A.S. 2020-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELLA REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA, A.E. 2021/2022  (PERIODO 1/09/2021-31/07/2022). CIG. ZC2318F87F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, PRE-POST SCUOLA E SORVEGLIANZA SCUOLABUS PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI CON DECORRENZA 1/01/2020. CIG.DERIVATO 8098784FF7.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTIO SCOLASTICO ANNUALITÀ 2021 PER € 7.986,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2019/2020. RIMBORSO INSOLUTI PAGATI IN ESUBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE AL LAVORO - NUOVA ATTIVAZIONE   ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2020/2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO PARAMETRIZZAZIONE DEI DATI PER IL SOFTWARE SICRAWEB AREA TRIBUTI E FORMAZIONE CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER UN IMPORTO DI € 2.076,00 IVA INCLUSA  – CIG ZEB32296B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014-2015-2016-2017  - CONTRIBUENTE B.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A ACCORDO QUADRO CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE “VEICOLI  1 – LOTTO 1” PER L’ACQUISTO DI N. 2 AUTOVETTURE DALLA DITTA FCA FLEET &amp; TENDERS S.R.L. E ROTTAMAZIONE DI N. 2 AUTOVEICOLI – DETERMINA A CONTRARRE – CIG  ZA1328EB19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE  PER IL PERIODO 01.07.2021/30.06.2024 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA - DEFINIZIONE MODALITÀ OPERATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2021/2022 DI CUI AL D.D. 9318/2021.APPROVAZIONE LISTA DI ATTESA SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL’ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE E NEL PALAZZETTO DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 01/09/2021-31/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDUCATIVO OPERATORI DI STRADA LARGO DEI POPOLI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA. AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA. CIG. 8750921076.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE IN URGENZA – IMPEGNO DI SPESA DI € 550,00 – CIG    Z473284993</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA COOPERATIVA FONTENUOVA DI FIRENZE  PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE E LABORATORIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' IN CARICO AI SERVIZI -CIG. Z5232847A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE UFFICIO  SERVIZI SOCIALI –  IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA – AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA  - CIG. 86491375A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15, D.LGS. N. 50/2016 PER LA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO INCARICHI DI SUPPORTO FINANZIARIO E GIURIDICO AL RUP PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E LA SUCCESSIVA STIPULA DEL CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z71327D860 – SUPPORTO FINANZIARIO  CIG Z30327D881 – SUPPORTO GIURIDICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI E DELLE ENTRATE AFFERENTI IL CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 1/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER TAVOLO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE DI GENERE DELL’AREA DEL CHIANTI FIORENTINO – EURO 100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 183 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE DELLO SPAZIO WEB PER I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI E CONTESTUALE ANTICIPAZIONE DI CASSA DI € 150,00 ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 8.000,00 - CIG 8137904AD1 - CIG DERIVATO Z62326B21D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E MESSA IN FUNZIONE DI DUE UPS A SERVIZIO DEL SERVER DALLA DITTA CIMA TELEMATICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 12.932,00  - CIG ZDE326A66F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TESORERIA E POSTALI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA 829/2021 ASSUNTO A FAVORE DELLA DITTA ACER GIARDINI S.N.C. ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE 348/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI  PER LA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI)-A.E. 2021/2022, DI CUI AL D.D. 9318/2021. APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE I S.A.L.. CIG Z1E31F5303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE CONTROSOLAIO ANTISFONDELLAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA “F. PAOLIERI” A IMPRUNETA, NELLA SCUOLA PRIMARIA “A. STURIALE” E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “D. GHIRLANDAIO” A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA SICURTECTO S.R.L. DI CUSANO MILANINO (MI) - IMPEGNO SPESA DI €113.894,32. CUP B67H21005550004 - CIG N.882569169C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CIMASA IN PIETRA SERENA IN LOCALITÀ SAN GERSOLÈ, DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. ACCERTAMENTO SALDO RIMBORSO ASSICURATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (C.F. E P.I. 06797000483) DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 910,00 IVA INCLUSA. CIG ZA63265F74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER EFFETTUAZIONE N.6 TAMPONI RAPID ANTIGENICI IMPEGNO SPESA – CIG  Z9C326800E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PARIFICA CONTO DI GESTIONE 2020 DEL CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE " RISCOSSIONE SICILIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PARIFICA CONTO DI GESTIONE CONCESSIONARIO RISCOSSIONE SICILIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019-2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 1.138,59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTI DI INSERIMENTO AL LAVORO - NUOVA ATTIVAZIONE DI INSERIMENTO  ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO DI PRESCUOLA A.S. 2019-2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA € 165,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL LUGLIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.673,85 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEI NUOVI ASFALTI DI IMPRUNETA ALLA DITTA  IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI &amp; STRADE DI DUKAGJINI ALBERT E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z11325AE07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 700,00 IVA INCLUSA.  CIG ZE0325DB09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI ALLE MISURE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA – AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI SCAF SCRL P.IVA 00431980481 – CIG Z283259CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 L.R.T. N 73/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI PERIODO APRILE - GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DELL'AUTOVETTURA SUZUKI GRAND VITARA TARGATA CS709KL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014-2015-2016-2017  - CONTRIBUENTE I.P..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE III TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ABBATTIMENTO RETTE  NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2021 PER € 2.755,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI STRADALI IN VIA DELLE FORNACI E IN VIA SAN LORENZO A COLLINE A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) - IMPEGNO SPESA DI €21.134,85. CIG ZFA3245DC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CIG  8750921076</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2021. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG ZDF314B72B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE  "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI COMPRESI NELLA CONVENZIONE PER IL PERIODO  LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CIG. N. 8210981BDD - IMPEGNO QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 460/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER CANONE UNICO PATRIMONIALE AFFERENTE I MEZZI PUBBLICITARI; IMPEGNO PER AGGIO AL CONCESSIONARIO, CIG 689614815C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA ALLO STUDIO STGA. IMPEGNO DI SPESA DI € 15.000,00. CIG  Z60322C2A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "AMBIENTE E SICUREZZA" TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCLIP SRL DI MILANO (MI) - IMPEGNO DI PSESA - CIG. N. ZA132377E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021 A CURA DELLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO, IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L., CON SEDE IN VIA GUIDO ROSSA N.12, 51037- MONTALE (PT) – P.IVA 01562490472; - CIG: Z7A32425B5.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2021. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L. DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI € 40.016,00. CUP N.B67H21003200004 - CIG ZCB3241452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELL'IMMOBILE EX SEDE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIA CAVALLEGGERI IN IMPRUNETA –  APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI QUIETANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Ambiente e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 34 DEL 19/05/2020. CONTRIBUTO  STATALE A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO PER EMERGENZA COVID-19 DELLA SOCIETÀ RE MANFREDI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ARL, A.S. 2019/2020. RIDUZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTI DI GESTIONE ESERCIZIO 2020 DELLE  STRUTTURE RICETTIVE PER IMPOSTA DI SOGGIORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021-2022 DI CUI ALLA DGR N. 377/2021. APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE IDONEI ( ALLEGATO 1 E ALLEGATO2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA MALTONI DI IMPRUNETA, LOCALITÀ SAN GERSOLÈ. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA RESTAURI ARTISTICI E MONUMENTALI FABIO MANNUCCI DI JACOPO E FILIPPO MANNUCCI S.N.C. DI FIRENZE E IMPEGNO DI SPESA DI € 60.632,89. CUP B67H21003480004 - CIG 8801308D1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA: LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DA APPALTO PER ALLACCIO IMMOBILE ALLA RETE TELEFONICA E TRASMISSIONE DATI DEL COMUNE. AFFIDAMENTO ALL'APPALTATORE. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 2.310,00. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N. Z6F3237B15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC (P.I.02331340485) RIFACIMENTO PORTA IN ALLUMINIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “DOMENICO GHIRLANDAIO” DI TAVARNUZZE A CAUSA DI SINISTRO,  PER L'IMPORTO DI  € 1.891,00 IVA INCLUSA. - CIG Z3B3238594  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE. IMPEGNO DI SPESA A.S. 2021-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.3 MISURATORI AUTOMATICI DI TEMPERATURA CON DISPENSER GEL AUTOMATICO – CIG  ZC93233B19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A PROMO PA FONDAZIONE DELLA FORNITURA PACCHETTO DI FORMAZIONE ONLINE PER DIPENDENTI - EURO 940,00 – CIG Z053221222</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI – ANNO 2021. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL.  CIG N. ZE3319EFA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO IMU 2021.AVVISI EMESSI NELL'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE COMUNALE: - LOTTO 1 - POLIZZA ALL RISK: CIG 871585898C; -  LOTTO 2 -POLIZZA RCT/RCO: CIG 8715875794; -  LOTTO 3 - POLIZZA RCA: CIG 87158860AA AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2021 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 161/2020. AGGIORNAMENTO IMPEGNI PER SIG.RA BIAGIOTTI FABIANA E DOTT. GUZZETTI ORNELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ARREDI URBANI ANNO 2020. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP B66F20000050004 - CIG Z782ECB2EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE E INTERVENTI URGENTI ANNO 2021. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA FP COSTRUZIONI E STRADE S.R.L. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO SPESA DI € 30.690,00. CIG N.Z3D322C6ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER "SPECIALISTA IN ATTIVITA' CONTABILI E AMMINISTRATIVE" CAT. D. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELL'IMMOBILE EX SEDE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIA CAVALLEGGERI IN IMPRUNETA – AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTO DI QUIETANZA AL NOTAIO PIA MOCCIA – CIG. N. Z1B322A92C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 4.282,20 (IVA COMPRESA AL 22%) PER RIMBORSO DEL 1° SEMESTRE 2020 - ATTIVITÀ DI CONDUZIONE FONTANELLI DI ALTA QUALITA' DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMPETENZA 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE AGGIUNTIVE AL FONDO INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE, EX L. 431/98. - BANDO 2020 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA FASCIA A – IMPEGNO DI SPESA DI € 42.010,75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “S.EME”: AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOLTE ALLE FASCE PIÙ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID 19, CONTRIBUTI REGIONALI PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 34 DEL 19/05/2020. CONTRIBUTO  STATALE A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO PER EMERGENZA COVID-19 DELLA SOCIETÀ RE MANFREDI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ARL, A.S. 2019/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 8.468,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER "SPECIALISTA IN ATTIVITA' CONTABILI E AMMINISTRATIVE" CAT. D. APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO PER UTILIZZO COSTITUENDA GRADUATORIA DA PARTE DEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "S.EME" - AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOLTE ALLE FASCE PIU' DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RISORSE ASSEGNATE AZIONE 2 - SOSTEGNO ALIMENTARE-  DI CUI AL POR FSE 2014/2020 ASSE 2B" INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ ANNO 2020 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA PRIVATI-ACCREDITATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE, A.E. 2021-2022.APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTI DI GESTIONE AGENTI CONTABILI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI IMU, TARI E IMPOSTA PUBBLICITÀ A VARI CONTRIBUENTI; DETERMINA DI IMPEGNO SOMME SUI RISPETTIVI CAPITOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEL VEICOLO IVECO 180 TARGATO CK 802 CZ. IMPEGNO DI SPESA DI € 691,95 OLTRE IVA PER COMPLESSIVI € 844,18. CIG Z79321B8CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE RENDICONTO SERVIZIO SGATE PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO (BONUS GAS E BONUS ELETTRICO) ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELL’ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA GOTOMEETING PER UN IMPORTO DI € 201,30 MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURODIGIT - CIG Z883214730</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PRE-POST SCUOLA  E SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLABUS DI CUI AL CONTRATTO REP. N.4537/2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PRESCUOLA PER € 10.648,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE DI CUI AL CONTRATTO REP 4530/2018. MAGGIORI COSTI COVID PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 PER € 7.585,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ABBATTIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA-PARITARIA SAN LORENZO LE ROSE, PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021, PER € 3.840,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ABBATTIMENTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARITARIA SAN GIUSEPPE DI POZZOLATICO, PERIODO GENNAIO-GIIUGNO 2021, PER € 4.752,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA AMMORTAMENTO CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. RICHIESTA DI RIMBORSO AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI – ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DI CONVENZIONE PER LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA O DI PROPRIETA’ DEI RESIDENTI DEL COMUNE DI IMPRUNETA CON LA SOCIETA’  INFINITYCAR CLEAR WORLD S.R.L. CON SEDE IN TREZZANO SUL NAVIGLIO, VIA LEONARDO DA VINCI 97, P.I. 11490500961 – ADESIONE AL PROGETTO “RIPULIAMO LA CITTA’”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER N. 1  POSTO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITÀ CONTABILI E AMMINISTRATIVI” CAT. D.  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE DUE PROVE SCRITTE  AFFIDAMENTO ALLA SOC. INTERSISTEMI SPA CIG ZE432104CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO  –  IMPEGNO DI SPESA ANNO  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID-2019, PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2021, PER € 27.299,44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ABBATTIMENTO TARIFFE NIDO MESE DI APRILE 2021 PER € 2.799,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI  ECONOMICI ART. 2 L. 336/70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.405/2021, AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. DI FIRENZE E IMPEGNO DI SPESA DI € 42.185,55. CUP B67H21003000004 - CIG Z703208573</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI € 2.100,00 AL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI IMPRUNETA E DI € 1.000,00ALL’ASSOCIAZIONE “VIENITELORACCONTO” PER LA REALIZZAZIONE DEL VIDEO E DEGLI SPETTACOLI PRESSO LE FORNACI IN OCCASIONE DELL’EDIZIONE 2021 DELLA MANIFESTAZIONE “BUONGIORNO CERAMICA” E AL "CENTRO COMMERCIALE NATURALE "IL POZZO" PER LA GESTIONE DEI GIARDINI TERRACOTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 47/91 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CONTRIBUTO REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.184,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014-2015-2016-2017  - CONTRIBUENTE R.P..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER "TECNICO SPECIALIZZATO E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE" CAT. B3. NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021-2022. APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE IDONEI ( ALLEGATO 1  E ALLEGATO 2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI COMUNALI PER BAMBINI FASCIA DI ETÀ 3-6 ANNI ( PERIODO 5/07/2021-30/07/2021) CIG. Z2F31B30C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170CIG. DERIVATO 66368272E6. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE PER L’ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO UNITARIO CONVENZIONATO - SCHEDA TRR03. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO ALL'ING. BONINI ALESSANDRO. IMPEGNO SPESA DI € 2.654,96. CIG Z683104BFD. REIMPUTAZIONE SPESA ED ENTRATA SUL BILANCIO CORRENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014-2015-2016-2017  - CONTRIBUENTE S.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI. LOTTO 2 RCT/O. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EXTRA CANONE PER CONCORSO PUBBLICO B3 - CIG. N. Z6831E6809   - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - INTEGRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE –  IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PREVISTI DAL D.L. 154 DEL 23/11/2020 E DISCIPLINATI DALL’OCDPC 29 MARZO 2020 N. 658  IMPEGNO SPESA PER BUONI UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER INDIGENDI EMERGENZA COVID-19 PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI  DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL GIUGNO 2021 - IMPEGNO DI SPESADI € 5.763,85 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI TOSCANA ENERGIA PER L’ORGANIZZAZIONE DI BUONGIORNO CERAMICA E DELL’ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE PER LA FIERA DI SAN LUCA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 6.220,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ IN LOC. TAVARNUZZE. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAN S.R.L. DI VIBO VALENTIA (VV) ED IMPEGNO DELLA SPESA DI € 30.408,94. CIG Z1E31F5303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO ALLE AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA INTERESSATE DAI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO PER L’ESECUZIONE DI OPERAZIONI PLANIMETRICHE E INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI. AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART.15 DPR N.327/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO NEI LOCALI DEL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO NELLA SEDE COMUNALE DI VIA F.LLI ROSSELLI N.6 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO A CNS SOC. COOP. DI BOLOGNA ED IMPEGNO DI SPESA  DI € 17.228,44. CUP N.B67H21002750004 - CIG N.Z3831EF021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID  19 - I SEMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA; LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE; SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI. REVOCA IMPEGNI E REIMPUTAZIONE SPESE A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL MODULO SPID PER IL SOFTWARE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO E DEL CANONE PER IL BIENNIO 2021-2023 DALLA DITTA HYKSOS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 512,40  - CIG Z1631EAA2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER STAGE PER PERCORSI DI ALTERNANZA PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO – APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI “SPECIALISTA IN ATTIVITÀ CONTABILI E AMMINISTRATIVE”  CAT. D.  AMMISSIONE DEFINITIVA DEI CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E APPROVAZIONE SCHEDA DI ATTIVITÀ "PROGETTO 2021 GIOVANI LGBTI+"  DI CUI ALL’ACCORDO TRA REGIONE TOSCANA E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADERENTI ALLA RETE RE.A.DY CON RELATIVO  IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO A LA TENDA DI GIONATA E COLLETTIVO INTERSEXIONI DI EURO 1.400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE N.4 TABELLE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI E PER IL FONDO INNOVAZIONE EX  ART.113 D.LGS. N.50/2016. APPROVAZIONE QUADRI ECONOMICI DEFINITIVI DI DUE INTERVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CIMASA IN PIETRA SERENA IN LOCALITÀ SAN GERSOLÈ, DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVIEDIL F.LLI TECCE S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA (FI), IN VIA TERRE BIANCHE N. 10 – (P.IVA E C.F. 05594010489) PER L’IMPORTO DI € 3.850,00 OLTRE IVA. ACCERTAMENTO ACCONTO RIMBORSO ASSICURATIVO. CIG ZA631E1E8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2016/2017 E  A.S. 2018/2019. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 35.770,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L.R. 47/1991 E DEL DPGR 11/R 2005 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE PER L'ANNUALITA' 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: RIPRISTINO IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN            PIAZZA A. DA BAGNOLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP B65F20001950004 - CIG ZCF2E75C11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DALLA DITTA ETRURIAPA S.R.L. CON SEDE IN EMPOLI (FI) - CIG ZB231DF0C1 - CIG ZD731DF0EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER "TECNICO SPECIALIZZATO E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE" CAT. B3. ELENCHO DEFINITIVO AMMESSI ED ELENCO DEFINITIVO NON AMMESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CONCESSIONE DEI BUONI SPESA PREVISTI DAL D.L. 154/2020 CS. RISTORI TER -  ELENCO BENEFICIARI - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI “BOTTAI”, “VIA CASSIA LOC.FUMA” E “VIALE DELLA LIBERTÀ” ALLA DITTA CTS ELECTRONICS S.R.L. C.F. E  P.I.: 02234270540   - AVENTE SEDE LEGALE IN VOC.STRADONE – CANNARA (PG) -  IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZC731D1EB6 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 367 DEL 20/5/2021. NUOVA APPROVAZIONE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2021 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 161/2020. AGGIORNAMENTO IMPEGNI PER DOTT. ALLETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO EX ART.42 D.LGS. N.151/2001 - CONCESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA EDUCATIVA, COORDINAMENTO E SOSTEGNO IN AMBITO LAVORATIVO E PULIZIA STRAORDINARIA (CIG MASTER 7496187135 – CIG DERIVATO 7751335BFC) -  RINNOVO PER IL PERIODO 1/7/21 – 30/6/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL CERTIFICATO TRIENNALE PER IL SIOPE E PER IL COSTO DI INSTALLAZIONE E CANONE 2022 DEL SIGILLO ELETTRONICO DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 861,32  - CIG Z8C31C7AC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE SALDO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI ADESIONE DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE CITTÀ DEI PRESEPI PER L’ANNO 2021. IMPEGNO SPESA DI € 550,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA ALL'A.S.D. ATLETICO CALCIO IMPRUNETA CON SEDE IN VIA VITTORIO VENETO 49 IMPRUNETA C.F. 94202750488</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI IMPRUNETA PER LO SVOLGIMENTO DI VARIE ATTIVITA' - ANNO 2021 - APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA € 5.650,00 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA. INDIZIONE E APPROVAZIONE ELEBORATI DI GARA. CIG. 8750921076.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI “SPECIALISTA IN ATTIVITÀ CONTABILI E AMMINISTRATIVE”  CAT. D.  AMMISSIONE, AMMISSIONE CON RISERVA E NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO CENTRI ESTIVI COMUNALI PER BAMBINI FASCIA DI ETÀ 3-6 ANNI ( PERIODO 5/07/2021-30/07/2021). INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DIGARA.CIG. Z2F31B30C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE IN URGENZA – IMPEGNO DI SPESA DI € 552,00 – CIG   Z2231B9727</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI N. 20 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SIGNORA LIA CHERICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DELLA ZONA FIORENTINA SUD EST PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA CON ASSOCIAZIONI ADERENTI - CIG Z1F304F2CB -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2020. APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL DEL 11/05/2021 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE - REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - CIG Z3D2F83BE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINE TENUTA ZOLLA CON SISTEMA DYNAROOT. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.326,00. CIG ZD831B8589</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA UNIPOLSAI AGENZIA CHIANTIVALDELSA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DEL MATERIALE ESPOSTO IN PIAZZA BUONDELMONTI PER I GIARDINI IN TERRACOTTA – IMPEGNO DI SPESA DI € 527,00 – CIG Z9F31B8EAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE: RIPRISTINI DI ASFALTO A CALDO ANNO 2021. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CIG Z583065E39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACER GIARDINI S.N.C. DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE DELLLA PISCINA “ZODIAC” – IMPEGNO DI SPESA DI € 29.097,00 – CIG ZC731B017E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE DEI CANONI DOVUTI DALL’ATLETICO CALCIO IMPRUNETA PER LA CONCESSIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 344/2021. NUOVA APPROVAZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO  PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PERIODO 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEA GIARDINI DELLA FORNITURA DEL MATERIALE PER L’ALLESTIMENTO DEI GIARDINI IN TERRACOTTA E DEL SERVIZIO DI INNAFFIATURA PER UN IMPORTO DI € 3.160,60 IVA INCLUSA – CIG  Z8531AAC0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL SISTEMA DI INTEGRAZIONE APP IO E DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 5.736,00  - CIG Z7E319AD34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI, SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER L’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE – II SEMESTRE 2021/I SEMESTRE 2022 E SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.07.2021: AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA. CIG N.ZB431AB4CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA DEL VERIFICATORE DELLA PROGETTAZIONE EX ART.26 D.LGS. N.50/2016. CUP  B64E21001540004 – CIG Z1F30EF8AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALLA RIPAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNE VIABILITÀ COMUNALI POSTE NEL CAPOLUOGO DA PARTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE. CIG ZF831AA8BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. DETERMINAZIONE N. 657 DEL 26/10/2020.MODIFICA PERCENTUALI LAVORO AGILE PER SERVIZIO AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA.  CIG N. ZE3319EFA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI LUBRIFICANTI ALLA DITTA PEGASO LUBRIFICANTI SNC DI MONTESPERTOLI – FI - (P.I.04783030481) PER L'IMPORTO DI € 879,05 IVA INCLUSA.  CIG Z4D319EC79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL MAGGIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.673,85 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ABBATTIMENTO RETTE NIDO COMUNALE  MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014-2015-2016-2017  - CONTRIBUENTE F.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEGLI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2021 TRAMITE RICORSO AL  MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TIPOGRAFIA RISMA DI BARBAGLI SIMONE DI FIRENZE (FI) AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZDD3191362</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA, PUBLIACQUA S.P.A. E AZETA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA PER REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE POSTO IN VIA TORRICELLA IN LOCALITÀ TAVARNUZZE, COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA – CIG 86491375A4 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PERSONALE. RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE, AI SENSI DELLA L.R. 65/2014, PER LA FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN ATTUAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASFORMAZIONE RQR05 - TAVARNUZZE E L’APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI “TECNICO SPECIALIZZATO E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE” CAT. B3.  AMMISSIONE ED  AMMISSIONE CON RISERVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO  PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL  BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO  A CARATTERE SOCIALE PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E SCHEMA DI DOMANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE COMPLETA RLS  - IMPEGNO SPESA – CIG Z41318C8FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE RENDICONTO SERVIZIO SGATE PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO (BONUS GAS E BONUS ELETTRICO) ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DELLA MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.368,80 IVA INCLUSA. CIG Z683186D86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERE DI URBANIZZAZIONE A CARICO DELL’INTERVENTO UNITARIO CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE - SCHEDA TRR03 - PROPRIETÀ DUMAS SRL. APPROVAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E PRESA IN CARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIE PROVVISORIE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA " PEPOLINO" ( GRADUATORIA A E GRADUATORIA B) A.E. 2021/2022. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO PER ATTIVITÀ’ DI SUPPORTO DI POLIZIA STRADALE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI AUTUNNALI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA ELENA CURZI A FAR DATA DAL 1.5.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA O DI PROPRIETA’ DEI RESIDENTI DEL COMUNE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDI PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – A.S. 2020-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO R. T. N. 21783/2020 FONDO PER L’INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA L. 431/98 – RIPARTO 2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 1.274,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €  5.000,00 -   EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONI ASSISTENZA DEL II TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021-2022 DI CUI ALLA DGR N. 377 DEL 6/04/2021. APPROVAZIONE DEL BANDO E DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VESTIARIO ESTIVO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECH DIVISE SRL DI FIRENZE -IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z293179E55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015-2016-2017  - CONTRIBUENTE B.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE CONSUNTIVO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015-2016-2017  - CONTRIBUENTE B.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 L.R.T. N 73/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI PERIODO MARZO-APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DPI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 -  ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - COD. 002201111401.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE COMUNALE: - LOTTO 1 - POLIZZA ALL RISK: CIG 871585898C; -  LOTTO 2 -POLIZZA RCT/RCO: CIG 8715875794; -  LOTTO 3 - POLIZZA RCA: CIG 87158860AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI 20 - APPROVAZIONE VERBALE DI ASTA PUBBLICA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA SIG.RA LIA CHERICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ABBATTIMENTO DI ALBERATURE, SFALCI DELLE BANCHINE STRADALI E SFALCI DI ALCUNE AREE A VERDE PUBBLICO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA E IMPEGNO DI SPESA. CUP B67H21001100005. CIG 8715628BBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE ING. ETTORE LANDI A FAR DATA DAL 1.5.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SIG. MAURO MORANDI A FAR DATA DAL 1.5.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4523/2017-RINEGOZIAZIONE DAL 1/01/2021 AL 30/06/2022 AI SOLI FINI DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CNAONE UNICO PATRIMONIALE AFFERENTE I MEZZI PUBBLICITARI E PUBBLICHE AFFISSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO RESIDUO PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO – CIG ZA6316759B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO PER LA POLIZIA MUNICIPALE INCREMENTO ANNO 2021 – CIG Z76309902D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4523/2017 - RINEGOZIAZIONE DAL 01/01/2021 AL 30/06/2022 AI SOLI FINI DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE AFFERENTE AI MEZZI PUBBLICITARI E ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: RIPRISTINO IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN PIAZZA A. DA BAGNOLO. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CUP B65F20001950004 - CIG ZCF2E75C11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLE LINEE VITA E ALTRI DISPOSITIVI ANTICADUTA RELATIVI AGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA FAN S.R.L., C.F./P.IVA: 03471780795, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO  DI  €. 2.104,50  IMPEGNO DI SPESA. - CIG ZB83169BCB.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE “TOSCANDINA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014-2015-2016-2017  - CONTRIBUENTE B.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO INDENNITA’ DI CUI ALL’ART. 1 CO.10  OCDPC N. 690 DEL 31 LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA JED MOTO S.AS. DI DAVERI MARCO – C.F. E P.I. IT03562980486, CON SEDE IN VIA C.LEVI, 1/3 – MERCATALE V.P. - S.CASCIANO V.P. (FI) PER L’IMPORTO DI  €.124,83 IVA INCLUSA. - CIG Z9A3164E18 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL CONSORZIO CO&amp;SO DI FIRENZE DELL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 1/3/2021-29/02/2024 CIG 85824952ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTI ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSO SINISTRO ABBATTIMENTO SEGNALETICA STRADALE IN P.ZZA BUONDELMONTI E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA SU ACQUISTO CARBURANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020 CON ANCI TOSCANA. - IMPEGNO DI SPESA  CIG. Z4A315230F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DELLO SCHEMA DI MANIFESTAZIONE PER IL SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GESTIONALE DELL’ACCORDO QUADRO FRA COMUNE DI IMPRUNETA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - DIPARTIMENTO SAGAS, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI  E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO AL 31.12.2020 AI SENSI DEL D. LGS. 267/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN BASE ALLA RICLASSIFICAZIONE DEI BENI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA: INCARICO AL DIRETTORE DEI LAVORI ARCH. DOMENICA CALDAROLA PER CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, CONSUNTIVO SCIENTIFICO, PRATICA ANTINCENDIO, ACCATASTAMENTO IMMOBILE, ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA. IMPEGNO SPESA DI € 8.990,00. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.Z2131558B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DI DUE FACCIATE ESTERNE DELL’IMMOBILE SEDE DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE (P.IVA 00440520484). ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE EX ART.1, COMMA 892, LEGGE N.145/2018 DI € 74.726,97. IMPEGNO SPESA DI COMPLESSIVI € 24.885,86 PER I LAVORI. CUP: B65F21000130004 - CIG N.Z143107514</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 4527/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI. RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO WEBCAM E LETTORI SMART CARD MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ADPARTNERS SRL PER UN IMPORTO DI € 506,00 IVA COMPRESA – IMPEGNO SPESA. CIG ZC23146CAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI GESTIONE BILANCIO 2020. ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, GARE, CONTROLLO, LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’ UTENZA ELETTRICA PER L’ANNO 2021 – ASSUNZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: Z973151098.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE. INTERVENTI  DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2021 -  AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ SOC.CONS.R.L CON SEDE IN VIA EINAUDI 4/6 –  FIRENZE - C.F./P.I.: 05732440481 ED  IMPEGNO DI SPESA  PER COMPLESSIVE  €. 13.505,40. - CIG ZDF314B72B -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 20, - ASSEGNAZIONE IN  MOBILITÀ DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD. 40295.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL APRILE 2021 - IMPEGNO DI SPESADI € 5.763,85 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A.E. 2019/2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI € 365,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AFFARI GENERALI. RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020, SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – RENDICONTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2020 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - RENDICONTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI INSERITI NEL RENDICONTO DI GESTIONE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DEL PARCHEGGIO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG N.ZE72FA4F08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2010. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 DI CUI ALLA DGR N. 495/2020. REVOCA DETERMINAZIONE N. 242/2020, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI IMU A VARI CONTRIBUENTI; IMPEGNO SOMME SUL RISPETTIVO CAPITOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI IMPRUNETA. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016, VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA RICEVUTA E EVENTUALE SUCCESSIVA COMPARAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI VICECOMANDANTE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ALL'ISPETTORE STEFANO ALLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E IMPEGNO SPESA  PER "PREMIO LETTERARIO CHIANTI - XXXIV EDIZIONE 2021" DA REALIZZARSI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "STAZIONE DI POSTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE EX D.LGS. N. 28 DEL 04.03.2010 PER AREE SPORTIVE CAPOLUOGO - STIMA DEL VALORE VENALE DELLE AREE DOVE SONO UBICATI IL PALAZZETTO DELLO SPORT ED I CAMPI DA TENNIS DI IMPRUNETA, VIA DELLA ROBBIA – AFFIDAMENTO INCARICO – CIG. N. ZA63126C31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO, CON SEDE IN VIA DEL PANTANO 16/G - P.IVA 04227050483, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO GRU PM16524 INSTALLATO SU IVECO 150E18 TARGATO CK802CZ DESTINATO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DALLE SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE PER  € 179,34  IVA INCLUSA. CIG ZCD3132A21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORI DI SOSTA PER  IL RAGGIUNGIMENTO DELLA SCUOLA DI VIA ROMA IN MANCANZA DI MARCIAPIEDE PEDONALE -  AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ SOC.CONS.R.L CON SEDE IN VIA EINAUDI 4/6 –  FIRENZE -   C.F./P.I.: 05732440481 ED  IMPEGNO DI SPESA  PER COMPLESSIVE €. 7.562,48 – CIG: Z78312B227 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI PER DISDETTA BACHECA N. 10 DI IMPRUNETA - ACCERTAMENTI D'ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 47/1991 (NORME SULL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE) – NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE TECNICA PREVISTA DAL REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE, CON NUOVE OPERE DI ILLUMINAZIONE DELLA TRIBUNA E DELL’AREA ESTERNA, NUOVI IMPIANTI ELETTRICI DI BAR E PIZZERIA. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E IMPEGNI DI SPESA. CUP  N.B69I20000420006 -  CIG Z0930C2702  (GEOM. SIMONE SCARTI) - CIG Z1230C2874  (P. IND. FABIO CENNI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 5 GIORNATE DI FORMAZIONE PER IL SOFTWARE JIRIDE PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI    – CIG ZD731237B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA LA CERTOSA. AUTORIZZAZIONE CHIUSURA DALLE ORE 17,00 DEL 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DEL PARCHEGGIO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE DEL I E ULTIMO SAL.  CIG N.ZE72FA4F08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 206 BIS DELLA LRT 65/2014 IN LUOGO DELLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' DALLA LICENZA EDILIZIA N. 1180/1968</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO UNITARIO CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONSISTENTI IN VIABILITÀ, PARCHEGGIO E VERDE PUBBLICO - SCHEDA TRR03. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO ALL'ING. BONINI ALESSANDRO. IMPEGNO SPESA DI € 2.654,96. CIG Z683104BFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE AD IMPRUNETA ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITROVAMENTO VEICOLO DAEWOO MATIZ TELAIO KLA4M11BDYC512849 IN STATO DI ABBANDONO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITO QUOTA SOCIALE  RETTA DI  RICOVERO G.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITO QUOTA SOCIALE  RETTA DI  RICOVERO DV.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN VIA VANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITROVAMENTO VEICOLO DAEWOO MATIZ TELAIO KLA4M11BDYC512849 IN STATO DI ABBANDONO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 9 LICENZE WINDOWS SERVER REIMPUTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO   - CIG Z0030D9151</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA MONSIGNOR BINAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' NEL TRATTO DI VIA DI MEZZOMONTE CHE CONGIUNGE LA SP70-VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO AL KM 2+400, FRONTE ACCESSO VILLA CORSINI, E VIA DI MEZZOMONTE TRATTO SENZA SFONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL MATERIALE INFORMATICO PRESENTE NEL PALAZZO COMUNALE- AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD23110D47 E ZF6311780C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC (P.I.02331340485) DI VARIE OPERE DI FABBRO NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI PER L'IMPORTO DI   € 1.220,00 IVA INCLUSA.- CIG:  Z4C3113799 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 179-183.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI SUPPORTO ALL'TTIVITÀ CONTRATTUALE GIURIDICO NORMATIVA, DI EROGAZIONE DI FORMAZIONE MIRATA E DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO A FAVORE DI ANCI TOSCANA E DEGLI ENTI ASSOCIATI CHE NE FANNO RICHIESTA (CIG. 81700266BC),  CON AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO SRL. REVOCA DETERMINAZIONE N. 227 DEL 17/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI RIBOIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI TRAFFICO PIAZZA BANDINELLI, VIA DELLA PINETINA E VIA VITTORIO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2020 E  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI9 A.E. 2019/2020 DI CUI AL D.D. 5405/2019 E SS.MM.II. APPROVAZIONE ALLEGATO E CORRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO POSTO IN VIA DELLA FONTE POSTO TRA IL CIVICO 49 ED IL CIVICO 51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO STRAORDINARIO A IMPRUNETA PER IL GIORNO 19 DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA BRUNO BUOZZI PER INTERVENTO CON CARRO GRU PRESSO IL CIVICO 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI IMPRUNETA PER IL GIORNO 24 DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016-2017  - CONTRIBUENTE C.G..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014-2015-2016-2017  - CONTRIBUENTE M.F..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L’EFFETTUAZIONE DEL MERCATO STRAORDINARIO AD IMPRUNETA NELLA GIORNATA DI DOMENICA 19/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO DEI MERCATI DEL SABATO AD IMPRUNETA DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA SU POSTEGGIO FUORI MERCATO DEL SABATO A TAVARNUZZE ED AD IMPRUNETA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E EDIFICI COMUNALI. LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE LEGALE  IN VIA ROVAI N. 45 A MONTELUPO FIORENTINO (FI), P.I./C.F.: 05903090487  PER UN IMPORTO  TOTALE DI  € 3.294,00 IVA 22%  INCLUSA, IMPORTO IMPONIBILE €. 2700,00 ED  IVA  €. 594,00  –  CIG: ZE3310E7B3 .-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA PER EFFETTUARE LE OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AI SENSI DELL'ART. 182 C. 3 DELLA L.R. 65/2014 DI CUI ALLA PRECEDENTE ORDINANZA NR. 214 DEL 12/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 8 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA 01/06/2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG 83029524BE – CIG DERIVATO 86701702A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI BARUFFI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DEL DOTT. STEFANO ALLETTI NEL PROFILO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITA' DELL'AREA DI VIGILANZA" CAT. D A FAR DATA DALL'1/4/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE IN PIAZZA GARIBALDI ALTEZZA CIVICO 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO OBBLIGATORIO PER LEGGE DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, DEGLI ESTINTORI, DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DEGLI EVACUATORI DI FUMO E CALORE NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L’ANNO 2021. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI – EMPOLI (FI) P.I. 04245630480. IMPEGNO DI SPESA  DI € 7.786,53 IVA INCLUSA.  CIG N. ZE631075CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INSTALLAZIONE CANTIERE IN VIA M. MALTONI ALTEZZA CIVICO 33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUC - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'  DI  CUI  AL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI -  APPROVAZIONE N. 4 PROGETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITROVAMENTO VEICOLO TARGATO P672WYJ (GRAN BRETAGNA) IN STATO DI ABBANDONO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITROVAMENTO CICLOMOTORE SENZA TARGA – TELAIO N. ZAPC13000 IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AMBULANTI COVID-19 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 9 LICENZE WINDOWS SERVER   - CIG Z0030D9151</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INSTALLAZIONE CANTIERE IN VIA M. MALTONI ALTEZZA CIVICO 33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015-2016-2017  - CONTRIBUENTE V.G..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI RIBOIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DELLA SODERA ALTEZZA CIVICO 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA  EDILGREEN 2000 CON SEDE A FIRENZE , IN VIA VITTORIO EMANUELE II, N. 117 - P.IVA 06041850485, DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE ED INCOLLAGGIO DELLE MATTONELLE IN GOMMA A BOLLE  PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI DI TAVARNUZZE PER COMPLESSIVE  €. 2.903,60  IVA 22%  INCLUSA. - CIG Z7F3104D49  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA I MAGGIO PER INTERVENTI DI RIPULITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA' PER ESPERTO AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI. APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2012-2013  - CONTRIBUENTE SOC. C.R.C.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA BARUFFI, VIA T. GADDI E VIA QUINTOLE PER LE ROSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2013 - CONTRIBUENTE E.M.P.P..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA ROMA ALTEZZA CIVICO 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA TOGLIATTI (TRATTO DI STRADA SENZA SFONDO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017/2018/2019/2020 - CONTRIBUENTE Q.L.C.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO IN VIA DELLA LIBERTA’ PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA LUCA DELLA ROBBIA ALTEZZA CIVICO 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 -  ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA VIABILITA’ NEL TRATTO DI VIA I MAGGIO INTERNO POSTO FRONTE CIVICO 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: D.P.R 285/90 - IMPEGNO DI SPESA DI € 237,80 A FAVORE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER TRASPORTO SALME DI PERSONE DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AI SENSI DELL'ART. 182 C. 3 DELLA L.R.65/2014 PER LE OPERE REALIZZATE IN LOC. BAGNOLO VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE DI CUI ALL'ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' IN SANATORIA BUSTA NR. 200/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA BARUFFI, VIA T. GADDI E VIA QUINTOLE PER LE ROSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA II GIUGNO PER VUOTATURA CISTERNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E CAMPI BISENZIO, CON IL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIA COSTITUENDA RELATIVAMENTE A CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI” – CATEGORIA D – BANDITO DAL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI IN QUALITA’ DI CAPOFILA DELLA PROCEDURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI CURA VILLA LE TERME. PRESIDIO FALCIANI.- VERIFICA REQUISITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA - CIG. 86491375A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA BRUNO BUOZZI PER INTERVENTO CON CARRO GRU PRESSO IL CIVICO 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA RACCHETTA ONLUS PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI “NUOVO PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E DELLE TESTIMONIANZE STORICHE DEL PARCO MONTE S. ANTONIO UBICATO IN IMPRUNETA (2021 – 2023)”. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA-CIG Z1830FB115 - CIG Z9830FB144</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA LUCA DELLA ROBBIA ALTEZZA CIVICO 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE M.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA LUCA DELLA SODERA ALTEZZA CIVICO 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE DEI CANONI RELATIVI ANNI 2016 2020 DOVUTI DALL’A.S.D. IMPRUNETA-TAVARNUZZE PER LA CONCESSIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI COLLERAMOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA A. BARDUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO USURATO ESTIVO ED INVERNALE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. AUTISTA E MAGAZZINIERE TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TECH DIVISE SRL DI FIRENZE (FI) AI SENSI DEL''ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z1730E4414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA DELLA CROCE ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO, CON SEDE IN VIA DEL PANTANO 16/G - P.IVA 04227050483, DEL SERVIZIO DI COLLAUDO ANNUALE PIATTAFORMA COMET EUROSFILO COMPAT 16 MATRICOLA 9379 MONTATA SU DAILY 35 TARGATO BG157HL E   GRU TARGATA PM16524 MONTATA SU IVECO 150 E 18 TARGATO CK802CZ PER COMPLESSIVE  €. 1.903,20  IVA 22%  INCLUSA. - CIG: Z5B30F5459 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA DI CAPPELLO POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INSTALLAZIONE CANTIERE IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE FRONTE CHIESA DI SAN MINIATO A  QUINTOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO  AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ALL’AVV. MARIAGIULIA GIANNONI DELLO STUDIO GRACILI ASSOCIATO DI FIRENZE PER LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.013,32.  CIG Z1F30EF8AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE IN VIA DELLA COOPERAZIONE ALTEZZA CIVICO 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA MORANDI ALL’ALTEZZA NUMERO CIVICO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PONTASSIEVE. RIMBORSO SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE IN PIAZZA GARIBALDI ALTEZZA CIVICO 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN IMPRUNETA, VIA CAVALLEGGERI N. 20  - INDIZIONE  ASTA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 7.500,00 - CIG 8137904AD1 - CIG DERIVATO Z2030E93F6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII FRONTE CIVICO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.E. 2019-2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA € 717,68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PRESSO IL PARCHEGGIO INTERNO POSTO IN VIA CASSIA ALTEZZA KM 291+300.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI ALLA SOSTA IN VIA TURATI FRONTE CIVICO  14-16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI FONTANELLI ALTA QUALITÀ DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TIM NEL TRATTO DI  VIA GUIDO ROSSA POSTO TRA IL CIVICO 16 ED IL CIVICO 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI N. 1 POSTO NEL PROFILO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA’ CONTABILI E AMMINISTRATIVE” CAT. D - APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN PIAZZA A. DA BAGNOLO 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INSTALLAZIONE CANTIERE DA PARTE DI ALIA SPA PRESSO IL PARCHEGGIO POSTO IN VIA CASSIA ALTEZZA KM 291+300.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAVOLO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE DI GENERE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNI FONDATORI ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VIENITELORACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TIM IN VIA CAPPELLO ALTEZZA CIVICO 44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO GEOLOGICO, GEOTECNICO E MODELLAZIONE SISMICA AL PROF. GEOLOGO EROS AIELLO DELLO STUDIO GEOECO PROGETTI DI FIRENZE (CIG ZE630E3A2E) E CAMPAGNA GEOGNOSTICA A TECNA S.R.L. DI AREZZO (CIG Z9030E3A88). IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO EDILE IN VIA VANNI ALTEZZA CIVICO 60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E IL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE – CAT. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE E PER LA CONNETTIVITÀ PER L’ANNO 2021 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DI SAN LORENZO A COLLINE PER LAVORI ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA DEFINITIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DA PARTE DI C.V. -  PRESA D’ATTO DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE ED ESCLUSIONE DEFINITIVA DALLA VIGENTE GRADUATORIA ERP - ART. 6 BIS COMMA 11 DEL REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DI UTILIZZO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DEL LODE FIORENTINO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CONSENTIRE LA SOSTA DEI BUS ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN PIAZZA ATTILIO BANDINELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 97 DEL 08/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI VIA PAOLIERI COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 19 ED IL NUMERO CIVICO 25 PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FAONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ABBATTIMENTO RETTE  NIDO MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA TURATI ALTEZZA CIVICO 9 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA IFANZIA COMUNALI A.E. 2021-2022 E 2022-2023, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 , SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 7 DEL D.LGS N. 50/2016 CIG: ZD4303A823. AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLO SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO  N° 1386 IN VIA DEGLI SCOPETI FRONTE CIVICO 5 ED ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO INVALIDI  DEL TIPO “GENERICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA DI CUI ALLA DGR N. 495/2020. STORNO MANDATO DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO E  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 65,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL MARZO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MARCIAPIEDE NEL TRATTO DI VIA DELLA REPUBBLICA COMPRESO TRA IL CIVICO 27 ED IL CIVICO 43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO USURATO E DPI PER I DIPENDENTI DEL CENTRO OPERATIVO TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AGGIUDICAZIONE ALAL DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA DI SCANDICCI (FI) AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z523OD92D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA N° 182 DEL 11/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERMO IMPIANTO ASCENSORE (PIATTAFORMA ELEVATRICE) MATRICOLA 51/2010 SITO IN VIA DI  CALOSINA 3 A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI ANNO 2021 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CARTARIA FIORENTINA INGROSSO SRL DI SCANDICCI (FI) AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z122C79EF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE E ABBONAMENTO PER ACCESSO ARCHIVI PRA 2021 – CIG Z1330DBBB2 E Z0230DBC04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ E CAPOLINEA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER POSIZIONAMENTO DI WC CHIMICI IN VIA DEL FERRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIP. PER LE COMUNICAZIONI - DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.270,00 PER IL CANONE ANNUO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI RIBOIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ E SOSTA PER LO SVOLGIMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTI FIERA 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO ROTTO ALLA PANCHINA ARTISTICA IN PIAZZA BUONDELMONTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG Z4F30CD5C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE PER L’ESERCIZIO 2020” ALLA SOCIETA’  MAGGIOLI S.P.A.  (P. IVA 02066400405) TRAMITE  RICORSO AL  MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) A MEZZO ORDINE DIRETTO DI  ACQUISTO (ODA) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.342,40 (CIG Z1930C322F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI DISERBO STRADALE  NEL TRATTO DI VIA CASSIA COMPRESO TRA IL KM 288+900 ED IL KM 290+900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA PRESSO IL PARCHEGGIO FRONTE VILLA CARREGA PER TAGLIO ERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE VERBALE N° 2020/U157 DEL 09/12/2020 – GIUSEPPONI STEFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 L.R.T. N 73/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI PERIODO  FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CENA DEL RIONE DEL PALLÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AUTOMEZZI CONSEGNATI ALL’ASSOCIAZIONE AUSER – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE LUNA PARK FIERA DI SAN LUCA 2021 A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI E IMPEGNI SPESA ANNO 2021  - SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  DA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA  E PROVENTI SERVIZI SOCIALI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ COLLEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA TRADIZIONALE FESTA DELL'UVA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI ENEL DISTRIBUZIONE IN VIA DELLA COOPERAZIONE ALTEZZA CIVICO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTA COMPARTECIPAZIONE  DELL’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO ALLA SPESA DELLA RETTA SOCIALE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA IFANZIA COMUNALI A.E. 2021-2022 E 2022-2023, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 , SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 7 DEL D.LGS N. 50/2016 CIG: ZD4303A823.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TIM IN VIA CAPPELLO ALTEZZA CIVICO 44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014-2015-2016-2017  - CONTRIBUENTE B.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE SU SFONDO BLU PER INDICARE POSTAZIONE FISSA PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ IN VIA CASSIA KM 284+735 DIREZIONE TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE E CONVENZIONE PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E NAZIONALE CON ANCI TOSCANA. APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PROVVISORIA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA DELLA LIBERTÀ ALTEZZA CIVICO 18 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’UVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER INSTALLAZIONE DI CARTELLO STRADA SENZA USCITA IN VIA ROMA INTERSEZIONE CON NUMERI CIVICI INTERNI 38/74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO PER IL FONDO LIBRARIO “ALINARI”. IMPEGNO DI SPESA, PER COMPLESSIVI  € 176,00 PER SPESE  PROCEDURA DI PRIMO DEPOSITO. CIG ZF530C1A24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA I MAGGIO 19 PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE EDIFICI – AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI NUOVE TENDE PER L’ASILO NIDO DI TAVARNUZZE ALLA  ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI, CON SEDE LEGALE A FIRENZE, VIA MAGGIO N. 34 - 56R – P.IVA 048213004882 E C.F. BRSLCU69R04D612A  PER L'IMPORTO DI € 1.964,20 IVA  22%  INCLUSA.  CIG: Z6230BF962.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI ALLA SOSTA IN VIA R. MORANDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA ISP. ALLETTI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AL CONSORZIO CO&amp;SO DI FIRENZE DELL’AFFIDAMENTO DEO SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 1/3/2021-29/02/2024 CIG 85824952ED E CONTESTUALE RIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 1/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015  - CONTRIBUENTE SOC. P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA AG. CARANDINI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL FIREWALL INSTALLATO PRESSO LA SEDE DI TAVARNUZZE – CIG Z2D30ADB82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA AG. BERTAZZONI DANIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DI MATRIMONI DI RITO CIVILE E LA RICEZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI UNIONI CIVILI, ANCHE AL DI FUORI DELLA CASA COMUNALE. NOMINA COMMISSIONE PER VERIFICA DOMANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA AG. PACINI FABIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA AG. BIANCHINI ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ED INDENNITÀ DI FUNZIONE PM ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA AG. MICHELI CHIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALE INGOMBRANTE DA VARIE SEDI COMUNALI ALLA DITTA DEMOL 59 DI NANNINI RAFFAELLO – P.I..:05593750481 C.F.:NNNRFL62C31G491N CON SEDE LEGALE IN VIA VITTORIO VENETO, 46 A CAMPI BISENZIO – FI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.220,00   IVA 22% INCLUSA, IMPORTO IMPONIBILE €. 1.000,00 IVA  €. 220,00. - CIG: ZB330AAA53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ALLA DITTA INERTI DI VITI ANDREA, CON SEDE IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 11 - IMPRUNETA – FIRENZE -  - C.F.: VTINDR69E27D612F – P.I.:05591870489 ED IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG: Z5530AAC71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA COMM. CALAMANTE ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI PNEUMATICI E DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI SAS CON SEDE LEGALE IN VIA DI MONTECCHIO, 4 - IMPRUNETA  – P.IVA 05240320480 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €  1.830,00 IVA 22%  INCLUSA.  CIG Z3430AC9C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI VITTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE DENOMINATA PEPOSO DAY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI. FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI DEGLI EDIFICI COMUNALI  -  AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 8 – GREVE IN CHIANTI (FI)  P.I.: 05833240483 C.F.: SNFRCR74E27D612U ED  IMPEGNO DI SPESA  – CIG: ZC030A9F1F.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO EDILE IN VIA VANNI ALTEZZA CIVICO 60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI VARI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ARMA AG. ANGELA BIANCHINI E RICONSEGNA AL COMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ARMA AG. FABIO PACINI E RICONSEGNA AL COMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA MARINI-PANDOLFI SPA – GRUPPO COMET (C.F. E P.I. 00623440492) PER L'IMPORTO DI € 2.440,00 IVA INCLUSA.  CIG ZD030A92C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ARMA AG. DANIELE BERTAZZONI E RICONSEGNA AL COMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL – C.F. E P.I. 03562980486, PER L’IMPORTO € DI 2.500,00 IVA INCLUSA.  CIG Z7030A84A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (C.F. E P.I. 06797000483) DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA. CIG Z9630A841D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ARMA AG. GIOVANNI CARANDINI E RICONSEGNA AL COMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ARMA COMM. ENRICO CALAMANTE E RICONSEGNA AL COMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP SRL DI FIRENZE (C.F. E P.IVA 02267700488) DEL SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2021 PER L'IMPORTO DI € 1.050,00 IVA INCLUSA.  CIG Z0130A8136.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" PER IL PERIODO 01.03.2021/28.02.2022 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA EDITRICE S.I.F.I.C. SRL DI ANCONA (AN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N.Z123071A3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ARMA AG. CHIARA MICHELI E RICONSEGNA AL COMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ARCH. ARDINGHI RESPONSABILE PROCEDIMENTO IN MATERIA PAESAGGISTICA IN RELAZIONE A PROPRIETA' ARAGIUSTO MASSIMO SINO AL RIENTRO DELL'ARCH. BUCCIARELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER EFFETTUARE LAVORI DI POTATURA ALBERI C/O SCUOLA MATERNA DI VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER POTATURA ALBERI IN VIA CASSIA CIVICO 109-121.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ACCESSI ALLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI E ALL’ASILO NIDO DI TAVARNUZZE PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA COVID 19. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.   CIG N.Z9F30A70F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MOTORADUNO IN PIAZZA A. BANDINELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE IN URGENZA – IMPEGNO DI SPESA DI € 552,00 – CIG   Z1C307F88E- ANNULLAMENTO DETERMINAZIONI N. 110 E 127/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CENA DEL RIONE DEL S. ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI N. 1 POSTO NEL PROFILO DI “TECNICO SPECIALIZZATO - CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE” CAT. B3  RISERVATO PRIORITARIAMENTE A VOLONTARI DELLE FF.AA. - APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>STITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO IN VIA DI COLLERAMOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA DI MONTAUTO 60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILANZA ZOOIATRICA 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILANZA ZOOIATRICA AFFIDAMENTO CANI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI RIMOZIONE DI VELOCIPEDI DEPOSITATI FUORI DALLE APPOSITE RASTRELLIERE E DI QUELLI IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI DOSSO ARTIFICIALE IN VIA DI SAN GERSOLE’ ALTEZZA INTERSEZIONE CON VIA DI NALDINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN VIA DELLE FORNACI ALTEZZA CIVICO 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C. CUP B68B20000110004 - CIG 8481746E35 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO IN VIA DI FABBIOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 - CIG Z76309902D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TIM IN VIA CAPPELLO ALTEZZA CIVICO 44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE AGENTE CONTABILE POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER POTATURA ALBERI IN VIA CASSIA CIVICO 109-121.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA TARGA SYSTEM 2021 - CIG Z993098FCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER TAGLIO ALBERI IN VIA DI SAN LORENZO A COLLINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO VIA DI COLLERAMOLE DIREZIONE CHIESA SANTA MARIA COLLERAMOLE DAL 09/08/2021 AL 20/08/2021 DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00 PER RISANAMENTO MURO DI CONTENIMENTO STRADALE DA "MOVIEDILTECCE SNC".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI PRESSO LA FORNACE AGRESTI DI IMPRUNETA, IL CENTRO OPERATIVO DI VIA CASSIA ED IL PALAZZO COMUNALE DI P.ZZA BUONDELMONTI A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E VERIFICA SEMESTRALI DEGLI IMPIANTI SPECIALI ESISTENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI, PER L'IMPORTO DI € 2.756,00 OLTRE IVA 22%, ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL  C.F/P.I.:05501050487 CON SEDE IN VIA CODACCI 3/A, IMPRUNETA – FI.   CIG Z9A309EF2E.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER INTERVENTO IN PIAZZA GARIBALDI PRESSO LA SCUOLA PAOLIERI. SCARICO MATERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALE ANTIGHIACCIO IN GRANI PER LA STAGIONE INVERNALE PRESSO IL CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE – AGENZIA DI IMPRUNETA P.IVA /C.F. 00393820485 CON SEDE LEGALE IN VIA DELL’OSMANNORO 238 A FIRENZE, PER UN TOTALE DI  €. 1.220,00 IVA  COMPRESA.  CIG ZA6309EF79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI ASFALTATURA S.P. 3 E S.P. 67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’UTENZA ELETTRICA PER L’ANNO 2021 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC23099DCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA SP3 E SP 70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE ED ACQUE SAPONOSE, STASATURA PARZIALE TUBAZIONI IN ENTRATA ED USCITA, PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IN VIA I MAGGIO- TAVARNUZZE, ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI SNC, CON SEDE LEGALE IN  VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO, IMPRUNETA -  C.F./P.I: 04473560482 - PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 3.660,00  IVA 22% INCLUSA.  CIG Z943096547</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO VIA DI COLLERAMOLE DIREZIONE "CHIESA DI SANTA MARIA" DAL 09/08/2021 AL 20/08/2021 COMPRESI CON ORARIO 00:00-24:00 PER RIFACIMENTO MURO CONTENIMENTO STRADALE DA PARTE MOVIEDIL TECCE SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015-2016-2017 - CONTRIBUENTE I.M..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO VIA DI CAPPELLO 44 DAL 9 AGOSTO 2021 AL 11 AGOSTO 2011  COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA 71 DEL 07/05/2021 PER I PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LA CHIUSURA DEL TRATTO DI PIAZZA BUONDELMONTI COMPRESO TRA PIAZZA BUONDELMONTI E VIA DELLA CROCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTI CONTABILI DA FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA NEL TRATTO DI VIA G. ROSSA ALTEZZA NUMERO CIVICO 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE - ANNO 2020 DELL’AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI,  URBANISTICA-EDILIZIA-SUE, AMBIENTE E PATRIMONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER SPOSTAMENTO DELLA CUCINA DEL RIONE DELLE SANTE MARIE DA PIAZZA A. DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA ANNO 2021   – CIG  Z61309C653ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA ANNO 2021   – CIG  Z61309C653</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA DELLA CROCE PRESSO IL NUMERO CIVICO 64 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE IN VICOLO DELLA BARAZZINA ALTEZZA CIVICO 5/7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE GATE2002   - CIG Z333096696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO CON HERA COMM S.P.A. AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA (ANNO 2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI ENEL DISTRIBUZIONE IN VIA CAPPELLO ALTEZZA CIVICO 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO E LINK WIFI  PER L’ANNO 2021 – CIG Z61307EDBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INSTALLAZIONE CANTIERE DEL RIONE DELLE SANTE MARIE IN PIAZZA A. DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N° 110 DEL  05/07/2021 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI  IN VIA DI FABBIOLLE FRONTE CIVICO 56 - PROROGA FINO AL 23/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL FEBBRAIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PER RIPRISTINI STRADE BIANCHE ANNO 2020: APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CIG ZF12C0FE12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE “NOTTI BIANCHE” A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE “LA RACCHETTA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER ASFALTATURA IN VARIE VIE DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI NEL TRATTO DI VIA MONTEBUONI 159 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CONSORTILE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI IMPRUNETA - I° RATA) ALL’A.T.O. TOSCANA CENTRO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO VIA MONTEBUONI 159 IL GIORNO 20/07/2021 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 17:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SEMAFORO PROVVISORIO IN VIA DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO.  CIG ZF330923B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA VIA MONTEBUONI 159 PER TRASLOCO IL 20/07/2021 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 17:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ALL’ARCH. GIANO ARDINGHI DEL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALLE UTENZE IDRICA  E GAS PER L’ANNO 2021 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VARIE STRADE DEL COMUNE PER TAGLIO ERBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA DELLA CROCE PRESSO IL NUMERO CIVICO 64 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GESTIONE SERVIZIO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE ANZIANE FRAGILI E CON DISABILITÀ RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – APPROVAZIONE NUOVO  SCHEMA CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE ODV  PER  SERVIZIO DI SPESA, FARMACI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ A DOMICILIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI ENEL DISTRIBUZIONE IN VIA CAPPELLO ALTEZZA CIVICO 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEST SIEROLOGICI A SYNLAB DETERMINAZIONE 403/2020  – ANNULLAMENTO CIG Z022D5CF36  ED AZZERAMENTO IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE IN VICOLO DELLA BARAZZINA ALTEZZA CIVICO 5/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLA SICUREZZA STATICA ED ANALISI DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DI TRE EDIFICI COMUNALI ( ASILO NIDO, BIBLIOTECA E PALAZZETTO DELLO SPORT ): AFFIDAMENTO A TECNOINDAGINI S.R.L. E IMPEGNO SPESA. - CIG Z943089957 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI, A.E. 2021-2022 E 2022-2023, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 7 DEL D.LGS N. 50/2016. CIG: ZD4303A823. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DI CAPPELLO ALTEZZA CIVICO 44 PER LAVORI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI RIBOIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DEI PERMSESSI EX LEGGE 104/1922 PER Z.A. CONCESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE: RIPRISTINI DI ASFALTO A CALDO ANNO 2021. APPROVAZIONE I SAL.  CIG: Z583065E39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INSTALLAZIONE CANTIERE IN VIA DI SAN GERSOLE’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI  IN VIA DI FABBIOLLE FRONTE CIVICO 56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI  DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE “NOTTI BIANCHE” A IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2020. APPROVAZIONE II SAL - REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - CIG Z3D2F83BE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 - LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2021.  CIG 79397400B9 – CIG DERIVATO ZDB30574E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN R. MORANDI 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO E LINK WIFI  PER L’ANNO 2021 – CIG Z61307EDBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN PIAZZA A. DA BAGNOLO 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE SPESE DI LITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER ASFALTATURA IN VIA DI MASSOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DELL'ABBONAMENTO AL SISTEMA "LEGGI D'ITALIA PACCHETTO COMPLETO" PER IL TRIENNIO 2019-2021 CON AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL DI MILANO (MI) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 15,51 PER LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG. N. ZD8268F815</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER ASFALTATURA IN VARIE VIE DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATO TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-NOVEMBRE 2021 PER € 111.925,55 (COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA PRESSO IL PARCHEGGIO FRONTE VILLA CARREGA PER TAGLIO ERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO IN PIAZZA GARIBALDI FRONTE SCUOLA PAOLIERI E TRATTO SENZA SFONDO DI PIAZZA GARIBALDI ALTEZZA CIVICO 7.  RIFACIMENTO DEL TETTO DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA DELLA SODERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.V AGRICENTRE S.R.L (P.IVA E C.F. 01302760473). IMPORTO € 2.440,00 IVA INCLUSA.  CIG Z153068603</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU AREE VERDI DEI RESEDE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FEDERICO FORNI (P.IVA 05376000484 E C.F. FRNFRC78P04D612W) PER L'IMPORTO DI € 2.440,00 IVA INCLUSA.  CIG Z863068518</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA PAOLIERI PRESSO IL NUMERO CIVICO 11 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INSTALLAZIONE CANTIERE IN VIA DI MONTAUTO FRONTE CIVICO 1/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE, POZZETTI E STASATURA DI TUBAZIONI IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI SNC DI CHINI CARLO E SIMONA,  CON SEDE LEGALE IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 68 A IMPRUNETA -  P.I. 04473560482 - PER UN IMPORTO DI € 1.220,00  IVA INCLUSA. CIG Z0630687DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG ZE63068770</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA DELLA RESISTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA FINO AL 28/02/2021 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z072F92562</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA DELLA CROCE PRESSO IL NUMERO CIVICO 64 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C. CUP B68B20000110004 - CIG 8481746E35 APPROVAZIONE SAL N° 2 E ULTIMO AL 27/01/2021 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO STRAORDINARIO IN VIA B. BUOZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE IN VIA DELLE FORNACI ALTEZZA CIVICO 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PER ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI. FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PRESSO IL  CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE -  AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 8 – GREVE IN CHIANTI (FI)  P.I.: 05833240483 C.F.: SNFRCR74E27D612U ED  IMPEGNO DI SPESA  –  CIG: Z4C3068DF9 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA DELLA CROCE PRESSO IL NUMERO CIVICO 64 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA CON ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO PER LAVORI DI POTATURA ALBERI IN VIA PRACHATICE ALTEZZA CIVICO 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE STRADE. RIPRISTINI DI ASFALTO A CALDO ANNO 2021. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA EDIL 80 SAS DI LÀ O’ ANTONINO E C. P.I./C.F.: 01609300486 ED  IMPEGNO DI SPESA  –  CIG Z583065E39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO STRAORDINARIO IN PIAZZA BUONDELMONTI E VIE LIMITROFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TIM IN VIA BARUFFI ALTEZZA CIVICO 43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PAWEB" PER IL PERIODO MARZO 2021/FEBBRAIO 2022 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEL NETWORK S.R.L. DI BERGAMO (BG) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZB030684A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO TIM IN VIA ROMA C/O RAMPA PARCHEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI DISERBO STRADALE  NEL TRATTO DI VIA CASSIA COMPRESO TRA IL KM 288+900 ED IL KM 290+900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIIZO DI PULIZIA PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - CESSIONE RAMO AZIENDA DA SOCIETA' L'OPEROSA SCARL A SOCIETA' L'OPEROSA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA ZANELLE E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE IN ALCUNE STRADE E PIAZZE COMUNALI. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG Z472EEB921</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VARIE STRADE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI NIZZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: RIPRISTINO IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN PIAZZA A. DA BAGNOLO. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO D’OPERA. FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA. CUP B65F20001950004 - CIG ZCF2E75C11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IDONEITA' STRUTTURALE GRONDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 1 FEBBRAIO-15 APRILE 2021: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAA3061B1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 206 BIS DELLA LRT 65/2014 IN LUOGO DELLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' DALLA LICENZA EDILIZIA NR. 159/1963</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DI CANNA FUMARIA DEL CAMINO A LEGNA UBICATA IN APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE POSTO IN VIA DI RIBOIA 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI DELLA SOMMA DI € 1.000,00 PER SPESE PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI PER L’ANNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE – AGENTE CONTABILE ANNO 2020 - BUONI PASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER ASFALTATURA IN VIA TURATI C/O CIMITERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTI DI GESTIONE ANNO 2020 - AGENTE CONTABILE STEFANIA CIAPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE (STRADA INTERNA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI NEL TRATTO DI VIA ROMA COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 57 E NUMERO CIVICO 75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PER L'AFFIDAMENTO, ALLA DITTA WEBKORNER, DI CINQUE GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIRO D'ITALIA 2021 DIVIETO DI ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE SULLA SR222 NELLA GIORNATA DI GIOVEDI 20 MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESERCIZIO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN VIA POGGIO DI POZZOLATICO 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO AGENTE CONTABILE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO STRAORDINARIO IN PIAZZA BUONDELMONTI E VIE LIMITROFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VARIE STRADE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2020 ALLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE (FIAA824027). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP N. B69E20000960004 CIG N. ZF12D3D5FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER ACQUISIZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER NUOVI ALLACCI IDRICI NEL TRATTO DI VIA MONTEBUONI COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA DEGLI SCOPETI E L’INTERSEZIONE CON VIA TURATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI SAN CRISTOFANO ALTEZZA CIVICO 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI INTERRAMENTO CAVIDOTTO IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €  7.500,00 -   EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONI ASSISTENZA DEL I TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI POTATURA ALBERI E SISTEMAZIONE ZANELLA IN PIAZZA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 88/2020. REVOCA DETERMINAZIONE N. 65 DEL 21/01/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO A SEGUITO DELL’INSTALLAZIONE DEI “I GIARDINI IN TERRACOTTA” AD IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO CANTIERE  PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ RIONALI  DEL RIONE DELLE SANTE MARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA CHIUSURA DEL TRATTO DI PIAZZA BUONDELMONTI COMPRESO TRA PIAZZA BUONDELMONTI E VIA DELLA CROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE: RIPRISTINI DI ASFALTO A CALDO ANNO 2020. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CIG Z172BE5E85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO ALLA RETE DEL GAS IN VIA I MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN VIA G. DI VITTORIO 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLOCAZIONE DEFINITIVA DELL’IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA PEDONALE INSTALLATO IN VIALE DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB8305443B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE ANCI E AICCRE ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA NEL TRATTO DI VIA DEL FERRONE POSTO ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 44/46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA DI BARUFFI COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 21 ED IL NUMERO CIVICO 42 PER LAVORI PUBLIACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA NADIA MENICACCI A FAR DATA DAL 01/02/2021 - ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER NUOVI ALLACCI IDRICI NEL TRATTO DI VIA MONTEBUONI COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA DEGLI SCOPETI E L’INTERSEZIONE CON VIA TURATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI NEL TRATTO DI VIA G. SALVEMINI COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 24 ED IL NUMERO CIVICO 27 PER TRANSITO VEICOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI A.E. 2021/2022 E 2022/2023, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 7 DEL D.LGS N. 50/2016. CIG. ZD4303A823.PROVVEDIMENTO IN AUTOTUTELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI NIZZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINANTE PER L’ANNO 2021 LA CHIUSURA PER FERIE ESTIVE DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020), DEL SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO GENERALE DI DEPOSITO PER IL QUINQUIENNIO 1.2.2021-31-01.2026 . C.I.G.: 85817750C4  – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN VIA DELLA RESISTENZA ALTEZZA CIVICO 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 188 PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RILASCIO ALLOGGIO ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO ALLA RETE DEL GAS IN VIA I MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI – IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI, A.E. 2021-2022 E 2022-2023, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 7 DEL D.LGS N. 50/2016. CIG. ZD4303A823.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA DELLA CROCE PRESSO IL NUMERO CIVICO 7 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ANTICIPAZIONE € 500,00 ALL’AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO 2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DA VENERDÌ 16/04/2021 FINO A VENERDÌ 23/04/2021 COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DELLA CANNA FUMARIA DEL CAMINETTO POSTO AL PIANO TERRA DELLA CIVILE ABITAZIONE POSTA IN VIA TAFANI 3/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014 E 2015 - CONTRIBUENTE A.C.P.F. - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN VIA A. BARDUCCI 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI- APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO  PER LAVORI DI INTERRAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA DELLA LIBERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO MARCHE DIGITALI RELATIVE AL CONTRIBUTO UNIFICATO E ALTRI BOLLI AMMINISTRATIVI PER PROCEDIMENTI GIUDIZIALI E PER ACQUISTO CODICI, TESTI GIURIDICI E FORMULARI AGGIORNATI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' UFFICIO LEGALE - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI NEL TRATTO DI VIA ROMA COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 17 E NUMERO CIVICO 57.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO MARCHE DIGITALI RELATIVE AL CONTRIBUTO UNIFICATO E ALTRI BOLLI AMMINISTRATIVI PER PROCEDIMENTI GIUDIZIALI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO ANTICIPO PER ACQUISTO DPI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI IN VIA PAOLIERI ALTEZZA CIVICO 16 PER CADUTA DI CALCINACCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO DPI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA PAOLIERI PRESSO IL NUMERO CIVICO 11 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA DISCIPLINA ZTL DEL COMUNE DI FIRENZE- ANTICIPO PER ACQUISTO NUOVE AUTORIZZAZIONI E RINNOVI PER AUTOMEZZI COMUNALI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO DEL PRODUTTORE AGRICOLO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO A IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN PIAZZA A. DA BAGNOLO 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA DI BARUFFI COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 21 ED IL NUMERO CIVICO 42 PER LAVORI PUBLIACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE B.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO DELL’ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P) COD. 002201050106 -  IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2012 - CONTRIBUENTE S.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE G.B..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI TRACCIATO STRADALE PRESSO LA VIA DI CAPPELLO, IN ASSENZA DI ATTI AUTORIZZATIVI. RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURA FIBRA OTTICA IN VARIE VIE DI TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PRESSO IL PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015 - CONTRIBUENTE F.S..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO NEL TRATTO DI VIA SAN CRISTOFANO POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI ATTUATIVE DEL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO ANNUALITÀ 2021-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER INTERVENTO EDILE IN VIA DI FABBIOLLE PRESSO PARCHEGGIO BANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE E ANTICIPO SPESE ECONOMALI PER TRASFERTE PERSONALE- ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2021 IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA I MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO – IMPEGNO SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITROVAMENTO VEICOLO TARGATO CC 4303 AM (BULGARIA) IN STATO DI ABBANDONO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI RCT E RCA FINO AL 31/12/2020. APPROVAZIONE N. 2 TABELLE PER RIPARTIZIONE INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONE GARE E CONTRATTI,  AI SENSI  ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 26 DEL 24.03.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURA FIBRA OTTICA IN VARIE VIE DI TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO TELECOM  IN VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE POSTO TRA IL KM 5+300 ED IL KM 5+350</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE ECONOMO - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE –  IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA CON ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO PER LAVORI DI POTATURA PRESSO LA PROPRIETA’ POSTA AL CIVICO 67 DI VIA CASSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRAUTO ROSI SILVANO &amp; C.SAS DI STRADA IN CHIANTI, CON SEDE IN VIA TORELLO DA STRADA 7/9 – P.IVA/C.FISC 03339600482 DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE CENTRALINA BODY COMPUTER AUTO FIAT PANDA 4X4 TARGA CX104ME PER  €. 164,70  IVA INCLUSA AL  22%. CIG Z843030B45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA AMENDOLA  PRESSO CIVICO 8/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA DI CAPPELLO POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE VERSATI ERRONEAMENTE O IN ECCEDENZA RISPETTO AL DOVUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 108,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI ALLA SOSTA IN VIA DELLA COOPREAZIONE INTERSEZIONE CON VIA CASSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO  – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  I SEMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER CORRISPETTIVI DA CORRISPONDERE A CASA S.P.A., NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI IMPRUNETA. ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Concessioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI ALLA SOSTA IN VIA MATTEOTTI ALTEZZA CIVICO 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNO 2021. IMPORTO DI EURO € 2.666.825,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE VERBALE N° 700016226279 DEL 16/01/2021 DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI PRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORINANZA-INGIUNZIONE VERBALE N° 020/Q/2020 DEL 23/11/2020-RAZZAUTI FILIPPO NATO A FIRENZE IL 30/10/1981 RESIDENTE IN SCANDICCI VIA PANTIN 1/D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2020/2021CONDOMINIO ZODIAC. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRAMENTO DI CARCASSA DI EQUINO DI PROPRIETA' DEL SIG. GIACHI ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO, CON SEDE IN VIA DEL PANTANO 16/G - P.IVA 04227050483, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO GRU PM16524 INSTALLATO SU IVECO 150E18 TARGATO CK802CZ DESTINATO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DALLE SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE PER  €. 402,60  IVA INCLUSA. CIG ZBE302E304</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURA FIBRA OTTICA IN VARIE VIE DI TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERTI IN ALLORO ALLA DITTA ORCHIDEA FIRI E PIANTE E IMPEGNO SPESA PER GLI ANNI 2021 E 2022 - CIG Z5F302F0A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA I MAGGIO.V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA CHIUSURA DI UN TRATTO DEL PARCHEGGIO INTERNO DI PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO PER PRATICHE MASSIMO ARAGIUSTO. GEOM. TANTURLI E ARCH. BUCCIARELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE T.A. - RETTIFICA L.160/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA CASSIA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AI SNESI DELL'ART. 182 C. 3 DELLA L.R. 65/2014 PER LE OPERE REALIZZATE IN LOC. BOTTAI, VIA COLLERAMOLE 32 D, DI CUI ALL'ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' IN SANATORIA BUSTA NR. 115/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015 - CONTRIBUENTE Z.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: RIPRISTINO IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN PIAZZA A. DA BAGNOLO. APPROVAZIONE I SAL. CUP B65F20001950004 - CIG ZCF2E75C11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RILASCIO DELL'ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN IMPRUNETA VIA PINETINA, 50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RAI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO IN VIA SAN CRISTOFANO PER POTATURA ALBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER POTATURA ALBERI IN VIA CASSIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI € 1.345,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA I MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA-SUE, AMBIENTE E PATRIMONIO DI € 1.500,00 PER ACQUISTI DI GENERI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DELLA COOPERAZIONE ALTEZZA INTERSEZIONE CON VIA CASSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO  SPESE FONDO ECONOMALE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO N. 3 – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA NEL TRATTO DI VIA DI RIBOIA COMPRESO TRA IL CIVICO 2 ED IL CIVICO 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL COMUNE DI IMPRUNETA DALL'1/1/2022 A FINE MANDATO PREVISTO PER LA PRIMAVERA DEL 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO  SPESE FONDO ECONOMALE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO N. 2 – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA IN PIAZZETTA DELLE MARRANGOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA ATTO INTEGRATIVO CONVENZIONE N. 2020/850 DEL 23/09/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ESTERNO DI COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DEL COMUNE DI VIAREGGIO, FINO AL 20/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PARZIALE GEOM. ROSSELLA VETERE PERIODO 12/01/2021-28/01/2021 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA ALLA SIG.RA F.S., DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ SIAT S.R.L CON SEDE IN PONTEDERA, VIA MANZONI 30, AI SENSI DELL’ART. 12-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 (CODICE DELLA STRADA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER POTATURA ALBERI IN VIA CASSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA ALLA SIG.RA G.M., DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ SIAT S.R.L CON SEDE IN PONTEDERA, VIA MANZONI 30, AI SENSI DELL’ART. 12-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 (CODICE DELLA STRADA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA PRESSO IL PARCHEGGIO FRONTE VILLA CARREGA PER TAGLIO ERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO  SPESE FONDO ECONOMALE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO N. 1  – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER NUOVO ALLACCIO IDRICO IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AL SIG. P.S., DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ SIAT S.R.L CON SEDE IN PONTEDERA, VIA MANZONI 30, AI SENSI DELL’ART. 12-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 (CODICE DELLA STRADA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER POTATURA ALBERI IN VIA DI SAN LORENZO A COLLINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Autorizzazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE  INDIVIDUALE PER L’ANNO 2020. APPROVAZIONE DELLE VALUTAZIONI DELL’ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI INDIVIDUALI AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILI DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA I MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E CHIUSURA BIBLIOTECA PER LE FESTIVITÀ 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. IMPEGNO SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE SEGRETARIO GENERALE ANNO 2020. EROGAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI ASFALTATURA DA PARTE DI PUBLIACQUA IN VIA DI VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO ACQUISIZIONE SANANTE AI SENSI DELL’ART. 42 BIS DEL DPR N. 327/2001 DEL TERRENO OVE È UBICATO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO ALLA RETE IDRICA IN VIA COLLERAMOLE 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA-AUSILIARI DEL TRAFFICO A PASQUALETTI STEFANO NATO A PISA IL 27/06/1980</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE D’URGENZA. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL.  CIG N.Z2A2DFB4BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DEL DESCO, PRESSO IL NUMERO CIVICO 34 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELEGA SUAP AD ASSESSORE ARAMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 156 DEL 24/09/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL RIMBORSO UTENZE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA (CENTRO COTTURA) DI TAVARNUZZE ANNO 2020. REVOCA ACCERTAMENTO E CORRETTA IMPUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER  ANNI 1 (UNO).   APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG Z1B301852D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITROVAMENTO VEICOLO TARGATO KP FS – 838 IN STATO DI ABBANDONO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELL’ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI DURANTE IL PERIODO ESTIVO E CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L’ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE  DELEGHE ASSESSORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE P.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO ALLA RETE IDRICA IN VIA MONTEBUONI 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI APERTURA DEGLI UFFICI A  SEGUITO DEL SISTEMA DI CHIUSURE A  ZONE, N. 5/2021. MODIFICA PER BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015/2016/2017/2018 - CONTRIBUENTE B.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DELLA COOPERAZIONE ALTEZZA INTERSEZIONE CON VIA CASSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI URGENTI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DI MONTECCHIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PRIMO TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI APERTURA DEGLI UFFICI A  SEGUITO DEL SISTEMA DI CHIUSURE A  ZONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PROROGA AL 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO EDILE IN VIA XX SETTEMBRE PRESSO IL CIVICO N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA CAPITINI PRESSO CIVICO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE ANNO 2019 SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTO BONIFICA ESERCIZIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2020. IMPEGNO DI PSESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER RIALZAMENTO CHIUSINI DA PARTE DI PUBLIACQUA IN VARIE VIE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA PERSONALE DIPENDENTE DI ALIA S.P.A. A SVOLGERE LE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE - ADEGUAMENTO DEL PERSONALE CUI SONO AFFIDATE LE FUNZIOINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI STRADALI IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D. LGS. 50/2016 PER L'APPALTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA. INDIZIONE GARA DI APPALTO. CIG N. 85824952ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SUPPLENZA TEMPORANEA SU SINGOLI PROCEDIMENTI INERENTI PROPRIETÀ ARAGIUSTO MASSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI DIPENDENTE SIG.RA VETERE ROSSELLA - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 31.12.2020 DELL’AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI- URBANISTICA ED EDILIZIA-SUE, AMBIENTE E PATRIMONIO CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI  NN.16, 198, 276 E 348 ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GESTIONE SERVIZIO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE ANZIANE FRAGILI - IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE SOCIALE ANNO 2019 ACCERTAMENTO   FONDI REGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CASA DEL POPOLO DI IMPRUNETA PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO ATTIVITÀ FISICA ADATTATA (AFA) ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 DI CUI ALLA DGR N. 495/2020. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO INTEGRATIVO  BENEFICIARIO ERRONEAMENTE NON INSERITO IN GRADUATORIA, PER € 65,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE DI LOCULO CIMITERO DI PICCHIRILLO. SIGNORI SIENI PAOLO E SIENI ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CONVENZIONE CONSIP NEL MEPA  PER L’ACQUISTO DI N. 2 AUTOVETTURE PER IL SOCIO EDUCATIVO DALLA DITTA CITROEN ITALIA SPA  - CIG  Z1B2A282B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL RIMBORSO UTENZE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA (CENTRO COTTURA) DI TAVARNUZZE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL RILASCIO DEL NULLA-OSTA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI INERENTI LE ALTERAZIONI STRADALI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE, CON NUOVE OPERE DI ILLUMINAZIONE DELLA TRIBUNA E DELL’AREA ESTERNA, NUOVI IMPIANTI ELETTRICI DI BAR E PIZZERIA. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI, ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA. CUP  N.B69I20000420006 -  CIG 85807166D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CINQUE GIORNATE DI ASSISTENZA PER I SERVIZI SISTEMISTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA WEBKORNER E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 4.392,00 – CIG Z302FF92E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016/2017 - CONTRIBUENTE P.S..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE E DPI PER GLI OPERAI TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA MMINISTRAZIONE (ME.PA.) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE DI ASSISI (PG) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z5B2FFAA3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE"  PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO MAR. 2020/FEB. 2025 - MODIFICA AL PDI PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI IN CONVENZIONE PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 - CIG. N. 8210981BDD - IMPEGNO QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME RELATIVO AGEVOLAZIONI TARI COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN NUOVO DEFIBRILLATORE E RIPARAZIONE DI DUE MESSI A DISPOSIZIONE DALLA U.S.S.I. DA COLLOCARE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOMEDICAL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.633,20 IVA INCLUSA – CIG ZD92FFAADB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO QUARTO TRIMESTRE 2020 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI DA TRASFERIMENTI E RELATIVI IMPEGNI INERENTI AL SETTORE SOCIALE – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  DI ONERI VERSATI IN ECCEDENZA RISPETTO AL DOVUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 PRESA D'ATTO CDI 2019 , IMPEGNI SPESA ED ACCERTAMENTO RIMBORSO SERVIZI ORDINE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 853/2020 REVOCA E NUOVA APPROVAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EMERGENZA COVID 19 -IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEL FONDO NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE E LISTRUZIONE 0-6 ANNI. REVOCA ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RISORSE PER SPESE COVID-19 SERVIZIO NIDO D'INFANZIA PER € 7585,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI. REVOCA ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA  RISORSE PER ABBATTIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA INFANZIA PRIVATA PARITARIA DI POZZOLATICO PER € 4.752,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI. REVOCA ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RISORSE PER ABBATTIMERNTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA INFANZIA PRIVATA PARITARIA SAN LORENZO LE ROSE PER € 3.840,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE POER IL SISTEMA INTEGRATO DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI.REVOCA ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA  RISORSE PER CENTRI ESTIVI SCUOLA MATERNA STATALE PER € 7.253,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI. REVOCA ACCERTAMENTO IN ENTRATA  CONTRIBUTI A DECURTAZIONE RETTE DI FREQUENZA SERVIZIO DI NIDO COMUNALE PER € 19.800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE : IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID - 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €  996,89 -   EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONI ASSISTENZA MESE DI DICEMBRE  2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE PER PRATICHE URBANISTICHE E SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E DELLA COMMISSIONE EDILIZIA PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA  PER SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI ANNO 2021 – AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA – CIG: ZB22F4F7B3 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO TRIBUTI - RIMBORSI, AGGI, TEFA - IMPEGNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI DA CITTA' METROPOLITANA FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA DI ALUNNI DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZONE CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 E CANONI DI LOCAZIONE L. 431/98 ANNUALITÀ 2020 – ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE NUOVI DISCHI PER LA STORAGE AREA NETWORK (SAN) IN DOTAZIONE AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – CIG ZAF2FF57F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ENTIONLINE" PER IL PERIODO 08.02.2021/07.02.2022 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 450 COMMA 1 L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLE DITTA ETRURIA PA SRL DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZE62FEBF84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 DI CUI ALLA DGR N. 495 DEL 14/04/2020. APPROVAZIONE GRADUATORIE  BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI INTEGRATIVI. ( ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 104/2020 ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ASSEGNATE AL COMUNE DI IMPRUNETA PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIO EDUVATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANTENNA CIMITERO DI MONTEBUONI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI GRAVANTI SU IMMOBILI PEEP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI TEMPORANEE IN USO DI LOCULI, OSSARI E CINERARI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA SOCIO EDUCATIVO - IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO COMUNE DI BAGNO A RIPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE HARDWARE PER I SERVIZI DELL’ENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.281,40   – CIG  ZEF2FF229E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL’ING. LAURA NEGRI. IMPEGNO DI SPESA.  CIG N.Z012FE75A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI POTATURA E/O ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE SU AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG Z7E2FF12DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL CANONE TRIENNALE PER IL SOFTWARE DELLA POLIZIA MUNICIPALE INTR@PM PER LA GESTIONE DEI SINISTRI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 24.595,20 IVA INCLUSA. CIG Z0B2FEC6C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI ANNO 2020. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CUP N. B69E20001010004 - CIG N. Z062D54EDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI IMU, TASI E ADD.LE COMUNALE A VARI CONTRIBUENTI;  RIMBORSI VERSAMENTI TARI; DETERMINA DI IMPEGNO SOMME SUI RISPETTIVI CAPITOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E IMPEGNO PER IL CANONE TRIENNALE PER IL NUOVO SITO WEB DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IL MODULO SEGNALAZIONI, IL PORTALE TURISTICO TERRITORIALE E LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 43.859,00 IVA INCLUSA. CIG Z322FE6A55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2020. APPROVAZIONE I SAL, REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CIG Z3D2F83BE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI ARREDI URBANI DANNEGGIATI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0F2FE98C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 88/2020. ABBATTIMENTO RETTE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2020 PER € 2. 739,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A..S. 2020/2021 DI CUI ALLA DGR N. 495/2020: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  RISORSE INTEGRATIVE PER COMPLESSIVI € 7.584,68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DESTINATE ALLE FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DELL'ART. 208 C.2 LETTERA A) E C.4 DEL D.L.GS. N° 285 DEL 1992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA E TASSA DI POSSESSO PER UFFICIO MOBILE POLIZIA MUNICIPALE TARGATO CG197RH ANNO 2020 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 378,10 E RIPARTIZIONE TRA LE TRE AMMINISTRAZIONI CHE LO UTILIZZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI ANNO 2020. APPROVAZIONE I E ULTIMO S.A.L..    CUP N. B69E20001010004 - CIG N. Z062D54EDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCREENING MAMMOGRAFICO A TAVARNUZZE. RICHIESTA UTILIZZO LOCALI URP DA PARTE DELL’ASL. APPROVAZIONE BOZZA VERBALE DI CONSEGNA E PROTOCOLLI COVID- 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. STEFANO BENSI - COLLOCAMENTO IN PENSIONE A FAR DATA DAL 01/01/2021 ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L.N.151/2020 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 77.630,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID-2019, PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2021, PER € 17.352,73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE A.S. 2020/2021. DETERMINAZIONE IMPORTO CONTRIBUTO PER CIASCUNA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARITARIA DEL TERRITORIO  COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PRESCUOLA A.S. 2020/2021: IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID- 19  PER € 29.876,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI A.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO COMUNALE PER € 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE N. 104 DEL 14/08/2020 " MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO ED IL RILANCIO DELL'ECONOMIA". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 30.741,73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO PER SCARICO DELLE ARMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 2 ETILOMETRI PRECURSORI E 200 BOCCAGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>DE.CO “OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DI IMPRUNETA”. IMPEGNO DI SPESA, PER COMPLESSIVI  € 610,00, PER ACQUISTO DI UNO SPAZIO PROMOZIONALE SUL QUOTIDIANO “LA REPUBBLICA” CIG Z5E2FD8018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ANNO 2020. NUOVO IMPEGNO € 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE NUOVI GIORNI – IMPEGNO DI SPESA  CONTRIBUTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ALLESTIMENTO PER VEICOLO JEEP RENEGADE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CONTABILITA’ ARMONIZZATA AD ANCI TOSCANA  – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.490,00 (CIG ZB22FC6CAC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DEL DISSUASORE DI SOSTA "PILOMAT" IN PIAZZA BUONDELMONTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z662FCC119</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO EX ART.42 D.LGS. N.151/2001 - CONCESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE DEL MARCHIO “VISIT IMPRUNETA” E DEL MARCHIO DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE “DE CO” IMPRUNETA. IMPEGNI DI SPESA, PER COMPLESSIVI  € 1.073,00 PER SPESE  PROCEDURA DI PRIMO DEPOSITO. CIG ZEB2FCC883</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021 MESSO ED AUTISTA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT SRL DI FIRENZE (FI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z442FABA17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015/2016 - CONTRIBUENTE I.M..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVAL DELLAA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE “ZODIAC” UBICATA IN VIA ACHILLE GRANDI, 2 A TAVARNUZZE ALLA RARI NANTES FLORENTIA A.S.D. CON SEDE IN FIRENZE, LUNGARNO FERRUCCI, 24 P.IVA E CF 01375210489.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI PASTO ELETTRONICI AL PERSONALE DIPENDENTE. RICOGNIZIONE IMPEGNI PER L'ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015/2017 - CONTRIBUENTE T.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE T.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI 2020/2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE ANNO 2020 - CIG 8064112BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE CUSTODIA E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI NON RITIRATI DAI PROPRIETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AMBULANTI COVID-19 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI  E DEI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. APPROVAZIONE C.R.E. E RELAZIONI CONCLUSIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE VERBALI CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO RESIDUO PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PREVISIONE PER ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOVETTURA DESTINATA AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z562FC190C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SINISTRI, DANNI AL PATRIMONIO- INTERVENTI DI RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER L’ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L. C.F./P.I.: 05732440481  CON SEDE LEGALE IN VIA EINAUDI N. 4/6 A  FIRENZE, PER UN TOTALE DI  €. 2.047,56  IVA COMPRESA AL 22%. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z562FBC5B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSEGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA SU DETERMINAZIONE N. 698/2020 A SEGUITO DI VARIAZIONI DI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE-PARITARIE A.S. 2020/2021 DI CUI AL D.D. N. 19341/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 4.505,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPGR N. 55/R/2020 DI MIDIFICA DEL DPGR N. 41/2013. MODIFICHE DOCUMENTI TECNICI PER PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST E RELATIVA APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER TRACCIAMENTO SENTIERI ED EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO TREKKING IMPRUNETA. IMPEGNI DI SPESA, PER COMPLESSIVI  € 2.092,00, PER AZIONI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE CIG Z9D2FB79BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>DE.CO “OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DI IMPRUNETA”. IMPEGNI DI SPESA, PER COMPLESSIVI  € 3.930,00, PER AZIONI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA FALCIANI – VIA PAPA GIOVANNI XXIII A IMPRUNETA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.                                                                                      CUP N. B62I19000130001 – CIG 7963417399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A "SISTEMA PA - AREA APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI PUBBLICI" PER IL PERIODO 07.02.2021/06.02.2024 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 56/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZA22F9B426</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILANZA ZOOIATRICA 2020 INCREMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016/2018 - CONTRIBUENTE B.S..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE M.U.L.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015/2016 - CONTRIBUENTE I.M..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA IMU A SEGUITO DI ACCORDO CONCILIATIVO TRA COMUNE DI IMPRUNETA E REGIONE TOSCANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DEL PARCHEGGIO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA. CIG N.ZE72FA4F08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA PER ADEGUAMENTO LINEE GUIDA DI CUI AL D.D. N. 80 DEL 3/08/2020. REVOCA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 4.232,64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI E IMPEGNI SPESA ANNO 2020  - SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA ASL DA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA  E PROVENTI SERVIZI SOCIALI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2020 DELLE ENTRATE QUALI CORRISPETTIVI PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITA' FISICO-MOTORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 01/10/2020 AL 30/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. INDICAZIONE ATTIVITA’ DA SVOLGERE TEMPORANEAMENTE IN MODALITA’ AGILE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA FINO AL 31/01/2021 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z072F92562</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L E ALLA DITTA MIXAR S.R.L.  DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELL'ILLUMINAZIONE NATALIZIA SUGLI EDIFICI COMUNALI POSTI IN PIAZZA BUONDELMONTI E A TAVARNUZZE PER UN IMPORTO DI € 1.183,40  IVA INCLUSA. CIG. N. Z2A2F91F21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2.765,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATO SCOLASTICO ( TPL LOTTO 3). IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA  DI CUI ALLA DGR N. 495 DEL 14/04/2020. REVOCA DETERMINAZIONE N. 662/2020 E IMPEGNO DI SPESA DI € 234,62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO ANZIANI  ANNO 2020 – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN MODALITA' TELEMATICA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI – PERIODO: 1/1/2021 – 31/12/2021” CIG: ZB22F4F7B3. - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE ADDETTI A PES PAV - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PRATICHE INAIL EX ISPESL RELATIVE ALL’APPROVAZIONE PROGETTI IMPIANTI TERMICI EX FORNACE AGRESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2012/2013/2014 - CONTRIBUENTE A.C.P.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE PER L’ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3D2F83BE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE F. PAOLIERI DI IMPRUNETA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.348,50 IVA 22% INCLUSA, ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL, C.F/P.I. 05501050487, CON SEDE IN VIA CODACCI 3/A – IMPRUNETA – FI. CIG ZE82F779C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA DI CUI ALLA DGR N. 495/2020. STORNO MANDATI DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATI E  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 703,86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE –  IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA  EMERGENZA COVID -  IMPEGNO DI SPESA DI € 9.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VARI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.  CUP B68H20000270004 - CIG Z532F7F35F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA DELLA SCUOLA D. GHIRLANDAIO, VIA I MAGGIO N. 47 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS SOC. COOP. E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4D2F70A5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI MEZZO NON PIÙ NECESSARIO ALLE FUNZIONI DELL’ENTE DEL VEICOLO ALFA ROMEO 156 TARGATO CV172GA. ATTIVAZIONE PROCEDURA DI ROTTAMAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE ANNI 2020 E 2021. REIMPUTAZIONE VARIE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA COMUNICAZIONE IBAN – ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER EROGAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE ED ORGANIZZATIVA S.N. ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LIBRI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PROGETTO “OLTRE IL PREGIUDIZIO” – INCARICO LIBRERIA LIBERO CAOS - CIG Z542F6D45D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE0/6,  DI CUI ALLA DGR N. 764/2020: RIDUZIONE DELLE TARIFFE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA-PARITARIA SAN GIUSEPPE DI POZZOLATICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017/2018 - CONTRIBUENTE R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2020 ALLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE (FIAA824027). APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP N. B69E20000960004 CIG N. ZF12D3D5FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4539  IN MODALITA' ELETTRONICA CON LA DITTA VIVENDA S.P.A. DI ROMA (RM) PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI- CIG. 79379614A4 - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE 2020 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE AFFIDMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.C.C.P. S.R.L. DI MONTEPRANDONE (AP) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z462F50AA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DEPOSITO DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B67E20000060004 – CIG ZA62D51406.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE ANTICIPATA  MATRICOLA  248 – PRESA D’ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "INCENDIO ED ALTRI RISCHI" PER IL PERIODO 31.12.2015-31.12.2020  ESTENSIONE FINO AL 30/6/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 404/2020 MODALITÀ OPERATIVE PER SVOLGIMENTO MATRIMONI ED UNIONI CIVILI  IN FASE DI COVID- 19. INTEGRAZIONE A SEGUITO DI DPCM 3/11/2020 (ZONA ROSSA E ARANCIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANZIONI AMMINISTRATIVE: APPROVAZIONE RUOLO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – ANNI 2016-2017-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GESTIONE SERVIZIO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE ANZIANE FRAGILI E CON DISABILITÀ RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SPESA, FARMACI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ A DOMICILIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE JSERFIN E JTRIB PE GLI ANNI 2021 E 2022 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z982F64FB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE III" CONTRATTO DI CONCESSIONE" -IMPEGNO DI SPESA MAGGIORAZIONE COSTI COVID-2019 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020) PER € 25.219,24 (COMPRESA IVA AL 4%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. INDICAZIONE ATTIVITA’ DA SVOLGERE TEMPORANEAMENTE IN MODALITA’ AGILE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015 - CONTRIBUENTE E.M.P.P..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €  2.000,00 -   EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONI ASSISTENZA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE  2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L. DI MONTEPAONE  - COSENZA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTI LOCALI) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI BACHECHE COMUNALI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015 - CONTRIBUENTE P.S..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA VENDITA DI MATERIALE MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A TAVARNUZZE E DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.722/2020. INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL’ING. VINCENZO DI NASO.  AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG N.Z9E2F37CC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E AFFIDAMENTO INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP, FINANZIARIO E GIURIDICO, PER LA VALUTAZIONE DI PROPOSTE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO: IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z812F4EE6A – SUPPORTO FINANZIARIO  CIG Z482F4EEBD – SUPPORTO GIURIDICO ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 736 DEL 19/11/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017 - CONTRIBUENTE N.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO URGENTE DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI FACCHINAGGIO PRESSO LE SCUOLE DI TAVARNUZZE ALLA DITTA REKEEP S.P.A. C.F./P.I.: 02402671206  CON SEDE LEGALE  IN  VIA POLI N. 4 –  ZOLA PREDOSA – BOLOGNA - PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 520,94 IVA INCLUSA, IMPORTO IMPONIBILE €. 427,00 ED IVA €. 93,94. - CIG Z612F4F57A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA CONCORRENZIALE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI – PUNTO INSIEME – PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021 APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – CIG:  ZB22F4F7B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO CARTA PREPAGATA POSTEPAY EVOLUTION N. 5333.1710.3955.8297 INTESTATA AL COMUNE DI IMPRUNETA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 721 DEL 17/11/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI IMPIANTI SPECIALI ESISTENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE ANNO 2020, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.684,40 IVA 22% INCLUSA, ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL  C.F/P.I.:05501050487 CON SEDE IN VIA CODACCI 3/A – IMPRUNETA – FI, -  CIG Z1E2F467E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 SRL CON SEDE LEGALE IN LARGO DEI MILLE N. 13/14, A SCANDICCI – FI,  P.I./C.F.: 06468410482 PER L'IMPORTO TOTALE DI € 1.000,00 IVA 22% INCLUSA, IMPORTO IMPONIBILE €. 819,67 ED IVA €. 180,33. - CIG ZA82F44C5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALE INGOMBRANTE DA VARIE SEDI COMUNALI ALLA DITTA DEMOL 59 DI NANNINI RAFFAELLO – P.I..:05593750481 C.F.:NNNRFL62C31G491N CON SEDE LEGALE IN VIA VITTORIO VENETO, 46 A CAMPI BISENZIO – FI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 543,60  IVA 22% INCLUSA, IMPORTO IMPONIBILE €. 445,57, IVA  €. 98,03. - CIG Z202F44810.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE LEGALE  IN VIA ROVAI N. 45 A MONTELUPO FIORENTINO (FI), P.I./C.F.: 05903090487  PER UN IMPORTO  TOTALE DI  € 244,00  IVA INCLUSA, IMPORTO IMPONIBILE €. 200,00 ED IVA €. 44,00 - CIG ZC12F43E83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE, POZZETTI E STASATURA DI TUBAZIONI  IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI DONATO DI CHINI CARLO, BESSI WILLIAM  E C. SNC,  CON SEDE LEGALE IN  VIA DON GIOVANNI MINZONI N. 28 A IMPRUNETA -  P.I./C.F.: 04473560482 - PER UN IMPORTO TOTALE  DI € 1.220,00  IVA INCLUSA. IMPORTO IMPONIBILE €.1.000,00 ED IMPORTO IVA 22%  €  220,00   CIG ZA22F43723</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. DETERMINAZIONE N. 657 DEL 26/10/2020. INTEGRAZIONE A SEGUITO DEL DPCM DEL 3/11/2020 IN MATERIA DI ATTIVITÀ INDIFFERIBILI E LAVORO AGILE PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI WORKGROUP ZIMBRA PER IL PERIODO 2021-2023 E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA TEAM-PRO - CIG ZEB2F45985</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 88/2020. APPROVAZIONE  PROSPETTO DECURTAZIONE RETTE NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE PER € 3.118,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI - SIGG.RI DALLAI NADA, DALLAI BEATRICE E VELLETRI ANGELA DOMENICA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - DPCM 3 NOVEMBRE 2020, DM FUNZIONE PUBBLICA 19 OTTOBRE 2020, ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE 13 NOVEMBRE 2020 CON DISPOSIZIONI DAL 15 NOVEMBRE 2020 PER UN PERIODO DI 15 GIORNI, SALVO PROROGHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO CARTA PREPAGATA POSTEPAY EVOLUTION N. 5333.1710.3955.8297 INTESTATA AL COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016/2017 - CONTRIBUENTE S.S.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016/2017 - CONTRIBUENTE H.J..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE S.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTÀ – QUOTA SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE E DI SOSTEGNO AL REDDITO - ATTIVAZIONE INTERVENTO ULTERIORE DI PULIZIA STRAORDINARIA  A FAVORE DI I. M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. RECUPERO CREDITO PASTI OPERATORI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PERIODO 1/09/2019-30/09/2020 PER € 3.011,33 ( COMPRESA IVA AL 4%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO 2019- RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI CENSUARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI ON-LINE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. (ASS.NE NAZ.LE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE) DI CASTEL SAN PIETRO (BO) ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2021TRAMITE AFFIDMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2020 ALLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE (FIAA824027). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA. CUP N. B69E20000960004 CIG N. ZF12D3D5FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TRATTO STRADALE DEL II LOTTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL.  CUP  N.B67H20000920004 - CIG N.ZDF2DFBF49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTO EDIFICATORIO TRA VIA HO CHI MINH E VIA DI CAPPELLO - INCARICO PER LA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, CONTROLLO DELL’ESECUZIONE DELLE OPERE E MONITORAGGIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE E DEL CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE.  –  ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA DI € 5.079,83   DOVUTA DAL LOTTIZZANTE (RIF. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NR. 548/2005 E 376/2010).CAP 696/02 DEL B.P. 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI CON  DECORRENZA DAL 1/01/2020. CIG. 79379614A4. RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E PROTRAZIONE TERMINI CONTRATTUALI - RETTIFICA DETERMINAZIONE 689 DEL 4/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE. ACQUISTO CATRAME A FREDDO PRESSO LA DITTA VALLI ZABBAN S.P.A. P.IVA /C.F.: 05476750483 CON SEDE LEGALE IN VIA DANUBIO, 10 – SESTO F.NO – FI – PER UN TOTALE DI €. 1.372,50  IVA COMPRESA AL 22%. ACQUISTO SALE ANTIGHIACCIO IN GRANI PER LA STAGIONE INVERNALE PRESSO IL CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE – AGENZIA DI IMPRUNETA P.IVA /C.F.: 00393820485 CON SEDE LEGALE IN VIA DELL’OSMANNORO 238 A FIRENZE, PER UN TOTALE DI  €. 627,45 IVA  COMPRESA AL 22%.CIG:Z422F2DAB0;ZB62F2DC8A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVO ALL'ANNO DI IMPOSTA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS - PACCHETTO COMPLETO" PER L'ANNO 2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA S.R.L. DI VOLTA MANTOVANA (MN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z312F1D72F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RISORSE PER MINORI SPESE DOVUTE AD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGONALE DI RIPARTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE IE ISTRUZIONE  DI CUI ALLA DGR N. 88/2020.ABBATTIMENTO RETTE SERVIZIO DI NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2020, PER € 2.062,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – INDICAZIONE ATTIVITA’ DA SVOLGERE IN MODALITA’ AGILE PER IL SERVIZIO SOCIO - EDUCATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 4 NUOVI TERMINALI PER LE TIMBRATURE E 100 BADGE AFFIDAMENTO ALLA DITTA KRONOTECH E IMPEGNO DI SPESA DI € 2465,00 IVA INCLUSA – CIG Z6D2F1E274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C. CUP B68B20000110004 - CIG 8481746E35 APPROVAZIONE SAL N° 1 DEL 06/11/2020, REGISTRO DI CONTABILITÀ N°1 DEL 06/11/2020, LIBRETTO DELLE MISURE N°1 AL 06/11/2020 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO TELEMACO "OPZIONE 1 - FASCIA DI UTENZA A1" PER IL PERIODO 01.12.2020/30.11.2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMEERCIO ITALIANE PER AZIONI DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z072EFBC5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI INTERVENTO RIPARAZIONE CALDAIA  A FAVORE DI SOGGETTO IN ISOLAMENTO SANITARIO – IMPEGNO DI SPESA DI € 200,00 – CIG  Z4C2EE0030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE ANNO 2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP.VA DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z752F1BD64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO OLTRE IL PREGIUDIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19- INDICAZIONE ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN MODALITÀ AGILE PER IL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE SEGNALETICA PROVVISORIA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA DI CAPPELLO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO “ADDUTTRICE DA VIA CHIANTIGIANA A SIBILLE – IMPRUNETA” MEDIANTE CONVENZIONE CON PUBLIACQUA S.P.A.. PRESA D’ATTO DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN LAVORO AGILE PER IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO E PER L’AVVOCATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI CON  DECORRENZA DAL 1/01/2020. CIG. 79379614A4. RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E PROTRAZIONE TERMINI CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170CIG DERIVATO 66368272E6.  RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA CORRENTE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATRIMONIO CIVILE RUTA/COOK. RIMBORSO CAUSA DISDETTA PER COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO WEBCAM MEDIANTE ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL’AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO – IMPEGNO SPESA. CIG Z2B2F108A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTO COMUNALE HYUNDAI ATOS TARGATA DG479AC, AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA ALMA DI C.G.C. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA B.BUOZZI, 14 P.IVA - C.FISC.: 05646340488 PER L'IMPORTO DI €. 585,49 IVA INCLUSA AL 22%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO, CUP N. B67H160009000950003. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI CONSEGNA PROVVISORIA DEL 21/10/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLE CELEBRAZIONI DI MATRIMONI DI RITO CIVILE E ALLE DICHIARAZIONI DI UNIONI CIVILI FUORI DALLA CASA COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 111 DEL 13/10/2020:  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO, SCHEMA DI DOMANDA ED INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO SOMMA IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL PACCHETTO J-CITY PER L’ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z0E2EF5363</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE VERBALE N° 2020/S296 DEL 11/08/2020 - LAHJAB ABDERRAHIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SMA. INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2020 E ADESIONE AL SERVIZIO DALL'1/1/2021 AL 31/12/2022. CIG. Z812F05AC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. INDICAZIONE ATTIVITA’ DA SVOLGERE IN MODALITA’ AGILE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA ZANELLE E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE PRESSO ALCUNE STRADE E PIAZZE COMUNALI. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.656/2020. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.   CIG Z472EEB921</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DELLA ZONA FIORENTINA SUD EST – AVVIO DEL PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA CON ASSOCIAZIONI ADERENTI. CIG  ZDF2EE2AC0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2020 DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA L. 431/98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGG. AGGREGATORE "LOTTO2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER SANIFICAZIONE BISETTIMANALE ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - CIG. 8210981BDD - IMPEGNO QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ALLOGGI E.R.P. FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE, AL POTENZIAMENTO E ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E/O FORNITURA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NONCHÉ ALLA EFFETTUAZIONE DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI DI VIA CAPITINI N. 5/1 - RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'APPALTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 01.01.2021/31.12.2023 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>DE.CO “OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DI IMPRUNETA”. APPROVAZIONE MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE CONSUNTIVO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI MEZZO NON PIÙ NECESSARIO ALLE FUNZIONI DELL’ENTE DEL RIMORCHIO ELLEBI LBC 10 DEL 1987, TARGATO FI 37000. ATTIVAZIONE PROCEDURA DI ALIENAZIONE O ROTTAMAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. INDICAZIONE ATTIVITA’ DA SVOLGERE IN MODALITA’ AGILE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO REGISTRAZIONE DEL MARCHIO “PEPOSO ALL’IMPRUNETINA”. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC92EF6088</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. INDICAZIONE ATTIVITA’ DA SVOLGERE IN MODALITA’ AGILE PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. INDICAZIONE ATTIVITA’ DA SVOLGERE IN MODALITA’ AGILE PER IL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONTANELLI DI ALTA QUALITA'. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI – PERIODO: 2/11/2020 – 31/12/2020.  ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA – CIG:  Z702EEC42E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 34/2020 ART. 105 COMMA 1 LETTERA A). FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2020.  APPROVAZIONE TABELLA RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DI CUI AL DPCM 25 GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. INDICAZIONE ATTIVITA’ DA SVOLGERE IN MODALITA’ AGILE PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI A SEGUITO DEL DPCM DEOL 19/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO PER L’ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) PER LA RIPARAZIONE URGENTE DEL SISTEMA CITOFONICO DELLA SCUOLA MATERNA DI SAN GERSOLÈ PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 578,28 IVA INCLUSA. CIG Z642EE3D90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L. (P.I.  E C.F. 02270650977)  DEI LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTO PIATTAFORMA MATR. 09/2011 UBICATA NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.400,95 IVA INCLUSA. CIG Z002EE46E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL DI MONTELUPO FIORENTINO (FI), (P.I. 05903090487) IMPORTO € 1.464,00 IVA INCLUSA. CIG Z6E2EE6293.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE DAMEWARE REMOTE SUPPORT– CIG Z4A2ED775D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE RENDICONTI SERVIZIO SGATE PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO (BONUS GAS E BONUS ELETTRICO) ANNI 2008 - 2009 E 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E A VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. RIDUZIONE IMPEGNO SPESA. CUP N.B67H20000490004 - CIG Z492D048E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015/2016 - CONTRIBUENTE F.G..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO ANZIANI  PERIODO IV TRIMESTRE 2020 – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI ( CENTRI ESTIVI 3-6 ANNI) PER € 7.253,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE URGENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 150,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONE ASSOCIATA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 71 DEL 17/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.  CUP B68B20000110004 - CIG 8481746E35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER  ABBATTIMENTO RETTE SCUOLA INFANZIA PRIVATA-PARITARIA SAN GIUSEPPE DI  POZZOLATICO (PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021) PER € 4.752,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE N.3 TABELLE PER RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI  ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 26 DEL 24.03.2020. RIDUZIONE IMPEGNI SPESA. AMMONTARE FONDO PER INNOVAZIONE IN RELAZIONE AGLI ULTIMI N.8 LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021  DI CUI ALLA DGR N. 495 DEL 14/04/2020. APPROVAZIONE GRADUATORIE BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DEPOSITO DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA.  APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CUP B67E20000060004 – CIG ZA62D51406.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA: APPROVAZIONE VI SAL. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMBIANCATURA FACCIATE ESTERNE E TRATTAMENTO PAVIMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG N. Z6C2ECA7D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2020 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z982EC5594</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ARREDI URBANI ANNO 2020. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA E IMPEGNO DI SPESA. CUP B66F20000050004 - CIG Z782ECB2EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO FILTRI OLIO, TUBI AL  NEON E OLIO MINERALE ESAUSTO PRESSO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE ALLA DITTA PRODURRE PULITO SRL (P.I. E C.F. 03984910483) PER L'IMPORTO DI € 557,54. CIG Z1F2EC12A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL  20 E 21 SETTEMBRE 2020 AFFIDAMENTO PER STAMPA MANIFESTI DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.  IMPEGNO € 91,50  CIG Z922EC94AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2019/2020 DI CUI AL D.D. 5405/2019 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. INDIVIDUAZIONE DEI BAMBINI  DESTINATARI DEL PROGETTO REGIONALE E APPROVAZIONE ALLEGATO E (SCHEDA CONSUNTIVO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA DI CUI ALLA DGR N. 495 DEL 14/04/2020, A.S. 2020/2021.ACCETRTAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER € 23.935,02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI ANNO 2020. REVOCA NOMINA A DIRETTORE DEI LAVORI DEL TECNICO COMUNALE ARCH. GIOVANNI BATTISTA BROGI E AVOCAZIONE DEL RUOLO.    CUP N. B69E20001010004 - CIG N. Z062D54EDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DLGS. 81/2008 ANNO 2020  - IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO COMUNE BAGNO A RIPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICOLLEGAMENTO RADIATORI PRESSO LA SCUOLA D. GHIRLANDAIO, VIA I MAGGIO N. 47 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DIRETTO E URGENTE A CNS SOC. COOP. E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z852EBCA22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VDSL PER LE SEDI COMUNALI   – CIG Z742EC015C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO TERZO TRIMESTRE 2020 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ INTERISTITUZIONALE ANNUALITA' 2019. ACCERTAMENTO E  IMPEGNO DI SPESA DI € 11.742,44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PUNTO INSIEME –  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 5.629,63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE URGENTI UFFICIO  SERVIZI SOCIALI –  IMPEGNO DI SPESA DI € 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CON PERMUTA TRAMITE ME.PA. DI NUOVO VEICOLO DALLA DITTA SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A., CON SEDE LEGALE A EMPOLI, IN VIA LIVORNESE N. 220 – (P.IVA E C.F. 03100780489). CIG Z042EAF4EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA PER ADEGUAMENTO LINEE GUIDA DI CUI AL D.D. N. 80 DEL 3/08/2020. IMPEGNO DI SPESA PER  21.074,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE GATE2002   - CIG ZEC2EA59C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.E. 2020-2021. IMPEGNO DI SPESA  PER € 274.442,18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO ANZIANI, DISABILI E MINORI  PERIODO IV TRIMESTRE 2020 – INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI PER COVID 19 PERIODO 15 OTTOBRE/31 GENNAIO 2021: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.610/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS SOC. COOP. E IMPEGNI SPESA BILANCIO ANNI 2020/2021. CIG Z672EAB07F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO IV° TRIMESTRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA URGENTE DELLE BANCHINE STRADALI E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE COMUNALI ANNO 2020. CUP B67H20000380004. CIG ZE12CDCE54. APPROVAZIONE SAL N° 1 E ULTIMO AL 28/09/2020 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 6.000,00 - CIG 8137904AD1 - CIG DERIVATO Z442EA2E77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPITOLO 1404 “RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - CONCESSIONE PERMESSI EX  L. 104/92 MATRICOLA N. 166</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE, IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA, ALLA RARI NANTES FLORENTIA DELLA DELLA CONCESSIONE DLL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNLE "PISCINA ZODIAC" E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 01/01/2020 AL 30/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI PROJECT FINANCING AI SENSI DELL’ART.183, COMMA 15, D.LGS. N.50/2016 PER RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART.31 D.LGS. N.50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 ANNI DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO TARIFFE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA-PARITARIA " SAN LORENZO LE ROSE", PER € 6.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE UBICATO NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA F.LLI ROSSELLI A TAVARNUZZE ( CIG ZA62E35B36 ). FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI ( CIG N.Z9A2DFB488 ). PERIZIA SUPPLETIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA ( CIG ZA62D51406 ). REIMPUTAZIONE SPESE SUL BILANCIO CORRENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA. CIG N.Z4E2E86457</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSEGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA SU DETERMINAZIONE N. 558/2020 A SEGUITO DI VARIAZIONI DI BILANCIO - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 595/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSEGNAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU DETERMINAZIONE N.558/2020 A SEGUITO DI VARIAZIONI DI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONV. QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE, "LOTTO 2 - FIRENZE", PER IL SERVIZO DI PULIZIA PER IL PERIODO MAR. 2020/FEB. 2025 - MODIFICA AL PDI PER IL PERIODO 01.10.2020/31.12.2020 PER SANIFICAZIONE UFFICI COMUANLI E ULTERIORE SANIFICAZIONE BIBLIOTECA PER IL PERIODO 19.10.2020/31.12.2020 - AFFIDAMENTO EXTRA-CANONE DEL SERVIZO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'ARCHIVIO COMUNALE - CIG. 8210981BDD - IMPEGNO QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z422E1BCF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2020 DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA L. 431/98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE IN URGENZA – IMPEGNO DI SPESA DI € 552,00 – CIG   ZAC2E86916</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PAGOPA PER IL PAGAMENTO E RICONCILIAZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DA VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: RIPRISTINO IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN PIAZZA A. DA BAGNOLO. APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA. CUP B65F20001950004 - CIG ZCF2E75C11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO – TABELLA PER LA RIPARTIZIONE INCENTIVO. RIDUZIONE IMPEGNI SPESA. CUP N.B69E20001100005 - CIG N.8362406BBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO – TABELLA PER LA RIPARTIZIONE INCENTIVO. RIDUZIONE IMPEGNI SPESA. CUP N. B69E20001090005 - CIG N..8362339472</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO EX ART.42 D.LGS. N.151/2001 - CONCESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA ONERI PER LA SICUREZZA PER € 2.025,20 (COMPRESA IVA AL 22%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO IN ORDINE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE SCHEMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Controllo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCIDENTATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI TABANI SRL, CON SEDE LEGALE A MONTALE (PT), IN VIA GUIDO ROSSA N. 12 – (P.IVA E C.F. 01562490472). IMPORTO DI € 1.384,70 IVA INCLUSA.  CIG Z032E70D8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PILONE FESTONATO ALLA DITTA MITAL S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, IN VIA CAPPELLO N. 31 – (P.IVA E C.F. 02305910487). IMPORTO DI € 550,00 IVA INCLUSA.  CIG ZAD2E70D4A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4538 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA PER ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 2 CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE TRA MORESI RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. DI FIRENZE E TECNO TRADE INTERNATIONAL S.R.L. DI SIGNA (FI), RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO IN PIAZZA BUONDELMONTI AD IMPRUNETA - CIG DERIVATO 7699889569 - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO - REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 578/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA TAR SIG.RA SIMONCINI EMMA - AFFIDAMENTO DIFESA CONGIUNTA. IIMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTÀ – QUOTA SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE E DI SOSTEGNO AL REDDITO - ATTIVAZIONE INTERVENTI A FAVORE DI I. M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 40, C. 8 -  ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SITO IN VIA L. LONGO, 1 – COD. 002201100103.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTÀ – QUOTA SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE E DI SOSTEGNO AL REDDITO . ATTIVAZIONE INTERVENTO ASSISTENZIALE IN AMBIENTE LAVORATIVO A FAVORE DEL SIG. P.V. -  CUP N. B51E19000020001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER LA RIDUZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA NOTIFICA E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI, ACCERTATE A CARICO DI CONTRAVVENTORI RESIDENTI ALL’ESTERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR. N. M764/2020. ACCERTAMENTO RISORSE PER ABBATTIMENTO RETTE SERVIZIO DI NIDO COMUNALE ( PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021)  PER € 19.800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019-2020 ( PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2020). IMPEGNO DI SPESA PER   €51.763,87 ( COMPRESA IVA AL 4%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALA DGR N.764 DEL 22/06/2020. APPROVAZIONE  SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E CONGREGAZIONE SUORE SAN FILIPPO NERI  PER ABBATTIMENTO RETTE SCUOLA INFANZIA PRIVATA-PARITARIA SAN LORENZO LE ROSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE ALL’INTERNO DEL NUOVO PIANO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA – AFFIDAMENTO DIRETTO  – CIG Z1D2E355A9 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2020. APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL. RIDUZIONE IMPEGNO SPESA. CUP B67H20000130004 - CIG ZF92BF22BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP N.B69E20001100005 - CIG N.8362406BBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL.  CUP N. B69E20001090005 - CIG N..8362339472</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OSSARI NELL’ALA SINISTRA DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE. CUP N. B62I19000380004 -  CIG ZED2B2326C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI AL PROTOCOLLO PER LA RIAPERTURA DELLA BIBLIOTECA DI IMPRUNETA APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 327 DEL 20.05.2020 PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULTAZIONE E STUDIO IN SEDE E AI LIBRI A SCAFFALE APERTO – VERSIONE 15 SETTEMBRE 2020 - APPROVAZIONE SCHEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLO STUDIO ASSOCIATO CAN D SIGN PER L’ELABORAZIONE GRAFICA DEL LOGO DEL TAVOLO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE DI GENERE - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 – CIG ZC12E58597</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZAT5O AL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI), A.E. 2020/2021. APPROVAZIONE SHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E SERVIZIO PRIVATO ACCREDITATO CANADIAN ISLAND SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 40, C. 8 -  ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. - REVOCA DETERMINAZIONE N. 453/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. DETERMINAZIONE N. 535/2020. INTEGRAZIONE IMPORTI PER COMPONENTI DI SEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONV. QUADRO SOG. AGGR. CITTA' METROPOLITANA  FIRENZE "LOTTO 2-FIRENZE" PER IL PERIODO MAR.2020/FEB.2025 - MODIFICA AL PDI PER ULTERIORE SANIFICAZIONE BIBLIOTECA PERIODO 22.09.2020/17.10.2020 - AFF.TO SERV. PULIZIA EXTRA CANONE PER ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - CIG. 8210981BDD - IMPEGNO DI PSESA PER QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGG. AGGR. COME "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI (3-17 ANNI)  EX ALL'ALLEGATO 8)  PUNTO  DPCM 17 MAGGIO 2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI DI CUI ALLA DGR N. 602/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI STRADALI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO. RIDUZIONE IMPEGNI SPESA. CUP N. B65C19000300001- CIG N.81137248DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO  DI CUI AL D.D. 10094/2020 . ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RISORSE FINALIZZATE AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI  NEI SERVIZI PRIVATI-ACCREDITATI CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE ALL'ADESIONE  AL PROGETTO REGIONALE, PER  €  1.460,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI S.FILIPPO NERI, VIA GIUSEPPE GIUSTI N. 39, 50121 FIRENZE ( FI), ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA " SAN LORENZO LE ROSE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA. CIG Z892E40EAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO URGENTE DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI FACCHINAGGIO PRESSO LE SCUOLE DI TAVARNUZZE ALLA DITTA REKEEP S.P.A., CON SEDE LEGALE A ZOLA PREDOSA (BO) VIA POLI N. 4 – (P.IVA E C.F. 02402671206) PER L'IMPORTO DI € 287,92 IVA INCLUSA.  CIG Z652E3DACD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE UBICATO NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAB2E35B94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVE TENDE PER EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI, CON SEDE LEGALE A FIRENZE, VIA MAGGIO N. 34-56R – (P.IVA 048213004882 E C.F. BRSLCU69R04D612A) PER L'IMPORTO DI € 1.239,52 IVA INCLUSA.  CIG ZA62E35B36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (P.I. 06797000483)  DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 640,00 IVA INCLUSA. CIG ZEB2E35160.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL - P.I. 01563320488. IMPORTO € 1.500,00 IVA INCLUSA.  CIG Z5F2E351E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA DI CAPPELLO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO “ADDUTTRICE DA VIA CHIANTIGIANA A SIBILLE – IMPRUNETA” MEDIANTE CONVENZIONE CON PUBLIACQUA S.P.A.. PRESA D’ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO E DELLA DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMAFORO PROVVISORIO SULLA SP N.69 VIA DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA: ACQUISTO A RISCATTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1E2E35DC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CONSORTILE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI IMPRUNETA ALL'ATO TOSCANA CENTRO GESTIONE RIFIUTI PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 40, C. 8 -  ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL CITTADINO PER ERRATO BONIFICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FINANZIATO DA C/C DEDICATO ALLA SOLIDARIETA' ALIMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE Z422E1BCF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI REALIZZATI IN CO-PROGETTAZIONE CON ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE PER BAMBINI E ADOLESCENTI (FASCIA DI ETÀ  3-17 ANNI), EX ALLEGATO 8 AL DPCM  DEL 17 MAGGIO 2020. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE " LE ROSE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DEPOSITO DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA. CUP B67E20000060004 – CIG ZA62D51406. APPROVAZIONE SAL N° 1 AL 07.08.2020 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 40, C. 8 -  ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI DI SEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE E NEL PALAZZETTO DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 01/09/2020-31/07/2021- APPROVAZIONE CALENDARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DEI SEGGI A SOCIETA'  L'OPEROSA COOPERATIVA S.R.L.CIG. Z052E12926. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI € 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. EROGAZIONE INDENNITÀ LEGGE REGIONALE N. 26/2009 AGLI ELETTORI TOSCANI RESIDENTI ALL’ESTERO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE “ZODIAC” UBICATA IN VIA ACHILLE GRANDI, 2 A TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA STAMPANTE PER L’UFFICIO ELETTORAL E DI DIECI NASTRI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.000,00   – CIG  ZA92E00608</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLO SPAZIO WEB PER I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE N. 1987/16 R.G.N.R. - SEGNALAZIONE  DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE PER ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI SU AREA IDENTIFICATA AL FOGLIO 22 PARTICELLA 341 IN USO AL SIGNOR MEOTTI PAOLO VIA QUINTOLE PER LE ROSE N. 24 - IMPRUNETA - PIANO OPERATIVO DI RIMOZIONE PRESENTATO DALLA SOCIETÀ  ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA - APPROVAZIONE E PRESCRIZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 33,00 PER IL PAGAMENTO DELL'I.V.A. RELATIVO ALL'ACQUISTO DELLO SPAZIO WEB PER I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TRATTO STRADALE DEL II LOTTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.  CUP  N.B67H20000920004 - CIG N.ZDF2DFBF49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.  CIG N.Z9A2DFB488.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE D’URGENZA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG N.Z2A2DFB4BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 DELLA  L.R.T. N 73/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - EX ARTICOLI  65  LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI STRADALI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CUP N. B65C19000300001- CIG N.81137248DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA  BUONDELMONTI A IMPRUNETA: APPROVAZIONE V SAL. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI A CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO PER L'ANNO 2019 - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E DOMANDA DI CONCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE POSTO NELLA PIAZZA DON CHELLINI A TAVARNUZZE, DENOMINATO “EX STAZIONE” E CONCESSIONE DI PARTE DELLA PIAZZA MEDESIMA – APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI 2014/2019 – APPROVAZIONE VERBALE DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE E AL SERVIZOO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME AL CDS -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENIS DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E S.M.I. - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' PUBBLICA AMMINISTRAZIONE &amp; MERCATO S.R.L. DI BAGNO A RIPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z492DEB74F - REVOCA DET. 511/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA SOMMA DERIVANTE DA RIMBORSO E CONTESTUALE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO AL CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4537 IN MODALITA' ELETTRONICA CON LA DITTA RE MANFREDI DI MANFREDONIA (FG) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS E PRE-POST SCUOLA PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI - CIG. 8098784FF7 - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSEGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA SU DETERMINAZIONE N. 428/2020 A SEGUITO DI VARIAZIONI DI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDI PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – A.S. 2019-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI TASI A VARI CONTRIBUENTI; RIMBORSI VERSAMENTI TARI; IMPEGNO SOMME SUI RISPETTIVI CAPITOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI REFERENDARIE ED ELEZIONI REGIONALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E SEGNATURA DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.416,80 IVA INCLUSA. ACCERTAMENTO € 5.172,80 IVA INCLUSA. CIG Z6F2DEB9B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE RELATIVE A COMMISSIONI BANCARIE SERVIZIO SEDA/SDD (DOMICILIAZIONE BANCARIA TARI: IMPEGNO SOMME SUL RELATIVO CAPITOLO DI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVE TENDE PRESSO IL CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO ALLA DITTA ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI - REIMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI UNA RETE PARAPALLINE DA BASEBALL PRESSO IL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ FERRONE. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. CIG Z062DE0474 PER RETE PARAPALLINE. CIG Z3C2DE044D PER PLINTI IN CALCESTRUZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. INCREMENTO ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN CASO DI BALLOTTAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA "LOTTO 2 FIRENZE" PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025- IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGEGATORE COME "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA" PER LA MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER LA SANIFICAZIONE  DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2020 PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDO  NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI E  FONDO INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA L. 431/98 -PRIMA TRANCE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI REALIZZATI IN COPROGETTAZIONE CON ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE PER BAMBINI E ADOLESCENTI ( FASCIA DI ETÀ 3-17 ANNI), EX ALLEGATO 8 PUNTO 3) DPCM DEL 17 MAGGIO 2020. APPROVAZIONE SCHEMI CONVENZIONE EDUCERE E COMUNITA' AMORE E LIBERTA' ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI STATALI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE - DECRETO LEGGE 31/8/2013 N. 102 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28/10/2013 N. 124 -  INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (P.I. 06797000483)  DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 700,00 IVA INCLUSA. CIG Z802DE311A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DEPOSITO DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO D’OPERA. FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA. CUP B67E20000060004 – CIG ZA62D51406.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 1.000,00 IVA INCLUSA.  CIG Z8B2DE0406.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO STAMPATI. IMPEGNO SPESA € 1.000,00 CIG Z52DDF86B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE STRADALE ALLA VIABILITÀ ALLA S.P. IMPRUNETANA NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO – I° LOTTO D.P.R. 327/2001 - RETROCESSIONE AREE ESPROPRIATE E NON UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA ALLA SIG.RA SANI FRANCA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Ambiente e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO SGRAVI E RIMBORSI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 01/05/2020 AL 29/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE "LOTTO 2 FIRENZE"  PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020 PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI  COMUNALI OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. 8210981BDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DI VARIE RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.276,92 IVA INCLUSA. CIG Z392DD4352.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ALLACCIO ELETTRICO NUOVI OSSARI DEL CIMITERO “PICCHIRILLO” DI IMPRUNETA E REDAZIONE DI.CO. IMPIANTO ELETTRICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE92DD36F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA REALIZZATE CON LA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE “LA MONETA” POSTA IN LOCALITÀ IL FERRONE E PRESA IN CARICO DELLE STESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO COMUNALE. APPROVAZIONE LISTA DI ATTESA ( GRADUATORIA A E GRADUATORIA B) A.E. 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP DI € 120 PER L'ACQUISTO ON LINE DI UNO SPAZIO WEB PER I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 64 RIENTRO IN SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA. APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA N. 2. IMPEGNO MAGGIORE SPESA. CUP N. B64E13001270002. CIG N. 7699889569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ( 12-36 MESI), A.E. 2020/2021 DI CUI AL D.D. 10094 DEL 2/07/2020. APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS 81/2008 IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. REINTEGRO MATERIALE PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO SPESA DI € 750,00 CIG Z452DC4F7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 152/2020. AGGIORNAMENTO IMPEGNI PER GEOM. PICCIOLI E GEOM. CIANCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AUTIRIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA -CENTRO PER BAMBINMI E FAMIGLIE- " PIMPIRULINO", A.E. 2019-2020. RIDUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA  A.S. 2020-2021DI CUI ALLA DGR N. 495 DEL 14/04/2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA IDONEI.  (ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €  2.500,00 -   EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONI ASSISTENZA PERIODO  LUGLIO E AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE L. 431/98 PER L'ANNO  2020. APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA MODULISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC 658/2020 DEL 29 MARZO 2020 - IMPEGNO SPESA PER BUONI UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER INDIGENTI - EMERGENZA COVID - 19 PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTROLLO QUALITÀ REFEZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO PERIODO 1/09/2020-31/07/2021.CIG.Z1D2D12C47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI DI CUI AL DPCM 17 MAGGIO 2020 ( FASCIA DI ETÀ 3-17 ANNI). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  CONTRIBUTI REGIONALI DI CUI ALLA DGR N.602/2020 PER € 7.135,39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI DI CUI ALL'ART. 105 COMMA 1 LETTERA A) D.L. N. 34/2020 ( FASCIA DI ETÀ 3-14 ANNI). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDI STATALI PER € 32.260,47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E EDUCERE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-IN QUALITÀ DI ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA " SAN GIUSEPPE DI POZZOLATICO". APPROVAZIONE SCHEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DELLO SCHEMA DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE E NEL PALAZZETTO DI IMPRUNETA ANNO 2020/21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DEPOSITO DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.458 DEL 14.07.2020. IMPEGNO SPESA. NOMINA DIRETTORI OPERATIVI. CUP B67E20000060004 – CIG N.ZA62D51406.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTI ANNO 2020 - REIMPUTAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSI E VENDITA DI MATERIALE MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z162DAFE46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'UNITÀ ESTERNA DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E URGENTE A CNS SOC. COOP. E IMPEGNO SPESA. CUP B66J20000000004 - CIG Z2A2DB2405.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAVOLO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE DI GENERE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNI FONDATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI STRADALI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D’OPERA E NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO SPESA. .CUP N. B65C19000300001- CIG N.81137248DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2020 ALLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE (FIAA824027). INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL’ING. LAURA NEGRI. IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B69E20000960004 CIG N. ZA42DA7701.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVEZIONE PER ACQUISTO POSTI PER ACCOGLIENZA BAMBINI PRESSO SERVIZI PRIVATI-ACCREDITATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA E DEI COMUNI CON ESSA CONFINANTI A.E. 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4536 IN MODALITA' ELETTRONICA CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE FRA SINTESI SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS DI EMPOLI E O.L.V. SRL DI EMPOLI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE - CIG. 8064112BBB - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI RPOGITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 0-3 ANNI DI CUI ALL'ALLEGATO 8 AL DPCM DELL'11 GIUGNO 2020. APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE ARCA  COOPERATIVA SOCIALE  ARL E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DPI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 -SECONDO ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCORDO CONCILIATIVO TRA IL CONTRIBUENTE  A.P.A.DI T. (P.I. 03959820485) E IL COMUNE DI IMPRUNETA  - DETERMINA DI PRESA D’ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTO DISABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. RETTIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON  DETERMINAZIONE  N. 394 DEL 15/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE –  IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 L.R.T. N 73/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI UFFICI COMUNALI ANNO 2020 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ALREDY TOSCANA SOC. COOP. DI VIAREGGIO (LU) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. 2522D9524B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ETRURIA P.A. PER LA FORNITURA DEL PACCHETTO ALL-PRIVACY – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY – CIG Z3F2D51C8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 4 BIS DEL  DPR 380/2001 IN AREA ASSOGGETTATA A VINCOLO PAESAGGISTICO– CRITERI E MODALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EDILIZIA SU VARI EDIFICI SCOLASTICI DELL'INFANZIA. CUP B62G20000010004 - CIG ZF12C3466E. APPROVAZIONE SAL N° 1 E UNICO, LIBRETTO DELLE MISURE N° 1 E UNICO, REGISTRO DI CONTABILITÀ N° 1 E UNICO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2019/2020. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. RIMBORSO SOMME IN ESUBERO UTENTI DEBITORI A.S. 2017/2018 E 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE. IMPEGNO DI SPESA A.E. 2010-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVO ALL'ANNO DI IMPOSTA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C – II LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI, ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.  CUP N.B69E20001100005 - CIG N.8362406BBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C – I LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI, ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.  CUP N. B69E20001090005 - CIG N..8362339472</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVE TENDE PRESSO IL CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO ALLA DITTA ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI, CON SEDE LEGALE A FIRENZE, IN VIA MAGGIO N. 34-56R – (P.IVA 048213004882 E C.F. BRSLCU69R04D612A) PER L'IMPORTO DI € 2.257,00 IVA INCLUSA.  CIG Z7B2D8E8AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA DI CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO ULTIMO TRIMESTRE 2019 E SECONDO TRIMESTRE 2020 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE HARDWARE PER I SERVIZI DELL’ENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.547,00   – CIG  Z302D79CAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL E QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N.1368/2019. CUP  B62I19000560004 - CIG Z0C2B6002C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2020-2021 DI CUI ALLA DGR N. 495/2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA IDONEI ( ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE LOTTO 2 FIRENZE PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER IL MESE DI LUGLIO 2020 PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI OGGETTO DELLA CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO 8210981BDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2020. APPROVAZIONE II SAL. CUP B67H20000130004 - CIG ZF92BF22BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE: RIPRISTINI DI ASFALTO A CALDO ANNO 2020. APPROVAZIONE I SAL.CIG Z172BE5E85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO III° TRIMESTRE 2020 - IMPEGNO DI SPES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 29 DEL 13/1/2020. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER BUONI ELETTRONICI AL PERSONALE DIPENDENTE. PROSECUZIONE AFFIDAMENTO FINO AL 2021 E RIDEFIZIONE IMPEGNI PER GLI ANNI 2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DI COLTIVAZIONE, RISISTEMAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO ESTRATTIVO DI ARGILLITE DENOMINATO “SASSIMAGNOLI” IN LOC. “LE SIBILLE “ NEL COMUNE DI IMPRUNETA  VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA L.R.T. 12 FEBBRAIO 2010, N. 10 E S.M.I. - PRATICA SUAP 183/2019 ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC DEL 29 MARZO 2020 N. 658 - IMPEGNO SPESA PER BUONI UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER INDIGENDI EMERGENZA COVID-19 PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI  DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONI ASSISTENZA PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI €  4.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO AFFITTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE IN URGENZA – IMPEGNO DI SPESA DI € 550,00 – CIG  ZB62D783FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €  1.360,00 -   EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NELL’ASILO NIDO COMUNALE A TAVARNUZZZE SECONDO NORMATIVA ANTI-COVID 19: AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS SOC. COOP. E IMPEGNO SPESA. CIG ZC62D75166</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2029-2020. RIMBORSO RATE PAGATE IN ESUBERO PER € 220,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE “ZODIAC UBICATA IN VIA ACHILLE GRANDI, 2 A TAVARNUZZE, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DELLO  SCHEMA CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PARIFICAZIONE CONTI DI GESTIONE 2019 IMPOSTA DI SOGGIORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI E DI ALCUNE PERTINENZE COMUNALI ANNO 2020. APPROVAZIONE SAL I E ULTIMO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B62I20000020004 CIG N. ZD62C1A93D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO ANZIANI, DISABILI E MINORI  PERIODO III TRIMESTRE 2020 – INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  E PARIFICAZIONE CONTI DI GESTIONE 2019 AGENTI CONTABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI POSTI SOTTO LE CUCINE E RIPARAZIONI DI TRATTI DI TUBAZIONI DEGLI SCARICHI DEL CENTRO COTTURA E DELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA D. GHIRLANDAIO. AFFIDAMENTO DIRETTO E URGENTE A CNS SOC. COOP. E IMPEGNO SPESA. CIG Z122D5D386. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 405 DEL 18/6/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19. DEFINIZIONE PROCEDURE PER MATRIMONI E UNIONI CIVILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AFFIDAMENTO SERVIZIO TEST SIEROLOGICI A SYNLAB.IMPEGNO DI SPESA DI € 200,00. CIG Z002D5CF36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA DOMANDA DI CENTRI ESTIVI REALIZZATI DAL COMUNE DI IMPRUNETA  IN CO-PROGETTAZIONE CON ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI, RICREATIVE PER BAMBINI E ADOLESCENTI ( FASCIA DI ETÀ 3-17 ANNI), EX ALLEGATO 8 PUNTO 3) DPCM DEL 17 MAGGIO 2020. APPROVAZIONE MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA GOTOMEETING. - CIG Z702D5792A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROROGA TECNICA SERVIZI BIBLIOTECARI LUGLIO-NOVEMBRE 2020 E INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA 1353/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO COMUNALE. APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ( GRADUATORIA A E GRADUATORIA B) A.E. 2020-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2020 ALLE SCUOLE COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO SPESA. CUP N. B69E20001010004 - CIG N. Z062D54EDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE PARTE STABILE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGATIVO ALLA PRIMA INFANZIA CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE " PIMPIRULINO".  RIMBORSO RETTE DI FREQUENZA PER € 410,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRIZIONE 0-6 ANNI DI CUI ALLA DGR N. 88/2020. RIDUZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE DEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA RELATIVA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVE TENDE PRESSO ALCUNI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI, CON SEDE LEGALE A FIRENZE, IN VIA MAGGIO N. 34-56R – (P.IVA 048213004882 E C.F. BRSLCU69R04D612A) PER L'IMPORTO DI € 2.396,08 IVA INCLUSA.  CIG ZC62D519B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PERSONALE. RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI ARREDI PER EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE DALLA DITTA PACI SRL – P.IVA 05012160486 - IMPORTO € 7.479,76 IVA INCLUSA - CIG ZEC2D4A673.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E IMPEGNO SPESA  PER "PREMIO LETTERARIO CHIANTI - XXXIII EDIZIONE 2019-2020" DA REALIZZARSI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "STAZIONE DI POSTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE  "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL PERIODO MAR. 2020/FEB. 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER IL MESE DI GIUGNO 2020 PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI OGGETTO DELLA CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. DERIVATO 8210981BDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4535 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA PER ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1 CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE FRA MORESI RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. DI FIRENZE E TECNO TRADE INTERNATIONAL S.R.L. DI SIGNA (FI) RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAIZONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO IN PIAZZA BUONDELMONTI AD IMPRUNETA - CIG. DERIVATO 7699889569 - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4534 IN MODALITA' ELETTRONICA CON IL RAGG.TO TEMPORANEO DI SOC.TA'  E PROFESSIONISTI FRA: ARCH. SILVIA VIVIANI, ASS.NE PROF.LE "GEO ECO PROGETTI", ING. DAVIDE SETTESOLDI, ARCH. ANNALISA PIRRELLO, DOTT. AGRONOMO ELENA LANZI, ARCH. TERESA ARRIGHETTI, DOTT. ARCHEOLOGO ROSSELLA COLOMBI, ASS.NE PROF.LE "STUDIO GRACILI ASSOCIATO" E PIANIFICATORE TERRITORIALE DEVID ORLOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROG.ZIONE URBANISTICA - CIG. 802173839C - SPESE CONTRAT.LI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI DI CUI ALLA DGR N. 88/2020. ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA PUBBLICA DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA.  REVOCA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 3.800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE MATRICI STRADALI PER LA RETE DEL COMUNE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNESSI AGRICOLI. APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO ATTO D’OBBLIGO PER L’INSTALLAZIONE DI MANUFATTI AD USO AGRICOLO IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE,  AI SENSI DELL’ ART.  70 COMMA 3  DELLA L.R. 65/2014 E  DEGLI ARTT. 2 E  3  DPGRT 25/08/2016 N. 63/R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA – ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00 QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO  COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID- 19. ADOZIONE PROTOCOLLO SPECIFICO UFFICI COMUNALI /ACCESSO AGLI UTENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Organizzazione e Controllo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE -  ASSUNZIONE ESPERTO IN ATTIVITÀ TECNICHE E PROGETTUALI  CAT. C -SIG.RA VETERE ROSSELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE -  ASSUNZIONE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT C - SIG.RA MICHELI CHIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO RESIDUO PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL TRIENNIO 2020 – 2022 (ESERCIZI FINANZIARI 2019 – 2021) ALLA SOCIETÀ TRAINING COMPANY SRL . IMPEGNO DI SPESA 7.200,00. CIGZ5D2CFED3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEI SERVIZI FISCALI PER UN PERIODO DI DUE  ANNI  DAL 01.07.2020 AL 30.06.2022  AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA DI SAN MINIATO (PI) – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.978,00  (CIG - ZE12D3F205)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO PACCHI FILTRANTI E E SANIFICAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI PER COVID 19: AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS SOC. COOP. E IMPEGNO SPESA.                                                                                                                     CIG ZB12D4318F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE AKROPOLIS PER L'ANNO 2020. INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 284/2020.   – CIG ZDE2CC1936</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI DI CUI ALLA DGR N. 88/2020. ACCERTAMENTO RISORSE PER ABBATTIMENTO RETTE DI FREQUENZA SERVIZIO DI NIDO COMUNALE  (PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 40 COMMA 1-TER  DEL D.L. N. 34/2020 -  EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONI ASSISTENZA PER SITUAZIONI DETERMINATE DA EMERGENZA COVID 19 AD INSISTERE SU FONDO POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE  DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE O-6 ANNI DI CUI ALLA DGR N. 88/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RISORSE PER ABBATTIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARITARIA SAN GIUSEPPE DI POZZOLATICO A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO  DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6  DI CUI ALLA DGR N. 88/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  RISORSE PER ATTIVITÀ EDUCATIVE A DISTANZA SERVIZIO DI NIDO COMUNALE A.E. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE AKROPOLIS PER L'ANNO 2021    – CIG  ZE92D2FA28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2020 ALLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE (FIAA824027). APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO SPESA. CUP N. B69E20000960004. CIG N. ZF12D3D5FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL'UTENZA ELETTRICA PER L’ANNO 2020 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG Z0D2D37A21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 700,00 IVA INCLUSA.  CIG Z1E2D379CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSEGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA SU DETERMINAZIONI N. 220 - 249 E 268 DEL 2020 A SEGUITO VARIAZIONI DI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSEGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA SU DETERMINAZIONI N. 178 - 179 E 180 DEL 2020 A SEGUITO VARIAZIONI DI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE HARDWARE PER I SERVIZI DELL’ENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €    – CIG  Z9B2D3414C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTI ANNO 2020 - REIMPUTAZIONE SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE AKROPOLIS PER L'ANNO 2021    – CIG  ZE92D2FA28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA. INDENNITÀ PER SPOSTAMENTO CANTIERE. IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B64E13001270002 - CIG Z542D2EF69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE PER MATRIMONI DISDETTI A CAUSA DEL COVID- 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONE DAL SERVIZIO  AI SENSI DELL’ART. 87 C.3 DEL D.L. 18 DEL 17.03.2020 - MATRICOLA N.64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI  E DEI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA, AFFIDAMENTO A TECNOINDAGINI S.R.L., IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE: APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE (GRADUATORIA A E GRADUATORIA B) A.E. 2020-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. RIMBORSO SPESE  DA PARTE DELLA SOCIETÀ RE MANFREDI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ARL   DELLE SPESE DI  ASSICURAZIONE RCA SCUOLABUS COMUNALI PER € 827,05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2020 CDP SPA N. 57 POSIZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020 RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 4527/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE A SDIAF DELL’ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020OGGETTO: QUOTA DI ADESIONE A SDIAF DELL’ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSI E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI ALL'ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI ( 3-17 ANNI). APPROVAZIONE MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DI GRADUTORIA DELL'UNIONE DEL CHIANTI FIORENTINO APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 340/2018 PER PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" AL FINE DI ASSUMERE N. 1 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" CAT. C, A SEGUITO DI DETERMINAZIONE DI UTILIZZO DELL'UNIONE N. 489/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU CONIUGI NELL'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE S.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE P.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE B.S..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (P.I. 06797000483)  DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI €. 700,00 IVA INCLUSA. CIG ZC22D186D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE DI PONTASSIEVE. IMPEGNO SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILANZA ZOOIATRICA AFFIDAMENTO CANI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI GEOBOX 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI L.104/92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. PRESA D’ATTO DELLE SCHEDE DI VERIFICA PER IL RIENTRO IN SEDE DEL PERSONALE DIPENDENTE NELLA FASE 2, PREDISPOSTE DAI RESPONSABILI DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E LA  SICUREZZA  DEI DIPENDENTI DEL  COMUNE DI IMPRUNETA  IN ORDINE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. FASE 2. APPROVAZIONE SCHEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI IMPRUNETA PER LO SVOLGIMENTO DI VARIE ATTIVITA' - ANNO 2020 - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E TESORERIA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATO TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2020 PER € 40.578,84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE, L'ISTRUZIONE , L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST.  PROROGA AL 31/12/2020 DELL'ELENCO ZONALE DELLE/DEI BABY SITTER ( 2017/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO  RIAPERTURA BIBLIOTECA COMUNALE DI IMPRUNETA - APPROVAZIONE SCHEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E VERIFICA DI FUNZIONALITA’ PERIODICA ETILOMETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO PRIMO TRIMESTRE 2020 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E A VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DELLA SPESA. CUP N.B67H20000490004 - CIG Z492D048E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “VIENITELORACCONTO” PER LA REALIZZAZIONE DEL VIDEO “LE 2-C COTTO E CUPOLA” IN OCCASIONE DELL’EDIZIONE ON-LINE 2020 DELLA MANIFESTAZIONE “BUONGIORNO CERAMICA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETE READY - ACCERTAMENTO DI  ENTRATA CONTRIBUTO  REGIONE TOSCANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO GRU PM16524 INSTALLATO SU IVECO 150E18 TARGATO CK802CZ DESTINATO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DALLE SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. IMPORTO €  359,90 IVA INCLUSA.  CIG Z892CF9EE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP SRL DI FIRENZE (C.F. E P.IVA 02267700488) DEL SERVIZIO REVISIONE  AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2020 PER L'IMPORTO DI  € 536,00 IVA INCLUSA.  CIG Z572CF9F22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO - C.F. SNFRCR74E27D612U DELLA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPORTO DI E 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG Z022CF9EC6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO WEBCAM PER PC DEI RESPONSABILI E DEL SINDACO – ULTERIORE IMPEGNO SPESA. CIG ZF52C76E56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE J-IRIDE E DELLA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI PER IL TRIENNIO 2020-2022 CIG  ZDF2CF3A86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI TRASPORTO SOCIALE VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI DI SOSTEGNO ED ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA   ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 LOTTI 2-3-4 CON AFFIDAMENTO ALLE DITTE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DI MILANO E OLIVETTI S.P.A. DI IVREA (TO) - ULTERIORE IMEPGNO SPESA DI EURO 115,00 PER LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.PA. - CIG. N. 65800458E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2020 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DI CUI ALLA DGR N. 495/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  RISORSE  REGIONALI IN ACCONTO  PER L'ANNO SCOLASTICO 2020-2021 DI € 3.280,30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE DI CUI AL D.D. N. 5608 DEL 14/04/2020, A.S. 2019/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 8.784,71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE B.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 16/02/2020 AL 30/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI DIPENDENTE BURGASSI NICOLÒ - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA URGENTE DELLE BANCHINE STRADALI COMUNALI E NON COMUNALI E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE COMUNALI. ANNO 2020. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA E IMPEGNO DI SPESA. CUP B67H20000380004. CIG ZE12CDCE54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI PER L'AFFIDAMENTO, ALLA DITTA WEBKORNER, DELLA MANUTENZIONE DEI SERVER IN DOTAZIONE ALL'ENTE PER IL TRIENNIO 2020-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE N.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIA DELL’UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO  APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 340 DEL 5/10/2018 PER PROFILO DI “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” AL FINE DI ASSUMERE N.1 UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DI CUI ALLA DGR N. 533 DEL 14/04/2020. APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO CON HERA COMM S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 267/2000. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI TRANSAZIONE E RELATIVO PIANO RATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ACCOUNT E-BAY N. E144337219800-7EUR INTESTATO A COMUNE.IMPRUNETA, CHIUSURA CONTO PAYPAL ID LBA2Y69GEAC74. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA FINALE RESIDUA PARI A € 311,65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIA DEL COMUNE DI FUCECCHIO APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 585 DEL 7/11/2019 PER PROFILO DI “ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA” AL FINE DI ASSUMERE N.1 UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI “ESPERTO IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI” CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA  EMERGENZA COVID-19  -  FINANZIATO DA C/C DEDICATO ALLA SOLIDARIETA' ALIMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE TRATTI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI COMUNALI ANNO 2020. APPROVAZIONE I E ULTIMO S.A.L., CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, TABELLA PER LA RIPARTIZIONE INCENTIVI. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO INTERVENTO. CUP N. B69J20000020004 -  CIG N.Z972C0FE53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE DI PIAZZA BUONDELMONTI 37 IMPRUNETA - RIDUZIONE CANONE A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE, SORVEGLIANZA, AVVISTAMENTO E REPRESSIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022 ALL’ASSOCIAZIONE “LA RACCHETTA” DI SCANDICCI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PER RIPRISTINI STRADE BIANCHE ANNO 2020. APPROVAZIONE I SAL, REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CIG ZF12C0FE12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2020. APPROVAZIONE I SAL, REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CUP B67H20000130004 - CIG ZF92BF22BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE, PRONTO INTERVENTO E ALTRI SERVIZI AMBIENTALI PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI A.E. 2020-2021. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50&amp;2016. CIG. Z342CC64F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA PROGETTUALE PER CONTINUTÀ EDUCATIVA A DISTANZA NEL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE, PERIODO 27/4/2020-10/07/2020. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –  APPROVAZIONE AVVISO  E  RELATIVA MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE N.16 TABELLE PER RIPARTIZIONE INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI  ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 26 DEL 24.03.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO PER IL TRIENNIO 2020-2022 – CIG Z312CC2C46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO EX ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA 18 APRILE 2020, N. 38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE AKROPOLIS PER L'ANNO 2020    – CIG ZDE2CC1936</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZI CONNESSI AL SUPPORTO SOFTWARE PER L'ANNO 2020 – CIG Z4A2CB3FDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE TRATTI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI COMUNALI ANNO 2020. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.281 DEL 20.04.2020. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA IN CORSO D’OPERA. FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA. CUP N. B69J20000020004 -  CIG N.Z972C0FE53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMNETO A RIPOSO GEOM. MASSIMO CIANCHI DECORRENZA 01/05/2020 U.G.L. 30/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE DEI PARCOMETRI E CONTROLLO DELLE SOSTE TRAMITE PERSONALE AUSILIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRITERI PER IL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI ASSEVERATE (CILA) E COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI (CIL) DI CUI ALL'ART. 136 C. 2 DELLA L.R.T. 65/2014. DETERMINAZIONE DATA INIZIO PROCEDURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA-EDILIZIA-SUE, AMBIENTE-PATRIMONIO DI € 900,00 PER ACQUISTI DI GENERI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO DI PRESCUOLA A.S. 2017/2018. ACCERTAMENTO IN ENTRATA  PER € 146,18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER  1.916,34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 489,96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 22.398,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A.E. 2018/2019.ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 370,05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 L.R.T. N 73/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE ACQUISTO BUONI SPESA  EMERGENZA COVID -  CIG.  ZED2CAE286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DPI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI - REVOCA DETERMINA N. 267/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI L.104/92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO PER SPEDIZIONE DISTANZIATORI BIBLIOTECA COMUNALE – IMPEGNO SPESA. CIG Z142CA56A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTI-CADUTA SUGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA FAN SRL – C.F. E P.IVA 03471780795 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 610,00  IVA INCLUSA. CIG Z6F2C7EEF0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI NELL'ANNO 2019 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ART. 230 DEL D. LGS. 267/2000 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN BASE ALLA RICLASSIFICAZIONE DEI BENI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO  E LINK WIFI   – CIG Z612CA7246</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE M.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE DISTANZIATORI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z142CA56A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OSSARI NELL’ALA SINISTRA DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL’ING. LAURA NEGRI. IMPEGNO SPESA. CUP N. B62I19000380004 -  CIG Z182CA5F94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE B.B.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - II° TRIMESTRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, PER IL TRIENNIO 2020-2022, ALLA DITTA WEBKORNER S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERVER DISLOCATI PRESSO LA SEDE DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA DI € 14.400,00 IVA INCLUSA CIG Z5F2C9D0F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE  PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00. RIDUZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19 VOLTE A GARANTIRE IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI PRIMARI DEI CITTADINI. AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - APPROVAZIONE ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI DEGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ROLLPROGRES S.R.L.DI PRATO (PO) ED IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z122C79EF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GESTIONE SERVIZIO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE ANZIANE FRAGILI E CON DISABILITÀ RESIDENTI SUL TERRITORIO ZONA FIORENTINA SUDEST – APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SPESA , FARMACI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ A DOMICILIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA COOP  EMERGENZA COVID -  CIG.  Z472C97721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SWITCH PER CONNESSIONE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PRESSO GLI UFFICI DI TAVARNUZZE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG  Z372C9837C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO CON HERA COMM S.P.A. AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/2000. IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA ( ANNO 2020 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 221/2020. REVOCA PER MANCATA CONSEGNA MASCHERINE CHIRURGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA  CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE " IL CHICCOLINO"( FASCIA DI ETÀ 0-12 MESI.  NON ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCORDO CONCILIATIVO TRA IL CONTRIBUENTE DITTA O. SRL E IL COMUNE DI IMPRUNETA  - DETERMINA DI PRESA D’ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OSSARI NELL’ALA SINISTRA DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO – NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI – AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER LA DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI STRUTTURALI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. CUP N. B62I19000380004 -  CIG N.Z052C854C5-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO EDUCATIVO ZONALE  2015-2016 DI CUI ALLA DGRT N. 1019 DEL 26/10/2015. LIQUIDAZIONE REISORSE NON UTILIZZATE. PER  € 240,89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 182/2020 - ASSEGNAZIONE DI PERSONALE. PRECISAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI PNEUMATICI E DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI SAS DI IMPRUNETA  (FI) – P.IVA 05240320480 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.000,00  IVA INCLUSA. CIG Z392C7EB2B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2017 - CONTRIBUENTE F.M.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO WEBCAM PER PC DEI RESPONSABILI E DEL SINDACO – IMPEGNO SPESA. CIG ZF52C76E56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI STRADALI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE/VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E I SAL.CUP N. B65C19000300001- CIG N.81137248DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2017 - CONTRIBUENTE P.R.P.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2017 - CONTRIBUENTE G.F..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2017 - CONTRIBUENTE C.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE IMPRUNETINE- ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 2.440,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2017 - CONTRIBUENTE M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRITERI PER IL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI ASSEVERATE (CILA) E COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI (CIL) DI CUI ALL'ART. 136 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONE TOSCANA 65/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA MISURATORE DI VELOCITA’ AUTOVELOX 106 ANNI 2020 E 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA: APPROVAZIONE IV SAL. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO GESTIONE ANNO 2019. ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID - 19. ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE CIG Z2E2C67982</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA)- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.C.C.P. S.RL. DI MONTEPRANDONE (AP)  ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z102C1F15F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO E UFFICIO AFFARI LEGALI - RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA, AL 10/04/2020, DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONEAL BANDO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITÀ FISICO-MOTORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019 SU CAPITOLI DI SPESA DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGTRATO DI EDUCAZIONE  E DI ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGRT N. 88 DEL 03/02/2020. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E EDUCERE SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE PER ABBATTIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARITARIA "SAN GIIUSEPPE DI POZZOLATICO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31/12/2019 POLIZIA MUINICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI. RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA IN VIA DEGLI SCOPETI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI INSERITI NEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO EDILE IN VIA XX SETTEMBRE PRESSO IL CIVICO N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AFFARI GENERALI. RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEI LAVORI PER DIMISSIONI DEL DIRETTORE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2019/2020. RIDUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE REGIONALI SERVIZI PRIVATI-ACCREDITATI E INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE REGIONALI SERVIZIO NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO ANTICIPATO A IMPRUNETA  PER IL GIORNO 24 DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI ASFALTATURA DA PARTE DI PUBLIACQUA IN VIA DI VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA NEL TRATTO DI VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA MORANDI E IL NUMERO CIVICO 124</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2019 PER IL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER POTATURA ALBERI IN VIA DI SAN LORENZO A COLLINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 15 LEGGE 241/1990 TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA - DIDA - DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER CONTRIBUTO ALLA RICERCA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL P.S. E DEL NUOVO P.O. IMPEGNO DI SPESA DI € 16.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER POTATURA ALBERI IN VIA A. BARDUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 202 DEL 09/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DI MONTEBUONI PRESSO PARCHEGGIO PER LAVORI TOSCANA ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA APPARECCHIO MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'INAGIBILITA' DI CUI ALLA PRECEDENTE ORDINANZA NR. 152/2020 DEL 22/09/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE PER MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO IN PIETRA IN VIA DI CAMPIANO ALTEZZA CIVICO 38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (0-6 ANNI) DI CUI ALLA DGR N. 88/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AMPLIAMENTO OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VICOLO DELLA CROCE  PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI ASFALTATURA DA PARTE DI PUBLIACQUA IN VIA DI VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 267/2000-APPROVAZIONE DEL RENDICONTO AUTOMEZZI INTESTATI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E UTILIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE AUSER- ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA CASTELLETTO SISTER PER AGGIORNAMENTI CATASTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI IMPRUNETA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO E D.P.I. PER AUTISTA, MESSO, MAGAZZINIERE E OPERAI TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TUTTOCARTA FIRENZE SRL DI FIRENZE (FI) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z3F2BEBCA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER INTERVENTO EDILE IN VIA DI FABBIOLLE PRESSO PARCHEGGIO BANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE PER INTERVENTO EDILE IN VIA DI COLLINE ALTEZZA CIVICO 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA NOTIFICA E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI ACCERTATE A CARICO DI CONTRAVVENTORI RESIDENTI ALL’ESTERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO TELECOM  IN VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE POSTO TRA IL KM 5+300 ED IL KM 5+350</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N° 193 DEL 02/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -    CUP B62H18000550004 – CIG 78819230A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA LESCHIUTTA. AUTORIZZAZIONE CHIUSURA DAL 31/12/2020 AL 03/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO IN VIA MONTE SANT’ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CON ADESIONE – ACCORDO CONCILIATIVO TRA I CONTRIBUENTI MODERN 2009 DI MARCO BARONI &amp; C. SAS ED IL COMUNE DI IMPRUNETA  - SOTTOSCRIZIONE  ATTO DI ADESIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO EDILE IN VIA VANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO NEL TRATTO DI VIA DELLE FORNACI ALTEZZA NUMERO CIVICO 63 PER POTATURA ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID - 2019. ACQUISTO GEL MAN. IMPEGNO SPESA DI € 192,15 .CIG Z1A2C3FBB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. IMPEGNO SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE PER INTERVENTO EDILE IN VIA DEL DESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER POTATURA ALBERI IN VIA CASSIA E VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON-LINE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. (ASS.NE NAZ.LE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE) DI CASTEL SAN PIETRO (BO) ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2020 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE  ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - REVOCA DETERMINA N. 666 DEL 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI DELL'ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L. (ASS.NE NAZ.LE TRIB. LOC.) ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2020 TRAMITE AFFIDAMRENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - REVOCA DETERMINA N. 668 DEL 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA 183 DEL 17/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA CAVALLEGGERI, PRESSO IL NUMERO CIVICO 22 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE" PER L'ANNO 2020 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 45O DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP.VA DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZB22A7E4BF - REVOCA DETERMINA N. 663 DEL 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI FABBIOLLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EDILIZIA SU VARI EDIFICI SCOLASTICI DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA IRES SPA. IMPEGNO DI SPESA. CUP B62HG20000010004 - CIG ZF12C3466E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS PACCHETTO COMPLETO" PER L'ANNO 2020 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA DI VOLTA MANTOVANA (MN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z882A60C9B - REVOCA DETERMINA N. 652 DEL 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TIM IN VIA G. ROSSA DAL CIVICO 2 AL CIVICO 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO IN VIA MONTE SANT’ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO. PRESA D'ATTO DIMISSIONI SIG.RA LECCI GIULIA CON RINUNCIA PARZIALE AL PREAVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA STRUTTURA COMUNALE. ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE DEL 1/3/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI MONTAUTO 64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI FABBIOLLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "AMBIENTE E SICUREZZA" PER IL PERIODO 01.07.2020/30.06.2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCLIP SRL DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z632A7E310</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER IL RIPRISTINO DELLE GRIGLIE DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE NEL PARCHEGGIO DI PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ENTIONLINE" PER IL PERIODO 08.02.2020/07.02.2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z212A6A831</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" PER IL PERIODO 01.03.2020/28.02.2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE  ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.F.I.C. SRL DI ANCONA (AN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZC62A7E150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER MONITORAGGIO QUALITÀ ARIA IN VIA G. ROSSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA NEL TRATTO DI VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA MORANDI E IL NUMERO CIVICO 124</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PAWEB" PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEL NETWORK SRL DI BERGAMO - IMPEGNO DI PSESA - CIG. N. ZF42A74AF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI E DI ALCUNE PERTINENZE COMUNALI ANNO 2020. APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DELLA SPESA. CUP N. B62I20000020004 CIG N.ZD62C1A93D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI DISERBO STRADALE  NEL TRATTO DI VIA CASSIA COMPRESO TRA IL KM 288+900 ED IL KM 290+900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO TOSCANO STIPULATA TRA REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE E NAMIRIAL S.P.A. - CIG DERIVATO Z642C36123</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI VIA PAOLIERI COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 18 ED IL NUMERO CIVICO 22 PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS ONLUS PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA VILLA MONTICINI IN LOC. TAVARNUZZE - ANNO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA DELLA LIBERTA’ ALTEZZA CIVICO 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER RIFACIMENTO MANTO STRADALE DA PARTE DI PUBLIACQUA IN VARIE VIE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGRT N. 1223/2018. APPROVAZIONE PROSPETTO ABBATTIMENTO TARIFFE NIDO MESE DI DICEMBRE 2019 PER € 2.592,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA NECESSARIA, DEL COLLAUDO E DELLA VERIFICA PERIODICA ANNUALE E VENTENNALE DELL'APPARECCHIO PIATTAFORMA COMET EUROSFILO COMPAT 16 MATRICOLA 9379 MONTATA SU AUTOCARRO DAILY 35 TARGATO BG157HL E DELL'APPARECCHIO GRU PM16524 INSTALLATO SU IVECO 150E18 TARGATO CK802CZ DESTINATI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DALLE SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. IMPORTO €  4.321,85 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO IN VIA MONTE SANT’ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE DELLA VIABILITA’ DI VIA ROMA, VIA DI FABBIOLLE, VIA VITTORIO VENETO CONSEGUENTI ALL'APERTURA DELLA CIRCONVALLAZIONE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE B.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 157/161 PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE F.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO STRAORDINARIO IN PIAZZA BUONDELMONTI E VIE LIMITROFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE R.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO IN VIA MONTE SANT’ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE P.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DA MARTEDÌ 13/10/2020 FINO A MERCOLEDÌ 14/10/2020 COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE G.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TIM IN VIA ROMA ALTEZZA CIVICO 57 E 69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE F.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI IN VIA F.LLI ROSSELLI (PIAZZETTA INTERNA) PER POTATURA ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA DEL FERRONE ALTEZZA CIVICO 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE R.G.P..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE O.F.M.C..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA NEL TRATTO DI VIA DELLA LIBERTA’ POSTO ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO TRA IL KM 6+380 ED IL KM 6+500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015 - CONTRIBUENTE B.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO STRADALE IN PIAZZA MONSIGNOR BINAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO EDILE IN VIA A. BARDUCCI ALTEZZA CIVICO 29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE P.T.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER MODIFICHE IN ALCUNE STRADE COMUNALI DEL  SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170CIG. DERIVATO 66368272E6. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE PER L’ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO EDILE IN VIA VANNI ALTEZZA CIVICO 54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER DEFIBRILLATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO EDIZIONE 2020 FIERA DI SAN LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DI VARIE RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.170,57 IVA INCLUSA. CIG Z872C25905.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER TRASLOCO IN VIA VITTORIO VENETO ALTEZZA CIVICO 28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO: IMU 2014 (PROT. N. RO 2988), IMU 2015 (PROT. N. RO 2989), IMU 2016          (PROT. N. RO 2990), IMU 2017 (PROT. N. RO 2991), TUTTI DEL 16/12/2019 - CONTRIBUENTE C.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA E SUCCESSIVO RIPRISTINO DI MURO A RETTA IN VIA DI COLLINE CIVICI 9-11 -13-15 A IMPRUNETA. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI ART. 54 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A VALERE SU QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE CADITOIE NEL TRATTO DI VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE (SP 3) COMPRESO TRA IL KM 0+000 AL KM 0+500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4533 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON RTI FRA ARCA (MANDATARIA) E G. DI VITTORIO, L'INCHIOSTRO, GIOVANI VALDARNO E GIOCOLARE (MANDANTI) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE,  ASSISTENZA DOMICILAIRE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, EDUCATIVA, SCOLASTICA D EXTRA SCOLASTICA, COORDINAMENTO E SOSTEGNO IN AMBITO LAVORATIVO E PULIZIA STRAORDINARIA  (CIG. DERIVATO 7751335BFC) - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA AGRONOMICA E FORESTALE AL DR. AGR. SIMONE PINZAUTI. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.000,00. CIG Z502B86D7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALL’ENTE FESTA DELL’UVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL COMITATO DI GEMELLAGGIO DI IMPRUNETA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2020 DELLA MANIFESTAZIONE EUROPEAN WIND ORCHESTRA - ASSUBZUIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI € 7500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI STRADALI IN VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE LOC. CANTAGALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITA' ED INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. DEFINIZIONE PER L'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAGIBILITA' DI DUE VANI ADIBITI A CAMERA DA LETTO IN VIA PIAN DI PANCOLE 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA IN VIA PAOLIERI ALTEZZA CIVICO 39 PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI ( 3-6 ANNI).BUONI SCUOLA A.S. 2019-2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DI MASSOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO CONGUAGLIO PROROGA TECNICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019.CIG.5528994E2C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 01/01/2020 AL 15/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA II GIUGNO ALTEZZA CIVICO 29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE E ABBONAMENTO PER ACCESSO ARCHIVI PRA 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA CASSIA FRONTE CIVICO 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE SEGNALETICA PROVVISORIA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO EDILE IN VIA VANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC (P.I.02331340485) DI VARIE OPERE DI FABBRO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'IMPORTO DI € 4.623,80 IVA INCLUSA. CIG Z5D2C087BE. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 141 DEL 14/02/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN VIA PAOLIERI PER IL GIORNO 20 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE TRATTI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI COMUNALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B69J20000020004 CIG N.Z972C0FE53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DI SAN CRISTOFANO PER LAVORI DI ASFALTATURA DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE: RIPRISTINI STRADE BIANCHE ANNO 2020. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF12C0FE12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA PAOLIERI PER INTERVENTO CON CARROGRU PRESSO IL CIVICO 2/4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA ANNO 2020   – CIG Z142BF7525</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELL’ORDINANAZA NUMERO 141 DEL 04/09/2020 PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DEL DESCO ALTEZZA CIVICO 45 E IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO (NUOVA CIRCONVALLAZIONE) PER LAVORI PUBLIACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA MICHELI CHIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI € 1.345,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DEL DESCO ALTEZZA CIVICO 45 E IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO (NUOVA CIRCONVALLAZIONE) PER LAVORI PUBLIACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA DEL DESCO CIVICO 47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE PER L'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE, SOGGETTO AGGREGATORE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRIOTORIO DELLA REGIONE TOSCANA" LOTTO 2 FIRENZE" PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. DERIVATO N. 8210981BDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA DEL FERRONE ALTEZZA CIVICO 36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PESATURA POSIZIONI ORGANIZZATIVE DA GENNAIO  2020 E SISTEMA DI SOSTITUZIONE FRA I RESPONSABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DEL DESCO ALTEZZA CIVICO 45 E IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO (NUOVA CIRCONVALLAZIONE) PER LAVORI PUBLIACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA CAVALLEGGERI, PRESSO IL NUMERO CIVICO 15 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.15 COLLARI PER PROCESSIONARIA DEL PINO AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG Z372C02D1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N° 199 DEL 21/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO CESSAZIONE STUDIO TECNICO INTEGRATO DI SESTO FIORENTINO (FI) – REVOCA TITOLARITÀ INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.737/2020 E SUO AFFIDAMENTO AL GEOM. SERGIO COZZOLINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI ENEL DISTRIBUZIONE IN VIA ROMA ALTEZZA CIVICO 71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 29/3/2020. AFFIDAMENTO STAMPATI. IMPEGNO € 496,54 CIG Z872C04F69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA NEL TRATTO DI VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA DELLA RESISTENZA ED IL KM 0+410</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL - CIG 78819230A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA NEL TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO POSTO ALL’ALTEZZA DEL KM 6+900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO IN VIA SAN CRISTOFANO PRESSO IL CIVICO N. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2020. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.128 DEL 7.02.2020. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. CUP B67H20000130004 - CIG ZF92BF22BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA ROMA ALTEZZA CIVICO 71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER POTATURA IN VIA DELLA LIBERTA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI ASFALTATURA NEL TRATTO DI VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE (SP 3) COMPRESO TRA IL KM 0+000 AL KM 0+500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI REFERENDARIE ED ELEZIONI REGIONALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E SEGNATURA DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.416,80 IVA INCLUSA. ACCERTAMENTO € 5.172,80 IVA INCLUSA. CIG ZCF2BF35D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA PAOLIERI PER INTERVENTO EDILE PRESSO IL CIVICO 39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE " PIMPIRULINO" A.E. 2019-2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA ISCRITTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VARIE VIE PER LAVORI DI SAGGI AMBIENTALI GEOTECNICI PER PROGETTO RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO IMPRUNETA LOTTO 2 COLLETTORE FOGNARIO IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITÀ FISICO – MOTORIA, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E  SCHEMA CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VARIE VIE PER LAVORI DI SAGGI AMBIENTALI GEOTECNICI PER PROGETTO RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO IMPRUNETA LOTTO 4 COLLETTORE FOGNARIO IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VARIE VIE PER LAVORI DI SAGGI AMBIENTALI GEOTECNICI PER PROGETTO RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO IMPRUNETA LOTTO 4 COLLETTORE FOGNARIO IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP B69G19000260001 - CIG 8023065AAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE: RIPRISTINI DI ASFALTO A CALDO ANNO 2020. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA EDIL 80 SAS DI LA O' ANTONINO E C. (P.IVA E C.F. 01609300486) E IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z172BE5E85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI ASFALTATURA NEL TRATTO DI VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE (SP 3) COMPRESO TRA IL KM 0+000 AL KM 0+500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 - LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2020.  CIG 7563250F54 – CIG DERIVATO ZDE2BE6AFA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA ROMA C/O RAMPA PARCHEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA MONTEBUONI 189 PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANAENERGIA NEL TRATTO DI VIA DELLA TORRICELLA COMPRESO TRA IL N. CIVICO 23 ED IL N. CIVICO 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANAENERGIA IN PIAZZETTA CANTAGALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMAFORO PROVVISORIO SULLA SP N.69 VIA DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA: RINNOVO PER UN ANNO DEL  NOLEGGIO. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z612BE6B9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA DELLA SODERA ALTEZZA CIVICO 29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (P.I. 06797000483)  DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI €. 1.000,00 IVA INCLUSA. CIG ZA62BE4555</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 206 BIS DELLA LRT 65/2014 IN LUOGO DELLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' DALLA LICENZA EDILIZIA N. 1046/68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONEALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL - P.I. 03562980486. IMPORTO €.2000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA NEL TRATTO DI VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA DELLA RESISTENZA ED IL KM 0+410.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA TARGA SYSTEM 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI STRADALI IN VIA DELLA LIBERTA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GIARDINO PRESSO LA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA E DI ALTRE AREE A VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG ZB32B636FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI NEL TRATTO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 4 ED IL NUMERO CIVICO 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONFERMATIVO 29.03.2020 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI DISERBO STRADALE  NEL TRATTO DI VIA CASSIA COMPRESO TRA IL KM 288+900 ED IL KM 290+900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONFERMATIVO 29.03.2020 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA I MAGGIO 4/6 PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINANTE PER L’ANNO 2020 LA CHIUSURA PER FERIE DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTI DI GESTIONE ANNO 2019 - AGENTE CONTABILE STEFANIA CIAPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER LAVORI STRADALI IN VIA TORRICELLA, TRATTO COMPRESO TRA VIA COLERAMOLE E VIA BRUNO BUOZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE BUONI PASTO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DELLA CROCE,  PRESSO IL NUMERO CIVICO 66 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLA SICUREZZA STATICA ED ANALISI DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA E DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA F.LLI ROSSELLI N.6 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO A TECNOINDAGINI S.R.L. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA € 30,00 PER RICHIESTA CERTIFICATO DI PROPRIETA SCUOLABUS TARGATO CW242PX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VARIE VIE PER LAVORI DI SAGGI AMBIENTALI GEOTECNICI PER PROGETTO RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO IMPRUNETA LOTTO 4 COLLETTORE FOGNARIO IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VARIE VIE PER LAVORI DI SAGGI AMBIENTALI GEOTECNICI PER PROGETTO RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO IMPRUNETA LOTTO 2 COLLETTORE FOGNARIO IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU AREE VERDI DEI RESEDE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FEDERICO FORNI (P.IVA 05376000484 E C.F. FRNFRC78P04D612W) PER L'IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG ZA22BD3C82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE ED I COMUNI DELLA ZONA SOCIO-SANITARIA SUD-EST PER LA GESTIONE DELLE RISORSE EROGATE DALLA REGIONE TOSCANA DERIVANTI DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA  - ACCERTAMENTO ENTRATE PER SERVIZI DOMICILIARI E IMPEGNO DI SPESA  PER COSTO SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA ASL -  ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA G. AMENDOLA8 PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DEL DESCO ALTEZZA CIVICO 78 E IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO (NUOVA CIRCONVALLAZIONE) PER LAVORI TOSCANA ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALLE UTENZE ELETTRICA, IDRICA  E GAS PER L’ANNO 2020 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO. NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI  DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE “NOTTI BIANCHE” A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA PER LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CASSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI IMPRUNETA NEL CONDOMINIO "ZODIAC". IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ORDINARIA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 31.12.2019 DELL’AGENTE CONTABILE DEI  SERVIZI LAVORI PUBBLICI- URBANISTICA ED EDILIZIA-SUE, AMBIENTE E PATRIMONIO CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI N.56, 345, 620 E 784 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA PIAZZA A. DA BAGNOLO 23 PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE ECONOMO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA I MAGGIO 4/6 PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VARIE VIE PER LAVORI DI SAGGI AMBIENTALI GEOTECNICI PER PROGETTO RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO IMPRUNETA LOTTO 4 COLLETTORE FOGNARIO IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE CON RIPRISTINI D'ASFALTO A CALDO – ANNO 2019.  APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL.  CIG Z7C26F8175</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SMARTNET PER UTILIZZO STRUMENTAZIONE GPS LEICA GEOSYSTEMS. ANN0 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VARIE VIE PER LAVORI DI SAGGI AMBIENTALI GEOTECNICI PER PROGETTO RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO IMPRUNETA LOTTO 2 COLLETTORE FOGNARIO IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO STRADALE IN VIA FABBIOLLE ALTEZZA NUOVO CANTIERE CIRCONVALLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI)-BUONI SCUOLA. A.S. 2019-2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 3.480,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19 . RIPRESA ATTIVITÀ ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE. ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI “SPUNTA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE –  IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA E SUCCESSIVO RIPRISTINO DI MURO A RETTA IN VIA MONTEBUONI A IMPRUNETA. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI ART. 54 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €  4.273,00 -   EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONI ASSISTENZA DEL I TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 215 DEL 8/11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 211 DEL 06/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA: APPROVAZIONE III SAL. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE E PER LA CONNETTIVITÀ PER L’ANNO 2020 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA PRESSO IL PARCHEGGIO FRONTE VILLA CARREGA PER TAGLIO ERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.O. - PECCI TIZIANO NATO IL 17/09/1956 A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.V AGRICENTRE S.R.L (P.IVA E C.F. 01302760473). IMPORTO € 2.000,00 IVA INCLUSA.  CIG Z3A2BBEAA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA PER DUE ANNI DAL 31.12.2018 AL 31.12.2020   - APPROVAZIONE RENDICONTO - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DI COLLERAMOLE 40 PER CANTIERE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA CHIUSURA DEL TRATTO DI PIAZZA BUONDELMONTI COMPRESO TRA LA S.P. 69 E VIA DELLA CROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI OPERA  PER DUE ANNI DAL 31.12.2018 AL 31.12.2020   - APPROVAZIONE RENDICONTO - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMALE ANTICIPO PER TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI STRADALI IN VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE LOC. CANTAGALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DI CAPPELLO ALTEZZA CIVICO 31 PER LAVORI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPO ECONOMALE SPESE VARIE PERSONALE AUSILIARIO SERVIZIO AFFARI GENERALI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA VITTORIO VENETO 28 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA VANNI ALTEZZA NUMERO CIVICO 60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN IMPRUNETA VIA CAVALLEGGERI 20 - INDIZIONE ASTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA DI SAN LORENZO A COLLINE ALTEZZA FATTORIA CORSINI DI MEZZOMONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG Z7B2BAFF35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19 . RIPRESA ATTIVITÀ ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI “SPUNTA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ALLA DITTA INERTI DI VITI ANDREA, CON SEDE IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 11 A IMPRUNETA (FI) (C.F. VTINDR69E27D612F). IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG Z8E2BAFD77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA CHIUSURA DEL TRATTO DI PIAZZA BUONDELMONTI COMPRESO TRA LA S.P. 69 E VIA DELLA CROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATO TRASPORTO SCOLASTICO. COSTI AGGIUNTIVI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER € 5.546,16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19 . RIPRESA ATTIVITÀ ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN PIAZZA GARIBALDI ALTEZZA CIVICO 27 PER INTERVENTO CON CAMION CON CESTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITÀ FISICO MOTORIA: PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2020 DELLA CONVENZIONE NR. 4521/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA DI CAPPELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.58 DEL 15.01.2020. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS. N.50/2016. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN PIAZZA A. DA BAGNOLO 23 PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILANZA ZOOIATRICA 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO IN VIA SAN CRISTOFANO PRESSO IL CIVICO N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI POLIZIA MUNICIPALE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DI COLLERAMOLE 40 PER CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVI E RIMBORSI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI IN VIA SAN LORENZO A COLLINE ALTEZZA CIVICO 10 PER LAVORI ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI STRADALI IN VIA DELLA LIBERTA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA DI CAPPELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE AGENTE CONTABILE POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SU TUTTO IL TERRITORIO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA FRATELLI ROSSELLI (TRATTO INTERNO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PER ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA, FINO AL 17 MAGGIO 2020, DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO NON ALIMENTARE E TEMPORANEA DISLOCAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALIMENTARE  DEI MERCATI SETTIMANALI DI MERCOLEDÌ A TAVARNUZZE E DI SABATO AD IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9F2BA7ABE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO STRADALE IN VIA FABBIOLLE COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA MAZZINI E L’INTERSEZIONE CON LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP AI SENSI ART. 38 LRT 2/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO NEL TRATTO DI VIA ALDO MORO ALTEZZA NUMERO CIVICO 17 PER POTATURA ALBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ( LOTTO 3) INTEGRATO TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020, € 60.867,71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA IN VIA DI CAPPELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE UFFICIO  SERVIZI SOCIALI –  IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOPPRESSIONE, NELLE GIORNATE DEL 25 APRILE E DEL 1 MAGGIO, DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NEI MERCATI SETTIMANALI, NEI POSTEGGI FUORI MERCATO E ITINERANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO  – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  I SEMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO  – ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER L’ESECUZIONE DI  LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA POGGIOSECCO COMUNE DI BAGNO A RIPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI STRADALI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA MONSIGNOR BINAZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI CURA VILLA LE TERME. PRESIDIO FALCIANI.- PRESCRIZIONI URGENTI IGIENICO SANITARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PASSAGGIO DI PROPRIETÀ CON VENDITA ALLA SOCIETÀ RE MANFREDI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ARL, VIA RUDOLF DIESEL SNC ( FG) DI N. 3 SCUOLABUS E RELATIVO ACCERTAMENTO IN ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SU TUTTO IL TERRITORIO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNO 2020. IMPORTO DI EURO € 2.666.825,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA, FINO AL 3 MAGGIO 2020, DELL'ORDINANZA 60 IN MATERIA DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO NON ALIMENTARE E TEMPORANEA DISLOCAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALIMENTARE  DEI MERCATI SETTIMANALI DI MERCOLEDÌ A TAVARNUZZE E DI SABATO AD IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 11.800,00 - CIG 7044019C5B - CIG DERIVATO Z412B90C34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA DELLE FORNACI POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DI COLLERAMOLE PER L’ESECUZIONE DI  LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA, FINO AL 13 APRILE 2020, DELLE ORDINANZE 52 E 54 IN MATERIA DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO NON ALIMENTARE E TEMPORANEA DISLOCAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALIMENTARE  DEI MERCATI SETTIMANALI DI MERCOLEDÌ A TAVARNUZZE E DI SABATO AD IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2020 - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA DELLA FONTE POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO ENTRO I VALORI DI ATTENZIONE DI LEGGE  DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO PRODOTTO DALL’IMPIANTO DENOMINATO “IMPRUNETA CITTA’” DELLA SOCIETÀ VODAFONE ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – NOTA PROT. COVID/001656 DEL 03/03/2020 DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE – ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONECONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABUILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA DELLA FONTE POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA FRATELLI ROSSELLI (TRATTO INTERNO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO – IMPEGNO SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSA DISLOCAZIONE, FINO AL 3 APRILE, DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALIMENTARE ALL'INTERNO  DEI MERCATI SETTIMANALI DI MERCOLEDÌ A TAVARNUZZE E DEL SABATO A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO - TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE, FINO AL 3 APRILE, DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO NON ALIMENTARE DEI MERCATI SETTIMANALI DI MERCOLEDÌ A TAVARNUZZE E DEL SABATO A IMPRUNETA NEL COMUNE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE E ANTICIPO SPESE ECONOMALI PER TRASFERTE PERSONALE- ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI DELLA SOMMA DI € 500,00 PER SPESE PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI PER L’ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI IN VIA SAN LORENZO A COLLINE ALTEZZA CIVICO 10 PER LAVORI ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEL CHIANTI  E DEL VALDARNO FIORENTINO. IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE PER L’ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA DELLA FONTE POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SITEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1223/2018. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2019 PER  € 2.597,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA A ORDINANZA INGIUNZIONE NR. 76/2019 - ORDINANZA DI INGIUNZIONE AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 31 COMMA 4 BIS DEL D.P.R. 380/2001 E CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA "CENTRO PER BAMBINI E GENITORI ", A.E. 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA € 2.198,54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA FRATELLI ROSSELLI (TRATTO INTERNO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SERVIZIO CIVILE REGIONALE CON ANCI TOSCANA –  IMPEGNO DI SPESA PROGETTO 2019-2020 - CIG N. ZD82B8C90D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA DELLE FORNACI POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA DELLA FONTE POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE UFFICIO SERVIZIO SOCIALE  – ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N° 42 DEL 05/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER AUTORITÀ DI VIGILANZA – ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN PIAZZA GARIBALDI ALTEZZA CIVICO 27 PER INTERVENTO CON CAMION CON CESTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI – IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BUONDELMONTI PER IL GIORNO 8 MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE € 500,00 ALL’AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO 2019. - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER MONITORAGGIO QUALITÀ ARIA IN VIA G. ROSSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO  – ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DI GESTIONE DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2019 - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AI SENSI ART. 182 C. 3 DELLA L.R.T. 65/2014 PER IL MANUFATTO AGRICOLO IN VIAN FONTE SECONDA SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE NEL TRATTO DI VIA DELLA TORRICELLA COMPRESO TRA IL N. CIVICO 23 ED IL N. CIVICO 25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO NUOVE AUTORIZZAZIONI PER AUTOMEZZI COMUNALI PER TRANSITO ZTL A FIRENZE PER L'ANNO 2019 - APPROVAZIONE RENDICONTO - REVOCA DETERMINAZIONE N. 755/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA DISCIPLINA ZTL DEL COMUNE DI FIRENZE - ACQUISTO NUOVA AUTORIZZAZIONE E RINNOVO PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DELLA CANNA FUMARIA DEL CAMINETTO POSTO AL PIANO TERRA DEL RISTORANTE CHICHIBIO IN LOC. BOTTAI AD IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURA PER PALESTRA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE ALLA DITTA EDILGREEN 2000 DI MORENO TOCCAFONDI E C. SAS DI FIRENZE ( P.IVA E C.F. 06041850485) PER L’IMPORTO DI € 2.281,40 IVA INCLUSA. CIG. Z91295601C. LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA EDILGREEN 2000 SAS TRAMITE INTERVENTO SOSTITUTIVO ALL'IMPRESA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE AI SENSI DELL'ART. 30,COMMA 5,DEL D.LGS. 50/16(EX ART. 5,C.5,LETT.“R” DEL D.LVO163/2006 E EX ART. 4,C.2, DEL DPR 207/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE NR. 57/2014 A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO NR. 3029/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE ANCI E A.I.C.C.R.E. ANNO 20120 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI EDILI STRADALI IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO 135.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DEL DESCO, PRESSO IL NUMERO CIVICO 2 E 42 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 SRL DI SCANDICCI ( P.I. 06468410482) PER L'IMPORTO DI € 6.000,00 IVA INCLUSA. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 21 DEL 10/1/2020. CIG Z082B7E954.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER MANUTENZIONE ALLA ZANELLA POSTA IN VIA CASSIA TRA IL KM 291+600 ED IL KM 292+000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE, POZZETTI E STASATURA DI TUBAZIONI  IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI DONATO DI CHINI CARLO, BESSI WILLIAM E C. SNC,  CON SEDE LEGALE IN  VIA DON GIOVANNI MINZONI 28 A IMPRUNETA -  P.I. 04473560482 - PER UN IMPORTO DI € 1.220,00  IVA INCLUSA. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 22 DEL 10/1/2020. CIG Z602B7E984.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RAI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI ALLA SOSTA IN VIA MONTEBUONI FRONTE NC 22/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER POTATURA ALBERI IN PIAZZA GARIBALDI FRONTE NUMERO CIVICO 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA L. LONGO ALTEZZA CIVICO 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI IMPRUNETA  CIGZ3A20D3E69 IMPEGNO DI SPESA 1 GENNAIO 2020-31 GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BP8 LOTTO 6 - AZIENDA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. PER L’ANNO 2020. CIG MASTER 73905391B8. CIG DERIVATO 8169261F6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA IN VIA DELLA LIBERTA’ 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE PRESSO IL PARCHEGGIO POSTO IN VIA CASSIA INTERNA - CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER CORRISPETTIVI DA CORRISPONDERE A CASA S.P.A., NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI IMPRUNETA. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL PERSONALE - CIG Z662B77093</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA SI SOSTA-AUSILIARI DEL TRAFFICO A FERRUCCI SIMONA NATA IL 25/03/1975 A CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA REGOLAMENTAZIONE SOSTA VIA PAOLIERI E VIA CAVALLEGGERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IL GIORNO 2 GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E CANONE CONCESSORIO DEMANIO FLUVIALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.448,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER POTATURA ALBERI IN VIA DI MASSOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE NEL TRATTO DI VIA DELLA TORRICELLA COMPRESO TRA IL N. CIVICO 23 ED IL N. CIVICO 25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO DI BONIFICA - ESERCIZIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURE AL PUBBLICO DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI, COMPRESO LA POLIZIA MUNICIPALE, NEI POMERIGGI DEL 24 E 31 DICEMBRE 2020 CON APERTURE AL PUBBLICO NEI POMERIGGI DI MARTEDI 22 E 29 DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SITRADE DELLA RIPARAZIONE DEL NUMERATORE IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI DI VIA F.LLI ROSSELLI A TAVARNUZZE. CIG  Z942B5BBEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA IN VIA DI SAN LORENZO A COLLINE  ALTEZZA CIVICO 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE  INDIVIDUALE PER L’ANNO 2019. APPROVAZIONE DELLE VALUTAZIONI DELL’ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI INDIVIDUALI AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILI DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLE LINEE VITA E ALTRI DISPOSITIVI ANTICADUTA SUGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB92B7E8FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI ALLA SOSTA IN VIA INDIPENDENZA ALTEZZA INTERSEZIONE CON VIA II GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONFERIMENTO FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA SI SOSTA-AUSILIARI DEL TRAFFICO ALLA SIG.RA CHINI VANESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE (DE.C.O.) DEL COMUNE DI IMPRUNETA. NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE AI SENSI DELL’ART 10 DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ AGRO-ALIMENTARI LOCALI, DELL’ARTIGIANO E DELLE FESTE TRADIZIONALI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 82/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI ALLA SOSTA IN VIA CASSIA ALTEZZA NUMERO CIVICO 129.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONFERIMENTO FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA SI SOSTA-AUSILIARI DEL TRAFFICO ALLA SIG.RA CHINI VANESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER POTATURA ALBERI IN VIA TOGLIATTI ALTEZZA CIVICO 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE UBICATO NEL PALAZZO COMUNALE, P.ZZA BUONDELMONTI N. 41, A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF52B7E87F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE DI ENTE, ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE PER L’ANNO 2018. APPROVAZIONE DELLE VALUTAZIONI DELL’ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LAVORI STRADALI IN VIA DELLA LIBERTA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONFERIMENTO FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA SI SOSTA-AUSILIARI DEL TRAFFICO ALLA SIG.RA CHINI VANESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER POTATURA ALBERI IN VIA DI MASSOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014 (PROT. N. RO  2680 DEL 04/12/2019) E IMU 2015 (N.RO 2182 DEL 03/09/2019), CONTRIBUENTE K.F.A. DI M.S.W. E C. SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA IN VIA DI FABBIOLLE ALTEZZA CIVICO 74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO:  IMU 2015 (PROT. N. RO 2218 DEL  03/09/2019), IMU 2016 (PROT. N. RO 2219 DEL 03/09/2019), IMU 2017 (PROT. N. RO 2681 DEL 04/12/2019), IMU 2018 (PROT. N. RO 2682 DEL 04/12/2019), IMU 2019 (PROT. 2683 DEL 04/12/2019 - CONTRIBUENTE M.S.W.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA SI SOSTA-AUSILIARI DEL TRAFFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO: IMU 2014 (PROT. N. RO 2792), IMU 2015 (PROT. N. RO 2793), IMU 2016 (PROT. N. RO 2794), IMU 2017 (PROT. N. RO 2795), TUTTI DEL 05/12/2019 - CONTRIBUENTE B.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE NEL TRATTO DI VIA DELLA TORRICELLA COMPRESO TRA IL N. CIVICO 23 ED IL N. CIVICO 25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COMMISSIONE TECNICA COMUNALE DI CUI ALL’ART.141/BIS DEL T.U.L.P.S. INCARICATA DI VALUTARE LE CONDIZIONI DI SOLIDITÀ E SICUREZZA DEI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO, AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA DI CUI ALL’ART. 68 DEL T.U.L.P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA-SUE, AMBIENTE E PATRIMONIO DI € 1.200,00 PER ACQUISTI DI GENERI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PROVVISORIA DEL MARCIAPIEDE POSTO IN VIA DELLA REPUBBLICA 110 PER LAVORI DI POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER  APERTURE UFFICI DAL MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI MURO IN PIETRA NEL TRATTO DI VIA CASSIA COMPRESO TRA IL KM 290+800 ED IL KM 290+900.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ISPETTORI AMBIENTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE, POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE DI SAN GESRSOLE'. SIGNORA CIOLFI ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Concessioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DELLA CANNA FUMARIA DEL CAMINETTO POSTO AL PIANO TERRA DELLA CIVILE ABITAZIONE POSTA IN VIA ROMA 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.270,00 PER IL CANONE ANNUO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI ATTUATIVE FASE 2.  APERTURE UFFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO CON AUTOGRU IN VIA XX SETTEMBRE PRESSO IL CIVICO N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PORTALE LAVORO PER CONTO DELL’AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R 285/90 - IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00 A FAVORE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER TRASPORTO SALME DI PERSONE DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA IN VIA DELLA CROCE ALTEZZA CIVICO 56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER POTATURA ALBERI IN VIA F. TURATI ALTEZZA CIVICO 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FASE 2 DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.DISPOSIZIONI FINALIZZATE AD INDIVIDUARE I SERVIZI COMUNALI "INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA" DEI DIPENDENTI COMUNALI E ATTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE BIBLIOTECA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURE UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER POTATURA ALBERI IN VIA DI MASSOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER NUOVO SEMAFORO TRA VIA DI FABBIOLLE E LA STRADA DI CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA52B79D02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO IN VIA SAN CRISTOFANO PRESSO IL CIVICO N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E NUOVO PIANO OPERATIVO - NOMINA GARANTE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID- 19 DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER APERTURA UFFICI COMUNALI. PROROGA TERMINI PRECEDENTI DECRETI N. 5/2020 E N. 6/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO EDILE IN VIA XX SETTEMBRE PRESSO IL CIVICO N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170CIG DERIVATO 66368272E6. IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO TERMICO STAGIONE 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID - 19. APPROVAZIONE MODALITÀ OPERATIVE PER SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO EDILE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII PRESSO IL CIVICO N. 4-6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ AL TRANSITO VEICOLARE IN VIA DI PONTE A JOZZI E VIA TRAVERSA DI POZZOLATICO PER LAVORI AL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP N. B67H19002080001 -  CIG N.8062146558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI FINALIZZATE AD INDIVIDUARE I SERVIZI COMUNALI “INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA” DEI DIPENDENTI COMUNALI ED ATTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - I° TRIMESTRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 - MISURE RIGUARDANTI L'EROGAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DELL'APPARTAMENTO POSTO IN VIA ACHILLE GRANDI 2 PER CARENZA DI CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE A SEGUITO DELL'INCENDIO OCCORSO IL 10/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA PER LA RIMESSA IN PRISTINO DELLE OPERE ABUSIVE DI CUI ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE NR.157/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N. 3/2020 REVOCA.  NUOVA NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI DALL'1/3/2020 AL 28/2/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIABILITÀ PER MANIFESTAZIONE BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 2020 NEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI DALL'1/3/2020 AL 28/2/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI MONTEBUONI A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE  VERIFICA DI CONFORMITÀ. CIG. N. ZA1294AB1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE SEGRETARIO GENERALE ANNO 2018. EROGAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE IN PIAZZETTA LOTTINI 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “LA BEFANA” IN DATA 6 GENNAIO 2020 IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 31/10/2019 AL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 1999-2019 ALLA SOC. PUBLIKA SERVIZI SRL (02476850207)  ( P.I. 06468410482). IMPORTO € 8.784.00 (IVA INCLUSA)  CIG ZD52B4C0CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GIARDINO PRESSO LA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA E DI ALTRE AREE A VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG ZB32B636FD -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEMAFORO PROVVISORIO IN VIALE DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4A2B63238</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO TRIBUTI - RIMBORSI, AGGI, TEFA - IMPEGNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ALLACCIO ELETTRICO NUOVI OSSARI DEL CIMITERO DI TAVARNUZZE E REDAZIONE DI.CO. IMPIANTO ELETTRICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z472B5F2A9. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 816 DEL 27/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PERIZIE E AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNI DI SPESA. CUP  B62I19000560004 - CIG Z0C2B6002C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO SPECIALE ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO DI TAVARNUZZE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z402B5EFCB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 123/2019. RIORGANIZZAZIONE STRUTTURA. ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO DALL'1/1/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OSSARI NELL’ALA SINISTRA DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.787 DEL 18.12.2019. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ-DEFINITIVO. AFFIDAMENTO DELLA  PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI ALL’IMPRESA COMMERCIALE GIANNETTI S.R.L..  IMPEGNO DI SPESA.  CUP N. B62I19000380004 -  CIG N.ZED2B2326C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIGILANZA NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO  ANNI 2010-2021 E IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z522B5C1A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE COMUNALE  A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LA DURATA DI CINQUE ANNI CON DECORRENZA DAL 1/01/2020. CIG. 79379614A4. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO TRASPORTO PASTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SITRADE DELLA RIPARAZIONE DEL NUMERATORE IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI DI VIA F.LLI ROSSELLI A TAVARNUZZE. CIG  Z942B5BBEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA CIG6886625EB7 IMPEGNO DI SPESA 1 GENNAIO 2020-30 GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA IRIS DI REGIONE TOSCANA PER PAGAMENTI ELETTRONICI -CIG DERIVATO  815537190B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TERMOMETRO WI-FI PER LA SALA SERVER – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG  Z772B4E72F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO SPESE POSTALI E DI TESORERIA - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DFELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI)-BUONI SCUOLA 2019/2020. D.D. R.T. 191640 DEL 21/11/2019: APPROVAZIONE AVVISO E  DOMANDA DI CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI TRASPORTO SOCIALE VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI DI SOSTEGNO ED ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N° 6 APPARATI RADIO RICETRASMITTENTE E SVOLGIMENTO PRATICHE AMMINISTRATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTÀ – QUOTA SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE E DI SOSTEGNO AL REDDITO CUP N.  B51E1900002000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 PRESA D'ATTO CDI 2019 E IMPEGNI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANTENNA CIMITERO DI MONTEBUONI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2019. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 795 DEL 19.12.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 2 CARTUCCE PER STAMPANTE EPSON LQ2090 IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO  - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FINBUC S.R.L. – CIG Z9D2B4D5F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI TEMPORANEE IN USO DI LOCULI, OSSARI E CINERAI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DERIVANTI DAI FONTANELLI DI ALTA QUALITA' SUL TERRITORIO COMUNALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE FUORI FOGNATURA E VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA SOCIO EDUCATIVO - IMPÈGNO PER RIMBORSO COMUNE DI BAGNO A RIPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA: PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2020 DELLA CONVENZIONE NR. 4479/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE ALLA DITTA REKEEP S.P.A. DI ZOLA PREDOSA (BO) PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.172,00 - CIG. N. 200764483B - REVOCA DEERMINAZIONE N. 756/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO IDRAULICO NELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA PER IL PERIODO 1.01.2020/30.06.2022: AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS ( CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI ) SOC. COOP. DI BOLOGNA E IMPEGNO SPESA PLURIENNALE.                                                                                                                     CIG ZDF2B4110A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, DEI MONTASCALE E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATE NEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2020 E 2021. APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG Z8E2B412BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VENDITA DEI MOTOCICLI VESPA PIAGGIO 50 TARGATI X398VM E X398VL E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. ROTTAMAZIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT PANDA 900 TARGATA AK289VZ. ANTICIPAZIONE DI SPESA ALL'AGENTE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX STAZIONE TAVARNUZZE PER IL BIENNIO 2020-2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D2B3B429.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIDICAZIONE ALLA DITTA REALMODA SRLS DI PISTOIA (PT) ED IMPEGNO DI SPESA (CIG. N. ZCF2A9D1E5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA DOTAZIONE TECNOLOGICA PER LA STORAGE AREA NETWORK (SAN) ED ESPANSIONE DELLA RAM A SERVIZIO DEI SERVER IN DOTAZIONE AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – CIG Z0A2B3C5FB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WEBKORNER E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 17.620,00 IVA E ARROTONDAMENTI INCLUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE E RASSEGNA STAMPA SINDACO CIG  Z7B2A9E760</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E  SCHEMA CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE E D.P.I. PER AUTISTA, MAGAZZINIERE E OPERAI TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAIZONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO (FI) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z7C2A0E595</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO: IMU 2014 (PROT. N. RO 2673 DEL  29/11/2019), IMU 2015 (PROT. N. RO 2674 DEL 29/11/2019), IMU 2016 (PROT. N. RO 2675 DEL 29/11/2019), IMU 2017 (PROT. N. RO 2676 DEL 29/11/2019) - CONTRIBUENTE R.A.M. C/O EREDE P.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI SEGRETERIA ALTERAZIONI STRADALI CAPITOLO DI COMPETENZA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREA PEEP IN LOC. PRESURA - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ - SIG.RA MARIA TERESA BILANCINO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS, PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E IMPRUNETA. CIG DERIVATO COMUNE DI IMPRUNETA: 8098784FF7. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO IN COMODATO D'USO SCUOLABUS COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO "RIMBORSO SPESE CELEBRAZIONE MATRIMONI E DICHIARAZIONI DI UNIONI CIVILI" AL 16/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE RISORSE DESTINATE ALLE FINALITÀ ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DELL'ART. 208</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE, AI SENSI DELLA PARTE III DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA – CIG 8064112BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDENZA O NON DOVUTI PER PRATICHE URBANISTICHE DEL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE. IMPEGNO DI SPESA DI € 100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE PER PRATICHE URBANISTICHE E SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE IN UDIENZA. IMPEGNO SPESE. CIG Z802B08AE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTO COMPARATIVO. ASSISTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 4 CARTUCCE PER STAMPANTE EPSON LQ2090 IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO   – CIG Z202B333F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B69G19000260001 – CIG N. 8023065AAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI DICEMBRE 2019 – IMPEGNO DI SPESA DI € 727,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2019 – IMPEGNO DI SPESA DI € 45.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE A BASSO IMPATTO ANBIENTALE ( PERIODO 1/09/2019-31/08/2024). CIG. 79379614A4. IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ( IRAP) RELATIVO AL COMPENSO PER COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO NUOVE AUTORIZZAZIONI PER AUTOMEZZI COMUNALI PER TRANSITO ZTL A FIRENZE PER L'ANNO 2019 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 2 GIORNATE DI FORMAZIONE PER IL SOFTWARE JIRIDE PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI    – CIG Z162B27CD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ROUTER E SWITCH PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE WIFI – IMPEGNO SPESA. CIG ZF82B27714</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DIVIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE  IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1223/2018 ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIAS COMUNALE,  MESE DI OTTOBRE 2019 PER € 2.345,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2019 DELLE ENTRATE QUALI CORRISPETTIVI PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITA' FISICO-MOTORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE A CARATTERE STRAORDINARIO DENOMINATA “MERCATI DI NATALE”. APPROVAZIONE GRADUATORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO SPECIALE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA LUCA DELLA ROBBIA DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD62B1A5E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASFALTO A FREDDO E SALE ANTIGHIACCIO. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z342B17941 E CIG Z852B17984.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI – COMPENSAZIONE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO LAVORI DI IMBIANCATURA ALLA DITTA FAPPRICINI ROSSANO. CUP B62H18000550004. IMPEGNO SPESA PER PERIZIA SUPPLETIVA - CIG 78819230A0. IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI IMBIANCATURA – CIG N.Z2A2B0E187. IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO - CIG 78819230A0 . IMPEGNO SPESA PER PRATICA ANTINCENDIO - CIG ZD1264FE6E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL/STATO FINALE. CUP N. B67H19002080001 -  CIG N.8062146558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L CON SEDE A IMPRUNETA, (P.I. 05501050487) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELL'ILLUMINAZIONE NATALIZIA SUGLI EDIFICI COMUNALI POSTI IN PIAZZA BUONDELMONTI PER UN IMPORTO DI € 451,40  IVA INCLUSA. CIG. N. Z842B033BB .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VDSL -VARIAZIONE IMPEGNI CONTABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO  PROROGA TECNICA ( PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE. CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO SCUOLABUS COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AGGIUNTIVI TPL LOTTO 3 ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER € 1.223,85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA.      IMPEGNO DI SPESA. CIG N.Z7F2B07DE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2013 (PROT. N. RO 3015 DEL 12/11/2018) E IMU 2015 (PROT. N.RO 707 DEL 19/02/2019), CONTRIBUENTE S.C. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER GEOM. TANTURLI DA DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO PER L'ANNO 2019 PERIODO MAGGIO - DICEMBRE. IMPEGNO DI SPESA DI € 350,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SEMAFORO PROVVISORIO IN VIA DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO. CIG N.ZBB2AF41AC .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA 93^ FESTA DELL’UVA E DELLA FIERA DI SAN LUCA REIMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI TOSCANA ENERGIA PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO ALL’INTERNO DELLA BASILICA DI S.MARIA ALL’IMPRUNETA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 1.220,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAA2AEB5C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA NOMINA DELLA DOTT.SSA SIMONA GRAMIGNI QUALE P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE GESTIONE ASSOCIATA  FINO AL 31 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE, AI SENSI DELLA PARTE III DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - SOSTITUZIONE MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – CIG 8064112BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE DI GARA RELATIVI ALLA LA PROCEDURA  PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AREA PUBBLICA PARCO "LA BARAZZINA" E PER LA GESTIONE DEL CHIOSCO-BAR DESTINATO ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SPSE CONTRATTUALI ATTO REP. 4532 DEL 14.11.2019 - ACQUISIZIONE DEPURATORE BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLE LINEE VITA E ALTRI DISPOSITIVI ANTICADUTA SUGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z972AD4FB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VENDITA DEL MEZZO FIAT STRADA 1900 JTD TARGATO CX105ME E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE NUOVI GIORNI – EROGAZIONE CONTRIBUTO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AUTOMEZZI CONSEGNATI ALL’ASSOCIAZIONE AUSER – ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE PER LA CONFORMAZIONE AL PIT E DEL PIANO OPERATIVO CORREDATI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, DELLE INDAGINI IDRAULICHE, GEOLOGICHE, AMBIENTALI E AGRONOMICO-FORESTALI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE CIG 802173839C – AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015 (PROT. N. RO  1712 DEL 10/06/2019) E IMU 2018 (N.RO 1724 DEL 18/07/2019), CONTRIBUENTE I.L.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2013 (PROT. N. RO 775 DEL 06/02/2018) E IMU 2014 (PROT. 1234 DEL 18/04/2018) A SEGUITO INVIO COMUNICAZIONE PRE-RUOLO, CONTRIBUENTE P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014 (N. RO 1373 DEL 19/03/2019) E IMU 2015 (N.RO 1723 DEL 11/07/2019), CONTRIBUENTE P. S.L.A.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2016 (PROT. N. RO 1665 DEL 10/06/2019), CONTRIBUENTE R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2012 (N. RO 21407/2017), CONTRIBUENTE S.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014 (PROT. N. RO 1138), IMU 2015 (PROT. N.RO 1139) E IMU 2016 (PROT. 1140),  TUTTI DEL 10/06/2019, CONTRIBUENTE D.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014 (PROT. N. RO 1470) E IMU 2015 (PROT. N.RO 1471), ENTRAMBI DEL 10/06/2019, CONTRIBUENTE T.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO TELEMACO OPZIONE A FASCIA DI UTENZA A1 PER IL PERIODO 01.12.2019/30.11.2020 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAIZONI - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' INFOCAMERE  - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZA82A3CCDF - REVOCA DETERMINAZIONE N. 674/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2019. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA IN CORSO D’OPERA E NUOVO QUADRO ECONOMICO.  IMPEGNO SPESA.  CUP N. B67H19002080001 -  CIG N.8062146558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.685 DEL 15.11.2019. REVOCA PARZIALE DETERMINAZIONE N.640/2019. APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO TRANSATTIVO PER RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTRATTO CON L’IMPRESA FAN S.R.L. NUOVO AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA. CUP N. B65C19000300001-  CIG N.80801048C0 RELATIVO A FAN S.R.L. - CIG N.81137248DA RELATIVO A NUOVO AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. APPROVAZIONE I SAL.  CUP B62H18000550004 – CIG Z7F29CCD4A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FOSSE BIOLOGICHE DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3D2AC6D76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE, AI SENSI DELLA PARTE III DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA GARA – CIG 8064112BBB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015 (PROT. N. RO 1777) E IMU 2016 (PROT. N.RO 1778), ENTRAMBI DEL 03/09/2019, CONTRIBUENTE A.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015 (PROT. N. RO 1159), IMU 2016 (PROT. N.RO 1160) E IMU 2017 (PROT. N.RO 1161) TUTTI DEL 10/06/2019, CONTRIBUENTE F.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI PER SERVIZIO SOCIO - EDUCATIVO - IMPEGNO SPESA. CIG ZD92AC0F39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF92AC11F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA DI AUTOMEZZI MEDIANTE ASTA PUBBLICA SU E-BAY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALIUNNI SUGLI SCUOLABUS, PRE-SCUOLA E POST SCUOLA DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E IMPRUNETA. PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 19 DEL 04/10/2019 DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI E AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI. CIG. DERIVATO COMUNE DI IMPRUNETA 8098784FF7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE, AI SENSI DELLA PARTE III DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. CIG 8064112BBB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2019 – PERIODO IV TRIMESTRE 2019 -– CIG.  ZC728C95C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI –  IMPEGNO DI SPESA DI € 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA: APPROVAZIONE II SAL. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA TAR CAP/COMUNE DI IMPRUNETA E COMUNE DI BAGNO A RIPOLI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IMPEGNO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI SOSTITUZIONE FRA RESPONSABILI DI SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 177/2019. AGGIORNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2019 A FAVORE DI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO (EX  INAIL). IMPEGNO DI SPESA DI € 700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TELELAVORO BONACCORSI FEDERICO DAL 25.11.2019 AL 30.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO SPESE POSTALI E DI TESORERIA - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI VERSAMENTI SULLE RISCOSSIONI RELATIVE AI RUOLI, ULTIMO TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE III "CONTRATTI DI CONCESSIONE" DEL D.LGS N. 50/2016, PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. CIG. 79379614A4. AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI E ATTIVITÀ DIDATTICHE ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA PER € 12.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITÀ PER SPECIALISTA BIBLIOTECARIO - ARCHIVISTA CAT. D. APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER IL MERCATO DEL MERCOLEDÌ A TAVARNUZZE, GIUSTA CONCESSIONE 22/99 DEL 21/12/1999, TITOLARE DIEGO IACOPI – DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA 93^ FESTA DELL’UVA E DELLA FIERA DI SAN LUCA ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 30.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2019.2°ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ FRATELLI LUIGI  E GIULIANA PAPUCCI S.A.S. DI PAPUCCI CARLO E C. AL COMUNE DI IMPRUNETA DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE A CARATTERE STRAORDINARIO DENOMINATA “MERCATI DI NATALE”. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1223/2018. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2019- PER € 2.290,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI FORNITURA ARREDI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI AREA CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI IMPRUNETA, DITTA ARTIGIANA GURGONE MARCO. APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 E FINALE DEL 30/10/2019 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG N.Z5728BDCAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SU MEPA SEDIE PER UFFICIO OPERATIVE DI TIPO B - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB82A88824</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA E TASSA DI POSSESSO PER UFFICIO MOBILE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 346,83 E RIPARTIZIONE TRA I QUATTRO COMUNI IN CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI BACHECHE COMUNALI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRA SCOLASTICA, COORDINAMENTO E SOSTEGNO IN AMBITO LAVORATIVO, PULIZIA STRAORDINARIA – IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNI 2020 -  I° SEMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSE CIVILI COMUNE DI IMPRUNETA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IMPEGNO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA: AFFIDAMENTO FORNITURA CORPI ILLUMINANTI A DGA S.R.L. DI CAMPI BISENZIO (FI). MODIFICA QUADRO ECONOMICO OPERA. CUP N. B64E13001270002 -  CIG ZFA2A75274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO – IMPEGNO SPESA. CIG ZA62A7E183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI) A.E. 2019/2010 DI CUI AL D.D. N. 5405/2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE. APPROVAZIONE SCHEMI CONVENZIONE SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI "IL CUCCIOLO SNC" E "IL TAPPETO VOLANTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2019 DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA L. 431/98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE III" CONTRATTI DI CONCESSIONE" DEL DLGS N. 50/2016, PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. CIG.N. 79379614A4. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA COMMISSARIO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. REVOCA AFFIDAMENTO ALLA DITTA  MILEDI AUTO SRL DI FIRENZE (P.I. 05314730481) DEL SERVIZIO REVISIONE  AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2019 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP SRL DI FIRENZE (C.F. E P.IVA 02267700488). IMPORTO DI  € 1.500,00 IVA INCLUSA.  CIG. Z5F26DCE28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ SOC. CONS.R.L., IMPEGNO DI SPESA. CIG Z202A6597C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE COMUNALE DI CUI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE REPERTORIO N. 4380/2007. ANNI SCOLASTICI DAL 2007/2008 AL 2013/2014: SERVIZIO DI RISCOSSIONE E DISTRIBUZIONE DEI BUONI PASTO AGLI UTENTI DA PARTE DI POSTE ITALIANE S.P.A.REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.296,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO ABBONAMENTO PER ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE CODICE DELLA STRADA DAL 01/08/2019 AL 30/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE GATE2002   - CIG ZD22A6A1F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITIRO DIMISSIONI   VOLONTARIE   DEL DIPENDENTE SIG. BONACCORSI FEDERICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE 328/2019- INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA EDILIZIA AL P.E. LEONARDO TANTURLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO LAVORI.  IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.  CUP N. B65C19000300001-  CIG N.80801048C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>METODOLOGIA OPERATIVA DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE. APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PESATURA SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA SUE E SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GC N. 221/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SG Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VARI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO N°1 E ULTIMO CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE DEL 23/10/2019 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CIG Z5D29F5BE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE PRESENTI IN VIA C.A. DALLA CHIESA A IMPRUNETA. APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO N°1 E FINALE DEL 15/10/2019 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CIG Z2529A6BB1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO   PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2019 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 5.000,00 - CIG 7044019C5B -  CIG DERIVATO Z5C2A373C1. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 624 DEL 18/10/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO SOMME DEPOSITATE PRESSO LA CC.DD.PP. A FAVORE DI MARIO SORELLI E RELATIVE A PROCEDURA ESPROPRIATIVA VIA BARDUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE E DELLE FACCIATE DEL CIMITERO DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. CUP N. B69G19000040001 CIG N. 7884186C19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AREA PUBBLICA PARCO "LA BARAZZINA" E PER LA GESTIONE DEL CHIOSCO-BAR DESTINATO ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI – L.M. - REVOCA DETERMINAZIONE N. 628/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PERLE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO. APRROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI PER LANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 RELATIVO AL PROGETTO DEFINITIVO DI COLLETTAMENTO REFLUI DI IMPRUNETA VERSO IDL IMPRUNETA (SITO FI-1169)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE “AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9” PER L’ACQUISTO DI N. 2 AUTOVETTURE PER IL SOCIO EDUCATIVO DALLA DITTA CITROEN ITALIA SPA E ROTTAMAZIONE DI N. 2 AUTOVEICOLI – DETERMINA A CONTRARRE – CIG  Z1B2A282B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 4.000,00 - CIG 7044019C5B -  CIG DERIVATO Z5C2A373C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - CIG  ZCF2A3A561</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIECI DISCHI PER STORAGE– CIG Z432A38C64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE AI SENSI DELLA PARTE III DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - INDIZIONE PROCEDURA APERTA - CIG. 8064112BBB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z632A36FC2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL/STATO FINALE. CUP N.B69G19000310004 CIG N. ZB229FE587</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE E DELLE FACCIATE DEL CIMITERO COMUNALE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL/STATO FINALE. CUP N. B69G19000040001 CIG N. 7884186C19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI IMPEGNO N 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA  BUONDELMONTI A IMPRUNETA: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI PUBLIACQUA S.P.A. PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO. IMPEGNO SPESA. CUP N. B64E13001270002 - CIG N.Z1D2A22AFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO LAVORI.  IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.  CUP N. B67H19002080001 -  CIG N.8062146558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CON ADESIONE – ACCORDO CONCILIATIVO TRA I CONTRIBUENTI C. GPR, C. GPL. E C. S. EREDE DI C. F. E IL COMUNE DI IMPRUNETA  - CONCESSIONE RATEAZIONE SU TOTALE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA  – CIG: ZB42974EE0 – REVOCA DETERMINAZIONE N. 571/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE PER LA CONFORMAZIONE AL PIT E DEL PIANO OPERATIVO CORREDATI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, DELLE INDAGINI IDRAULICHE, GEOLOGICHE, AMBIENTALI E AGRONOMICO-FORESTALI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE CIG 802173839C – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATRIMONIO CIVILE SPADONI -FORTE. RIMBORSO SPESA PER CAMBIO DATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE INVERTER PER VELOMATIC 512D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTO COMPARATIVO. CAUSA COCIMANO ARGENTERIE. CAUSA PUGLIESE SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170CIG DERIVATO 66368272E6. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.591/2019. CONTO FINALE DELLA SPESA DI INVESTIMENTO DI CNS SOC. COOP.. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA 2018- IMPEGNO DI SPESA DI € 15.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA 2018- IMPEGNO DI SPESA DI € 15.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI FONTANELLI DI ALTA QUALITA' DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER GLI ANNI 2019-2020. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO SOMMA IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSI - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VARI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5D29F5BE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVI E RIMBORSI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MODULO AGGIORNAMENTO AUTOBOX PER AUTOVELOX C106</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL’AREA RESIDENZIALE DI VIA FALCIANI - VIA PAPA GIOVANNI XXIII A IMPRUNETA. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL/STATO FINALE. CUP N. B62I19000130001 – CIG 7963417399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMAO - IV° TRIMESTRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE PER LA CONFORMAZIONE AL PIT E DEL PIANO OPERATIVO CORREDATI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, DELLE INDAGINI IDRAULICHE, GEOLOGICHE, AMBIENTALI E AGRONOMICO-FORESTALI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE CIG 802173839C – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO DELLA SPESA.  CUP N.B69G19000310004 CIG N. ZB229FE587</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRIENNNALE 2019-2022 COMPENSO DEL REVISORE UNICO DR. ANGELO BACHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SIOPE PER L’ANNO 2019    – CIG ZC629FC0C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI IMU- TASI A VARI CONTRIBUENTI; RIMBORSI VERSAMENTI TARI: IMPEGNO SOMME SUI RISPETTIVI CAPITOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE.APPROVAZIONE AVVISI DI MOBILITÀ PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ESPERTO AMMINISTRATIVO - CAT. C PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI,  DI ESPERTO IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI  N.1 POSTO  PRESSO IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E N. 1 POSTO PRESSO IL SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA SUE MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N° 165/2001 - RISERVATO A DIPENDENTI DI ENTI SOGGETTI A LIMITAZIONE DI ASSUNZIONE DI PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO, INVERNALE E D.P.I. DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019 -  MODIFICA ASSEGNAZIONE VESTIARIO DETERMINAZIONE 388/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI IMPRUNETA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2.482,79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI TPL LOTTO 3: IMPEGNO DI SPESA PER € 82.356,05 ( DI CUI €60.384,60 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 ED € 21.971,45 PER ONERI A MAGGIORE COMPENSAZIONE ANNO 2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.E. 2019-2020 ( PERIODO SETTEMBRE 2019-GIUGNO 2020): IMPEGNO DI SPESA PER € 262.375,48 ( COMPRESA IVA AL 5%) OLTRE ONERI PER LA SICUREZZA DI € 2.025,20 ( COMPRESA IVA AL 22%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. IMPEGNO CONGUAGLIO  A.S. 2018/2019 PER € 94.925,84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2019/2020 DI CUI AL D.D. N. 5405/2019 COME RETTIFICATO DAL D.D. N. 6433/2019 E DAL D.D. N. 13503/2019. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RISORSE A SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI PRESSO I SERVIZI PRIVATI-ACCREDITATI PER € 11.760,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TELELAVORO GIANNI GALLI DAL 1/10/2019 AL 31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019. APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO. CUP B67H19000040004 - CIG ZAC26E51B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TELELAVORO BONACCORSI FEDERICO DAL 1/10/2019 AL 31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE PRESENTI IN VIA C.A. DALLA CHIESA A IMPRUNETA. REIMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE APPARECCHIO AUTOVELOX C106</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI) PER L'A.E. 2019-2020 DI CUI AL D.D. N. 5405/2019 COME MODIFICATO DAL D.D. N. 6433/2019 E DAL D.D. 13503/2019. APPROVAZIONE ELENCO NOMINATIVI BAMBINI SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'A.S.P.S.P. OPERA PIA L. E  G. VANNI DI IMPRUNETA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA E DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI IN STATO DI DISAGIO E MARGINALITA' - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E PROGETTO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE COMUNALE. RECUPERO CREDITO RELATIVO AI PASTI DEGLI EDUCATORI DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE  "L'ARCOLAIO", DI TAVARNUZZE PER COMPLESSIVI € 13.187,09 ( ANNI SCOLASTICI: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2019/2020 - INTERVENTI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO PER ALUNNI FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE – ACCERTAMENTI DA TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI  INERENTI AL SETTORE SOCIALE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELL'UVA E FIERA DI SAN LUCA 2019. IMPEGNO SPESA PER COMANDO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DELLE FACCIATE DEL CIMITERO DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E NUOVO QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA. NUOVO FINANZIAMENTO DELLA SPESA.  CUP N. B69G19000040001 CIG N. 7884186C19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER IL BIENNIO 2019-2020 DEL DISSUASORE DI SOSTA “PILOMAT” SITUATO IN PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3829D8035.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL’AREA RESIDENZIALE DI VIA FALCIANI - VIA PAPA GIOVANNI XXIII A IMPRUNETA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA, MODIFICA DEL DIRETTORE DEI LAVORI E NUOVO FINANZIAMENTO DELLA SPESA. CUP N. B62I19000130001 – CIG 7963417399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE ANTERIORI DELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. QUADRO  DEFINITIVO DELL’OPERA. CUP N. B69H19000010001- CIG N. 78843947C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 221 DEL 10/9/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA  D'ATTO  DIMISSIONI  VOLONTARIE  DEL DIPENDENTE SIG. DEL PRETE PASQUALE. CON RINUNCIA AL PERIODO DI PREAVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO UNICO DI GARANZIA: NOMINA COMPONENTI QUADRIENNIO 2019-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DEL LIBRETTO DELL’IMPIANTO ASCENSORE AL COSTRUTTORE ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.. IMPEGNO SPESA. CUP B62H18000550004 – CIG Z7F29CCD4A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VDSL PER LE SEDI COMUNALI   – CIG Z7E295C6D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENERGIA ELETTRICA FIERA DI SAN LUCA 2019- CIG Z0026AB8C4  . ACCETTAZIONE DEI PREVENTIVI A2A ENERGIA S.P.A. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 -  IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA  BUONDELMONTI A IMPRUNETA: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI PUBLIACQUA S.P.A. PER RILASCIO NULLA OSTA AI LAVORI DI ALLACCIAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA. CUP N. B64E13001270002 - CIG N.ZA029C3854</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITÀ FISICO MOTORIA: PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2019 DELLA CONVENZIONE NR. 4521/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo e Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGRT N. 1223/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI ABBATTIMENTO RETTE CENTRI ESTIVI 2019 ( FASCIA DI ETÀ 3-6 ANNI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA E SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI. CIG ZC92713EC1. APPROVAZIONE: STATO D'AVANZAMENTO N°1 E FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ CONTRATTUALE PER  L’ESPLETAMENTO   DI PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI PER LA DURATA DI CINQUE ANNI AI SENSI DELLA PARTE III DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA PER € 4.631,40.   CIG: ZAE29BDEF5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA DELLA FORNITURA E DELL’INSTALLAZIONE DEL MATERIALE NECESSARIO A CREARE UNA RETE WI-FI PUBBLICA PROGETTATA NELL’AMBITO DEL FINANZIAMENTO EUROPEO WI-FI4EU CIG Z2E29AF471</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI WORKGROUP ZIMBRA - CIG Z6F29B6DE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE PER LA CONFORMAZIONE AL PIT E DEL PIANO OPERATIVO CORREDATI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, DELLE INDAGINI IDRAULICHE, GEOLOGICHE, AMBIENTALI E AGRONOMICO-FORESTALI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE – INDIZIONE. CIG 802173839C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ROMA A IMPRUNETA ALLA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL (P.IVA 02270650977 ) PER L’IMPORTO DI € 164,75 IVA INCLUSA.   CIG Z0E29AF69A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI MENSA A.S. 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO DI TESORIERE. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI IN ECCEDENZA VERSATI PER IL CONDONO 1985 - PROVVEDIMENTO IN SANATORIA NR. 105/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE DEI CANONI RELATIVI ANNI 2017 E  2018 DOVUTI DALL’A.I.C.S. PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA. CUP N. B69G19000260001 – CIG N. 8023065AAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DELLA  RIMESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO A L'OROLOGIO SOC. COOP. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2929A749D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE PRESENTI IN VIA C.A. DALLA CHIESA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACER GIARDINI DI ACCIAI – 50012 BAGNO A RIPOLI (FI) (P.I. 02185260482) PER L'IMPORTO DI € 14.849,91 IVA INCLUSA. CIG Z2529A6BB1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SERVIZIO SMA CON POSTE ITALIANE  DAL 10/10/2019 AL 31/12/2020. IMPEGNO SPESA. CIG Z1429A43D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA - ANNO 2019. IMPEGNO SPESA DI € 5.650,00 QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2019 DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA L. 431/98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2019-2020 DI CUI ALLA DGHR N. 432/2019. APPROVAZIONE GRADUATORIE  DEFINITIVE BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA - ANNO 2019. IMPEGNO SPESA DI € 10.000,00 QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 5 GIORNATE DI FORMAZIONE PER IL SOFTWARE JSERFIN PER L’UFFICIO FINANZIARIO    – CIG Z73299D136</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019-2020 DI CUI ALLA DGRT N. 432/2019. ACCERTAMENTO E IMPOEGNO DI SPESA € 20.440,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO IN MODALITA' TELEMATICA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. N. 50/2016 DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI  - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA – CIG: ZB42974EE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 UNITÀ DI PERSONALE NEL PROFILO DI “AGENTE POLIZIA MUNICIPALE” - CAT. C SIG.RA LECCI GIULIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO E DEL CAPITOLATO DI ONERI PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AREA PUBBLICA PARCO "LA BARAZZINA" E PER LA GESTIONE DEL CHIOSCO-BAR DESTINATO ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO TESORIERE. IMPEGNO SPESA PER COMPENSO SCRUTATORE (A.L.) ELEZIONI 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCANNER FUJITSU FI7140   – CIG Z6F299A6F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA D'APPALTO SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS E PRE-POST SCUOLA DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E IMPRUNETA 2019-2024.CIG.57128508F3-PRESA D'ATTO PROROGA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA DISCIPLINA ZTL DEL COMUNE DI FIRENZE - ACQUISTO NUOVE AUTORIZZAZIONI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - INTEGRAZIONE ANNO 2019. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ SOC. CONS.R.L., IMPEGNO DI SPESA. CUP B67H19000040004 - CIG ZAC26E51B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2019. APPROVAZIONE II SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP B67H19000040004 - CIG ZAC26E51B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI DI STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE: REGISTRO DI CONTABILITA' N°1 AL 5/8/2019 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO, LIBRETTO DELLE MISURE N°1 AL 5/8/2019 E STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N°1 DEL 5/8/2019. - CIG Z42290FACF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO GEOM. TAPINASSI VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG.RA NUTINI SILVANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA FIGURE PROFESSIONALI PER FORMARE LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2019. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 506/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI € 250,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI TRASPORTO SOCIALE VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI DI SOSTEGNO ED ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ  - PROROGA SERVIZIO FINO AL  31/12/2019 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITÀ FISICO – MOTORIA, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E  SCHEMA CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO  FONDI REGIONALI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE SOCIALE – ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO ANZIANI, DISABILI E MINORI  PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2019 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ENTE FESTA DELL’UVA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL’UVA E DELLE EVENTUALI INIZIATIVE COLLATERALI E CONTESTUALE REVOCA DELLE DETERMINAZIONI 440 E 509 DEL 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z61294FBE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE VMWARE E VEEAM PER IL TRIENNIO 2019-2022    – CIG ZFA29861A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ENTE FESTA DELL’UVA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL’UVA E DELLE EVENTUALI INIZIATIVE COLLATERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA.PROROGA TECNICA DAL 1\92019 AL 31\12\2019 ALL'ATTUALE CONCESSIONARIO LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L. E VIVENDA S.P.A. CIG 5528994E2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 DEL SITO FI-1292 - VILLA TRIBOLI AD IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 DEL SITO FI-1293 - FATTORIA TRIBOLI AD IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI LAVORO AGILE. ASSEGNAZIONE AL DIPENDENTE SIG. VALDISERRI FABIO DALL'1/9/2019 AL 31/8/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA CONCORRENZIALE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI - PUNTO INSIEME - APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E CAPITOLATO SPECIALE APPALTO - CIG. ZB42974EE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPRAVENDITA DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN IMPRUNETA, FRAZIONE TAVARNUZZE VIA DELLA TORRICELLA INTERNA TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA ED I SIGG.RI GABRIELE PASQUINI E GLORIA SODI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO ZODIAC - IMPREGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 2.447,22 ERP PAGAMENTO RATE STRAORDINARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 - LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2019 PER LA SCUOLA MATERNA DI IMPRUNETA.  CIG 7563250F54 – CIG DERIVATO ZCB2970E7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ESERCIZIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2019 – PERIODO IV TRIMESTRE 2019 -– CIG.  ZC728C95C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CODICE DELLA STRADA DAL 01/01/2019 AL 31/07/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE S.P. INCREMENTO ORARIO DI LAVORO DALL'83,33% AL 91,67%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2019/GIUGNO 2021 - CIG Z7A28E3C33. SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA NELL'ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE PER IL PERIODO LUGLIO 2019/GIUGNO 2021- CIG Z7428E3C8B.             RETTIFICHE DI ERRORI MATERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ACQUISTO BUONI PASTO PER IL II^  SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI LUBRIFICANTI ALLA DITTA PEGASO LUBRIFICANTI SNC DI MONTESPERTOLI – FI - (P.I.04783030481) PER L'IMPORTO DI € 1.053,14 IVA INCLUSA.  CIG Z5B29644B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERI VARI DI MESTICHERIA PER PICCOLI INTERVENTI AL PATRIMONIO COMUNALE DERIVANTI DA SINISTRI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO E C. SNC DI TAVARNUZZE (P.IVA 03638790489). IMPORTO DI € 700,00 IVA INCLUSA. CIG ZD72962471.  ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 482 DEL 31/7/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE ANTERIORI DELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI N.6 A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E NUOVO FINANZIAMENTO DELLA SPESA. CUP N.B69H19000010001. CIG N. 78843947C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (P.I. 06797000483)  DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 1.000,00 IVA INCLUSA. CIG Z7D29623B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. CIG. 79379614A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE 2019. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER CHIUSURA C/C COMPONENTE DI SEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DIVIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA   D'ATTO   DIMISSIONI   VOLONTARIE   DEL DIPENDENTE DR. SANESI MASSIMILIANO, CON RINUNCIA AL PERIODO DI PREAVVISO E CON CONSERVAZIONE DEL DIRITTO DEL POSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.471 DEL 26/07/2019 E AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURA PER PALESTRA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE ALLA DITTA EDILGREEN 2000 DI MORENO TOCCAFONDI E C. SAS DI FIRENZE (P.IVA 06041850485) PER L'IMPORTO DI € 2.281,40 IVA INCLUSA.CIG Z91295601C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE URGENTE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI FABBRO ALLA DITTA NARDONI MAURO  E C. SNC  CON SEDE A GREVE IN CHIANTI. ( P.I. 02331340485) PER L'IMPORTO DI € 1.830,00 IVA INCLUSA.  CIG ZE92956729</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE III "CONTRATTI DI CONCESSIONE" DEL DLGS N.50/2016, PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. CIG. N. 79379614A4. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>:LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LINEA ELETTRICA PER L’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, ALIMENTAZIONE DELL’AUTOVELOX INSTALLAZIONE DI NUOVO PUNTO LUCE A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SULLA S.R. N. 2 CASSIA PRESSO L’INGRESSO DI VILLA LE TERME S.P.A. NELLA FRAZIONE DEI FALCIANI. REVOCA IMPEGNO E REIMPUTAZIONE SPESA. CIG N. Z92292CA90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO A DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8A294332E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. MAURO MAZZUOLI - COLLOCAMENTO A RIPOSO A FAR DATA DAL 01/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. MARCO INNOCENTI - COLLOCAMENTO A RIPOSO A FAR DATA DAL 01/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI II° IMPEGNO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI MONTEBUONI A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PROGETTO E QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE START ALLA DITTA ETERNA S.R.L. DI OSTIGLIA (MN) (P.I. 02417970205). IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. ZA1294AB1D. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 466 DEL 24/7/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PRESCUOLA E  ACCOMPAGNAMENTO A.S. 2018-2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO POERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 PER € 7.947,78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS, PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E IMPRUNETA, PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. CIG: 7950920ABD. PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 765 DEL 11/07/2019 DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI DI SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO B AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA E RESTITUZIONE VEICOLI RIMOSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE CON D.C.C. N. 46 DELL’11.06.2019 DELLA VARIANTE GESTIONALE AL R.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA PER LO SVOLGIMENTO DI VARIE  ATTIVITÀ  - ANNO 2019 -  APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A CO-PROGETTARE UN INTERVENTO DI RECUPERO E GESTIONE DELL'EX STAZIONE DI TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE CON RIPRISTINI D'ASFALTO A CALDO – ANNO 2019. APPROVAZIONE I SAL. CIG Z7C26F8175</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFEA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2019-2020 DI CUI AL D.D. 5405/2019 COME MODIFICATO DAL D.D. N. 6433/2019. APPROVAZIONE LISTA DI ATTESA SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.E. 2019-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LINEA ELETTRICA PER L’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, ALIMENTAZIONE DELL’AUTOVELOX INSTALLAZIONE DI NUOVO PUNTO LUCE A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SULLA S.R. N. 2 CASSIA PRESSO L’INGRESSO DI VILLA LE TERME S.P.A. NELLA FRAZIONE DEI FALCIANI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z92292CA90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA.  - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO GEOLOGICO-GEOTECNICO A DOTT. GEOL. EROS AIELLO DI GEOECO DI FIRENZE – CIG Z062925E3C - AFFIDAMENTO CAMPAGNA GEOGNOSTICA A TECNA S.N.C. DI AREZZO – CIG N. Z572925E7F IMPEGNI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E PATRIMONIO, EDILIZIA, SUE/SUAP  ALLA DATA DEL 09.07.2019 CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI N.292 E 351/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVO ALL'ANNO DI IMPOSTA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2019 -  INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE. IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO ANZIANI, DISABILI E MINORI  PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI LUGLIO 2019 -  IMPEGNO DI SPESA DI € 400,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N.441/2019 E AFFIDAMENTO FORNITURA TREE CLIMBING ALLA DITTA MUGELLO SICUREZZA SPORT OUTDOOR CON SEDE IN VIA DELL'ARTIGIANATO N.2/4 BORGO SAN LORENZO 8 P.I. 04608680486). IMPORTO DI € 550,84 IVA INCLUSA. CIG ZC22918E10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E EGLI ENTIU LOCALI (3-6 ANNI) -BUONI SCUOLA A.S. 2018/2019 DI CUI AL D.D. 1880/2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE -PIANI EDUCATIVI ZONALI DI CUI ALLA DGRT N. 536/2018.IMPEGNO DI SPESA DI € 115,00 PER RIMORSO SPESE CATERING SEMINARIO FORMAZIONE 0-6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI IMPRUNETA A.S. 2019-2020. REVOCA DETETRMINAZIONE N. 434 DEL 5/07/2019 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER € 17.584,17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 ,MESI) A.E. 2019-2020 DI CUI AL D.D. N. 5405/2019. APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI EDUCATIVI CANDIDATI ALL'ACQUISIZIONE DI POSTI IN CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA LOC. SASSI NERI IMPRUNETA.  ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.250/2019. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER FASE PRELIMINARE E IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B67B16000020009 - CIG N.ZB328053CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ENTE FESTA DELL’UVA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL’UVA E DELLE EVENTUALI INIZIATIVE COLLATERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "ORCHESTRA EUROPEA" 2019 CON I COMUNI GEMELLATI DI BELLERIVE SURA LLIER E HADAMAR- IMPEGNO DI SPESA DI € 7.500,00 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONTRIBUTO AL COMITATO DI GEMELLAGGIO. - CIG ZCA28D8BB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA NOMINA DELLA DOTT.SSA SIMONA GRAMIGNI QUALE P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE GESTIONE ASSOCIATA  FINO AL 30 NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE SEGNALETICA PROVVISORIA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PERSONALE. RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGRT N. 1223/2018.ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIUA COMUNALE MESE DI GIUGNO 2019 € 2.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS, PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA DEI COMUNI DI BAGNIO A RIPOLI E IMPRUNETA, PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. CIG: 7950920ABD. PRESA D'ATTO DETERMINA INDIZIONE COMUNE DI BAGNO A RIPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 418 DEL 03.07.2019 .LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI DI STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE, APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI  TRAMITE START ALLA DITTA  IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI E STRADE DI DUKAGJINI ALBERT DI IMPRUNETA (C.F. DKGLRT76R12Z100D)E IMPEGNO DI SPESA  PER € 13.115,00IVA INCLUSA. CIG Z42290FACF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 412 DEL 02.07.2019 - BANDO CCN COMUNI 2018 APPROVATO CON D.D.N.13208 DEL 03.08.2018 INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA DELL'INTERVENTO DI FORNITURA ARREDI E MANUTENZIONE STRORDINARIA GIOCHI AREA CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI IMPRUNETA. ACCERTAMENTO DI € 19.950  AFFIDAMENTO PROCEDURA SU START ALLA DITTA ARTIGIANA GURGONE MARCO DELL'INTERVENTOE IMPEGNO DI SPESA DI €23.708,50 IVA INCLUSA. CIG Z5728BDCAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MONTEBUONI, PARCHEGGIO E DUE INCROCI. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.421/2019. APPROVAZIONE RETTIFICA VALORE CONTRATTUALE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA. FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA,. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SPESA. CUP N. B65I18000330004. CIG N. ZE92619E3E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE POSTO IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP N. B65H18004220004. CIG N. ZF5261BEE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI ( 3-6 ANNI) BUONI SCUOLA 2018/2019. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA € 359,44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA DI EDUCAZIONE I STRUZIONE 0/6 DI CUI ALLA DGRT N. 1223/2018 ABBATTIMENTO DELLE TARIFFE PER SERVIZI E CENTRI ESTIVI ORGANIZZATI DA SCUOLE PRIVATE PARITARIE E ASSOCIAZIONI NEL PERIODO ESTIVO 2019 ( FASCIA DI ETÀ 3-6 ANNI). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA € 2.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 DI CUI ALLA DGRT N. 1223/2018. ABBATTIMENTYO TARIFFE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARITARIA SAN GIUSEPPE DI POZZOLATICO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 6.250,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE( PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2019): ACCERTAMENTO  FONDI MIUR PER € 26.665,77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO OFFERTA PUBBLICA SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA LUGLIO 2019 PER  € 12.197,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQULALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. PRESA D'ATTO NOMINATIVI DEI DIRETTORI OPERATIVI IN CANTIERE. APPROVAZIONE I SAL. CUP N. B64E13001270002 -  CIG 7699889569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - III° TRIMESTRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRATELLI TABANI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MONTALE (PT), VIA GUIDO ROSSA N. 12 (P.I. E C.F. 01562490472) PER L'IMPORTO DI € 3.834,46 IVA INCLUSA. CIG Z562911AAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015 (N. RO 823), 2016 (N.RO 824), 2017 (N.RO 825) DEL 10/05/2019, CONTRIBUENTE L.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL’AREA RESIDENZIALE DI VIA FALCIANI - VIA PAPA GIOVANNI XXIII A IMPRUNETA. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA. CUP N.B62I19000130001 – CIG 7963417399</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI IMU- TASI A VARI CONTRIBUENTI; RIMBORSI VERSAMENTI TARI: IMPEGNO SOMME SUI RISPETTIVI CAPITOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTI DI GESTIONE AGENTI CONTABILI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO TELELAVORO SIG. GALLI GIANNI DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE POSTO IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO E STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1 E ULTIMO.CUP N.B65H18004220004.CIG N.ZF5261BEE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE ALL'AVVISO PER MANIFESTARE L’INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI DISPOSTI A COPROGETTARE CON IL COMUNE DI IMPRUNETA UN INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DA PRESENTARSI AL BANDO “SPAZI ATTIVI” INDETTO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO FORMAZIONE E MIGRAZIONE DEI DATI PER IL SOFTWARE SICRAWEB AREA TRIBUTI (JIRIDE)   – CIG Z3928F8AAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA ROMA N. 36 A IMPRUNETA. ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA.AFFIDAMENTO TRAMITE START A L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA DI PONTASSIEVE PER L'IMPORTO DI €.16.632,00 IVA INCLUSA. CIG Z6428DAFF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AALBERATURE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E  AVERDE PUBBLICO ANNO 2019.DITTA ACER GIARDINI SNC DI SIMONE E SANDRO ACCIAI DI BAGNO A RIPOLI ( P.IVA 02185260482).APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO E STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E ULTIMO.. CIG ZCC26DCE1F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE MAPTRI PER L'ANNO 2019 – CIG Z0028F6C99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO AL CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO. ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CONSORTILE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI IMPRUNETA ALL’A.T.O. TOSCANA CENTRO GESTIONE RIFIUTI PER L’ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE RELATIVAMENTE AD UN’AREA A VERDE PUBBLICO ALL’INTERNO DEL PARCO SANT’ANTONIO – CIG Z3026E73EF – REVOCA IMPEGNO N. 156/2019 E REIMPUTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A, RELATIVI ALL’ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ETRURIA P.A. PER LA FORNITURA DEL PACCHETTO ALL-PRIVACY – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE AKROPOLIS PER L'ANNO 2019    – CIG Z9228F1382</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO 2019. 1°ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANZIONI AMMINISTRATIVE APPROVAZIONE RUOLO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – ANNI 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 L.R.T. N 73/2018 “CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI ” – AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L’ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PER LE SCIUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE DI CUI AL DDRT N. 21038/2018. IMPEGNO DI SPESA € 6.851,78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITA' ED INDENNITÀ DI FUNZIONE PM ANNO 2019. PRIMO AGGIORNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO, INVERNALE E D.P.I. PER I DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE (FI) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z0C287E645</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI CINQUE, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006. - CIG 5200627D27 – PROROGA DELLA SCADENZA CONTRATTUALE AL 31 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Ambiente e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEGLI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ALREDY TOSCANA SOCIETA' COOPERATIVA DI VIAREGGIO (LU) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z67289E80D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI E PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE ALLA DITTA REKEEP S.P.A. DI ZOLA PREDOSA (BO) PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 - IMPEGNO SPESA DI EURO 36.517,00. CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA)  - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TUTTOCARTA FIRENZE S.R.L. DI FIRENZE (FI) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z45289DCED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA NELL'ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE PER IL PERIODO LUGLIO 2019/GIUGNO 2021: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.381/2019, AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS ( CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI ) SOC. COOP. DI BOLOGNA E IMPEGNO SPESA.                                                                                                                     CIG Z7428E3C8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2019/GIUGNO 2021: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.380/2019, AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS ( CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI ) SOC. COOP. DI BOLOGNA E IMPEGNO SPESA.  CIG Z7A28E3C33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019: INDIVIDUAZIONE COMPONENTI UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZI CONNESSI AL SUPPORTO SOFTWARE PER L'ANNO 2019    – CIG Z5828DD4E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEL MATERIALE DANNEGGIATO DA IGNOTI PRESSO LA FORNACE AGRESTI. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER € 231,00 ALLA DITTA DELTA DESMO S.N.C. CIG Z2528E03F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE.APPROVAZIONE  AVVISO DI MOBILITÀ PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ESPERTO AMMINISTRATIVO - CAT. C   PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N° 165/2001 -  RISERVATO A DIPENDENTI DI ENTI SOGGETTI A LIMITAZIONE DI ASSUNZIONE DI PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019-2020 DI CUI ALLA DGR N. 432 DEL 01/04/2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA IDONEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI GIUGNO 2019 -  IMPEGNO DI SPESA DI € 942,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2019 – CIG.  ZC728C95C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DET. 369 DEL 14.06.2019. SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO , ESTINTORI, DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DEI LUCERNARI NEGLI EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2019-2020. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA R.F: ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI - EMPOLI P.I. 04245630480. IMPEGNI DI SPESA DI € 13.016,66 IVA INCLUSA DI CUI € 6380,23 PER IL 2019 E € 6.636,43 PER IL 2020. CIG Z0E28BDE93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO DEL SERVIZIO FI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI RADIOCOMANDO IMET TIPO M880-KROM-M6 SULL'APPARECCHIO GRU PM16524 INSTALLATO SU IVECO 150E18 TARGATO CK802CZ DESTINATO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DALLE SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. IMPORTO DI € 5.490,00 IVA INCLUSA. CIG Z6628C350B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU VEICOLO ROMINTAL ERCOLINO TARGATO DK499CT.AFFIDAMENTO ALLA DITTA JED MOTO SAS DI DAVERI MARCO-DI MERCATALE VAL DI PESA(FI ) P.I. 03562980486. IMPORTO DI € 205,88 IVA INCLUSA. CIG Z8C28C2DA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE III"CONTRATTI DI CONCESSIONE" DEL D.LGS N. 50/2016, PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. CIG. N. 79379614A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE PER ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE E ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMPRENSIVO DI VAS, INDAGINI IDRAULICHE, GEOLOGICHE, AMBIENTALI, AGRONOMICO-FORESTALI, ACUSTICHE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. IMPEGNO DI SPESA PER € 3.538,00 (COMPRESA IVA). CIG Z0C28D2A6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO – VIA ROMA, 36 A IMPRUNETA.  INTERVENTI DI REVISIONE INFISSI DI ALLUMINIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELLE DI S.NC. DI COSTAGLI DAMIANO E LISI DANIELE -DI SCANDICCI  P.I. 04676500483 –  IMPEGNO DI SPESA € 9.365,40 IVA INCLUSA. CIG N.Z5728BDCAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO -VIA ROMA, 36 A IMPRUNETA.  INTERVENTI DI FALEGNAMERIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA RINALDI MARCELLO E FIGLI SNC DI FIRENZE – P.IVA 05575520480 IMPEGNO DI SPESA € 7.645,00 IVA INCLUSA CIG N.Z2A28BDD4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO A TECNOINDAGINI S.R.L. - IMPEGNO SPESA. CUP B62H18000550004 – CIG ZD328D1B6B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO IDRAULICO ANTINCENDIO E LAVORI ALL'IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO DELLA SCUOLA PAOLIERI DI IMPRUNETA. ANNO 2019. REIMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E A VERDE PUBBLICO. ANNO 2019. REIMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI MPS SPA E BANCA INTESA SAN PAOLO A DECORRERE DAL 20/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE III "CONTRATTI DI CONCESSIONE" DEL D.LGS N. 50/2016, PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. INDIZIONE. CIG. N. 79379614A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA   – CIG Z6B28CE003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CENTRALINO KALLIOPE PBX V40   – CIG Z5028C3309</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA PRIVATI-ACCREDITATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E DEI COMUNI CON ESSA CONFINANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1223/2018. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2019 € 2.570,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE SECONDA ANNUALITA' CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 4527/2018 - FONDO COMMERCIALE PIAZZA BUONDELMONTI 37 - IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 LOTTI 2 - 3 - 4 CON AFFIDAMENTO ALLE DITTE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DI MILANO E OLIVETTI S.P.A DI IVREA (TO) - ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 1.000,00 PER LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI S.P.A - CIG. N. 65800458E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE PABX E SISTEMA WIFI   – CIG Z0728B3216</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA BUONDELMONTI: INCARICO DI PROGETTAZIONE. REVOCA INCARICO DI PROGETTAZIONE. REVOCA IMPEGNO RESIDUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA E SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN BARBERINO DI MUGELLO, VIA DI GALLIANO N. 15/A (P.I. E C.F. 01039030489) PER L'IMPORTO DI €  18.400,00 OLTRE IVA, PER UN TOTALE DI € 22.448,00. CIG N. ZC92713EC1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA E SUE/SUAP, AMBIENTE E PATRIMONIO DI € 780,00 PER ACQUISTI DI GENERI VARI . IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE POSTO IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA E SUPPLETIVA. FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA. CUP N. B65H18004220004. CIG N. ZF5261BEE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2019-2020 DI CUI ALLA DGRT N. 432/2019. APPROVAZIONE GRADUATORIE IDONEI ( ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA DI € 187,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO E VERIFICA STATICA DEL LOGGIATO DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. CUP N. B64E13001270002. CIG Z4128A2758.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 10.000,00 - CIG 7044019C5B -  CIG DERIVATO Z1528979B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 277/2019 - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI " SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AREA VIGILANZA - CAT. D1/D4 DEL SIG. CALAMANTE ENRICO. MODIFICA POSIZIONE ECONOMICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO TELELAVORO SIG. BONACCORSI FEDERICO DAL 1.06.2019 AL 30.09.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA (BO) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZB42849367</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI - SIGG.RI ROBERTO RENTI E MARIA DI MARIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERI VARI DI MESTICHERIA PER PICCOLI INTERVENTI AL PATRIMONIO COMUNALE DERIVANTI DA SINISTRI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO E C. SNC DI TAVARNUZZE (P:IVA 03638790489). IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSAA. CIG. Z0B2895C8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE DI OSSARIO NEL CIMITERO DI BAGNOLO. SIGNORA MESSERI ANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE   - EX ARTICOLO  65  LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014 (N. RO 172) E IMU 2015 (N.RO 173) DEL 19/02/2019, CONTRIBUENTE C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 N. RO 733 DEL 19/02/2019, CONTRIBUENTE S.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014 (N. RO 789), 2015 (N.RO 790), 2016 (N.RO 791) DEL 19/02/2019, CONTRIBUENTE V.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014 (N. RO 670), 2015 (N.RO 671), 2016 (N.RO 672) DEL 19/02/2019, CONTRIBUENTE R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRADE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DI INPS DI FIRENZE. DISPOSIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CREDITO DELL’IMPRESA ESECUTRICE. CUP N. B67H18007150004. CIG N.Z2D26772D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL’ING. VINCENZO DI NASO: REVOCA IMPEGNO N.255/2019 E REIMPUTAZIONE DELLA SPESA. CUP N. B64E13001270002 -  CIG Z9D26FD4DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26/5/2019. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA SPESE DI NOTIFICA DELLE NOMINE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE PER SOFTWARE JIRIDE. CONFERMA CONTENUTO DETERMINA N. 313/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPRTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGRT N. 1223/2018: AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLA DOMANDA DI SERVIZI E CENTRI ESTIVI ORGANIZZATI DA SCUOLE PRIVATE PARITARIE E ASSOCIAZIONI PER BAMBINI FASCIA DI ETÀ 3-6 ANNI, NEL PERIODO ESTIVO 2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODOLU DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ( GRADUATORIA A E GRADUATORIA B) A.E. 2019-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CIMITERO DI MONTEBUONI. APPROVAZIONE: SAL 1° E ULTIMO, CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIBRETTO DELLE MISURE N. 1 AL 16/05/2019. CUP N. B65I18000400004 - CIG Z1F2633A80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DIRETTO A DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L. - IMPEGNO SPESA. CUP B62H18000550004 – CIG ZBB2882EEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCORDO CONCILIATIVO TRA IL CONTRIBUENTE M.L. E IL COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MONTEBUONI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA. CUP N. B65I18000330004. CIG N. ZE92619E3E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 139,00 PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE RELATIVI AL CONCERTO PRESSO LA FORNACE AGRESTI DEL GIORNO 17 MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 912 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 (LEGGE BILANCIO 2019) CUP B62H18000550004. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASATURA POZZETTI ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI DONATO SNC DI IMPRUNETA ( 04473560482) PER € 1.220,00 IVA INCLUSA. CIG ZE52871DEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE ANTICIPATA PER S.M. PROSECUZIONE FINO ALL'ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE A SDIAF DELL'ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CTP NEL GIUDIZIO RG 1020/2018 DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI FIRENZE PROMOSSO DALLA SOCIETÀ IMMOBILIARE SAN CRISTOFORO SRL ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AL 14.05.2019 E MODIFICA DETERMINAZIONE N.56/22019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA FORNACE AGRESTI E DEL CONCERTO PER LA SERATA DI VENERDI 17 - CIG Z85285DEE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE NEL CONDOMINIO “ZODIAC”. IMPEGNO DI SPESA PER II^ E III^ RATA GESTIONE CONDOMINIALE ORDINARIA ANNO 2018-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI MAGGIO 2019 -  IMPEGNO DI SPESA DI € 2.158,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA NELL'ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2018/GIUGNO 2019 CON AFFIDAMENTO A CNS SOC. COOP.. MODIFICA DETERMINAZIONE N.420/2018 CON REVOCA E NUOVI IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2019 – I SEMESTRE.  CIG N. Z2B2464091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019. IMPEGNO ACCONTO CONGUAGLIO REFEZIONE SCOLASTICA PER € 100.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE” PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PER ATTIVITÀ A CARATTERE AMBIENTALE NEGLI ANNI 2019-2021.  APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE TOSCANA.  REGIONE TOSCANA COMUNE DI IMPRUNETA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IMPEGNO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONV. CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO" PER IL PERIODO GIUGNO 2019/MAGGIO 2022 CON AFFIDAMENTO ALLE SEGUENTI DITTE: A) LOTTI 3 (CIG DERIVATO 788292075E) E 5 (CIG. DERIVATO 78829418B2) KYOCERA DICUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A DI MILANO (MI) PER € 14.263,75; B) LOTTO 4 (CIG DERIVATO 78829475E7) OLIVETTI S.P.A. DI IVREA (TO) PER € 20.408,16. ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER COPIE EFFETTUATE IN ECCEDENZA (CIG Z9F2830493) PER € 240,00. REVOCA DETERMINE N. 271 E 276 DEL 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER PRATICHE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE  TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) .- AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. KIBERNETES SRL DI SINALUNGA . IMPEGNO SPESA DI € 3.147,60. CIG ZD72855A11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE OSSARIO CIMITERO DELLE ROSE. N. 13, FILA II°, SETTORE A. SIG. CATELACCI CARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DLGS. 81/2008  - IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO COMUNE BAGNO A RIPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE CIMITERO MONTEBUONI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. CUP N.B65I18000400004 CIG N.Z1F2633A80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1223/2018. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE MESE DI APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SPECIFICI OBIETTIVI INDIVIDUALI AI DIPENDENTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI – ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI IN OGGETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 912 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N.145 ( LEGGE DI BILANCIO 2019 ) ALL’IMPRESA IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI. IMPEGNI SPESA.  CUP B62H18000550004 – CIG 78819230A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATO TOSCANA CENTRO - AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI  - PROTOCOLLO D'INTESA PER L'IMPIANTO DI SELVAPIANA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI PER L'ANNO 2019 AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO AMBIENTE E PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL VICOLO DELLE ROSE. APPROVAZIONE: CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP N. B65I18000320004 - CIG Z4E2619F9B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDILIZIA SUE/SUAP. ASSEGNAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE DI TAVARNUZZE: APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ( GRADUATORIA A E GRADUATORIA B) A.E. 2019-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN IMPRUNETA VIA CAVALLEGGERI 20 - INDIZIONE ASTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELTA DESMO DI REGGELLO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ALLA FORNACE AGRESTI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI € 1.050,00 IVA E ARROTONDAMENTI INCLUSI. CIG Z022843E2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VENDITA DEL MEZZO FIAT DUCATO TARGATO BM650DA E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI PER STUDIO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS 165/200, DELL'INCARICO AL VINCITORE DELLA SELEZIONE PUBBLICA DR. GEOL. EROS AIELLO PER DUE ANNI DECORRENTI DALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA PARI A € 3500,00 LORDI ALL'ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DI BUONGIORNO CERAMICA! ALLE AZIENDE DESTINATION FLORENCE E PROGRESSO 3 PER UN IPORTO COMPLESSIVO DI € 768,60 E CONTESTUALE ASSUNZIONI DI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26/5/2019. IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI DI SEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENTENTE - ASSUNZIONE NEL PROFILO DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AREA VIGILANZA (CAT. D1) DI CALAMANTE ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI ( 3-6 ANNI) -BUONI SCUOLA 2018-2019 DI CUI AL D.D. N. 1880/2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA CITTADINI INTERESSATI AI BUONI SCUOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL (C.F. E P.I. 02270650977) DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI VARI PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO “FORNACE AGRESTI” A COMPLETAMENTO INTERVENTO GIÀ IN ATTO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.342,00  IVA INCLUSA. CIG Z7D2824CE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO ESPLORATIVO DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI SPECIALISTA INFORMATICO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TERRENO POSTO IN FRAZIONE TAVARNUZZE VIA DELLA TORRICELLA INTERNA AL SIG. GABRIELE PASQUINI, A SEGUITO DI GARA ESPLETATA IL 12.03.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI AGLIANA DELL'ING. MASSIMO MICHELOTTI ED ATTIVAZIONE COMANDO FINO AL 31.07.2019 PER N.12 ORE SETTIMANALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSEGNAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO PER L'ANNO 2019 - APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA CONCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA AMMORTAMENTO CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. RICHIESTA DI RIMBORSO AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI – ANNI 2017 E 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLO  66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. CONFERMA ASSUNZIONE ARCH. GIANO ARDINGHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA PRO-LOCO DI IMPRUNETA DI UN CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE NELLA PROMOZIONE E GESTIONE DELL'EDIZIONE 2019 DI BUONGIORNO CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE ANTERIORI DELL' EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA, AFFIDAMENTO LAVORI, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP N. B69H19000010001- CIG 78843947C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DELLE FACCIATE DEL CIMITERO DI TAVARNUZZE. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA, AFFIDAMENTO LAVORI, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP N. B69G19000040001 CIG N. 7884186C19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA MATESE CRISTOFALO. IMPEGNO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI BUONGIORNO CERAMICA! 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE: I E ULTIMO SAL, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP N. B65H18004230004 - CIG N. ZF7265F7E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE PER ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA". IMPEGNO DI SPESA PER € 4.758,00 ( COMPRESA IVA AL 22%). CIG. N. ZBA2817EC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE ANTICIPATA DI S.M. FINO AL 24/5/2019. PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA,   PER IL PERIODO 30/4/2019 – 31/12/2020. AGGIUDICAZIONE DEFEINITIVA A   ITAS MUTUA (C.F. 00110750221) -  (CIG 7768958AF2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E TESORERIA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 230 DEL D. LGS. 267/2000 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN BASE ALLA RICLASSIFICAZIONE DEI BENI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE RICORSO AL SISTEMA TELEMATICO START DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI INDAGINE E STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) E DI ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE) DEL COMUNE DI IMPRUNETA A R.T.I. COSTITUENDA COMPOSTA DA GEOLOGICA TOSCANA SNC (MANDATARIA) E GEOLOGICA TOSCANA STUDIO ASSOCIATO (MANDANTE) PER L'IMPORTO DI € 27.000,00 IVA E CASSA PREVIDENZIALE INCLUSE. CIG Z9A27B216C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO:PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019-2020 DI CUI ALLA DGR N. 432 DEL 01/04/2019. APPROVAZIONE BANDO  ( ALLEGATO A) E DOMANDA ( ALLEGATO B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI APRILE 2019 -  IMPEGNO DI SPESA DI € 3.100,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO IDRAULICO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI IMPRUNETA. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA RENATO CASINI SNC E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.690,00 OLTRE IVA, PER UN TOTALE DI € 2.061,80 IVA INCLUSA. CIG Z112801C5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI FONTANELLI ALTA QUALITÀ DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER GLI ANNI 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CO2 E PER LA MANUTENZIONE DEI FONTANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI FONTANELLI ALTA QUALITÀ DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER GLI ANNI 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CO2 E PER LA MANUTENZIONE DEI FONTANELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E PER LA VIGILANZA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLE CAVE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE E DELLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE TENDE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO - ISTITUTO COMPRENSIVO "PRIMO LEVI" DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI CON SEDE IN VIA MAGGIO, 34/56 R - FIRENZE (P.I. 04821300482) PER L'IMPORTO DI € 414,80 IVA INCLUSA. CIG ZF827ED65C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - CONCESSIONE PERMESSI EX  L. 104/92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI DUE MERCATI  A TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDUI ATTIVI E PASIVI  RIACCERTATI AL 31.12.2018 POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RESIDUI AL 31.12.2018 SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO (NUOVA CIRCONVALLAZIONE) PER INSTALLAZIONE CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1223/2018. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE MESE DI MARZO PER € 2.655,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ANTICIPATA ALLE ORE 17,00 DEL GIORNO 31 DICEMBRE 2019. FARMACIA LESCHIUTTA E FARMACIA LA CERTOSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA SU POSTEGGIO FUORI MERCATO AD IMPRUNETA IN PIAZZA BUONDELMONTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2018 UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER EFFETTUARE IL TRASLOCO C/O SCUOLA MATERNA DI VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 DEL SERVIZIO URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA DI CAPPELLO POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 12/22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA CAVALLEGGERI, PRESSO IL NUMERO CIVICO 36 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO TABELLONI E SOSTEGNI, DELLA POSA IN OPERA, SEGNATURA ED INDICAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.807,20 IVA INCLUSA - ACCERTAMENTO € 4.977,60 IVA INCLUSA. CIG Z3527DF638. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 217 DEL 3/4/2019 PER ERRATA IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN VIA PAOLIERI E VIA CAVALLEGGERI PER I GIORNI 15 E 22 DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DI MATERIALI FILTRI OLIO LAMPADE AD ALTA PRESSIONE, TUBI AL NEON E LAMPADE AL MERCURIO PRESSO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE, ALLA DITTA PRODURRE PULITO SRL   ( P.I. E C.F. 03984910483) PER L'IMPORTO DI € 367,34 IVA INCLUSA. CIG Z9627EA75B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI NELLE DUE DOMENICHE ANTECEDENTI IL NATALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DITTA REKEEP DI ZOLA PREDOSA (BO) PER IL PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2019 - MODIFICA IMPEGNI DETERMINAZIONE N. 755/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA DEL DESCO CIVICO 47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RESIDUI AL 31.12.2018 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI DUE MERCATI  A TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA DI CAPPELLO POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 12/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AMBIENTE PATRIMONIO - RIACCERTAMENTO RESISIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTI DEL MERCATO SETTIMANALE DI TAVARNUZZE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SERVIZIO SVILUPPO E CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo e Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA SODERA ALTEZZA CIVICO 14 PER LAVORI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 147 DEL 29/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 DEL SITO FI-1293 - FATTORIA TRIBOLI AD IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AI SENSI DELL'ART. 182 C. 3 DELLA L.R. 65/2014 PER LE OPERE REALIZZATE IN LOC. BAGNOLO, VIA IMPRUNETANA 50, DI CUI ALL'ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' IN SANATORIA 225/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TARIFFE TAXI PER L’ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 DEL SITO FI-1292 - VILLA TRIBOLI AD IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER MONITORAGGIO QUALITÀ ARIA IN VIA G. ROSSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO IN VIA DI SAN GERSOLE’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMOATO NEL I TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI A SEGUITO DI SEGNALAZIONE AI SENSI DELL'ART. 27 DEL DPR 380/01 E SUE M.I. PER L'IMMOBILE POSTO IN VIA MONTEBUONI 40, LOC. TAVARNUZZE, IMPRUNETA. PROROGA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI ALL'ORDINANZA NR. 75/2019 E SUCCESSIVA PROROGA NR. 151/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ AL TRANSITO VEICOLARE IN VIA DI PONTE A JOZZI E VIA TRAVERSA DI POZZOLATICO PER LAVORI AL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI DISERBO STRADALE  NEL TRATTO DI VIA CASSIA COMPRESO TRA IL KM 288+900 ED IL KM 290+900.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO IDRAULICO ANTINCENDIO E SOSTITUZIONE DELLA CISTERNA DELL'AUTOCLAVE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DEI RELATIVI SERVIZI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 7.800,00 OLTRE IVA, PER UN TOTALE DI € 9.516,00 IVA INCLUSA. CIG NARDONI MAURO E C SNC. ZA427DF6B9 CIG ZOOT SISTEMI SRL ZCA27DF729 CIG RENATO CASINI SNC Z4C27DF784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EX ART. 36 COMMA LETT. A) D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINE E STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) E DI ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE). NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO PIANTE INCLINATE PERICOLOSE PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ IN VIA MONTEBUONI A IMPRUNETA. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI ART. 54 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI NEL 2018 - 1°ACCERTAMENTO ENTRATA 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA REPUBBLICA 54 PER LAVORI CON SCALA EREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE EL 26/5/2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO PULZIA SEGGI. IMPEGNO SPESA.  CIG Z4027D8969</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DI PONTE A JOZZI PER LAVORI AL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI  PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L.R. 47/1991 E DEL DPGR 11/R 2005. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE PER L'ANNUALITA' 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DI COLLERAMOLE E VIA SAN CRISTOFANO PER L’ESECUZIONE DI  LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRADE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP N. B67H18007150004. CIG N.Z2D26772D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER NUOVO ALLACCIO IDRICO IN VIA SANT’ISIDORO ALTEZZA CIVICO 21,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA DI  € 187,50 PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA INAIL EX DM 7.07.2005 PER L'ESAME DEL PROGETTO DI IMPIANTO TERMICO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER NUOVO ALLACCIO IDRICO IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2019. APPROVAZIONE I SAL.  CUP B67H19000040004 - CIG ZAC26E51B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 105 DEL 28/05/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TELELAVORO PER G.C. APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI CURA VILLA LE TERME. PRESIDIO FALCIANI.- ORDINANZA PER LA BONIFICA DELL'IMPIANTO IDRICO DELLA STRUTTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - CONCESSIONE PERMESSI EX  L. 104/92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO DI SMONTAGGIO PONTEGGIO IN VIA DELLA CROCE PRESSO IL CIVICO N. 34-38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO DI SMONTAGGIO PONTEGGIO IN VIA DELLA CROCE PRESSO IL CIVICO N. 83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26/5/2019. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER VERIFICA DI FUNZIONALITA’  DELL’AUTOVELOX 106</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA GIORGIO LA PIRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOTIFICHE  VERBALI ALL'ESTERO A NIVI CREDIT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA CASSIA S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE NR. 95/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA ALTEZZA CIVICO 26 PER LAVORI ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26/5/2019. AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI CIG Z5F27BC00B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA  DEL TESTO  DELL’ ORDINANZA N. 194 DEL 02.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOSAP RUOLO COATTIVO, ANNO DI IMPOSTA 2014 – DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTO COMPARATIVO. CAUSA MATESE CRISTOFALO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA DI SAN CRISTOFANO PER LAVORI DI TOSCANA ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA DI CAPPELLO POSTO ALL’INTERSEZIONE CON LA VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI CLE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z9A27B216C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRADE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. CUP N. B67H18007150004. CIG N.Z2D26772D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/98 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RISORSE AGGIUNTIVE FONDO INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER MONITORAGGIO QUALITÀ ARIA IN VIA G. ROSSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO CON CARRO GRU IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII PRESSO IL CIVICO N. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DELLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI MARZO 2019 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO (S.P. 69) ALTEZZA KM 6+350</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 70/2019 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO  DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRA SCOLASTICA, COORDINAMENTO E SOSTEGNO IN AMBITO LAVORATIVO, PULIZIA STRAORDINARIA – CIG: 7751335BFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL DI MONTELUPO FIORENTINO (FI). ( P.I. 05903090487) IMPORTO €  1.830,00 IVA INCLUSA. CIG ZC7227A22DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO STRADALE IN VIA FABBIOLLE COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA MAZZINI E L’INTERSEZIONE CON LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTEZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (P.I. 06797000483) DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 400,00 IVA INCLUSA. CIG. Z7C279F623</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ E SOSTA PER LO SVOLGIMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTI FIERA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DI MONTECCHIO 8 PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO FILTRI OLIO ,LAMPADE AL SODIO AD ALTA PRESSIONE, LAMPADE A RISPARMIO, TUBI AL NEON E LAMPADE AL MERCURIO PRESSO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE ALLA DITTA PRODURRE PULITO SRL (P.I. E C.F. 03984910483) PER L'IMPORTO DI € 346,36 IVA INCLUSA. CIG. Z7927A226E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CISTERNA IN CEMENTO AMIANTO PRESSO IL CIMITERO DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EWB SRL DI FIRENZE ( P.I. E C.F. 06330610483) PER L'IMPORTO DI € 610,00 IVA INCLUSA. CIG ZBB279F382.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LAVORI DI PUBLIACQUA IN VIA ALDO MORO  E VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "SHOTOISSHINKAI SHIRAI RYU"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELL’ORDINANAZA NUMERO 189 DEL 26/09/2019 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA DELLA CROCE CIVICO 68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E PER LA VIGILANZA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLE CAVE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DELLA CROCE,  PRESSO IL NUMERO CIVICO 68 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>NORME SANITARIE FIERA DEL BESTIAME DELLA FIERA DI SAN LUCA 15  OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DELLA CROCE,  PRESSO IL NUMERO CIVICO 68 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA DEL 12.03.2019. APPROVAZIONE VERBALE ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PROVVISORIA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA DELLA LIBERTÀ/S.P. 69 ALTEZZA KM 5+200 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’UVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE ANTICIPATA S. M. - PROSECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 184 DEL 14/3/2019 “PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO PER IL PERIODO 30/4/2019 - 31/12/2020.  AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA”. REVOCA E RIAPPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO DI MONTAGGIO PONTEGGIO IN VIA DELLA CROCE PRESSO IL CIVICO N. 83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO PER IL PERIODO 30/4/2019 - 31/12/2020.  AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO CON CARRO GRU IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII PRESSO IL CIVICO N. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 146 DEL 14/2/2019 "POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PESATURA E DEFINIZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE". CONFERMA PESATURA E RINVIO DEFINIZIONE INDENNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI AREA A PARCHEGGIO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’UVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA PRESSO IL PARCHEGGIO FRONTE VILLA CARREGA PER TAGLIO ERBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI  – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELL'UVA 2019- DIVIETO DI INTRODURRE, VENDERE E SOMMINISTRARE BEVANDE IN LATTINA, BOTTIGLIA ED IN QUALSIASI ALTRO CONTENITORE DI VETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERI VARI DI MESTICHERIA PER INTERVENTI INDEROGABILI ED URGENTI AGLI EDIFICI  IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO E C. SNC DI TAVARNUZZE  (P.IVA 03638790489) . IMPORTO DI E 800,00 IVA INCLUSA. CIG Z48278251B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ COLLEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA TRADIZIONALE FESTA DELL'UVA 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1223/2018. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE DI TAVARNUZZE MESE DI FEBBRAIO 2019: € 2625,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA A.S.O. NEI CONFRONTI DI P. T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Contravvenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) - BUIONI SCUOLA 2018/2019. D.D.R.T. 1880 DEL 12/02/2019: APPROVAZIONE AVVISO COMUNALE E MODULO DI DOMANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA  IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE  114  PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI € 400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE. ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SERVIZI ED INDICAZIONI SUL SISTEMA DI SOSTITUZIONE DEI RESPONSABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITÀ PER CANTIERE EDILE IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 14/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA NECESSARIA, DEL COLLAUDO E DELLA VERIFICA PERIODICA ANNUALE DELL'APPARECCHIO PIATTAFORMA COMET EUROSFILO COMPAT 16 MATRICOLA 9379 MONTATA SU AUTOCARRO DAILY 35 TARGATO BG157HL E DELL'APPARECCHIO GRU PM16524 INSTALLATO SU IVECO 150E18 TARGATO CK802CZ DESTINATI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE. IMPORTO €  2.436,34 IVA INC. CIG Z3F276CA89. ANNULLAMENTO DET. 175 DEL 6.3.2019 PER ERRATA IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LAVORI DI PUBLIACQUA IN VIA DON MINZONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN VIA PAOLIERI PER IL GIORNO 15 SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI COLTIVAZIONE PER CAVA PONTE DI CAPPELLO. DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA  CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AFFARI GENERALI. NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO PER INSTALLAZIONE DI NEW JERSEY IN PIAZZA A. DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CONSENTIRE IL MONTAGGIO DELLA TRIBUNA PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA DOTT.SSA SIMONA GRAMIGNI, QUALE P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE  FINO AL 30 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER EVENTI COLLEGATI ALLA FESTA DELL’UVA CHE SI SVOLGERANNO IN PIAZZA A. DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER RIFACIMENTO MANTO STRADALE DA PARTE DI PUBLIACQUA IN VARIE VIE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2013 (N. RO 2895), 2014 (N.RO 2896), 2015 (N.RO 2897) E 2016 (N.RO 2898) DEL 09/11/2018, CONTRIBUENTE O.D.P.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2013 (N. RO 2384), 2014 (N.RO 2385), 2015 (N.RO 2386), 2016 (N.RO 2387) E 2017 (N. RO 2388) DEL 12/11/2018, CONTRIBUENTE B.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITÀ IN VIA ROMA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO IMU 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMITATO “SELMA” DI IMPRUNETA PER  LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI A MINORI, DISABILI E DONNE DEL SAHARAWI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER MONITORAGGIO QUALITÀ ARIA IN VIA G. ROSSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITÀ PER CANTIERE EDILE IN VIA DEI BARUFFI ALTEZZA CIVICO 56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2019 – CIG.  ZE2275B1EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AUTOMEZZI CONSEGNATI ALL’ASSOCIAZIONE AUSER – ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO EDILE IN VIA CAVALLEGGERI E VIA VANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO DI MONTAGGIO PONTEGGIO IN VIA DELLA CROCE PRESSO IL CIVICO N. 34-38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE  DI PONTASSIEVE. IMPEGNO SPESA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI. IMPEGNO SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BUONDELMONTI PER IL GIORNO 7 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA DEI CARRETTI NEL CAPOLUOGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE IL CHICCOLINO ( FASCIA DI ETÀ 0-12 MESI) A.E. 2018/2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILANZA ZOOIATRICA AFFIDAMENTO CANI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARI PROVVEDIMENTI PER LAVORI DI PUBLIACQUA IN LARGO DE GASPERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE CUSTODIA E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI NON RITIRATI DAI PROPRIETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER NUOVO ALLACCIO IDRICO IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO IN VIA MATTEONI PER LAVORI DI TOSCANA ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOLEGGIO CORTI DEL SERVIZIO DI NCC PER LE CONFERENZE IN BIBLIOTECA DEL PROFESSOR CORRADO MARSAN- CIG Z24274E4CA. IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 IVA E ARROTONDAMENTI INCLUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAGIBILITA' DEL LOCALE ADIBITO A STUDIO POSTO AL PRIMO PIANO DELL'ABITAZIONE SITA IN LOCALITA' BAGNOLO, VIA DELLA BIFONICA 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUISVE POSTE IN VIA DELLA COOPERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE BANCHINE STRADALI E DELLE AREE VERDI COMUNALI. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CIG Z4A2373BAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE NR. 95/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.111/2019. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. VINCENZO DI NASO. IMPEGNO SPESA. CUP N. B64E13001270002 -  CIG Z9D26FD4DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO LEGALI. APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DEL DESCO,  PRESSO IL NUMERO CIVICO 7 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO LOC. DESCO PER L'ALLESTIMENTO E LA LA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA PRESSO IL TABERNACOLO DELL'ULIVO DELLA MADONNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI   66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E DIVIETO DI USO IMPROPRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO PER PECCI TIZIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Contravvenzioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEFIBRILLATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI A SEGUITO DI SEGNALAZIONE AI SENSI DELL'ART. 27 DEL DPR 380/01 E S.M.I. PER L'IMMOBILE POSTO IN VIA MONTEBUONI 40 - LOC. TAVARNUZZE, IMPRUNETA. PROROGA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI ALL'ORDINANZA 75/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI IMU- TASI- IMPOSTA DI SOGGIORNO A VARI CONTRIBUENTI; RIMBORSI VERSAMENTI TARI E MAGGIORAZIONE: IMPEGNO SOMME SUI RISPETTIVI CAPITOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' DI CHIUSURA TEMPORANEA DELLA STRADA PER TRANSITO MEZZI D’OPERA NELLA VIA PALMIRO TOGLIATTI E VIA I MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILANZA ZOOIATRICA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DEL SIG. CAVIGLIOLI DAVID, NATO A BAGNO A RIPOLI IL 12/11/1987, RESIDENTE A FIRENZE VIA GIACOMO CARISSIMI 16, TITOLARE DELLA S.R.L. CAVIGLIOLI, LOC. MELAZZANO 35/P, GREVE IN CHIANTI, P. IVA 05101930484, PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, VERBALE N. 006/Q/2019 ALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVI E RIMBORSI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA E RICONSEGNA ARMA DI ORDINANZA SANESI MASSIMILIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E PER LA VIGILANZA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLE CAVE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA E FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO ALBERO SECCO E PERICOLANTE IN VIA DI QUINTOLE PER LE ROSE 135. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI ART. 54 DEL D.LGS. 267/2000 E S. M. E I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO PER IL PERIODO 30/4/2019 - 31/12/2020. NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER NUOVO ALLACCIO IDRICO IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER RIFACIMENTO TUBAZIONE DA PARTE DI PUBLIACQUA IN LARGO DE GASPERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENTE. DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER RIFACIMENTO MANTO STRADALE DA PARTE DI PUBLIACQUA IN VARIE VIE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EDUCERE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI, RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE DAL PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1223/2018. RIDUZIONE DELLE TARIFFE APPLICATE DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GIUSEPPE DI POZZOLATICO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE ANTICIPATA - CONTINUAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINANTE PER L’ANNO 2019 LA CHIUSURA PER FERIE DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI IN VIA LIBERTA’ ALTEZZA NUMERO CIVICO 12 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI N. 3 ESPERTI IN MATERIA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE QUALI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI  DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE “NOTTI BIANCHE” A IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SAN - CIG ZCB2723273</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI POTATURA ALBERI NEL TRATTO DI PIAZZA GARIBALDI COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA DELLA CROCE E L'INTERSEZIONE CON VICOLO DELLA BARAZZINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE LOCULO CIMITERO MONTEBUONI N. 4, FILA II°, SETTORE T. ASSEGNAZIONE ALLA SIGNORA GHERI NOEMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Concessioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E IMPEGNO SPESA  PER "PREMIO LETTERARIO CHIANTI - XXXII EDIZIONE 2018-2019" DA REALIZZARSI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "STAZIONE DI POSTA" - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN VIA VITTORIO VENETO 39/41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>BACHECHE DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE ALLE ASSOCIAZIONIÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Concessioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI CURA VILLA LE TERME. PRESIDIO FALCIANI.- ORDINANZA PER LA BONIFICA DELL'IMPIANTO IDRICO DELLA STRUTTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI DISERBO STRADALE  NEL TRATTO DI VIA CASSIA COMPRESO TRA IL KM 288+900 ED IL KM 290+900.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA DI  € 539,00 PER PAGAMENTO TARIFFE RELATIVE A VERIFICHE INAIL EX DM 7.07.2005 SU IMPIANTI TERMICI SCUOLA MATERNA S. GERSOLÈ ED EDIFICIO COMUNALE VIA F.LLI ROSSELLI N.6 A TAVARNUZZE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI E ABBONAMENTI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITÀ PER CANTIERE EDILE IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 14/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI AL POLIGONO DI TIRO PER LA POLIZIA MUNICIPALE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER RIFACIMENTO MANTO STRADALE DA PARTE DI PUBLIACQUA IN DELLA RESISTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI POLIZIA MUNICIPALE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL TRASPORTO DEI CARRI ALLEGORICI DAL MONTE DELLE SS. MARIE A PIAZZA A. DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 206 BIS DELLA L.R.T. 65/2014, IN LUOGO DELLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' DALLE LICENZE EDILIZIE N. 1950/1972 E NR. 2154/1973</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1223/2018. ABBATTIMENTO TARIFFE NIDO D'INFANZIA COMUNALE MESE DI GENNAIO 2019, PER € 2.605.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTINCENDIO SU EDIFICI COMUNALI.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL. DI IMPRUNETA.(P.I. 005501050487)  IMPORTO DI € 2.565,66 IVA INCLUSA.  ANNULLAMENTO DETERMINE N. 126 E 131 DEL 08.02.2019. CIG Z82271036B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE POSTO IN VIA LIBERTA’ ALTEZZA NUMERO CIVICO 2 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE POSTO IN VIA MAZZINI ALTEZZA NUMERO CIVICO 2 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO (S.P. 69) ALTEZZA KM 6+350</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU VEICOLO ROMANITAL ERCOLINO TARGATO DK499CT.AFFIDAMENTO ALLA DITTA JED MOTO SAS DI DAVERI  MARCO - VIA C.LEVI, N. 1/3- MERCATALE VAL DI PESA -S.CASCIANO V.P. (P.I. 03562980486) IMPORTO DI  € 177,11 IVA INCLUSA. CIG ZEE271DF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVUOTATURA DI FOSSE SETTICHE, POZZETTI E STASATURA DI TUBAZIONI  IN ALCUNE SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI DONATO DI CHINI CARLO, BESSI WILLIAM E C. SNC,  CON SEDE LEGALE IN  VIA DON GIOVANNI MINZONI 28 A IMPRUNETA -  P.I. 04473560482 - PER UN IMPORTO DI € 1.220,00  IVA INCLUSA.  CIG Z9327130333</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO STRADALE IN VIA FABBIOLLE COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA MAZZINI E L’INTERSEZIONE CON LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO - C.F. SNFRCR74E27D612U DELLA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPORTO DI E 1.000,00 IVA INCLUSA.  CIG Z2C271280C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA IN VIA VANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN VIA DELLE SODERA 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E A VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACER GIARDINI  DI BAGNO A RIPOLI (P.I. 02185260482) PER L'IMPORTO DI  € 18.300,00 IVA INCLUSA. CIG ZCC26DCE1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI  DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE “NOTTI BIANCHE” A IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE "PIMPIRULINO" A.E. 2018-2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA IN VIA DI CAPPELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA PRACHATICE PER LAVORI DI TOSCANA ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2019.  CIG 7137717666 – CIG DERIVATO Z2A270D13A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN PIAZZA BUONDELMONTI PER LO SVOLGIMENTO DI UNA CORSA PODISTICA  PER IL GIORNO 27 GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE ANCI E A.I.C.C.R.E. ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DI GESTIONE DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2018 - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA VANNI E S.P. 70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA PRACHATICE PER LAVORI TOSCANA ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTREZZATURA TREE CLIMBING ALLA DITTA MUGELLO SICUREZZA SPORT OUTDOOR DI BORGO SAN LORENZO  (P.I. 04608680486) IMPORTO COMPLESSIVO DI € 454,36 IVA INCLUSA.  CIG Z6526FEA0D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE MECCANICO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA FEDI STEFANO DI PISTOIA -( P.I. 01677780478) IMPORTO DI  € 305,00 IVA INCLUSA.  CIG Z2D26EDFF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA VANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITÀ PER CANTIERE EDILE IN VIA DEI BARUFFI ALTEZZA CIVICO 56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 DI CUI ALLA DGR N. 1223/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER INTERVENTI DESTINATI AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA PUBBLICI A.E. 2018/2019, PER COMPLESSIVI € 3.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO SPESA DI € 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA ENRICO CALAMANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ARMA INNOCENTI E RICONSEGNA AL COMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DI UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA DI SAN CRISTOFANO PER LAVORI DI TOSCANA ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E AGGIORNAMENTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E DEPOSIZIONE SERTI IN ALLORO PER COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI PER GLI ANNI 2019 E 2020 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORCHIDEA FIORI E PIANTE DI TAVARNUZZE - IMPEGNO DI SPESA -  CIG  Z0E26FFEB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA LANCIOLA 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO LEGALI. ADOZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA  DON MINZONI 10  PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO SPESE PER PROCEDIMENTI GIUDIZIALI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA PRESSO IL PARCHEGGIO FRONTE VILLA CARREGA PER TAGLIO ERBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA VANNI 53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TRATTO DI VIA ROMA ALTEZZA CIVICO 72 PER LAVORI DI RESTAURO DI EDIFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI BITUMINOSI  PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ALLA DITTA VALLI ZABBAN CON SEDE IN VIA DANUBIO 10  A FIRENZE – 50019 (P.I. 05476750483). IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  ANNULLAMENTO DETERMINA N. 101 DEL 1/2/2019 PER MERO ERRORE MATERIALE. CIG ZBF26F8CA7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BUONDELMONTI PER IL GIORNO 25 GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER RIFACIMENTO MANTO STRADALE DA PARTE DI PUBLIACQUA IN VARIE VIE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE CON RIPRISTINI D'ASFALTO A CALDO – ANNO 2019. AFFIDAMENTO EDILI80 S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7C26F8175</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA BORRO TRE FOSSATI ALTEZZA CIVICO 14 PER LAVORI TOSCANA ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI € 1.345,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA DELLE FORNACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONRO DI GESTIONE ECONOMO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 16 DEL 18/01/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.V AGRICENTER S.R.L (P.IVA 01302760473). IMPORTO € 2.000,00 IVA INCLUSA.  CIG Z3926F8EC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO ALBERATURE SECCHE E PERICOLANTI IN VIA DI RIBOIA. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI ART. 54 DEL D.LGS. 267/2000 E S. M. E I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE TENDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE . AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI CON SEDE IN VIA MAGGIO, 34/56 R– 50125 FIRENZE (P.I. 04821300482) PER L'IMPORTO DI € 7.836,00 IVA INCLUSA. CIG ZCC26DCE1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MOTORADUNO E DI UN RADUNO DI CAMPER IN PIAZZA A. BANDINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZIE MEZZI D'OPERA ( TRATTORI, MACCHINE OPERATRICI ECC.) DELL'AUTOPARCO COMUNALE  AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUTINI  E C. SNC. DI CHIOCCHIO GREVE IN CHIANTI.(P.I. 00502570484)  IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG Z8E26F8940.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA A. BARDUCCI 25 PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 SRL DI SCANDICCI ( P.I. 06468410482) IMPORTO DI € 6.000,00 IVA INCLUSA.  CIG ZA926EDE15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA IN ALCUNE VIE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTRAVERSO START DELLA FORNITURA DEI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA INFOCLIP SRL - CIG Z0326DAF7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA DI SAN CRISTOFANO PER LAVORI DI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI ARIDI  PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INERTI DI VITI ANDREA (C.F. 04608680486) IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG Z3826EDD0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DELLA LIBERTÀ ALTEZZA NUMERO CIVICO 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL - P.I. 03562980486. IMPORTO € 2.000,00 IVA INCLUSA.  CIG Z9026EDF30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER MONITORAGGIO QUALITÀ ARIA IN VIA G. ROSSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO AI SERVIZI DELL'ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L. ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER LA'NNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DLEL'ART. 36 DEL D. LGS 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA DI RIBOIA POSTO ALL’ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DEL DESCO,  PRESSO IL NUMERO CIVICO 50 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNO 2019 ALLA RIVISTA "AMBIENTE E SICUREZZA" TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCLIP S.R.L. DI MILANO - IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z0426ECF06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DI SAN LORENZO A COLLINE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TELEFONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON-LINE DELL'ASSOCIAIZONE USCI ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMRENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA SAN LORENZO A COLLINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON-LINE DELL'ASSOCIAZIONE ANUSCA  ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA PRACHATICE PER LAVORI TOSCANA ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE" PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOPERATIVA DI MILANO - IMPEGNO SPESA - CIG. N. ZBF26EA834</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DI COLLERAMOLE PER L’ESECUZIONE DI  LAVORI DI ASFALTATURA DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA SEPEL EDITRICE DI MINERBIO (BO) - IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z7B2683D3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MATTEOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "TUTTONORMEL" PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TNE S.R.L. DI TORINO (TO) - IMPEGNO SPEA - CIG. N. Z942683E18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA DELLE FORNACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PAWEB" PER L'A'NNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 45O DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAIZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. DI BERGAMO (BG)- IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z162682EC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA TERRE BIANCHE 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS PACCHETTO COMPLETO" PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006  E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA DI VOLTA MANTOVAN (MN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZD6268375F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ENTIONLINE" PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA P.A. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z6F26815BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA DELLE TERRE BIANCHE 9 A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LA FINANZA LOCALE" PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO SPESA - CIG. N. ZE326E88BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DEL DESCO,  PRESSO IL NUMERO CIVICO 34 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA S.I.F.I.C. S.R.L. DI ANCONA (AN) - IMEPGNO DI SPESA - CIG. N. Z03268FA7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI TETTOIA POSTA IN VIA DELLA TORRICELLA 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN LARGO DE GASPERI PER LAVORI TOSCANA ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ABBONAMENTO AL SISTEMA "LEGGI D'ITALIA PACCHETTO COMPLETO" PER IL TRIENNIO 2019/2021 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) .- AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. DI  MILANO (MI) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZD8268F815</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA IN VIA SALVEMINI 25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITA' ED INDENNITÀ DI FUNZIONE PM ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA UNITALSI IN PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNO 2019. IMPORTO DI EURO € 2.516.700,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA CANINA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CASSIA TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE AGENTE CONTABILE POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NEL TRATTO DI VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE ALTEZZA NUMERO CIVICO 89 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DA LUNEDÌ 6/5/2019 FINO A VENERDÌ 10/5/2019 COMPRESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO  GESTIONE DELL'AGENTE CONTABIOLE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN VIA QUINTOLE PER ROSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'ELIMINAZIONE DEI VINCOLI GRAVANTI SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL SIG. MASSIMO SACCHI, IDENTIFICATI AL CATASTO FABBRICATI NEL FOGLIO 43, P.LLA 751, SUBB. 12 E 27, POSTI IN IMPRUNETA VIA PRACHATICE N. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TRATTO DI VIA MONTEBUONI COMPRESO TRA I NUMERI CIVICI 151 E 181</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA DI EURO 5.950,00 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE € 500,00 ALL’AGENTE CONTABILE SAMUELE MEGLI PER SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE 2018. - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO AVR  NEL TRATTO DI VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO COMPRESO TRA IL KM 4+700 ED IL  KM 4+800.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAGIBILITA' DELL'IMMOBILE POSTO IN VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE 199/201 - INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE ORDINANZA DIRIGENZIALE NR. 153/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DI CUI AL DECRETO REGIONE TOSCANA N. 21032 DEL 10/12/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE IN ACCONTO PER L'A.S. 2019-2020 PER € 5.659,83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO POSTE IN VIA CASSIA 235 A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN IMPRUNETA, FRAZIONE TAVARNUZZE VIA DELLA TORRICELLA INTERNA, APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA  - INDIZIONE  ASTA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI A SEGUITO DI SEGNALAZIONE AI SENSI DELL'ART. 27 DEL DPR 380/01 E S.M.I. PER L'IMMOBILE POSTO IN VIA MONTEBUONI 40 - LOC. TAVARNUZZE, IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE RELATIVAMENTE AD UN'AREA A VERDE PUBBLICO ALL'INTERNO DEL PARCO SANT'ANTONIO - CIG Z3026E73EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO STRADALE IN VIA FABBIOLLE COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA MAZZINI E L’INTERSEZIONE CON LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MILEDI AUTO SRL DI FIRENZE( P.I. 05314730481) DEL SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2019. IMPORTO DI € 1.500,00 IVA INCLUSA. CIG Z5F26DCE28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA INDIPENDENZA  PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL (C.F. E P.I. 02270650977) DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI VARI PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO “FORNACE AGRESTI” E LA SCUOLA MEDIA “D. GHIRLANDAIO” DI TAVARNUZZE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.194,05  IVA INCLUSA. CIG. Z65269F85D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN VIA CASSIA N. CV 62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA S.O.S. MOBILITA'.  IMPEGNO DI SPESA.. CUP B67H19000040004 - CIG ZAC26E51B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALINE CON TARGHE IN VIA CAVALLEGGERI E IN PIAZZA A. DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA CAPPELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRA-SCOLASTICA, COORDINAMENTO E SOSTEGNO IN AMBITO LAVORATIVO, PULIZIA STRAORDINARIA. - CIG. DERIVATO N. 7751335BFC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN VIA DEFINITIVA ED IN URGENZA AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D. LGVO 50/2016 E SS.MM. E II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANUFATTI IN COTTO PER PAVIMENTAZIONE DELLA SCALINATA DI ACCESSO ALL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA ROSSELLI,6 A TAVARNUZZE, ALLA DITTA COTTO REF SRL CON SEDE IN VIA DI  CAPPELLO, 26 -IMPRUNETA- 50023  (C.F. 00396340481). IMPORTO COMPLESSIVO DI € 427,00 IVA INCLUSA. CIG Z9826DCDD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN VIA QUINTOLE PER ROSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO  N° 1356 SIG. UGOLINI UGOLINO IN VIA MATTEOTTI CV 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHECCUCCI ALVARO E C. SNC DI TAVARNUZZE, IMPRUNETA (FI), P.I. 01444020489 DI ULTERIORE INTERVENTO DI RIPARAZIONE A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA FIAT PANDA TG. YA401AH PER L'IMPORTO DI € 664,90 IVA INCLUSA. CIG Z3326DCE10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MARCIAPIEDE POSTO NEL TRATTO DI VIA F. TURATI COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 2 E L’INTERSEZIONE CON VIA P. TOGLIATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA “SAGRA DELLE FICATTOLE” IN PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI E IMPEGNI SPESA ANNO 2019  - SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA ASL DA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA  E PROVENTI SERVIZI SOCIALI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VICOLO DELLA CROCE PRESSO IL N. CV 4  PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER RECUPERO CREDITO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SIG. M.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA REPUBBLICA E VIA CASSIA PER INTERVENTO ALLA “CASA CANTONIERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO  – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER RECUPERO CREDITO RECUPERO QUOTA SOCIALE  RETTA DI  RICOVERO B.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA  DEL TESTO  DELL’ ORDINANZA N. 59 DEL 04.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI –  IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TRATTO DI VIA DELLA COOPERAZIONE COMPRESO TRA I NUMERI CIVICI 5 E 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER  OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA PAOLIERI 47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ISTAT "SIGIF 2 " ANNO 2019. ACCERTAMENTEO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA  IN PIAZZA BUONDELMONTI, AREA PEDONALE E AREA A PARCOMETRO, PER IL GIORNO 7 APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE E ANTICIPO SPESE ECONOMALI PER TRASFERTE PERSONALE- ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALL’ORDINANZA N. 32/2019 VIABILITÀ IN VIA VANNI E PIAZZA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO – IMPEGNO SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DEL DESCO PRESSO IL NUMERO CIVICO 38 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOSOLAR S.R.L. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE PER LA PRIVACY NELLA STANZA DELL’EDIFICIO DI VIA ROSSELLI DESTINATA AD OSPITARE I REPERTI ARCHEOLOGICI RINVENUTI SUL TERRITORIO- CIG Z4426B5266. IMPEGNO DI SPESA DI € 220,00 IVA E ARROTONDAMENTI INCLUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN VIA DELLA REPUBBLICA N. CV 62/68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI PNEUMATICI E DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI SAS DI IMPRUNETA  (FI) – P.IVA 05240320480 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.440,00  IVA INCLUSA. CIG. ZA826DCE39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA IN ALCUNE VIE DI TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA E SUE/SUAP, AMBIENTE E PATRIMONIO DI € 1.300,00 DI CUI € 900,00 PER ACQUISTI DI GENERI VARI IN FUNZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED € 400,00 PER RICARICHE TELEFONI CELLULARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 31.12.2018 DELL' AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E PATRIMONIO, EDILIZIA, SUE/SUAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO DI POTATURA DI ALBERI IN VIA P. TOGLIATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA I MAGGIO PER INTERVENTI DI RIPULITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROCEDIMENTI UFFICIO EDILIZIA SUE/SUAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO IN PIAZZA BUONDELMONTI PER IL GIORNO 31 MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOCELLI SRL (C.F. E P.I. 01663310504) DELLA FORNITURA DI ATTREZZO SPARGISALE KUHN AXEO 6.1 E PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.039,00  IVA INCLUSA. CIG. ZF726D3FC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA: CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI E DEL PARCO DEL SANT’ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA DELLA SODERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (ART.34 E 35 L.833 DEL 23/12/1978).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 40 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ: CONFERMA AGENTI CONTABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DELLA CROCE,  PRESSO IL NUMERO CIVICO 61 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SMARTNET PER UTILIZZO STRUMENTAZIONE GPS LEICA GEOSYSTEMS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO DI POTATURA DI ALBERATURE AD ALTO FUSTO IN VIA GIUSEPPE DI VITTORIO E VIA ACHILLE GRANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO DI POTATURA DI ALBERATURE AD ALTO FUSTO IN VIA DELLA LIBERTÀ E VIA DON MINZONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  ( TPL LOTTO 3) INTEGRATO CON TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 PER COMPLESSIVI € 60.384,66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL DLGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA PER DUE ANNI DAL 31/12/2018 AL 31/12/2020. CIG 7693733D4F. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO CON CARRO PONTE IN VIA DELLA CROCE NEL TRATTO POSTO PRESSO IL CIVICO N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>STITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI NEL TRATTO DI VIA CASSIA COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA F.LLI ROSSELLI E L’INTERSEZIONE CON LA S.P. 69 PER TAGLIO ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO ALL'ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC  PER DAR CORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA  COPERTURA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA  PER DUE ANNI DAL 31.12.2018 AL 31.12.2020 - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO RELATIVO ALL'ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER DAR CORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI  DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI OPERA PER DUE ANNI DAL 31.12.2018 AL 31.12.2020 - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI POSA IN OPERA DI NUOVA CONDOTTA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DI FALCIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMALE PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO ASSEGNATO ALL'UFFICIO DIREZIONE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO STRADALE IN VIA FABBIOLLE COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA MAZZINI E L’INTERSEZIONE CON LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER SPESE VARIE DEL PERSONALE AUSILARIO ASSEGNATO AL SERVIZIO DIREZIONE E AFFARI GENERALI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA NR. 28/2019 PER LA DEMOLIZIONE DI TETTOIA IN VIA TORRICELLA A CAUSA DELL'AVVENUTA CESSIONE DELLA PROPRIETA' DEL BENE OGGETTO DELL'ORDINANZA DA PARTE DELLA SOC. PRO.COS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO A TUTTI I VEICOLI IN VIA CASSIA ALTEZZA KM 290+300.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA PER 20 MESI DAL 30/4/2019 AL 31/12/2020. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 673/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA IN ALCUNE VIE DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA I MAGGIO C/O SCUOLA MEDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI GENNAIO 2019 -  IMPEGNO DI SPESA DI € 4.000,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – I TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE NR. 212/2018 DEL 13/12/2018 DI INTERDIZIONE ALL'UTILIZZO DELLA CANNA FUMARIA PRESSO LA CIVILE ABITAZIONE POSTA IN VIA BARUFFI 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ACQUISTO BUONI PER I PRIMI SEI MESI DEL 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE NR. 13/2019 DEL 14/01/2019 DI INTERDIZIONE ALL'UTILIZZO DEL CAMINO E RELATIVA CANNA FUMARIA PRESSO LA CIVILE ABITAZIONE POSTA IN VIA CALOSINA 91 IN LOC. FERRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI DELLA SOMMA DI € 500,00 PER SPESE PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE E AFFARI GENERALI PER L’ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA CAPPELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA IN ALCUNE VIE DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. IMPEGNO SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA CAVALLEGGERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSITO IN DEROGA AI MEZZI RACCOLTA RIFIUTI ED AUTO SPURGHI  NELLE STRADE CON LIMITAZIONE DI PESO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI NUOVA VIABILITÀ IN VIA VANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’INTESTAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI UN AUTOMEZZO DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE AUSER IN SOSTITUZIONE DI VEICOLO GIÀ IN USO PER MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI SOCIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “RETE DI SOLIDARIETÀ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - I° TRIMESTRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DI CURA VILLA LE TERME. PRESIDIO FALCIANI.- ORDINANZA PER LA BONIFICA DELL'IMPIANTO IDRICO DELLA STRUTTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019 CIG  ZA3268F786</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MARCIAPIEDE POSTO NEL PARCHEGGIO DI VIA B. BUOZZI  FRONTE CIVICO 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE € 500,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO 2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA PRACHATICE PER LAVORI TOSCANA ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI TETTOIA POSTA IN VIA TORRICELLA 14 - IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA IN VIA CASSIA 134</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLO SICUREZZA SPORT OUTDOOR DI BORGO SAN LORENZO. ( P.I. 04608680486) FORNITURA DI ATTREZZATURA TREE CLIMBING. CIG Z1626B1FC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN VIA DELLA REPUBBLICA N. CV 39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1248/2017. ABBATTIMENTO TARIFFE MESE DI DICEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 2005,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONE "COOL TOUR"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER OPERE ESEGUITE PRESSO L'IMMOBILE POSTO IN VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MARCIAPIEDE POSTO NEL PARCHEGGIO DI VIA B. BUOZZI  FRONTE CIVICO 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 285/90 - IMPEGNO SPESA AZIENDA USL10 PER TRASPORTO SALME DI PERSONE DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA. IMPEGNO DI SPESA PER € 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MARCIAPIEDE POSTO NEL TRATTO DI VIA DI VITTORIO COMPRESO TRA L’EDICOLA E IL PONTE SUL FIUME GREVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER CORRISPETTIVI DA CORRISPONDERE A CASA S.P.A., NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENERGIA ELETTRICA FIERA DI SAN LUCA 2019- CIG Z0026AB8C4  .  IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO  PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA DELLA LIBERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 10.000,00 - CIG 7044019C5B - CIG DERIVATO ZC426A6E22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE NR. 221/2018 DI INTERDIZIONE ALL'UTILIZZO DEL CAMINO E RELATIVA CANNA FUMARIA PRESSO LA CIVILE ABITAZIONE POSTA IN VIA MALTONI 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEMOL 59 DI NANNINI RAFFAELLO – P.I. 005593750481 DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI MATERIALE INGOMBRANTE DA VARIE SEDI COMUNALI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.830,00  IVA INCLUSA. CIG. Z2826A6471</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI REGOLATI DA IMPIANTO SEMAFORICO PROVVISORIO SPERIMENTALE A DUE VIE A CHIAMATA IN VIA DELLA LIBERTÀ/S.P. 69 ALTEZZA KM 5+200</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  NEL TRATTO DI VIA FABBIOLLE COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 2 E L’INTERSEZIONE CON VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI – IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELL’UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI – ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO NEL TRATTO DI VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE ALTEZZA NUMERO CIVICO 159 PER TAGLIO ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN VIA DI VALIANO 1 FOGLIO DI MAPPA 34 PARTICELLA 776</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO ALBERATURE SECCHE E PERICOLANTI IN VIA DI LISCHETO. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI ART. 54 DEL D.LGS. 267/2000 E S. M. E I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO DALL'1 GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DI FRUZZICO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEI GIORNI 24 E 31 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI CARTELLI DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO, VIALE DELLA LIBERTÀ E VIA VITTORIO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DI BISNONNO LEO E NONNO GASPARE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA I MAGGIO  ALTEZZA NUMERO CIV. 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE COMUNALE ASSOCIATA DI CUI AGLI ART. 7 L.R.T. 2 GENNAIO 2019  IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE, NELL’AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI CON IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO SINDACALE N. 12 DEL 26/9/2019 - NOMINA RESPONSABILI DEL SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA SUE E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP.  INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DEL CAMINO E DELLA CANNA FUMARIA DELL'ABITAZIONE POSTA IN VIA DI CALOSINA 91 LOC. FERRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (C.F. E P.I. 05501050487) DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO LA SCUOLA “PAOLIERI” DI IMPRUNETA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.906,04  IVA INCLUSA. CIG. ZA9269F810.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA “RCA. LIBRO MATRICOLA” PER IL PERIODO 31.12.2018/31.12.2020  (CIG 7693733D4F). ASSUNZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA PRACHATICE PER LAVORI TOSCANA ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA TURATI ALTEZZA NUMERO CIV. 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA – AUSILIARIO DEL TRAFFICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E CANONE CONCESSORIO DEMANIO FLUVIALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.448,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN P.TTA DELLE MARANGOLE FRONTE NUMERO CIV. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DEI GRADI AL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CALAMANTE ENRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO DI BONIFICA - ESERCIZIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ARCH. PAOLA TREFOLONI QUALE RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO EDILIZIA SUE/SUAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>: ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA FALCIANI FRONTE NUMERO CIV. 92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA F.LLI ROSSELLI ALTEZZA NUMERO CIV. 14/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA CAPITINI FRONTE CIVICO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLO SPORTELLO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI FIRENZE( P.I. 00393820485) - AGENZIA DI IMPRUNETA  DELLA FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PIAZZALI E AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPORTO DI € 2.000,00 IVA INCLUSA. CIG. Z222698C1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIABILITÀ PER MANIFESTAZIONE BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 2019 NEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2019 - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E DI COMANDANTE DEL SIG. ENRICO CALAMANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE TECNICA COMUNALE DI CUI ALL'ART.141/BIS DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL  T.U.L.P.S. INCARICATA DI VALUTARE LE CONDIZIONI DI SOLIDITA' E SICUREZZA DEI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO – VARIAZIONE DEI COMPONENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEL CHIANTI  E DEL VALDARNO FIORENTINO. IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE PER L’ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO IN PIAZZA BUONDELMONTI PER IL GIORNO 13 GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA NR. 135/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RAI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE ORARI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI PER I MESI ESTIVI 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DI SERVIZIO DALL'1/3/2019 AL 29/2/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE ANTICIPATA – PRESA D’ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DI CANNA FUMARIA PRESSO LA CIVILE ABITAZIONE POSTA IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO 99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA VANNI PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI. IMPEGNO DI SPESA DI €  1.270,00 PER CANONE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA DELL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFICI  PER PASSAGGIO DA ANAGRAFE COMUNALE AD ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2018. APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL E DISPOSIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENZIA DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PRATO.  CIG N. ZD4229D4F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO SINDACALE N. 19/2018. PROROGA NOMINA RESPONSABILI DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “LA BEFANA” IN DATA 6 GENNAIO 2019 IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO DICEMBRE 2018 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO CDS DAL 1 GENNAIO 2018 AL 28 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA IRIS DI REGIONE TOSCANA PER PAGAMENTI ELETTRONICI -CIG DERIVATO  775185591B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA– CIG ZCD2686FC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4530 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON ARCA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI PER IL PERIODO 01.09.2018/31.08.2021 (CIG. 6264757106) - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2018. PRESA ATTO IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI ANNUALI TELEPASS PER TRANSITO MEZZI COMUNALI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI FIRENZE PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA DI EURO 800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMUNE DI SCANDICCI PER SPESE DI NOTIFICA, AVVENUTA CONSEGNA AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO PER SPESE DI NOTIFICA, AVVENUTA CONSEGNA AVVISO DI ACCERTAMENTO TARES 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CANONE ANTENNA CIMITERO MONTEBUONI H3G ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI IMU-TASI- IMPOSTA DI SOGGIORNO A VARI CONTRIBUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE SOFTWARE DAMEWARE REMOTE SUPPORT– CIG ZE726818A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIECI TELEFONI VOIP– CIG ZF52681C6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIECI DISCHI PER STORAGE– CIG Z972681F87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SISTEMA DI STORAGE – CIG ZF7267A269</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTE STATO CIVILE – CIG Z8326790DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRADE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.779 DEL 21.12.2018. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B67H18007150004. CIG N.Z2D26772D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO URBANISTICA E SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 20 MONITOR LCD 23 POLLICI HP  – CIG Z002677F36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA  STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2017.CUP  B66G17000080004 .CIG ZD41E35B5A. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL'IMPRESA SEGNALETICA GIUNTINI S.R.L TRAMITE INTERVENTO SOSTITUTIVO ALL'IMPRESA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE AI SENSI  DELL'ART.5, COMMA 5, LETTERA "R" DEL D.LVO N. 163/2006 E DELL'ART.4, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 207/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE E DEGLI ENTI LOCALI A.S. 2017/2018 € 15.851,78. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E  SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE-PARITARIE SAN LORENZO LE ROSE E SAN GIUSEPPE DI POZZOLATICO A.S. 2018-2019 E 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI WORKGROUP – CIG ZD525AF1C79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCORDO CONCILIATIVO TRA IL CASALE ARL E IL COMUNE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE CAPITOLI DI COMPETENZA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI- ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PERCEPITI DA ATAF PER CONTO DEL COMUNE DI IMPRUNETA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 12.789,35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SEMAFORO PROVVISORIO IN VIA DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA.IMPEGNO DI SPESA  PER PREMIO.  CIG N.ZA2266A517.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CASA DEL POPOLO DI IMPRUNETA PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO ATTIVITÀ FISICA ADATTATA (AFA) PROMOSSO DALLA AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE ZONA FIORENTINA SUD EST. ANNO 2018-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MICROAREA  RAGAZZI DOC ADEGUAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI INVESTIMENTO SETTORE SOCIALE  ANNO 2017.  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONI VINCOLI GRAVANTI SU IMMOBILI PEEP – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE TERRENO COMUNALE IN VIA MONTEBUONI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE FUORI FOGNATURA E VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DERIVANTI DAI FONTANELLI DI ALTA QUALITA' SUL TERRITORIO COMUNALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI PERMANENTI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER PASSI CARRABILI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Concessioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULI, OSSARI E CINERARI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Concessioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE ALLA DITTA REKEEP S.P.A DI ZOLA PREDOSA (BO) PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - IMPEGNO SPESA DI EURO 42.000,00. CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TARVARNUZZE "L'ARCOLAIO" - SALDO GESTIONE 2017 E IMPEGNO GESTIONE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 7 DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.670,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ INTERISTITUZIONALE ANNUALITA' 2017 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA E TASSA DI POSSESSO PER UFFICIO MOBILE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 464,13 E RIPARTIZIONE TRA I QUATTRO COMUNI COMPETENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX STAZIONE TAVARNUZZE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG N.Z922664A7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CUP N.B65H18004230004 CIG ZF7265F7E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDI ESPLORATIVI DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 4 POSTI: N. 2 POSTI DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI  CAT. D; N. 1 POSTO SPECIALISTA IN ATTIVITA’ CONTABILI E AMMINISTRATIVE CAT. D; N. 1 POSTO DI  SPECIALISTA INFORMATICO CAT. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 DI CUI ALLA DGR N. 381/2018.  STORNO IMPORTO € 280,00. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE "PIMPIRULINO" A.E. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.193,92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI LUBRIFCANTI ALLA DITTA PEGASO LUBRIFICANTI SNC DI MONTESPERTOLI. (FI) ( P.I. 04783030481) PER L'IMPORTO DI € 399,86 IVA INCLUSA. CIG ZD52652BA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PICCOLE OPERE DI FABBRO ALLA DITTA NARDONI SNC DI GREVE IN CHIANTI ( P.I. 02331340485) PER L'IMPORT DI € 206,89 IVA INCLUSA. CIG Z762652A89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO LUNGO LA STRADA IN LOC. TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EWB SRL DI FIRENZE (P.I. 06330610483) PER L'IMPORTO DI € 1.403,00 IVA INCLUSA. CIG ZD3264EA61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE (P.I 06797000483) DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 1.000,00 IVA INCLUSA. CIG Z90264E9F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHECCUCCI ALVARO E C. SNC DI TAVARNUZZE, IMPRUNETA  (P.I. 01444020489) DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE A COMPLETAMENTO INTERVENTO SU FIAT PANDA TG YA401AH PER L'IMPORTO DI € 958,22 IVA INCLUSA. CIG Z46264EA9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI BUTINI SNC -OFFICINA MECCANICA DI CHIOCCHIO - GREVE IN CHIANTI (FI) ( P.I. 00502570484) DELL'INTERVENTO A COMPLETAMENTO DELLA RIPARAZIONE URGENTE DEL TRINCIA NOBILI. IMPORTO DI € 414,80 IVA INCLUSA. CIG ZB4264EAD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE CIMITERO MONTEBUONI. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.719 DEL 11.12.2018. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CUP N.B65I18000400004 CIG N.Z1F2633A80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ROMA. INCARICO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE OPERATIVA, MISURA, CONTABILITA' E PRATICA ANTINCENDIO ALLO STUDIO TECNICO INTEGRATO DI SESTO FIORENTINO (FI).  AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CUP B62H18000550004   - CIG ZD1264FE6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL’ACCISA SULL’ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI STATALI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE AI SENSI DEI DM 14/5/2014 E 30/03/2016 NONCHÉ DELLE DELIBERAZIONI GRT 1044/14, 1088/15 E 890/2016.  INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI DA TRASFERIMENTI E RELATIVI IMPEGNI INERENTI AL SETTORE SOCIALE  - FONDO A PARAMETRO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PRESCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO: IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019: € 96.100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA REKEEP S.P.A. DI ZOLA PREDOSA (BO) DEI TRASLOCHI VARI E DELLA PULIZIA STRAORDINARIA DA EFFETTUARE ALLA SCUOLA MATERNA E ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI IMPRUNETA A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" - IMEPGNO SPESA DI EURO 7.400,04  - CIG. N. 200764483B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA ED AI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA FREQUENZA SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI DA TRASFERIMENTI E RELATIVI IMPEGNI INERENTI AL SETTORE SOCIALE  - PROGETTO DENOMINATO “SOSTEGNO SCOLASTICO AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PSICHICO” (PDZ 2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE COMPENSO DEL REVISORE UNICO DEI CNTI DR. LUCIANO CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESE POSTALI E DI TESORERIE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO FISCALE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO ALLA TASSAZIONE DELL'ATTO DI MEDIAZIONE CON LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ALL'IMPRUNETA- AFFIDAMENTO DI INCARICO. CIG Z5B264489D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Ambiente e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI- COMPENSAZIONE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Ambiente e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA 92^ FESTA DELL’UVA- ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 15.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DI CUI AL DPCM DEL 25 MAGGIO 2016. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE SPARSE ED ALTRI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – II LOTTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP N. B65I14000010004 – CIG N. ZF6207A4A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER FORMAZIONE ALBO LEGALI. APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI ADESIONE PROGETTO PATRIMONIO COMUNE DELL'ANCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4529 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON  R.T.I. FRA MORESI RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. DI FIRENZE (CAPOGRUPPO/MANDATARIA) E TECNO TRADE INTERNATIONAL S.R.L. DI SIGNA (FI) (MANDANTE) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO IN PIAZZA BUONDELMONTI AD IMPRUNETA - (CIG. DERIVATO 7699889569) - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO "RIMBORSO SPESE CELEBRAZIONE MATRIMONI E DICHIARAZIONE DI UNIONI CIVILI AL 10/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE IN AULA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE SUL TEMA "LE RELAZIONI ORGANIZZATIVE" - CIG Z8426024FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPORTI CONTRATTUALI APPALTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE INDICATI NELLE DETERMINAZIONI N. 559/2018 E 633/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE PER € 1.700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGRT N. 1248/2017. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE  MESE DI NOVEMBRE PER COMPLESSIVI € 2.035,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA “RCA. LIBRO MATRICOLA” PER IL PERIODO 31.12.2018/31.12.2020  (CIG 7693733D4F). APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA D'ALLARME VOLUMETRICO A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE SITO IN VIA FRATELLI ROSSELLI, PIANO TERRA. AFFIDAMENTO AALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL CON SEDE A IMPRUNETA ( FI)- ( P.I. 05501050487), PER L'IMPORTO DI € 1.427,40 IVA INCLUSA. CIG N. Z5925FC901</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L CON SEDE A IMPRUNETA, (P.I. 05501050487) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELL'ILLUMINAZIONE NATALIZIA SUGLI EDIFICI COMUNALI POSTI IN PIAZZA BUONDELMONTI PER UN IMPORTO DI € 451,40  IVA INCLUSA. CIG. N. ZE12619A20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. RIPRISTINO E SOSTITUZIONE TENDE IN VARIE SALE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI, C.F. BRS LCU 69R04 D612A, P.IVA 04821300482, CON SEDE OPERATIVA IN VIA MAGGIO N. 34, 50125 FIRENZE (FI) PER L'IMPORTO DI € 2.350,94 IVA INCLUSA. CIG N. Z2B25FC182</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA LINEE VITA ANNO 2018. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.690/2018.  AFFIDAMENTI SERVIZIO ANNUALE OBBLIGATORIO E IMPEGNI SPESA.  1) SECUR TECH PER PALAZZO COMUNALE E SCUOLA MATERNA DI TAVARNUZZE - CIG N. Z152610504. 2) ALFER S.R.L. PER CENTRO OPERATIVO COMUNALE  - CIG N. ZDA2610430. 3) MUGELLO SICUREZZA PER ASILO NIDO TAVARNUZZE - CIG N. Z3C26103C3. 4) FAN S.R.L. PER SCUOLA F. PAOLIERI ED EX STAZIONE DI TAVARNUZZE - CIG N. ZA72610235.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI. INDIVIDUAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E NOMINA DEL RESPONSABILE DI UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE – PRESA D’ATTO INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI EDUCATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Associato Socio Educativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DIVIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA ASL DA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - ULTERIORE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2018 A FAVORE DI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO (EX  INAIL). IMPEGNO DI SPESA DI € 700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/98 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDO INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'ELIMINAZIONE DEI VINCOLI GRAVANTI SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEI SIGG.RI SIMONETTA BUCCIANELLI E MAURIZIO BIANCALANI, IDENTIFICATI AL CATASTO FABBRICATI NEL FOGLIO 4, P.LLA 266, SUBB. 3 E 9, POSTI IN IMPRUNETA VIA CASSIA N. 27. APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI – IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA IV TRIMESTRE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 2° QUOTA ANNUALITA' 2016 E CONTRIBUTO ANNUALITA' 2017. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PER IL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019.CIG Z1525E966B. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 667 DEL 29/11/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 23 NOVEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI € 3.389,55 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCAFFALI PER LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018 CIG  ZE425F70F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE POSTO IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B65H18004220004. CIG N. ZF5261BEE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MONTEBUONI, PARCHEGGIO E DUE INCROCI. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO LAVORI. CUP N. B65I18000330004. CIG N. ZE92619E3E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL VICOLO DELLE ROSE. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO LAVORI. CUP N. B65I18000320004. CIG N. Z4E2619F9B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE NEL CONDOMINIO ZODIAC. IMPEGNO DI SPESA PER PRIMA RATA GESTIONE CONDOMINIALE ORDINARIA 2018-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHECCUCCI ALVARO E C.SNC DI TAVARNUZZE-IMPRUNETA ( P.I.. 01444020489) DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE  AUTOMEZZO  FIAT PANDA TG.YA401AH PER L'IMPORTO DI € 1.098,00 IVA INCLUSA. CIG. N. Z9D25FC2D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUTINI SNC DI CHIOCCHIO- GREVE IN CHIANTI (FI)  (P.I. 00502570484)DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL TRINCIA NOBILI PER L'IMPORTO DI € 1.098,00 IVA INCLUSA. CIG. N. ZB425FC41E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PIAZZA BUONDELMONTI.FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN CALCESTRUZZO E CHIUSINI IN GHISA A COMPLETAMENTO INTERVENTO DI PUBLIACQUA S.P.A.. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA EDILE APPENNINO SNC CON SEDE A CALDERARA DI RENO (BO), ( P.I. 00620671206) PER L'IMPORTO DI € 4.909,44 IVA INCLUSA. CIG N ZCC25FC99B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. FORNITURA NUOVI TENDAGGI SCUOLA ELEMENTARE ALICE STURIALE  DI TAVARNUZZE .AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI. ( C.F. BRSLCU69R04D612A - P.I. 04821300482) CON SEDE OPERATIVA IN VIA MAGGIO N.34 , 50125 FIRENZE PER L'IMPORTO DI € 1.306,62 IVA INCLUSA. CIG. N. Z5E25FC08C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI SAN LUCA 2018 E DELLA 92^ FESTA DELL’UVA- ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 13.330,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 14.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2018 DELLE ENTRATE QUALI CORRISPETTIVI PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITA' FISICO-MOTORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo, Cultura, Sport e Partecipazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCAFFALI MOBILI PER SEZIONE SAGGISTICA BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z98260FE2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DENTRATE. COSTITUZIONE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA  RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA PER DUE ANNI DAL 31/12/2018 AL 31/12/2020. DETERMINA A CONTRARRE E RICHIESTA PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI MANUFATTI E/O SOTTOSERVIZI STRADALI. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG N. ZC6253F73E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CIMITERO COMUNALE  DI POZZOLATICO. APPROVAZIOINE I E ULTIMO SAL.    CUP N. B6511830100004 - CIG N. Z1D24899BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPARAZIONI VARIE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ANTINCENDIO IN VARI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA. CIG N. Z6825FAABB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVI/ZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE/FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – CIG: ZFA246BC03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2018 - VARIAZIONE DI BILANCIO E INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO/ANALISI ALIMENTI DELLA REZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2019 PER € 1.219,68( COMPRESA IVA AL 22%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA PER € 10.330,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2018 DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 431/98, DERIVANTE DAI BANDI APPROVATI  CON DETERMINAZIONI N. 307 DEL 28/05/2018 E N. 562 DEL 10/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE IN ECCESSO DA CONTRIBUENTE PER TOSAP ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ARCH. BROGI GIOVANNI BATTISTA. AUTORIZZAZIONE AL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI POGGIO A CAIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AL TPL ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo, Cultura, Sport e Partecipazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI TARI A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI PER L'ANNO 2018 AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO AMBIENTE E PATRIMONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDILIZIA, SUE/SUAP. ASSEGNAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO URBANISTICA DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO SEZIONE SAGGISTICA BIBLIOTECA COMUNALE Z8A25971CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI PER L'ANNO 2018 AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA, SPORT E PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Sviluppo, Cultura, Sport e Partecipazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2013 E 2014 SIG.RA V.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE ADDETTI A  MOTOSEGHE, DECESPUGLIATORE E TAGLIASIEPI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ALL’ARCH. ANTONELLA BUCCIARELLI DEL SERVIZIO URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI TOSCANA ENERGIA PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO ALL’INTERNO DELLA FORNACE AGRESTI E DI UN ARTICOLO SULLA RIVISTA “LA STORIA DELLE COSE”- ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 1.220,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONI TRA RESPONSABILI DEI SERVIZI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PER MOBILITA' ARCH. CHIARA PUCCINI - ASSUNZIONE PER MOBILITA' ARCH. BROGI GIOVANNI BATTISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  AL COMUNE DI DICOMANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE E AFFARI GENERALI. INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA TECNICA NEL GIUDIZIO RG 144/2013 DAVANTI AL TAR TOSCANA. CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE AL DR. AGRONOMO SIMONE TARUNTOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO ANZIANI, DISABILI E MINORI  PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2018 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI  DI CUI AL D.L. 102/2013 CONVERTITO  DALLA L. 124/2013 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI  COMUNE DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA € 5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 29.470,87( DI CUI € 8.116,33 PER MESE DICEMBRE 2018 ED € 21.354,54 PER ONERI CONTRATTO PONTE CON REGIONE TOSCANA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.708,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONDAZIONE NUOVI GIORNI – EROGAZIONE CONTRIBUTO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA DI APPALTO RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E IMPRUNETA.CIG. 6264757106. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 559 DEL 09/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO DAL 1/12/2018 AL 30/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE EDILIZIA – CIG Z2325CA336</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI - CIG Z0725C62CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE- INTEGRAZIONE ANNO 2018. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.612 DEL 6.11.2018 APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ SOC. CONS.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z99258A30D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE GEOM. RAFFAELE SAVARESE A FAR DATA DAL 26 NOVEMBRE 2018 (U.G.L. 25.11.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER ANNUALITÀ PREGRESSE EMESSI NELL’ANNO 2018 – 4° ACCERTAMENTO D’ENTRATA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE ASCENSORI NELLA SCUOLA MEDIA TAVARNUZZE E NELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.603 DEL 6.11.2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZC6253F73E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE CATEGORIA B1 - PART TIME 50% DAL 3 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1248/2017. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA COMUNALE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 PER € 3.890,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE A CONTROLLO SOLARE E TERMICO DEGLI EDIFICI DEL PLESSO SCOLASTICO D.GHIRLANDAIO, ALLA DITTA TECNOSOLAR FILM DI SCANDICCI. IMPORTO DI  € 915,00 IVA INCLUSA.  CIG.Z192591B77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. FORNITURA DI MATERIALE ARIDO PER INTERVENTI DA EFFETTUARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA CON IL PERSONALE DEL CENTRO OPERATIVO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INERTI DI VITI ANDREA DI IMPRUNETA-IMPORTO DI € 1.114,30 IVA INCLUSA. CIG Z8625996F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE.AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO BREMACH TGR60 DA454FY DESTINATO ALLA MANUTENZIONE STRADE E PROTEZIONE CIVILE, ALLA DITTA OPLONTI GROUP - SEDE OPERATIVA DI FIRENZE P.I. 05238431216 PER L'IMPORTO DI € 518,50 IVA INCLUSA.  CIGZ55259A923</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI CREDITO DA HERA COMM. SRL (P.I. E C.F. 02221101203) A BANCA FARMAFACTORING SPA (P.I. E C.F. 07960110158) ROGITO DEL NOTAIO DOTT. GIUSEPPE ANTONIO MICHELE TRIMARCHI – REGISTRATO A MILANO 6 IL 28/9/2018 N. 38748 SERIE 1T. PRESA D'ATTO, APPROVAZIONE SCHEMA RIEPILOGATIVO E ATTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI VARI ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. - P.IVA 06468410482. IMPORTO 1.209,00 IVA INCLUSA.  CIG Z432542C2D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI DIDATTICA DELLA BIBLIOTECA E PROMOZIONE ALLA LETTURA ALLE CLASSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI IMPRUNETA. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO AL CONSORZIO CO&amp;SO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO TREE CLIMBING DIPENDENTE FABRIZIO NOCENTINI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE ASSOCIATIVE ALLA VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA SU LOCULI CONCESSI NEL CIMITERO DELLE S.S. MARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Concessioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI CINQUE, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006. - CIG 5200627D27 – PROROGA DI SEI MESI DELLA SCADENZA CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CIMITERO COMUNALE  DI POZZOLATICO. APPROVAZIOINE PERIZIA SUPPLETIVA.  CUP N. B6511830100004 - CIG N. Z1D24899BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE PRESSO SOC. AGRICOLA VIVAIO FIORI DEL CHIANTI DI IMPRUNETA. IMPORTO DI € 730,00.CIG Z2C258DAF9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI E VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETIVI E IMPEGNO SPESA. CIG Z84258A150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2018 DEGLI ASPIRANTI ALLA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA L. 431/98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI NELL'ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA COOPERAZIONE. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG Z34258A24D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA -  CUP N. B64E13001270002. -   CIG N. 535731328B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DESTINATE ALLE FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DELL'ART. 208 C.2 LETTERA A) E C.4 DEL D.L.GS. N° 285 DEL 1992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE NELLE AREE STRADALI E DEL VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG Z8523E3459</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 24.10.2018 DELL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI NN. 18, 315, 452 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE UPS E APPARATI DI RETE – CIG Z122593217</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ART. 141/BIS DEL      T.U.L.P.S. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI MEMBRI ESTERNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE COMUNALI DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE ALLE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE DELL'AVVISO E DELLO SCHEMA DI CONCESSIONE PER I GRUPPI CONSILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2018. PRESA D'ATTO DEL PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENZIA DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PRATO EX ARTT.72-BIS E 48-BIS DEL DPR N.602/1973. REVOCA PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE N.95/2018 E N.137/2018. LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENZIA DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PRATO DEL DEBITO DELL'IMPRESA ELLEMME DI LUCARELLI MARCELLO MARIO E C. S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA F. PAOLIERI A IMPRUNETA. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP B65B18014230004 – CIG ZF324DFE13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O IN ECCESSO. IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUL CAP. 268.00 DEL BILANCIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO AL COMUNE DI IMPRUNETA DI AREA ADIBITA A SEDIME PARCHEGGIO PUBBLICO E MARCIAPIEDE IN FRAZ. BAGNOLO DI PROPRIETÀ MARCO E STEFANO GALLETTI. DETERMINAZIONE DI STIPULA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA RETROCESSIONE DI LOCULO CIMITERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Concessioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA  – CIG: ZFA246BC03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINORI DISABILI INSERITI IN SCUOLE FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE – A.S. 2018/19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE SOFTWARE FIREWALL SOPHOS – CIG Z28257FA59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE JSERFIN – CIG Z242575588</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110, PRIMO COMMA, DEL D.LGS. N. 267/00 DI UN DIRIGENTE TECNICO PER IL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO. REVOCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2013 N. 1657 DEL 22/06/2018 E N. 454 DEL 06/02/2018 SIG. F. M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SEMAFORO PROVVISORIO SULLA SP 69 VIA DELLA LIBERTÀ E OPERE COMPLEMENTARI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE1255306D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SOCCOMBENZA LITI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE . IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'ELIMINAZIONE DEI VINCOLI GRAVANTI SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA PAOLA DELLA VITTORIA, IDENTIFICATI AL CATASTO FABBRICATI NEL FOGLIO 43, P.LLA 750, SUBB. 2 E 7, POSTI IN IMPRUNETA VIA PRACHATICE N. 39. APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI E RIMBORSO CANONI ANNUI PAGATI IN ECCEDENZA PER L'ANNO 2018 SULLE BACHECHE DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI DECADENZA- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN RIFERIMENTO ALLA DETERMINAZIONE N. 404/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. SIGG.RI BIANCHINI LOLA, BIANCHINI FIORELLA, BIANCHINI FIORENZA, LOTTI SILVIA E LOTTI GRAZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2012 N. 24022 DEL 12/10/2017 SIG.RA  C. I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATE A.E. 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE GESTIONALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 32 DELLA L.R.T. 65/2014 – MODIFICA DELLA PREVISIONE DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PICCHIRILLO. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DENOMINATO “INDIVIDUAZIONE CATASTALE DELLE AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA DESTINATE ALL’ACCOGLIMENTO DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E RELATIVI PROPRIETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA PER DUE ANNI DAL 31/12/2018 AL 31/12/2020. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio di direzione e Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2016 COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MYO S.P.A. DI POGGIO TORRIANA (RN)  - IMPEGNO DI SPESA -  CIG. N. Z8224D9DED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014 E 2015 NN. 2244 E 2246 DEL 13/08/2018 SIG. R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ED AMMINISTRATIVE MEDIANTE PEC E MESSI NOTIFICATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA 8 P.I 00521260521) DI SAN GIMIGNANO -POGGIBONSI (SI) PER L'IMPORTO DI € 1.037,62 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI MANUFATTI E/O SOTTOSERVIZI STRADALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZC6253F73E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO - C.F. SNFRCR74E27D612U DELLA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. IMPORTO DI E 610,00 IVA INCLUSA.  CIG Z0D25381BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE MAS S.R.L. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIE PER ANIMALI PER LA TRADIZIONALE FIERA DEL BESTIAME ALL’INTERNO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2018- CIG Z0D2512F90. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.904,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL - P.I. 03562980486. IMPORTO € 670,93 IVA INCLUSA. CIG Z8B253233F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI DI MESTICHERIA PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERUZZI A. &amp;C SNC (P.IVA 03638790489).IMPORTO DI € 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG Z352522F76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO EDUCATIVO ZONALE PEZ ETÀ SCOLARE DI CUI ALLA DGRT N. 536/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA € 4.956,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG ZDD24DE09D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO ANNO 2018 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 L. 431/98 - RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA TEORICA-PRATICA PER ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (ACCESSO ATTIVITA’ LAVORATIVA SU ALBERI) IMPEGNO SPESA CIG Z59253303E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO STRAGIUDIZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA DI APPALTO RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E IMPRUNETA. RINNOVO PER UN PERIODO DI TRE ANNI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. 6264757106.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI OTTOBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI € 3.675,25 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELL’UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI – ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI –  IMPEGNO DI SPESA DI € 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE SUAP    – CIG Z0B1F311F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED IALTRI NTERVENTI ALLA VIABILITÀ: APPROVAZIONE I SAL. CIG ZCC2444104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE. CUP N. B64E13001270002. -  CIG 74530470F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' IN USCITA AL COMUNE DI PISTOIA DELLA DIRIGENTE AVV. FRANCESCA DE SANTIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – AVVISI BONARI ANNO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’ANNO 2018. RETTIFICA DETERMINA N. RO 182 DEL 02/10/2018 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 5.000,00 - CIG 7044019C5B - CIG DERIVATO ZB62522EEF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DIVIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE PARROCCHIA SANTA MARIA ALL'IMPRUNETA . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI. ULTERIORE IMPEGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. SIGG.RI DINO LOTTI E DORIANA NUTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE PROGETTO EDITORIALE TUSCAN APPROACH ALL'EDUCAZIONE DEI BAMBINI REALIZZATO DALL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI. IMPEGNO DI SPESA € 94,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 DI CUI ALLA DGRT N. 381/2017. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI (ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO VIGILANZA NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE. IMPEGNO DI SPESA PER € 40,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 PER € 15.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI EDA AREE PUBBLICHE - AVVISI BONARI ANNO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILANZA ZOOIADRICA CATTURA ED AFFIDAMENTO CANI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER SGRAVI,LEGALI E E RIMBORSI VERBALI CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI AL POLIGONO DI TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE CUSTODIA E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI NON RITIRATI DAI PROPRIETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE VERBALI CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ANCITEL PER BANCA DATI PRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELL'UVA E FIERA DI SAN LUCA 2018. IMPEGNO SPESA PER COMANDO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: IMPEGNO DI SPESA PER LE MENSILITÀ DO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018: € 16.232,66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO SERVIZIO DI REFEZIONE COMUNALE A.S. 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA € 107.631,62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 DI CUI ALLA DGRT N. 381/2018 ACCERTAMENTO E IMPEGNODI SPESA FONDI REGIONALE E STATALI PER COMPLESSIVI € 10.533,61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2018 COME DA CONVENZIONE  DEL  03/05/2018 REP. 4526 PER IL PERIODO  DAL 1.01.2018 AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1° TUEL D.LGS. 267/2000 PRESSO IL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA DOMANDA DI SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI PER LA PRIMA INFANZIA ( 0-3 ANNI) PER IL MESE DI LUGLIO 2018 E SERVIZI E CENTRI ESTIVI ORGANIZZATI DA SCUOLE PRIVATE PARITARIE E ASSOCIAZIONI ( 3-6 ANNI) NEL PERIODO ESTIVO 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIE BENEFICIARI LISTA DI ATTESA.( GRADUATORIA A E GRADUATORIAB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IV° TRIMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 3 ° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE LOCULO MONTEBUONI SETTORE G2 FILA 2° N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Concessioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI DELLA QUOTA PARTE PER  SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA, COORDINAMENTO E SOSTEGNO IN AMBITO LAVORATIVO, PULIZIA STRAORDINARIA.          IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA – IV TRIMESTRE  2018 -IMPEGNO DI SPESA DI € 2.750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE RIVOLTO A  MINORE FREQUENTANTE ISTITUTO IN COMUNE  LIMITROFO – A.S. 2018/19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO IN MODALITA' TELEMATICA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. N. 50/2016 DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI  - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA – CIG: ZFA246BC03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : AFFIDAMENTO ALLA DITTA  ORLANDINI GROUP SAS DI ORLANDINI TOMMASO &amp; C. CON SEDE IN PIAZZETTA DEI LOTTINI 2 IMPRUNETA  P.IVA 06700380485  PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 384,30  IVA INCLUSA .CIG N.Z432352566</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO MATERIALE INGOMBRANTE DEI REFETTORI DEI PLESSI SCOLASTICI ALICE STURIALE E DOMENICO GHIRLANDAIO E DI MATERIALE VARIO ACCUMULATO PRESSO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI AUTOMEZZO COMUNALE BREMACH TGR60 EXTREME. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0524DD189</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DELLO STATO CONSERVATIVO DELLE QUATTRO STATUE IN COTTO SOPRA IL PORTICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA F. PAOLIERI A IMPRUNETA. IMPEGNO SPESA. CIG Z1724E0573</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA F. PAOLIERI A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA. CUP B65B18014230004 – CIG ZF324DFE13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO SANTORO REP. 87212 DEL 11.07.2018 DI RETROCESSIONE DI AREA POSTA IN VIA DELLA COOPERAZIONE FRAZ. TAVARNUZZE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA  PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN AREE PRIVATE. IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO PER L'ANNUALITA' 2016 PARI AD EURO 1272,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAF EREDI DI PAPI ELIO S.R.L.DI SESTO FIORENTINO- OSMANNORO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PRE-REVISIONE DELL'AUTOCARRO BREMACH MOD. TGR60 DA454FY DESTINATO AGLI INTERVENTI DI MANUENZIONE ESEGUITI DALLE SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE E SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPORTO DI € 329,09.CIG Z5C24CA56E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ARREDI PER EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA PACI SRL – P.IVA 05012160486 - IMPORTO € 4.899,53 IVA INCLUSA - CIG ZCF24D4EAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.E. 2016/2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E IL SERVIZIO PRIVATO-ACCREDITATO "IL TAPPETO VOLANTE COOPERATIVA SOCIALE", RELATIVA AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2018/2019 DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO REGIONALE D.D.N. 8781/2018 COME MODIFICATO DAL D.D. N.9554/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTI-BAMBINO A.E. 2018/2019 DI CUI AL D.D. N. 8781/2018 COME RETTIFICATO DAL D.D.  N. 9554/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  PER COMPLESSIVI € 4.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINATIVO BAMBINO DESTINATARIO  ACQUISTO POSTO BAMBINO A.E. 2018/2019 DI CUI AL D.D.R.T.8781/2018. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO REVISORE DR. LAVORCA E IMPEGNO DI SPESA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE ALLA DITTA REKEEP S.P.A. DI ZOLA PREDOSA (BO) PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - IMPEGNO SPESA DI EURO 21.000,00. - CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2012-2016 N. 1309, 1310, 1311, 1312, 1313 DEL 11/06/2018 SIG.RA  A.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 N. 1379 DEL 22/06/2018 SIG. B.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 N. 1378 DEL 22/06/2018 SIG. B.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ENTIONLINE SERVIZIO D) MODULISTRICA ON-LINE PER GLI AFFIDAMENTI DEL NUOVO CODICE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA'RT. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 COME  MODIFICATO DALLA L. 208/2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z2924CC0DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN IMPRUNETA VIA CAVALLEGGERI N. 20. INDIZIONE ASTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATO TOSCANA CENTRO – AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI – PROTOCOLLO D'INTESA PER L'IMPIANTO DI SELVAPIANA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI € 400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZUIONE DEI CONTRIBUTI AL TPL ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sviluppo, Cultura, Sport e Partecipazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 431 DEL 20/07/2018 “SINDACO ALESSIO CALAMANDREI - INDENNITÀ DI FINE MANDATO”. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI SETTEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.647,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA RETROCESSIONE DI LOCULO CIMITERIALE NEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. SIGNORA PACCIANI LUANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Concessioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITÀ PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI UN POSTO DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO" AREA DEMOGRAFICA - CAT. C MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N° 165/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE DI DISABILE AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999 PER LA COPERTURA DI UN POSTO  A TEMPO PARZIALE (50%) NEL PROFILO DI “ADDETTO AI SERVIZI GENERALI” CAT. B1. NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DI ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA  (A.P.E.) PER L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN IMPRUNETA - VIA CAVALLEGGERI N. 20 - CIG N. ZI724AD99F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO-PERSCUOLA-ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS, PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA PER € 45.627,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA DI APPALTO RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI ED IMPRUNETA. OPZIONE DI RINNOVO CONTRATTO PER UN PERIODO DI TRE ANNI.APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.CIG.N.6264757106.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (LOTTO3), IMPEGNO DI SPESA MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2018 PER € 16.232,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE RIFIUTI A.T.O. TOSCANA CENTRO - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA DA € 10.831,50 A € 6.681,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE IN BIBLIOTECA. ANIMAZIONI ALLA LETTURA E LABORATORI PER BAMBINI E RAGAZZI AUTUNNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2013 – 2016 NN. 1298, 1299, 1300, 1301 DEL 6/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2013 – 2016 NN. 1294, 1295, 1296, 1297 DEL 6/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER IL FRAZIONAMENTO DELL'EDIFICIO DI VIA CAVALLEGGERI A IMPRUNETA. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG N.Z8124A3AEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE BANCHINE STRADALI E DELLE AREE VERDI COMUNALI. APPROVAZIONE I SAL. CIG N.Z4A2373BAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA ELETTRA COMMERCIALE S.P.A. PER MATERIALE ELETTRICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG N.Z75249SFFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER ANNUALITÀ PREGRESSE EMESSI NELL’ANNO 2018 – 3° ACCERTAMENTO D’ENTRATA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L’ASSOCIAZIONE LA RACCHETTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI “INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO MONTE S. ANTONIO UBICATO IN IMPRUNETA E SUCCESSIVA MANUTENZIONE”. ANNI 2018, 2019 E 2020. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO ANZIANI, DISABILI, MINORI E PER GLI UTENTI IN SITUAZIONI DI MARGINALITÀ ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI – IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA II SEMESTRE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO  RIMBORSO SPESE CELEBRAZIONE MATRIMONI E DICHIARAZIONI DI UNIONI CIVILI ALL'8/08/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINAZIONE N. 441 DEL 31/07/2018 – MODIFICA DATA DI ASSUNZIONE DI  BURGASSI NICCOLÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2018 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/20106 COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) - IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z812477CE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Legale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA REKEEP S.P.A. DI ZOLA PREDOSA (BO) DEL TRASLOCO DELLE AULE DALLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA SCUOLA MEDIA A TAVARNUZZE A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO ULTERIORI FONDI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA ED AI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA FREQUENZA SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO AL COMUNE DI IMPRUNETA DI AREA ADIBITA A SEDIME STRADALE E MARCIAPIEDE IN FRAZ. TAVARNUZZE DI PROPRIETÀ “L'ORCIO – SOC. COOP. A R.L.”. DETERMINAZIONE DI STIPULA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INDAGINI EFFETTUATE A SEGUITO DI PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. E D.G.R.T. N. 310/2010 PER LA NUOVA AREA SCOLASTICA DI IMPRUNETA – LOCALITÀ SASSI NERI – PIAZZA BANDINELLI SNC – CODICE IDENTIFICATIVO SITO FI-1211 – FOGLIO CATASTALE 43, PARTICELLA 74 - PROPRIETÀ COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CIMITERO COMUNALE DI POZZOLATICO. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA. CIG N. Z1D24899BE – CUP N. B6511830100004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE PER ACCATASTAMENTO DEPURATORE LOC. BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTALE “FABBRICA IMPRUNETA” – PROROGA ABBONAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL PORTALE DA PARTE DI INFOCAMERE. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.207,80 – C.I.G. ZEA236B070</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sviluppo, Cultura, Sport e Partecipazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA RECINZIONE C/O CAMPO SPORTIVO ALLA DITTA ALBA RECINZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE LEGALE IN IMOLA VIA VILLA CLELIA 41/C (P.IVA – CF 03303861201). IMPEGNO DI SPESA € 3.904,00 IVA INCLUSA. CIG. ZB8248C094</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI SAS DI IMPRUNETA (FI). P.IVA  05240320480.IMPORTO DI € 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG ZD3248D690.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2018.     AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA C.E.V.I. S.R.L. (CENTRO ELETTROTECNICO VERIFICHE IMPIANTI) VIA GIAMBOLOGNA N.38 AREZZO (P.IVA 01744260512). IMPEGNO DELLA SPESA €  268,40 IVA CIG N ZD2248E500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI" A.E.2018-19 E 2019-20, COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E IMPRUNETA – PRESA D'ATTO, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA2242E07E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 DI CUI ALLA DGRT N. 381/2018. IMPEGNO DI SPESA FONDI RESIDUI 2017-2018 PER COMPLESSIVI € 9.906,39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA DI CAPPELLO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO “ADDUTTRICE DA VIA CHIANTIGIANA A SIBILLE – IMPRUNETA” MEDIANTE CONVENZIONE CON PUBLIACQUA S.P.A.. REVOCA DETERMINAZIONE N.265/2018 E IMPEGNO SPESA TRIENNALE PER CONTRIBUTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA NELL'ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2018/GIUGNO 2019 CON AFFIDAMENTO A CNS SOC. COOP.. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 420/2018 CON REVOCA E NUOVI IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2018. CIG N. Z2B2464091.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "ORCHESTRA EUROPEA" 2018 CON I COMUNI GEMELLATI DI BELLERIVE SURA LLIER E HADAMAR- IMPEGBNO DI SPESA DI € 7.500,00 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONTRIBUTO AL COMITATO DI GEMELLAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sviluppo, Cultura, Sport e Partecipazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE DI BONACCORSI FEDERICO COME “ESPERTO AMMINISTRATIVO” – CAT. C1 E DI BURGASSI NICCOLÒ COME “TECNICO SPECIALIZZATO E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE” – CAT. B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA COMUNALE. PRESA D'ATTO ED IMPEGNO SPESA PER INCARICO A SCAVALCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio di direzione e Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INDAGINI INTEGRATIVE PER LA VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE SISMICA DI N. 5 EDIFICI SCOLASTICI DI CUI ALL'O.P.C.M. N. 3274 DEL 2003. IMPEGNO SPESA € 9.450,85 - CIG N. Z3324801D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA CONCORRENZIALE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI - APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E CAPITOLATO – CIG: ZFA246BC03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO DA MATERIALE INGOMBRANTE PRESSO IL CENTRO OPERATIVO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEMOL 59  - P.I. 05593750481. IMPORTO € 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG Z192481839</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VENDITA SU E BAY DI MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE INUTILIZZATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL - P.I. 03562980486. IMPORTO € 1.159,00 IVA INCLUSA.  CIG Z73247B00A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL’ASILO NIDO DI VIA DELLA COOPERAZIONE A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E QUADRO ECONOMICO FINALE. CUP N. B61E16000140004 - CIG N. ZDC2432126.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINDACO ALESSIO CALAMANDREI - INDENNITÀ DI FINE MANDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO SERVIZIO RISORSE E UFFICIO AFFARI LEGALI AI SENSI DELLART. 7 COMMA 9 DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio di direzione e Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENERGIA ELETTRICA PER L'AREA MERCATALE DELLA FIERA DI SAN LUCA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sviluppo, Cultura, Sport e Partecipazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 A FAVORE DELLA SIG.RA FALLANI LISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SU MEPA SEDIE PER UFFICIO OPERATIVE DI TIPO A - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3224698BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI ATTESA SERVIZIO DI NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE A.E. 2018-2019 ( GRADUATORIA A E GRADUATORIA B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI 2018 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI LUGLIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.670,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA PRIVATI-ACCREDITATI CANDIDATI ALL'ACQUISIUZIONE DI POSTI-BAMBINO PER L'A.E. 2018-2019 ( DDRT N. 8781/2018 COME MODIFICATO DAL DDRT N. 9554/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE  DELLA STRUMENTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DI CUI AL DPCM DEL 25 MAGGIO 2016. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE SPARSE ED ALTRI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – I LOTTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP N. B65I14000010004 – CIG N. Z051FCF4E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA NELL'ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2018/GIUGNO 2019: AFFIDAMENTO A CNS SOC. COOP. E IMPEGNO SPESA. CIG N.Z2B2464091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00 A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 E REVOCA DETERMINAZIONE N. 408 DEL 12/07/218</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINAZIONE N. 370 DEL 22/06/2018 DI ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio di direzione e Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI IMPRUNETA A.S. 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA € 15.803,62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 A FAVORE DEL SIG. DI STEFANO TOMMASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PATTO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO, PROGRAMMA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, PROPOSTO DALL’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE GOBETTI VOLTA CON SEDE IN BAGNO A RIPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sviluppo, Cultura, Sport e Partecipazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPEDONALI E RIMOZIONE DI PALETTI ARTISTICI ALLA DITTA S.O.S MOBILITÀ S.C.R.L CON SEDE LEGALE IN FIRENZE VIA EINAUDI 4/6 (P.IVA - C.F. 05732440481). IMPEGNO DI SPESA € 5.648,56 IVA INCLUSA. CIG Z7E2458DF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE MESE DI LUGLIO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER € 11.360,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGRT N. 1248/2017. ABBATTIMENTO RETTE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE MESE DI GIUGNO 2018 PER € 2055,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA DI APPALTO RELATYIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI ED IMPRUNETA. OPZIONE DI RINNOVO CONTRATTO PER UN PERIODO DI TRE ANNI. CIG.N. 6264757106.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI N.1 LANTERNA E N.9 PARASOLE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEMAFORI, ALLA DITTA ILES SRL CON SEDE IN VIA F.VANNETTI DONNINI 81/1 PRATO (P.IVA 00259280972). IMPEGNO DI SPESA € 415,41 INVA INCLUSA. CIG N. Z7E244B63D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 L.R.T. N 82/2015 “CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI ” – AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.397 DEL 10/07/2018-N.398 DEL 10/07/2018-N. 400 DEL 10/07/2018-N. 402 DELL'11/07/2018-N. 401 DELL'11/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI E RIMBORSO CANONE PAGATO IN ECCEDENZA SU ANNO 2018 PER BACHECHE DI PROPRIETA' COMUNALE PER CUI E' DECADUTA ASSEGNAZIONE NEL 2018 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 DI CUI ALLA DGRT N. 381/2018.APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA IDONEI. ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Scuola</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FSE RT 2014-2020  PROGETTO A.T.T.I.V.I. “AZIONI, TRASVERSALI, TERRITORIALI (DI) INSERIMENTO (PER LA) VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE”- APPROVAZIONE  NUOVO  INSERIMENTO LAVORATIVO/STAGE CHE SOSTITUISCE QUELLO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 144 DEL 9/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOC. BAGNOLO,  VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE (TRATTO INTERNO) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO E PRESA IN CARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL'ALBO UNICO PER LE NOMINE DI SPETTANZA DEL SINDACO - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CASA DEL POPOLO DI IMPRUNETA PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO ATTIVITA' FISICA ADATTATA (AFA) PROMOSSO DALLA AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE ZONA FIORENTINA SUD EST. ANNO 2017-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ESECUZIONE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED INTERVENTI ALLA VIABILITA' ALLA DITTA IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI E STRADE DI DUKAGJINI ALBERT (P.IVA 06155080481) CON SEDE LEGALE IN IMPRUNETA  INVIA ROMA 43  PER L'IMPORTO DI E 15.298,80 IVA INCLUSA.  CIG ZCC2444104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 6.000,00 - CIG 7044019C5B CIG DERIVATO Z042431212.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN P.ZZA BUONDELMONTI ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE S.P.A CON SEDE IN VIA S.GIMIGNANO 85 A POGGIBONSI. IMPEGNO DI SPESA E 1.653,43 IVA INCLUSA. CIG Z5524367A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'ASILO NIDO DI VIA DELLA COOPERAZIONE A TAVARNUZZE - CONFERIMENTO INCARICO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO. CUP B61E16000140004  -  CIG ZDC2432126</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2018. APPROVAZIONE II SAL. CIG ZD4229D4F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. CONCESSIONE NULLA OSTA MOBILITA' ALL'ASSISTENTE SOCIALE MONICA SBRANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - III° TRIMESTRE 2018 - IMPEGNO D SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI. RIMBORSO SPESE DIVIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 - TRAFERIMENTO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI IMPRUNETA SIG.RA ANNA MARIA LEROSE VERSO IL COMUNE DI FIRENZE E MOBILITA' IN INGRESSO DELLA SIG.RA ELISA OGNIBENE, DIPENDENTE DEL COMUNE DI FIRENZE DAL 1/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI AL II SEMESTRE 2018. IMPORTO DI EURO 1.247.969,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO MOCCIA REP. 7803 DEL 19.06.2018 DI COSTITUZIONE DI SERVITU' DI PASSAGGIO CARRABILE E PEDONALE SU TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO A MARGINE DELLA STRADA PROVINCIALE IMPRUNETANA PER POZZOLATICO ALL'ALTEZZA DEL N.C. 63 IN LOC. MECCOLI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE GESTIONALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DENOMINATO "INDIVIDUAZIONE CATASTALE DELLE AREE DI PROPRIETA' PRIVATA DESTINATE ALL'ACCOGLIMENTO DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E RELATIVI PROPRIETARI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARTOLI INCISIONI S.R.L. DELLA FORNITURA DI 1 TIMBRO PER LA MARCHIATURA DEI PEZZI DI TERRACOTTA CON IL MARCHIO DELLA CERAMICA ARTISTICA TRADIZIONALE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA PRIVATI-ACCREDIATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E DEI COMUNI CON ESSACONFINANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE - CIG Z982430ED2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG N.ZD8242E443</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VENDITA SU E-BAY DI MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE   INUTILIZZATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONE "SHOTOTEAM"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170CIG DERIVATO 66368272E6. RIDUZIONE IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA PER RUOLO PER ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' NR. 715/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI CASSA URGENTE PER ADEGUAMENTO IMPORTO FINALE DI CASSA DELLA MISSIONE 1 (PROGRAMMA 11 TITOLO 1) E DELLA MISSIONE 12 (PROGRAMMA 9 TITOLO 1)  - ESERCIZIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA STIPULAZIONE IN DATA 21 MAGGIO 2018 DEL CCNL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI; IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE E DEL RELATIVO SERVIZIO DI CONSULENZA, FORMAZIONE E DPO (DATA PROTECTION OFFICER), PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE IN MATERIA DI PRIVACY TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) . AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ETRURIA P.A. DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z39241012D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ( TPL LOTTO3). IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO 2018: E 8.116,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA DOMANDA DI SERVIZI PRIVATI ACCREDIATI PER LA PRIMA INFANZIA (ETA' 0-3 ANNI) PER IL MESE DI LUGLIO 2018 E SERVIZI E CENTRI ESTIVI ORGANIZZATI DA SCUOLE PRIVATE PARITARIE E ASSOCIAZIONI ( ETA'3-6 ANNI) NEL PERIODO ESTIVO 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE DI PONTASSIEVE. IMPEGNO SPESA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PERSONALE. RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE UFFICIO AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART 36 DEL D.LGS.50/2016 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE NELLE AREE STRADALI E A VERDE PUBBLICO ALLA DITTA ACER GIARDIN DI  SANDRO E SIMONE ACCIAI SNC CON SEDE LEGALE IN VIA ROMA 392 A BAGNO A RIPOLI (P.IVA 02185260482) PER L'IMPORTO DI E 18.382,96  IVA INCLUSA. CIG Z8523E3459</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 DI CUI ALLA DGR N. 381 DEL 09/04/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA IDONEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO 2018 PER I DIPENDENTI COMUNALI TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE (FI) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z9E23890F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEGLI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2018 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PIERLEONI E FIGLI S.R.L. DI ROMA (RM) ED IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z67238E52D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE NEL CONDOMINIO "ZODIAC". IMPEGNO DI SPESA PER RATA STRAORDINARIA GESTIONE CONDOMINIALE ORDINARIA ANNO 2017-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI PILONE FESTONATO (31X50X60 CON STEMMA) ALLA DITTA M.I.T.A.L SNC DEI F.LLI MARIANI L. F.E. ( P.IVA 02305910487) CON SEDE IN VIA CAPPELLO, 31 A IMPRUNETA. IMPORTO DI E 400,00 IVA INCLUSA. CIG ZC123FD974</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE REP. 2016/671 DEL 28/06/2016 DELL'INCARICO PROFESSIONALE AD AGRONOMO AFFIDATO AL DR. AGR. SIMONE TARUNTOLI, FINO AL 28/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. QUOTA COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2018. IMPORTO DI E 8.743,30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERI DI MESTICHERIA PER INTERVENTI AGLI EDIFICI  IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO E C. S.NC DI TAVARNUZZE ( P.IVA 03638790489) . IMPORTO DI E 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG Z5824062DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMPRAVENDITA FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E GALLETTI SIMONE, ALBERTO FULCO, LARISSA E MARGHERITA PER LA CESSIONE DI TERRENI POSTI IN FRAZIONE TAVARNUZZE. DETERMINAZIONE DI STIPULA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DI CUI AL DPCM DEL 25 MAGGIO 2016. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE SPARSE ED ALTRI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - II LOTTO. APPROVAZIONE  PERIZIA SUPPLETIVA. CUP N. B65I14000010004 - CIG N.ZF6207A4A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'ASILO NIDO DI VIA DELLA COOPERAZIONE A TAVARNUZZE - APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL/STATO FINALE. CUP B61E16000140004  -  CIG 6977334629.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O. TOSCANA CENTRO GESTIONE RIFIUTI - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI E 10.831,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI. INDIVIDUAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E NOMINA DEL RESPONSABILE DI UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISORSE ED UFFICIO AFFARI LEGALI - INDIVIDUAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI GIUGNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI E 6.4725,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO. INDIVIDUAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, NOMINA RESPONSABILI DI UFFICIO E ASSEGNAZIONE PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE. INDIVIDUAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, NOMINA RESPONSABILI DI UFFICIO E ASSEGNAZIONE PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTI DI GESTIONE AGENTI CONTABILI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTO ANNUALE - CIG ZF323E26DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2018 - VARIAZIONE DI BILANCIO E INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1248/2017. ABBATTIMENTO RETTE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2018 PER E 2.125,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E DI TESORERIA - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2018 - 2° ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER ACCERTAMENTO DI ERRORE DI REDAZIONE DELLA PRECEDENTE DETERMINA N° 309 DEL 29.5.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 319 DEL 31/05/2018 E ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA DI REGIONE TOSCANA (SOGGETTO AGGREGATORE) PER L'INCARICO ALLA SOCIETA' MARSH S.P.A. DAL 12/07/2018 AL 12/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A DI ZOLA PREDOSA (BO) PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018 - IMPEGNO SPESA DI EURO 21.000,00. - CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVOCAZIONE GRUPPO DI LAVORO GDPR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE UFFICIO AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE AGENTE CONTABILE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU/TASI/TARI A FAVORE DI ALTRI COMUNI PER ERRATA INDICAZIONE CODICE CATASTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI IMU-TASI A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 286 DEL 18/5/2018: EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE. IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA - II SEMESTRE  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO  E DESTINAZIONE  DELLA SOMMA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF PREVISTA PER IL COMUNE DI IMPRUNETA RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE UFFICIO AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO, VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, MONTASCALE E PIATTAFORMA ELEVATRICE NEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2018 E 2019. AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE IMPIANTO DI TELESOCCORSO PER L'ASCENSORE DEL PALAZZO COMUNALE.  CIG N.Z6323D2E39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, DEGLI ESTINTORI, DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DEI LUCERNARI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018 APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO CONTRATTO ALLA DITTA R.F. ANTICENDIO DI FORCONI GIOVANNI. IMPEGNI DI SPESA. CIG N.ZA523C23AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DEL RINNOVO DELLA PRATICA ANTINCENDIO MEDIANTE  S.C.I.A. PER TRE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. Z7E23D433A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI PER L'ANNO 2018 ALLA DITTA URBAN DESIGN SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA DELLE FONTI 3 A SCANDICCI  (P.IVA 05270320483) PER L'IMPORTO DI E 24.400,00  IVA INCLUSA.  CIG Z1323D3322</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2018 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SISTERS S.R.L. DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG.N. Z702373D19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SOFTWARE DEMOGRAFICI - CIG Z3C23CE3FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI - CIG Z5223CDC2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO: NOMINA RILEVATORI UUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA DI REGIONE TOSCANA (SOGGETTO AGGREGATORE) CON INCARICO ALLA SOCIETA' MARSH S.P.A. DAL  12/07/2018 AL 12/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSO UTENZE DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE RELATIVE ALL'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE, (MODIFICA N. 6 LAVABI , SMONTAGGIO N.3 LAVATOI A CANALE E N. 3 PILOZZI E RELATIVE RUBINETTERIE E TUBAZIONI, CON DEMOLIZIONE DEI MURETTI DI SOSTEGNO)  ALLA DITTA CASINI RENATO DI CASINI EZIO C. S.N.C (P.IVA 03599040486) CON SEDE IN VIA VITTORIO VENETO 3 A IMPRUNETA PER IMPORTO DI   E 2.410,72 IVA INCLUSA -  CIG Z6F23C9F5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI PROVENTI DERIVANTI DA CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO COMMERCIALE POSTO IN IMPRUNETA PIAZZA BUONDELMONTI 37 ED IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE NEL CONDOMINIO "ZODIAC". IMPEGNO DI SPESA PER II^ E III^ RATA GESTIONE CONDOMINIALE ORDINARIA ANNO 2017-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DLGS. 81/2008  - IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO COMUNE BAGNO A RIPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNTURA  DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, TRAMITE SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA, ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE S.P.A. DI POGGIBONSI. P.I. 00521260521- IMPORTO DI E 3.489,79 IVA INCLUSA. CIG. ZA3239CC12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO DELL'IMPORTO DI E 900,00 PER ACQUISTI DI GENERI VARI IN FUNZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI EDIFICI COMUNALI, STRADE, VERDE PUBBLICO E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI E 900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI ESPLORATIVO PER L'EVENTUALE COPERTURA, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PER N. 1 POSTO DI  "ASSISTENTE SOCIALE" CAT. D1 E PER N. 1 POSTO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI" CAT. D1 AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNUITURA DELLA STRUMENTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE COMANDO AL 50% DAL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI   - DOTT. ENRICO ZOI. PROROGA FINO AL 30/6/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ARTICOLO 11 LEGGE 431/98 PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INSERIMENTO SOCIALE AMMESSO A CONTRIBUTO VOLTO AI  CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI ASILO TEMPORONEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 DI FUK ALLA DGR N. 1248/2017: ABBATTIMENTO RETTE FAMIGLIE PER FREQUENZA SERVIZIO PRIVATO ACCREDITATO MESE DI LUGLIO 2018 (FASCIA DI ETA' 0-3 ANNI) E PER FREQUENZA SERVIZI E CENTRI ESTIVI PERIODO ESTIVO 2018 ( FASCIA DI ETA' 3-6 ANNI). IMPEGNO DI SPESA E 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIE DEFINITIVE  (GRADUATORIA A E GRADUATORIA B) SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE A.E. 2018/2019. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 6 CIARPE IN FERRO PER 3 COLONNINI RECINZIONE PEDONALE, SEGNALETICA STRADALE, COMPRESO TRASPORTO, MINIO E VERNICE.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC DI  GREVE IN CHIANTI - (P.I. 02331340485) PER L'IMPORTO DI E972,20 IVA INCLUSA. CIG ZEE23B3482</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA SOFWARE DEMOGRAFICI BUDGET 20 ORE - CIG Z6123BAF4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI NELL'ASILO NIDO DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG N. ZC72347437 - CUP N. B67F18000120004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10/6/2018. IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI DI SEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI FONDO COMMERCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO NEL CAPOLUOGO, PIAZZA BUONDELMONTI N. 37, AL PIANO TERRA CON SPORTO SULLA PUBBLICA PIAZZA, DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO E IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI IMPRUNETA DAL SUB. 502 DELLA P.LLA 68 DEL FOGLIO 42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI SERVITU' DI PASSAGGIO CARRABILE E PEDONALE SU TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO A MARGINE DELLA STRADA PROVINCIALE IMPRUNETANA PER POZZOLATICO ALL'ALTEZZA DEL N.C. 63 IN LOC. MECCOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ANNO 2018.  APPROVAZIONE CONTABILITA' AL 16 MAGGIO 2018. CUP  N. B67H18000580004 - CIG N.Z4F229D759</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 16.05.2018 DELL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI NN. 19, 76, 127 E 198 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NELLO SPECIFICO SISTEMAZIONE COFANO, PARAURTI POSTERIORE, RIVESTIMENTO E VERNICIATURE POSTERIORI DELL'ALFA ROMEO 156 TARGATA  CV172GA  ALLA DITTA C.G.C. SRL  CON SEDE A  EMPOLI IN  VIALEBRUNO BUOZZI 14, P.IVA 05646340488, PER L'IMPORTO DI E 1.952,00 IVA INCLUSA. CIG ZF823927B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE STRADALE 2018. APPROVAZIONE I SAL. CIG N. ZAD22F8926</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA/RIPARAZIONE DI TENDE PARASOLE NELLA SCUOLA VIA I MAGGIO N. 47, TAVARNUZZE. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG N.Z22228C088.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TETTO E DELLE DOCCE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO FINALE - CIG N. ZD022D2EC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DELLA SOMMA DI E 262.750,00 (DUECENTOSESSANTADUEMILASETTECENTOCINQUANTA/00) QUALE IMPORTO DOVUTO ALL'AGENZIA DEL DEMANIO AI SENSI DEL  COMMA 5 DELL'ART. 9 DEL DLGS. 28.05.2010 N. 85 PER L'ALIENAZIONE  DELL'IMMOBILE, APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA, DENOMINATO "EX CASA DEL FASCIO" POSTO IN TAVARNUZZE - VIA DELLA REPUBBLICA N. 70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2018 IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE ASSOCIATO: IMPEGNO DI SPESA   ANNI 2018-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO SOFTWARE ESTRAZIONE DATI ANAGRAFICI - CIG Z59239F4EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE. IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI MAGGIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI E 3.949,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOCAZIONE FONDO COMMERCIALE POSTO IN IMPRUNETA PIAZZA BUONDELMONTI N. 37 - AGGIUDICATARIO SIG.RA ALESSANDRA VACCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE . IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE UFFICIO AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE DAL PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (DELIBERA GRT N. 1248/2017). RIDUZIONI RETTE PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI PRIVATI NEL PERIODO ESTIVO ( FASCIA DI ETA'03-E 0-6). APPROVAZIONE CRITERI E AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6. ACCERTAMENTO E 35.979,98 ( ANNUALITA' 2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MODULO SOFTWARE SIOPE - CIG Z4E2385B0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 260 DEL 08.05.2018 E AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START  ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL  DI MONTELUPO F.NO  ( P.I. 05903090487) DELL'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DISSUASORI ANTIAPPOGGIO VOLATILI PRESSO L'EDIFICIO STAZIONEDI TAVARNUZZE. IMPORTO DI E 1.756,80 IVA INCLUSA -  CIG Z602341F96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE A SDIAF DELL'ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE GERMOGLI E.T.S."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSO SINISTRI-ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO - C.F. SNFRCR74E27D612U DELLA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPORTO DI E 1.159,00 IVA INCLUSA.  CIG ZA1236758B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTALE "FABBRICA IMPRUNETA" - PROROGA ABBONAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL PORTALE DA PARTE DI INFOCAMERE. IMPEGNO DI SPESA DI E 1.207,80 - C.I.G. ZEA236B070</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE BANCHINE STRADALI E DELLE AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG  Z4A2373BAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI NELL'IMMOBILE DELL'EX STAZIONE DI TAVARNUZZE.   AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO DI SPESA.  CIG N.Z832373B5B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA - CIG N. ZF7225A3F4. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TETTO E DELLE DOCCE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE - CIG N. ZD022D2EC5. LAVORI MANUTENZIONE STRADALE 2018 - CIG N. ZAD22F8926 AFFIDAMENTO NALISI DI RISCHIO A SOLUZIONE AMBIENTE S.R.L. ( CIG Z5E231BC37 ) ED ANALISI DI LABORATORIO A PH S.R.L. ( CIG. N. Z5D231BCED ) PER PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA SASSI NERI A IMPRUNETA.  REV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI- OPERE DI FABBRO NEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC DI  GREVE IN CHIANTI -(P.I. 02331340485) PER L'IMPORTO DI E 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG  Z0223674D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2018. APPROVAZIONE I SAL. CIG ZD4229D4F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE DI LEGGE ANNI 2018 E 2019 DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, DEI MONTASCALE E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE. CIG N. ZC823689DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA DI CAPPELLO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO "ADDUTTRICE DA VIA CHIANTIGIANA A SIBILLE - IMPRUNETA" MEDIANTE CONVENZIONE CON PUBLIACQUA S.P.A.. IMPEGNO SPESA TRIENNALE PER CONTRIBUTO DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARMADIO PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG N.Z1B2357F9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCATOLE PER ALLOGGIAMENTO DI PALETTI ARTISTICI NELLA PIAZZA BUONDELMONTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.O.S. MOBILITA' SOC. CONS.R.L. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z0C235593F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO DI BONIFICA - ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE DI SICUREZZA PER LE FINESTRE DELL'ASILO NIDO A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOSOLARFILM S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E 688,08 IVA INCLUSA. CIG  ZFA2357132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO , AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE RICORSO A START, CON IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, DELL'INTERVENTO DI FORNITURA  E INSTALLAZIONE DI DISSUASORI ANTIAPPOGGIO PER VOLATILI  SU TRAVATURE E FARI EDIFICIO STAZIONE DI VIA REPUBBLICAALLA DITTA DITTA BLITZ  DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE IN VIA AFRICA, N. 17 A MONTELUPO FIORENTINO 8/A - 50018 -P.I. 05903090487,  PER L'IMPORTO DI E 1.756,80 IVA INCLUSA. CIG Z602341F96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FSE RT 2014-2020  PROGETTO A.T.T.I.V.I. "AZIONI, TRASVERSALI, TERRITORIALI (DI) INSERIMENTO (PER LA) VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE"- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIE PROVVISORIE  ( A E B) SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE A.E. 2018/2019. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4526 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON LA BANCA MPS S.P.A. PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE (CIG. 7240076BB6) - SPESE CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. CONCESSIONE PERMESSI EX LEGGE 104/1992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI DI DISABILI AI SENSI DELLA LEGGE 68/99 (AVVIAMENTI NUMERICI) PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PARZIALE (50%) NEL PROFILO DI "ADDETTO AI SERVIZI GENERALI" CAT. B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA ASL PER CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE ED I COMUNI DELLA ZONA SOCIO-SANITARIA SUD-EST PER LA GESTIONE DELLE RISORSE EROGATE DALLA REGIONE TOSCANA DERIVANTI DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA  - ACCERTAMENTO ENTRATE PER SERVIZI DOMICILIARI E IMPEGNO DI SPESA  PER COSTO SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA ASL -  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL QUINQUENNIO 2018/2022 DEL SERVIZIO BANCARIO AGGIUNTIVO DI INCASSO MEDIANTE RID AL TESORIERE MPS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO MARGINALITA', DISABILI E ANZIANI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RUOLI PER SOMME DOVUTE DA CONDONO L. 724/94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DI CUI AL DPCM DEL 25 MAGGIO 2016. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE SPARSE ED ALTRI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - II LOTTO. APPROVAZIONE I SAL. CUP N. B65I14000010004 - CIG N.ZF6207A4A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA ASL 10 DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI VERIFICA OBBLIGATORIA DELL'APPARECCHIO GRU PM 16524 INSTALLATO SU IVECO 150E18 TARGATO CK 802 CZ E APPARECCHIO PIATTAFORMA COMET EUROSFILO COMPAT 16 MATRICOLA 9379 INSTALLATO SU DAILY 35 TARGATO BG157HL.IMPLEMENTAZIONE  SPESA DI E 0,63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO SUZUKI GRAN VITARA 2004 TARGA CS709KL. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI SAS CON SEDE IN VIA DI MONTECCHIO 4 IMPRUNETA  - P.IVA 05240320480 - IMPORTO DI E 549,00 IVA INCLUSA. CIG ZF82342F10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DI CUI AL DPCM DEL 25 MAGGIO 2016. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE SPARSE ED ALTRI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - I LOTTO. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CUP N. B65I14000010004 - CIG N. Z051FCF4E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI NELL'ASILO NIDO DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZC72347437 - CUP N. B67F18000120004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME CONDONO L. 31/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FINO AL 26/04/2019, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE REP. 2016/665 DEL 26/04/2016, DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E PER LA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' ESTRATTIVE AFFIDATO AL GEOL. DR. EROS  AIELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018/2019 DI CUI ALLA DGRT N. 381 DEL 09/04/2018. APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA DI AMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1248/2017. ABBATTIMENTO TARIFFE MESI DI FEBBRAIO E APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 L.R.T. N 82/2015 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE. AFFIDAMENTO  EXTRA CANONE RELATIVE ALLA PULIZIA DA PARTE DELLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. . - VIA U. POLI 4 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) - PARTITA IVA 02402671206 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI E 800,00 ESCLUSA IVA,DEI SEGGI ELETTORALI. CIG. 200764483B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO - ASSEGNAZIONE SPECIFICI OBIETTIVI INDIVIDUALI PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SERVIZIO RISORSE ED ALL'UFFICIO AFFARI LEGALI GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI DI CUI AGLI ALLEGATI A E B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO  SIAK 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE. ASSEGNAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO TARES ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DELLA SOCIETA' NOVA LUX 2006 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (DELIBERA CIPE N. 32/2010 PUBBLICATA SULLA GURI DEL 14/09/2010 N. 215 - S.O. N. 216). MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA PAOLIERI IN PIAZZA GARIBALDI N. 10 NEL COMUNE DI IMPRUNETA (FI). IMPORTO FINANZIATO E 450.000,00.  CODICE PROGETTO N. 03210TOS0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE CIG ZB92253714</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE. ANNULLAMENTO N.191 DEL 5.04.2018 .AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZAD22F8926.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER SISTEMAZIONE RESEDI DI EDIFICI COMUNALI CON PAVIMENTAZIONI DANNEGGIATE DAL SALE ANTIGHIACCIO UTILIZZATO NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALLI ZABBAN SPA DI SESTO FIORENTINO (P.I. 05476750483) PER L'IMPORTO DI E 1.152,90 IVA INCLUSA. CIG ZEA2311ED6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI  EDILI PER INTERVENTI DI RECINZIONE PRESSO SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA S.R.L  DI FIRENZE (P.I. 06797000483) PER L'IMPORTO DI E 547,71 IVA INCLUSA. CIG ZD123183F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO E DEL CAPITOLATO DI ONERI PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AREA PUBBLICA PARCO "LA BARAZZINA" E PER LA GESTIONE DEL CHIOSCO-BAR DESTINATO ALL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DEL SIG. BORRI PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DELLA SIG.RA PICCARDI CHIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DEL SIG. LASTRAIOLI MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE IN BIBLIOTECA. ANIMAZIONI ALLA LETTURA PRIMAVERA 2018 CIG ZD32326AE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE IN URGENZA - IMPEGNO DI SPESA DI E 484,00 - CIG  Z89232AD3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DELLA CANNA FUMARIA PRESSO LA CIVILE ABITAZIONE POSTA IN VIA MALTONI 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO C.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI APRILE 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI E 1.730,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE DISCIPLINANTE GLI ORARI, I TURNI, E LA GUARDIA FARMACEUTICA DELLE FARMACIE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2019-2023, AI SENSI DELLA L.R.T. N. 16/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DEL D.L. 1/2012 CONVERTITO IN LEGGE 27/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER VISOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ANTICIPATA ALLE ORE 17,00 DEL GIORNO 31 DICEMBRE 2018.  FARMACIA  LA CERTOSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2017 - 1° ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2018 - 1° ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE NR. 56 DEL 04/04/2018 DI INTERDIZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO ASSERVITO ALLA CANNA FUMARIA PRESSO LA CIVILE ABITAZIONE POSTA IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO NR. 64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DI MASSOLE ALTEZZA NUMERO CIVICO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DELLA SOCIETA' POGGIO I CIPRESSI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER EFFETTUARE IL TRASLOCO EX SCUOLA MATERNA DI VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 A FAVORE DEL SIG. FEROCI MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER MODIFICHE IN ALCUNE STRADE COMUNALI DEL  SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO ANTICIPATO A TAVARNUZZE  PER IL GIORNO 24 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - II° TRIMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE ALL'UTILIZZO DI CANNA FUMARIA POSTA NELL'APPARTAMENTO IN VIA BARUFFI 21. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 267/2000 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PER RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>MURO IN PRECARIO STATO DI MANUTENZIONE SITUATO IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI ART. 54 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALLA DITTA ANDREONI SAS DI IMPRUNETA - (P.I. 05240320480) IMPORTO DI  E 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG ZC2230FA90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO DEL  MERCATO SETTIMANALE DI TAVARNUZZE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI ERRONEAMENTE VERSATI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.110,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA BRANCOLANO FG. MAPPA 6 P.LLA 225</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDENZA O NON DOVUTI PER PRATICHE DELL'UFFICIO URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA DI E 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO DI ASFALTATURA IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE TRA IL CIVICO 85 E L'INTERESEZIONE CON VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>0PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA A. GRANDI PRESSO IL N. CV 13  PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE E INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DISSUASORE DI SOSTA "PILOMAT" IN PIAZZA BUONDELMONTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG N.Z8822F1258</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CHIUSURA DI VIA DELLA CROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2018. IMPORTO DI EURO 632.270,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO DELLA CAVA  DI PONTE A CAPPELLO ", SITA LUNGO LA VIA CHIANTIGIANA. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA L.R.T. 12 FEBBRAIO 2010, N. 10 E S.M.I. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA VANNI N° 38 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE IN VIA DELLA CROCE  PRESSO IL NUMERO CIVICO 49 PER LAVORI CON CAMION GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA          PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. APPROVAZIONE MODIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. APPROVAZIONE NUOVO ELABORATO "QUADRO INCIDENZA MANODOPERA". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. TRASMISSIONE ATTI ALLA C.U.C. CUP N. B64E13001270002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA RESISTENZA PRESSO GLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AI CICLOMOTORI E MOTOCICLISTI POSTI DI FRONTE AL NUMERO CIVICO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EX D.LGS. N. 152/2006 E DGRT N. 301/2010 PER L'AREA SCOLASTICA "SASSI NERI" A IMPRUNETA.  AFFIDAMENTO ANALISI DI RISCHIO A SOLUZIONE AMBIENTE S.R.L. - CIG N. CIG Z5E231BC37. AFFIDAMENTO ANALISI DI LABORATORIO A PH S.R.L.. - CIG. N. Z5D231BCED. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AI SENSI ART. 182 C.3 DELLA L.R.T. 65/2014 PER L'IMMOBILE POSTO IN VIA MONTEBUONI 52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA DI COLLERAMOLE POSTO TRA IL CAMPEGGIO E IL PONTE SUL FIUME GREVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10/6/2018. AFFIDAMENTO STAMPATI. IMPEGNO SPESA E 1.171,20 (IVA INCLUSA) CIG Z902327641</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITÀ PER TAGLIO ALBERI VIA TURATI ALTEZZA CIVICO 43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI ATTUATIVE DEL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO ANNUALITA' 2018-20120.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ISPETTORI AMBIENTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO A SEGUITO SENTENZA A FAVORE DI AVIS BUDGET ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI RETTIFICA DATI CATASTALI PACCIATTI/PARRINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA VECCHIA DI POZZOLATICO PER LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10/6/2018. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 135 DEL 26/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINSTRATIVE 10/6/2018. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 50 DEL 27/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DELLA CANNA FUMARIA PRESSO LA CIVILE ABITAZIONE POSTA IN VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE 21/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1248/2017. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE  DI TAVARNUZZE, MESI DI GENNAIO E MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 169 DEL 22/03/2018 POR FSE RT 2014-2020  PROGETTO A.T.T.I.V.I. "AZIONI, TRASVERSALI, TERRITORIALI (DI) INSERIMENTO (PER LA) VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA LIBERTÀ ALTEZZA CIVICO 13 PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DI FALCIANI E IN VIA HO CHI MINH.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 8.000,00 - CIG 7044019C5B CIG DERIVATO ZAF23080C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTI ARTISTICI A PROTEZIONE DELLA CONCA IN COTTO DI PIAZZA BUONDELMONTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.O.S. MOBILITA' SOC. CONS.R.L. IMPEGNO DI SPESA E 946,78 IVA INCLUSA. CIG Z02224D8A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA TORRICELLA ALTEZZA CIVICO 6 PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA VECCHIA DI POZZOLATICO PER LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZAD22F8926</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AI SENSI DELL'ART. 182 C. 3 DELLA L.R.T. 65/2014 PER L'IMMOBILE POSTO IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RICHIESTE AGLI ENTI TERZI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SUAP. IMPEGNO DI SPESA DI  E 5.000,00 E ACCERTAMENTO DELLA RELATIVA ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) -P.I.05903090487. IMPORTO DI E 4446,90. CIG Z1B22F1261.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AI SENSI ART. 182 C. 3 DELLA L. R.T. 65/2014 PER L'IMMOBILE POSTO IN VIA DI FABBIOLLE N. 24/24 BIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO EDILE  IN VIA RIBOIA ALTEZZA CIVICO 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ORDINARIA CONDOMINIO ZODIAC ANNO 2017-2018. PAGAMENTO PRIMA RATA CONDOMINIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO DI ASFALTATURA IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE TRA IL CIVICO 85 E L'INTERESEZIONE CON VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- OPERE DI FABBRO A CANCELLATE E SERRAMENTI ALL'EDIFICIO  EX-STAZIONE IN PIAZZA DON GIOVANNI CHELLINI A TAVARNUZZE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC DI GREVE IN CHIANTI (P.I. 02331340485) PER L'IMPORTO DI E 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG Z3A22E16E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL DI SCANDICCI -P.I. 01563320488 PER E 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG ZEE22DC7F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO EDILE  IN VIA MONTAUTO ALTEZZA CIVICO 90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. AVVISO PER PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA DI COLLERAMOLE POSTO TRA IL CAMPEGGIO E IL PONTE SUL FIUME GREVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA SALVEMINI ALTEZZA CIVICO 39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI BRIGANTI GUIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA DI COLLERAMOLE POSTO TRA IL CAMPEGGIO E IL PONTE SUL FIUME GREVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO AL 31.12.2017 AI SENSI DELL'ART. 230 DEL D. LGS. 267/2000 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN BASE ALLA RICLASSIFICAZIONE DEI BENI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITÀ PER CANTIERE EDILE IN PIAZZETTA LOTTINI ALTEZZA CIVICO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO PER LAVORI DI ASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA 150 DEL 14.03.2018 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER SPOSTAMENTO DELL'AMBULATORIO MOBILE PER MAMMOGRAFIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FSE RT 2014-2020  PROGETTO A.T.T.I.V.I. "AZIONI, TRASVERSALI, TERRITORIALI (DI) INSERIMENTO (PER LA) VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE"- APPROVAZIONE  DI N. 2 CONVENZIONI PER INSERIMENTO LAVORATIVO/STAGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITÀ PER CANTIERE EDILE IN VIA DELLA REPUBBLICA ALTEZZA CIVICO 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ANNO 2018 FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO  IMPRUNETA PER LO SVOLGIMENTO DI VARIE  ATTIVITA' - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VARIE VIE PER LAVORI DI SAGGI AMBIENTALI GEOTECNICI PER PROGETTO RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO - COLLETTORE FOGNARIO IMPRUNETA – FERRONE –STRADA IN CHIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLA PARTE STABILE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018. COSTITUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DELLA CROCE,  PRESSO IL NUMERO CIVICO 9 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE . IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE UFFICIO AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (ART.33 L.833 DEL 23/12/1978)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TETTO E DELLE DOCCE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZD022D2EC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E QUADRO ECONOMICO FINALE. CIG N. ZF7225A3F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>NORME SANITARIE PER LA FIERA DEL BESTIAME DELLA TRADIZIONALE FIERA DI SAN LUCA 16  OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI VARI, PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI NECESSARI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, PARCHI E GIARDINI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.V AGRICENTER S.R.L. ( P.IVA 01302760473) PER L'IMPORTO DI E 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG Z6622C90C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA COLLINE 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO PER LAVORI DI ASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA S.R.L. DI FIRENZE (P.I. 06797000483) PER L'IMPORTO DI E 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG Z4D22B591D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI MESTICHERIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERUZZI E C. SNC. DI TAVARNUZZE -IMPRUNETA (P.I. 03638790489)PER L'IMPORTO DI E 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG ZC922BC9F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ E SOSTA PER LO SVOLGIMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTI FIERA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>NORME SANITARIE PER LA FIERA DEL BESTIAME DELLA TRADIZIONALE FIERA DI SAN LUCA 16  OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 152/2018 ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS ONLUS PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA VILLA MONTICINI IN LOC. TAVARNUZZE - ANNO 2018-2019 - CIG. ZC522B6AC0.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FSE RT 2014-2020  PROGETTO A.T.T.I.V.I. "AZIONI, TRASVERSALI, TERRITORIALI (DI) INSERIMENTO (PER LA) VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE"- APPROVAZIONE  DI CONVENZIONE PER INSERIMENTO LAVORATIVO/STAGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA CAVALLEGGERI, PRESSO IL NUMERO CIVICO 27, PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITÀ PER TAGLIO ALBERI VIA CASSIA ALTEZZA KM 289+100.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER RIFACIMENTO MANTO STRADALE DA PARTE DI PUBLIACQUA IN VARIE VIE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA IN OPERA DEL TERMINALE TOUCH SCREEN IN PIAZZA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ELETTROFORNITURE 200 S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. CIG N.Z2622C77AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOPPRESSIONE E SPOSTAMENTO POSTEGGI DEL MERCATO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'UVA DI IMPRUNETA DEL 30/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 450 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 COSI' COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015, DELLA FORNITURA DI ATTIVITA' DI SVUOTATURA DI FOSSE SETTICHE, POZZETTI E STASATURA DI TUBAZIONI  IN ALCUNE SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI DONATO DI CHINI CARLO, BESSI WILLIAM E C SNC  CON SEDE LEGALE IN  VIA DON GIOVANNI MINZONI 28 A IMPRUNETA  P.I. 04473560482  PER UN IMPORTO DI E 1.169,14  IVA INCLUSA. CIG Z1422B3333</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE POGGIO AI GRILLI - TAVARNUZZE PRESENTATO DALLA COOPERATIVA "L'ORCIO". ACQUISIZIONE E PRESA IN CARICO OPERE DI URBANIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ COLLEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA TRADIZIONALE FESTA DELL'UVA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI SEZIONE RAGAZZI PER BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO A DITTA PRISMA LIBRI CIG Z4922AEC2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELL'UVA 2018- DIVIETO DI INTRODURRE, VENDERE E SOMMINISTRARE BEVANDE IN LATTINA, BOTTIGLIA ED IN QUALSIASI ALTRO CONTENITORE DI VETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI AREA A PARCHEGGIO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’UVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA ASL 10 DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI VERIFICA OBBLIGATORIA DELL'APPARECCHIO GRU PM 16524 INSTALLATO SU IVECO 150E18 TARGATO CK 802 CZ E APPARECCHIO PIATTAFORMA COMET EUROSFILO COMPAT 16 MATRICOLA 9379 INSTALLATO SU DAILY 35 TARGATO BG157HLPER IMPORTO DI E 645,63 IVA INCLUSA. CIG Z4322A6E0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CONSENTIRE IL MONTAGGIO DELLA TRIBUNA PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO GRU SRL DI CAMPI BISENZIO  DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO PIATTAFORMA COMET EUROSFILO COMPAT 16 MATRICOLA 9379 INSTALLATA SU AUTOCARRO DAILY 35 TARGATO BG157/HL E DELL'APPARECCHIO GRU PM 16524 INSTALLATA SU IVECO 150E18 TARGATO CK 802 CZ DESTINATI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DALLE SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. IMPORTO E  2.468,06   IVA INCLUSA. CIG  ZB422A588A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA DI COLLINE ALTEZZA VILLA IL BACIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO EDILE  IN VIA MONTAUTO ALTEZZA CIVICO 90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA FIERA DI SAN LUCA N. 16/2010 DEL 14/10/2010 RILASCIATA AL SIG. LUPI FABRIZIO, GIUSTA CONCESSIONE REP. N. 3049/1999 - DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA FABBIOLLE INTERSEZIONE VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA FIERA DI SAN LUCA N. 43/2010 DEL 14/10/2010 RILASCIATA ALLA SIG.RA PATERNA ELENA, GIUSTA CONCESSIONE REP. N. 3031 DEL 12/10/1999 - DECADENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA COLLINE 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA FIERA DI SAN LUCA N. 72/2010 DEL 14/10/2010 RILASCIATA AL SIG. TRENCIO GIOVANNI, GIUSTA CONCESSIONE REP. N. 3033/1999 - DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. LUIGI MORI - COLLOCAMENTO A RIPOSO A FAR DATA DAL 1.4.2018, ULTIMO GIORNO DI LAVORO 31.3.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITÀ PER TAGLIO ALBERI VIA MONTECCHIO PRESSO CIVICO 48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. LUCIANI DAVID - COLLOCAMENTO A RIPOSO A FAR DATA DAL 1.4.2018 ULTIMO GIORNO LAVORO 31.3.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE TRA IL CIVICO 85 E L'INTERESEZIONE CON VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' NEL TRATTO DI VIA CASSIA ALTEZZA CIVICO 2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI E 555,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER POSIZIONAMENTO DELL'AMBULATORIO MOBILE PER MAMMOGRAFIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA  FRA I COMUNI FACENTI PARTE DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST E PIU' PRECISAMENTE I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, IMPRUNETA, FIGLINE E INCISA VALDARNO, UNIONE COMUNALE CHIANTI FIORENTINO (BARBERINO VAL D'ELSA, TAVARNELLE VAL DI PESA, GREVE INCHIANTI, SAN CASCIANO VAL DI PESA) UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE (LONDA, PELAGO, PONTASSIEVE, RUFINA E SAN GODENZO) CENTRO DI COMPETENZA PONTASSIEVE, E UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE CENTRO DI COMPETENZA REGGELLO (REGGELLO), RI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PER INTERVENTO PUBLIACQUA  IN VIA G. ROSSA ALTEZZA CIVICO 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA MOTOCICLI PIAZZA BUONDELMONTI LATO VIA PAOLIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS ONLUS PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA VILLA MONTICINI IN LOC. TAVARNUZZE - ANNO 2018-2019 - CIG. ZC522B6AC0 - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PERLE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO. APRROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI PER LANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE PER TAGLIO ALBERI IN VIA MONTECCHIO 28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2017 UFFICIO GARE, CONTRATTI E PROVVEDITORATO E UFFICIO AFFARI LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN ALCUNE STRADE PER RIPRISTINO MANTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA VIA REPUBBLICA PER RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO GENERALE DI DEPOSITO PER IL TRIENNIO 1.1.2018-31-12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2017 SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN VIA FABBIOLLE 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA CHIUSURA DI VIA CAVALLEGGERI, VIA PAOLIERI E DEL TRATTO DI PIAZZA BUONDELMONTI COMPRESO TRA LA S.P. 69 E VIA DELLA CROCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO CARREGGIATA VIA POGGIO DI POZZOLATICO C/O CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI RETROCESSIONE CINERARIO NEL CIMITERO DI MONTEBUONI. SIGNOR AGRESTI LORIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONCESSIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2017 UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA CAVALLEGGERI, PRESSO IL NUMERO CIVICO 27 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA DEI CARRETTI NEL CAPOLUOGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FSE RT 2014-2020  PROGETTO A.T.T.I.V.I. "AZIONI, TRASVERSALI, TERRITORIALI (DI) INSERIMENTO (PER LA) VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE"- APPROVAZIONE  DI CONVENZIONE PER INSERIMENTO LAVORATIVO/STAGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI LOGO ABLA CARINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BUONDELMONTI PER IL GIORNO 8 SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA TURATI ALTEZZA CIVICO 11 PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2017 UFFICIO FINANZIARIO-TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDUI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA NEL TRATTO DI VIA QUINTOLE PER LE ROSE COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON LA VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO E IL NUMERO CIVICO 85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DI ATTIVITÀ DI RESTAURO MOBILI IN VICOLO DELLA BARAZZINA, 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE DI SOSTA A PAGAMENTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA "CENTRO PER BAMBINI E FAMIFLIE" A.E. 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER MANIFESTAZIONE "IMPRUNETA GO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2017/2018 DI CUI ALLA DGR N. 393 DEL 18/04/2017. IMPEGNO DI SPESA DI E 320,00 PER MANCATA EROGAZIONE CONTRIBUTO AD UN BENEFICIARIO GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER MANIFESTAZIONE "MADONNA DELL'OLIVO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale Edilizia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LA CHIUSURA AL TRANSITO DEI VEICOLI IN VIA PAOLIERI  NELLA GIORNATA DEL SABATO CON ORARIO 8-13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RUOLI PER SOMME DOVUTE DA CONDONO L. 47/85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA. CIG N.ZF7225A3F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUA POTABILE - RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E DIVIETO DI USO IMPROPRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBERI SECCHI E INCLINATI PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ IN VIA CASSIA S.R. 2  IMPRUNETA . ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI ART. 54 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA " CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE" A.E. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER E2.710,32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL TRASPORTO CARRI ALLEGORICI DEL RIONE DELLE FORNACI DA VIA MONSIGNOR BINAZZI (PARCHEGGIO CAMPORA) A VIA DELLE FORNACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI ANNO  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO NUCLEO IN CASA FAMIGLIA. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI OFFICINA IN VIA DELLA LIBERTÀ, 36. DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE VIA PAOLIERI PER MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2018 - CIG.  ZA3229BDF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA LM ELLEMME DI LUCARELLI MARCELLO E C. S.A.S. DI PRATO. IMPEGNO DI SPESA.. CIG ZD4229D4F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITÀ PER LA MANIFESTAZIONE "ARMONIE IN PIAZZA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ANNO 2018.  APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO DI SPESA. CUP  N. B67H18000580004 - CIG N.Z4F229D759</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL TRASPORTO CARRI ALLEGORICI DAL MONTE DELLE SS. MARIE  A PIAZZA A. DA BAGNOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA LIBERTÀ PER LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA/RIPARAZIONE DI TENDE PARASOLE NELLA SCUOLA VIA I MAGGIO N. 47, TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI  - IMPEGNO DI SPESA. CIG N.Z22228C088.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO SPESA DI E 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DI CASTELLO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNO 2018 AL  SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI - SISTRI.  IMPORTO DI E 181,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN LOCALITÀ BARUFFI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOSAP RUOLO COATTIVO ANNO D'IMPOSTA 2013 - DETERMINAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - VIA DELLE FORNACI 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO IMU 2017 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DI RIBOIA E TRAVERSA DI RIBOIA PER LAVORI DI ASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA COLLERAMOLE 4  PER POTATURA ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DI CUI AL DPCM DEL 25 MAGGIO 2016. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE SPARSE ED ALTRI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - I LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA. CUP N. B65I14000010004 - CIG N. Z051FCF4E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N.91/2018. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DUCATO TARGATO DJ204FK. IMPEGNO DI SPESA. CIG N.ZAD21FD14E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL N. CV 86  PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE TABELLE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE SPARSE E DI ALTRI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE - REIMPUTAZIONEDEL FONDO PER L'INNOVAZIONE EX ART. 93, COMMI 7 BIS E QUATER, DEL D.LGS. N. 163/2006 SUL BILANCIO CORRENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL TRASPORTO CARRI ALLEGORICI DAL MONTE DELLE SS. MARIE  A VIA DELLE FORNACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R 285/90- IMPEGNO SPESA AZIENDA USL 10 PER TRASPORTO SALME DI PERSONE DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA. IMPEGNO DI SPESA PER E 500,00 IVA INCLUSA. CIG N. Z7E2289D85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL TRASPORTO CARRI ALLEGORICI DEL RIONE DELLE FORNACI DA VIA MONSIGNOR BINAZZI (PARCHEGGIO CAMPORA) AL VIA DELLE FORNACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA NEL TRATTO DI VIA QUINTOLE PER LE ROSE COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON LA VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO E IL NUMERO CIVICO 85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SMARTNET PER UTILIZZO GPS. LEICA GEOSYSTEMS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO PER LAVORI PUBLIACQUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 450 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296, COSI' COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015, DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE DI COMANDO  DEL CANCELLO AUTOMATICO PRESSO IL CENTRO OPERATIVO, ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL  CON SEDE LEGALE IN VIA CODACCI 3/A IMPRUNETA P.IVA  00628510489 PER LA SOMMA DI  E 402,60 IVA INCLUSA. CIG ZCF22840A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 117 DEL 27/02/2018 - POR FSE RT 2014-2020  PROGETTO A.T.T.I.V.I. "AZIONI, TRASVERSALI, TERRITORIALI (DI) INSERIMENTO (PER LA) VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE"- APPROVAZIONE  DI CONVENZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI/STAGE - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI  DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE “NOTTI BIANCHE” A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINANTE PER L'ANNO 2018 LA CHIUSURA PER FERIE DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FSE RT 2014-2020  PROGETTO A.T.T.I.V.I. "AZIONI, TRASVERSALI, TERRITORIALI (DI) INSERIMENTO (PER LA) VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE"- APPROVAZIONE  DI CONVENZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI/STAGE - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII ALTEZZA CIVICO 30  PER CANTIERE LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER MATERNITA' DI P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BANDINELLI S.R.L DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI  ATTREZZATURE   (ESCAVATORE 15 Q.LI, RAMPE MT.3,0 E TAGLIASFALTO) PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DEL MANTO STRADALE ED ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONE DI ACQUA IN VIA DIQUINTOLE PER LE ROSE. IMPEGNO DI SPESA  268,40   IVA INCLUSA .CIG N. ZAC22585EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA PRESSO IL PARCHEGGIO FRONTE VILLA CARREGA PER TAGLIO ERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI NEL PARCHEGGIO DI VIA MONSIGNOR BINAZZI (CAMPORA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO UNICO DI GARANZIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 411/2015. SOSTITUZIONE INTERNA  PER INVIDUAZIONE PRESIDENTE E PRESIDENTE SUPPLENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER CORRISPETTIVI DA CORRISPONDERE A CASA S.P.A., NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA VECCHIA DI POZZOLATICO  CIVICO 6 INTERNO 1/20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN PIAZZA BUONDELMONTI PER LO SVOLGIMENTO DI UNA CORSA PODISTICA  PER IL GIORNO 28 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI  NIDO D'INFANZIA: IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018 PER E 54.326,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VARIE STRADE DEL COMUNE PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AUTOMEZZI CONSEGNATI ALL'ASSOCIAZIONE AUSER - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FIRMA AUTOGRAFA CON LA RIPRODUZIONE O L'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO SU SOLLECITI DI PAGAMENTO, PROVVEDIMENTI ACCERTATIVI O ALTRI ATTI IMPOSITIVI RELATIVI ALLA TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 58 DEL 09/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE DI SICUREZZA PER LE FINESTRE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOSOLARFILM S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z572243C23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VARIE STRADE DEL COMUNE PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ  DEI VEICOLI A 30 KM/H IN VIA DELLE TERRE BIANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBAN DESIGN S.R.L.  IMPEGNO DI SPESA. CIG Z992243E3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN VIA PAOLIERI E VIA CAVALLEGGERI PER IL GIORNO 15 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE IDRICA IN UNO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RENATO CASINI DI EZIO CASINI &amp; C. S.N.C. IMPEGNO SPESA. CIG N. Z632243D69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTI ARTISTICI A PROTEZIONE DELL'ORCIO IN COTTO DI PIAZZA BUONDELMONTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.O.S. MOBILITA' SOC. CONS.R.L. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z02224D8A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN VIA DELLA REPUBBLICA E IN VIA DELLA RESISTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO ERCOLINO TARGATO DK499CT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA JED MOTO S.A.S DI DAVERI MARCO DI S. CASCIANO V.P. - P.I. 03562980486. IMPORTO E 172,58 IVA INCLUSA.  CIG Z902243BD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - VIA QUINTOLE PER LE ROSE 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2018. CIG 6644207D0E- CIG DERIVATO Z6D223D055</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI AUTOVEICOLI ED AI CICLOMOTORI/MOTOCICLI NEL TRATTO DI VIA DELLA COOPERAZIONE COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 67 ED IL NUMERO CIVICO 69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI E 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE NEL TRATTO DI VIA DELLA COOPERAZIONE COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 67 ED L’INTERSEZIONE CON LA VIA CASSIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 186 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO TABELLONI E SOSTEGNI DELLA POSA IN OPERA, SEGNATURA ED INDICAZIONE DEI TABELLONI PER LE PROPAGANDE ELETTORALI. INCREMENTAZIONE   ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5421B55B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI IMU-TASI-TARSU A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TRATTO DI VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO ALTEZZA CIVICO 146 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI SESTITO SALVATORE ROMANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TRATTO DI VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO ALTEZZA CIVICO 146 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI HAVERS JOANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA VANNI PRESSO NUMERO CIV. 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA COLLERAMOLE 4/B  PER POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI BRIGANTI GUIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E AGGIORNAMENTO APPARECCHIATURE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN VIA PAOLIERI E PIAZZA BUONDELMONTI PER IL GIORNO 30 MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO PER LAVORI PUBLIACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: MODIFICA DETERMINAZIONE N. 30 DEL 15/01/2018 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELLA SIG.RA CATERINA BONECHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DEL MURO DI PROPRIETA' PRIVATA POSTO LUNGO VIA DEGLI SCOPETI AD IMPRUNETA- REVOCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 DA CORRISPONDERE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI E 1.345,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE FRONTE CIRCOLO ARCI DEL FERRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNO STREET FOOD PER I GIORNI 25, 26 E 27 MAGGIO 2018 IN PIAZZA BUONDELMONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL ANNI 2018 E 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA A. GRANDI  PER POTATURA ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2018. CIG 6644207D0E- CIG DERIVATO Z6D223D055</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DUCATO TARGATO DJ204FK. IMPEGNO DI SPESA. CIG N.ZAD21FD14E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA VECCHIA DI POZZOLATICO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TELEFONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEI LAVORI PER DURC IRREGOLARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL DISSUASORE DI SOSTA "PILOMAT" IN PIAZZA BUONDELMONTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG N.ZF321FCF95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LE RICARICHE DEI CELLULARI PER L CENTRO OPERATIVO E PER LA REPERIBILITA' DEI TECNICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN PIAZZETTA LOTTINI PRESSO IL N. CV 1  PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISCINA ED OPERE PERTINENZIALI REALIZZATE IN DIFFORMITA' DA TITOLO ABILITATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA MONTEDOMINI E IL COMUNE DI IMPRUNETA, PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA DENOMINATA "TELECARE" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 -CIG ZAE21FC3D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAGIBILITA' DEL VANO CALDAIA UBICATO IN UN'ABITAZIONE POSTA IN VIA PONTE A IOZZI 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE LOCULO N. 1, FILA I°, SETTORE M, SITO NEL CIMITERO DI PICCHI RILLO. ART. 64, COMMA 5, TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA CIMITERIALE DEL COMUNE DI IMPRUNETA. SIGNORA CRESTI CARLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CONCESSIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI PIAZZALE REALIZZATO IN VIA MONTEBUONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA UNITALSI IN PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI E 1.070,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI COMUNALI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE-PARITARIE (PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018)E 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA VENDITA DA PARTE DI AMBULANTI IN VIA PIAZZA BUONDELMONTI ACCANTO AL POZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA COLLERAMOLE 4/B  PER POTATURA ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO SCUOLA "STURIALE"   - CIG ZEE220B4A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI DELLA SOMMA DI E 500,00 PER SPESE PER L'UFFICIO DI DIREZIONE E AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA CASSIA PRESSO IL PARCHEGGIO FRONTE CIVICO 27/7-10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE GRADUATORIE SPUNTISTI  AL 31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA VECCHIA DI POZZOLATICO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TELEFONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDI ESPLORATIVI DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 3 POSTI: N. 1 POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AREA DI VIGILANZA CAT. D1; N. 1 POSTO DI  ESPERTO AMMINISTRATIVO CAT. C1; N. 1 POSTO DITECNICO SPECIALIZZATO E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE CAT. B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO TRAMITE V.T.A DEL CIPRESSO PRESENTE  NEL GIARDINO DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA PAGE GUTH KATHALINE. FG 29 PART.LLA 30, CONFINANTE CON LA STRADA COMUNALE DI VIA QUINTOLE PER LE ROSE 5 LOC. MONTEMECCOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE POST-INCIDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DELLA PIZZA NEL PARCHEGGIO DI PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEGLI SCOPETI ALTEZZA CIVICO 4 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2018. IMPORTO DI E 616.528,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA CHIUSURA DEL TRATTO DI PIAZZA BUONDELMONTI COMPRESO TRA LA S.P. 69 E VIA DELLA CROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'ASILO NIDO DI VIA DELLA COOPERAZIONE A TAVARNUZZE -  ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA TRASMISSIONE DI SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.) AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI FIRENZE. CUP B61E16000140004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RREVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 59/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TRATTO DI VIA INDIPENDENZA ALTEZZA CIVICO 29 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONI ALLA DITTA OFFICINA ELETTRODIESE DI MAGI REMO E C. S.A.S. DI SCANDICCI (P.I. 03466780487) IMPORTO DI E 1.120,00 IVA INCLUSA. CIG Z9121D5E1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE  N. 37 DEL 02/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E CANONE CONCESSORIO DEMANIO FLUVIALE. IMPEGNO DI SPESA DI E 1.448,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO UNICO PER RIEQUILIBRIO QUOTE QUADRIFOGLIO SPA SOCI EX SAFI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN’ESERCITAZIONE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE IN LOCALITÀ BARUFFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EFFETTUATO DALLA PUBBLICA ASSISTENZA PER L'IMMOBILE POSTO IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 70 A TAVARNUZZE. IMPEGNO DI SPESA DI E 299,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TRATTO DI VIA ROMA ALTEZZA CIVICO 53 PER LAVORI DI RESTAURO DI EDIFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TRATTO DI VIA ROMA ALTEZZA CIVICO 53 PER LAVORI DI RESTAURO DI EDIFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO PER LAVORI PUBLIACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITA'  ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO PER INSTALLAZIONE CANTIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI  DI  VIABILITÀ  PER  INTERVENTO  DI  PUBLIACQUA IN VIA I MAGGIO ALTEZZA CIVICO  42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE E ANTICIPO SPESE ECONOMALI PER TRASFERTE PERSONALE- ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ISTAT SIGIF2 "ASPETTI VITA QUOTIDIANA". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLO SPAZIO INVALIDI POSTO IN VIA PRACHATICE ALTEZZA N. CV 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLE TERRE BIANCHE PER LAVORI DI RIASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ANNO 2018 PER RIMBORSO SPESE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO DIREZIONE E AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA “SAGRA DELLE FICATTOLE” IN PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AL CITTADINO. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA TRADIZIONALE “FESTA DI PRIMAVERA” CON INSTALLAZIONE DI GIOSTRE IN PIAZZA A. BANDINELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO AGENTE CONTABILE UFFICIO FINANZIARIO CONTRIBUTO ANAC E 225,00 PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE DAL 1.01.2018 AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA CHIUSURA DEL TRATTO DI PIAZZA BUONDELMONTI COMPRESO TRA LA S.P. 69 E VIA DELLA CROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RUOLI TARSU SUPPLETIVI 2012, EMISSIONE DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE STATISTICA COMUNI ITALIANI (USCI) - ADESIONE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA DI BARUFFI COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 11 ED IL NUMERO CIVICO 36 PER LAVORI PUBLIACQUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTRAVERSO START ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER L'ABBONAMENTO TRIENNALE (2018/2020) ALLA BANCA DATI ONLINE SISTEMA PA APPALTI E CONTRATTI - CIG Z6421CE910</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN LOCALITÀ BARUFFI PER LAVORI PUBLIACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO GENERALE DI DEPOSITO PER IL TRIENNIO 1.1.2018-31-12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 60 DEL 07/04/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>TABERNACOLO IN PRECARIO STATO DI MANUTENZIONE SITUATO ALLA INTERSEZIONE VIA COLLERAMOLE  CON VIA TORRICELLA. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI ART. 54 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI GENNAIO 2018- IMPEGNO DI SPESA DI E 3.415,24 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 31.12.2017 DELL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI N. 67, 448 E 532 ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTTIMENTO ALBERATURE SECCHE E INCLINATE IN VIA MALTONI (PARCHEGGIO). ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI ART. 54 DEL D.LGS 267/2000 E S. M. E I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILANZA ZOOIADRICA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA POGGIO DI POZOLATICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL TRATTO DI STRADA POSTO SULLA S.P. 70 ALTEZZA KM 2+700.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO ASSERVITO ALLA CANNA FUMARIA PRESSO LA CIVILE ABITAZIONE POSTA IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO NR. 64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA PER IL DEPOSITO TARDIVO DELLA COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ESEGUITI AL FABBRICATO POSTO IN VIA MORANDI 22/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE AGENTE CONTABILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RAI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA DI FABBIOLLE 19 A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA SAN LORENZO A COLLINE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL TRATTO DI STRADA POSTO SULLA S.P. 70 ALTEZZA KM 2+700.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE ANCI E A.I.C.C.R.E. ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (LOTTO3), PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER E 48.697,98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA DON MINZONI ALTEZZA CIVICO 40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI. - IV TRIMESTRE  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA FONTE PRESSO IL N. CV 52  PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -  IMPEGNO DI SPESA DI E 400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANTE E RAMI INCLINATI PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA COLLE RAMOLE IMPRUNETA. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI ART.54 DEL D.LGS 67/2000 E S.M.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEGLI SCOPETI ALTEZZA CIVICO 4 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ED ABBONAMENTI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI POLIZIA MUNICIPALE PER LA SPEDIZIONE DEI VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ESEGUITE IN ASSENZA E/O DIFFORMITA' DA TITOLI ABILITATIVI, DI CUI AL RAPPORTO DELLA PM NR. 82/2017, PRESSO L'IMMOBILE POSTO IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO NR. 96/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI DELI IVANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA A. BARDUCCI PRESSO IL N. CV 3  PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VARIE VIE DEL COMUNE PER LAVORI TELECOM .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI TOCCI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI ROCCHI RENATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO DOMENICALE NELL'AREA DESTINATA AL PARCHEGGIO DI PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO POSTE IN VIA COLLERAMOLE 85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA DI LOCULI NEL CIMITERO DI MONTE DELLE SANTE MARIE IN IMPRUNETA - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA CROCE PRESSO IL N. CV 46  PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI LOCRIA ELVIRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN PIAZZA BUONDELMONTI PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE NELL’AREA DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O PERIODO 31.12.2015/31.12.2018 - IMPEGNO SPESA IMPORTO INTEGRAZIONE PREMIO PER ACCETTAZIONE PROPOSTA PERIODO OTTOBRE 2017/DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO URGENTE DI POTATURA ALBERI ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DEL BANCO FIORENTINO IN CORRISPONDENZA DELL'USCITA SU VIA DI FABBIOLLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA PRACHATICE PRESSO IL N. CV 6/H PER LAVORI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. AFFIDAMENTO  EXTRA CANONE RELATIVE ALLA PULIZIA DA PARTE DELLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. . - VIA U. POLI 4 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) - PARTITA IVA 02402671206 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI E 800,00 ESCLUSA IVA, DEI SEGGI ELETTORALI. CIG. 200764483B.                .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA P. NENNI ALTEZZA N° 37 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANTA DI CIPRESSO PERICOLANTE IN GIARDINO DI PROPRIETÀ PAGE GUTH KATHALINE- FG. 29  PART. LLA 30  CONFINANTE CON LA STRADA COMUNALE DI VIA DI QUINTOLE PER LE ROSE N. 5 LOC.MONTEMECCOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLE CELEBRAZIONI DI MATRIMONI DI RITO CIVILE E ALLE DICHIARAZIONI DI UNIONI CIVILI FUORI DALLA CASA COMUNALE. NOMINA COMMISSIONE TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE PER AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI PERSONALE AUSILIARIO UFFICIO DIREZIONE - ANNO 2017 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA PRACHATICE PRESSO IL N. CV 6/H PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI PER TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E IL COMUNE DI IMPRUNETA (FI) PER LA DEFINIZIONE DI AZIONI COMUNI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sociale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIFAMENTO ATTRAVERSO START PER LA FORNITURA DEGLI ABBONAMENTI ANNO 2018  ALLE RIVISTE TECNICO GIURIDICHE E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA EDITORIALE SRL - CIG Z18218ABCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VARIE VIE DEL COMUNE PER LAVORI TELECOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA LIBERTÀ PRESSO IL N. CV 36 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DI VITTORIO TAPINASSI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO TABELLONI E SOSTEGNI DELLA POSA IN OPERA, SEGNATURA ED INDICAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDE ELETTORALI. IMPEGNO SPESA   E 11.956,00 IVA COMPRESA - ACCERTAMENTO E 8.784,00 IVA INCLUSA.CIG Z5421B55B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TRATTO DI VIA DELLA FONTE ALTEZZA CIVICO 58 PER LAVORI DI RESTAURO DI EDIFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DI PAOLA TREFOLONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1.01.2018-31.12.2022 - CIG. 7240076BB6 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON EFFICACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE E 500,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO 2017. - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISCINA E OPERE PERTINENZIALI REALIZZATE IN DIFFORMITA' A TITOLO ABILITATIVO - VIA QUINTOLE PER LE ROSE 36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DI ALESSIO RICCIARDELLI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISCINA E OPERE PERTINENZIALI REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO. VIA RIBOIA 2/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DI VIRGINIA POSSENTI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: MODIFICA DELLA PERCENTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE SIG.RA CATERINA BONECHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DI FRANCESCA PEZZATINI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISCINA ED OPERE PERTINENZIALI IN ASSENZA DI ATTI AUTORIZZATIVI - VIA VOLTERRANA 47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2018 - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI NEL TRATTO DI VIA QUINTOLE PER LE ROSE COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 159 E L’INTERSEZIONE CON LA VIA CASSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEL CHIANTI  E DEL VALDARNO FIORENTINO. IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DI WALTER MUGNAI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. AFFIDAMENTO STAMPATI CIG. Z4921B3748. IMPEGNO DI SPESA E 1.405,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DI BERTINI GIANLUCA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA POGGIO DI POZZOLATICO – SOTTOVIA AUTOSTRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DI NERI MAGLI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO NEL PARCHEGGIO  FRONTE CHIESA DI POZZOLATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA I TRIMESTRE  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE. IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INSTALLAZIONE DI PROIETTORI LAMPEGGIANTI E DISPOSITIVI RIFLETTENTI (OCCHI DI GATTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DI MARCO INNOCENTI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AI SOGGETTI DESIGNATI DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ SULLA S.R. 2 CASSIA INTERSEZIONE CON VIA I MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE ARCANGELI SAMANTHA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI, CON DELEGA ALL'ESERCIZIO E ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Trasparenza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO  - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA GRATA POSTA IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI DUE COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DENOMINATA "OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI" CON SEDE LEGALE IN VIA VANNI N. 23, IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI ATTUATIVE DEL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO PROROGA PRIMI TRE MESI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO IN PIAZZA BUONDELMONTI E IN VIA PAOLIERI PER IL GIORNO 11 FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE SEGRETARIO GENERALE ANNO 2017. EROGAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018 CIG Z5721A4BD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI. IMPEGNO DI SPESA E 1.270,00 PER CANONE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE DI ENTE, ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE PER L’ANNO 2017. APPROVAZIONE DELLE VALUTAZIONI DELL’ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DELLA FONTE ALTEZZA NUMERO CIVICO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIDO D'INFANZIA“ SAN GIUSEPPE” PRESSO L'ISTITUTO SAN GIUSEPPE DI POZZOLATICO, VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 237- PRESCRIZIONI A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DA PARTE DELLA COMMISSIONE TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI VICE SEGRETARIO GENERALE ALLA D.SSA VIRGINIA POSSENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 7.000,00 - CIG 7044019C5B CIG DERIVATO Z68219CD05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TRATTO DI VIA DELLA FONTE ALTEZZA CIVICO 58 PER LAVORI DI RESTAURO DI EDIFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'ASILO NIDO DI VIA DELLA COOPERAZIONE A TAVARNUZZE -  ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP B61E16000140004  -  CIG 6977334629.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA RISERVATI AI MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA ALL’INTERNO DELLA PIAZZA A.DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER L'AAPLICAZIONE DI TARES E TARI - ART. 1, COMMI 158 E 159 L. N. RO 296/2006. ATTO DI NOMINA DEI MESSI NOTIFICATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO DELL'IMPORTO DI E 900,00 PER ACQUISTI DI GENERI VARI IN FUNZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI EDIFICI COMUNALI, STRADE, VERDE PUBBLICO E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI E 900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA BARDUCCI FRONTE CIVICO 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DLE SERVIZIO RISORSE E DELL'UFFICIO AFFARI LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI SEMAFORO SULLA S.R. N. 2 "CASSIA" A BOTTAI. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA. CIG N.Z31219C319</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA STIPULA ATTO DI TRASFERIMIENTO AD ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI DOSSI ARTIFICIALI IN VIA G. FALCONE TRA IL NUMERO CIVICO 8 ED IL NUMERO CIVICO 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ATD GIACHETTI MASCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA DI LOCULI NEL CIMITERO DI MONTE S.S. MARIE IN IMPRUNETA - IMPEGNO SPESA DI EURO 450,00 PER CONTRIBUTI PER LOCULI CONCESSI PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI CON PORTATA SUPERIORE AI 12 T IN VIA MONTEBUONI, VIA DEGLI SCOPETI, VIA GRAMSCI , VIA MATTEOTTI ED INVIA REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI MESSO NOTIFICATORE A PERSONALE DI ETRURIA P.A. SRL PER L’ESECUZIONE DELLE NOTIFICHE A MEZZO PEC SEGUITE DALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ATD CHINI VANESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI VIA DON MINZONI COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 1 E L’ INTERSEZIONE CON LA VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE, LATO VIALE DELLA LIBERTÀ, PER POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI ANNUALI TELEPASS PER TRANSITO MEZZI COMUNALI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI FIRENZE PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA DI EURO 800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI CON PORTATA SUPERIORE AI 3,5 T NEL TRATTO DI VIA DELLA REPUBBLICA POSTO TRA VIA F.LLI ROSSELLI E VIA DELLA RESISTENZA TUTTI I MERCOLEDÌ DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 15,30 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE TECNICA COMUNALE DI CUI ALL’ART.141/BIS DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL  T.U.L.P.S. INCARICATA DI VALUTARE LE CONDIZIONI DI SOLIDITÀ E SICUREZZA DEI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO – NOMINA MEMBRO SUPPLENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sviluppo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DET. 8/2018 E RI-APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMALE 4° TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MARCIAPIEDE POSTO IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISORSE - UFFICIO GARE, CONTRATTI E PROVVEDITORATO - NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SIG. ANGELO SENSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AGLI ASSESSORI COMUNALI DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE NEI LIMITI DI CUI AL COMMA 3 DELL’ART. 1 DEL D.P.R. N. 396/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STATO CIVILE - STATISTICA - LEVA - GIUD.POPOLARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AI CONSIGLIERI COMUNALI DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE NEI LIMITI DI CUI AL COMMA 3 DELL’ART. 1 DEL D.P.R. N. 396/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI TRE MEMBRI DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE "ENTE FESTA DELL'UVA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI QUOTE STATALI INDEBITE - IMU - TARES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TRATTO DI VIA DELLA FONTE ALTEZZA CIVICO 6 - 10  PER LAVORI DI RESTAURO DI EDIFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI POTATURA ALBERI IN PIAZZA GARIBALDI COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA DELLA CROCE E L'INTERSEZIONE CON VICOLO DELLA BARAZZINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE TECNICA COMUNALE DI CUI ALL'ART.141/BIS DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL  T.U.L.P.S. INCARICATA DI VALUTARE LE CONDIZIONI DI SOLIDITA' E SICUREZZA DEI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO - NOMINA MEMBRO SUPPLENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Sviluppo, Cultura, Sport e Partecipazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DELEGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - I° TRIMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE SIG. GIANNI GALLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PARZIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IL GIORNO 21/06/2018 DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 15.30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI QUATTRO COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI” CON SEDE LEGALE IN VIA VANNI 23, IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sindaco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIABILITÀ PER MANIFESTAZIONE BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 2018 NEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI POTATURA ALBERI IN PIAZZA GARIBALDI COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA DELLA CROCE E L'INTERSEZIONE CON VICOLO DELLA BARAZZINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI RESPONSABILI DEI  SERVIZI A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10/6/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA POGGIO DI POZZOLATICO – SOTTOVIA AUTOSTRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 781/2017 PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE  PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO GENERALE DI DEPOSITO PER IL TRIENNIO 1.1.2018-31-12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE POSTO TRA IL NUMERO CIVICO 73 ED IL NUMERO CIVICO 81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNO 2018 RIVITSA PERSONALE NEWS CIG Z992162BFF - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO DI DI LAVORO GDPR. - NOMINA COMPONENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE UFFICIO AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO E DEL CAPITOLATO DI ONERI PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AREA PUBBLICA PARCO "LA BARAZZINA" E PER LA GESTIONE DEL CHIOSCO-BAR DESTINATO ALL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA COMPLETA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E CHIUSURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO RELAZIONI AL PUBBLICO A TAVARNUZZE. RETTIFICA DECRETO N. 4 DEL 25/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VARIE STRADE DEL COMUNE PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA COMPLETA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E CHIUSURA AL PUBBLICOIL MERCOLEDI DELL'URP A TAVARNUZZE CON APERTURA A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII ALTEZZA CIVICO 34  PER CANTIERE LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DI CUI AL DPCM DEL 25 MAGGIO 2016. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE SPARSE ED ALTRI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - I LOTTO. APPROVAZIONE I SAL. CUP N. B65I14000010004 - CIGN.Z051FCF4E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'ASILO NIDO DI VIA DELLA COOPERAZIONE A TAVARNUZZE - APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CUP B61E16000140004  -  CIG 6977334629.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>HIUSURA STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IL POMERIGGIO DEL 31 MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSITO IN DEROGA AI MEZZI RACCOLTA RIFIUTI NELLE STRADE CON LIMITAZIONE DI PESO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO IN PIAZZA BUONDELMONTI, AREA PEDONALE E PARCOMETRO, PER IL GIORNO 7 GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE PER L’ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE  IN DATA 6 GENNAIO 2018 IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NEI GIORNI 2/11 E 24/12/18 CON APERTURA AL PUBBLICO IL MERCOLEDÌ MATTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER INSERIMENTO DI EDUCAZIONE AL LAVORO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO GENERALE DI DEPOSITO PER IL TRIENNIO 1.1.2018-31-12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROTOCOLLO   - CIG ZEB218A1FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO CONGUAGLIO SERVIZIO REFEZIONE A.S. 2017/2018: IMPEGNO DI SPEA PER E 27.684,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI COMUNALI SCUOLE PRIVATE-PARITARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017: IMPEGNO DI SPESA E 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE IMPRUNETA A.S. 2017/2018:IMPEGNO DI SPESA E 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO QUOTA SOCIALE  RETTA DI  RICOVERO B.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE LUDICHE COMUNALI. AFFIDAMENTO A URBAN DESIGN S.R.L. CIG N. Z272189075.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO, VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, MONTASCALE E PIATTAFORMA ELEVATRICE NEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2018 E 2019. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNI SPESA. CIG N.ZC1218830F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA DI MANUFATTI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI  - IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZBC21883AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI 3 RINGHIERE IN FERRO AL FINE DI ELIMINARE IL PERICOLO NELLA PARTE DEL PARCO DEL MONTE SANT'ANTONIO A IMPRUNETA. OTTEMPERANZA SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 367/2017. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z5D2188876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO. ASSEGNAZIONE SPECIFICI OBIETTIVI INDIVIDUALI. RETTIFICA DETERMINAZIONE 680/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE SISMICA DI EDIFICI SCOLASTICI DI CUI ALL'O.P.C.M. N. 3274 DEL 2003. IMPEGNO SPESA. CIG N. ZC3218829E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO NOTAIO GHINASSI COMPRAVENDITA COMUNE IMPRUNETA-PUBBLICA ASSISTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA RACCOLTA DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI E  IRREGOLARITA' DA PARTE DI DIPENDENTI DEL COMUNE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA E SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE DOVUTI DAI TITOLARI DELLE RISPETTIVE PRATICHE EDILIZIE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI E 2.272,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AI SENSI ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE RICORSO AL SISTEMA TELEMATICO START DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI INDAGINE GEOLOGICA A SUPPORTO DELLA  VARIANTE PUNTUALE DI RICONFERMA DI ALCUNE PREVISIONI A SEGUITO DELLA DECADENZA QUINQUENNALE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO ALLA GEO ECO PROGETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PER L'IMPORTO DI E 9.333,00 IVA E CASSA PREVIDENZIALE INCLUSE. CIG Z952184B14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AI SENSI ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE RICORSO AL SISTEMA TELEMATICO START DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI VARIANTE PUNTUALE DI RICONFERMA DI ALCUNE PREVISIONI A SEGUITO DELLA DECADENZA QUINQUENNALE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO ALL'ARCH. SILVIA VIVIANI PER L'IMPORTO DI E 25.122,24 IVA E CASSA PREVIDENZIALE INCLUSE. CIG Z6F2184C9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE GATE2002   - CIG Z9E217FC20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO INTERVENTO MANUTENZIONE CANALINE   - CIG ZB52180E17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SISTEMI TELEFONIA IP   - CIG Z892180140</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI. RIMBORSO SPESE DIVIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO NIDO D'INFANZIA A.E. 2016/2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER COMPLESSIVI E 2.796,70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ( LOTTO 3) INTEGRATO TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2017 E ONERI MAGGIORE COMPENSAZIONE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI E 63.831,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE NUOVI GIORNI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO - ACCERTAMENTO E IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA ULTERIORE ACQUISTO 2017 - CIG Z491E9CA55 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI DA TRASFERIMENTI E RELATIVI IMPEGNI INERENTI AL SETTORE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO 2017   - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2017 -  IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SCUOLA A.S. 2017/2018 DI CUI AL D.D. 1342/2017 COME MODIFICATO DAL D.D. 13635/2017. APPROVAZIONE GRADUATORIA CITTADINI BENEFICIARI CON IMPORTO RIPARAMETRATO IN CONSIDERAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE E LIQUIDATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA ASL DA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - ULTERIORE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI E 23.900,00 A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE: IMPEGNO DI SPESA DI E 42.250,00 PER COPERTURA SPESE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2017. PRESA ATTO IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 400.000,00 QUALE ACCONTO SUL PREZZO E DI EURO 52.450,00 QUALE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO IN SEDE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO. ASSEGNAZIONE SPECIFICI OBIETTIVI INDIVIDUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ABBONAMENTO ANNO 2018 DEL SERVIZIO ONLINE ALLE ASSOCIAZIONI ANUTEL E A.N.U.S.C.A. ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DI QUOTE ASSOCIATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO SIG.RA BURGASSI AURORA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PARZIALE (50%) NEL PROFILO DI "ADDETTO AI SERVIZI GENERALI" CAT. B1 O EQUIVALENTE - APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA2, DELLA L. 68/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2018 ALLA RIVISTA LO STATO CIVLE ITALIANO ALLA DITTA SEPEL EDITRICE - CIG Z582169218</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNO 2018 ALLA DITTA WOLTERS ITALIA SRL - CIG Z112164326</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VDSL -VARIAZIONE IMPEGNI CONTABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ABBONAMENTO A URBANSITICAITALIA.IT ANNO 2018 ALLA DITTA PRESSLEX DI CHIARA MOROCCHI - CIG Z6C2162C9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS ANNO 2018 ALLA DITTA PUBLIKA SRL - CIG Z992162BFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ABBONAMENTO A LEXITALIA ANNO 2018 ALLA DITTA GIURICONSULT SRL - CIG ZBC216BAO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ABBONAMENTO  AL PORTALE ENTI ONLINE ANNO 2018 ALLA DITTA ETRURIA PA - CIG ZCO2162ABE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI GESTIONE ASSOCIATA SOCIO EDUCATIVO ANNI 2015-2017 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ABBONAMENTO LA RIVISTA ONLINE ENTI LOCALI E TRIBUTI NEWS PER L'ANNO 2018 ALLA DITTA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL - CIG Z1B2162A64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ABBONAMENTO PAWEB ANNO 2018ALLA DITTA CELNET WORK SRL - CIG Z2421629EO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L'AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO GENERALE DI DEPOSITO PER IL TRIENNIO 1.1.2018-31-12.2020 CIG Z3A20D3E69 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO GESTIONI DOC PER ESPLETAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VENDITA SU E-BAY DI MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE INUTILIZZATI. . RENDICONTAZIONE INERENTE LO STATO ECONOMICO A SEGUITO DI VENDITA SU E-BAY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  N. 23 SEDIE   PER ISTITUTI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PACI SRL VIA VIRGINIO 358/360 MONTESPERTOLI (FI) - P.I. 05012160486. IMPORTO DI E 500,00 IVA INCLUSA. CIG  Z4B2179E2E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI CDS DAL 1 OTTOBRE AL 22 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI IMMOBILE DENOMINATO "EX-CASA DEL FASCIO" DI TAVARNUZZE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2017 - 4° ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA DI EURO 5.950,00. ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE DENOMINATO "EX-CASA DEL FASCIO" DI TAVARNUZZE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI - COMPENSAZIONE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE RINGHIERE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BRASCHI F.LLI FABBRI DI BRASCHI MAURO E BRASCHI F. SNC (P.IVA 05096390488) CON SEDE IN VIA EUROPA N.7, IMPRUNETA. IMPEGNO DISPESA DI E 12.000,00 IVA E ARROTONDAMENTO INCLUSI. CIG N. ZA9215EAB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG ZDC191A24E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'ASILO NIDO DI VIA DELLA COOPERAZIONE A TAVARNUZZE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA, DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA. CUP B61E16000140004  -  CIG 6977334629.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART 36 DEL D.LGS.50/2016 DELLA FORNITURA  DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA MARINI PANDOLFI SPA CON SEDE IN V.LE DELL'AEROPORTO 4/6 PONTEDERA - IMPORTO DI E 2.559,74 IVA E ARROTONDAMENTO  INCLUSI. CIG Z132173CBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DERIVANTI DAI FONTANELLI DI ALTA QUALITA' SUL TERRITORIO COMUNALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SEDE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2017. DETERMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE CAPITOLI DI COMPETENZA UFFICIO EDILIZIA SUE/SUAP - 2° SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO PER VERBALI 2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOVELOX 106</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017, PER E 85,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI BUONI SCUOLA  A.S. 2017/2018,  DI CUI AL D.D. N. 13242/2017. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER E 1.913,09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALI VARI DA ORTO ALLA COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA, C.F. E P.IVA 00393950480, VIA BACCIO DA MONTELUPO N. 180 50142 FIRENZE,  PER E 498,22. CIG. Z122164757.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI IMU-TASI-TARSU A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A FAVORE DI ALTRI COMUNI PER ERRATA INDICAZIONE CODICE CATASTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MIUR PER TARI 2017 DOVUTA DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DI RINGHIERA IN FERRO E RIPRISTINO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE IN VIA XX SETTEMBRE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC (P.IVA 02331340485) CON SEDE IN VIA DI MELETO N. 2/B, GREVE IN CHIANTI (FI) CIG N. Z172149948  E ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL - CON SEDE IN VIA CODACCI N. 3/A IMPRUNETA (FI) - P.IVA 05501050487.  IMPEGNO DI SPESA DI E 5.856,00 IVA INCLUSA. CIG N. Z0A21499B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA LOC. SASSI NERI IMPRUNETA.  PARERE COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI FIRENZE. MODIFICA IMPEGNO SPESA. CUP N. B67B16000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE RISCHI DLGS. 81/2008 - IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO COMUNE BAGNO A RIPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RUOLI TARSU SUPPLETIVI 2011/2012, EMISSONE 2016 - ESECUTIVI 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO IMPOSTA 2014 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - AVVISI BONARI ANNO 2017 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA ULTERIORI ATTIVITA' DIDATTICHE PER E 1.700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FONITURA LAVATRICE PER SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE, E 435,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO. CONFERMA POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ZOOT SISTEMI S.R.L. DI IMPRUNETA (FI) PER CONTROLLO E VERIFICA NEL MESE DI DICEMBRE 2017. IMPEGNO SPESA. CIG N. N.ZBC213155E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO D'ALLARME ANTINCENDIO NELLA SCUOLA MATERNA IN VIA BUOZZI A TAVARNUZZE ALLA DITTA  ZOOT SISTEMI S.R.L.. IMPEGNO SPESA. CIG N. ZC72094087</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO "LINEE VITA" PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTI E IMPEGNO SPESA: - SECUR TECH PER PALAZZO COMUNALE E SCUOLA MATERNA TAVARNUZZE - CIG N. ZF4211D32E  - ALFER S.R.L. PER CENTRO OPERATIVO COMUNALE  - CIG N.Z0D211D3AB- FAN S.R.L. PER TETTOIA DELLA EX STAZIONE DI TAVARNUZZE E SCUOLA F. PAOLIERI -CIG N. - Z5C211D45F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI COMUNALI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA. PER E 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO SOCIALE (ALLOGGI VOLANO ANNO 2013). ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLIRTANA DI FIRENZE DEL 50 PER CENTO PROVENTI SANZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A DI ZOLA PREDOSA (BO) PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 - IMPEGNO SPESA DI EURO 42.000,00 - CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBIETTIVI INDIVIDUALI SERVIZIO RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L'EVENTUALE COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.165/2001, PER N. 1 POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA D1 - "SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVA" PER L' UFFICIO GARE, CONTRATTI E PROVVEDITORATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/98 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDO INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DESTINATE ALLE FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DELL'ART. 208 C.2 LETTERA A) E C.4 DEL D.L.GS. N° 285 DEL 1992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI ZOLA PREDOSA (BO) DELLA PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA COOPERAZIONE A TAVARNUZZE A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT2 - LOTTO 5" - IMPEGNO SPESA DI EURO 5.200,00. - CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - COSTITUZIONE - AGGIORNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE  DI POSIZIONE E DI RISULTATO  DEL PERSONALE DIRIGENTE. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE PER L'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO ING. GIANNI PAOLO CIANCHI. PRESA ATTO DIMISSIONI E RECUPERO SOMME MANCATO PREAVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER COMANDO SIG.RA PARRINI MARZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1/1/2018 - 31.12.2022 - APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE E D.P.I. PER I DIPENDENTI COMUNALI TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO DI SPESA -CIG. N. ZCE209746B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO DELL'IMPORTO DI E 600,00 PER ACQUISTI DI GENERI VARI IN FUNZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI EDIFICI COMUNALI, STRADE, VERDE PUBBLICO E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI E 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA          PIAZZA BUONDELMONTI. APPROVAZIONE MODIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO. CUP N. B64E13001270002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE FUORI FOGNATURA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO ULTERIORI FONDI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA ED AI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA FREQUENZA SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO - ASSEGNAZIONE SPECIFICI OBIETTIVI INDIVIDUALI PER L'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESA PER ONORANZE FUNEBRI T.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORIDINARI SERVIZIO SOCIALE ( ONORANZE FUNEBRI ANNO 2013). ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2013. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2018 DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA EX STAZIONE A TAVARNUZZE ALLA DITTA  ZOOT SISTEMI S.R.L.. IMPEGNO SPESA. CIG N. Z65211660B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDI QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI VINCOLATI E NON VINCOLATI AI SENSI DEL D.LGS. N.42/2004:   1) APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER I BENI VINCOLATI AI SENSI DEL D.LGS. N.42/2004 . CUP N.B61E17000300004  2) APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ART. 36, C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO INTEGRATIVO NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE  A.E. 2017/2018: APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITRIVE (GRADUATORIA A E GRADUATORIA B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI MESTICHERIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI COMUNALI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO S.NC. DI IMPRUNETA (P.I. 03638790489). IMPORTO DI E 976,00 IVA INCLUSA. CIGZ4F210F82F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 1 COMMA 450 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 AL CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE- AGENZIA DI IMPRUNETA (P.I. 00393820485) DELLA FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO. IMPORTO DI E 1.159,00 IVA INCLUSA . CIG ZA9211BEF7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA START ALLA DITTA MARANGHI SRL DI SCANDICCI (P.I. 01563320488). IMPORTO DI E 2.439,00 IVA INCLUSA. CIG Z4C2107CD1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE CAPITOLI DI COMPETENZA UFFICIO LAVORI PUBBLICI- ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 450 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 COSI' COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015, DELL'INTERVENTO URGENTE  DI RIPARAZIONE AL LUNOTTO POSTERIORE DELL'AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO BJ946TN ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA BARTOLOZZI MAURIZIO CON SEDE A  IMPRUNETA - IN VIA CASSIA    258/A, P.IVA 05597430486, PER L'IMPORTO DI E 380,00 IVA INCLUSA. CIG Z00211CA48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI SAN LUCA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI E 15.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E 5.554,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL 29/11/2017 - IMPEGNO DI SPESA DI E 1.613,20,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO DI VIA DELLE FORNACI - IMPRUNETA PRESENTATO DA COLLINE FIORENTINE SRL. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E PRESA IN CARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLE CELEBRAZIONI DI MATRIMONI DI RITO CIVILE E ALLE DICHIARAZIONI DI UNIONI CIVILI FUORI DALLA CASA COMUNALE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO; SCHEMA DI DOMANDA ED INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI PACCHETTO SCUOLA A.S. 2017/2018 DI CUI ALLA DGR N. 393 DEL 18/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. CONCESSIONE NULLA OSTA PER MOBILITA' IN USCITA DI BURGASSI AURORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN IMPRUNETA PIAZZA BUONDELMONTI, 37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  EX D.LGS. N.152/2006 E DGRT N.301/2010 PER L'AREA SCOLASTICA "SASSI NERI" A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ANALISI DI LABORATORIO INTEGRATIVE AI SENSI DEL D.P.R. N. 120/2017 A PH S.R.L. CON INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG. N. Z7D20315A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'ASILO NIDO DI VIA DELLA COOPERAZIONE A TAVARNUZZE - APPROVAZIONE ELENCO NUOVI PREZZI E I SAL. CUP B61E16000140004  -  CIG 6977334629.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ART. 141/BIS DEL T.U.L.P.S. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI MEMBRI ESTERNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI GIUNTINI MAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI  FABBRI GIULIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI GIACONI PATRIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI CHIOSTRINI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DENOMINATO "EX CASA DEL FASCIO" POSTO IN TAVARNUZZE VIA DELLA REPUBBLICA N. 70 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2018/31.12.2022 (CIG. 7240076BB6) - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE PER MOBILITA' SIG.RA PARRINI MARZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2017 DELLE ENTRATE QUALI CORRISPETTIVI PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITA' FISICO-MOTORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE ED UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE SPECIFICI OBIETTIVI INDIVIDUALI PER L'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO SOFTWARE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA   - CIG ZC720C791A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP N. B63D14000030004 - CIG N.Z6C1FCF630</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO RELATIVO ALLE PRATICHE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE DI VIA I MAGGIO N. 47. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. CIG. N. Z6520C1DFA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI ANNO 2017 ALLA TIPOGRAFICA PISTOIESE S.R.L. DI PISTOIA (PT)  - CIG. N. Z791EF7794 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 970,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER GARANTIRE L'EROGAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SOMMINISTRATI NELLE MENSE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DI CUI ALLA DGR N. 1224/2012  AZIONE A) E AL D.D. N. 5816/2015.ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA E SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE N. 569 DEL 17/11/2017: INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA, MOVIMENTAZIONE E CERNITA MASSERIZIE ALLOGGI VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE - CIG. Z7220D4A90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODULISTICA PER PRATICHE DELL'UFFICIO URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE POGGIO AI GRILLI - TAVARNUZZE - PRESENTATO DA COOPERATIVA L'ORCIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA, MOVIMENTAZIONE E CERNITA MASSERIZIE ALLOGGI VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE - CIG. Z7220D4A90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2017 - CIG Z491E9CA55 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CONTRIBUTI CE SUI PRODOTTI LATTIERO CASEARI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDATO ALLA DITTA TEBESCO SRL. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCIOLASTICO-PRESCUOLA-ACCOMPAGNAMENTO A.S. 2017/2018: IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VENDITA SU E-BAY DI MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE INUTILIZZATI. APPROVAZIONE ESITO DELLE ASTE DI VENDITA SUL PORTALE E-BAY. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA DEI MEZZI. PRESA D'ATTO DEI PREZZI DI VENDITA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI  E 4.872,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.11.2017 AL 31.12.2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARONI DIMITRI, IMPIANTO ENI, SITA IN VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE N. 8B. IMPORTO FORNITURA DI E 5.000,00 COMPRESA IVA. CIG Z5320C23E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  PARI AD EURO 5.163,00 PER  ANNUALITA' 2015. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL 8/11/2017 - IMPEGNO DI SPESA DI E 5.880,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIUE PRIVATE DEL COMUNE DI IMPRUNETA A.S. 2017/2018 DI CUI AL D.D. N. 15990/2017. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROGRU S.R.L. DI CAMPI BISENZIO ( P.I. 04227050483) DELL'INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE SU GRU PM 16524 MONTATA SU IVECO150E18 TARGATO CK802CZ ADIBITO AD INTERVENTI SULLE STRADE . IMPORTO DI E 866,20 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI LOCULI ED OSSARI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI BACHECHE COMUNALI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI PERMANENTI PER PASSI CARRABILI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA E TASSA DI POSSESSO PER UFFICI MOBILI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 773,55 E RIPARTIZIONE TRA I QUATTRO COMUNI COMPETENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA 2030 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 PER COFINANZIAMENTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE IN URGENZA - IMPEGNO DI SPESA DI E 600,00 - CIG  ZB620BF414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONI RCT/RCO - IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE  ANNI 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2017. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE TRAMITE MOBILITA' NEL PROFILO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE" CAT. D1/D3. SIG.RA GUZZETTI ORNELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER VERBALI E NON DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2017 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 COSI' COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA MAGGIOLI, GRUPPO MAGGIOLI PER LA REGIONE TOSCANA - IMPEGNO SPESA DI EURO 719,80 - CIG. N. ZEF20A4263</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO QUOTA SOCIALE  RETTA DI  RICOVERO F.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI ENTRATE DA TRASFERIMENTI E RELATIVI IMPEGNI INERENTI AL SETTORE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 519/2017 - INTERVENTO PSICOTERAPIA E TECNICA MUSICALE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZDF205B91F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU STRUMENTAZIONE GPS - IMPEGNO DI SPESA DI E 743,80. CIG. N. Z16208A8E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 9.11.2017 DELL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI N. 7,  138, 317 E  518 ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 31.10.2017 ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AD ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE BANDO INTEGRATIVO A.E. 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOSCANA NOLEGGI SRL DI SCANDICCI - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CESTELLO  PER INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE DI ALCUNE LAMPADE SITUATE NELLE TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA E 191,54  IVA INCLUSA. CIG N.Z1120963B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA CON IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B63D14000030004 - CIG N.Z6C1FCF630.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE SCALINATE ED ALLE PAVIMENTAZIONI PUBBLICHE. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CIG N. Z9A1F8B38F - CUP N. B66G17000290004.A1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI NELLE MORE DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ANNO 2018. CIG 60284312A3 CIG DERIVATO N. 6697195C23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI, DI TESORERIA ED INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2017 - ASSUNZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2017 - 3° ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA E STESURA DI LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI DI    ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 261/2011 E ATTI COLLEGATI. ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI ART.1 COMMA 450 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296  ALLA DITTA GMV AGRICENTER SRL DI PISTOIA (P.I. 01302760473) DELLA FORNITURA DI MOTOSEGA PER INTERVENTI DI POTATURA E TAGLIO ALBERATURE DELLE STRADE COMUNALI. IMPORTO DI E 1.015,04IVA INCLUSA.   CIG Z4A20928A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OBBLIGATORIA ORDINARIA DEL DISSUASORE DI SOSTA IN PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ACS AUTOMATISMI S.N.C. DI TURCHI MONICA E C. DI BAGNO A RIPOLI (FI). IMPEGNO DI SPESA E 305,00IVA INCLUSA. CIG N. Z91209282B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE PER RICARICHE TELEFONI CELLULARI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI ( 3-6 ANNI)-BUONI SCUOLA A.S. 2017/2018 DI CUI AL D.D. N. 13242/2017 COME MODIFICATODAL D.D. N. 13635/2017. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MICROAREA  RAGAZZI DOC - COMPARTECIPAZIONE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO ELABORATIVO DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI A INFOCAMERE S.C.P.A. - CIG Z792084DEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2017. IMPORTO DI E 599.125,49 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O. TOSCANA CENTRO GESTIONE RIFIUTI - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI E 7.695,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DI CUI AL DPCM DEL 25 MAGGIO 2016. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE SPARSE ED ALTRI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - II LOTTO.  AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA SICIF IMPIANTIS.R.L..  CUP N. B65I14000010004 - CIG N.ZF6207A4A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 450 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 COSI' COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI  IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO COMUNALE ADIBITI ALL'ATTIVITA' MANUTENTIVA ALLA   DITTA PEGASO LUBRIFICANTI SNC DI MAIONCHI GIULIANO E C. , CON SEDE A MONTESPERTOLI  (FI) - 50023 IN VIA RIBALDUCCIO , 22/24   - P.IVA 04783030481  PER  UN IMPORTO DI E  281,50 OLTRE IVA  22% PER UN TOTALE DI E 343,43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E IMPEGNO SPESA MOSTRA IL SILENZIO DIVENTA VOCE A CURA DELLA FONDAZIONE DON LORENZO MILANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2016 - 3° ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA H3G S.P.A. PER L'OCCUPAZIONE DEL FABBRICATO E DELLE AREE CIMITERIALI DI MONTEBUONI -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CANONE PER E 28.231,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA          PIAZZA BUONDELMONTI. APPROVAZIONE ELABORATI SOSTITUTIVI DEL PROGETTO ESECUTIVO. CUP N. B64E13001270002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2017 A FAVORE DI GRANDE INVALIDO DEL LAVORO (EX  INAIL). IMPEGNO DI SPESA DI E 700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PSICOTERAPIA E TECNICA MUSICALE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZDF205B91F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA LOC. SASSI NERI IMPRUNETA.  PARERE COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI FIRENZE. CUP N. B67B16000020009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2017. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 807/2016 DEL TRIBUNALE DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1.01.2018-31.12.2022 - CIG. 7240076BB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2017/2018 : ACCERTAMENTO E IMPEGBNO DI SPESA DEI FONDI STATALI DI CUI AL D.D. 14487/2017, PER E 6.150,64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE: IMPEGNO DI SPESA DI E 10.740,88 PER COPERTURA SPESE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA AMMORTAMENTO CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. RICHIESTA DI RIMBORSO AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. SRL PER PAGAMENTI DA QUESTA EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNUALITA' 2017,  PERIODO 01/04/2017 - 30/06/2017. REVOCA DETERMINA N. RO 506/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA FIERA DI SAN LUCA N. 79/2010 DEL 14/10/2010 RILASCIATA AL PARRINI MASSIMO, GIUSTA CONCESSIONE REP. N. 3033 DEL 12/10/99 - DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA FIERA DI SAN LUCA N. 56/2010 DEL 14/10/2010 RILASCIATA ALLA SIG.RA POLI EMANUELA, GIUSTA CONCESSIONE REP. N. 3072 DEL 13/10/1999 - DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA FIERA DI SAN LUCA N.5/2010 DEL 14/10/2010 RILASCIATA AL SIG. NANNINI MASSIMILIANO, GIUSTA CONCESSIONE REP. N. 3052 DEL 13/10/1999 - DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMNA INFANZIA (3-36 MESI), A.E. 2016/2017, DI CUI AL D.D. 735/2016. APPROVAZIONE ELENCO DESTINATARI POSTO-BAMBINO,A.E. 2016/2017, CON INDICAZIONE DEGLI IMPORTI EFFETTIVAMENTE FRUITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. SRL PER PAGAMENTI DA QUESTA EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNUALITA' 2017,  PERIODO 01/04/2017 -30/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI -LIQUIDAZIONE COMPETENZE EQUITALIA S.P.A. PER RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CREDITI MATURATI A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2017 - SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO E INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELECARE INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO  - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA  IV TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE A.E. 2017-2018: INTEGRAZIONE IMPEGNO PER GESTIONE SPESE APPALTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL 4/10/2017 - IMPEGNO DI SPESA DI E 720,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  EX D.LGS. N.152/2006 E DGRT N.301/2010 PER L'AREA SCOLASTICA "SASSI NERI" A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO SONDAGGI - CIG  N ZC12031556  AFFIDAMENTO ANALISI DI LABORATORIO - CIG N.Z7D20315A3  IMPEGNO DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DEL VANO TECNICO POSTO NEL RESEDE INTERNO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA CAVALLEGGERI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EWB S.R.L. VIA VENETO N.35-37, FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z9620272C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2017. APPROVAZIONE II SAL E APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. CUP N. B66G17000080004 - CIG N. ZD41E35B5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONI ALLA DITTA OFFICINA ELETTRODIESEL DI MAGI REMO E C. S.A.S DI SCANDICCI (P.I. 03466780487).IMPORTO DI E 900,00. CIG. Z092028699.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO POTATURE ALBERATURE E SIEPI.  AFFIDAMENTO  ALLA SOCIETA' ALIA SERVIZI AMBIENTALI (P.I. 03466780487).IMPORTO DI E 900,00 . CIG. Z4220210F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E IMPEGNO SPESA  PER "PREMIO LETTERARIO CHIANTI - XXX EDIZIONE 2016/2017" DA REALIZZARSI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "STAZIONE DI POSTA" - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 300,00 ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - IV TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI. - MESE DI SETTEMBRE 2017 (RIF. DET. N. 282/2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI. - MESE DI SETTEMBRE 2017 (RIF. DET. N. 54/2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO SERVIZIO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017: IMPEGNO DI SPESA PER E 110.715,34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI)-BUONI SCUOLA, A.S. 2017/2018 DI CUI AL D.D. 13242 DEL 07/09/2017. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO GENERALE DI CONCORSO 2016  PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.). APPROVAZIONE  GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIPO CATTURA CANI RANDAGI ED ANIMALI FERITI E PER COLONIE FELINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO DI SPESA PER ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO SPESA PER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE E RISCOSSIONE VERBALI ESTERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO SPESE POSTALIDELL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE CDS DAL 01 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA PROVVISORIA 2017-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE DEL GUASTO AGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE ED EVACUAZIONE DEI FUMI E CALORE DELLA EX FORNACE AGRESTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z27200860E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE. INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL MEZZO EUROCARGO TARGATO CK802CZ ADIBITO ALLA  MANUTENZIONE STRADE. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z931F8BC75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI E STRADE COMUNALI ESEGUITI IN AMMINISTRAIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILBILANCINO DI IMPRUNETA (P.I. 034877580486).IMPEGNO DI SPESA DI E 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG Z992013BC6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FILM CARTONI ANIMATI PER SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECA COMUNALE CIG ZD220156E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017. REVOCA DETERMINAZIONE N. 347 DEL 21/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2017/2018: ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE DI CUI AL D.D. N. 12434/2017 DI E 12.439,36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.1 PONTE RADIO MOTOROLA COMPRESO DI CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALPONTI S.R.L DI COMPIOBBI - FIESOLE. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DI E 1.830,00 IVA INCLUSA. CIG N. ZEE1FDFBB7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE PERSONALIZZATE COLLOCAZIONE PER BIBLIOTECA COMUNALE  CIG Z2620156A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DI CUI AL DPCM DEL 25 MAGGIO 2016. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE SPARSE ED ALTRI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO II LOTTO. CUP N. B65I14000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELL'UVA E FIERA DI SAN LUCA 2017. IMPEGNO SPESA PER COMANDO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA COMPRENDENTI CIRCA 530 PIANTE DISTRIBUITE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZCA1FF28D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 450 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 COSI' COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015, ALLA DITTA GMV AGRICENTER SRL DI PISTOIA, DELLA FORNITURA DI PICCOLI PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO DA EFFETTUARSI CON IL PERSONALE DEL CENTRO OPERATIVO.  IMPEGNO DI SPESA DI E 590,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6 - LOTTO 2. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 7.000,00 - CIG 57932358C0. CIG DERIVATO Z47200E8E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI IMMOBILE IN LOCALITA' TAVARNUZZE, APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA - INDIZIONE  ASTA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E IL SERVIZIO PRIVATO-ACCREDITATO "IL CUCCIOLO SNC", RELATIVA AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI) A.E. 2017/2018 DI CUI AL D.D. 5331/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FSE RT 2014-2020  PROGETTO A.T.T.I.V.I. "AZIONI, TRASVERSALI, TERRITORIALI (DI) INSERIMENTO (PER LA) VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE"- APPROVAZIONE  DI CONVENZIONE PER INSERIMENTI LAVORATIVI/STAGE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI STATALI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE AI SENSI DEI DM 14/5/2014 E 30/03/2016 NONCHE' DELLE DELIBERAZIONI GRT 1044/14, 1088/15 E 890/2016.  INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN LUCA PER L'ORGANIZZAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DELL'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI TOSCANA ENERGIA PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONCERTI DI MUSICA SACRA ALL'INTERNO DELLA BASILICA DI S. MARIA ALL'IMPRUNETA- ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI E 1,220,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI E 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2017 DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 431/98, DERIVANTE DAL BANDO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 206 DEL 27/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 391/2017. ASSUNZIONE SIG. SENSINI ANGELO. ANTICIPO DATA PRESA IN SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ACCUMULATORE TERMICO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO LAVORI A NARDONI LORENZO E IACOPOZZI GIACOMO S.N.C. DI GREVE IN CHIANTI.     IMPEGNO SPESA. CIG N. Z7C1FFE4A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER AUTOVELOX VIA CASSIA.  ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI SPESA N.157773059</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI COMUNALI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO S.N.C. DI IMPRUNETA (P.I. N. 03638790489). IMPORTO DI E 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG N. Z0F1FF16C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DI RINGHIERA IN FERRO DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA NARDONI  MAURO E C. SNC (P.IVA 02331340485) CON SEDE IN VIA DI MELETO N. 2/B, GREVE IN CHIANTI (FI). IMPEGNO DI SPESA DI E 976,00 IVA INCLUSA. CIG N. Z711FF8D5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE DALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 85 DEL 21.09.17 ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 73 DEL 27.07.2017 RELATIVO AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE TRR06 - IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE DALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 82 DEL 21.09.17 ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 51 DEL 27.06.2017 RELATIVO AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE TRM08 - IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO DELL'IMPORTO DI E 1.100,00 PER ACQUISTI DI GENERI IN FUNZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI EDIFICI COMUNALI, STRADE, VERDE PUBBLICO E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI E 1.100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170CIG DERIVATO 66368272E6. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA E SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE N. 437 DEL 20/09/2017. ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI INSERITI IN SCUOLE FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2017/18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 40 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA': NOMINA AGENTI CONTABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CDS DAL 01 GIUGNO AL 21 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA  (A.P.E.) PER L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN TAVARNUZZE - VIA DELLA REPUBBLICA N. 70 - FOGLIO CATASTALE 14 PARTICELLA 71 SUB. 502.  CIG N. Z601FF25BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI(3-6 ANNNI)-BUONI SCUOLA 2017-2018 DI CUI ALLA D.D.R.T. N. 13242/2017. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA IDONEI PACCHETTO SCUOLA 2017/2018 DI CUI ALLA DGR N. 393 DEL 18/04/2017: ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE RIVOLTO A  MINORE FREQUENTANTE LA SCUOLA DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2017/18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL 8/09/2017 - IMPEGNO DI SPESA DI E 7.487,78 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 431 DEL 18/09/2017. ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI INSERITI IN SCUOLE FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2017/18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A SERVIZIO SMA (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA) DI POSTE ITALIANE SPA. PERIODO 6/10/2017 - 5/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O PER IL PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2018 ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI  LLOYD'S RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA (SINDACATO LEADER AWH2232). ACCETTAZIONE PROPOSTA PER IL PERIODO OTTOBRE 2017 - DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE A.E. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA DI GARA DEL GIORNO 19.09.2017 IN ESITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI TESORERIA PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELL'"ASSOCIAZIONE NEL BELLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI INSERITI IN SCUOLE FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2017/18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TERMINALE MOBILE   - CIG ZB01FEE310</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE STORAGE   - CIG Z651FE798C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE IRIDE   - CIG ZC81FE7ABD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE JSERFIN   - CIG ZBC1FEA72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE (CIG 7143457732)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI STRUTTURE LUDICHE ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI E DELLE AREE SCOLASTICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2017. CUP N. B64E17000560004 - CIG N. Z541FE229B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPEDONALI NELL'AREA ANTISTANTE IL MUNICIPIO E LA   BIBLIOTECA COMUNALE. APPROVAZIONE I SAL. CIG N. Z801EDFA1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE SCALINATE ED ALLE PAVIMENTAZIONI PUBBLICHE OLTRECHE' DELLE SCUOLE MATERNE. APPROVAZIONE I SAL. CIG N. Z9A1F8B38F - CUP N. B66G17000290004.A1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI PROTOCOLLO PERIODO 2014-2016. AFFIDAMENTO FORNITURA MAGGIOLI SPA. CIG Z501FE8298. IMPEGNO SPESA E 470,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTI BAMBINO 2017/2018 DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA N. 5331/2017: ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER COMPLESSIVI E 3660,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO EDUCATIVO ZONALE DI CUI ALLA D.G.R.T. N. 536/2017: ACCERTAMENTO E IMPEGNO PEZ SCOLARE 2017/2018 DI E 5.608,95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE IN BIBLIOTECA IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI ANIMAZIONI ALLA LETTURA AUTUNNO 2017 CIG ZAA1FBB0B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.1 PONTE RADIO MOTOROLA COMPRESO DI CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALPONTI S.R.L DI COMPIOBBI - FIESOLE. IMPEGNO E 1.830,00 IVA INCLUSA - CIG ZEE1FDFBB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTALE "FABBRICA IMPRUNETA" - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 269 DEL 07/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A PIANO UNITARIO AMBIENTALE (PUA) VILLA AGOSTINI VIA COLLERAMOLE (BRUNO CECCHI S.P.A.) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINATIVO BAMBINO DESTINATARIO ACQUISTO POSTO-BAMBINO A.E. 2017/2018 DI CUI AL D.D. 5331 DEL 26/04/2017. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2017/2018 DI CUI ALLA DGR N. 393/2017: IMPEGNO DI SPESA FONDI RESIDUI A.S. 2016/2017 PER COMPLESSIVI E 4.181,96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ALLA SIG.RA FIASCHI FRANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2017 - VARIAZIONE DI BILANCIO E INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO 2017 - INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART 36 DEL D.LGS.50/2016 DELLA FORNITURA  DI MATERIALI ELETTRICI PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE S.P.A - IMPORTO DI E 2.053,99 IVA INCLUSA. CIG Z6B1F8D6EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE SPARSE ED ALTRI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - I LOTTO.  AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA FRATELLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT).  CUP N. B65I14000010004 - CIG N.Z051FCF4E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO LAVORI EX ART.36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D. LGS. N. 50/2016 S.M.I.. CUP N. B63D14000030004 - CIG N.Z6C1FCF630.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IDRAULICI NELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA RENATO CASINI DI EZIO CASINI &amp; C. S.N.C.. IMPEGNO SPESA. CIG N. Z1B1FCF3F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. CONCESSIONE PERMESSI EX LEGGE 104/1992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO AFFERENTI IL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI ZOLA PREDOSA (BO) PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - IMPEGNO SPESA DI EURO 21.000,00 - CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE NOMINA RESPONSABILE DI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE DELLA CONCESSIONE N. 223/2010 PER LOCULO CIMITERO MONTEBUONI AL COMUNE - IMPEGNO SPESA DI EURO 3.636,00 E RIMBORSO AL CONIUGE DEL CONCESSIONARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE E ECONOMO COMUNALE. SIG. GALLI GIANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL'UVA, N. 20/2017 DEL 01/08/2007, GIUSTA CONCESSIONE REP. 2957 DEL 23/09/2017, DI CUI RISULTA TITOLARE LA SIG.RA WANG XIAOCHUN - DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL'UVA, N. 12/2007- TITOLARE "IL BRIGIDINO SAS DI VARVARO GIUSEPPA &amp; C" - DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL'UVA, N. 06/2017 DEL 01/08/2007 RILASCIATA AL SIG. REGOLI MANUELE - DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL'UVA, N. 17, GIUSTA CONCESSIONE REP. N. 2946/99 DEL 22/09/1999, TITOLARE MARCHESE PAOLO - DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONE S.P.I. CGIL IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENERGIA ELETTRICA FIERA DI SAN LUCA 2017- CIG Z3AFBAFF1. ACCETTAZIONE DEI PREVENTIVI HERA COMM S.R.L. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VDSL PER LE SEDI COMUNALI   - CIG Z711F9C6CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DUE PERSONAL COMPUTER HP Z420 PLUS  - CIG Z9F1FB982E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO A SEGUITO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2000,  DEL SIG. ANGELO SENSINO NEL PROFILO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE" CAT. D1/D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 NEL PROFILO DI DIRIGENTE TECNICO-ING. CIANCHI GIANNI PAOLO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER CORRISPETTIVI DA CORRISPONDERE A CASA SPA, NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA FONDI REGIONALI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 DI CUI ALLA D.G.R. N. 803/2015. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - COSTITUZIONE PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO- TRIBUTO ANNO 2017. IMPORTO E 9.296,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - SCARTO DOCUMENTI BIBLIOGRAFICI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A DI MILANO DELLO SPOSTAMENTO DI DUE FOTOCOPIATRICI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTI 2-3-4" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 358,38 - CIG. N. Z411FAC684</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE D.SSA SIMONETTA PIANI A FAR DATA DAL 1.9.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 353 DEL 31/07/2017 DI IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 DI COMPLESSIVI E 5.593,46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG    Z911F9658A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PREVIA MAPPATURA/MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE LUDICHE INSTALLATE ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2017. CUP N. B64E17000520004 - CIG N. ZA01FA404E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COME VICARIO DEL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE IN SUA ASSENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE SPARSE ED ALTRI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO I LOTTO. CUP N. B65I14000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1.000 MODELLI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA REFERENTE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE E PER MANIFESTAZIONI CHE VEDONO LA PRESENZA DI GIOSTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE DEMOGRAFICI    - CIG Z161F9D28E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO - CIG ZB01F9CC05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL MEZZO EUROCARGO TARGATO CK802CZ ADIBITO ALLA MANUTENZIONE STRADE. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z931F8BC75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TELELAVORO. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO UTENZE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA "POGGIO AGLI OLIVI" IN ATTUAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASFORMAZIONE TRR01 - IMPRUNETA,  IN ATTUAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASFORMAZIONE TRR02-POZZOLATICO ED IN ATTUAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASFORMAZIONE TRR06 - IMPRUNETA. PROROGA DEI TERMINI PER L'ACCESSO E LA CONSULTAZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI AI SUDDETTI PIANI NONCHE' PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI AGLI STESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE- INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL MEZZO EUROCARGO TARGATO CK 802 CZ ADIBITO ALLA MANUTENZIONE STRADE. REVOCA DETERMINAZIONE N.361/2017 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARGHERI MARIO E FIGLI SNC DI CALENZANO (P.I. 03678310487)  PER L'IMPORTO DI E1.202,61 IVA INCLUSA. CIG Z931F8BC75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE.                     MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA. CIG N. Z5E1EDF9C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DAL 1/01/2017 AL 31/07/2017 CAP. 727/08 "RIMBORSO SPESE CELEBRAZIONE MATRIMONI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - SCARTO 2017 MATERIALE BIBLIOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA  AI SENSI ART.36 D.LGS. 50/2016 TRAMITE SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA , DEL SERVIZIO DI FORNITURA E/O RIPARAZIONE DI PNEUMATICI PER L'AUTOPARCO COMUNALE, ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI S.N.C. DI IMPRUNETA ( P.I. 05240320480) . IMPORTO DI E 2.671,80. CIG Z361F5FCE8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE SCALINATE ED ALLE PAVIMENTAZIONI PUBBLICHE OLTRECHE' DELLE SCUOLE MATERNE. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA CHIANTI IMPIANTI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z9A1F8B38F - CUP N. B66G17000290004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE IDRICA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI IMPRUNETA DALLA CENTRALE TERMICA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FAN S.R.L..IMPEGNO SPESA . CIG ZBC1F7AB2C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE- INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL MEZZO EUROCARGO TARGATO CK 802 CZ ADIBITO ALLA MANUTENZIONE STRADE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARGHERI MARIO E FIGLI SNC DI CALENZANO (P.I. 03678310487)  PER L'IMPORTO DI E 1.202,61 IVA INCLUSA. CIG Z931F8BC75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N.346 DEL 21/07/2017 E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SVUOTATURA FOSSE SETTICHE, POZZETTI E STASATURA TUBAZIONI IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI E NELL'AREA CAMPER DI VIA GRANDI A TAVARNUZZE, ALLA DITTA S.C.E.P. COMMERCIALE EDILE PISTOIESE SRLDI PISTOIA (P.I. 00961930476) PER L'IMPORTO DI E 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG Z451F6BE2E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. E D.G.R.T. N. 301/2010 PER LA NUOVA AREA SCOLASTICA DI IMPRUNETA - LOCALITA' SASSI NERI - PIAZZA BANDINELLI SNC - CODICE IDENTIFICATIVO SITO FI-1211 - FOGLIO CATASTALE 43,PARTICELLA 74 - PROPRIETA' COMUNE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRO OCCORSO AL SIG. DUBOSINI MAURO PER EURO 55O,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI AL III TRIMESTRE 2017. IMPORTO DI E 621.852,01 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA ASL PER CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE ED I COMUNI DELLA ZONA SOCIO-SANITARIA SUD-EST PER LA GESTIONE DELLE RISORSE EROGATE DALLA REGIONE TOSCANA DERIVANTI DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA  - ACCERTAMENTO E IMPEGNODI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI 2017 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2017-2018: ACCERTAMENTO E IMPEGNO RIPARTO PROVVISORIO FONDI REGIONALI DI CUI AL D.D. 6037/2017: E 6.938,83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI REGIONALI INTEGRATIVI PACCHETTO SCUOLA 2015-2016,   DI CUI AL D.D. N. 1896 DEL 30/11/2016: IMPEGNO DI SPESA E 5.593,46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016. ACCERTAMENTO ENTRATA E 23.656,23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL 12 E 20 LUGLIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DI E 2,670,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA SERVIZI AGGIUNTIVI E 23.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE COMANDO SIG.RA POGGERINI CLAUDIA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2017 DEGLI ASPIRANTI ALLA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA L. 431/98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017: E 65,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI ART.1-COMMA 450 L.296/2006 E L.208/2015 DEL SERVIZIO DI SVUOTATURA FOSSE SETTICHE , POZZETTI E STASATURA DI TUBAZIONI IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI E NELL'AREA CAMPER IN VIA A.GRANDI A TAVARNUZZE, ALLA DITTA S.C.EP. COMMERCIALE EDILE PISTOIESE SRL DI PISTOIA (P.I. 00961930476) PER L'IMPORTO DI E 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG Z451F6B2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PERSONALE. RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE UFFICIO AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4524 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON LA DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'ASILO NIDO DI VIA DELLA COOPERAZIONE A TAVARNUZZE (CIG 6977334629) - SPESE CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO ADDUZIONE IDRICA DI UN GRUPPO SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI TAVARNUZZE. IMPEGNI SPESA. CIG N. Z811F61315.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI E LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNI SPESA. CIG N. ZF61F60F52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CASA DEL POPOLO DI IMPRUNETA PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO ATTIVITA' FISICA ADATTATA (AFA) PROMOSSO DALLA AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE ZONA FIORENTINA SUD EST. ANNO 2016-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 L.R.T. N 82/2015 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI IMU A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2017 - 2° ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2016 - 2° ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TELELAVORO. INTEGRAZIONE E MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE N. 143 DEL 29/3/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTERVENTO DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO A FAVORE DI B.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI IMPRUNETA, ANNO SCOLASTICO 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA ED AI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA FREQUENZA SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CARTARIA FIORENTINA INGROSSO S.R.L. DI SCANDICCI (FI) ED IMPEGNO SPESA-CIG. N. Z401EF6D1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI E  31.497,19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA' PER N. 3 POSTI DI CAT. C NEL PROFILO DI ESPERTO AMMINISTRATIVO. ASSUNZIONE SIG. GALLI GIANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI POSTAZIONE AUTOVELOX 106</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE LISTA DI ATTESA A.E. 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CONCILIATIVO EX ART.  48 D.LGS. 546/1992 E SS.MM. TRA COMUNE DI IMPRUNETA E GRIMEDIL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMA VOIP E LINK WIFI  - CIG ZBE1F30F3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE SUAP    - CIG Z0B1F311F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINA 284/2017 PER L'APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO ALL'ENTE FESTA DELL'UVA DELLE CUCINE DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ANNO 2017 FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA PER IL PROGETTO RETE DI SOLIDARIETA' E ORGANIZZAZIONE VACANZE ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORCHIDEA FIORI E PIANTE DI TAVARNUZZE PER LA FORNITURA DELLE CORONE IN ALLORO PER IL SECONDO SEMESTRE 2017 E PER L'ANNO 2018 - CIG ZDB1F2A25E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE E 500,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI-ACCREDITATI CANDIDATI ALL'ACQUISIZIONE DI POSTI-BAMBINO  IN CONVENZIONE PER A.E. 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROVVISTA DI MATERIALI UTILI AI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU STRADE, VERDI ED EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI E IMPEGNI - A. 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER  L'ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE  BANDO E SCHEMA DI DOMANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TIPOGRAFICA PISTOIESE S.R.L. DI PISTOIA (PT) ED IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z791EF7794</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO E D.P.I. DIPENDENTI COMUNALI  TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA  - CIG. N. Z341EF67EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO. CONFERMA RESPONSABILI DI UFFICIO ED ASSEGNAZIONE DI PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2016 E CANONE CONCESSORIO DEMANIO FLUVIALE RELATIVO ALL'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI E 2.375,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. APPROVAZIONE CERTIFICATI DI COLLAUDO STATICO, DEGLI IMPIANTI E TECNICO-AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE. CUP N. B63J07000060004 - CIG N. 4291348465.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. RILASCIO NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO VERSO IL COMUNE DI SCANDICCI PER LA SIG.RA CLAUDIA POGGERINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO ARCH. CORSINOVI LEONELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, DEGLI  ESTINTORI, DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DEI LUCERNAI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2017. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO CONTRATTO ALLA DITTA R.F. ANTICENDIO DI FORCONI GIOVANNI. IMPEGNI DI SPESA. CIG Z651F30010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DUE ASCENSORI NELLA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PG SERVIZI TECNICI DI PATRICK GUERRINI DI IMPRUNETA. IMPEGNO SPESA.  CIG N. Z301F28AD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FISCALI E DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER UN PERIODO DI TRE ANNI AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL DI SAN MINIATO (PI) - IMPEGNO DI SPESA ( CIG Z9F1EFEABB ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVO ALL'ANNO D'IMPOSTA 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO QUOTA SOCIALE DI  RETTA DI  RICOVERO - A. 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG Z8D1E7CA3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI STATALI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE AI SENSI DEI DM 14/5/2014 E 30/03/2016 NONCHE' DELLE DELIBERAZIONI GRT 1044/14, 1088/15 E 890/2016.  INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL 15 GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DI E 890,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONE CHIANTI CHAPTER ITALY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE, AI SENSI DELLA L.R. 65/2014, PER LA FORMAZIONE E L'APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DEGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERV. GEST. DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE MAPTRI - CIG ZCE1F05D5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI WORKGROUP ZIMBRA  - CIG ZB51F05D7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE VIRTUALIZZAZIONE SERVER  - CIG ZEC1F05D9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE CAPITOLI DI COMPETENZA UFFICIO EDILIZIA SUE/SUAP - 1° SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000. NOMINA COMMISSIONE ED IMPEGNO SPESA E 510,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PRATICA FINALIZZATA AL RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI BIBLIOTECA COMUNALE DI IMPRUNETA. IMPEGNO SPESA. CIG. N. Z241F14BE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4522 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON IL CONSORZIO CO&amp;SO DI FIRENZE PER L'APPALTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA (CIG. 6886625EB7) - SPESE CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIE DEFINITIVE NIDO D'INFANZIA TAVARNUZZE A.E. 2017/2018. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO ZONALE DELLE/DEI BABY SITTER 2017-2019. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'ENTE "FESTA DELL'UVA" PER L'UTILIZZO DELLE CUCINE DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PARCHEGGIO BOTTAI. APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO, COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E QUADRO ECONOMICO FINALE. CUP B71B05000150006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE A SIOCIETA' DUSSMANN SERVICE S.R.L. DI TRENTO C.F. 00124140211, PERIODO 1/09/2007-31/08/2012. INPEGNO DI SPESA DI E 600,00 A FAVORE DI ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SALDO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER ATTIVITA' SOCIALI PISR 2007 - 2010 ATTUAZIONE 2009-2010. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FISCALI E DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER UN PERIODO DI TRE ANNI  - PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTIZZAZIONE TRM08 - IMPRUNETA. NOMINA DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE, PRONTO INTERVENTO E ALTRI SERVIZI AMBIENTALI PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019 ALLA VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE, SORVEGLIANZA, AVVISTAMENTO E REPRESSIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019 ALL'ASSOCIAZIONE "LA RACCHETTA" DI SCANDICCI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI AREE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI CESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6 - LOTTO 2. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 9.000,00 - CIG 57932358C0. CIG DERIVATO ZB31EEF810.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL 31 MAGGIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DI E 3.000,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATO CON TRASPORTO SCOLASTICO ( LOTTO3). IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO PRESSO SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA PRIVATI-ACCREDITATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E DEI COMUNI CON ESSA CONFINANTI. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI PASTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 373/2016 ESERCIZIO FINANZIARIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 PER  L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'ASILO NIDO DI VIA DELLA COOPERAZIONE A TAVARNUZZE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE. CUP B61E16000140004  -  CIG 6977334629</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTALE "FABBRICA IMPRUNETA" - PROROGA ABBONAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL PORTALE DA PARTE DI INFOCAMERE. IMPEGNO DI SPESA DI E 1.207,80 - C.I.G. ZD21EE7145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE. RIDUZIONE IMPEGNO SPESA N.724/2017. CIG N. Z5E1EDF9C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE BANCHINE STRADALI. IMPEGNO DI SPESA.                CIG N. ZC91EDFA2B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPEDONALI NELL'AREA ANTISTANTE IL MUNICIPIO E LA                BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z801EDFA1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA EDILBILANCINO S.R.L. DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI ELETTRICI VARI PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE RIFLETTENTI A CONTROLLO SOLARE DA ESEGUIRE PRESSO LA  BIBLIOTECA COMUNALE DI IMPRUNETA E ALCUNI  UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI ARIDI ALLA DITTA INERTI DI VITI ANDREA DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARTOLI INCISIONI S.R.L. DELLA FORNITURA DI 7 TIMBRI PER LA MARCHIATURA DEI PRIMI PEZZI DI TERRATCOTTA CON IL MARCHIO DELLA CERAMICA ARTISTICA TRADIZIONALE DI IMPRUNETA, CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI E 469,70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIE PROVVISORIE SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A.E. 2017/2018. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ARIDI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DI ALTRE PROPRIETA' COMUNALI PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO TRAMITE RICORSO AL SISTEMA START ALLA DITTA INERTI DI VITI ANDREA (P.I. 05591870489) DI IMPRUNETA PER L'IMPORTO DI E 2.958,50 IVA INCLUSA. CIG Z6B1E78C1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE STATISTICA DEI COMUNI ITALIANI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - CIG ZC61EC3D35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS 81/2008 IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. REINTEGRO MATERIALE PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO SPESA CIG. Z8E1EC9706</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO ICI 2011 A FAVORE DEL SIG. ROCCHI RENATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO ICI 2011 A FAVORE DELLA SIG.RA LOCRIA ELVIRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE RINEGOZIAZIONE 2017 DI ALCUNI MUTUI CDP SPA (N. 25 POSIZIONI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA DITTA  ZOOT SISTEMI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. CIG N.ZD31EC874E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E DI TESORERIA ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4521 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON AICS - COMITATO PROVINCIALE DI FIRENZE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITA' FISICO-MOTORIA - SPESE CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI DEGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE S.R.L. DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER IL PERIODOMAGGIO 2017/APRILE 2018 - CIG. N. Z8D1E487D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (DELIBERA CIPE N. 32/2010 PUBBLICATA SULLA GURI DEL 14/09/2010 N. 215 - S.O. N. 216). MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA PAOLIERI IN PIAZZA GARIBALDI N. 10 NEL COMUNE DI IMPRUNETA (FI). IMPORTO FINANZIATO E 450.000,00-CUP B62J10000310001-CIG 527193</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 L.R.T. N 82/2015 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000, DI UN DIRIGENTE TECNICO PER IL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO. INDIZIONE SELEZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILBILANCINO SRL DI IMPRUNETA (P.I. 03487580486) DI PANCALI IN PLASTICA RIGENERATA PER STOCCAGGIO DI MATERIALI VARI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. IMPORTO DI E 741,22 IVA INCLUSA. CIG Z701E9A4CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. QUOTA COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2017. IMPORTO DI E 7.423,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2017. APPROVAZIONE I SAL. CUP B66G17000080004 - CIG ZD41E35B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA' PER N. 3 POSTI NEL PROFILO DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO" CAT. C'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA PER IL TPL ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL 12 MAGGIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DI E 5.500,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTRAENERGIE SRL - FORNITORE DI GAS DA RISCALDAMENTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI E 825,96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FISCALI E DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER UN PERIODO DI TRE ANNI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBF1EA6B8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2017 - CIG Z491E9CA55 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE. IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE PER L'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA REALIZZATE CON LA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE POSTA IN LOC. FONTE SECONDA.  RELAZIONE INTEGRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2017-2018 DI CUI ALLA DGR. 393/2017. APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO. MODIFICA PERSONALE ASSEGNATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L'ALLESTIMENTO AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELL'ASD TUTTAUTO IMPRUNETA GIA' ISCRITTA ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 DA CORRISPONDERE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI E 1.345,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E IMPEGNO SPESA  PER "PREMIO LETTERARIO CHIANTI - XXX EDIZIONE 2016/2017" DA REALIZZARSI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "STAZIONE DI POSTA" - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A EQUITALIA RISCOSSIONE FINO AL 30 GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATI AL RINNOVO DELL'ELENCO DI ZONA DI BABY SITTER PER LA FASCIA DI ETA' 0/6 ANNI. DOMANDE AMMESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2016 - 1° ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2016 - 1° ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI PER ANNI CINQUE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI. RIMBORSO SPESE DIVIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA , AI SENSI ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE RICORSO AL SISTEMA TELEMATICO START DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI ALLA DITTA MARANGHI SRL DI FIRENZE (P.I.01533204) PER L'IMPORTO DI E 2.557,30 IVA INCLUSA. CIGZ771EB405</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO E C.SNCDI TAVARNUZZE-IMPRUNETA (P.I. 03638790489) DELLA FORNITURA DI PISTOLA IDRAULICA AVVITATRICE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALL'AUTOPARCO COMUNALE. IMPORTO DI E 278,00 IVA INCLUSA. CIG ZBB1E8694.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 450 L.296/2006 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL TRATTORE JOHN DEERE ADIBITO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI, ALLA DITTA BUTINI DI GREVE IN CHIANTI (P.I. 0050270484), PER L'IMPORTO DI E 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG Z451E86F26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (DELIBERA CIPE N. 32/2010 PUBBLICATA SULLA GURI DEL 14/09/2010 N. 215 - S.O. N. 216). MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA PAOLIERI IN PIAZZA GARIBALDI N. 10 NEL COMUNE DI IMPRUNETA (FI). IMPORTO FINANZIATO E 450.000,00-CUP B62J10000310001-CIG 527193</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO TRA L'APPALTATORE E IL SUBPPALTATORE SICIF IMPIANTI S.R.L.  B63J07000060004 - CIG N. ZBA09964E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO TRANSATTIVO PER PAGAMENTO INTERESSI LEGALI PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI N.10 SAL. B63J07000060004 - CIG N. ZBA09964E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARMI D'ORDINANZA PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE CON LA QUALIFICA DI PUBBLICA SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE   - EX ARTICOLO  65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER  INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E DI EDUCAZIONE AL LAVORO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI  - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNI 2017 E 2018 - CIG ZAF1E6DE46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DEL MURO DI PROPRIETÀ PRIVATA POSTO LUNGO VIA DEGLI SCOPETI AD IMPRUNETA – PROROGA AL 30.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO SOFTWARE BDAP - CIG ZAF1E6DE46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLE CELEBRAZIONI DI MATRIMONI DI RITO CIVILE E ALLE DICHIARAZIONI DI UNIONI CIVILI FUORI DALLA CASA COMUNALE. NOMINA COMMISSIONE TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA  IMPRUNETANA PER POZZOLATICO ALTEZZA NUMERO CIVICO 84, LAVORI DI TOSCANA ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL CONSORZIO CO&amp;SO DI FIRENZE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 1/1/2017-31/12/2019 E CONTESTUALE RIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 556/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE CROLLO DI MURO DI CONTENIMENTO FRA DUE PROPRIETA'. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI ART. 54 DEL D.LGS 267/2000 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER SONDAGGIO GEOGNOSTICO IN VIA A. GRANDI – INTERNO PARCHEGGIO ZODIAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISORSE E UFFICIO AFFARI LEGALI - INDIVIDUAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA DI CAPPELLO PER LAVORI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE PER LA POLIZIA MUNICIPALE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA MONTEBUONI POSTO ALL'ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 145, LAVORI DI TOSCANA ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER VIGILANZA ZOOIATRICA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLO SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO  N° 1117 IN VIA MALTONI ALTEZZA N. CV 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ARTICOLO 11 LEGGE 431/98 PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER SONDAGGIO GEOGNOSTICO IN VIA A. GRANDI – INTERNO PARCHEGGIO ZODIAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO CENERI DAL CIMITERO DI BAGNOLO A QUELLO DI MONTEBUONI - ANNULLAMENTO CONCESSIONE N. 2016/666 E STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI POTATURA ALBERI IN PIAZZA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 28/5/2017- SOSPENSIONI OPERAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO A TUTTI I VEICOLI NEL TRATTO DI VIA DELLA LIBERTÀ POSTO ALL’ALTEZZA DELL’INTERSEZIONE CON VIA DON MINZONI, LATO LARGO DE GASPERI, PER POTATURA ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 30, COMMA 1, E 36, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E DGRT 301/2010. CIG N Z5E1E3F2E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VIA DI CAPPELLO ALTEZZA NUOVO DEPURATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO GENERALE DI CONCORSO 2016  PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.). APPROVAZIONE  GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI IN VIA F.LLI ROSSELLI (PIAZZETTA INTERNA) PER POTATURA ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170CIG DERIVATO 66368272E6. APPROVAZIONE NUOVO PIANO TECNICO ECONOMICO (PTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI IN VIA DON MINZONI PER POTATURA ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER FORNITURA MATERIALI SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI PEIRODO MAGGIO 2017/APRILE 2018 - CIG. N. Z8D1E487D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI POTATURA ALBERI IN PIAZZA GARIBALDI COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA DELLA CROCE E L'INTERSEZIONE CON VICOLO DELLA BARAZZINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA DI LOCULI NEL CIMITERO DI MONTE S.S. MARIE IN IMPRUNETA - IMPEGNO SPESA DI EURO 600,00 PER CONTRIBUTI PER LOCULI CONCESSI FINO AL 31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA REVISORE DEL CONTO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI NELLE DUE DOMENICHE ANTECEDENTI IL NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE (SP 3) ALTEZZA KM 0+430.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO AL 31.12.2016 AI SENSI DELL'ART. 230 DEL D. LGS. 267/2000 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN BASE ALLA RICLASSIFICAZIONE DEI BENI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE N. 156/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA ROMA  PRESSO IL NUMERO CIVICO 1 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 30, COMMA 1, E 36, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E DGRT 301/2010. CIG N Z5E1E3F2E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 19.04.2017 DELL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI NN. 1, 93, 125 E 137 ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL POSIZIONAMENTO DI UNO SCARRABILE PER RACCOLTA MATERIALE DI RISULTA DEL RIONE DELLE FORNACI PRESSO IL PARCHEGGIO DELLA CAMPORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE IN VIA DELLA CROCE  PRESSO IL NUMERO CIVICO 46 PER LAVORI CON CAMION GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE UTENZE INFOR  - CIG Z721E31AB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L’EFFETTUAZIONE DEI MERCATI STRAORDINARI NATALIZI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PARTE RICAMBIO STORAGE PER SEDE TAVARNUZZE - CIG Z821E31B17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO  - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA NEL PARCHEGGIO DI VIA I MAGGIO ADIACENTE ALLA SCUOLA MEDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2017. IMPORTO DI E 690.479,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RILASCIO DELL'ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN IMPRUNETA VIA LONGO, 2 PER OCCUPAZIONE DA PARTE DI SOGGETTO NON AVENTE TITOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2016. APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL E QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. CIG N. ZE71AAD8C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL TRASPORTO CARRI ALLEGORICI DEL RIONE DELLE FORNACI DA VIA MONSIGNOR BINAZZI (PARCHEGGIO CAMPORA) AL MONTE DELLE SANTE MARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA NEL PARCHEGGIO DI VIA I MAGGIO ADIACENTE ALLA SCUOLA MEDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' FRA ENTI PER N. 1 POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CAT. D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA PAOLIERI POSTO ALL'ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 54, PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPO FONDI PER SPESE RELATIVE ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 01.01.2017/31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA ROMA PRESSO IL N. CV 12 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPO FONDI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA PERIODO 01.01.2017/31.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA PAOLIERI POSTO ALL'ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 54, PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI ICI/IMU AI SIGG. MASINI MARCO, MASINI OSVALDO E BALDOCCI CARLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO PRESSO IL N. CV 203 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ RELATIVI AGLI INTERVENTI NECESSARI PER L’APERTURA DEL NUOVO PARCHEGGIO IN VIA CASSIA ALTEZZA KM 291+300  LOCALITÀ SVINCOLO A1/RA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI QUOTE STATALI INDEBITE - IMU 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DEL DESCO  PRESSO IL NUMERO CIVICO 40 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO II° TRIMESTRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE UBICATE IN VIA DI COLLINE PRESSO L'AZIENDA AGRICOLA BIO E BRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI CON PIATTAFORMA IN VIA DELLA ROBBIA E VIA DEL FERRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2017. INTEGRAZIONE DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE N.179/2017. CUP B66G17000080004 - CIG ZD41E35B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 30, COMMA 1, E 36, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E DGRT 301/2010. CIG N Z5E1E3F2E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DI RIBOIA E TRAVERSA DI RIBOIA PER LAVORI DI ASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SEGNALETICA GIUNTINI S.R.L.. CUP B66G17000080004 - CIG ZD41E35B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA IN VIA CASSIA 169.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MARCIAPIEDE POSTO IN VIA MAZZINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO NELLA EX FORNACE AGRESTI ALLA DITTA  ZOOT SISTEMI S.R.L.. IMPEGNO SPESA. CIG N.Z621E35CFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA. IMPORTO DI E 1.200,00 IVA INCLUSA. CIG Z691E34465</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA NR. 8/2015 DI SOSPENSIONE DEI LAVORI EDILIZI IN VIA CHIANTIGIANA PER STRADA 33 A CAUSA DI DURC IRREGOLARE IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DI RIBOIA E TRAVERSA DI RIBOIA PER LAVORI DI ASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERTI IN ALLORO PER IL PRIMO SEMESTRE 2017 ALLA DITTA ORCHIDEA FIORI E PIANTE - CIG ZA21E1D174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE ANCI E AICCRE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA VANNI FRONTE CIVICO 44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE A SDIAF DELL'ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA NEL TRATTO DI VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO COMPRESO TRA IL CIVICO 4 E L’INTERSEZIONE CON IL PARCHEGGIO DESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA OMAIP SRL DI PONTASSIEVE (P.I. 03226110488) DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'ESCAVATORE FAI TARGATO FIAE958 PER L'IMPORTO DI E 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG.Z7F1E28D18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN ALCUNE STRADE COMUNALI  PER RIPRESE TELEVISIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLE TERRE BIANCHE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TUBAZIONE DELL’ACQUEDOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI LUBRIFICANTI ALLA DITTA  PEGASO LUBRIFICANTI SNC DI MAIONCHI GIULIANO E C . DI MONTESPERTOLI (P.I. 04783030481) IMPORTO DI E 993,05 IVA INCLUSA. CIG. Z2D1E28D8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER SOSTA CAP NELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE.SOSTITUZIONE PNEUMATICI ESCAVATORE FAI TARGATO FIAE958. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI SAS DI IMPRUNETA (P.I. 05240320480) IMPORTO DI E 1.086,29 IVA INCLUSA. CIG.Z4D1E28D58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE UFFICIO AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN UN TRATTO DI VIA MONTEBUONI E DI VIA CASSIA IN ZONA TAVARNUZZE PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2016 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI IN VIA DI COLLINE AD IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA PER LE OPERE CONSISTENTI NELLA RICOSTRUZIONE DI UNA PARTE DI MURO DI CONFINE, ESEGUITE PRESSO LA PROPRIETA' UBICATA IN VIA PONTE A IOZZI 9, PARTICELLE CATASTALI 26 E 363 DEL FOGLIO DI MAPPA 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA RETE IMPIANTISTICA NELLA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FAESULAE S.R.L. CIG N. ZF61E257DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2017. APPROVAZIONE PERIZIA  E IMPEGNO SPESA. CUP B66G17000080004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA DEGLI SCOPETI FRONTE NUMERO CIV. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO PER RENDICONTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. MODIFICA DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA. CUP N. B65I14000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI STOP IN VIA MONTEBUONI (LATO NUMERI DISPARI 63/109) ALL'INTERSEZIONE CON VIA DEGLI SCOPETI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO 2016: ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ E SOSTA PER LO SVOLGIMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTI FIERA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2016 UFFICIO GARE, CONTRATTI E PROVVEDITORATO E UFFICIO AFFARI LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BUONDELMONTI PER IL GIORNO 7 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016 UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA MONTAUTO POSTO ALL'ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 8, LAVORI DI TOSCANA ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DI VITTORIO PRESSO IL N. CV 28 PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER INSERIMENTO DI EDUCAZIONE AL LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA A. BARDUCCI PRESSO IL N. CV 7 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ELSA MORANTE" PER PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO DI GARA CICLISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL 30 MARZO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DI E 3.500,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI GARA CICLISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLO STATO CONSERVATIVO DELLE STATUE IN COTTO PRESENTI SOPRA IL PORTICO DELLA SCUOLA F. PAOLIERI A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CELLINI S.R.L.. CIG N. Z651E1709D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI AREA A PARCHEGGIO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’UVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELL'UVA 2017- DIVIETO DI INTRODURRE, VENDERE E SOMMINISTRARE BEVANDE IN LATTINA, BOTTIGLIA ED IN QUALSIASI ALTRO CONTENITORE DI VETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO AL 31.12.2016 AI SENSI DELL'ART. 230 DEL D. LGS. 267/2000 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN BASE ALLA RICLASSIFICAZIONE DEI BENI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS.. 267/2000 N. 139/2017 PER CHIUSURA DELL'IMPIANTO PISCINA ZODIAC IN VIA GRANDI, 3 TAVARNUZZE. IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI -REVOCA DETERMINAZIONE N.149 DEL 31.03.2017 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SALFILIPPO RICCARDO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER INTERVENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPORTO DI E 1.098,00 IVA INCLUSA. CIG. Z501E01D98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ COLLEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA TRADIZIONALE FESTA DELL'UVA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2016. APPROVAZIONE II SAL.   CIG N. ZE71AAD8C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE IN VICOLO DELLA CROCE  PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELL'UVA 2017- DIVIETO DI INTRODURRE, VENDERE E SOMMINISTRARE BEVANDE IN LATTINA, BOTTIGLIA ED IN QUALSIASI ALTRO CONTENITORE DI VETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGRAMMA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CON IL LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E SETO FIORENTINO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI AREA A PARCHEGGIO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’UVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI DI MESTICHERIA PER INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA SUGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO E C. SNC (03638790489)PER L' IMPORTO DI E 900,00 OLTRE IVA. CIGZF61E06DA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA ASL 10 DEL SERVIZIO DI VERIFICA OBBLIGATORIA DELL'APPARECCHIO GRU INSTALLATO SU AUTOCARRO P.M. TARGATO CK802CZ E APPARECCHIO PIATTAFORMA COMET INSTALLATO SU AUTOSCALA TARGATO BG 157HL PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI E 646,26 IVA INCLUSA. Z5C1EO22CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI GENERICO IN VIA DELLA FONTE FRONTE CIVICO 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO DI GREVE IN CHIANTI(C.F.SNFRCR74E27D612U) DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPORTO DI E 1.098,00 IVA INCLUSA. CIG Z501EO1D98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CONSENTIRE IL MONTAGGIO DELLA TRIBUNA PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RICORSO A START DEGLI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE  TECNICO -LEGALE E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2017 ALLA DITTA DIAFRAMMA SRL - CIG ZD51D6B03B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ COLLEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA TRADIZIONALE FESTA DELL'UVA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA PAOLIERI POSTO ALL'ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 54, LAVORI DI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO IN PIAZZA BUONDELMONTI, AREA PEDONALE E PARCOMETRO PER IL GIORNO 17 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER FORNITURA PER CARTA FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL PRANZO DEL RIONE FORNACI DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 15,00 IN VIA DELLE CROCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO  E SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATI AL RINNOVO DELL'ELENCO DI ZONA DI BABY SITTER PER LA FASCIA 0/6 ANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE IN VIA DELLA CROCE  PRESSO IL NUMERO CIVICO 28 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE AI SENSI DEL D.M. 14/5/2014 E  DEI PROVVEDIMENTI REGIONALI (GRT 1044/14 E GRT 1088/15). EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPERIMENTALE DI TELELAVORO. ASSEGNAZIONE DI PERSONALE ED INDICAZIONE DELLA DECORRENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA LIBERTÀ ALTEZZA CIVICO 13 PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA TRADIZIONALE CORSA DEI CARRETTI NEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO "LINEE VITA". REVOCA AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA VALTIBERINA SICUREZZA PER SCUOLA ELEMENTARE F. PAOLIERI E URGENTE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FAN S.R.L.          CIG N. ZCD1C545D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA L. VANNI ALTEZZA CIVICO 44 PER LAVORI DI PUBLIACQUA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MOTORADUNO DI VESPE, PREVISTO PER   IL GIORNO 2 SETTEMBRE 2017 DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 15,00 PRESSO IL RIONE DELLE FORNACI, VIA MONSIGNOR BINAZZI E VIA PAPA GIOVANNI XXIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SALME DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CORRISPOSTO DALLA ASL. IMPORTO 157,24 . CIG Z181E01B3F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS.. 267/2000  PER CHIUSURA DELL'IMPIANTO PISCINA ZODIAC IN VIA GRANDI, 3 TAVARNUZZE. IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI URGENTI E PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA GMV AGRICENTER SRL DI PISTOIA (P.IVA 0130276473) PER L'IMPORTO DI E 610,00 IVA INCLUSA. CIG ZB41E0O1A27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DELL'INIZIO DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO LOC. DESCO PER LA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA ALL’ALTARE DELLA MADONNA DELL’ULIVO GIÀ ISTITUITO CON ORDINANZA N. 132 DEL 9/8/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI E 900,00 PER SPESE IMPREVEDIBILI E URGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “IMPRUNETA GO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNO 2017 AL  SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI - SISTRI.  IMPORTO DI E 181,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE AI SENSI DEL D.M. 14/5/2014 E  DEI PROVVEDIMENTI REGIONALI (GRT 1044/14 E GRT 1088/15). INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA VANNI ALTEZZA CIVICO 44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA DON MINZONI ALTEZZA CIVICO 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE - SIG. MAZZUOLI MAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BUONDELMONTI PER IL GIORNO 2 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 28/5/2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO TABELLONI E SOSTEGNI DELLA POSA IN OPERA, SEGNATURA ED INDICAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. DETERMINA DI INDIZIONE. CIG Z651DF7E89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI STALLO DI SOSTA PER CARICO E SCARICO IN VIA DELLA FONTE FRONTE CIVICO 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 28 MAGGIO 2017 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFEREDUM ABROGATIVI DEL 28 MAGGIO 2017 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO LOC. DESCO PER LA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA ALL’ALTARE DELLA MADONNA DELL’ULIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI ZOLA PREDOSA (BO) PER IL PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2017 - IMPEGNO SPESA DI EURO 42.000,00 - CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI STOP IN VIA EUROPA ALL’INTERSEZIONE CON VIA DELLE FORNACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO LATERALE DELLA PANCHINA ARTISTICA IN PIAZZA BUONDELMONTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO. IMPEGNO DI SPESA. CIG N.Z991DE3854</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA CASSIA INTERNA C/O IL CAMPO SPORTIVO PER INTERVENTO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ALLA SPONDA DEL FIUME GREVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA REPUBBLICA E VIA CASSIA PER INTERVENTO ALLA “CASA CANTONIERA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ASCENSORE NELLA EX FORNACE AGRESTI.           AFFIDAMENTO ALLA DITTA PG SERVIZI TECNICI DI PATRICK GUERRINI. CIG N. ZE81DE3712</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RUOLI TARSU SUPPLETIVI 2011&lt;72012, EMISSIONE SETTEMBRE 2016 - SCADENZA PRIMA RATA 28/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA SAN CRISTOFANO PER LAVORI TERZA CORSIA AUTOSTRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. APPROVAZIONE AVVISI DI MOBILITA' VOLONTARIA  FRA ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ASSEGNAZIONE VECCHIE ARMI ASSEGNATE AL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER SOSTITUZIONE CON ARMI NUOVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DI UN IMPIANTO AUDIO PER LA BIBNLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA DI E 292,80 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA ALL’AGENTE POLIZIA MUNICIPALE MASSIMILIANO SANESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA ALL’AGENTE POLIZIA MUNICIPALE FABIO PACINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER N.3 PRATICHE DI TRASMISSIONE A INAIL DI FIRENZE DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DI NUOVI IMPIANTI NELLA EX FORNACE AGRESTI E LA RICHIESTA DI VERIFICA DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA ALL’UFFICIALE POLIZIA MUNICIPALE MARCO INNOCENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 600 CARTE DI IDENTITA' PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE II^ TRANCHE FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA "STRUTTURA PER ATTIVITA' SOCIALI PISR 2007-2010" ATTUAZIONE 2009-2010. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA ALL’AGENTE POLIZIA MUNICIPALE GIOVANNI CARANDINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA ALL’AGENTE POLIZIA MUNICIPALE BIANCHINI ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E MATERNITA' - EX ARTICOLI 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA ALL’AGENTE POLIZIA MUNICIPALE BERTAZZONI DANIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER ESERCITAZIONI DI TIRO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE NELLA VIA DELLA FONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ZONALE DENOMINATO "SOSTEGNO SCOLASTICO AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PSICHICO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 109 DEL 3/3/2017: "AUTORIZZAZIONE ALLE CELEBRAZIONI DI MATRIMONI DI RITO CIVILE E ALLE DICHIARAZIONI DI UNIONI CIVILI FUORI DALLA CASA COMUNALE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO; SCHEMA DI DOMANDA ED INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY" . INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA CODACCI 14  PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA MONTEDOMINI ED IL  COMUNE DI IMPRUNETA PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA DENOMINATA "TELECARE" - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA PER LE OPERE ESEGUITE PRESSO L'IMMOBILE POSTO IN VIA PALMIRO TOGLIATTI 6 A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA QUINTOLE PER LE ROSE COMPRESO FRA IL CIVICO 135/A E VICOLO DELLE ROSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI MARZO 2017.- IMPEGNO DI SPESA DI E 1.300,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI. INDIVIDUAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E NOMINA DEL RESPONSABILE DI UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA MONTE S. ANTONIO FRONTE CIVICI 2, 4, 6  PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER IMPEGNO SPESA PER LA REVISIONE E TARATURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO COLORITURA INFISSI - VIA DELLA PINETINA 50/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI INSERITI IN SCUOLE FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2016/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL TRASPORTO CARRI ALLEGORICI DAL MONTE DELLE SS. MARIE  A PIAZZA A. DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER INSERIMENTO DI EDUCAZIONE AL LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA CASSIA AREA COMPRESA FRA IL CIVICO 160 E IL CIVICO 160/A PER LAVORI TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER IMPEGNO SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI  DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DEL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELL'ATTIVITÀ “CAPELLI E MUSICA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER SPESE PROTOCOLLO E SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI  DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE “NOTTI BIANCHE” A IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA DI GARA DEL 23.02.2017 IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 1.01.2017-31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TRATTO DI VIA A. MORO ALTEZZA CIVICO 12 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA QUINTOLE PER LE ROSE ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 145 PER INTERVENTO CON AUTOSPURGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLE CELEBRAZIONI DI MATRIMONI DI RITO CIVILE E ALLE DICHIARAZIONI DI UNIONI CIVILI FUORI DALLA CASA COMUNALE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO; SCHEMA DI DOMANDA ED INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA PRESSO IL PARCHEGGIO FRONTE VILLA CARREGA PER TAGLIO ERBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI DIREZIONE E AFFARI GENERALI: INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO UNICO PER RIEQUILIBRIO QUOTE QUADRIFOGLIO SPA SOCI EX SAFI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN PIAZZA GARIBALDI PRESSO IL N. CV 30 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRISI IDRICA E IDROPOTABILE – PIANO OPERATIVO DI EMERGENZA EX ART. 20 L.R.69/2011 - RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E DIVIETO DI USO IMPROPRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI E ABBONAMENTI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA A. BARDUCCI PRESSO NUMERO CIV. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TRATTO DI VIA CASSIA COMPRESO TRA IL KM 290+237 ED IL KM 290+900.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER AGENTE CONTABILE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN VIA DELLA REPUBBLICA E IN VIA DELLA RESISTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AFFIDATI A QUADRIFOGLIO SPA. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2017. IMPORTO DI E 553.225 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE NEL CONDOMINIO "ZODIAC". IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CONDOMINIALE ORDINARIA ANNO 2016-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN PIAZZA BUONDELMONTI PER LO SVOLGIMENTO DI UNA CORSA PODISTICA  PER IL GIORNO 30 GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA DEGLI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE DI CARATTERE TECNICO-LEGALE E  ALLE RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2017 - CIGZD51D6B03B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA IN VIA VANNI DAL CIVICO 1 AL CIVICO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO. INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI PIAZZA G. GARIBALDI PER INTERVENTO PRESSO IL CIVICO 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA INDIPENDENZA PRESSO IL N. CV 27 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISORSE E UFFICIO AFFARI LEGALI - INDIVIDUAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO ANNO 2017 - PROROGA P.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI. PROROGA DELLA NOMINA DEL RESPONSABILE DELL' UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA VANNI DAL CIVICO 1 AL CIVICO 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DEL MURO DI PROPRIETÀ PRIVATA POSTO LUNGO VIA DEGLI SCOPETI AD IMPRUNETA – PROROGA AL 31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBIENTE AMM.VO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE. INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERMO IMPIANTO MONTACARICHI PRIVO DI MATRICOLA E COLLAUDO, UBICATO IN VIA VANNI 23 A IMPRUNETA PRESSO OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE COMANDO AL 50% DAL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI   - DOTT. ENRICO ZOI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE NEI MERCATI SETTIMANALI DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE- REVOCA A SEGUITO DELLA CONVERSIONE DEL D.L. 244/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINANTE PER L'ANNO 2017 LA CHIUSURA PER FERIE DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A PIANO UNITARIO AMBIENTALE (PUA) VILLA AGOSTINI VIA COLLERAMOLE (BRUNO CECCHI SPA) - PEEP POGGIO AI GRILLI (L'ORCIO SOC. COOP A.R.L.) PIANO DI RECUPERO VIA DELLE FORNACI (COLLINE FIORENTINE S.R.L/MASINI) PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO -AMMINISTRATIVO ALL'ING. LEONARDO BOSCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.. ANTICIPAZIONE DI CASSA. CUP B63J07000060004 - CIG N.ZF21D8F4A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA RESISTENZA PRESSO IL N. CV 9 PER LAVORI CON SCALA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO SOFTWARE FACILE CU 2017 - CIG Z961D754A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAGIBILITÀ APPARTAMENTO POSTO IN VIA DI CAMPIANO 30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERUZZI ALBERTOE C. SNC DI TAVARNUZZE (P.IVA 03638790489) DELLA FORNITURA DI LEVIGATRICE A NASTRO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPORTO DI E 332,00 IVA INCLUSA.  CIG Z541D83506</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE SU STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AUTOMEZZI CONSEGNATI ALL'ASSOCIAZIONE AUSER - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA VANNI N°42  PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN RADUNO DI AUTO IN PIAZZA BUONDELMONTI E IN PIAZZA A. DA BAGNOLO. RETTIFICA DELL'ORDINANZA N. 88/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. ORGANIGRAMMA A LIVELLO DI UFFICI. MODIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN RADUNO DI AUTO IN PIAZZA BUONDELMONTI E IN PIAZZA A. DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA MONTE SANT'ANTONIO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA TUBAZIONE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA CMUNALE PER IL PERIODO 1/1/2017 - 31/12/2021. COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI MILANI COMPARETTI VALERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA VANNI N°42 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FISCALI PER IL TRIENNIO 2017-2019 INDETTO CON LA DETERMINA N. 6 DEL 5.2.2017. PRESA D'ATTO OFFERTE PERVENUTE E DETERMINA DI NON AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DUE POSTI AUTO RISERVATI AI VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN PIAZZA BUONDELMONTI ALTEZZA CIVICO 36/37 E SPAZIO VELOCIPEDI,CICLOMOTORI E MOTOCICLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITA'  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA SAN LORENZO A COLLINE ALTEZZA INTERSEZIONE VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO, LAVORI DI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TRATTO DI VIA CASSIA ALTEZZA CIVICO 14  PER LAVORI DI RESTAURO DI EDIFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DEL BANCO FIORENTINO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA TRASMISSIONE TELEVISIVA "MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA" - ACCERTAMNTO DI ENTRATA E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA CASSIA ALTEZZA N° 66 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DEL CANONE ANNO 2016 PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA DI IMPRUNETA ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA AD IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDI PUBBLICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GMV AGRICENTER SRL DI PISTOIA (P.I.01302760473) DELLA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL TRATTORE TAGLIAERBA. IMPORTO DI E 500,00 IVA INCLUSA. CIG ZE11D5A8C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA REPUBBLICA INTERNO STALLI DI SOSTA POSTI DI FRONTE AL NUMERO CIVICO 66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA MONTEBUONI POSTO ALL'ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 64/A, LAVORI DI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO GRU SRL DI CAMPI BISENZIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO GRU INSTALLATO SU AUTOCARRO FIAT 130 TARGATO CK802CZ PER VERIFICA PERIODICA ASL. IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTI E 1.037,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA PER E 537,00 IVA INCLUSA. CIG Z621D4267.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO GRU SRL DI CAMPI BISENZIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO PIATTAFORMA COMET EUROFILO COMPAT 16 MATRICOLA 9379 INSTALLATA SU AUTOCARRO DAILY 35 TARGATO BG157/HL DESTINATA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DALLE SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. IMPORTO DI E  1.030,00 IVA INCLUSA. CIG ZEF1D42F26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA MATTEOTTI PRESSO IL N. CV 1 PER LAVORI CON CARROGRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6 - LOTTO 2. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 8.000,00 - CIG 57932358C0. CIG DERIVATO ZCA1D4D6A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE DI RALLENTATORI DI VELOCITÀ, DELIMITATORI DI OSTACOLO E CARTELLI INDICANTI STRETTOIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA UNITALSI IN PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE QUOTA SGATE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA CASSIA 1 PRESSO IL RISTORANTE LA CERTOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLIANZ S.P.A. - RIEPILOGO PERIODICO N. 022525770411612 DEL 2.1.2017 - IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE IMPORTO FRANCHIGIE RICHIESTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VARIE STRADE DEL CAPOLUOGO PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI DELI IVANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA MONTEBUONI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TELEFONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VARIE STRADE DEL COMUNE IN ZONA TAVARNUZZE PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE ALLA DITTA  ZOOT SISTEMI S.R.L.. CIG N.ZE21D6014A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI FEBBRAIO 2017.- IMPEGNO DI SPESA DI E 2.190,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE ROMANO NUNZIO, PIAZZA A. DA BAGNOLO 33, PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 11.5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, VERBALE N. 1714/R/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, IVI COMPRESA LA MATERIALE GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 1/1/2017-31/12/2021 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI E. 182.083,11. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA UNITALSI IN PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN VIA PAOLIERI PER IL GIORNO 30 MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA, GESTIONE VERBALI E INGIUNZIONE FISCALE NEI CONFRONTI DI RESIDENTI ALL'ESTERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>KONZERT OPERA FLORENCE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA A SEGUITO DI RIMBORSO E CONTESTUALE RIASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRICA IN VIA FALCONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AL TEATRO DI TAVARNUZZE DEL CONTRIBUTO DI E 300 PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "AD OGNI PASSO" IN ORCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN VIA PAOLIERI PER IL GIORNO 7 MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA NEL TRATTO DI VIA QUINTOLE PER LE ROSE TRA L'INTERSEZIONE CON LA STRADA DEL CIMITERO “DELLE ROSE” E L'INTERSEZIONE CON VIA DI BARUFFI PER RIPRISTINO MANTO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA COOPERAZIONE, TAVARNUZZE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. TRASMISSIONE ATTI ALLA C.U.C. CUP  B61E16000140004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA SAN CRISTOFANO PER LAVORI TERZA CORSIA AUTOSTRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TRATTO DI VIA CASSIA COMPRESO TRA IL KM 290+237 ED IL KM 290+900.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ABBONAMENTO ANNO 2017 ALLA BANCA DATI OMN@PPALTI ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG Z3A1D28AC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DELLE CASE ALTEZZA CIVICO 38/42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE DI DIRITTO PUBBLICO LEXITALIA.IT ALLA DITTA GIURICONSULT SRL - CIG Z241D22C98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ABBONBAMENTO ALLA RIVISTA ONLINE URBANISTICAITALIANA.IT ALLA DITTA URBANISTICATOSCANA.IT DI BARCHIELLI FRANCESCO - CIG Z591D11A9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA CANINA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CASSIA TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 195 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ABBONAMENTO AL PORTALE ENTIONLINE ALLA DITTA ETRURIA P.A. VIA R. GRIECO, 58 MONTELUPO F.NO - CIG Z5F1D1126F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI DEPETRO TIZIANA, RESIDENTE A FIRENZE, VIA UGUCCIONE DELLA FAGGIOLA 41, PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 40BIS TITOLO II CAPO V BIS DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 28/2005 DI CUI AL VERBALE N. 102/L/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE ENTILOCALINEWS E TRIBUTINEWS ALLA DITTA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL - CIG ZC91D11488</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PARASOLE NELLA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA  EVOLUZIONE TENDA S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. CIG N.Z311D43CA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N° 1356 – UGOLINI UGOLINO - VIA MATTEOTTI CV20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE RAI ANNO 2017. IMPEGNO SPESA DI E 407,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA DI SAN CRISTOFANO POSTO ALL'ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 5, LAVORI DI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA SAN CRISTOFANO PER LAVORI TERZA CORSIA AUTOSTRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE E 400,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE POSTALI 2016. - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLO SPAZIO INVALIDI POSTO IN VIA I MAGGIO ALTEZZA NUMERO CIVICO 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE E 700,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI. - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA NELLA VIA MONTE SANT’ANTONIO INCROCIO CON VIA VANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER SERVIZI BIBLIOTECARI. IMPEGNO SPESA DI EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2017 - CZ281D2EAE7IG .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA NELLA VIA MATTEOTTI E VIA 1° MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA CANINA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CASSIA TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 300,00 ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA MONTEBUONI PER INTERVENTI SULL’ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTINUAZIONE INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA A MINORE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA DELLA COOPERAZIONE, TAVARNUZZE. RETTIFICA "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO". AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELLA DIREZIONE OPERATIVA RELATIVA ALLA PARTEEDILE E DEGLI IMPIANTI MECCANICI. COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI. CUP N.B61E16000140004 - CIG  ZF21D36AE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL TRASPORTO CARRI ALLEGORICI DAL MONTE DELLE SANTE MARIE A VIA MONSIGNOR BINAZZI (PARCHEGGIO CAMPORA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE PRESONALE NEWS ALLA DITTA PUBLIKA SRL - CIG Z1F1D22C3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA DI VITTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'ABBONAMENTO ALLA RASSEGNA QUOTIDIANA BANCA DATI INTEGRATI ON LINE PAWEB ALLA DITTA CEL COMMERCIALE SRL VIA GABRIELE ROSA, 22/A BERGAMO - CIG ZF11D11196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA TRADIZIONALE “FESTA DI PRIMAVERA” CON INSTALLAZIONE DI GIOSTRE IN PIAZZA A. BANDINELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA “SAGRA DELLE FICATTOLE” IN PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ABBONAMENTO ANNO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA - CIG ZFA1D11112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO IN PIAZZA BUONDELMONTI, AREA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRO PER I GIORNI 6 E 7 MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA  SERVIZIO ANUTEL ANNO 2017 ATTRAVERSO PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA  -CIG Z5F1D11079</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO IN PIAZZA BUONDELMONTI, AREA POSTEGGIO A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRO PER IL GIORNO 14 MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNO 2017 LEGGI D'ITALIA GRUPPO WOLTERS KLUMER ITALIA IMPEGNO SPESA. CIG Z181D119C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER CORRISPETTIVI DA CORRISPONDERE A CASA SPA, NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO IN PIAZZA BUONDELMONTI, AREA PEDONALE E PARCOMETRO, PER IL GIORNO 17 APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI IN VIA F.LLI ROSSELLI (PIAZZETTA INTERNA) PER POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE NEI MERCATI SETTIMANALI DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE- PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL D.L. 244/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO  N° 677 SIG. CRESCIOLI FABIO NELLA VIA DON MINZONI FRONTE CV 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 31.12.2016 DELL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI NN.353, 363 E 514 ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO  N° 592 SIG. FRANCI BRUNO NELLA VIA DON MINZONI PRESSI CV 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE "PROGETTO ARTISTICO LIBERTA'"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA CASSIA ALTEZZA KM 290+270 PER LAVORI TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE "IL LABORATORIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEL CHIANTI E DEL VALDARNO FIORENTINO . IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE PER L'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA MONTEBUONI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TELEFONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE POSTO IN VIA NENNI ALTEZZA NUMERO CIVICO 15 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2016 - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER SPESE VARIE PERSONALE AUSILIARIO UFFICIO DIREZIONE ANNO 2016 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO UBICATE IN VIA CASSIA 235 - IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE UBICATE IN VIA BORRO TRE FOSSATI 28 A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E 2.200,00 CIG Z601CFA402</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA CAVALLEGGERI, PRESSO IL NUMERO CIVICO 39, PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ RELATIVI AGLI INTERVENTI NECESSARI PER L’APERTURA DEL COLLEGAMENTO STRADALE TRA VIA POGGIO DI POZZOLATICO E LA VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'AGENTE CONTABILE DELL'UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI. FONDO ECONOMALE PER SPESE UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - ANNO 2016 (RIF. DET. N. 368/2016).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA "CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE" A.E. 2016/2017. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA MONTEBUONI TRA IL CIVICO 208 ED IL NUMERO CIVICO 214 PER CONSENTIRE L'INSTALLAZIONE DI UN CORRIDOIO PEDONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA BUONDELMONTI ALTEZZA CIVICO 32 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI GENNAIO 2017.- IMPEGNO DI SPESA DI E 1.550,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI COL SISTEMA “PORTA A PORTA” NEL TERRITORIO COMUNALE – ELENCO STRADE E PROGRAMMA DEL SERVIZIO DAL 3 APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE - UFFICIO AFFARI GENERALI. PROROGA INDIVIDUAZIONE NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO ADSL BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z1C1CCE164</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO NEL TRATTO DI VIA CASSIA ALTEZZA NUMERO CIVICO 67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA PAOLIERI 11 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX FORNACE AGRESTI.           ACQUISTO DI VERNICE IGNIFUGA. AFFIDAMENTO FORNITURA DI EDILBILANCINO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B69J16001810004 - CIG N. Z111D0E8D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA REPUBBLICA PRESSO IL N. CV 43 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI SEMAFORO SULLA S.R. N. 2 "CASSIA" A BOTTAI. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA. CIG N.ZDE1CFF603</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI QUOTE STATALI INDEBITE - IMU ANNO 2012 E TARES MAGGIORAZIONE STATALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO  IN VIA PIAZZA BUONDELMONTI (LATO PARCHEGGIO A PAGAMENTO) PER IL GIORNO 19 MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI FONTANELLI ALTA QUALITA' DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER GLI ANNI 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA DI E 18.540,00 PER LA FORNITURA DI CO2 E PER LA MANUTENZIONE DEI FONTANELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA DI MONTAUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRODIESEL DI MAGI REMO DEL SERVIZIO  DI  REVISIONE  AUTOMEZZI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2017.IMPEGNO  SPESA DI E 450,00. CIGZ7F1CFE345</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE POSTO ALL'ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO MARZO - DICEMBRE 2017 ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL.  IMPORTO DI E 2.806,00 IVA INCLUSA. CIG ZFA1CEE911.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA MATTEOTTI, PRESSO IL NUMERO CIVICO 7, PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO DISSUASORI DI SOSTA, DARE MAGGIORE VISIBILITÀ ALL’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE E REALIZZAZIONE SPAZIO FERMATA CAP PIAZZA BUONDELMONTI (LATO N° CV 15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SUB-PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA STAMPA, POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE DEI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DEL CDS,  ALLA S.R.L. ETRURIA P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PERSONALE AUSILIARIO UFFICIO DIREZIONE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI TERMINI PER LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE E LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DI CUI ALLA PROPRIA ORDINANZA NR. 106/2016 E NR. 242/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI NEL TRATTO DI VIA SAN CRISTOFANO TRA IL NUMERO CIVICO 29 ED IL NUMERO CIVICO 35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRA COMUNE DI IMPRUNETA E LICEO SCIENTIFICO STATALE " NICCOLO' RODOLICO". APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA VITTORIO VENETO ALTEZZA CIVICO 32 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA RIBOIA PRESSO IL NUMERO CIVICO 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE IFEL ANNI 2010 E 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA NR. 110/2014 DI SOSPENSIONE LAVORI EDILIZI IN VIA COLLERAMOLE 85 DI CUI AL PERMESSO A COSTRUIRE NR. 381/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI - REVOCA DETERMINAZIONE N. 658/2016- IMPEGNO SPESA DI EURO 450,00 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO RISORSE ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE SU SFONDO BLU PER INDICARE POSTAZIONE FISSA PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ IN VIA CASSIA KM 288+450 DIREZIONE SAN CASCIANO IN VAL DI PESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO CANCELLERIA UFFICI COMUNALI RELATIVAMENTE ALLA RDO N. 1398222</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETRRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CLICK UFFICIO S.R.L. DI ROMA (RM) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA BUONDELMONTI ALTEZZA CIVICO 32 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA REPUBBLICA PER MONTAGGIO GAZEBO PER LA “FESTA DI CARNEVALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA BIBLIOTECA COMUNALE SABATO 23 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE E CALZATURE PER I DIPENDENTI COMUNALI TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE - ULTERIORE IMPEGNOSPESA DI EURO 250,71 - CIG. N. Z341C7A89E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE. IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA G. SALVEMINI ALTEZZA CIVICO 26 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO  - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ RELATIVI AGLI INTERVENTI NECESSARI PER L’APERTURA DEL NUOVO PARCHEGGIO IN VIA CASSIA LOCALITÀ BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI CHIUSURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO A FAR DATA DAL 16 NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI NEL TRATTO DI VIA CASSIA ALTEZZA NUMERO CIVICO 276.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE DI ENTE, ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE PER L’ANNO 2016. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELL’ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI PRIMO TRIMESTRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL’ORDINANZA N. 07 DEL 20/01/2017 DI SOSPENSIONE LAVORI EDILI IN VIA COLLERAMOLE 35 DI CUI ALLA SCIA N. 157/2015 E SUA VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 439/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA LARA FABBRIZZI QUALE COMPONENTE DEL CDA DELL'OPERA PIA VANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI. IMPEGNO SPESA DI E 1.270,00 PER CANONE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A EQUITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA COLLERAMOLE PER LAVORI COLLEGATI ALLA TERZA CORSIA AUTOSTRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE TECNICA COMUNALE DI CUI ALL'ART. 141 BIS REG ES TULPS - NOMINA RAPPRESENTANTE ASL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINI DI MERCATO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS.  50/2016 PER L'APPALTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 1/1/2017- 31/12/2019, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI E 81.000,00, ESENTE IVA. NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEGLI SPAZI INVALIDI PERSONALIZZATI PER CONTRASSEGNO N° 236 E 537 IN VIA FALCONE ALTEZZA N. CV 56 ED ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO INVALIDI DEL TIPO “GENERICO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO 2017. CIG 6644207D0E - CIGD ZD41CDD51E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA MONTEBUONI PRESSO IL N. CV 221 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI DUE COMPONENTI DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE “ENTE FESTA DELL’UVA” IN SOSTITUZIONE DI DUE DIMISSIONARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA CONSIGLIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI TERMINI PER LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE E LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DI CUI ALLA PROPRIA ORDINANZA 162 DEL 22/09/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI IMPIANTISTICA ELETTRICA E SPECIALE NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE/REGISTRO DI CONTABILITA'. CUP N. B61E16000670004 - CIG N. Z181C7D022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE TECNICA COMUNALE DI CUI ALL’ART.141/BIS DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL  T.U.L.P.S. INCARICATA DI VALUTARE LE CONDIZIONI DI SOLIDITÀ E SICUREZZA DEI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO – NOMINA MEMBRI SUPPLENTI ESPERTI IN ELETTROTECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DIRIDENZIALE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E NOMINA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  A  PARNENZINI GABRIELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA PAOLIERI PER INTERVENTO VEICOLO SPECIALE PRESSO I CIVICI 52-54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COMMISSIONE TECNICA COMUNALE DI CUI ALL’ART.141/BIS DEL T.U.L.P.S. INCARICATA DI VALUTARE LE CONDIZIONI DI SOLIDITÀ E SICUREZZA DEI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO, AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA DI CUI ALL’ART. 68 DEL T.U.L.P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LE RICARICHE DEI CELLULARI IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA SCIA 157/2015 E SUA V.C.O. 439/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA DI ALCUNI UFFICI COMUNALI DURANTE I MESI ESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA TORRICELLA PER INTERVENTO PRESSO I CIVICI 52-54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FISCALI PER IL TRIENNIO 2017-2019 - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z311CBC8C1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIABILITÀ PER MANIFESTAZIONE BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 2017 NEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE EDILIZIA E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO NELLE MORE DELL’INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO DIRIGENTE TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 691 DEL 30.12.2016 DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONONOMATO 4° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI STOP IN VIA TAFANI ALL'INCROCIO CON VIA DELLA SODERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ALL'ARCH. ANTONELLA BUCCIARELLI DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERV. GEST. DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI CARTELLI INDICANTI STRADA SDRUCCIOLEVOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA BIBLIOTECA COMUNALE 15/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' DELL’ANNO IN CORSO, PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO OGNI SECONDA DOMENICA DEL MESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PRECEDENTE SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA SERENA BOLICI, PER L'ANNO 2013 (DAL 1° GENNAIO AL 15 LUGLIO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO DELL'IMPORTO DI E 900,00 PER FORNITURA DI GENERI VARI IMPREVEDIBILI E URGENTI  NECESSARI AL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI  IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DA PARTE DEL PERSONALE DEL CENTRO OPERATIVO PER EDIFICI COMUNALI E STRADE. CIG Z761CD2BA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLO SPAZIO INVALIDI POSTO IN VIA VANNI ALTEZZA N. CIVICO 51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8087"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCULO/OSSARIO  E CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LE BACHECHE DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMI"  - "CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE - PRESA D'ATTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8088"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL DEPOSITO CAUZIONALE EFFETTUATO DALLA PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE PER L'IMMOBILE OVE HA SEDE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8089"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA INDETTO CON DETERMINAZIONE N.  653/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8090"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLE NOMINE DEI  RESPONSABILI DI UFFICIO - POSIZIONI ORGANIZZATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8091"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI -LIQUIDAZIONE COMPETENZE EQUITALIA NORD S.P.A. PER RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO 01/04/2016 - 30/04/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8092"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DA CELEBRAZIONE MATRIMONI - ACCERTAMENTO SUL BILANCIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8093"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE CAPITOLI DI COMPETENZA UFFICIO URBANISTICA - BILANCIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8094"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FISCALI PER IL TRIENNIO 2017-2019 - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z311CBC8C1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8095"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE E BOLLI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E TESORERIA COMUNALE ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E IMPEGNO PER INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8096"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8097"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8098"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI PERSONALE  DIPENDENTE - IMPEGNO  SPESA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8099"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER BIBIOLTECA. CIG Z091CB1D2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SOFTWARE EDILIZIA - CIG. Z4D1CB18F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI E 200,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE PER REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016. - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI E 300,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MONITOR LCD - CIG. SE81CB198D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT VOIP CLIENT REMOTO. CIG ZFA1CB1885</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMPRAVENDITA FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA SOCIETA' CASA EUROPA S.R.L.  DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX-ASILO NIDO DI BAGNOLO. DETERMINA DI STIPULA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI COMPRAVENDITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO IN PIAZZA BUONDELMONTI. IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B64E13001270002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO IN VIA DELLA COOPERAZIONE A TAVARNUZZE. IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B61E16000140004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA.     CUP N. B67H160009000950003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO/ANALISI DEGLI ALIMENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI E DEL COMUNE DI IMPRUNETA, PERIODO FEBBRAIO 2017-DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO IMU 2016 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI ICI/IMU/TASI. SECONDA EMISSIONE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A FAVORE DI ALTRI COMUNI PER ERRATA INDICAZIONE CODICE CATASTALE - SECONDA EMISSIONE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2010 E 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOSAP RUOLO COATTIVO ANNO D'IMPOSTA 2012 -  DETERMINAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI ANNUALI TELEPASS PER TRANSITO MEZZI COMUNALI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI FIRENZE PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO SPESA DI EURO 800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DETENUTA DAL COMUNE DI IMPRUNETA NELLA SOCIETA' ATAF SPA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANIFESTAZIONE "SETTE SOLI SETTE LUNE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I CONCERTI DELLE NOTTI BIANCHE A TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL TPL LOTTO 1 ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI CANONI CONCESSORI PER L'ANNO 2016 DEI CAMPI SPORTIVI DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI NELL'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO DI CONCORSO E DEL MODELLO DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN SCADENZA NEI MERCATI SETTIMANALI DI TAVARNUZZE ED IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COMUNALE ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI PER TRASLOCO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2016-2017. REVOCA DETERMINAZIONE N. 590 DEL 13/12/2016 E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ZOOT SISTEMI S.R.L. DI IMPRUNETA (FI) PER CONTROLLO E VERIFICA NEL MESE DI DICEMBRE 2016. IMPEGNO SPESA. CIG N.Z301CB4615</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETIVI PER LA RIPARAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA  ZOOT SISTEMI S.R.L.. IMPEGNO SPESA.  CIG N. Z4F1BD82CA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DUE ASCENSORI NELLA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE E DI QUELLO NEL PALAZZO COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PG SERVIZI TECNICI DI PATRICK GUERRINI DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z011CB24D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - IMPEGNO SPESA DI EURO 450,00. ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO RISORSE ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO SCUOLA MEDIA - CIG. Z0D1C84E97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTI ZEBRA TLP2844 - CIG Z591C84D81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA. PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 556/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/98 - IMPEGNO DI SPESA RIPARTIZIONE FONDO INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2017-31.12.2021 - CIG  69221166D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI CAUSA  ARAGIUSTO/COMUNE DI IMPRUNETA - ITALIA NOSTRA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE UFFICIO AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI, AFFIDATO ALLA DITTA I.C.A. CON CONTRATTO  REP. N 4468 DEL 16.12.2010. PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA INDETTO CON DETERMINAZIONE N.598/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO IMPOSTA 2013 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEDIA ERGONOMICA PERSONALIZZATA - CIG ZBE1BEE121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 SNC DI SCANDICCI. IMPORTO DI E 3.011,92 IVA COMPRESA. CIG Z411CA6A23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2016 A FAVORE DI GRANDE INVALIDO DEL LAVORO (EX  INAIL). IMPEGNO DI SPESA DI E 700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA DI E 3.294,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 360/2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI SOGGETI BENEFICIARI  ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE GARA INFORMALE, DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DI QUALITA' DELLA REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA-PERIODO GENNAIO-GIYGNO 2017 CIG. ZD91BFF830. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATO CON TRASPORTO SCOLASTICO-LOTTO 3 PERDIOFO GENNAIO-MAGGIO 2017.IMPEGNO DI SPESA E 40.581,65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE PER PROGETTO RAGAZZI E RETI DOC CON CAPOFILA IL COMUNE DI REGGELLO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI UN NUOVO NUCLEO FAMILIARE A TUTELA DEI MINORI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE GARA INFORMALE, DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DI QUALITA' DELLA REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA-PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2'17 CIG. ZD91BFF830. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA "CENTRO BAMIBINI E FAMIGLIE" A.E. 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI COMUNALI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2016/2017.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI ATTIVITA' DIDATTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPERIMENTALE DI TELELAVORO. APPROVAZIONE SCHEMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA AI SENSI DEGLI ARTT. 73, LETT. C) E 76  DEL R.D. N. 827/1924, PER LA DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI IMPRUNETA NELLA SOCIETA' PER AZIONI DENOMINATA "ATAF SPA". NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI COMPRAVENDITA DEL DIRITTO DI EDIFICAZIONE RELATIVO ALLA POTENZIALITA' EDIFICATORIA RIFERIBILE ALL'AREA  FACENTE PARTE DI PIU' AMPIO COMPARTO EDIFICATORIO CPR05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX-ASILO NIDO DI BAGNOLO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE CAUZIONI VERSATE DAI CONCORRENTI E IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE AI NON AGGIUDICATARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ARREDI PER EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA PACI SRL DI MONTESPERTOLI. IMPORTO DI E 3.500,00 IVA INCLUSA. CIG Z311C974A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE - INTERVENTI SU ESCAVATORE FAI 65 E SUL TRATTORE JOHN DEERE IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMAIP SRL DI PONTASSIEVE. IMPORTO E 1.032,80 IVA INCLUSA. CIG Z3D1C9558C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DERIVANTI DAI FONTANELLI DI ALTA QUALITA' SUL TERRITORIO COMUNALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE FUORI FOGNATURA E AUTORIZZAZIONI PER ALTERAZIONI STRADALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO  PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO SPESA DI EURO 5.950,00. ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE E CALZATURE PER I DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016/2017 - CIG. N. Z341C7A89E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE POSTO NELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E DENOMINATO "EX-STAZIONE". ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE NEL CONDOMINIO "ZODIAC". IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CONDOMINIALE ORDINARIA ANNO 2016-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2016 PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA DI IMPRUNETA ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA AD IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITUATO IN PIAZZA BUONDELMONTI N. 37. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA QUOTA PARTE DEL MESE DI OTTOBRE E PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SEDE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CANONE DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 4 DICEMBRE 2014 - 31 DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - MODIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE PER MOTORE COMPRESSORE USATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 450  DELLA LEGGE  N. 296/2006 MODIFICATO DALLA L.208/2015  ALLA DITTA RESCA S.R.L  DI FIRENZE.IMPORTO DI E 317,20. CIG Z861C8D81D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8171"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE COMPENSAZIONE AI SENSI DELL'ART.3 DEL CAPITOLATO SPECIALE DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2016 A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE FORMATO DA SINTESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (CAPOGRUPPO MANDATARIA) CON SEDE IN VIA BONISTALLO ,59 - EMPOLI E O.L.V. S.R.L.  VIA PIERO DELLA FRANCESCA ,33 EMPOLI.- (C.F. 05172950486) IMPORTO DI E 38.578,90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO - TRIBUTO ANNO 2016.  IMPORTO DI E 12.801,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALLA REGIONE TOSCANA-  DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE DEI CANONI PER CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2016 E DEMANIO FLUVIALE 2015. IMPEGNO DI SPESA DI E  3.385,55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI ARIDI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PIAZZALI E DEI PARCHEGGI DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INERTI DI VITI ANDREA DI IMPRUNETA. IMPORTO DI E 900,00 IVA INCLUSA. CIG Z271C66385.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE - IMPIANTO GRU SU AUTOCARRO PM TARGATO CK802CZ - VERIFICA AZIENDA ASL 10 DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI E 150,00.  CIG Z6F1C66351.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI ALLA MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL DI SCANDICCI. IMPORTO DI E 1.100,00 IVA INCLUSA. CIG Z9B1C54CF5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PIAZZALI, CORTILI, RAMPE, PARCHEGGI E SCALE ESTERNE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE - AGENZIA DI IMPRUNETA. IMPORTO DI E 915,40 IVA INCLUSA. CIG ZCF1C663B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO GRU SRL DI CAMPI BISENZIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO GRU INSTALLATO SU AUTOCARRO FIAT 130 TARGATO CK802CZ PER VERIFICA PERIODICA DELLA ASL. IMPORTO DI E 500,00 IVA INCLUSA. CIGZBE1C577BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE - INTERVENTI SU TRATTORE JOHN DEERE IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA FRATELLI BUTINI SNC DI GREVE IN CHIANTI. IMPORTO E 1.100,00 IVA INCLUSA. CIG Z381C5BE7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURA DI ATTREZZATURE TREE CLIMBING PER  INTERVENTI DI POTATURA ALBERI DI ALTO FUSTO DA PARTE DEGLI OPERATORI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA BAMBIN SEMENTI SNC DI SEREGNO (MB). IMPORTO DI E 1.086,00 IVA E SPESE DI SPEDIZIONE INCLUSE.  CIG ZEE1C5D801.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTIVITA' DI SVUOTATURA DI FOSSE SETTICHE, POZZETTI E STASATURA DI TUBAZIONI IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA SHEP COMMERCIALE -EDILIZIA PISTOIESE SRL- CON SEDE IN VIA MANZONI, N.4- PISTOIA - (P.I.00961930476).IMPORTO DI E 900,00 IVA INCLUSA. CIG ZE21C6AD74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISCHI PER SAN HP  - CIG Z871C6A2A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE IRIDE  - CIG Z341B1E984</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE JSERFIN - CIG 9B1C69279</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI ANNO 2016 - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX STAZIONE" E IMPOSTA SULL'ATTO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA QUOTA A CARICO DEL LOCATARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 164, COMMA 2 E DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI" DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 01.01.2017-31.12.2021. INDIZIONE GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8188"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO DEGLI ONERI PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI LAVORATORI DIPENDENTI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8189"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE EDILI, IMPIANTISTICA ELETTRICA E SPECIALE NELLA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE.      AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FAESULAE S.R.L. CUP N. B61E16000670004- CIG N. Z181C7D022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8190"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8191"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE  DI POSIZIONE E DI RISULTATO  DEL PERSONALE DIRIGENTE. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8192"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SCAFFALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z1F1C46E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE START ATTRAVERSO IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE RINGHIERE  DEL CAPOLUOGO COMPRENDENTI LA SOSTITUZIONE E LE RIPARAZIONI MEDIANTE SALDATURE E VERNCIATURA  DI PARTI IN FERRO AMMALORATEALLA DITTA NARDONI  MAURO E C.SNC CON SEDE IN VIA DI MELETO 2/B GREVE IN CHIANTI -P.I.02331340485 PER L'IMPORTO DI E 11,.715,66 IVA INCLUSA . IMPEGNO DI SPESA DI E 12.273,20 IVA INCLUSA. CIG Z841C35C86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COMUNALE ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI PER TRASLOCO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SUB-PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA STAMPA, POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE DEI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DEL CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ASTA PUBBLICA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMMOBILE DENOMINATO EX-ASILO NIDO DI BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DIRITTO DI EDIFICAZIONE RELATIVO ALLA POTENZIALITA' EDIFICATORIE RIFERIBILE ALL'AREA RESIDUALE DI PROPRIETA' COMUNALE FACENTE PARTE DI PIU' AMPIO COMPARTO EDIFICATORIO CPR05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSO UTILIZZO MUTUO CDP SPA POSIZIONE N. 4513967/00 PER LAVORI II LOTTO FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO DI IMPRUNETA (CUP. B67H16000950003)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX FORNACE AGRESTI.          APPROVAZIONE ATTO SOTTOMISSIONE/VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI, CONTO  FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO. CUP N. B69J16001810004 - CIG N. 6726702A16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTRAENERGIE SRL - FORNITORE DI GAS DA RISCALDAMENTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI E 23.100,96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE START ALLA DITTA ALBERTO PERUZZI E C. SNC DI TAVARNUZZE- IMPRUNETA. IMPORTO DI E 1700,00 IVA INCLUSA. CIG ZEA1C4974B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>HERA COMM SRL - FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI E 335,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O. TOSCANA CENTRO GESTIONE RIFIUTI - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI E 10.611,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE ACCERTAMENTO CDS PERIODO DAL 29.09.2016 AL 30.11.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE - SALDO GESTIONE ANNO 2015 ED ACCONTO GESTIONE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE GARA INFORMALE, DEL SERVIZIO DI CONTRLLO/ANALISI DEGLI ALIMENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI E DEL COMUNE DI IMPRUNETA. PERIODO FEBBRAIO 2017-DICEMBRE 2019. PRESA D'ATTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA - VARIAZIONE  IMPEGNO SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE NUOVI GIORNI - QUOTA PARTE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO  -  INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS: IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2017-DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CONTRIBUTI CE SUI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDATO ALLA DITTA TE.BE.SCO. SRL. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  (PERIODO GENNAIO 2017-DICEMBRE 2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - MODIFICHE AL PDI PER CHIUSURA UFFICI VIA CAVALLEGGERI 16 AD IMPRUNETA E SPOSTAMENTO SERVIZIO ASSOCIATO SOCIO EDUCATIVO A TAVARNUZZE IN VIA F.LLI ROSSELLI6- VARIAZIONE IMPEGNI  SU DETERMINAZIONE 419/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INDENNITA' DA DISAGIO AMBIENTALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SPECIFICI OBIETTIVI INDIVIDUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO "LINEE VITA" PER L'ANNO 2016. - SECUR TECH S.R.L. PER PALAZZO COMUNALE E SCUOLA MATERNA DI TAVARNUZZE - CIG N. Z4B1C54329. - ALFER S.R.L. PER CENTRO OPERATIVO - CIG N. ZC51C543B0. - VALTIBERINA SICUREZZA PERSCUOLA ELEMENTARE F. PAOLIERI - CIG N. ZCD1C545D8. - FAN S.R.L. PER TETTOIA DELLA EX STAZIONE DI TAVARNUZZE -CIG N. ZC41C5465C. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2016. APPROVAZIONE I SAL. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. CIG N. ZE71AAD8C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTI ADSL PER LE SCUOLE COMUNALI - CIG Z661C0130A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 - CIG Z2C1BED376</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA REALIZZATE NELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE POSTA IN VIA HO CHI MINH (TRATTO INTERNO). APPROVAZIONE DEL VERBALE DI VISITA, DELLA RELAZIONE E DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI A PRIVATI DI DIRITTI DI SEGRETRIA UFFICIO URBANISTICA VERSATI  IN ECCEDENZA O NON DOVUTI -  IMPEGNO DI SPESA E 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - IMPEGNO DI SPESA E 800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DETENUTE DAL COMUNE DI IMPRUNETA NELLA SOCIETA' ATAF S.P.A. - APPROVAZIONE AVVISO DI VENDITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SPECIFICI OBIETTIVI INDIVIDUALI AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO DI DIREZIONE E DELL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2016 - 5° ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER IL 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2016 - 4° ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER IL 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PERVENIMENTO MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D. LGS. 50/2016 PER L'APPALTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA. INDIZIONE GARA DI APPALTO. CIG N.  6886625EB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI, DI IMBIANCATURA E IMPIANTISTICA NELLA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE DI VIA I° MAGGIO 47. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI. CIG N. Z251BDB347.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE ASSOCIATO: IMPEGNO DI SPESA   ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL RICAMBIO AGENDA ANNUALITA' 2017 PER PIANIFICAZIONE SCADENZE ED IMPEGNI LAVORATIVI DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO. IMPORTO DI E 20,00 IVA INCLUSA. CIG ZAC1C285CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IMPIANTISTICI NEI LOCALI EX ASL NELL'EDIFICIO IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE I SAL CORRISPONDENTE ALL'ULTIMO, APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE,  MODIFICA DEL FINANZIAMENTO DELL'OPERA. CUP N. B61E16000270004 - CIG N. Z4C19CF3FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. IMPEGNO DI SPESA DI E 5.162,00 PARI ALLA SOMMA EROGATA DALLA REGIONE TOSCANA QUALE CONTRIBUTO ALLE ISTANZE PERVENUTE NEL 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE/SUAP VERSATI IN ECCEDENZA. IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUL CAP. 269.01 "RIMBORSI A IMPRESE" DEL BILANCIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER ONERI CONCESSORI. IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUL CAP. 3285.02 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATO CON TRASPORTO SCOLASTICO-LOTTO3-PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER  INSERIMENTI E TIROCINI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO EDUCATIVO ZONALE DI CUI AL D.G.R.T. N. 475/2016. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI REGIONALI (P.E.Z. SCOLARE 2016/2017) E 8663,06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA ASL PER CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE ED I COMUNI DELLA ZONA SOCIO-SANITARIA SUD-EST PER LA GESTIONE DELLE RISORSE EROGATE DALLA REGIONE TOSCANA DERIVANTI DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA E PROGETTI COLLEGATI COMPRESO IL PROGETTO VITA INDIPENDENTE - INCREMENTO ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ANNO  2016 - EX ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA DI E 6.648,75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITA' FISICO-MOTORIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA INCREMENTO SPESA GESTIONE VERBALI OTTOBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER IMPEGNO SPESA PER VIGILANZA ZOOIATRICA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA INCREMENTO ANTICIPO ECONOMALE AGENTE CONTABILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO SPESA A FAVORE CITTA' METROPOLITANA PER PROVENTI ART. 142 CDS ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER INCREMENTO SPESA PER ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELECAMERA PER VIDEO SORVEGLIANZA PER IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTA ZOOT SRL DI IMPRUNETA. IMPORTO DI E 5.500,00 IVA INCLUSA. CIG Z2C1B87EBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A PIANO UNITARIO AMBIENTALE ( PUA) VILLA AGOSTINI VIA COLLERAMOLE ( BRUNO CECCHI S.P.A.) - PEEP POGGIO AI GRILLI ( L'ORCIO SOC. COOP. A.R.L.) PIANO DI RECUPERO VIA DELLE FORNACI ( COLLINE FIORENTINE S.R.L./MASINI )  AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'ING. LEONARDO BOSCHI.  IMPEGNO DI SPESA PER E 2.272,61. CIG Z4B1C28620</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE DI CUI AL D.D. 11105/2016. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI E 228,75 PER PARTECIPAZIONE COMUNE DI IMPRUNETA A PROGETTO ISTITUTO DEGLI INNOCENTI (FI): "IL TUSCAN APPROACH ALL'EDUCAZIONE DEI BAMBINI-IN'ESPERIENZA APERTA AL DIALOGO, ALLESTIMENTO ESPOSITIVO, CATALOGO E SPAZIO WEB"-SETTEMBRE 2016-GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE GARA INFORMALE, DEL SERVIZIO DI "COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI" A.E. 2016/2017 E 2017/2018, DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E IMPRUNETA. PRESA D'ATTO INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI. CIG. 6792159AE9. PRESA D'ATTO E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE GARA INFORMALE, DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DI QUALITA' DELLA REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA -PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017-INDIZIONE GARAE APPROVAZIONE ATTI. CIG.ZD91BFF830. REVOCA DETERMINAZIONE N. 517/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE,PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) -BUONI SCUOLA 2016/2017. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A QUADRIFOGLIO SPA - DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI ARREDI SCOLASTICI OBSOLETI E NON PIU' UTILIZZABILI A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI  TRASLOCO DELLA SCUOLA MEDIA DI IMPRUNETA A TAVARNUZZE.IMPORTO DI E 900,00 IVA INCLUSA.CIG ZAE1C234FS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO LA FORNITURA DEI BUONI PASTO CARTACEI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO TELEMATICO DI NFOCAMERE DAL 01/12/2016 AL 30/11/2017 - CIG Z8E1BEE121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA E 500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI IMPEGNO E 22.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI DI SEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI TERRENO POSTO IN FRAZIONE TAVARNUZZE VIA DELLA TORRICELLA INTERNA, APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA - INDIZIONE ASTA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DLGS. 81/2008 - IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO COMUNE BAGNO A RIPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.  CUP N. B64E13001270002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2016-2017 DI CUI AL D.D. R.T. 735/2016. AZIONE 2. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2016 - CIG . Z5C1BB220</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L.GS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE GARA INFORMALE, DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DI QUALITA' DELLA REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA-PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017-INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.CIG. ZD91BFF830.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOMARKET SRL DI  FIRENZE FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI URGENTI SUGLI EDIFICI COMUNALI . IMPORTO DI E 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG Z291C00E5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNTITURA DI MATERIALI EDILI DESTINATI AGLI INTERVENTI DI VERNICIATURA DELLA COPERTURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE START ALLA DITTA EDILBILANCINO DI IMPRUNETA. IMPORTO DI E 1.122,40 IVA INCLUSA. CIG. ZE01C00CB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO DELLA SOMMA DI E 900,00 PER ACQUISTO DI  MATERIALE VARIO IMPREVEDIBILE E NON RINVIABILE PER L''ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI E SULLE STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA R.T.I SINTESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, CAPOGRUPPO MANDATARIA CON SEDE IN VIA B0NISTALLO, 59, 50053 EMPOLI E O.L.V. S.R.L (MANDANTE),CON SEDE IN VIA  P.DELLA FRANCESCA, 33 50053 - (EMPOLI )DELLA SOMMA DI E 40,00 PER ERRATO INTROITO PAGAMENTO  FATTURA N.737/2016 EMESSA PER IL SERVIZIO DI LAMPADE VOTIVE EFFETTUATO DALLA SIG. GENSINI STEFANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.510 DEL 11.11.2016. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NEL PARCHEGGIO VIA CASSIA NELLA FRAZIONE DEI BOTTAI.  CIG N.Z361BF879F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - CIG. N. ZEB1BF70D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NEL PARCHEGGIO VIA CASSIA NELLA FRAZIONE DEI BOTTAI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.O.S. MOBILITA' SOC. CONS. R. L.. CIG N.Z361BF879F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CTS ELECTRONICS S.N.C. DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI RICAMBIO PER IL RIPRISTINO DELLE LANTERNE LED DEI SEMAFORI COMUNALI. CIG. N.Z2E1BF8A5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO TELEMACO FI INFOCAMERE DAL 01/12/2016 AL 30/11/2017 - CIG Z8E1BEE121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DESTINATE ALLE FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DELL'ART. 208 C.2 LETTERA A) E C.4 DEL D.L.GS. N° 285 DEL 199</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO A DITTA PRISMA LIBRI CIG Z481BA6C9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4/12/2016. PULIZIA DI ALCUNE SEDI DI SEGGIO ELETTORALI. ESECUZIONE DI ATTIVITA' EXTRA CANONE RELATIVE ALLA PULIZIA DA PARTE DELLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI E 610,00. CIG 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO INFORMAZIONE LEGALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEFINITIVA ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE DOMANDE ACCOLTE, ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N. 383 DEL 16/08/2016 PUBBLICATA IN G.U. IL 20/08/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4/12/2016. MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CIG Z251B63E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA E TASSA DI POSSESSO PER UFFICI MOBLI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 928,29 E RIPARTIZIONE TRA I QUATTRO COMUNI COMPETENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTO POLIZIA MUNICIPALE E ROTTAMAZIONE DI VEICOLO VETUSTO E FUORI USO CON REVOCA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 483/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI PERMANENTI PER PASSI CARRABILI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ANNO 2106</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI LOCULI ED OSSARI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI BACHECHE COMUNALI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISIONE DEI MANIFESTI PER ANNI CINQUE DAL 01.01.2017 AL 31.12.2021 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVO MODULO "A".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI, DI IMBIANCATURA E IMPIANTISTICA NELLA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE DI VIA I° MAGGIO 47. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FAESULAE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z251BDB347.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO - RECUPERO SOMME ANTICIPATE - C. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO STRAORDINARIO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIALE DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI ASILO TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE AMMESSI A CONTRIBUTO EX DGR 678/15 . IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : ACCETTAZIONE RENDICONTO SERVIZIO SGATE PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO (BONUS GAS E BONUS ELETTRICO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DI MILANO (CIG. N. Z891BD1ACE) PER L'IMPORTO DI EURO 549,00 E ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. DI IVREA (TO) (CIG. N. Z1F1BD1AAB) PER L'IMPORTO DI EURO 646,60 DELLO SPOSTAMENTO DI VARIE FOTOCOPIATRICI PER TRASLOCHI UFFICI A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTI 2-3-4-" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.195,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG ZB51A68EE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA PER LA RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA  ZOOT SISTEMI S.R.L.. IMPEGNO SPESA. CIG N. Z4F1BD82CA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. ITALIA NOSTRA ONLUS. SPESE LEGALI. IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE UFFICIO AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE UFFICIO AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 3.11.2016 DELL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI NN.28, 148, 242, 282 E 451 ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO ICI 2011 A FAVORE DELLA SIG. MURATORE SCARPI FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO AUTO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACCONTO CONGUAGLIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016-2017. E 24225,14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE BIBLIOTECA IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI ANIMAZIONI ALLA LETTURA DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI ZOLA PREDOSA (BO) DEI TRASLOCHI URGENTI E CONTINGIBILI DA EFFETTUARE PRESSO LE SCUOLE COMUNALI A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" - IMPEGNO SPESA DI EURO 10.000,00. - CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE BIBLIOTECA COMUNALE AUTUNNO 2016 LABORATORIO IN INGLESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI A QUADRIFOGLIO S.P.A.  RELATIVI AL IV TRIMESTRE -PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2016. IMPORTO DI E 413.604,72 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA'  ANNO  2016 - EX ARTICOLI 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA PER INTERVENTI SU PUNTI LUCE IN VIA DON BINAZZI. CIG N. Z7F1B520BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2015. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE. CIG N. Z7A1649617.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4/12/2016. ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOINDAGINI S.R.L. DEL SERVIZIO PR I RILIEVI DEI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI DELLA SCUOLA MEDIA "ACCURSIO DA BAGNOLO" DI IMPRUNETA PER UN IMPORTO COMPRENSIVO DI IVA DI E 3.281,80 - CIG ZAD1BB80DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERV. GEST. DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'APPALTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 01.01.2017/31.12.2019 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMMA DA RIMBORSARE PER ERRATO PAGAMENTO DEL VERBALE 2887X ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI ENTRATE DA TRASFERIMENTI E RELATIVI IMPEGNI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ESITO ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI CUI ALL'ALLEGATO 1 "CRITERI DIRETTIVI PER LA DETERMINAZIONE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO ED AI BENI", APPROVATO CON ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 383 DEL 16/08/2016, PUBBLICATA IN G.U. IL 20/08/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO GENERALE DI CONCORSO AI SENSI DELLA L.R.T. N. 96/1996 (MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA L.R.T. N. 41/2015) E DEL REGOLAMENTO DEL LODE FIORENTINO, PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.), PERIODICAMENTE DISPONIBILI NEL COMUNE DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODELLO DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6 - LOTTO 2. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 10.000,00 - CIG 57932358C0. CIG DERIVATO Z291B826AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI OTTOBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA DI E 4.850,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE IN FORMA ASSOCIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016. NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE. AFFIDAMENTO DE:MAS SRL DI RIGNANO SULL'ARNO CIG Z251B63E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITA' FISICO-MOTORIA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IMPIANTISTICI NEI LOCALI EX ASL NELL'EDIFICIO IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. ACQUISTO N.5 BUONI MANUTENZIONE PRESSO CIMA TELEMATICA S.R.L.. CUP N. B61E16000270004 - CIG N. Z121BAD89C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONE "S.T.A.V. IMPRUNETA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI SCHEMA DI ATTO D'OBBLIGO PER REALIZZAZIONE DI PISCINA PERTINENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTICOLARI RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 1, DEL CCNL 22/01/2014.  DEFINIZIONE DI FUNZIONI E CONFERIMENTO DI DELEGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016. FORNITURA STAMPATI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA (ODA). ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA E 972,00. CIG ZDF1B8B6D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO  DI ALLOGGIO ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E I SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI "IL CUCCIOLOSNC" C.F. E P.IVA 06009640480 E " IL TAPPETO VOLANTE" COOPERATIVA SOCIALE, C.F. E P.IVA 06280390482, RELATIVA AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)-A.E. 2016/2017 DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO REGIONALE D.D. 735/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA-PARITARIA SAN GIUSEPPE A POZZOLATICO DEL COMUNE DI IMPRUNETA. INTEGRAZIONE CONVENZIONE ORIGINARIA N. 2013/441 AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONI SCUOLA DI CUI AL D.D. N. 2970/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PARASOLE NELLA SCUOLA F. PAOLIERI E NEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA  EVOLUZIONE TENDA S.N.C.. CIG N.Z351B8CBB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO EX ART.3 DEL DPR N.151/2011 AL COMANDO  PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI FIRENZE PER LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI  TAVARNUZZE. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE DI CASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6 - LOTTO 2. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 10.000,00 - CIG 57932358C0. CIG DERIVATO Z291B826AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE DI UN NIDO DI CALABRONI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA I MAGGIO  A TAVARNUZZE. IMPORTO DI E219,60 IVA INCLUSA. CIG. Z561B7E945</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SOMMA DA RIPARTIRE TRA EREDI DI BENEFICIARIO DI  CONTRIBUTO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTI EDUCATIVI E DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI.A.S. 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A SERVIZIO SMA (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA)  DI POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO ADSL INTERNET  PER LA SCUOLA BUONDELMONTE DE' BUONDELMONTI- CIG Z751A69915</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2016 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ETRURIA P.A. DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 316/2016 - CIG. N.Z5B11961237</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2016 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 COSI COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA MAGGIOLI, GRUPPO MAGGIOLI PER LA REGIONE TOSCANA - IMPEGNO SPESA DI EURO 731,12 - CIG. N. Z2B1B82B23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2016/2017 DI CUI AL D.D. 735/2016. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE REGIONALI PER AZIONE 1B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA 4° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - AVVISI BONARI ANNO 2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI TRAMBUSTI ILVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI BENES ANNA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO SPESE DEL 3' TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO PROVENTI CONTRAVVENZIONALI CDS AL 28 SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA "STRUTTURA PER ATTIVITA' SOCIALI PISR 2007-2010" ATTUAZIONE 2009-2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2016-3°ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONE "IL RIFUGIO DI LUCIGNOLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016. NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE. INDIZIONE CIG Z251B63E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI IMPEGNO SPESA EURO 10850,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA NATI PER LEGGERE BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI INDIZIONE EMESSO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 27 SETTEMBRE 2016, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE DEL 28 SETTEMBRE 2016, CON OGGETTO "INDIZIONE DEL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE, APPROVATA DAL PARLAMENTO E PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 88/2016". COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE PER FESTE E FIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE AI SENSI DEL D.M. 14/5/2014 E  DEI PROVVEDIMENTI REGIONALI (GRT 1044/14 E GRT 1088/15). INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  ANNO  2016 - EX ARTICOLO 65  LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI SETTEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA DI E 5.460,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO NEL TERRITORIO COMUNALE .AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 3139694  SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  -(MEPA),  ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL-  DI CAPRAIA E LIMITE - P.I.05903090487 PER L'IMPORTO DI E 1708,00. CIG ZCD1B5AF56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA PER SOSTITUZIONE N. 4 PUNTI LUCE IN VIA DON BINAZZI AD IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FRATELLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT). CIG N. Z7F1B520BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO CITTADINI BENEFICIARI BUONI SCUOLA  (3- 6 ANNI) 2016/2017 CON INDICAZIONE DELL'IMPORTO CONTRIBUTO RIPARAMETRATO IN CONSIDERAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI DEFINITIVAMENTE ASSEGNATE CON D.D. 8958/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2016 - 4° ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A DI ZOLA PREDOSA (BO) PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/MARZO 2017 - IMPEGNO SPESA DI EURO42.000,00 - CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER ESERCITAZIONI DI TIRO AL POLIGONO PER LA POLIZIA MUNICIPALE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.412 DEL 21.09.2016 PER  COMANDO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE DELLA 90° FESTA DELL'UVA E DELLA  FIERA DI SAN LUCA 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA PER LAVORI SUPPLETIVI DI RIPARAZIONE DELLE CALDAIE DELLE SCUOLE MEDIE DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CAMICI MARCO &amp; PIERO S.R.L. DI BAGNO A RIPOLI (FI). CIG N. Z521B4A3DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2016 DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 431/98, DERIVANTE DAL BANDO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 177 DEL 28/04/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8371"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX "FORNACE AGRESTI". AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PRATICA RELATIVA AL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. CUP B62B07000090009 - CIG N. Z0C1B4108B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8372"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALE. PROROGA TECNICA A GIOCOLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-PONTASSIEVE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELL'UVA E FIERA DI SAN LUCA 2016. IMPEGNO SPESA PER COMANDO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO WEB SERVICE PROTOCOLLO PER IRIDE - CIG ZD91B27322</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE FATTURE ELETTRONICHE  - CIG Z341B1E984</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE SUAP  - CIG Z601B1E99C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO  SERVIZIO REFEZIONE SCOLSTICA A.S. 2015-2016. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E22.520,86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI @KROPOLIS  - CIG Z7B1B1EA06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016-2017 DI CUI AL D.D. R.T. 360/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE (D.D. 6702/2016). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 A FAVORE DEL SIG. FEROCI MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2012 A FAVORE DELLA SIG.RA BARTOLINI LUCIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI IMPEGNO SPESA EURO 600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE ASSOCIAZIONI - BIBLIOTECA COMUNALE  ANIMAZIONE ALLA LETTURA ANNO 2016 OTTOBRE-DICEMBRE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO ARREDO INTEGRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IMPIANTISTICI NEI LOCALI EX ASL NELL'EDIFICIO IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA CIMA TELEMATICA S.R.L.. CUP N. B61E16000270004 - CIG N. Z4C19CF3FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE - APPROVAZIONE AVVISO E DOMANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DESTINATARI POSTI-BAMBINO A.E. 2016-2017 CON INDICAZIONE IMPORTO ANNUALE COSTO POSTO-BAMBINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI COMUNALI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE-PARITARIE DEL COMUNE DI IMPRUNETA, A.S. 2016-2017. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 387 DEL 12/09/2016 DI PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 776 DEL 6/09/2016 DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI, A.E. 2016-2017 E 2017-2018, DEI COMUNI DI BAGNO A RPIOLI E DI IMPRUNETA, E DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA. CIG. N. 672159AE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'AGENTE CONTABILE DELL'UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI. FONDO ECONOMALE PER SPESE UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE. IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITA' FISICO MOTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. IMPEGNO DI SPESA DI E 5.162,00 PARI ALLA SOMMA EROGATA DALLA REGIONE TOSCANA QUALE CONTRIBUTO ALLE ISTANZE PERVENUTE NEL 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  ALLA DITTA INDUSTRIA TOSCANA VERNICI DI FIRENZE  ( P.I 00420280489) DELLA  FORNITURA DI VERNICE PER COMPLETAMENTO TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. IMPORTO DI E 350,00 IVA INCLUSA. CIG ZA51B114D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2016 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE GARA INFORMALE, DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI A.E. 2016-2017 E 2017-2018, COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E IMPRUNETA. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG N. 6792159AE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI COMUNALI SCUOLE PARITARIE-PRIVATE A.E. 20167"017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE SHIN BU-DO KARATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ARCH. LEONELLO CORSINOVI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO ICI 2011 A FAVORE DELLA SIG.RA FURINI BARBARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO ICI 2011 A FAVORE DELLA SIG. FURINI CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI FURINI BARBARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI FURINI CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4520 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON L'IMPRESA TERMOIDRAULICA FIUMI &amp; C. SRL PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX "FORNACE AGRESTI" AD IMPRUNETA - SPESE CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE VERSATI IN ECCEDENZA. IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 268.00 "RIMBORSI A FAMIGLIE" DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORIDINARI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2014/2015. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014-2015. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDI STATALI PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017, DI CUI AL D.D. 6596/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER INCREMENTO SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VARBALI REDATTI AI SENSI DEL CDS NEI CONFRONTI DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA. INDIZIONE GARA SU START CIG  ZB51A68EE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE ASSOCIAZIONI - BIBLIOTECA COMUNALE  ANIMAZIONE ALLA LETTURA ANNO 2016 OTTOBRE-DICEMBRE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER INCREMENTO SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TAXI NELL'AREA COMPRENSORIALE DEI COMUNI DI SCANDICCI, BAGNO A RIPOLI, CALENZANO, CAMPI BISENZIO, FIESOLE, IMPRUNETA, LASTRA A SIGNA, SESTO FIORENTINO E SIGNA. ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 200,00 ALL'AGENTE CONTABILE BRAGHIERI RAFFAELLA PER SPESE UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>VACANZE ANZIANI ED INVALIDI 2016 - IMPEGNO DI SPESA DI E 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO NIDO D'INFANZIA COMUNALE DI TAVARNUZZE A.E. 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00 A SEGUITO DELLE ELEZIONE AVVENUTA IN DATA 25/07/2016 CON DELIBERA C.C. N. 56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>HERA COMM SRL - FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI E 38,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IMPREVEDIBILI E URGENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI E STRADE COMUNALI ESEGUITI DAL PERSONALE DEL CENTRO OPERATIVO. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO .IMPORTO DI E 900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE N. 7/2013 -RIMBORSO IMPORTO DI E 53,50 AL SIG. CARLO FABBRI PER ERRATO PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENI SPA - FORNITORE DI GAS DA RISCALDAMENTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI E 2.245,91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CUP N. B65I14000010004. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA MESE DI AGOSTO 2016 - IMPEGNO DI SPESA DI E 2.740.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO  2016 - EX ARTICOLI 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 319/2016 - BACHECHE TAVARNUZZE  APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO SOCIO EDUCATIVO PER RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE A SDIAF DELL'ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RICARICHE CELLULARI DEL SERVIZIO - ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIA DELLA POLIZIA MUNICIPALE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTO EDIFICATORIO CER LOCALITA' IL FERRONE DELLA SOCIETA' SAN GIORGIO ALL'IMPRUNETA S.R.L. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVI ALLA SECONDA FASE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO NOMINATIVI BAMBINI DESTINATARI POSTI-BAMBINO PRESSO SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI A.E. 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PERSONALE. IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITA' FISICO - MOTORIA, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E  SCHEMA CONVENZIONE E CONTESTUALE REVOCA DEL BANDO E DELLA DOCUMENTAZIONE APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 329/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCA FARMAFACTORING SPA - CESSIONARIA CREDITI EDISON SPA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI E 9,63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTRAENERGIE SRL - FORNITORE DI GAS DA RISCALDAMENTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI E 339,86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CO2 E MANUTENZIONE DEI FONTANELLI ALTA QUALITA' DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI E 18.540,00 A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL TRATTORINO ISEKI ALLA DITTA G.M.V. AGRICENTER SRL. IMPORTO DI E 500,00 IVA INCLUSA. CIG ZB81AC7A83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI LUGLIO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI E 4,150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2016 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E 12.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00 A SEGUITO DELLA NOMINA DELLA NUOVA GIUNTA  CON DECRETO N. 9 DEL 30.6.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANN0 2014 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN LORENZO ALLE ROSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN LORENZO ALLE ROSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2016 - 2° ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER IL 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  A  CENI BARDHYL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO MINORE - III TRIMESTRE 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A.S. 2016/2017 PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2015 E 2016 - EX ARTICOLI 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE "LA TERRACOTTA E IL VINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 25.07.2016 DELL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI NN.168, 191, 263 ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX "FORNACE AGRESTI". AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ARCH. RUGGIERO SANTO.  CUP  N. B69J16001810004 - CIG N. ZE71ABCCE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITA' FISICO - MOTORIA, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E  SCHEMA CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA BANDO APPROVATO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 177 DEL 28/04/2016  E ADOZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2016 DEGLI ASPIRANTI ALLA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE L. 431/98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO ACCERTAMENTO SUI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PRIMO SEMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2015. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA SEGNALETICA GIUNTINI S.R.L. CIG N. ZE71AAD8C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA ASL PER CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE ED I COMUNI DELLA ZONA SOCIO-SANITARIA SUD-EST PER LA GESTIONE DELLE RISORSE EROGATE DALLA REGIONE TOSCANA DERIVANTI DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA E PROGETTI COLLEGATI COMPRESO IL PROGETTO VITA INDIPENDENTE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E SCHEMA DI DOMANDA PER  L'ASSEGNAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO PER L'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE FESTIVAL "SETE SOIS SETE LUAS" DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL 7 SOLI 7 LUNE AD IMPRUNETA NEI GIORNI 22 E 23 LUGLIO AD IMPRUNETA - IMPEGNO DI SPESA DI E 15.960,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2016 - 3° ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER IL 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TE.BE.SCO. SRL VIA IV NOVEMBRE N. 4 2685 LODI VECCHIO (LODI) C.F. 10428330152, PER IL PERIODO COMPRESO DA LUGLIO 2016 A LUGLIO 2021, DEL SERVIZIO DI RECUPERO CONTRIBUTI CE SUI PRODOTTI LATTIERO CASEARI DESTINATI AL SERVIZIODI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI E DEL COMUNE DI IMPRUNETA. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG N. Z4C1AA49FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI PRATELLESI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>BACHECHE TAVARNUZZE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CITTADINI TOSCANI INTERESSATI AI BUONI SCUOLA A.S. 2016-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, CON CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA, ALL'ASSOCIAZIONE MUSICASTRADA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DI DUE CONCERTI DURANTE LE NOTTI BIANCHE DI TAVARNUZZE. CIG Z651A47597</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER FORNITURA STAMPATI UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - CIG. N. Z5B1961237</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MONTAGGIO, FORNITURA E RIPARAZIONI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI SAS DI IMPRUNETA PER L'IMPORTO DI E 899,11 . CIG Z8519E82B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE CAPITOLI DI COMPETENZA UFFICIO EDILIZIA SUE/SUAP - 1° SEMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI A QUADRIFOGLIO SPA . III TRIMESTRE 2016 - PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE 2016. IMPORTO DI E 599.404,56 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI STASATURA E PULIZIA CADIOIE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 08.06.2016. AFFIDAMENTO INTERVENTI  ALLA DITTA CHINI DONATO DI IMPRUNETA. IMPORTO DI  E 488,00 IVA INCLUSA. CIG -Z551A8F736</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA DI POGGIBONSI - IMPORTO DI E 2.388,08  IVA INCLUSA. CIG Z1019EDEBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - CIG. N. Z22195789B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A FAVORE DI ALTRI COMUNI PER ERRATA INDICAZIONE CODICE CATASTALE - PRIMA EMISSIONE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI ICI/IMU/TASI. PRIMA EMISSIONE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA A EQUITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI BICCHIELLI NADIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI CERBAI GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI CERBAI VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI CERBAI FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE STORAGE  - CIG Z011A5F76A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI WORKGROUP  - CIG Z2C187D5E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO MANUTENZIONE UPS - CIG Z93187D633</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE SOFTWARE TASSA DI SOGGIORNO  - CIG Z2B1A5F5FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MODULO SOFTWARE CERTIFICAZIONE UNICA 2016 - CIG Z8A187D5BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE VIRTUALIZZAZIONE SERVER - CIG N. ZB71A7962F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO WIRELESS INTERNET PER SCUOLA DELL'INFANZIA - CIG N. Z751A69915</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA PRIVATI-ACCREDITATI PER ACQUISTO POSTI BAMBINO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER A.E. 2016-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE, A.E. 2016/2017: APPROVAZIONE LISTA DI ATTESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA 3° TRIMESTRE 2016 (LUGLIO/SETTEMBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4518 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON LA A.S.D. IMPRUNETA TAVARNUZZE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE - SPESE CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO N.487/2014 CAP. 666/00 "TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:   RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO AVENTE AD OGGETTO "CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI PER MOROSITA'" (AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE GRT N. 250/2013, GRT N. 1089/2013 E GRT N. 1082/14).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AVVIO PROCEDURA ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20 DEL 12.04.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IV RATA MESSA IN SICUREZZA FACCIATE CONDOMINIO ZODIAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE TOSCANA N.77/98 " RIORDINO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA".SPESE ANNO 2016 DA CORRISPONDERE A CASA SPA. IMPORTO DI E 240.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE" PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PER ATTIVITA' A CARATTERE AMBIENTALE NEGLI ANNI 2016-2018. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI NELL'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER CONTRIBUTO TPL ALLA CITTA' METROPOLITANA PER L'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE PER I CONCERTI NELLE CHIESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX "FORNACE AGRESTI". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA TERMOIDRAULICA FIUMI S.R.L.. CUP  N. B69J16001810004 - CIG N. 6726702A16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI VIA COLLERAMOLE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON     AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CUP N. B64E15001620007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2016 - EX ARTICOLI 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE AI SENSI DEL D.M. 14/5/2014 E  DEI PROVVEDIMENTI REGIONALI (GRT 1044/14 E GRT 1088/15). INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE (GRADUATORIA A E GRADUATORIA B) A.E. 2016-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO  SERVIZIO ECONOMATO SPESE DEL 2° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A DI ZOLA PREDOSA (BO) DI PULIZIE STRAORDINARIE E TRASLOCHI VARI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" - IMPEGNO SPESA DI EURO 12.163,40. CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SEMAFORI SULLA VIA CASSIA.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA CTS ELECTRONICS S.N.C. DI CANNARA (PG) IMPEGNO DI SPESA. CIG N ZDE1A5E877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DISSUASORE DI SOSTA IN PIAZZA BUONDELMONTI A  IMPRUNETA PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACS AUTOMATISMI S.N.C. DI TURCHI  MONICA E C. DI BAGNO A RIPOLI (FI). IMPEGNO DI SPESA. CIG N.ZEF1A5E825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE CONCESSORIO PER UTILIZZO BENI DEMANIO IDRICO .PERIODO D'IMPOSTA QUINQUENNIO 2010-2015 DA CORRISPONDERE ALLA REGIONE TOSCANA. IMPORTO DI E1.171.14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI.AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTA EDILBILANCINO DI IMPRUNETA. IMPORTO DI E 2.851,14 . CIG Z151A4749E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 L.R.T. N 82/2015 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 266 DEL 15.06.2016 E APPROVAZIONE COMMISSIONE ASSISTENZA MESE DOI GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI E 7900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE FUNZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A DI BOLOGNA PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2016 - IMPEGNO SPESA DI EURO 21.000,00 -CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2016 - CIG . Z9019C80FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI E 7.900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA PRIVATI-ACCREDITATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E DEI COMUNI CON ESSA CONFINANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTRAENERGIE SRL - FORNITORE DI GAS DA RISCALDAMENTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI E 532,93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI E 825,00 PER PAGAMENTO DI MAV A FAVORE DI A.N.A.C. - ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI ANNO 2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGI REMO &amp; C. S.A.S. DI SCANDICCI. IMPORTO DI E 500,00. CIG ZCC19E7F4F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI N.1 INCARICO PROFESSIONALE AD AGRONOMO, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 D.LGS. 165/2001 - CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. AGR. SIMONE TARUNTOLI, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA E 4.800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI DI MUSICA CLASSICA ALL'INTERNO DELLA BASILICA DI S. MARIA ALL'IMPRUNETA- AFFIDAMENTO ALLA KONZERT OPERA FLORENCE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI E 1.000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI  STASATURA E RIPULITURA FOGNATURE E POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE SULLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 08.06.2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI DONATO DI IMPRUNETA . ( P.IVA 04473560482) IMPORTO DI E 976,00. CIG- Z011A3D15F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6 - LOTTO 2. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 8.000,00 - CIG 57932358C0. CIG DERIVATO Z711A32A7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI FONIA E WIRELESS - CIG Z63187D602</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE "ASCANIO NESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX FORNACE AGRESTI.           CUP B69J16001810004.  POLIZZA DEL VERIFICATORE - CIG Z3C1A368AD MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. CUP N. B63D14000030004. POLIZZA DEL PROGETTISTA - CIG ZC71A368E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 1.108,66. PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO MARZO/MAGGIO 2016, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 81/2016, ALLA DITTA XEROX S.P.A DI SESTO SAN GIOVANNI (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI E 78.711,60 E IMPEGNO DI SPESA DI E 1936,39 SUI CAPITOLI DI COMPETENZA UFFICIO EDILIZIA SUE/SUAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ZOOT SISTEMI S.R.L. DI IMPRUNETA (FI) PER CONTROLLO E VERIFICA NEL MESE DI GIUGNO 2016. IMPEGNO SPESA. CIG N. Z2E1A31D54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE "ASCANIO NESI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA R SOGGETTO OSPITANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTALE "FABBRICA IMPRUNETA" - PROROGA ABBONAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL PORTALE DA PARTE DI INFOCAMERE. IMPEGNO DI SPESA DI E 1.220,00 - C.I.G. Z271A2D6CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNI ANNO 2016. REVOCA DETERMINAZIONE N. 206/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE: APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE A.E. 2016-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE,PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI)-BUONI SCUOLA 2016/2017 E RELATIVI MODULO DI DOMANDA ( ALLEGATO A) E MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEL GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARITARIA (ALLEGATO B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA AUTOTRASPORTI PRATESE DEL SERVIZIO NAVETTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE BUONGIORNO CERAMICA DEL 3/4/5 GIUGNO. IMPEGNO DI SPESA DI E 600 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DI CANNA FUMARIA - VIA TORRICELLA 66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, DEGLI  ESTINTORI, DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DEI LUCERNAI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2016. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO CONTRATTO ALLA DITTA R.F. ANTICENDIO DI FORCONI GIOVANNI. IMPEGNI DI SPESA. CIG N Z9A1A1CBBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLIACQUA SPA - FORNITORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEI LAVORI PER DIMISSIONI DEL DIRETTORE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI IMPREVEDIBILI E URGENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI ESEGUITI DAL PERSNALE DEL CENTRO OPERATIVO . ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO IMPORTO DI E 900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI TERMINI PER LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE E LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DI CUI ALLA PROPRIA ORDINANZA NR. 106/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IMPIANTISTICI NEI LOCALI EX ASL NELL'EDIFICIO IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. CUP N. B61E16000270004 - CIG N. Z4C19CF3FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGERÀ IN DATA 6 GENNAIO 2017 IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA F.LLI ROSSELLI ALTEZZA N° CIVICO 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI MAGGIO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI E 1.640,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE E CONVENZIONE PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE IN FORMA ASSOCIATA CON ANCI TOSCANA - REVOCA DETERMINAZIONE N. 233/2016 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA MONTEBUONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA PAOLIERI PER INTERVENTO PRESSO I CIVICI 52-54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA CASSIA PRESSO IL PARCHEGGIO POSTO AL KM 291+300 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI DI TENUTA CONTI CORRENTI E SPESE DI TESORERIA E BOLLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA DELIMITANTE GLI STALLI DI SOSTA NEL POSTEGGIO A FIANCO DEL MARCIAPIEDE E FABBRICATO CHE UNISCE VIA M.MALTONI ALLA CIRCONVALLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R.285/1990 - IMPEGNO DI SPESA AZIENDA ASL 10 PER TRASPORTO SALME DI PERSONE DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA. IMPEGNO DI SPESA DI E 635, 67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONE "FLORENCEARTEVENTS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIUZZO SAN GERSOLÈ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA F.LLI ROSSELLI ALTEZZA N° CIVICO 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'INTESTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI UN AUTOMEZZO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER IN SOSTITUZIONE DI VEICOLO GIA' IN USO PER MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RETE DI SOLIDARIETA'".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE IN FORMA ASSOCIATA CON ANCI TOSCANA - ADESIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 24.05.2016 DELL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI NN.38, 91, 92, 108 ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGERÀ IN DATA 6 GENNAIO 2017 IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE POSTO IN VIA MAZZINI NEL TRATTO POSTO DI FRONTE CIVICI 1 - 41 IN OCCASIONE DELLA CHIUSURA DELLA PORTA SANTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 - NOMINA ARCH. BUCCIARELLI ANTONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI COMPRAVENDITA COMUNE DI IMPRUNETA/BALDANZINI-VANNUCCHI. NOTAIO PIA MOCCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA MONSIGNOR BINAZZI E VIA DON MINZONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER CONSENTIRE LO SPOSTAMENTO DI UN BANCO IN OCCASIONE DELLE RIPRESE RAI IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA PER L'ATTUAZIONE DEL "PROGETTO PER IL DECORO URBANO DELLE AREE A VERDE DI IMPRUNETA - ANNI 2016 - 2018". APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VASCA DA BAGNO CON IMPIANTO DOCCIA - ALLOGGIO ERP ASSEGNATARIA ROSSI ROSITA VIA LUIGI LONGO 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE COLLEGATA ALLA TRASMISSIONE RAI DENOMINATA “MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SUB-PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE DEI VERBALI CDS PRIMO SEMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA VANNI ALTEZZA CIVICO 1 PER INSTALLAZIONE CANTIERE PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - SIG. DI VIVONA LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 210 E IL NUMERO CIVICO 226.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DELLA CROCE,  PRESSO IL NUMERO CIVICO 7 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE CONCESSIONE PERMESSI L. 104/92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI PRESSO IL PARCHEGGIO BOTTAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO PER IL GIORNO 11 DICEMBRE  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO RIPARTO PROVVISORIO FONDI REGIONALE PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI IN VIA DELLA REPUBBLICA PER MONTAGGIO GIOSTRE NELLA PIAZZA DON CHELLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN VIA DELLA REPUBBLICA PER IL GIORNO 10 DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE  N. 469/2003  DI AUTOTUTELA  PER L'ANNULLAMENTO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE N.6784/D E 6784/E DEL 2000, IRROGAZIONE DI SANZIONE  PECUNIARIA IN LUOGO DELLA RIMESSA IN PRISTINO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 38, DPR 380/2001 E DELL'ART. 204, L.R.T. 65/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8589"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RICHIESTE AGLI ENTI TERZI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SUAP. IMPEGNO DI SPESA DI  E 4.550,00 E ACCERTAMENTO DELLA CORRELATIVA ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8590"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PRESENZA DEI CANTIERI DEL PROGETTO NGAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER CONSENTIRE  LO SPOSTAMENTO DI UN BANCO IN OCCASIONE DELLE RIPRESE RAI IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI FIESOLE, IMPRUNETA E BAGNO A RIPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO NELLA ZONA PEDONALE DI PIAZZA BUONDELMONTI DEI POSTEGGI DEL MERCATO POSIZIONATI DAVANTI AL PALAZZO COMUNALE DAL GIORNO 01/12/2016 AL GIORNO 07/01/2017 COMPRESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MATRIMONIO IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO LA FORNITURA DEI BUONI PASTO CARTACEI - CIG. 60284312A3 - CIG DERIVATO 6697195C23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE COLLEGATA ALLA TRASMISSIONE RAI DENOMINATA “MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA CRISIS S.C.A.R.L. DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLE PERFORMANCES PRESSO LE FORNACI ADERENTI ALLA MANIFESTAZIONE "BUONGIORNO CERAMICA" NEI GIORNI 3, 4 E 5 GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI NELLE DUE DOMENICHE ANTECEDENTI IL NATALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO  ALCUNI ARREDI SCOLASTICI. ( TELAI, SEDILI E SCHIENALI) AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA ALLA DITTA PACI SRL DI MONTESPERTOLI. IMPORTO DI E 619,27. CIG ZB519BED19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI VIA QUINTOLE PER LE ROSE COMPRESO TRA  VIA BRUNELLESCHI L'INTERSEZIONE CON VIA DI CASSIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO- CONTRIBUTORELATIVO ESERCIZIO    2015. IMPORTO DI E 11.198,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERMO IMPIANTO ASCENSORE UBICATO IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO 33 A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2016/2017. APPROVAZIONE BANDO (ALLEGATO A) E SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE (ALLEGATO B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE DI LEGGE ANNO 2012 DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, DEI MONTASCALE E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - ANNI 2016/2017. CIG N.Z2119D109B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IN PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO DEL BANCO ALIMENTARE DEL MARTEDÌ PER LA CHIUSURA DI PIAZZA BUONDELMONTI DEL 06/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L’EFFETTUAZIONE DEI MERCATI STRAORDINARI NATALIZI 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI E DI PATROCINIO. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN PIAZZA GARIBALDI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA DELLA LIBERTÀ  E L'INTERSEZIONE CON VIA VANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO ICI 2011 A FAVORE DEL SIG. FEROCI MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI - CONCESSIONARIO DITTA I.C.A. - ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI VIA A. GRANDI ALTEZZA NUMERO CIVICO 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI E DI PATROCINIO. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA SOSTA VIA F.LLI ROSSELLI CV.6 AREA INTERNA ACCESSO UFFICI COMUNALI E CENTRO SOCIALIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN PIAZZA GARIBALDI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA DELLA LIBERTÀ  E L'INTERSEZIONE CON VIA VANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 194 D.LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI. RIMBORSO SPESE DIVIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI  UNA MANIFESTAZIONE C/O LA FORNACE AGRESTI IN VIA DELLE FORNACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CON INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA DI VIA DEL DESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. RIMBORSO SPESA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PRESENZA DEI CANTIERI DEL PROGETTO NGAN NEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE RAI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI E 407,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI E 300,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE PER REFERENDUM ABROGATIVO 2016. - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL TRASPORTO CARRI ALLEGORICI DA VIA MONSIGNOR BINAZZI (PARCHEGGIO CAMPORA) AL MONTE DELLE SANTE MARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA, IDONEITA' ALLOGGIATIVA, CARTE DI IDENTITA', RIMBORSI NOTIFICHE E DIRITTI BIBLIOTECARI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL I SEMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI  PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA TURATI ALTEZZA N° CIVICO 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E IMPEGNO SPESA  PER "PREMIO LETTERARIO CHIANTI - XXIX EDIZIONE 2015/2016" DA REALIZZARSI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "STAZIONE DI POSTA" - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA DEL DESCO E VIA MASSOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI ANNO 2016 - RIDUZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 220 E IL NUMERO CIVICO 226.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TRASPORTO SOCIALE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 75 DEL 19/02/2016 - APPROVAZIONE VERBALE E SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA SAN GERSOLÈ CIVICO 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO QUOTE AIMA/CEE SUI PRODOTTI LATTIERO CASEARI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA. ADEGUAMENTO COMUNE DI IMPRUNETA AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI; ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30 GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI  PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA TURATI ALTEZZA N° CIVICO 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'AVV. FRANCESCA DE SANTIS ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA DEL DESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN CORRISPONDENZA PARCHEGGIO LOC. POZZOLATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO NEL TRATTO DI VIA CASSIA ALTEZZA NUMERO CIVICO 67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2015 E 2016 - EX ARTICOLI 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI MARZO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI E 1.073,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA TURATI ALTEZZA N° CIVICO 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI. IMPEGNI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE SU SFONDO BLU PER INDICARE POSTAZIONE FISSA PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ IN VIA CASSIA KM 285+720.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELLA L.R. 10/2010 COME MODIFICATA DALLA L.R. 6/2012. NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERV. GEST. DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER ISTITUZIONE DI NUOVA VIABILITÀ IN VIA FRATELLI ROSSELLI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA QUINTOLE PER LE ROSE ALTEZZA N° CIVICO 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE PREVENTIVO EMESSO DA PUBLIACQUA SPA PER INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE NELL'EDIFICIO DENOMINATO EX STAZIONE IN LOCALITA' TAVARNUZZE. IMPORTO DI E 145,84 IVA INCLUSA.  ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO NEL TRATTO DI VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 168 ED IL NUMERO CIVICO 170.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI. AFFIDAMENTO INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLE STRUTTURE LIGNEE A LEGNODOC S.R.L. CUP N. B64E13001270002 - CIG N. ZBD19BB859.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE SU SFONDO BLU PER INDICARE POSTAZIONE FISSA PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MURMURIS DELLA PERFORMANCE "GIOCHI SENZA FRONTIERE" IL GIORNO 7 MAGGIO AD IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA DI E 1.639,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2015. APPROVAZIONE I SAL. CIG N. Z7A1649617.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA VANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS.. 267/2000. CHIUSURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “ACCURSIO DA BAGNOLO” IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  A  RANFAGNI CHIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8657"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO - RECUPERO SOMME ANTICIPATE - CASAMONTI F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PRESENZA DEI CANTIERI DEL PROGETTO NGAN NEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA ROMA PRESSO LOCALITÀ FORNACETTE PER INTERVENTO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2015. APPROVAZIONE VARIANTE  IN CORSO D'OPERA. CIG N. Z7A1649617</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA QUINTOLE PER LE ROSE ALTEZZA N° CIVICO 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170 CIG DERIVATO 66368272E6. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 E 2022 DELLA SOMMA TOTALE DI E 2.337.144,42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA G. SALVEMINI ALTEZZA CIVICO 27 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO MINORE - PERIODO APRILE -GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8665"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO  - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPING INTERNAZIONALE FIRENZE SRL- P.IVA 00684590482 L.R. MANOLA FERRONI. ORDINANZA PER LA RIMOZIONE DI CRITICITÀ EMERSE A SEGUITO DI VERIFICA ISPETTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER VIA DEL FERRONE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTI ADSL PER CONNETTIVITA' INTERNET PER LE SEDI COMUNALI DI PIAZZA BUONDELMONTI E VIA PAPA GIOVANNI XXIII - CIG Z4C1974FC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUILTAZIONI ELETTORALI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER CONSENTIRE LA SOSTA DI VEICOLI DAVANTI AL MUNICIPIO E NELLE AREE ADIBITE A POSTEGGIO A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRO E RILASCIO APPOSITO CONTRASSEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 221 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE- INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. ORGANIGRAMMA A LIVELLO DI UFFICI. MODIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO IN PRECARIE CONDIZIONI DI STABILITA' UBICATO IN VIA DI CAPPELLO 22 A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI REGIONALI PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ARTICOLO 11 LEGGE 431/98 PER L'ANNO 2016. APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER VIA CAVALLEGGERI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 221 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ALL'ARCH. ANTONELLA BUCCIARELLI DEL SERVIZIO  TERRITORIO E SVILUPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8679"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONCESSIONI RATEAZIONI N. 357 E N. 358 DEL 19/08/2015 E RIDUZIONE ACCERTAMENTI ICI E IMU 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA REPUBBLICA, NEGLI STALLI DI SOSTA POSTI DI FRONTE AL NUMERO CIVICO 66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE A FAVORE DI EQUITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN VIA CASSIA E VIA I MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI A QUADRIFOGLIO SPA . II TRIMESTRE 2016 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2016. IMPORTO DI E 599.404,56 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ E SOSTA PER LO SVOLGIMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTI FIERA 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 123/2016 E AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA  START ALLA DITTA MARANGHI SRL DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI E PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE AUTOPARCO. IMPORTO DI E 1.400,00. CIG ZE718EZ680.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN VIA CASSIA E VIA I MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE ANCI E AICCRE ANNO 2016 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA NEL TRATTO DI VIA QUINTOLE PER LE ROSE TRA IL N. 129 E L'INTERSEZIONE CON VIA BRUNELLESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 162 DEL 18/4/2016. APPROVAZIONE AVVISO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE/ENTI PER IL TEMPO LIBERO PER ATTRIBUZIONE PATROCINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE.IMQUOTA PARTE ANNO 2016. IMPORTO DI E 7.195,57.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA CANINA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CASSIA TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PRESENZA DEI CANTIERI DEL PROGETTO NGAN NEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI E 900,00 PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO IMPREVEDIBILE E NON RINVIABILE PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI IN ATTO NELLE AREE A VERDE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO DI  PERMUTA  COMUNE- SIG. MARIANI MARIO E ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIOZIO TERRITORIO E SVILUPPO.  IMPORTO DI E 1.100,00 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA PAOLIERI E L'INTERSEZIONE CON VIA DEL DESCO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEL CHIANTI  E DEL VALDARNO FIORENTINO. IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE PER L'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA AREA A PARCHEGGIO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'UVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8699"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL BORGO DI MONTEBUONI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VARIE STRADE DEL COMUNE PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8701"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE INTERNO ALL'EDIFICIO DI VIA F.LLI ROSSELLI N.6 A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PG SERVIZI TECNICI DI PATRICK GUERRINI DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA.  CIG N.Z511987F19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI SABATO 24 SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PRESENZA DEI CANTIERI DEL PROGETTO NGAN NEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA NELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOHYDROS S.R.L.. IMPEGNI DI SPESA. CIG N.Z10197AF5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE/ENTI  PER IL TEMPO LIBERO CHE INTENDONO RICHIEDERE ALL'AMMINISTRAZIONE L'ATTRIBUZIONE DEL PATROCINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI ANNESSI AGRICOLI REALIZZATI ABUSIVAMENTE IN VIA CASSIA 195</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI COL SISTEMA “PORTA A PORTA” NEL TERRITORIO COMUNALE – ELENCO STRADE E PROGRAMMA DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS 165/2001, DELL'INCARICO AL VINCITORE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, DR. GEOL. EROS AIELLO, PER DUE ANNI DECORRENTI DALLA FIRMA DELLA CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA PARI A LORDI EURO 3.111,00 ALL'ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CONSENTIRE IL MONTAGGIO DELLA TRIBUNA PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2016 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA 66 PER LAVORI ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER FORNITURA STAMPATI UFFICI COMUNALI ANNO 2016 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PRESENZA DEI CANTIERI DEL PROGETTO NGAN NEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERTI IN ALLORO PER L'ANNO 2016 ALLA  DITTA ORCHIEDEA FIORI E PIANTE DI ALESSANDRA NENCIONI E &amp; C. S.N.C. - CIG ZB819643CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8715"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE. RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8716"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ COLLEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA TRADIZIONALE FESTA DELL'UVA 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8717"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DI FINE ESTATE 2016”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8718"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO  DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2016 -AFFIDAMENTO ALLA DITTA "JOB IS LIFE" DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER IL TORNEO DI PALLAVOLO MASCHILE NELL'AMBITO DEL TROFEO ATLETICO DEL CHIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CENA DEL RIONE DEL PALLÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8721"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RESIDUI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA A. BARDUCCI PRESSO IL N. CV 3 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO SPESE DEL 1 TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA INDIPENDENZA PRESSO IL N. CV 27  PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA PAOLIERI E L'INTERSEZIONE CON VIA DEL DESCO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA 66  PER LAVORI ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER RESIDUI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA DEI CARRETTI NEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO AL 31.12.2015 AI SENSI DELL'ART. 230 DEL D. LGS. 267/2000 E SUE SUCCESSIVE MODIFCHE ED INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA IN VIA A. GRANDI – INTERNO PARCHEGGIO ZODIAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31.12.2015 SERVIZIO RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO  DELLA SOMMA DI EURO 250,00 DESTINATA A SPESE IMPREVEDIBILI ED URGENTI PER ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO PATRIMONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL POSIZIONAMENTO DELL'AMBULATORIO MOBILE PER LA MAMMOGRAFIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>HOTEL BELLAVISTA IMPRUNETA.- ORDINANZA PER LA BONIFICA DELL'IMPIANTO IDRICO DELLA STRUTTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA PREGRESSE EMESSI NEL 2015. 2°ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI NELL'ANNO 2015. 1°ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENDIO FABBRICA - VIA GUIDO ROSSA 14 LOC. CASCINE DEL RICCIO, COMUNE DI IMPRUNETA. MODIFICA DELL'ORDINANZA NR. 135/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI PRESSO IL PARCHEGGIO BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI -LIQUIDAZIONE COMPETENZE EQUITALIA CENTRO S.P.A. PER RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO 01/01/2014 - 30/11/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2015 - 1° ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER IL 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA DEL DESCO, ALTEZZA CIVICO 44, PER INTERVENTO CON AUTOSPURGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170 CIG DERIVATO 66368272E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (ART.33 L.833 DEL 23/12/1978).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 - TRASFERIMENTO IN INGRESSO DELLA SIG.RA BUCCIARELLI ANTONELLA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BUONDELMONTI PER IL 3 SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VIA TAFANI E VIA DELLE FORNACI PER RIFACIMENTO TAPPETI DI USURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE AI SENSI DEL D.M. 14/5/2014 E  DEI PROVVEDIMENTI REGIONALI (GRT 1044/14 E GRT 1088/15) - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 119/2016  DISCIPLINANTE PER L'ANNO 2016 LA CHIUSURA PER FERIE DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE E SERVIZIO DI REPERIBILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI, RIQUALIFICAZIONE CENTRI URBANI, PIANIFICAZIONE OPERE DI URBANIZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE SGATE ANNI 2013 E 2014. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17/4/2016. IMPEGNO DI SPESA DI E 9.100,00 PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E DI ASFALTATURA DEL TRATTO DI VIA QUINTOLE PER LE ROSE COMPRESO TRA  VIA BRUNELLESCHI L'INTERSEZIONE CON VIA DI CASSIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “VESPA COAST TO COAST” CHE SI SVOLGERÀ IN VIA DI MASSOLE  IL GIORNO 3 SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PART-TIME DIPENDENTE RUFFOLI RICCARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROROGA PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA NEL TRATTO DI VIA QUINTOLE PER LE ROSE COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA BRUNELLESCHI E L'INTERSEZIONE CON VIA DI RIBOIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI AREA APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO LOC. DESCO PER LA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA ALL'ALTARE DELLA MADONNA DELL'ULIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER IMPEGNO SPESA PER CANONI E ABBONAMENTI POLIZIA MUNICIPALE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENDIO FABBRICA - VIA GUIDO ROSSA 14, LOCALITA' CASCINE DEL RICCIO, COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO NEL TRATTO DI PIAZZA A. DA BAGNOLO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA DEL FERRONE E L'INTERSEZIONE CON VIA VITTORIO VENETO PER CONSENTIRE LO SMONTAGGIO DI UNA GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8762"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER IMPEGNO SPESA PER REVISIONE ED AGGIORNAMENTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEGLI SCOPETI ALTEZZA CIVICO 4 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI MARZO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI E 1.010,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMESSA IN PRISTINO DI TRATTI PERICOLANTI DEL MURO DI PROPRIETA' PRIVATA POSTO LUNGO VIA NIZZANO AD IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA. IMPEGNO SPESA 1.100,00 CIG. ZDC191A24E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE SU STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONE "STAZIONE DI POSTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170 CIG DERIVATO 66368272E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PRESENZA DEI CANTIERI DEL PROGETTO NGAN NEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VARIE STRADE DEL COMUNE PER LAVORI  DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8772"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 120 DEL 11/03/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ANNO 2016 FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA PER IL PROGETTO RETE DI SOLIDARIETA', VACANZE ANZIANI E CORSI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE: OPERE DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP N. B65J14000060002 - CIG 583883356. CODICE PLESSO FIMM82401A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL TRASPORTO CARRI ALLEGORICI DAL MONTE DELLE SS.MARIE  A PIAZZA A. DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8775"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2015 E 2016 - EX ARTICOLI 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8776"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N° 503 -ERBACCI MARTA- VIA DON MINZONI 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8777"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE- ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E 2.640,00 CIG ZAD18E3FA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8778"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO IN URGENZA DI PUBLIACQUA IN VIA CASSIA ALTEZZA CIVICO 131/D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8779"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO SEMAFORICO PROVVISORIO SULLA S.R. N. 2 "CASSIA" IN LOCALITA' BOTTAI. PROROGA DEL SERVIZIO PER I MESI DI MARZO E APRILE 2016 DELLA DITTA CTS ELECTRONICS DI CANNARA (PG) - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA NEL TRATTO DI VIA QUINTOLE PER LE ROSE COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA BRUNELLESCHI E L'INTERSEZIONE CON VIA DI RIBOIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8781"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOBUS IN VIA MONTEBUONI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA DELLA RESISTENZA E L'INTERSEZIONE CON VIA DEGLI SCOPETI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIDI IGIENE AMBIENTALE AFFIDATI A QUADRIFOGLIO SPA. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI AL  I^ TRIMESTRE 2016. IMPORTO DI E 599.404,56 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8783"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PRESENZA DEI CANTIERI DEL PROGETTO NGAN NEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8784"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI E PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTA MARANGHI SRL DI SCANDICCI. IMPORTO DI E 1.598,20 IVA INCLUSA. CIG ZE718E7680.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8785"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI SAS DI IMPRUNETA PER L'IMPORTO DI E  2.159,40 IVA INCLUSA. CIG ZC518E7629.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8786"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA PRIMO MAGGIO 50 A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8787"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6 - LOTTO 2. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 6.000,00 - CIG 57932358C0. CIG DERIVATO Z3218E5371.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8788"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA 1° MAGGIO 50 A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8789"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA PRIMO MAGGIO 50 A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8790"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ANNO 2016 FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA PER IL PROGETTO RETE DI SOLIDARIETA', VACANZE ANZIANI E CORSI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8791"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ART. 141/BIS DEL  T.U.L.P.S. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI MEMBRI ESTERNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8792"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINANTE PER L'ANNO 2016 LA CHIUSURA PER FERIE DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8793"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 DA CORRISPONDERE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI E 1.345,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8794"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA REPUBBLICA, NEL TRATTO COMPRESO TRA I CIVICI 43 E 51, PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DI LAVORI CON CESTELLO AEREO PRESSO IL CIVICO 47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DELLA RESISTENZA PER CONSENTIRE LO             STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON GRU PER LO SCARICO DI UN CAMINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8796"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  A  GRANIERI  NICOLA E FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8797"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE VINCOLI ANCORA GRAVANTI SU IMMOBILI PEEP DI PROPRIETA' SARA MARCHI POSTI IN IMPRUNETA VIA CASSIA N. 27. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8798"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI  DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE “NOTTI BIANCHE” A IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2016 - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8800"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA VANNI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA-PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8801"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA VANNI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8802"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO, DEL CAPITOLATO DI ONERI E DEI MODELLI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AREA PUBBLICA PARCO "LA BARAZZINA" E PER LA GESTIONE DEL CHIOSCO-BAR DESTINATO ALL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICODI ALIMENTI E BEVANDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8803"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS 165/2001 DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA GEOLOGICA PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E PER LA VIGILANZA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLE CAVE,  PER I COMUNI DIIMPRUNETA E BAGNO A RIPOLI. APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SELEZIONE E GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8804"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN PIAZZA BUONDELMONTI PER LO SVOLGIMENTO DI UNA CORSA PODISTICA  PER IL GIORNO 1 LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8805"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER SPESE TENUTA CONTO BANCO POSTA 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8806"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE IN PIAZZA A. DA BAGNOLO ALTEZZA CIVICO 27 PER CONSENTIRE INSTALLAZIONE CANTIERE LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER IMPEGNO SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8808"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO NEL TRATTO DI PIAZZA A. DA BAGNOLO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA DEL FERRONE E L'INTERSEZIONE CON VIA VITTORIO VENETO PER CONSENTIRE IL MONTAGGIO DI UNA GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8809"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DEL MURO DI PROPRIETÀ PRIVATA POSTO LUNGO VIA DEGLI SCOPETI AD IMPRUNETA – PROROGA E MISURE PROVVISORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8810"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI. MODIFICA DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA. CUP N. B63D14000030004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE IN VIA DEL DESCO ALTEZZA CIVICO 11 PER CONSENTIRE LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8812"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. MODIFICA DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA. CUP N. B65I14000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8813"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BUONDELMONTI NELL'AREA ANTISTANTE IL PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8814"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNO 2016 AL  SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI - SISTRI.  IMPORTO DI E 181,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8815"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER FRANA IN VIA DI CAPPELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8816"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRAZIONAMENTI IMMOBILIARI SENZA AUMENTO DELLA SUPERFICIE CALPESTABILE. ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 183 COMMA 3 L.R.65/2014. PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8817"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMUTA TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA ED IL SIG. MARIO MARIANI DI DUE PORZIONI DI TERRENO DI CA. MQ 7 CIASCUNA POSTE AL TEMINE DI VIA EUROPA, ZONA ARTIGIANALE PRODUTTIVA DEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8818"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ABUSIVE POSTE IN VIA DI CASTELLO A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8819"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE (ANAC) PER COPERTURA ASSICURATIVA ENTE "RCT/O" - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL TRASPORTO CARRI ALLEGORICI DAL MONTE DELLE SANTE MARIE A VIA MONSIGNOR BINAZZI (PARCHEGGIO CAMPORA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DELLA FONTE 66 PER LAVORI ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE (ANAC) PER COPERTURA ASSICURATIVA ENTE "TUTELA LEGALE" - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE (ANAC) PER COPERTURA ASSICURATIVA ENTE "INCENDIO ED ALTRI RISCHI" - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN VIA PAOLIERI PER IL GIORNO 16 GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17.4.2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E SEGNATURA TABELLONI ELETTORALI. CIG Z6918A4A25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI IN VIA P. TOGLIATTI 10 PER LAVORI ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE E 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA A .BARDUCCI ALTEZZA CIVICO 36 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI NEL TRATTO DI VIA MONTEBUONI COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA DEGLI SCOPETI E IL NUMERO CIVICO 95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A PARAGALLI TERESA E BARBARO ANNUNZIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI NEL PARCHEGGIO DI VIA MONSIGNOR BINAZZI (CAMPORA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO ED ORDINARIO DI AUTOMEZZO DELLA  ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO ICI A FAVORE DEL SIG. FEROCI MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN VIA PAOLIERI PER IL GIORNO 9 GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VARIE STRADE DEL COMUNE PER LAVORI  DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI PER RIMBORSO SPESE PER ATTI NOTIFICATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO MARZO - DICEMBRE 2016 ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL.  IMPORTO DI E 2.806,00 IVA INCLUSA. CIG ZE618BED29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN PIAZZA GARIBALDI COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA DELLA CROCE E L'INTERSEZIONE CON VICOLO DELLA BARAZZINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>GALA SPA - FORNITORE ENERGIA ELETTRICA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA PER LE OPERE ESEGUITE PRESSO L'IMMOBILE POSTO IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO 92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AI SENSI DELL'ART. 182 C.3 DELLA L.R.T. 65/2014 PER L'IMMOBILE POSTO IN VIA DI CAMPIANO 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE MECCANICO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE SULL'AUTOCARRO ERCOLINO ALLA DITTA FALLANI AUTOCARRI DI VIGANO' ROBERTO &amp; C. SAS. IMPORTO DI E 600,00 IVA INCLUSA. CIG ZA818B3F93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALINATA DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA.          RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE N. 3940 DI REP. DEL 21.07.2004. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA PRESSO IL PARCHEGGIO FRONTE VILLA CARREGA PER TAGLIO ERBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA PROPRIA PRECEDENTE ORDINANZA NR. 101/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO DELLA SOMMA DI E 900,00 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO, IMPREVEDIBILE E NON RINVIABILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE STRADE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO DELLA SOMMA DI E 600,00 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO, IMPREVEDIBILE E NON RINVIABILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO  N. 4 PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA UNITALSI IN PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RICHIESTE AGLI ENTI TERZI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SUAP. IMPEGNO DI SPESA DI  E 450,00 E ACCERTAMENTO DELLA CORRELATIVA ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TRATTO DI VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO (SP 70)  POSTO AL NUMERO CIVICO 235 PER LAVORI DI RESTAURO DI EDIFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA DI LOCULI NEL CIMITERO DI MONTE S.S. MARIE IN IMPRUNETA - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.500,00. E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LOCULI CONCESSI FINO AL 18.11.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8853"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 199 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA STAMPATI. CIG Z4918B794F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 211 PER INSTALLAZIONE CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI GENNAIO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI E 1.650,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DELLA PIZZA NEL PARCHEGGIO DI VIA MONSIGNOR BINAZZI ( CAMPORA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA A MINORE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AUTOMEZZI CONSEGNATI ALL'ASSOCIAZIONE AUSER - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DI COLLERAMOLE PER UNA MANIFESTAZIONE DI PROVA SU STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE IN VIA DELLA REPUBBLICA ALTEZZA N. CIVICO 16 PER CONSENTIRE LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI TURISTICI PER L'ATTIVITA' DI COSTITUZIONE DELL'OTD COMUNALE (OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE)- CIG ZD918726EF - IMPEGNO DI SPESA DI E 2,427,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO FISSATO PER IL GIORNO  DI DOMENICA 17 APRILE 2016.NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E SEGNATURA TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE.  INDIZIONE GARA SU START CIG. Z6918A4A25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE IN VIA DEL DESCO ALTEZZA CIVICO 33 PER CONSENTIRE LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA E TASSA DI POSSESSO PER UFFICI MOBILI POLIZIA MUNICIPALE ANNI 2014 E 2015 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 1.694,64 E RIPARTIZIONE TRA I QUATTRO COMUNI COMPETETENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO PRESSO L'IMMOBILE UBICATO IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO NR. 124</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA ALL'INCROCIO TRA IL POSTEGGIO DI VIA ROMA E LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE - ( 1° LOTTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE 67/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI PERIODO MARZO/MAGGIO 2016 ALLA DITTA XEROX S.P.A DI SESTO SAN GIOVANNI (MI) - CIG. N. Z2118A728C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA AL POSTEGGIO PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO E RENDERE AGEVOLE LA SVOLTA AI MEZZI CAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A ROSSI ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI DUE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NELLA VIA HO CHI MINH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A FROSECCHI FERNANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER CORRISPETTIVI DA CORRISPONDERE A CASA SPA, NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI IN VIA DELLA RESISTENZA PER AUMENTARE GLI STALLI DI SOSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITA'  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TRATTO DI VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO (SP 70)  COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 21 (KM 4+900) ED IL NUMERO CIVICO 39 (KM 5+000) PER LAVORI DI RESTAURO DI EDIFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - ED.8 LOTTO 10 PER EDIFICI COMUNALI DI VIA F.LLI ROSSELLI ED EDIFICI SCOLASTICI DI PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO E SAN GERSOLE'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRONCHI CARBURANTI SRL. IMPORTO DI E 8.000,00 IVA INCLUSA. CIG  5239130AD6 - CIG D Z1D189E834</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA FONTESECONDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI TRASPORTO SOCIALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, DISCIPLINARE DELLE ATTIVITA' E SCHEMA DI CONVENZIONAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA NEL TRATTO DI VIA QUINTOLE PER LE ROSE COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA BRUNELLESCHI E L'INTERSEZIONE CON VIA DI RIBOIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DI "INDIZIONE PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ART. 6 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME SOSTITUITO DAL COMMA 239 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 28.12.2015, N. 208, LIMITATAMENTE ALLE SEGUENTI PAROLE: "PER LA DURATADI VITA UTILE DEL GIACIMENTO, NEL RISPETTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE" FISSATO PER IL GIORNO  DI DOMENICA 17 APRILE 2016.  AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER PELLIGRINAGGIO GIUBILARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DI "INDIZIONE PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ART. 6 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME SOSTITUITO DAL COMMA 239 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 28.12.2015, N. 208, LIMITATAMENTE ALLE SEGUENTI PAROLE: "PER LA DURATADI VITA UTILE DEL GIACIMENTO, NEL RISPETTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE" FISSATO PER IL GIORNO  DI DOMENICA 17 APRILE 2016.   COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DEL FERRONE PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CASSA LIBERA E VINCOLATA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI REGOLATI DA IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA IN VIA CASSIA POSTI AL KM 291+816 E AL KM 191+844- ATTIVAZIONE PENSILINA FERMATA MEZZI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VICOLO BARAZZINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO AFFARI GENERALI: NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE, MONTASCALE E PIATTAFORMA ELEVATRICE NEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2016 E 2017. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNI SPESA. CIG N. ZD5188C0AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VIA SAN GERSOLÈ E VIA MONTAUTO PER LAVORI DI SCAVO E INSTALLAZIONE CAVO A FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DELLE FICATTOLE IN PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO I SEMESTRE 2016. APPROVAZIONE PERIZIA    ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNI SPESA. CIG N. Z46188C254.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI FISCALI ANNO 2016 AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL DI SAN MINIATO ( PISA )PER L'IMPORTO DI E 3.660,00 - CIG. Z701827AE5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA SOSTA DI 3 AUTOBUS DA TURISMO PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA I MAGGIO DIETRO LE SCUOLE MEDIE DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TRATTO DI VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO (SP 70)  COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 21 (KM 4+900) ED IL NUMERO CIVICO 39 (KM 5+000) PER LAVORI DI RESTAURO DI EDIFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 17 - LOTTO 4" DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. PERIODO 01.03.16/31.05.16 PER E 1.830,00 - CIG DERIVATO N. 335986584D - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CON AFFIDAMENTO ALLE DITTE: A) LOTTI 2 E 4 KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER E 20.464,08 PERIODO MAR. 2016/FEB. 2019; B) LOTTO 3 OLIVETTI S.P.A. PER E 24.300,92 PERIODO GIU. 2016/MAG. 2019. - LOTTO 2 CIG DERIVATO N. 65798231B6 - LOTTO 3 CIG D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.T. N 45/2013 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA', PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA FONTE SECONDA 34 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NELLA VIA CASSIA DAL NUMERO CIVICO 322 AL PONTE SULLA GREVE PER LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA PRESSO I COMUNI DI IMPRUNETA E BAGNO A RIPOLI. NOMINA DELLA COMMISSIONE CONGIUNTA PER L'ESAME DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NELLA VIA CASSIA DAL NUMERO CIVICO 93 AL NUMERO CIVICO 109 PER LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. RIMBORSO SPESE DIVIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITAZIONE DELLA VELOCITÀ IN VIA DELLA COOPERAZIONE ALTEZZA CIVICO 31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. ORGANIGRAMMA A LIVELLO DI UFFICI. MODIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 194 D.LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA CANINA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CASSIA TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE IN VIA DEL DESCO ALTEZZA CIVICO 11 PER CONSENTIRE LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA SERVIZIO INTEGRATIVO PRIMA INFANZIA -CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE- A.E. 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA COLLERAMOLE PER LAVORI TERZA CORSIA AUTOSTRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO SEMAFORICO PROVVISORIO SULLA S.R. N. 2 "CASSIA" IN LOCALITA' BOTTAI. PROROGA DEL SERVIZIO DELLA DITTA CTS ELECTRONICS DI CANNARA (PG) - IMPEGNO DI SPESA.  CIG N.ZD11869C7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>STITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO PRESSO IL PARCHEGGIO POSTO AL CIVICO 195.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8912"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 25 DEL 20.01.2016 E  APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO SPESE DEL 4° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8913"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI TRASPORTO SOCIALE - I SEMESTRE 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8914"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN VIA CASSIA  NEL TRATTO POSTO ALL'ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8915"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA  TRADIZIONALE “FESTA DI PRIMAVERA” CON ISTALLAZIONE DI GIOSTRE IN PIAZZA A. DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8916"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE CAUSA FORNI E ALTRI/COMUNE DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE  BOZZA DI ATTO TRANSATTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8917"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA NELLA STRADA DELLA “NUOVA CIRCONVALLAZIONE- 1° LOTTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8918"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE. IMPORTO DI E 791,78 IVA INCLUSA. CIG Z1A184EOOA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8919"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA A.DA BAGNOLO DAVANTI LA SEDE DELLA MISERICORDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8920"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER RICONOSCIMENTO DI COLONIA FELINA NEI PRESSI DI VIA DEL PONTORMO N. 20 E NOMINA DI REFERENTE DELLA MEDESIMA LA SIG.RA BARTALINI LUCIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8921"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DI PERICOLO “ANIMALI SELVATICI VAGANTI” SU VARIE STRADE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8922"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE AGENTE CONTABILE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8923"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA ROMA ALTEZZA NUMERO CIVICO 23 E NUMERO CIVICO 27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8924"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8925"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA, RELATIVO COORDINAMENTO, E SERVIZI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO IN AMBITO LAVORATIVO PER IL PERIODO 1.01.2016-30.6.2018. IMPEGNO SPESA - CIG. 5297386537.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8926"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER MODIFICHE IN ALCUNE STRADE COMUNALI DEL  SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8927"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE DI CARATTERE TECNICO LEGALE E DIVULGATIVO PER CONSULTAZIONE E AGGIORNAMENTO DA PARTE DEGLI UFFICI PER L'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8928"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLO SPAZIO INVALIDI ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA A. DA BAGNOLO ED ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO INVALIDI DEL TIPO “GENERICO” IN PIAZZA A. DA BAGNOLO ALTEZZA NUMERO CIVICO 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8929"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA IN VARIE STRADE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8930"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON TPL PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2016.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8931"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI IN VIA DELLA REPUBBLICA PER MONTAGGIO GIOSTRE NELLA PIAZZA DON CHELLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8932"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 400,00 ALL'AGENTE CONTABILE BRAGHIERI RAFFAELLA PER SPESE UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8933"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.T. N 45/2013 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA', PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE E DINIEGO INTERVENTI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8934"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DI COLLERAMOLE PER LAVORI DI ASFALTATURA- PAVIMENTAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8935"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2015 - EX ARTICOLI 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8936"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN VIA CAVALLEGGERI NEL TRATTO POSTO ALL'ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8937"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI SEMAFORO SULLA S.R. N. 2 "CASSIA" A BOTTAI. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA. CIG ZE91844FD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8938"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN PIAZZA GARIBALDI ALTEZZA CIVICO 30 PER INTERVENTO CON CARROGRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8939"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA PRIMA INFANZIA-CENTRO PER GENITORI E FAMIGLIE-PIMPIRULINO, A.E. 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8940"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DI COLLERAMOLE PER LAVORI DI ASFALTATURA- PAVIMENTAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8941"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA SALVEMINI PER LAVORI EDILI PRESSO  IL NUMERO CIVICO 22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8942"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2016. ANTICIPO E 400,00 ALL'AGENTE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8943"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO PRESSO IL PARCHEGGIO POSTO AL CIVICO 195.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8944"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8945"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE. IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8946"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN VIA DELLA RESISTENZA N. CV 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8947"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER  LAVORI TERZA CORSIA NELLA VIA CASSIA- PAVIMENTAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8948"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI SECONDO GRADO "ELSA MORANTE" RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI STUDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8949"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA SAN CRISTOFANO PER LAVORI TERZA CORSIA AUTOSTRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8950"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO  - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8951"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' IN VIA PAOLIERI  E IN VIA CAVALLEGGERI PER IL GIORNO 13 MARZO 2016  PER SVOLGIMENTO DELLA “FESTA DELLA CIOCCOLATA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8952"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI GENNAIO 2016.- IMPEGNO DI SPESA DI E 7.000,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8953"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO DELLA SOMMA DI E 900,00 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO IMPREVEDIBILE E NON RINVIABILE PER IL COMPLETAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE  SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8954"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO FACENTE CAPO A CANNA FUMARIA PRESSO LA CIVILE ABITAZIONE POSTA IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO NR. 34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8955"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO GRU DI CAMPI BISENZIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO GRU INSTALLATO SU AUTOCARRO P.M. CK802CZ E PIATTAFORMA SVILUPPABILE COMET INSTALLATA SU AUTOSCALA TARGATA BG 157HL PER VERIFICA PERIODICA  DELLA ASL.IMPORTO DI E 800,00 IVA INCLUSA. CIG Z53180F6A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8956"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA SAN CRISTOFANO PER LAVORI TERZA CORSIA AUTOSTRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8957"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CON INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA DI VIA GUIDO ROSSA PER CONSENTIRE IL TRANSITO IN SICUREZZA AI MEZZI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8958"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA ASL 10 DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELL'APPARECCHIO GRU INSTALLATO SU AUTOCARRO P.M. TARGATO CK802CZ E PIATTAFORMA SVILUPPABILE COMET INSTALLATA SU AUTOSCALA TARGATA BG 157HL PER VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA.  CIG ZF9180F842.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8959"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN RADUNO DI CAMPER IN PIAZZA ATTILIO BANDINELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8960"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2016 ALLA DITTA ELETTRODIESEL DI MAGI REMO E C. S.A.S. DI SCANDICCI. IMPORTO DI E 600,00 IVA INCLUSA. CIG Z4A180F245.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8961"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TRATTO DI VIA PONTE A IOZZI COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 5 ED IL NUMERO CIVICO 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8962"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE MINISTERIALE PER IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON APPARECCHI RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO ED AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE FUNZIONANTI CON IL PONTE RADIO PER L'ANNO 2016. IMPORTO DI E 1.270,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8963"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'AGENTE CONTABILE DELL'UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8964"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA VANNI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8965"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOCOOP SRL: AFFITTO INTERA PROPRIA AZIENDA COMMERCIALE ALLA SOCIETA' HARMIONIE PROJECTSRL UNIPERSONALE C.F. E P.I. 02653490215. PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8966"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA G. ROSSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8967"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA MAZZINI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8968"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8969"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 31.12.2015 DELL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI N.105-206-207-256-452-453/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8970"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAGIBILITA' DELLE TERRAZZE DEL PRIMO E SECONDO PIANO DELL'IMMOBILE POSTO IN VIA DELLA REPUBBLICA 47 A TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8971"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8972"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TRATTO DI VIA DEL FERRONE COMPRESO TRA IL KM 2+185 E IL KM 2+325 PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI CAVO IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8973"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VIA VECCHIA DI POZZOLATICO PER LAVORI DI SCAVO E INSTALLAZIONE CAVO A FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8974"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RICARICHE CELLULARI DEL SERVIZIO - ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8975"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI  UNA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ GIORNATE FAI DI PRIMAVERA” C/O LA FORNACE AGRESTI IN VIA DELLE FORNACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8976"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI ANNUALI TELEPASS PER TRANSITO MEZZI COMUNALI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI FIRENZE PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 640,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8977"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNLAI ANNO 2016 - IMPEGNO SPESA DI EURO 5.950,00. ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8978"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 20/A PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA CABINA E.N.E.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8979"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO SPESE DEL 4° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8980"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA CASSIA PRESSO IL PARCHEGGIO FRONTE CIVICO 27/7-10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8981"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TRATTO DI VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO (SP 70)  COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 21 (KM 4+900) ED IL NUMERO CIVICO 39 (KM 5+000) PER LAVORI DI RESTAURO DI EDIFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8982"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZI FISCALI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8983"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE E CALZATURE DIPENDENTI COMUNALI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCAIRIO TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 7.378,93 - CIG. N. Z0116D99DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8984"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA SALVEMINI PER LAVORI EDILI PRESSO  IL NUMERO CIVICO 22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8985"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE  DAL NUMERO CIVICO 18/B AL NUMERO CIVICO 63 PER LAVORI DI POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8986"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE VARIE PERSONALE AUSILIARIO UFFICIO DIREZIONE ANNO 2015 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8987"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA REVOCA DELLA SEGNALETICA IN VIA POGGIO DI POZZOLATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8988"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNI, MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI ANNO 2015 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8989"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8990"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI GESTIONE ASSOCIATE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8991"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA REPUBBLICA PER MONTAGGIO GAZEBO PER LA “FESTA DI CARNEVALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8992"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DEL MURO DI PROPRIETÀ PRIVATA POSTO LUNGO VIA DEGLI SCOPETI AD IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8993"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL PUBBLICO PER TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO RISORSE E DELL'UFFICIO LE DAL 22 AL 25 NOVEMBRE 2016 COMPRESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8994"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTI PER CONCESSIONI TEMPORANEE IN USO GRATUITO DI OSSARI PRESSO I CIMITERI DI PICCHIRILLO E MONTEBUONI ANNO 2015 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8995"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTA AI RESIDENTI NELLO SPAZIO DISCIPLINATO A DISCO ORARIO IN VIA DELLA REPUBBLICA- PRECISAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8996"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO SPESE VARIE UFFICIO GARE E CONTRATTI ANNO 2015 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8997"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL PUBBLICO PER TRASFERIMENTO DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI E DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO NEI GIORNI 8 E 10 NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8998"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO MEZZI COMUNLAI ANNO 2015 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8999"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI IN VIA DELLA REPUBBLICA PER SMONTAGGIO GIOSTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9000"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NEI GIORNI 9/12/2016, 24/04/2017 E 14/08/2017 CON APERTURA AL PUBBLICO IL MERCOLEDÌ MATTINA. ULTERIORI CHIUSURE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9001"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TRATTO DI VIA ROMA ALTEZZA NUMERO CIVICO 40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9002"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AGLI ASSESSORI COMUNALI DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE NEI LIMITI DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 396/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9003"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA PER L'ANNO 201 ALLA RIVISTA OMNIA APPALTI ATTRAVERSO START - CIG Z9117D5246</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9004"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TRATTO DI VIA MORANDI COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 1 E IL NUMERO CIVICO 3 PER RIPARAZIONE TUBAZIONE DEL GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9005"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DELLA RIVISTA "ENTIONLINE" PER L'ANNO 2016 ALLA DITTA ETRURIA P.A. ATTRAVERSO START - CIG Z9C17D5347</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9006"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ESTERNO DI COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DEL COMUNE DI VIAREGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9007"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE  DAL NUMERO CIVICO 18/B AL NUMERO CIVICO 63 PER LAVORI DI POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9008"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA PER L'ANNO 2016 ALLA RIVISTA PA WEB ALLA DITTA CEL COMMERCIALE SRL ATTRAVERSO START - CIGZA117D52AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9009"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE TECNICA COMUNALE DI CUI ALL’ART.141/BIS DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL  T.U.L.P.S. INCARICATA DI VALUTARE LE CONDIZIONI DI SOLIDITÀ E SICUREZZA DEI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO – NOMINA ESPERTO IN ELETTROTECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9010"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DI CAMINETTO E RELATIVA CANNA FUMARIA - VIA MONTAUTO 46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9011"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURAAL PUBBLICO DI TUTTI GLI UFFICI POSTI IN VIA CAVALLEGGERI IL GIOVEDI POPMERIGGIO FINO AL 26 AGOSTO COMPRESO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9012"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER SERVIZI BIBLIOTECARI. IMPEGNO SPESA DI E 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9013"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE DI ENTE, ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE PER L’ANNO 2015. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELL’ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9014"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE SPESE VARIE PERSONALE AUSILIARIO SERVIZIO DIREZIONE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9015"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CANTIERE EDILE IN VIA DELLA COOPERAZIONE ALTEZZA N° 69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9016"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE PER GLI ANNI 2013 (MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE) E 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9017"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL DELLA FORNITURA ALL'ABBONAMENTO PER L'ANNO  2016 ALLA RIVISTA "ENTILOCALINEWS+TRIBUTINEWS" ATTRAVERSO START - CIG Z9717D51EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9018"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA PAOLIERI PER INTERVENTO CON CARROGRU PRESSO  IL NUMERO CIVICO 52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9019"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CON RIPRISTINO DEL DOPPIO SENSO  DI MARCIA NELLA VIA DI BARUFFI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9020"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI. RIMBORSO SPESE DIVIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9021"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO DAL 14 LUGLIO AL 26 AGOSTO 2016 NELLE APERTURE DI GIOVEDÌ POMERIGGIO AD IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9022"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA DEGLI ASSESSORI E CONFERIMENTO DELEGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9023"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL VICECOMANDANTE VICARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9024"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TERNA NEL TRATTO DI VIA QUINTOLE PER LE ROSE COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 62 E IL NUMERO CIVICO 135/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9025"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRESSLEX DELLA DOTT.SSA CHIARA MOROCCHI DELL'ABBONAMENTO PER L'ANNO 2016 AD "URBANISTICA.IT" ATTRAVERSO START - CIG Z6F17D52EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9026"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI REVOCA DEGLI ASSESSORI E RPESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DELLA SIG.RA FRANCESCA BUCCIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9027"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VIA VECCHIA DI POZZOLATICO PER LAVORI DI SCAVO E INSTALLAZIONE CAVO A FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9028"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAFRAMMA SRL DELLA FORNITURA DI RIVISTE A CARATTERE TECNICO-LEGALE E AL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2016 ATTRAVERSO START - CIG Z3917D540C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9029"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO ALTEZZA KM 0+ 200 PER LAVORI DI SCAVO E INSTALLAZIONE CAVO A FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9030"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE ESPROPRIANTE: COMUNE DI IMPRUNETA - SOGGETTO PROMOTORE E BENEFICIARIO DELL'ESPROPRIAZIONE: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - ASSERVIMENTO DEGLI IMMOBILI NECESSARI PER I LAVORI DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN TRATTO DI ELETTRODOTTO INTERRATO ALLA TENSIONE DI 15 KV IN LOC. VIA DI POGGIO UGOLINO, VIA DI BELVEDERE, VIA DELL'OLIVETA NEL COMUNE DI IMPRUNETA ART. 22 E 23 DPR 327/2001 E SMI - RETTIFICA ALL'ALLEGATO DECRETO AL DECRETO N. 7 DEL 01.06.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERV. GEST. DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9031"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DAL 13 AL 22 AGOSTO 2016 COMPRESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9032"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PACCHETTO SCUOLA 2015-2016 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 803 DEL 04708/2015 " DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO-INDIRIZZI REGIONALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9033"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIABILITÀ PER MANIFESTAZIONE BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 2016 NEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9034"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E PER LA VIGILANZA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLE CAVE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DEI COMUNI DI IMPRUNETA E BAGNO A RIPOLI. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DISELEZIONE PUBBLICA E FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9035"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DEL VANO GARAGE SITO IN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE POSTO IN VIA DELLA COOPERAZIONE 26 A TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9036"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO SINDACALE DEL 14/1/2016 N. 1 “CONFERMA E ASSEGNAZIONE DEI RESPONSABILI AI SERVIZI RISULTANTI DOPO LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9037"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE ASSOCIATA DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LRT 41/2015 DI MODIFICA DELLA LRT 96/96 NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE CON IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI. SIG. CIANCHI MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9038"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO E RATIFICA CON DECORRENZA 1.1.2016 DELLA DETERMINA N. 694 DEL 30.12.2015 AVENTE AD OGGETTO "SEWRVIZIO RISORSE. INDIVIDUAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9039"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TERNA NEL TRATTO DI VIA QUINTOLE PER LE ROSE COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 151 E L'INTERSEZIONE CON VIA DI RIBOIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9040"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE ASSOCIATA DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LRT 41/2015 DI MODIFICA DELLA LRT 96/96 NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE CON IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI. GRAMIGNI SIMONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9041"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VARIE VIE PER LAVORI DI SAGGI AMBIENTALI GEOTECNICI PER PROGETTO RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO IMPRUNETA LOTTI 1, 2, 3, 4, 5 E COLLETTORE FOGNARIO IMPRUNETA – FERRONE – STRADA IN CHIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9042"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE E 400,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE POSTALI 2015. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9043"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE 78/80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9044"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA ARCANGELI INCARICO ESTERNO PER MEMBRO COMMINISSIONE CONCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9045"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 8 - LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO 2016. CIG 6257674BEF - CIGD 65532454D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9046"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO OGNI SECONDA DOMENICA DEL MESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9047"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA' EX ARTICOLI 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9048"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO NOMINA DIRIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9049"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE SUAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9050"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATA DA T.O.S.A.P. TEMPORANEA AL 20 DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9051"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATA DA T.O.S.A.P. TEMPORANEA PARCHEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9052"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO PROVENTI CONTRAVVENZIONALI LEGGI E REGOLAMENTI AL 30 NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9053"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI. INDIVIDUAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE E NOMINA DEL RESPONSABILE DI UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9054"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA MONTEDOMINI E IL COMUNE DI IMPRUNETA, PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA DENOMINATA "TELECARE" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 -CIG ZED17D7BBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9055"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO SOCIO EDUCATIVO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9056"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2016 - I IMPEGNO DI SPESA DI E21.400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9057"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE RISORSE. INDIVIDUAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9058"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9059"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETEMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA ESPROPRIATIVA LAVORI SI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI VIA QUINTOLE PER LE ROSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9060"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILE POSTO IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 70 TAVARNUZZE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9061"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA "F. PAOLIERI". APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA PER VERNICIATURE E INFISSI. CIG N. Z94178B699. CUP N. B62J10000310001. CODICE PROGETTO N. 03210TOS015. CODICE EDIFICIO N. FIEE82401B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9062"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PARZIALE DETERMINA N. 637 DEL 21/12/2015 "RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI ICI/IMU. TERZA  EMISSIONE 2015"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9063"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE. INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9064"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NAS E DISCHI PER SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE DELL'ENTE - CIG Z7D17D0454</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9065"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO ADSL PER CONNETTIVITA' INTERNET PER LA BIBLIOTECA - CIG Z9D176F40C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9066"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/98 - IMPEGNO DI SPESA RIPARTIZIONE FONDO INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9067"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNO 2016 RIVISTA "PESONALE NEWS"  - AFFIDAMENTO TRAMITE START ALLA DITTA PUBLIKA SRL - CIG Z8517D5005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9068"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9069"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9070"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 E RELATIVE CAL  - CIG Z5E17D03D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9071"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULI SOFTWARE GESTIONE ANPR E DONAZIONE ORGANI - CIG Z9517D03EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9072"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO AMPLIAMENTO SAN (STORAGE AREA NETWORK) - CIG Z7317D0398</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9073"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI (TARSU, TOSAP, COSAP)  - CIG Z2117D040B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9074"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE SUAP  - CIG ZD217D03B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9075"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO RIPARAZIONE UPS - CIG Z8117D0372</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9076"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA' EX ARTICOLI 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9077"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASD BASKET IMPRUNETA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 3° TORNEO CITTA' DEL COTTO. IMPEGNO DI SPESA DI E 576,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9078"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO, PER L'ANNO 2015, DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9079"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E IMPRUNETA. ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9080"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9081"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9082"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI PERSONALE  DIPENDENTE - IMPEGNO  SPESA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9083"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI INVIO MAV TRASPORTO SCOLASTICO E DISTRIBUZIONE TESSERE ACQUA GASSATA FONTANELLI COMUNALI ALLA BCCI DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9084"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DA CELEBRAZIONE MATRIMONI - MODIFICA ACCERTAMENTO SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9085"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER CORRISPETTIVI DA CORRISPONDERE A CASA SPA, NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9086"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI CONTRAVVENZIONALI DEL CDS DAL 10/12/2015 AL  24/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9087"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI CONTAVVENZIONALI CDS DA NOTIFICAZIONE ALL'ESTERO MEDIANTE NIVI CREDIT AL 24/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9088"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA "F. PAOLIERI". APPROVAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO IN ECONOMIA. MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 591/2015. CIG N. Z94178B699. CUP N. B62J10000310001. CODICE PROGETTO N. 03210TOS015. CODICE EDIFICIO N. FIEE82401B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9089"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LINEA TELEFONICA VOIP PER POLIZIA MUNICIPALE - CIG ZBE1788135</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9090"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULI AGGIUNTIVI SOFTWARE PER GESTIONE AUTOVELOX DEL PROGRAMMA "CONCILIA" - CIG ZC11788109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9091"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULI AGGIUNTIVI SOFTWARE PER GESTIONE DOCUMENTALE E FIRMA DIGITALE DEL PROGRAMMA GATE2002 - CIG Z8817255D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9092"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DI FORITURA E POSA IN OPERA DI DUE TERMINALI INTERNET TOUCH SCREEN ALLA DITTA CONNECTIS S.R.L. DI PRATO (PO) TRAMITE MEPA. CIG N. Z8717C7008 - CUP B63J07000060004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9093"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PRATICHE EDILIZIE - CIG ZA117255B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9094"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PRESENZE - CIG Z5D170A2AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9095"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE  DI POSIZIONE E DI RISULTATO  DEL PERSONALE DIRIGENTE. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9096"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/2000 E DEL D.LGS. N. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA E REVOCA DETERMINAZIONE N. 420/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9097"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI. RIMBORSO SPESE DIVIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9098"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9099"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "INCENDIO ED ALTRI RISCHI" PER IL PERIODO 31.12.2015-31.12.2020 (CIG. 643057023D)- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, IN PENDENZA DI EFFICACIA ,ED IMPEGNO DI SPESA   -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9100"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, CON MODALITA' TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE  PER IL PERIODO 31.12.2015-31.12.2020 - CIG. 641764582F - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, IN PENDENZA DI EFFICACIA ,ED IMPEGNO DI SPESA   -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9101"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTI REGIONALI P.E.Z. ANNO EDUCATIVO/SCOLASTICO 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9102"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO CITTADINI BENEFICIARI BUONI SCUOLA (3-6 ANNI) A.S. 2015-2016 CON IMPORTO CONTRIBUTO RIPARAMETRATO IN BASE ALLE RISORSE  REGIONALI DEFINITIVAMENTE ASSEGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9103"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSA VINCOLATA AL 1.01.2015-RIDETERMINAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9104"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI  DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9105"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE CAPITOLI DI COMPETENZA UFFICIO URBANISTICA-BILANCIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9106"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTRAENERGIE SRL - FORNITORE GAS DA RISCALDAMENTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9107"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9108"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2015 - 5° ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER IL 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9109"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2015 - 6° ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER IL 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9110"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DEL SIG.RA FORZIERI CRISTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9111"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI A FAVORE DEL SIG.RA FORZIERI CRISTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9112"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE CAPITOLI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA  E PRIVATA E SUAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9113"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI TASI. PRIMA EMISSIONE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9114"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI ICI/IMU. TERZA  EMISSIONE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9115"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SCUOLA A.S. 2015-2016 DI CUI AL D.D. N. 4387/2015. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9116"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DI E 70.245,72 PER IL PAGAMENTO DI FATTURE ALLA BANCA FARMAFACTORING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9117"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTIZZAZIONE IN LOC. MONTEORIOLO. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9118"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DEL SIG. VANNICELLI CASONI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9119"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE A FAVORE DI EQUITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9120"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DEL SIG. PINZANI ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9121"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A FAVORE DI ALTRI COMUNI PER ERRATA INDICAZIONE CODICE CATASTALE - SECONDA EMISSIONE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9122"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' EX ART. 34 BIS DEL D.LGS 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI UN POSTO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE D1". REVOCA PROCEDURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9123"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4515 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON LA COOPERATIVA SOCIALE ARCA PER APPALTO SERVIZIO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI PERIODO 01.09.2015-31.08.2018 - SPESE CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9124"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI EDUCAZIONE AL LAVORO - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PERIODO DICEMBRE 2015 DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9125"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9126"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI ASSEMBLEARI ED ESECUTIVI NONCHE' PER LA PRESENZA NECESSARIA PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9127"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9128"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI - CONCESSIONARIO DITTA I.C.A. S.R.L. - ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9129"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OCCUPAZIONE DI FATTO ANNO 2015 SCUOLA MEDIA PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9130"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE CONDOMINIALI ZODIAC. GESTIONE ORDINARIA 2015-2016 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9131"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA' EX ARTICOLI 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9132"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON TPL. IMPEGNO MENSILITA' GENNAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9133"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER ART. 142 CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9134"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9135"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O PER IL PERIODO 31.12.2015-31.12.2018 (CIG. 639419724A)- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9136"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.T. N 45/2013 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA', PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9137"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVO ALL' ANNO D'IMPOSTA 2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9138"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 1088/2011 - "CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI PER MOROSITA'". INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9139"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER CORSO ATTIVITA' FISICA ADATTATA 2014-2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9140"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO QUOTA SOCIALE RETTE DI RICOVERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9141"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO QUOTA SOCIALE DI  RETTE DI RICOVERO A. 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9142"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA ALLA DITTA TECNOCOOP SRL VIA MATTEOTTI 1/E-38065 (TN) C.F.E P.IVA 00502030224, DELLA FORNITURA, MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO"D. GHIRLANDAIO" DI TAVARNUZZE (IMPRUNETA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9143"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SOMMA DI E 6.140,04 LIQUIDATA PER RETTA DI OSPITALITA' DA ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9144"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PUNTO INSIEME NELL'AMBITO DEI PERCORSI DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST  - IMPEGNO DI SPESA DI E 7.620,97 - CIG N° Z8C177EA77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9145"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI IN AMBITO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9146"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI CINQUE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPERSIONE CENERI PRESSO IL CIMITERO DI QUINTOLE. CIG 5200627D27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9147"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO ANZIANI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9148"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI DICEMBRE 2015.- IMPEGNO DI SPESA DI E 2.350,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9149"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA "GRUPPO GIODICART SRL" DELLA FORNITURA DI ARREDI PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE.CIG.N. Z3F177DF84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9150"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE FUORI FOGNATURA E AUTORIZZAZIONI PER ALTERAZIONI STRADALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9151"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ASSICURATIVO PER SINISTRO STRADALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9152"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DA DISAGIO AMBIENTALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9153"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>GALA SPA - FORNITORE ENERGIA ELETTRICA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9154"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO IMPOSTA 2012 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9155"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DERIVANTI DAI FONTANELLI DI ALTA QUALITA' SUL TERRITORIO COMUNALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9156"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ASSICURATIVO PER SINISTRO PATRIMONIALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9157"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO LEGALE. AVV. MARIAGIULIA GIANNONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9158"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. ORGANIGRAMMA A LIVELLO DI UFFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9159"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROCEDURA DI VENDITA SU E-BAY DI MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE INUTILIZZATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9160"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA "F. PAOLIERI". APPROVAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z94178B699. CUP N. B62J10000310001. CODICE PROGETTO N. 03210TOS015. CODICE EDIFICIO N. FIEE82401B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9161"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RICHIESTE AGLI ENTI TERZI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SUAP. ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI E 13.460 ED  IMPEGNO DI SPESA DI E 13.328</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9162"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UTENSILI E PICCOLE ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI COL PERSONALE DEL CENTRO OPERATIVO. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA HILTI ITALIA S.P.A DI SESTO SAN GIOVANNI- IMPORTO DI E 1.304,58 IVA INCLUSA. CIG Z0A1787CD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9163"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI CINQUE, AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS.163/2006. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015.  CIG 5200627D27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9164"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 263 DELL'11 GIUGNO 2015 - MODIFICA CAPITOLI DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9165"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SALE SALGEMMA PER USO DISGELO DI STRADE, PIAZZALI E MARCIAPIEDI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPEC CHIMICI SRL  DI MONTECATINI - (PI). IMPORTO DI E 725,90 IVA INCLUSA. CIG.Z81168C1F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9166"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PARASPIGOLI PER ASILO NIDO DI TAVARNUZZE TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA ALLA DITTA SANI.GAR DI LEVANE -BUCINE (AR). IMPORTO DI E  718,34 IVA INCLUSA. CIG ZC11764958-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9167"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO-6-LOTTO 2. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 7.000,00 - CIG 57932358C0. CIGD ZAA177BE96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9168"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL DR. GEOLOGO MARCO FOLINI PER LA CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E PER LA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' ESTRATTIVE. IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI E 299,76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9169"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2015 - 5° ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER IL 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL DR. AGR. FIAMMETTA NIZZI GRIFI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE TECNICO SUI P.A.P.M.A.A E PER IL CONTROLLO DELLA RELATIVA ESECUZIONE NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO DEL VIGENTE "DISCIPLINARE PER LA REDAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI AZIENDALI" - IMPEGNO SPESA EURO 746,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9171"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO  PER UN CONCORSO DI IDEE  PER LA VALORIZZAZIONE E GESTIONE SPERIMENTALE  DELLA FORNACE AGRESTI SITA IN VIA DELLE FORNACI, 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z82171D3C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG ZB31745D4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL GRUPPO GEMELLARE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA HEATING SYSTEM S.R.L. IMPEGNO SPESA. CIG N.Z481787CDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HEATING SYSTEM S.R.L. IMPEGNO SPESA. CIG N.ZE01787CA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L'ACQUISTO DELLO STRUMENTO TARGA SYSTEM DI EUROPA AZZARONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER INCREMENTO SOMMA DESTINATA AL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI A CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. APPROVAZIONE III E ULTIMO  SAL E QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. CIG N. Z5C135628D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALL'APPALTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL. CIG N. ZD514B0093. CUP B63J07000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REPORT MISURA CO2 - UFFICI VIA CAVALLEGGERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : "RIMBORSO SGATE" ACCERTAMENTO  IMPEGNO  PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO 17/11/2015 - 09/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI T.P.L. SU GOMMA LOTTO 3 "CHIANTI VALDARNO"-COMPENSAZIONE OBBLGHI DI SERVIZIO GENNAIO-14 SETTEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO SERVIZI INTEGRATIVI PER A.S. 2014-2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI E ATTIVITA' DIDATTICHE ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO MUSICALE "LAMPEMUSA" ALLA FORNACE AGRESTI. PRESA D'ATTO E COMPLESSIVO IMPEGNO DI SPESA DI E 350,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DA CELEBRAZIONE MATRIMONI - ACCERTAMENTO SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI PERMANENTI PER PASSI CARRABILI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ANNO 2105</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI BACHECHE COMUNALI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125, COMMA 11, DEL D. LGS. 163/2006, DELLA COPERTURA ASSICURATIVA "RCA LIBRO MATRICOLA" PER IL PERIODO 31.12.2015-31.12.2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA   - CIG.  630739315D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI  PER BIBLIOTECA COMUNALE DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 CIG Z4A171A742</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ASSICURAZIONE, REGOLAZIONE PREMIO E PAGAMENTO FRANCHIGIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DI LOCULI ED OSSARI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ANNO 2105</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9195"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISORE UNICO DEI CONTI - IMPEGNO SPESA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9196"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA REVISORE UNICO DEI CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9197"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE DEL COMUNE DI IMPRUNETA DI CUI AL D.D. 5319/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9198"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 530 DEL 20/11/2015 E IMPEGNO DI SPESA DI E 296,00 PER TEBESCO SERVIZIO RECUPERO QUOTE AIMA/CEE SUI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI REFEZIONE SCOLASTICA, ANNUALITA' 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9199"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SERVIZIO A.E. 2015-2016 DI CUI AL D.D. 2456/2015. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9200"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  MATERIALI E PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE AUTOPARCO COMNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTA MARANGHI SRL DI SCANDICCI. IMPORTO DI E 997,96 IVA INCLUSA. CIG 25816B46A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9201"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER LA ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTA GMV AGRICENTER SRL DI PISTOIA. P.IVA 01302760473IMPORTO E  2.440,00 IVA INCLUSA. CIG Z2516B3FBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9202"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ARIDI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI CIMITERI COMUNALI PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITI ANDREA DI IMPRUNETA - PIVA 05591870489-  IMPORTO DI E 2.964,60 IVA INCLUSA. CIG Z84168C28E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9203"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDCIAZIONE ALLA DITTA MISTERPACK S.R.L. DI ALTOPASCIO (LU) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 889,43 - CIG. N. ZD5164B094</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9204"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2015 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BARBIERI DI NENCI FRANCESCA ED IMPEGNO SPESA DI EURO 1.024,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9205"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI. RESTITUZIONE SOMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9206"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PENSIONAMENTO SIG. ANDREA ORLANDINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9207"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PR IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA E 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9208"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTI URBANISTICI-ACQUISIZIONE PARERI ENTI TERZI. IMPEGNO DO SPESA E 200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9209"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2015 - 4° ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9210"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSE NELL'ANNO 2015-4°ACCERTAMENTO ENTRATA 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9211"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA TARI 2015 QUOTA COMUNALE E TRIBUTO PROVINCIALE  E IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9212"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DEL CDS RELATIVI AL PERIODO 17/09/2015 16/11/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9213"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'AGENTE CONTABILE DELL'UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI FONDO ECONOMALE PER SPESE UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9214"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9215"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 454 DEL 14 OTTOBRE 2015 - MODIFICA BENEFICIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9216"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP- ED.8 LOTTO 10 PER EDIFICI COMUNALI DI VIA ROSSELLI A TAVARNUZZE ED EDIFICI SCOLASTICI PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO E SAN GERSOLE' A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRONCHI CARBURANTI SRL DI BERTINORO (FC). IMPORTO DI E. 12.000,00 IVA INCLUSA.  CIG N.5239130AD6 E CIGD Z851703ABD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9217"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, CON MODALITA' TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA  "INCENDIO ED ALTRI RISCHI" - CIG. 643057023D NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - CIG.  639419724A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9218"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, CON MODALITA' TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE - CIG. 641764582F. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - CIG.  639419724A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9219"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE MATRIMONI - ACCERTAMENTO  ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9220"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA CITTADINI BENEFICIARI BUONI SCUOLA A.S. 2015-2016 DI CUI ALD.D.4387/2015 COME MODIFICATO DAL D.D. 4530/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9221"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO DELLE QUOTE AIMA/CEE SUI PRODOTTI LATTIERO CASEARI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9222"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA' EX ARTICOLI 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9223"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA FONDAZIONE NUOVI GIORNI - QUOTA PARTE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9224"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI NOVEMBRE 2015.- IMPEGNO DI SPESA DI E 900,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9225"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO RELATIVO ALLE SPESE POSTALI DEI CONTI CORRENTI  POSTALI E DELLE SPESE POSTALI E BOLLI DI TESORERIA. IMPEGNO DI SPESA DEGLI INTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO DELL' ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9226"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 - TRAFERIMENTO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI IMPRUNETA SIG.RA GENNAI PAOLA VERSO IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI E MOBILITA' IN INGRESSO DELLA SIG.RA CIAPPI BARBARA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9227"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE: OPERE DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP N. B65J14000060002 - CIG 583883356. CODICE PLESSO FIMM82401A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9228"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PARASOLE NELLA SCUOLA COMUNALE "F. PAOLIERI" A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAPPEZZERIA RIGACCI DI CRAMINI M. &amp; C. S.N.C. IMPEGNO SPESA. CIG N.Z16172E890</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9229"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ALLA PRO-LOCO DI TAVARNUZZE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI  NELL'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9230"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AFFIDATI A QUADRIFOGLIO . IMPEGNO  DI SPESA A  COPERTURA DEI SERVIZI  A SALDO  ANNO 2015. IMPORTO DI E 516.056,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9231"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RUOLI TARSU SUPPLETIVI 2010/2011/2012 EMISSIONE SETTEMBRE 2015 - SCADENZA PRIMA RATA 30/11/2015. MODIFICA IMPORTO TOTALE DEL RUOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9232"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVER 10 - LOTTO 2"- CIG Z601709F8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9233"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE UTENZE - CIG ZA2170A2A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9234"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MODULI SOFTWARE GESTIONE TASI E FORMAZIONE - CIG ZD316EEDD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9235"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "D. GHIRLANDAIO" DI TAVRNUZZE-IMPRUNETA-CIG. Z4D1669588</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9236"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 DA CORRISPONDERE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI E 1.345,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9237"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PRECEDENTE DETERMINAZIONE NR. 489 DEL 28/10/2015 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUL CAP. 268.00 "RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE INCASSATE IN ECCESSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9238"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 757,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9239"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE BACHCHE COMUNALI DI TAVARNUZZE PER LE AFFISIONI ALLE ASSOCIAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE DELL'AVVISO E DELLO SCHEMA DI CONCESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9240"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP -ED. 8 LOTTO 10, PER EDIFICI COMMUNALI DI VIA ROSSELLI A TAVARNUZZE ED EDIFICI SCOLASTICI PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO E SAN GERSOLE' A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRONCHI CARBURANTI S.R.L. DI BERTINORO (FC) IMPORTO DI E 16.000,00. CIG N. 5239130AD6 E CIGD Z851703ABD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9241"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2015-2016. IMPEGNO FONDI STATALI E 13.870,48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9242"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9243"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DESTINATE ALLE FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DELL'ART.208 C.2 LETTERA A) E C.4 DEL D.LGS.N° 285 DEL 1992.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9244"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "F. PAOLIERI" A IMPRUNETA. CODICE PROGETTO N. 03210TOS015. CODICE CUP B62J10000310001. CODICE EDIFICIO FIEE82401.3. INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE ED ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, NEGLI EDIFICI SCOLASTICI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI L PUNTO 1 DELLA DELIBERA CIPE N. 3/2009, (G.U. N. 129 DEL 6 GIUGNO 2010). LAVORI IN ECONOMIA DI COMPLETAMENTO ESCLUSI DI CUI ALLA PERIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9245"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE START DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE S.P.A. DI POGGIBONSI. IMPORTO DI E 1.408,15  IVA INCLUSA. CIG Z0A168C302.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9246"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  TRAMITE START DELLA FORNITURA DI OLI E LUBRIFICANTI PER OFFICINA MECCANICA ALLA DITTA PEGASO  SNC DI MAIONCHI - MONTESPERTOLI - (P.I. 04783030481). IMPORTO DI E 970,00 IVA INCLUSA. CIG Z9F168C007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9247"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONTAGGIO FORNITURA E RIPARAZIONI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA FEDI GOMME DI SAN CASCIANO VAL DI PESA PER L'IMPORTO DI E 554,39 IVA INCLUSA. CIG Z2C168C068.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9248"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z6716A8C76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9249"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SPESE POSTALI 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI E 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9250"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALL'APPALTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETIVI ALL'IMPRESA GE.CO. S.R.L. CIG N.ZD514B0093 - CUP B63J07000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9251"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELLA CASSA VINCOLATA AL 1/01/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9252"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTROLLO IGIENICO SANITARIO REFEZIONE SCOLASTICO: IMPEGNO DI SPESA E 408,00 PERIODO GENNAIO 2016- 30/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9253"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA AMMORTAMENTO CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. RICHIESTA DI RIMBORSO AI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9254"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA' EX ARTICOLI 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9255"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.T. N 45/2013 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA', PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9256"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2015 A FAVORE DI GRANDE INVALIDO DEL LAVORO (EX  INAIL). IMPEGNO DI SPESA DI E 700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9257"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSA: IMPEGNO DI SPESA E4.510,00 PER PERIODO GENNAIO 2016-31 LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9258"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO FORMAZIONE SOFTWARE DI CONTABILITA' - CIG ZBC16A7E1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9259"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE TELEFONIA IP - CIG Z2816A7E6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9260"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DEL TERRENO APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA. INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9261"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL'ACQUEDOTTO POSTO IN LOCALITA' POGGIO UGOLINO AD IMPRUNETA E RICONOSCIMENTO DELLA NATURA PRIVATA DELLA VIA DI POGGIO UGOLINO- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9262"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9263"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DELLE CONIFERE PER IL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BLITZ DISINFESTAZIONI SRL"- IMPEGNO DI SPESA PER E 1.708,00 IVA INCLUSA. CIG ZE9169837A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9264"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ENTE FESTA DELL'UVA E ALL'ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN LUCA PER LA FESTA DELL'UVA E LA FIERA DI SAN LUCA PER L'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9265"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, CON MODALITA' TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - CIG.  639419724A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9266"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO TELEMACO DI INFORCAMERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9267"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI PER CONVEGNI MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI - ANNO 2015 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9268"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI PER FORNITURA PICCOLI OGGETTI IN COTTO - ANNO 2015 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9269"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO LA FORNITURA DEI BUONI PASTO ALL'AZIENDA DAY RISTOSERVICE - CIG Z3216A55FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9270"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE RENDICONTO SERVIZIO SGATE PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO (BONUS GAS E BONUS ELETTRICO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9271"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.T. N 45/2013 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA', PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9272"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO "PACCHETTO SCUOLA" 2015-2016 E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9273"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E IL NIDO PRIVATO ACCREDITATO "IL TAPPETO VOLANTE" AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI BUONI SERVIZIO A.E. 2015-2016 DI CUI AL D.D. N. 2456/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9274"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO CONTRATTO SUPPLETIVO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L. DI IMPRUNETA (FI). IMPEGNO SPESA. CIG ZE71505D2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9275"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE 457/2015 ED ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE 430/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERV. GEST. DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9276"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. APPROVAZIONE II SAL. CIG N. Z5C135628D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9277"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI: LAVORI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE II SAL. CUP N. B63J07000060004 - CIG N. ZD514B0093.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9278"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI FIREWALL - CIG ZB016A7DD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9279"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'ULTERIORE FORNITURA DI REGISTRI SUPPLETIVI DI CITTADINANZA E MATRIMONIO ANNO 2015 IN ECONOMIA TRAMITE ME.P.A. - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 129,81 - CIG. N. Z591686B78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9280"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO "PRIMO LEVI" A.S. 2015-2016.IMPEGNO DI SPESA E10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9281"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS A.S. 2014-2015,E 4.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9282"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COMUNALE SCUOLE PARITARIE PRIVATE PER A.S. 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA E 10.330,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9283"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA-PRIVATA SAN GIUSEPPE DI POZZOLATICO DEL COMUNE DI IMPRUNETA. INTEGRAZIONE CONVENZIONE ORIGINARIA N. 2013/441 AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI BUONI SCUOLA 2015-2016 DI CUI AL D.D. 4387/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9284"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, CON MODALITA' TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA  "INCENDIO ED ALTRI RISCHI" - CIG. 643057023D. MODIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9285"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO ALLA DATA DEL 15.10.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9286"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9287"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE ASSOCIAZIONI - BIBLIOTECA COMUNALE  "BAMBINI E RAGAZZI @LLA TUA BIBLIOTECA" ANNO 2015 OTTOBRE-DICEMBRE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9288"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER GARA COPERTURA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA PERIODO 31.12.2015/31.12.2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9289"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER INCREMENTO SPESA PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEI VERBALI CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9290"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHEMA DUP ED ASSISTENZA - CIG Z641683A78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9291"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE @KROPOLIS - CIG ZF11683A3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9292"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTI ADSL PER CONNETTIVITA' INTERNET PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI IMPRUNETA - CIG Z371639BA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9293"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, CON MODALITA' TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA  "INCENDIO ED ALTRI RISCHI" - CIG. 643057023D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9294"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 430-2015 - NOMINATIVO UFFICIALE ROGANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9295"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE LA RACCHETTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI "INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO MONTE S. ANTONIO UBICATO IN IMPRUNETA E SUCCESSIVA MANUTENZIONE". ANNI 2015,2016 E 2017. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9296"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O. TOSCANA CENTRO GESTIONE RIFIUTI - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2015. REVOCA DET. N. 409 DEL 23/09/2015 E IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI E 6.885,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9297"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DI E 46.621,35 PER IL PAGAMENTO DI FATTURE AD EDISON SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9298"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GENERI IMPREVEDIBILI E URGENTI PER ESPLETAMENTO DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE  DIRETTA NEL SETTORE STRADE. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA DI E 700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9299"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI E 900,00 PER SPESE IMPREVEDIBILI E URGENTI DI MATERIALE EDILE VARIO E DI MESTICHERIA  NECESSARIO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9300"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI ISTAT "INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE". NOMINA RILEVATORE E NOMINA COORDINATORE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNA SPESA E 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9301"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RUOLI TARSU SUPPLETIVI 2010/2011/2012 EMISSONE SETTEMBRE 2015 - SCADENZA PRIMA RATA 30/11/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9302"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI GENOVA PER RIMBORSO SPESE PER ATTI NOTIFICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9303"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - AVVISI BONARI ANNO 2015 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9304"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA SVOLTA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 53 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE GARE E DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI IMPRUNETA (DELB. C.C. N. 31 DEL 11.05.2009) E DELL'ART. 125 DEL D.LGS 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA,MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "D.GHIRLANDAIO" DI TAVARNUZZE (IMPRUNETA). APPROVAZIONE CAPITOLATO, LETTERA D'INVITO E MODULISTICA. CIG Z4D1669588.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9305"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE BUONI SCUOLA PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6ANNI) A.E. 2015-2016 E RELATIVI MODULO DI DOMANDA (ALLEGATOA) E MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEL GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATA (ALLEGATO B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9306"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N.398/2015. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9307"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'A.P.S.P. OPERA PIA L. E G. VANNI DI IMPRUNETA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI IN STATO DI DISAGIO. APPROVAZIONE." - REVOCA DETERMINAZIONE N. 435 DEL 6/10/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9308"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO SEMAFORICO PROVVISORIO SULLA S.R. N. 2 "CASSIA" IN LOCALITA' BOTTAI. PROROGA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E IMPEGNO SPESA ALLA DITTA CTS ELECTRONICS DI CANNARA (PG). CIG N. Z1605C93F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9309"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SREVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9310"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, CON MODALITA' TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE - CIG. 641764582F. INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9311"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CALCOLO IUC 2015 - CIG Z8C1664C4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9312"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL'ECONOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9313"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO SPESE DEL 3° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9314"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, CON MODALITA' TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE - CIG. 641764582F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9315"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI  NELL'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9316"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO L'A.P.S.P. "OPERA PIA L. E G. VANNI"  DI IMPRUNETA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI IN STATO DI DISAGIO - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9317"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP N. B65J14000060002 - CIG 583883356A. CODICE PLESSO FIMM82401A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9318"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "F. PAOLIERI" A IMPRUNETA FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE ED ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, NEGLI EDIFICI SCOLASTICI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI L PUNTO 1 DELLA DELIBERA CIPE N. 3/2009, (G.U. N. 129 DEL 6 GIUGNO 2010). LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CUI ALLA PERIZIA N. 13599. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG N.5271938CDA - CUP B62J10000310001 - CODICE PROGETTO N. 03210TOS015 - CODICE EDIFICIO FIEE82401B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9319"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI     TAVARNUZZE. APPROVAZIONE SPESA ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' OMOLOGATIVA ESPLETATA DALL'INAIL (EX ISPESL). CUP B66E11001480004 - CIG 5766918348.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9320"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE LINEE VITA ANNO 2015.  SERVIZIO ALFER S.R.L. CIG N.ZE9164639C SERVIZIO SECUR TECH S.R.L. CIG N.ZF31645E76 RETTIFICA DETERMINAZIONE N.422 DE 1.10.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9321"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONEDI AREA EDIFICABILE APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9322"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9323"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI BUONI SERVIZIO 2015-2016 DI CUI AL D.D. 2456/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9324"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI SETTEMBRE 2015.- IMPEGNO DI SPESA DI E 9.000,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9325"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVA LISTA DI ATTESA GENITORI O TUTORI INTERESSATI ALL'ISCRIZIONE DEI PROPRI FIGLI IN UN SERVIZIO PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9326"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 336 DEL 27/07/2015 - AUTORIZZAZIONE ALL'INTESTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI UN AUTOMEZZO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER IN SOSTITUZIONE DI VEICOLO GIA' IN USO PER MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RETE DI SOLIDARIETA'".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9327"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. SALDO GESTIONE ANNO 2014 ED ACCONTO GESTIONE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9328"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2015. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA S.O.S. MOBILITA' S.C.R.L.. CIG N. Z7A1649617</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9329"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE LINEE VITA ANNO 2015. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. IMPEGNO SPESA. PER ALFER S.R.L. CIG N.ZE9164639C PER SECUR TECH S.R.L. CIG N.ZF31645E76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9330"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE A SDIAF DELL'ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9331"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/2000 E DEL D.LGS. N. 267/2000. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9332"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N.381 DEL 07/09/2015 E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE PROCEDURA  START DEL SERVVIZIO DIFORNITURTA E POSA IN OPERA DI DUE PUNTI LUCE IN VIA DON BINAZZI A IMPRUNETA ALLA DITTA FRATELLI TABANI SRL DI MONTALE(PT) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI E 2.713,88 IVA INCLUSA. CIG Z1E15D20D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9333"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE STAYTOUR - CIG Z8D163A131</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9334"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA E JSERFIN- CIG Z971639C0B E Z111639C34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9335"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELL'UVA E FIERA DI SAN LUCA 2015. IMPEGNO SPESA PER COMANDO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9336"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA' EX ARTICOLI 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9337"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9338"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIFO FAMILIARE IV TRIMESTRE 2015 . IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9339"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI E DI PATROCINIO. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9340"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>"COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI"(C.U.G.). NOMINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9341"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE RENDICONTO SERVIZIO SGATE PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO (BONUS GAS E BONUS ELETTRICO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9342"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O. TOSCANA CENTRO GESTIONE RIFIUTI - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI E 6.885,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9343"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO AL CONSORZIO CO&amp;SO PER INCARICO DI SPERIMENTAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI FRAZIONE DI TAVARNUZZE E DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA. CIG Z02100516E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9344"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A SDIAF DELL'ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9345"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE  - PRIMO SEMESTRE 2015 -IMMOBILE PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO - SCUOLA MEDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9346"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 391 DEL 14709/2015. IMPEGNO DI SPESA SALDO PREZZO CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2014-2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9347"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 386 DEL 09/09/2015. CONCESSIONE ARCA SERVIZIO ASILO NIDO PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2015: INTEGRAZIONE IMPEGNO, ACCERTAMENTO CREDITO DI E 17.121,08 E  AUTORIZZAZZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI E 114.346,39 TRAMITE COMPENSAZIONE CONTABILE TRA DEBITO E CREDITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9348"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANN0 2014 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9349"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI E 10.000,00 - C.I.G. Z2A12A486C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9350"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO  TRAMITE CONVENZIONE CONSIP -ED. 8 LOTTO 10, PER EDIFICI COMUNALI  DI VIA ROSSELLI A TAVARNUZZE ED EDIFICI SCOLASTICI PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO E SAN GERSOLE' A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRONCHI CARBURANTI S.R.L. DI BERTINORO (FC).  IMPORTO DI E 16.000,00 .  CIG N.5239130AD6 E CIGD  ZEA1600DFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9351"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE : OPERE DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E SUO FINANZIAMENTO CON IMPEGNO SPESA. CUP N. B65J14000060002 - CIG 583883356. CODICE PLESSO FIMM82401A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9352"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2015. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E IMPEGNO DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9353"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9354"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A.E. 2015-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9355"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MINORE SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO-TRASFERIMENTO SCIUOLE MEDIE- E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON TPL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9356"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MODIFICA DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9357"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER LA NOMINA DI REFERENTE COLONIA FELINA DI VINATTIERI LORELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9358"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SUI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI RELATIVI AL CODICE DELLA STRADA PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2015 AL 16 SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9359"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, CON MODALITA' TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O - CIG.  639419724A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9360"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO PREZZO CONCESSIONE LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R. E VIVENDA S.P.A. PER E 100.361,18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9361"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2015 DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 431/98, DERIVANTE DAL BANDO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 19/A DEL 28/04/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9362"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE IMPEGNI IN AMBITO SOCIALE BILANCIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9363"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO ACCERTAMENTO SUI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI RELATIVI AL CODICE DELLA STRADA DEL PRIMO SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9364"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI COMODATO GRATUITO PER N. DUE APPARTAMENTI E DUE POSTI AUTO IN VIA HO CHI MINH IN IMPRUNATA DI PROPRIETA' SOVERINI &amp; C. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9365"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCESSIONE ARCA PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2015 PER E 111.679,29 E INTEGRAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9366"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IMPRUNETA-TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9367"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNO 2015. IMPORTO DI E 7.195,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9368"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER MATERIALI E BENI DI CONSUMO UFFICIO P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9369"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE PER LA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9370"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DI DUE PUNTI LUCE IN VIA BINAZZI A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTA FRATELLI TABANI SRL- VIA GUIDO ROSSA, 12 -50137 MONTALE (PT) IMPORTO DI E 2.713,88 IVA INCLUSA. CIG Z1E15D20D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9371"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO SPESA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9372"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI FONTANELLI ALTA QUALITA' DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI E 18.540,00 PER LA FORNITURA DI CO2 E PER LA MANUTENZIONE DEI FONTANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9373"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI E DI PATROCINIO. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9374"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE ASSOCIATO: IMPEGNO DI SPESA   ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9375"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. MODIFICA DETERMINAZIONE N.121 DEL 3.04.2015. CIG N. ZDA13F44C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9376"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO RIVOLTO ALLA EVENTUALE REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE ALL'ATI LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL-VIVENSA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9377"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO AL CAP 1424.08/ 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9378"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA PER L'ATTUAZIONE DEL "PROGETTO PER IL DECORO URBANO DELLE AREE A VERDE DI IMPRUNETA - ANNO 2015". APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9379"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENERGIA ELETTRICA FIERA DI SAN LUCA 2015- CIG ZDD15ABF7A. ACCETTAZIONE DEI PREVENTIVI HERA COMM S.R.L. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9380"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE E 300,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE PER ELEZIONI REGIONALI 2015. - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9381"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2015: ANCI, LEGAUTONOMIKE, AICCRE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9382"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA DI APPALTO RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEI NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI ED IMPRUNETA PER UN PERIODO DI TRE ANNI-CIG.N. 6264757106- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9383"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTI GENERI VARI URGENTI IN AMBIO SOCIALE - ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9384"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI -LIQUIDAZIONE COMPETENZE EQUITALIA SUD S.P.A. PER RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO 01/01/2015 - 31/01/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9385"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI PER MOROSITA'". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ALLEGATI ANNO 2015, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONEGRT N. 250/2013 E SUCCESSIVE DELIBERAZIONI GRT N. 1089/2013 E N. 1082/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9386"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CONTRIBUTI STATALI STRAORDINARI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE AI SENSI DEL D.M. 14/5/2014 E DELIBERAZIONE GRT 1044/2014" - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9387"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ASSISTENZIALE IN AMBIENTE LAVORATIVO.- APPROVAZIONE  E IMPEGNO DI SPESA III QUADRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9388"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO - IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9389"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO ED ANTICIPAZIONE RICARICA CASTELLETTO FISCALE PER PRESENTAZIONE ELABORATI CATASTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9390"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI -LIQUIDAZIONE COMPETENZE EQUITALIA CENTRO S.P.A. PER RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO 01/01/2014 - 30/04/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9391"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DELLA SOCIETA'  PIPPIN LIMITED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9392"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI A FAVORE DELLA SOCIETA' PIPPIN LIMITED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9393"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DELLA SOCIETA'  KANDY FASHION ACCESSORIES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9394"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI A FAVORE DELLA SOCIETA' KANDY FASHION ACCESSORIES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9395"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SR2 CASSIA NEL TRATTO DEL CENTRO ABITATO DI TAVARNUZZE, ALLA DITTA CHIANTI IMPIANTI SRL- VIA BELLOSGUARDO 2/R 50124 FIRENZE- P.I.06185850481.  IMPORTO DI E 9.986,82 IVA INCLUSA. CIG Z6D15B52C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9396"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BRACCIO PER TRINCIA TAGLIA MACCHIE STRADALI (MOD. FERRI TP 148) SU TRATTORE JOHN DEERE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA OMAIP SRL- VIA COLOGNESE 1-PONTASSIEVE. CF 03226110488. IMPORTO DI E 1223,66 IVA INCLUSA. CIG ZCA15AA5CA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9397"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE URGENTE DI ATTREZZATURE PER TAGLIO ALBERATURE, MACCHIE E RAMAGLIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GMV AGRICENTER SRL DI VIA CHIANTIGIANA -LOCALITA' PONTE DI GABBIANO- 50024 MERCATALE VAL DI PESA. IMPORTO DI E 610,00 IVA INCLUSA. CIG ZBE15A99B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9398"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI ACCERTAMENTO IMU EMESSI NEL 2015. 3°ACCERTAMENTO ENTRATA 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9399"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 315 DEL 03/07/2015 PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI RAIZ E MESOLELLA E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9400"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'ESITO DEL BANDO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9401"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI 9 VETRI DI SICUREZZA PER IL LUCERNARIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA I^ MAGGIO A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANFILIPPO  RICCARDO DI GREVE  IN CHIANTI. IMPORTO DI E 3.568,77 IVA INCLUSA. CIG Z161555D3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9402"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE APPROVAZIONE SCHEMA ATTO RIMOZIONE VINCOLI ANCORA GRAVANTI SU IMMOBILI PEEP DI PROPRIETA' VECCI BORETTI VIA DELLA PINETINA 57 IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9403"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CLICK UFFICIO S.R.L. DI ROMA ED IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z9B14A5025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9404"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEGLI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2015 IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA TIPOGRAFIA THOMAS S.R.L. DI PRATO EDIMPEGNO SPESA - CIG. N. ZB1142BCD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9405"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG Z8E150D552</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9406"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. APPROVAZIONE I SAL. CIG N. Z5C135628D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9407"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "F. PAOLIERI" A IMPRUNETA. CODICE PROGETTO N. 03210TOS015. CODICE CUP B62J10000310001. CODICE EDIFICIO FIEE82401.3. INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE ED ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, NEGLI EDIFICI SCOLASTICI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI L PUNTO 1 DELLA DELIBERA CIPE N. 3/2009, (G.U. N. 129 DEL 6 GIUGNO 2010). APPROVAZIONE I SAL LAVORI IN ECONOMIA DI COMPLETAMENTO ESCLUSI D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9408"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. APPROVAZIONE X SAL. CUP N. B63J07000060004 - CIG N. 4291348465.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9409"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI: LAVORI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE I SAL. CUP N. B63J07000060004 - CIG N. ZD514B0093.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9410"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI LUGLIO 2015.- IMPEGNO DI SPESA DI E 5.000,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9411"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9412"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI VARI E DI MESTICHERIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C. S.N.C. DI TAVARNUZZE. IMPORTO DI E 2.424,78 IVA INCLUSA. CIG Z5614F3341.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9413"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI PER L'ANNO 2015 ALLA DITTA OFFICINA ELETTRODIESEL DI MAGI REMO &amp; C. S.A.S. DI SCANDICCI. IMPORTO DI E 855,00 IVA INCLUSA. CIG Z3415972A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9414"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO ALLA DATA DEL 27.07.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9415"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'INTESTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI UN AUTOMEZZO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER IN SOSTITUZIONE DI VEICOLO GIA' IN USO PER MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RETE DI SOLIDARIETA'".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9416"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA II SEMESTRE 2015 - CIG Z6C15848F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9417"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA' EX ARTICOLI 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9418"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULITURA STRAORDINARIA LOCALI PER EMERGENZA ABITATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI E  549,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9419"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI COLONIA FELINA UBICATA IN VIA BARUFFI 15 E NOMINA DEL SIG. ALTAMORE GIUSEPPE QUALE REFERENTE PER LA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE AL FINE DI CATTURA CURA E STERILIZZAZIONE DEI GATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9420"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 303 DEL 07/07/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9421"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTALE "FABBRICA IMPRUNETA" - PROROGA ABBONAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL PORTALE DA PARTE DI INFOCAMERE. IMPEGNO DI SPESA DI E 1.220,00 - C.I.G. Z5313F915</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9422"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - CONVEGNI, MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9423"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER IL NOLEGGIO DI N. 1 PARCOMETRO, INSTALLAZIONE  E MANUTENZIONE CON REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9424"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RUOLI  ORDINARI SERVIZI SOCIALI ANNO 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9425"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9426"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'ASPETTATIVA RETRIBUITA EX ART. 42 COMMA 5 DELLA  DLGS. N. 151/01 - SIG.RA RAFFAELLA BRAGHIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9427"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI AL BANDO ANNO 2015 APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 19/A DEL 28/04/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9428"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2014 - 2° ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER IL 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9429"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI A FAVORE DEL SIG. RUFFO GIANFRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9430"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI E 8.000,00 PARI A 2/12 DEL FABBISOGNO ANNUO. - C.I.G. Z2A12A486C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9431"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE APPROVAZIONE SCHEMA ATTO PER ELIMINAZIONE VINCOLI PEEP IN PROPRIETA' - D'AURIA/PRATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9432"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA  3° TRIMESTRE 2015 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9433"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO DEL 2 TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9434"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI STAFFE PER PALCO COMUNALE ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC DI GREVE IN CHIANTI. IMPORTO E 494,10 IVA INCLUSA. CIG ZC91506CA0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9435"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI RAIZ E MESOLELLA A TAVARNUZZE IL GIORNO 14 LUGLIO. IMPEGNO DI SPESA DI E 3.660,00 CIG ZFA151F44B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9436"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9437"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE PROVVISORIA PER FESTE E FIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9438"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI II E III TRIMESTRE 2015. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9439"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE BUONI SERVIZIO DA UTILIZZARE PRESSO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (FASCIA DI ETA' 3-36 MESI) ACCREDITATI E CONVENZIONATI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER L'A-E. 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9440"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO OPERATIVO  COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA PESCINI GIOVANNI DI SAN CASCIANO V.P. (FI) GIUGNO 2015 - GIUGNO 2016. IMPEGNI SPESA. CIG N.ZDF15355D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9441"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALL'APPALTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE.  AFFIDAMENTO SUPPLEMENTO LAVORI ELETTRICI ALL' IMPRESA SICIF IMPIANTI S.R.L.  CUP B63J07000060004 - CIG N. Z3414B014D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9442"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL.  CUP N. B65J14000060002 - CIG 583883356. CODICE PLESSO FIMM82401A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9443"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.T. N 45/2013 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA', PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9444"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 10 E 24 GIUGNO 2015.- IMPEGNO DI SPESA DI E 7.000,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9445"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI SOCIO - TERAPEUTICI E TIROCINI ORIENTATIVO- FORMATIVI. APPROVAZIONE E IMPEGNO SPESA  PER III TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9446"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI PER LA RICONSEGNA DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TAVARNUZZE ALL'USO ESCLUSIVO DEL COMUNE, AI FINI DELLA COLLOCAZIONE NEGLI STESSI DELSERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9447"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI ATTESA DEI BAMBINI ISCRITTI AL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO EDUCATIVO 2015-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9448"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE  DI CUI AL BANDO DI CONCORSO ANNO 2015 APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 19/A DEL 28/04/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9449"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA' EX ARTICOLI 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9450"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 - TRASFERIMENTO IN INGRESSO DEL SIG. ALESSANDRO ZARANTONELLO, DIPENDENTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9451"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI ICI/IMU. SECONDA EMISSIONE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9452"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A FAVORE DI ALTRI COMUNI PER ERRATA INDICAZIONE CODICE CATASTALE - PRIMA EMISSIONE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9453"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2014/2015 - RECUPERO EVASIONE ICI PER IMMOBILI COLLABENTI E AREE EDIFICABILI - 3° ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER IL 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9454"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO CONTRATTO ALLA DITTA CAMICI MARCO &amp; PIERO S.R.L. DI ANTELLA (FI) PER IL PERIODO GIUGNO 2015 - GIUGNO 206. IMPEGNI DI SPESA. CIG N. ZDC1526AB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9455"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI    TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CUP B66E11001480004 - CIG 5766918348.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9456"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER VERIFICHE SULLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE F. PAOLIERI A IMPRUNETA. CIG N.ZDC1534264</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9457"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI SERVER - CIG Z5B1538E6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9458"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE COMPONENTI CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 MAGGIO 2015. ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 45 MANIFESTI DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. CIG Z6415336A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9459"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2.500 CARTE DI IDENTITA' PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI E 1.100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9460"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI 4 CONCERTI NEI GIORNI 30 GIUGNO, 7, 21 E 28 LUGLIO A TAVARNUZZE ALL'ASSOCIAZIONE MUSICASTRADA PER UN IMPORTO DI E 12.199,00 IVA INCLUSA. CIG.ZE51514BE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9461"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4510 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON L'A.T.I. FRA: FAESULAE SRL (CAPOGRUPPO/MANDATARIA), HEATING SYSTEM DI STEFANI MAURIZIO E C. SRL E S.I.E.M. DI CENTI &amp; C. SNC (MANDANTI) PER ATTO SOTTOMISSIONE N. 1 RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE - SPESE CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9462"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L'ACQUISTO DI N. 1 PLASTIFICATRICE PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9463"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE FRANGISOLE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE -LOCALI ASILO NIDO ALLA DITTA TUTTO TENDE TEMPESTI -TAVARNUZZE -IMPRUNETA. IMPORTO DI E 1.976,40. CIG. ZIDI4F4730.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9464"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE VEGETALE PRESSO IL PARCO COMUNALE DI PIAZZA BANDINELLI A IMPRUNETA ALLA DITTA DIMENSIONE VERDE DI BAGNO A RIPOLI. IMPORTO DI E 3.782,00 IVA INCLUSA. CIG Z6114BE522.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9465"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI A QUADRIFOGLIO SPA.  IMPEGNO DI SPESA PER IL TERZO TRIMESTRE 2015.  IMPORTO DI E 628.072,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9466"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2015. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO CONTRATTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L. DI IMPRUNETA (FI). IMPEGNO SPESA. CIG ZE71505D2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9467"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006, DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO 31.12.2015-31.12.2018 - INDIZIONE GARA - CIG.  630739315D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9468"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO DI "AGENTE POLIZIA MUNICIPALE" - CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9469"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL PERSONALE - CIG ZB8151F718</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9470"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE DATI - CIG ZC1151F694</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9471"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA DEI SERVIZI IGIENICI DEGLI EDIFICI COMUNALI (PERIODO 01.08.2015/31.07.2018) IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.)- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. DI POMEZIA (RM) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z811446337</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9472"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9473"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DISSUASORE IN PIAZZA BUONDELMONTI A  IMPRUNETA ANNO 2015. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACS AUTOMATISMI. IMPEGNO DI SPESA. CIG N ZD81505E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9474"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE FESTIVAL "SETE SOIS SETE LUAS" DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL 7 SOLI 7 LUNE AD IMPRUNETA NEI GIORNI 19 E 20 GIUGNO AD IMPRUNETA - IMPEGNO DI SPESA DI E 12.998,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9475"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DA PARTE DEI SOGGETTI PREVISTI DALLA L.R. 21/2015, PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9476"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, DEGLI  ESTINTORI, DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DEI LUCERNAI NEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO CONTRATTO ALLA DITTA R.F. ANTICENDIO DI FORCONI GIOVANNI. PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015. IMPEGNI DI SPESA. CIG N Z2E1505E4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9477"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA DI POGGIBONSI. IMPORTO DI E 3.421,07 IVA INCLUSA. CIG Z8011F639</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9478"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI ED ACCESSORI PER TRASFERIMENTO ASILO NIDO DI TAVARNUZZE ED ALTRI TRASFERIMENTI FRA VARI PLESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA , ALLA DITTA CHIESSI E FEDI DI FIRENZE. IMPORTO DI E1.830,00 IVA INCLUSA. CIG Z2C14AFC34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9479"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO E CALZATURE PER I DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015 IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA - CIG. N. ZED14279A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9480"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE RENDICONTO SERVIZIO SGATE PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO (BONUS GAS E BONUS ELETTRICO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9481"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A DI BOLOGNA PER IL PERIODO 01.07.2015/30.06.2016 - IMPEGNO SPESA DI EURO 84.000,00. -CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9482"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AON S.P.A. DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 20.06.2015/19.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9483"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A DI BOLOGNA DI PULIZIE STRAORDINARIE E TRASLOCHI VARI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" - IMPEGNO DI SPESA DI ERUO 9.118,28 - CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9484"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "F. PAOLIERI" A IMPRUNETA. CODICE PROGETTO N. 03210TOS015. CODICE CUP B62J10000310001. CODICE EDIFICIO FIEE82401.3. INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE ED ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, NEGLI EDIFICI SCOLASTICI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI L PUNTO 1 DELLA DELIBERA CIPE N. 3/2009, (G.U. N. 129 DEL 6 GIUGNO 2010). AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ESCLUSI DI C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9485"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. CIG N. Z5C135628D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9486"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE NUOVI ISCRITTI ASILO NIDO ANNO EDUCATIVO 2015-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9487"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO MAV A FAVORE DI A.N.A.C. - ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9488"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO-6-LOTTO 2. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 12.000,00 - CIG 57932358C0. CIGD Z1314E6DC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9489"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER ANNUALITA' PREGRESSE E RECUPERO EVASIONE IMMOBILI COLLABENTI EMESSI NELL'ANNO 2014/2015 - 2° ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER IL 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9490"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DELLA SOCIETA'  L.O.A.M. DI SUCCI ROBERTO E C. - S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9491"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 255 DEL 09/06/2015 -  AREE EDIFICABILI - COMPARTO INTESTATO A SOVERINI SRL E GREVE 91 SRL - ICI/IMU ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9492"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RESTORE DATI - CIG Z7C14ECBC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9493"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC PORTATILI 13 - LOTTO 2"- CIG ZC314DB2E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9494"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4509 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON L'A.T.I. FRA: GE.CO. SRL (CAPOGRUPPO/MANDATARIA) E BUONAFEDE SRL (MANDANTE) PER ATTO SOTTOMISSIONE N. 2 RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E DELLE AREE ADIACENTI- SPESE CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9495"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RICARICHE CELLULARI DEL SERVIZIO - ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9496"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE EDIFICABILI - COMPARTO INTESTATO A SOVERINI SRL E GREVE 91 SRL - ICI/IMU ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9497"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 27 MAGGIO 2015.- IMPEGNO DI SPESA DI E 2.800,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9498"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE TREE CLIMBING PER  INTERVENTI DI POTATURA ALBERI DI ALTO FUSTO DA PARTE DEGLI OPERATORI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA BAMBIN SEMENTI SNC DI MAZZA VIRGINIO E C. DI SEREGNO. IMPORTO DI E 950,00 IVA E SPESE DI SPEDIZIONE INCLUSE.  CIG Z3211F632F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9499"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO -MAPPATURA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI PRESENTI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO ALLA DITTA GURGONE MARCO  DI SCANDICCI.IMPORTO DI E 3.496,00. CIG ZE514C787C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9500"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG.RA ROSSI ROSSELLA DECORRENZA 12.06.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9501"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI CORREZIONE, INTEGRAZIONE E ARMONIZZAZIONE DELLA PRECEDENTE N. 244 DEL 26/05/2015 PER AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 2015-2018 ALLA SOCIETA' ESTRACOM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9502"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEAZIONE IMPORTO ICI DA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO DEL 20/015/2015  -  SOVERINI E C. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9503"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI IN VIA LUIGI LONGO NELL'AREA DELLA PRESURIA. CODICE INTERVENTO R20130FI0817. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO STATICO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. CUP B69D14000040002 - CIG 5838708E40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9504"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. APPROVAZIONE IX SAL. CUP N. B63J07000060004 - CIG N. 4291348465</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9505"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DELL'IMMOBILE POSTO NELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE, DENOMINATO "EX STAZIONE". IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI REGISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9506"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL FOTOCONCERTO ALL'INTERNO DELLA FORNACE AGRESTI IL GIORNO 30 MAGGIO ALLA DITTA PASTIS EDIZIONI MUSICALI E DELLA PERFORMANCE DI TERRY DAVIES ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CABA - CIG Z281446F81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9507"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER FORNITURA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 2015-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9508"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A DI BOLOGNA DELLA PULIZIA STRAORDINARIA DELLA FORNACE AGRESTI PER L'EVENTO DEL 30.05.2015, NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "BUONGIORNO CERAMICA" CHE SI TERRA' AD IMPRUNETA NEI GIORNI DAL 29 AL31 MAGGIO 2015, A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" - IMPEGNO SPESA DI EURO 549,00. - CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9509"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE TECNICA E CONCESSIONE LOCALI PER EFFETTUAZIONE CENTRI ESTIVI NEL PERIODO DAL 6 AL 17 LUGLIO 2015 A LA "STADERA" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, VIA G.GIULIOTTI N. 9 50022-GREVE IN CHIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9510"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO 2014 RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9511"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALL'APPALTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GE.CO. S.R.L. - CIG N.ZD514B0093 AFFIDAMENTO ALL' IMPRESA SICIF IMPIANTI S.R.L. - CIG N. Z3414B014D CUP B63J07000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9512"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2014 DEL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO E DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO. DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9513"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEI SERVIZI DI DIREZIONE E DI GESTIONE RISORSE ECONOMICHE PER IL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9514"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO AL 31.12.2014 AI SENSI DELL'ART. 230 DEL D. LGS. 267/2000 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9515"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ANNUALE RELATIVA ALL'ANNO 2015 DELLE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CON TITOLO CONCESSORIO DI DEMANIO FLUVIALE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9516"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE TECNICA PER VALUTAZIONE OFFERTE BANDO CONCESSIONE LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "BUONDELMONTE DEI BUONDELMONTI" DI TAVARNUZZE, VIA BUOZZI N. 3 E DELLA CASA DEL POPOLO DI BARUFFI VIA BARUFFI N. 14, IMPRUNETA, PER L'EFFETTUAZIONE DEI CENTRIESTIVI DIURNI PER MINORI NEL PERIODO DAL 6 AL 17 LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9517"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEI NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI ED IMPRUNETA PER UN PERIODO DI TRE ANNI-INDIZIONE GARA DI APPALTO-APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA, CAPITOLATO E RELATIVI ALLEGATI TECNICI-QUANTIFICAZIONE SPESE DI GARA-GIG. N. 6264757106. PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9518"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI A QUADRIFOGLIO S.P.A - INCREMENTO IMPEGNO SPESA N. 157 ASSUNTO CON DETERMINAZONE N. 48 DEL 28.01.2015 PER COPERTURA FINANZIARIA II TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9519"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLE DETERMINE N.26/A DEL 29.04.2015 NELLA PARTE IN CUI SI PREVEDEVA L'ASSUNZIONE DEL DOTT. PACETTI E N.222 DEL 15.05.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9520"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI DI CIOCCO REGINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9521"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI A FAVORE DELLA SIG.RA DI CIOCCO REGINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9522"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE E BOLLI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E TESORERIA COMUNALE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SUI CONTI CORRENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9523"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RUOLI TRASPORTO SCOLASTICOA.S. 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9524"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS ONLUS PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA VILLA MONTICINI IN LOC. TAVARNUZZE - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9525"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>: COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 29 APRILE E 13 MAGGIO 2015.- IMPEGNO DI SPESA DI E 4.000,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9526"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI SOCIO - TERAPEUTICI E TIROCINI ORIENTATIVO- FORMATIVI -  II TRIMESTR 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9527"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>VACANZE ANZIANI ED INVALIDI 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI E 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9528"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI E 8.000,00 PARI A 2/12 DEL FABBISOGNO ANNUO. - C.I.G. Z2A12A486C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9529"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PRESSO IL COMUNE DI VAGLIA DEL DOTT. MATTEO PACETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9530"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PRESSO IL COMUNE DI IMPRUNETA DELLA DOTT.SSA VALENTINA NORINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9531"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RICHIESTE AGLI ENTI TERZI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SUAP. IMPEGNO SPESA DI E 8540,00 E ACCANTONAMENTO DELLA CORRELATIVA ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9532"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO FORMAZIONE SOFTWARE DI CONTABILITA' - CIG Z81149435A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9533"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE, MONTASCALE E PIATTAFORMA ELEVATRICE NEGLI EDIFICI  COMUNALI - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015. APPROVAZIONE PERIZIA AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA GIGLIO ASCENSORI S.R.L. DI CALENZANO (FI). IMPEGNI SPESA.CIG N. ZCA14928F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9534"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE NEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO  PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZC01492A2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9535"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI BOLOGNA DELLA PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PAOLIERI PER LE ELEZIONI REGIONALI 2015 A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 768,60 - CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9536"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9537"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA' EX ARTICOLI 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9538"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RUOLI ORDINARI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9539"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO CONTRATTO ALLA DITTA PESCINI GIOVANNI DI SAN CASCIANO V.P. (FI) PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015. IMPEGNO SPESA. CIG N Z0514855FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9540"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEL PALAZZO COMUNALE  DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HEATING SYSTEM S.R.L. DI FIRENZE PER IL PERIODO   GENNAIO 2015/DICEMBRE2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG N Z351485534</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9541"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI UNA PORZIONE DI CA. MQ. 80 DI TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO A MONTE DI VIA DI MONTEBUONI PER IL MANTENIMENTO DI UN IMPIANTO, COSTITUITO DA UNA CENTRALINA RADIO BASE IN CONTAINER E CONTESTUALE COSTITUZIONE DI SERVITU' PER IL PASSAGGIOCARRABILE E PEDONALE E PER IL PASSAGGIO DI CONDUTTURE, SIA AEREE CHE INTERRATE, NECESSARIE ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9542"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI 2015. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO E 11.462,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9543"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI 2015. ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE VARIE. IMPEGNO SPESA DI E 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9544"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PICCOLA QUANTITA' DI PIANTE E FIORI PER LE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. ANTICIPAZIONE  ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI E 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9545"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GENERI IMPREVEDIBILI E URGENTI PER ESPLETAMENTO DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL SETTORE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE . IMPEGNO DI SPESA DI  E  500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9546"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI E 900,00 PER SPESE IMPREVEDIBILI E URGENTI DI MATERIALE EDILE VARIO E DI MESTICHERIA NECESSARIO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9547"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MURMURIS DELL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MAKING PLACES IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DI PIAZZA DON GIOVANNI CHELLINI IL GIORNO 9 MAGGIO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI E 1.650. CIG ZA61448D8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9548"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 31 MAGGIO 2015 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 14 GIUGNO 2015- EROGAZIONE INDENNITA' PER ELETTORI TOSCANI RESIDENTI ALL'ESTERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9549"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RENDICONTATORE SGATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERV. GEST. DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9550"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MODIFICA DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE . CIG. Z5D144ACDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9551"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA CAVALLEGGERI PRESSO IL NUMERO CIVICO 16 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9552"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DI BARUFFI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 14 E IL NUMERO CIVICO 21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9553"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' IN VIA DI MEZZOMONTE PRESSO IL NUMERO CIVICO 2 PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9554"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA DEL DESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9555"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TERNA NEL TRATTO DI VIA QUINTOLE PER LE ROSE COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 151 E L'INTERSEZIONE CON VIA DI RIBOIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9556"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA SAN CRISTOFANO PER LAVORI TERZA CORSIA AUTOSTRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9557"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINANTE MODIFICA ORARIO DI APERTURA FARMACIA LA CERTOSA PER IL GIORNO 31/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9558"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA DELLE SODERA 23/31 E VIA ROMA 56 PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE PER CONTO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9559"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI SOSTA A PAGAMENTO DISCIPLINATA CON PARCOMETRO IN PIAZZA BUONDELMONTI E VIA DELLA RESISTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9560"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NELLA VIA CASSIA DAL NUMERO CIVICO 322 AL PONTE SULLA GREVE PER LAVORI DI SCAVO E INSTALLAZIONE CAVO A FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9561"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9562"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA DELLA LIBERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9563"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA MONTEBUONI PRESSO I NN. CV 221/223  PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9564"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA RESISTENZA PRESSO IL NUMERO CIVICO 3 PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9565"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DEI PALI DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TRATTO DI VIA MONTEBUONI COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA TURATI E L'INTERSEZIONE CON VIA DEGLI SCOPETI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9566"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VIA MORANDI ALTEZZA CIVICO 22 PER LAVORI TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9567"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO NATALIZIO IN VIA DELLA REPUBBLICA PER IL GIORNO 8 DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9568"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIFFIDA ALL'UTILIZZO DELL'ABITAZIONE POSTA IN VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE 199</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9569"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9570"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI IN VIA DELLA REPUBBLICA PER MONTAGGIO GIOSTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9571"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO INSTALLAZIONE PALETTI DISSUASORI DI SOSTA IN  VIA BARDUCCI E VIA MONTEBUONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9572"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA DELLA LIBERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9573"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER VIA PRACHATICE PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9574"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER VICOLO BARAZZINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9575"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN VIA PAOLIERI PER IL GIORNO 28 NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9576"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA BARDUCCI PRESSO IL NUMERO CIVICO 24 PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9577"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER DIVIETO DELL'USO DEI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9578"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI TRATTI DEL MURO DI PROPRIETÀ PRIVATA POSTO LUNGO VIA MONTEBUONI AD IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9579"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI TRATTI DEL MURO DI PROPRIETÀ PRIVATA POSTO LUNGO VIA DEGLI SCOPETI AD IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9580"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLO SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO  N° 260 IN VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE ALTEZZA N. CV 215/D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9581"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE POSTO IN VIA MAZZINI NEL TRATTO POSTO DI FRONTE CIVICI 1 - 41 IN OCCASIONE DELL'APERTURA DELLA PORTA SANTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9582"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITAZIONE DELLA VELOCITÀ IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE ALTEZZA CIVICO 143.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9583"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VARIE VIE DEL COMUNE PER LAVORI TELECOM .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9584"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA LA CERTOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9585"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL TRASPORTO CARRI ALLEGORICI DA VIA MONSIGNOR BINAZZI (PARCHEGGIO CAMPORA) AL MONTE DELLE SANTE MARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9586"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI NELLE DUE DOMENICHE ANTECEDENTI IL NATALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9587"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO ANTICIPATO IN PIAZZA BUONDELMONTI,  PER IL GIORNO 24 DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9588"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO ALTEZZA INTERSEZIONE CON VIA DELLE TERRE BIANCHE PER LAVORI DI SCAVO PER MODIFICA ALLA CABINA GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9589"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DI CANNA FUMARIA IN VIA DI CAMPIANO 22 FINO ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIPRISTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9590"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (ART.33 L. 833 DEL 23/12/1978)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9591"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (ART.33 L.833 DEL 23/12/1978).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9592"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DELLA CROCE  PRESSO IL NUMERO CIVICO 63 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9593"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VARIE VIE PER LAVORI DI SAGGI AMBIENTALI GEOTECNICI PER PROGETTO RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO IMPRUNETA LOTTI 1, 2, 3, 4, 5 E COLLETTORE FOGNARIO IMPRUNETA – FERRONE – STRADA IN CHIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9594"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CONSENTIRE IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIA DELLA CROCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9595"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L’EFFETTUAZIONE DEI MERCATI STRAORDINARI NATALIZI 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9596"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TRATTO DI VIA SORELLE ALBERTI ALTEZZA CIVICO 15 PER ALLACCIO ALLA RETE DEL GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9597"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DELLE FORNACI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DI CAPPELLO E VIA EUROPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9598"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN VIA MONTEBUONI N. CV 66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9599"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DEL DESCO  PRESSO IL NUMERO CIVICO 24 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9600"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG N. ZDA13F44C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9601"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI DI RIPASSO DELLA SEGNALETICA NELL'AREA DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DI PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9602"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA I MAGGIO NEL TRATTO COMPRESO FRA IL SOTTOPASSO DEL RACCORDO FI-SI E VIA AMENDOLA LATO NUMERI CIVICI DISPARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9603"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. APPROVAZIONE VIII SAL. CUP B63J07000060004 - CIG N. 4291348465.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9604"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO ALTEZZA INTERSEZIONE CON VIA DELLE TERRE BIANCHE PER LAVORI DI SCAVO PER MODIFICA ALLA CABINA GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9605"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI E 8.000,00 PARI A 2/12 DEL FABBISOGNO ANNUO. - C.I.G. Z2A12A486C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9606"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MODULO SOFTWARE FATTURAZIONE ELETTRONICA - CIG Z5E13D0A11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9607"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TRATTO DI VIA DEL FERRONE COMPRESO TRA IL KM 2+185 E IL KM 2+325 PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI CAVO IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9608"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO N° 1117 IN VIA MALTONI ALTEZZA CIVICO 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9609"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MODULO SOFTWARE CERTIFICAZIONE UNICA - CIG Z7C13D0A4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9610"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA CAVALLEGGERI NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIVICO 28 ED IL CIVICO 44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9611"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME SIG.RA CATERINA BONECHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9612"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NELLA VIA CASSIA DAL NUMERO CIVICO 93 AL NUMERO CIVICO 109 PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI CAVO A FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9613"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A LUOGO ESPOSITIVO PERMANENTE. POLIZZA PER VERIFICA PROGETTUALE: PREMIO. CUP N. B64E13001270002. CIG N.ZF913B9FE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9614"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9615"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTI FIERA 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9616"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9617"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2014-2015, APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE FONDI STATALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9618"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RUOLI ORDINARI SERVIZIO DI ASILO NIDO A.E. 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9619"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO IN VIA MONTAUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9620"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI A QUADRIFOGLIO SPA. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2015. IMPORTO DI E 628.072,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9621"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO N° 1106 IN VIA DEL LIMBO ALTEZZA CIVICO 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9622"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NELLA VIA CASSIA DAL NUMERO CIVICO 93 AL NUMERO CIVICO 109 PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI CAVO A FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9623"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO IN CLOUD DI POSTA ELETTRONICA E WORKGROUP- CIG ZC713D0AEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9624"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L.R. NR. 47/91 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9625"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI AREA A PARCHEGGIO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'UVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9626"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' MOROSITA' MUTUI INPS-EX INPDAP ENTI NON CARTOLARIZZATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9627"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA AMENDOLA 14 PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9628"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG N. Z89139E1FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9629"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L'INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA CAVALLEGGERI 33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9630"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ COLLEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA TRADIZIONALE FESTA DELL'UVA 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9631"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI AREA EDIFICABILE APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9632"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GENERI VARI IMPREVEDIBILI E URGENTI PER ESPLETAMENTO DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL SETTORE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE- IMPEGNO SPESA DI  E 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9633"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VIA DI CAPPELLO ALTEZZA NUOVO DEPURATORE PER LAVORI TELECOM .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9634"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9635"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA SUAP N.130/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9636"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CANTIERE EDILE IN VIA FONTE SECONDA 58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9637"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI DI STUDIO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9638"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TRANSENNE TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA ALLA DITTA LAZZARI SRL DI MAGLIE (LE). IMPORTO E 4.349,00 IVA INCLUSA. CIG ZC113A65C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9639"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CONSENTIRE IL MONTAGGIO DELLA TRIBUNA IN PIAZZA BUONDELMONTI PER MANIFESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9640"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERMO IMPIANTO ASCENSORE MATRICOLA 8537 VIA MONTEBUONI 68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9641"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONVEZIONE CON POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI TOSAP - NUMERO CIG Z1B1058BA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9642"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA STRADA NELLA VIA FERRETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9643"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL' "ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DI IMPRUNETA E SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - MARCELLO POSSENTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9644"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA  A. GRANDI – C/O PARCHEGGIO ADIACENTE PALESTRA ZODIAC PER LAVORI  DI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9645"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE PAX CHRISTI ITALIA A.P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9646"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VARIE VIE DI CAPPELLO ALTEZZA NUOVO DEPURATORE PER LAVORI TELECOM .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9647"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI E 4.000,00 PARI A 1/12 DEL FABBISOGNO ANNUO. - C.I.G. Z2A12A486C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9648"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  A SULJOTI ROMEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9649"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA STRADA NELLA VIA FERRETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9650"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  A AMARASINGHE VITHANAGE, PRIYANTHA JAYALATH PERERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9651"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA DI VALIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9652"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI REGIONALI PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9653"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VIA FONTE SECONDA PER LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9654"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VIA DI CAPPELLO E IN VIA DELLA FONTE PER LAVORI TELECOM -PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9655"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 18 FEBBRAIO E 4 MARZO 2015.- IMPEGNO DI SPESA DI E 570,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9656"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.T. N 45/2013 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA', PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9657"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO S.P. 3 CENTRO ABITATO( LOCALITÀ FERRONE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9658"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IMPEGNO QUOTE AIMA CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9659"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI ASFALTATURA S.P. 71  INTERSEZIONE CON S.GERSOLÈ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9660"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DI FINE ESTATE 2015”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9661"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG. WALTER MORANDI DECORRENZA 06.04.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9662"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>STITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA PRESSO IL PARCHEGGIO FRONTE VILLA CARREGA PER TAGLIO ERBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9663"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER LA NOMINA DI REFERENTE DI COLONIA FELINA A BERNARDI PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9664"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG N. Z5C135628D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9665"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA DI CAPPELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9666"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4507 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON L'IMPRESA HEATING SYSTEM DI STEFANI MAURIZIO E C. SRL PER ATTO SOTTOMISSIONE N. 1 RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE - SPESE CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9667"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA DEI CARRETTI NEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9668"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO IN VIA PAOLIERI E DELLA MANIFESTAZIONE “PEPOSO DAY” IN PIAZZA BUONDELMONTI PER IL GIORNO 13 SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9669"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER L'UFFICIO SVILUPPO RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9670"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BUONDELMONTI PER IL 5 SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9671"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9672"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VARIE VIE DEL COMUNE PER LAVORI TELECOM .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9673"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "F. PAOLIERI" A IMPRUNETA. CODICE PROGETTO N. 03210TOS015. CODICE CUP B62J10000310001. CODICE EDIFICIO FIEE82401.3. INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, NEGLI EDIFICI SCOLASTICI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI DI CUI AL PUNTO 1 DELLA DELIBERA CIPE N.3/2009, (G.U. N. 129 DEL 6 GIUGNO 2010).  TRASFERIMENTO FONDI AL PROVVEDITORATO INTERR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9674"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA COLLERAMOLE 63 PER LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9675"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. ACCETTAZIONE CONTRATTO CON  ESTRA ENERGIE S.R.L.. CUP B63J07000060004 - CIG N. Z20135DBA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9676"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO MAV A FAVORE DI ANAC.  ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9677"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN VIA MONTEBUONI N. CV 66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9678"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ED.8 LOTTO 10. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRONCHI SRL DI BERTINORO (FC). IMPORTO DI E 16.000,00 IVA INCLUSA.  CIG 5239130AD6 - CIGD Z41135DCB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9679"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (ART.33 L. 833 DEL 23/12/1978)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9680"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4506 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON L'IMPRESA C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA PER ATTO SOTTOMISSIONE N. 1 RELATIVO AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI IN VIA LUIGI LONGO NELL'AREA DELLA PRESURIA -SPESE CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9681"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA  NELLA ZONA ADIACENTE ALLA PIAZZA DON L. CHELLINI E ISTITUZIONE DI MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E DISCIPLINA DI SOSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9682"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI UN POSTO DI "DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9683"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN TUTTA L'AREA DEL PARCHEGGIO POSTO IN VIA GRANDI, SOTTOSTANTE LA SUPERSTRADA FIRENZE - SIENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9684"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO LOC. DESCO PER LA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA ALL’ALTARE DELLA MADONNA DELL’ULIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9685"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 13 - LOTTO 1"- CIG ZF01303A88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9686"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN VIA DELLA REPUBBLICA N. CV 54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9687"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER FORNITURA PICCOLI OGGETTI IN COTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9688"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA DELLE FORNACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9689"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - CONVEGNI, MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9690"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI UN POSTO DI "DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. CONCLUSIONE PROCEDURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9691"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA COLLERAMOLE 63  PER LAVORI DI SCAVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9692"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE NEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z4A13494B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9693"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA PAOLIERI/PIAZZA BUONDELMONTI PER INTERVENTO ESTRACOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9694"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL TRASPORTO CARRI ALLEGORICI DAL MONTE DELLE SANTE MARIE A VIA MONSIGNOR BINAZZI (PARCHEGGIO CAMPORA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9695"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9696"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEAZIONE IMPORTO ICI DA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO DEL 06/02/2015  -  SOVERINI E C. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9697"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL TRASPORTO CARRI ALLEGORICI DAL MONTE DELLE SS.MARIE  A PIAZZA A. DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9698"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2015, TRAMITE RICORSO AL SISTEMA TELEMATICO ACQUISATI REGIONALE DELLA TOSCANA (START), ALLA DITTA DIAFRAMMA S.R.L. - CIG Z7D12DB1D7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9699"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA A. BANDINELLI  LUNGO CONTROVIALE PER LAVORI EDILI CON  SPAZIO RISERVATO AL VEICOLO DITTA ESECUTRICE LAVORI IN VIA PAOLIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9700"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA PAOLIERI PER INTERVENTO VEICOLO SPECIALE PRESSO I CIVICI 52-54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9701"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4505 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON L'A.T.I. FRA GE.CO. SRL (CAPOGRUPPO) E BUONAFEDE SRL (MANDANTE) PER ATTO SOTTOMISSIONE N. 1 RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E DELLE AREE ADIACENTI - SPESE CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9702"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI DIVIETO DI SOSTA IN VIA MONTEBUONI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9703"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PUNTI INSIEME NELL'AMBITO DEI PERCORSI DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9704"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 5 FEBBRAIO 2015.- IMPEGNO DI SPESA DI E 3.320,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9705"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE 173</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9706"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE 66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9707"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 400,00 ALL'AGENTE CONTABILE BRAGHIERI RAFFAELLA PER SPESE UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9708"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO 96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9709"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE  ORDINE DIRETTO  SU MEPA DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER  PERIODO FEBBRAIO- DICEMBRE 2015 ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL DI CAPRAIA E LIMITE(FI). IMPORTO DI E 3.086,60 IVA INCLUSA. CIG Z5D1314F9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9710"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO VERIFICA  ANNUALE  PIATTAFORMA AEREA COMET SU AUTOCARRO DAYLY BG157HL ALLA ASL 10 FIRENZE. IMPORTO E 350,00 IVA INCLUSA. CIG. ZDD131420F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9711"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA PARI A EURO 1.549,00 PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DAL TITOLO ABILITATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9712"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA TAFANI PER CHIUSURA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9713"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI COLLAUDO ANNUALE PIATTAFORMA COMET INSTALLATA SU AUTOCARRO DAILY BG157HL ALLA DITTA CENTRO GRU DI CAMPI BISENZIO. IMPORTO DI E 410,00. CIG Z021313DF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9714"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA PROPRIA PRECEDENTE ORDINANZA NR. 7/2015 E CONTESTUALE EMEISSIONE DI NUOVA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE IN LOC. VIA BORRO TRE FOSSATI 34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9715"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI ANNO 2014  E 2015 AL  SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI- SISTRI.  IMPORTO DI E 362,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9716"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA FEDI GOMME DI SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI) PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI POSTERIORI  AL TRATTORE JOHN DEERE. IMPORTO DI E 636,00. CIG Z8413171A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9717"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNACE PESCI S.P.A. ORDINANZA PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELL’AREA DI ESCAVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9718"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AUTOMEZZI CONSEGNATI ALL'ASSOCIAZIONE AUSER - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9719"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI COLLEGATE AL CONCERTO CHE SI SVOLGERÀ IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9720"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCESSIONE ARCA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014, E 49.005,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9721"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA F.LLI ROSSELLI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9722"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA DI COLLINE 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9723"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI COMUNALI- PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA CAMICI MARCO &amp; PIERO S.R.L. DI ANTELLA (FI). IMPEGNI SPESA. CIG N. Z3D130CA75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9724"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE, MONTASCALE E PIATTAFORMA ELEVATRICE NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA GIGLIO ASCENSORI S.R.L. DI CALENZANO (FI). IMPEGNI SPESA. CIG N. Z4D130C9DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9725"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA CORSA PODISTICA  PER IL GIORNO 26 GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9726"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE CON PIATTAFORMA IN PIAZZA A. DA BAGNOLO ALTEZZA CIVICO 27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9727"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RICARICHE CELLULARI DEL SERVIZIO - ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9728"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI  DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE “NOTTI BIANCHE” A IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9729"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI IN VIA LUIGI LONGO NELL'AREA DELLA PRESURIA. CODICE INTERVENTO R20130FI0817. INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 574/2014. CUP B69D14000040002 - CIG Z851188CDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9730"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA VIA FONTE SECONDA E VIA HO CHI MINH A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO LAVORI E FINANZIAMENTO DELLA SPESA. CIG N. Z9D1311656.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9731"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA DEL DESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9732"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI DELLA GESTIONE ASSOCIATA NOMINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9733"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINANTE PER L'ANNO 2015 LA CHIUSURA PER FERIE DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9734"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER ELIMINARE SITUAZIONE DI PERICOLO VIA MONSIGNOR BINAZZI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9735"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4504 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON L'A.T.I. FRA: LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL (CAPOGRUPPO/MANDATARIA) E VIVENDA S.P.A. (MANDANTE) PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE - SPESE CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9736"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO  DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2015 -IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9737"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA TAFANI E VIA DELLA SODERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9738"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA HO CHI MINH.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9739"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI  COMUNALI DI VIA ROSSELLI A TAVARNUZZE ED EDIFICI SCOLASTICI PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO E SAN GERSOLE' A IMPRUNETA, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP ED. 8 LOTTO 10. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRONCHI CARBURANTI S.R.L. DI BERTINORO (FC). IMPORTO DI E 16.000,00. CIG. N 5239130AD6 E CIGD ZD612FDB48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9740"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “SETTE SOLI SETTE LUNE“ PER I GIORNI 19 E 20 GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9741"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO GRU SU AUTOCARRO PM TARGATO CK802CZ - VERIFICA AZIENDA ASL 10 DI FIRENZE- IMPEGNO DI SPESA DI E 350,00 IVA INCLUSA.  CIG. ZA912F277E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9742"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL CORTEO STORICO A TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9743"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'AGENTE CONTABILE DELL'UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9744"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA DELLE SODERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9745"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO SEMAFORICO PROVVISORIO SULLA S.R. N. 2 "CASSIA" IN LOCALITA' BOTTAI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CTS ELECTRONICS DI CANNARA (PG) - IMPEGNO SPESA. CIG N.Z1605C93F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9746"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI A QUADRIFOGLIO SPA.IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2015. IMPORTO DI E 628.072,00, IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9747"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE POSTE IN PIAZZA A. DA BAGNOLO 21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9748"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO INTERVENTI COLLAUDO ANNUALE GRU SU AUTOCARRO CK 802 CZ ALLA DITTA CENTRO GRU SRL DI CAMPI BISENZIO. IMPORTO DI E 300,00 IVA INCLUSA. CIG ZF512DB786.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9749"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAGIBILITA' FABBRICATO. REVOCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9750"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELLA DIA DEL 21/02/2013, PROT.N. 4793 E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI VENDITA AL PUBBLICO DI PRODOTTI RICAVATI IN MISURA PREVALENTE DALLA PROPRIA AZIENDA IN QUALITA' DI PRODUTTORE AGRICOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9751"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E PER LA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' ESTRATTIVE. AFFIDAMENTO AL DR. GEOLOGO MARCO FOLINI DI FIRENZE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9752"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN VIA PAOLIERI PER IL GIORNO 11 GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9753"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI SEMAFORO SULLA S.R. N. 2 "CASSIA" A BOTTAI. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA E LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE. CIG 3353766E6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9754"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI NEL PARCHEGGIO DI VIA MONSIGNOR BINAZZI (CAMPORA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9755"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. ACCETTAZIONE CONTRATTO CON EDISON ENERGIA S.P.A.. CUP B63J07000060004 - CIG N. Z5F12F30F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9756"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO PRESSO UFFICI COMUNALI DI VIA CAVALLEGGERI DI IMPRUNETA ALLA DITTA TOSCANA SERVIZI TECNICI DI TIGLI D. &amp; C. S.A.S. DI FIRENZE (FI). CIG N. ZCD12F3328</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9757"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA PRESSO IL PARCHEGGIO FRONTE VILLA CARREGA PER TAGLIO ERBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9758"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA  DI GUIDO ROSSA ALTEZZA NUMERO CIVICO 18 PER LAVORI  DI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9759"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PART-TIME DOTT.SSA GRAMIGNI SIMONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9760"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA  DI MONTAUTO PER LAVORI  DI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9761"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO  PREZZO CONCESSIONE DUSSMANN 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9762"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA VENDITA DI UN PRODUTTORE AGRICOLO IN VIA DELLA REPUBBLICA FRONTE NUMERO CIVICO 56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9763"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'AGENTE CONTABILE DELL'UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9764"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI E 740,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER EVENTI CON ASSOCIAZIONI IN BIBLIOTECA. - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9765"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DELLA PIZZA NEL PARCHEGGIO DI VIA MONSIGNOR BINAZZI ( CAMPORA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9766"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI E 900,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI IN BIBLIOTECA. - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9767"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA UNITALSI IN PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9768"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE E 200,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE POSTALI 2014. - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9769"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA NR. 7/2015 DI SOSPENSIONE DEI LAVORI EDILIZI IN VIA DELLA COOPERAZIONE 16/18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9770"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPO ECONOMALE PER FORNITURA PICCOLI OGGETIT IN COTTO - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9771"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE IN VIA CASSIA 215 E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9772"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE LIBERABIMBI - CHIUSURA DELL'ATTIVITA' DEL CENTRO DEI BAMBINI E DEI GENITORI IL DRAGO E LA COCCINELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9773"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPO ECONOMALE PER MANIFESTAZIONI CONVEGNI E CELEBRAZIONI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9774"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPO ECONOMALE  PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO UFFICIO DI DIREZIONE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9775"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN VIA DELLA REPUBBLICA E COLLOCAMENTO DEL BANCO AMBULANTE IN VIA SPERIMENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9776"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPO ECONOMALE MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9777"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRANSITO PEDONALE MARCIAPIEDE POSTO IN VIA VANNI ALTEZZA NUMERO CIVICO 25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9778"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DEL DESCO  PRESSO IL NUMERO CIVICO 34 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9779"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPO ECONOMALE PER SPESE PER TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9780"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI NN.570/2013, 111/2014, 475, 113, 157, 158, 196, 214, 239, 240, 271, 281, 329, 393 E 557 DELL'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9781"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN VIA DELLA REPUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9782"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9783"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI  UNA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ SETTE SOLI” C/O LA FORNACE AGRESTI IN VIA DELLE FORNACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9784"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA' EX ARTICOLI 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9785"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA  DI MONTAUTO PER LAVORI  DI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9786"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO PER I GIORNI 29 MARZO, 31 MAGGIO, 30 AGOSTO E 29 NOVEMBRE  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9787"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIIO CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA DEL PROGETTO PIMPIRULINO, A.E. 2014-2015. CIG.Z3412C9184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9788"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO NEL TRATTO DI VIA DI COLLINE DA VIA FONTE SECONDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9789"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 14 GENNAIO 2015.- IMPEGNO DI SPESA DI E 6.430,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9790"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI STRAORDINARI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DAL 01/01/2015 AL 31/03/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9791"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (ART.33 L.833 DEL 23/12/1978).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9792"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI TRATTI DEL MURO DI PROPRIETÀ PRIVATA POSTO LUNGO VIA DI NIZZANO AD IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9793"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERIODO DI 18 NON RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.21 COMMA 2 DEL CCNL 6.7.1995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9794"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN PIAZZA BUONDELMONTI PER RIPRESE TELEVISIVE DA PARTE DELL'EMITTENTE RAI PER TRASMISSIONE “SERENO VARIABILE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9795"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ANNO 2015 PERSONALE UFFICIO DIREZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9796"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA NR. 13/2015 DI SOSPENSIONE LAVORI EDILIZI IN VIA TORRICELLA NR. 3 A IMPRUNETA DI CUI ALLA SCIA BUSTA NR. 2014/175 - PROVV. NR. 2014/282 - CAUSA IRREGOLARITA' DEL DURC IMPRESA ESECUTRICE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9797"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 - IMPEGNO SPESA DI EURO 5.950,00. ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9798"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA COOPERAZIONE PER LAVORI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9799"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTI PER CONCESSIONI TEMPORANEE IN USO GRATUITO DI OSSARI PRESSO I CIMITERI DI PICCHIRILLO E MONTEBUONI ANNO 2015 - IMPEGNO SPESA DI EURO 200,00. ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9800"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO IN VIA PAOLIERI PER IL GIORNO 8 MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9801"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO GARE E CONTRATTI AANNO 2105 - IMPEGNO SPESA DI EURO 200,00. ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9802"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA LICENZA E DELLA RELATIVA NOTIFICA SANITARIA N. 16/2007 PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DELL'OSTERIA DEL BUON SAPORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9803"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TELEPASS ANNO 2015 PER TRANSITO MEZZI COMUNALI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI FIRENZE - IMEPGNO SPESA DI EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9804"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER SPESE CONTRATTI VARI PER UFFICIO GARE E CONTRATTI ANNO 2014 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9805"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DELLA CAMERA DA LETTO SITUATA NELL'ABITAZIONE POSTA IN VIA PALAZZACCIO 2 A IMPRUNETA, A SEGUITO DI CROLLO DEL CONTROSOFFITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9806"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA COLLERAMOLE 63  PER LAVORI DI SCAVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9807"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTI PER CONCESSIONI TEMPOARANEE IN USO GRATUITO DI OSSARI PRESSO I CIMITERI DI PICCHIRILLO E MONTEBUONI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9808"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2014 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9809"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO STRAORDINARIO A TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9810"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NELLA VIA DELLA RESISTENZA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI COLLEGATI ALLA PIAZZA DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9811"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA DAGLI ATTI IMPOSITIVI TRIBUTARI CON L'INDICAZIONE A STAMPA DEL SOGGETTO RESPONSABILE, EX ART. 1 COMMA 87 L. 549/1995.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9812"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DI CANNA FUMARIA E DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A GPL E A LEGNA POSTO IN VIA CASSIA 338, FINO ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIPRISTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9813"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2014 - 1° ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER IL 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9814"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA LICENZA E RELATIVA NOTIFICA SANITARI N. 8/2008 PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DELLA "PIZZERIA GLI ASSI DI VENTRE ANGELE CARMELE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9815"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2014 - 1° ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER IL 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9816"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9817"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEI LAVORI A SEGUITO DI DURC IRREGOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9818"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE ESPROPRIANTE: COMUNE DI IMPRUNETA - SOGGETTO PROMOTORE E BENEFICIARIO DELL’ESPROPRIAZIONE: COMUNE DI IMPRUNETA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “ELETTRODOTTO 380 KV SANTA BARBARA - TAVARNUZZE – CASELLINA”. PROCEDURA RELATIVA AI LAVORIDI MANUTENZIONE DELLA STRADA COMUNALE VIA QUINTOLE PER LE ROSE. NEL COMUNE DI IMPRUNETA -  DPR 327/2001 E SMI - DECRETO  DI ESPROPRIO DEFINITIVO DELLE AREE E DETERMINAZIONE PROVVISORIA DELL'INDENNITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERV. GEST. DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9819"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI DUE COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DENOMINATA “OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI” CON SEDE LEGALE IN VIA VANNI, 23 – IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9820"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO SPESE DEL 4' TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9821"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA TORRICELLA 23  PER LAVORI CON CARRO-GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9822"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ VEICOLARE IN VIA  S. CRISTOFANO, NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIMITERO DI VIA SAN CRISTOFANO ALTEZZA CIMITERO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9823"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PACCHETTO SCUOLA A.S. 2014-2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9824"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NEI GIORNI 7/12/15, 3/06/16 E 31/10/16 E MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO NEI GIORNI DEL 24 E 31 DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9825"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI VICE SEGRETARIO ALLA D.SSA FRANCESCA DE SANTIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9826"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.T. N 45/2013 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA', PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9827"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DELLA RESISTENZA 1 PER LAVORI ENEL -REVOCA PRECEDENTE ORDINANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9828"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHIATURE RICETRASMITTENTI.IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI E 1.270,00 PER CANONE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9829"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DELLA RESISTENZA 1 PER LAVORI ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9830"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE DI ENTE, ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE PER L’ANNO 2014. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELL’ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI ( DAL 01/07/2015).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9831"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CONSENTIRE IL RIFACIMENTO DI UN MURO IN PIETRA NELLA VIA DI COLLERAMOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9832"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE ASSOCIATA DI CUI ALL'ART. 4 DELA LRT 4/98 DI MODIFICA DELLA LRT 96/96 NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE CON IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9833"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER LA NOMINA DI REFERENTE DI COLONIA FELINA: SIG.RA BARDOSSI FIORELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9834"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI PER DURC IRREGOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9835"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE ASSOCIATA DI CUI ALL'ART. 4 DELA LRT 4/98 DI MODIFICA DELLA LRT 96/96 NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE CON IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9836"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9837"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLO SPAZIO INVALIDI IN VIA DELLA LIBERTÀ FRONTE NUMERO CIVICO 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9838"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI SOCIO - TERAPEUTICI E TIROCINI ORIENTATIVO- FORMATIVI - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9839"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9840"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE - I TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9841"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE AL TRANSITO ED ALLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA DELLA REPUBBLICA - LAVORI DITTA GE.CO.SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9842"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORAI ESTIVI E CHIUSURE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9843"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI E 4.000,00 PARI A 1/12 DEL FABBISOGNO ANNUO. - C.I.G. Z2A12A486C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9844"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO 4 ANNO 2015 DA RECUPERARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COMUNE DI IMPRUNETA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9845"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER INSTALLAZIONE DI STRADA SENZA SFONDO IN VIA DELLA SODERA INTERSEZIONE VIA DI TAFANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9846"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA VANNI  PER LAVORI PUBLIACQUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9847"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GENERI VARI IMPREVEDIBILI E URGENTI PER ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SUGLI EDIFICI COMUNALI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE - IMPEGNO DI SPESA DI E 900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9848"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO 3 ANNO 2015 DA RECUPERARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COMUNE DI IMPRUNETA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9849"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLO SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO  N° 1072 IN VIA CASSIA  FRONTE N.280.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9850"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO 2 ANNO 2015 DA RECUPERARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COMUNE DI IMPRUNETA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9851"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GENERI VARI , IMPREVEDIBILI E URGENTI PER ESPLETAMENTO DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SULLE STRADE COMUNALI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CIONTABILE- IMPEGNO DI SPESA DI E 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9852"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO 1 ANNO 2015 DA RECUPERARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COMUNE DI IMPRUNETA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9853"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO-5-LOTTO 3. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 8.000,00 - CIG 38013816D5. CIGD Z36129DED3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9854"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIABILITÀ PER MANIFESTAZIONE BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9855"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E SERVIZIO AFFARI GENERALI. INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9856"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO IMPEGNI DI SPESA PER AUMENTO DELL'ALIQUOTA ORDINARIA DELL'IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9857"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SOFTWARE MAPTRI ANNI 2014/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9858"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PRESENZE HALLEY - CIG Z720FE5266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9859"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALLA ACQUATICA SRL PER LA CONCESSIONE  IN USO E PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO ZODIAC PER L'ANNO 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9860"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE. INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9861"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI  DEI COMUNI DI IMPRUNETA E BAGNO A RIPOLI A.E. 2014-2015 E A.E. 2015-2016 A "GIOCOLARE"  SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9862"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI STRAORDINARI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9863"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO VOIP - CIG Z210FE531E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9864"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DI GARANZIA DEI 2 SERVER DELL T710 DELL'ENTE E RELATIVI SOFTWARE- CIG Z27127D9FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9865"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVO HARDWARE PER LE POSTAZIONI CLIENT DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9866"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE CIVILIAWEB   - CIG Z4A0FE5362</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9867"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSITENZA SOFTWARE GESTIONE TARSU/TOSAP  - CIG Z810FE5671</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9868"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSITENZA SOFTWARE @KROPOLIS  - CIG ZD20FE54BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9869"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E CONVOCATE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE, RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI. INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE FORMALMENTE ISTITUITE. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNI ANNO 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9870"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9871"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONI IN CASO DI ASSENZA DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI DIREZIONE E DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9872"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9873"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4502 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON IL R.T.I. FRA: CAP SOCIETA' COOPERATIVA (CAPOGRUPPO) E CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MANDANTE) PER APPALTO SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUSE PRE-POST SCUOLA PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE  - SPESE CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9874"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE DI CARATTERE TECNICO-LEGALE E DIVULGATIVO PER CONSULTAZIONE E AGGIORNAMENTO DA PARTE DEGLI UFFICI PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9875"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI IN VIA LUIGI LONGO NELL'AREA DELLA PRESURIA. CODICE INTERVENTO R20130FI0817. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. CUP B69D14000040002 - CIG Z851188CDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9876"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE I SAL. CUP B66E11001480004 - CIG 5766918348</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9877"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI IN VIA LUIGI LONGO NELL'AREA DELLA PRESURIA. CODICE INTERVENTO R20130FI0817. APPROVAZIONE I SAL. CUP B69D14000040002 - CIG Z851188CDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9878"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. APPROVAZIONE VII SAL.  CUP B63J07000060004 - CIG N. 4291348465.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9879"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE STORICO-TRADIZIONALI E CULTURALI NELL'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9880"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI PERSONALE  DIPENDENTE - IMPEGNO  SPESA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9881"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9882"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9883"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO SOCIO EDUCATIVO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9884"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI ATTUATIVE DEL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO ANNUALITA' 2015-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9885"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E IMPRUNETA. ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9886"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE  DI POSIZIONE E DI RISULTATO  DEL PERSONALE DIRIGENTE. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9887"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 829/00 "SPESE CONDOMINIO ZODIAC".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9888"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 214/00 "PATRIMONIO - SPESE DIVERSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9889"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA GRT 772/14 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - MODALITA' INNOVATIVE DI ACQUISIZIONE DI COMPLESSI IMMOBILIARI AD INTEGRAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE DAGLI STRUMENTI DELLE POLITICHE ABITATIVE" - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9890"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA "D. GHIRLANDAIO". IMPEGNO SPESA PER ARREDI BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9891"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOSAP RUOLO COATTIVO ANNO D'IMPOSTA 2010 -  DETERMINAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA - RUOLO N° 2015/1532 (CONCESSIONE DI FIRENZE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9892"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GENERI VARI IMPREVEDIBILI E URGENTI PER ESPLETAMENTO DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL SETTORE EDIFICI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE- IMPEGNO DI SPESA DI E 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9893"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE START ALLA DITTA OMAIP DI MANNELLI SERGIO E MALECI CARLO  DI PONTASSIEVE DELLA FORNITURA DI DECESPUGLIATORE PER CENTRO OPERATIVO COMUNALE. IMPORTO DI E 427,00 IVA INCLUSA.  CIG Z1911F6254.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9894"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI CINQUE, AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS. 163/2006. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. CIG 5200627D27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9895"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SEGUITO DELL'ATTUAZIONE DEL P.D.L. RESIDENZIALE "CASE NUOVE" IN LOC. COLLERAMOLE - APPROVAZIONE VERBALE DI COLLAUDO E PRESA IN CARICO AL PATRIMONIO DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9896"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE E 320,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE PER RILEGATURA REGISTRI DI PROTOCOLLO ANNO 2013. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9897"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE E 200,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE POSTALI 2014. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9898"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER ADEGUAMENTO APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER UTILIZZO IN POSTAZIONE FISSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9899"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI ICI/IMU A VARI CONTRIBUENTI E A EQUITALIA CENTRO SPA PER RIMBORSI EFFETTUATI DAL 01/01/2014 AL 30/11/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9900"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - AVVISI BONARI ANNO 2014 -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9901"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2011 -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9902"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2014 - 4° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9903"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2014 - 1° ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER IL 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9904"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9905"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA DI LOCULI NEL CIMITERO DI MONTE DELLE SANTE MARIE IN IMPRUNETA PER IL PERIODO 01.01.2015/31.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9906"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI STRUTTURE RICETTIVE PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DA DESTINARE ALL'EMERGENZA ABITATIVA CON DISPONIBILITA' DA GENNAIO A GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9907"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9908"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SUB-PROCEDIMENTO PER ELABORAZIONE VERBALI, STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI STESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9909"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA PER LE PRATICHE EDILIZIE  A SEGUITO DI MODIFICHE NORMATIVE E REGOLAMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9910"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE CIVILIAWEB  - CIG Z2B120C535</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9911"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E FORMAZIONE SOFTWARE MAGGIOLI SICRAWEB - CIG Z2C11EF3C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9912"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE GATE - CIG ZF50FE555A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9913"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE , RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9914"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA TUBERI SILVANA - RECUPERO COSTO OSSARIO CON PAGAMENTO RATEIZZATO ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 511,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9915"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4501 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON L'A.T.I. FRA: FAESULAE SRL (CAPOGRUPPO), HEATING SYSTEM SRL E SIEM SNC (MANDANTI) PER APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE - SPESE CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9916"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI OCCUPAZIONI SENZA TITOLO CONCESSORIO DI OCCUPAZIONI IDRAULICHE RELATIVE ALL'ANNO 2014 ALLA PROVINCIA DI FIRENZE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9917"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE START ALLA DITTA VALLI ZABBAN  SPA DI SESTO FIORENTINO- DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE, PIAZZALI E MARCIAPIEDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI E 3.400,00 IVA INCLUSA. CIG ZB311BBD40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9918"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE START ALLA DITTA URBAN DESIGN SRL DI SCANDICCI DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEI GIOCHI LUDICI PRESENTI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DI E 8.784,00 IVA COMPRESA. CIG ZEC11EFB62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9919"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI  DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE, DELLA BEFANA E IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9920"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTI GLI USI E CONTESTUALE VOLTURA ALLA DITTA GALA S.P.A. DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA DAL 01/02/2015. CIG 5793094466 CIGD 6047148863.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9921"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI STRAORDINARI PREVISTI DALLA L.R. 72/2013 IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE COLPITA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 21.10.2013 - RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI NON RENDICONTATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9922"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FIRENZE - QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA DI E 4.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9923"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE URGENTE DEI PNEUMATICI POSTERIORI DEL TRATTORE JOHN DEERE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FEDI GOMME DI SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI). IMPORTO DI E  950,00 IVA INCLUSA. CIG Z56121C9D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9924"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI A QUADRIFOGLIO. S.P.A - IMPEGNO DI SPESA DI  E 2.608,70  A COPERTURA DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO PER L'ANNO 2014 A SEGUITO ADOZIONE VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9925"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9926"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9927"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI BOLOGNA DEL TRASLOCO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE AD IMPRUNETA E DELLA PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PAOLIERI DI IMPRUNETA A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.978,00 - CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9928"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI MENSA A.S. 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA:E 1461,90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9929"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI PER MOROSITA' (DELIBERAZIONE GRT N. 250/2013 E GRT N. 1089/2013). INCARICO A CASA SPA PER LA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AL COMUNE DI IMPRUNETA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9930"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO COMUNALE A.E. 2014-2015.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9931"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN AMBITO SOCIALE. RICOGNIZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9932"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE SCUOLE. IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9933"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE. PRIMO IMPEGNO SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9934"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI GRANDE INVALIDO DEL LAVORO (EX  INAIL). IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9935"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER INCREMENTO SOMMA STANZIATA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A VERBALI CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9936"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER INCREMENTO SOMMA STANZIATA PER ANTICIPO ECONOMALE PER PAGAMENTO SPESE SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9937"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO 2014 - QUOTA RIPARTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I° E II° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9938"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2014 - IMPEGNO DI SPESA DI E 10.000,00 - C.I.G. ZAC121BAC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9939"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO D'URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEL TETTO DELLA SCUOLA ACCURSIO DA BAGNOLO A  IMPRUNETA. AFFIDAMENTO IMPRESA FAESULAE S.R.L. - FINANZIAMENTO DELLA SPESA. CIG N. Z20121B857</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9940"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO DI P.ZZA A. DA BAGNOLO. CONFERIMENTO INCARICO ALL' ARCH. MARIO FEI - IMPEGNO SPESA DI E 2.435,14.  CIG. N. ZCA12130C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9941"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEBESCO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9942"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA' EX ARTT. 65 E 66 L.448/98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9943"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA ANNO 2014. INTEGRAZIONE - CIG Z6612083BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9944"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 26 NOVEMBRE 2014.- IMPEGNO DI SPESA DI E 6.830,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9945"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI EDUCATIVI ZONALI P.E.Z. "A" E P.E.Z. "B" 2014-2015. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9946"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2014-2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9947"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COMUNALE  SCUOLE PRIVATE PARITARIE A.S. 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA E 10.330,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9948"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9949"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SERVIZIO 2014-2015 DI CUI AL D.D. 2553/2014. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9950"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. APPROVAZIONE VI SAL.  CUP B63J07000060004 - CIG N. 4291348465.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9951"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - SCARTO LIBRI E RIVISTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9952"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 7 - LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO 2015. CIG 575783079F CIGD 6029645C73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9953"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE, SORVEGLIANZA, AVVISTAMENTO E REPRESSIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER GLI ANNI 2014, 2015 E 2016 ALL'ASSOCIAZIONE "LA RACCHETTA" DI SCANDICCI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9954"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE, PRONTO INTERVENTO E ALTRI SERVIZI AMBIENTALI PER GLI ANNI 2014 E 2015 ALL'ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9955"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE, PRONTO INTERVENTO E ALTRI SERVIZI AMBIENTALI PER GLI ANNI 2014, 2015 E 2016 ALLA VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9956"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI DI IMPRUNETA PER IL SERVIZIO DI "APERTURA/CHIUSURA E SORVEGLIANZA DEL PARCO COMUNALE DI S. ANTONIO A IMPRUNETA" PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9957"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE E FORNITURE DI DISPOSITIVI ELETTRICI DI SICUREZZA IN ALCUNI PLESSI SCOLATICI COMUNALI ALL'IMPRESA ZOOT SISTEMI S.R.L. CIG N. ZAF11F2AAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9958"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2014. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E IMPEGNO DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9959"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI DE AMBROSI CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9960"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI A FAVORE DI DE AMBROSI CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9961"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2014 - 3° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9962"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI COMUNALI A.S. 2014-2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9963"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SCUOLA 2014-2015. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE: E 4.523,93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9964"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SCUOLA 2014-2015 (3-6 ANNI).APPROVAZIONE ELENCO CITTADINI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9965"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2014-2015.ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI STATALI E 14.796,12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9966"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA-PARITARIA SAN GIUSEPPE A POZZOLATICO DEL COMUNE DI IMPRUNETA. INTEGRAZIONE CON INDICAZIONI RELATIVE AI BUONI-SCUOLA (3-6 ANNI) 2014-2015 DI CUI AL D.D. 697/2014 COME MODIFICATO DAI D.D. 886/2014 E D.D. 2871/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9967"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2105 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2014 IN ECONOMIA TRAMITE ME.PA. - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 595,48 - CIG. N. Z21113C7B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9968"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA DI LOCULI NEL CIMITERO DI MONTE S.S. MARIE IN IMPRUNETA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LOCULI CONCESSI FINO AL 31.10.2104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9969"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARI A E 4.600,00 PER RIMBORSO ONERI PAGATI IN ECCEDENZA SU ISTANZE EDILIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9970"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE. POLIZZA INCENDIO E FURTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9971"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO MEDIANTE OUTSOURCING ARCHIVISTICO  ALLA DITTA GESTIONI.DOC S.R.L  -  CIG ZC11175786</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9972"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2014 - IMPEGNO DI SPESA DI E 2.800,00 - C.I.G. Z0E0D4A475</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9973"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO E DI ADDOLCIMENTO ACQUA ALL'IMPRESA HEATING SYSTEM DI STEFANI MAURIZIO &amp; C. S.R.L. PER IL PERIODO OTTOBRE 2014-DICEMBRE 2016. CIG N. Z7D11C2B37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9974"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RICARICHE CELLULARI DEL SERVIZIO - ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9975"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOCIETA' DELLA SALUTE. PERIODO GENNAIO-MARZO 2014. IMPEGNO SPESA E 5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9976"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER LA NOMINA DI REFERENTE DI COLONIA FELINA IN VIA DI FABBIOLE: SIG.RA CARAPELLI GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9977"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI AREA EDIFICABILE APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA - INDIZIONE ASTA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9978"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO  DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI DI VIA ROSSELLI A TAVARNUZZE ED EDIFICI SCOLASTICI DI P.ZZA ACCURSIO DA BAGNOLO E SAN GERSOLE' A IMPRUNETA,  MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP ED. 8 LOTTO 10.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRONCHI CARBURANTI S.R.L . DI BERTINORO (FC). IMPORTO DI E 16.000,00. CIG.N 5239130AD6 E CIGD. N Z5911BA308.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9979"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI A QUADRIFOGLIO SPA.IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ANNO 2014. IMPORTO DI E 608.334,83 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9980"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL.  CIG N. ZDC060F8F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9981"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RENDICONTO PROGETTO "BUONI SERVIZIO A.E. 2013-2014. APPROVAZIONE ELENCO MADRI BENEFICIARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9982"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI A.E. 2014/2015 E 2015/2016 DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9983"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI GIANNOTTI ALBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9984"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI BERLINCIONI PIERO, IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA' "IMMOBILIARE AGRICOLA LE ROSE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9985"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU A FAVORE DI CIATTINI PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9986"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI A FAVORE DI CIATTINI PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9987"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI A FAVORE DI CHECCUCCI ILARIA IN QUALITA' DI EREDE DI RICCI GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9988"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015 "PACCHETTO SCUOLA". PROROGA APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA DAL 5 DICEMBRE ALL'11 DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9989"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.T. N 45/2013 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA', PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9990"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9991"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE CON CONSEGUENTE ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI GRAVANTI SUGLI IMMOBILI IN PEEP DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI RISALITI DANIELE E PASSAPONTI MONICA IN IMPRUNETA VIA FALCONE 76. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9992"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4500 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON L'IMPRESA C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA PER APPALTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI IN VIA LUIGI LONGO NELL'AREA DELLA PRESURIA - SPESE CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9993"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CLICK UFFICIO S.R.L. DI ROMA (RM) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 1.000,00 - CIG. N. ZE11194B5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9994"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO TELEMACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9995"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMONTAGGIO E SMALTIMENTO VECCHIA LINEA ELETTRICA AEREA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ELETTRO M.C. S.N.C. DI IMPRUNETA. CIG N. ZBF1188BD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9996"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA STILE ARREDA S.R.L. CIG N. Z981188C1B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9997"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI IN VIA LUIGI LONGO NELL'AREA DELLA PRESURIA. CODICE INTERVENTO R20130FI0817. AFFIDAMENTO PROVE SPECIALI ECOMETRICHE SU MICROPALI AL LABORATORIO SIGMA S.R.L. CUP B69D14000040002 - CIG Z851188CDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9998"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO ADSL PER CONNETTIVITA' INTERNET PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG ZB81191DFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9999"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  A BONAH SATTEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10000"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA A VETRI A DUE ANTE E SISTEMAZIONE DI DUE INFISSI NELLA SCUOLA MATERNA DI SAN GERSOLE'. CIG N. Z6B116FCB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10001"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO PARTECIPATIVO PER LA PROGETTAZIONE CONDIVISA DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO NEL COMUNE DI IMPRUNETA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO, GESTIONE, CONDUZIONE, FACILITAZIONE ALLA SOCIETA' EUBIOS S.R.L.  DI BOLOGNA -  CIG ZB6114AA27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10002"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  ALLA AICS - ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT - PER LA  CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITA' FISICO MOTORIA   - IMPEGNO SPESA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10003"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA 2014 DA CORRISPONDERE ALL'ASSOCIAZIONE TERRE DI TOSCANA. IMPEGNO SPESA DI E 1.678,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10004"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI 2014 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA - RUOLI NN° 2014/3193 - 2014/6133 - 2014/14702 - CODICE CONCESSIONARI 007/041/097.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10005"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - CONCESSIONE PERMESSI L. 104/92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10006"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO MADRI BENEFICIARIE.BUONI SERVIZIO 2014-2015 DI CUI AL D.D. 2553/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10007"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI ATTESA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA PER L'A.E. 2014-2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10008"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2014-2015. APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10009"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.T. N 45/2013 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA', PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10010"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO ALLUVIONALE DEL 21 OTTOBRE 2013. ACCERTAMENTO ENTRATA PER CONTRIBUTI SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10011"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DA IMPRUNETA A TAVRANUZZE. IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI TRASPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10012"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.418 DEL 20.10.2014 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL V SAL.  CUP B63J07000060004 - CIG N. 4291348465</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10013"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO A STAMPA E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2014 - AFFIDAMENTO A LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA, VIA DUCA DI CALABRIA 1/1, 50125 FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10014"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVEZIONE CON POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI TOSAP - NUMERO CIG Z1B1058BA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10015"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10016"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE SUL TRATTORE JOHN DEERE IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA DI SCANDICCI. IMPORTO E 850,00 IVA INCLUSA. CIG Z531163AF4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10017"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE II SEMESTRE 2014 ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ALL'IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10018"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE PER MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'IMPIANTO SPECIALE DI VIDEOSORVEGLIANZA DI TAVARNUZZE. CUP B63J07000060004 - CIG N.ZB410BA983.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10019"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO AL COMITATO DI GESTIONE ZRC SAN MINIATO A QUINTOLE PER LA GESTIONE DELLA ZONA DI RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO  ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10020"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE TRIBUTI CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10021"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2014 - IMPEGNO DI SPESA DI E 9.000,00 - C.I.G. Z48114C65A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10022"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ASSICURAZIONE, REGOLAZIONE PREMIO E PAGAMENTO FRANCHIGIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10023"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA AUTOMAZIONE SDIAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10024"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE FISCALITA' LOCALE, MODULO SOFTWARE PER BOLLETTAZIONE COSAP A MEZZO POSTE - CIG ZC7114AFB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10025"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA ROSA CIANI CON DECORRENZA 27.10.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10026"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10027"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE  PROCEDURA IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI A.E. 2014-2015 E 2015-2016. CIG N. ZCF11480D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10028"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SERVIZIO 2014-2015 DI CUI AL D.D. 2553/2014, ACCERTAMENTO E IMPEGNO E 7.593,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10029"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI E 1.000,00 PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10030"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX FORNACE AGRESTI. APPROVAZIONE STATO FINALE E RELAZIONE SULLO STATO FINALE DEI LAVORI PRINCIPALI OLTRE LO STATO FINALE E RELAZIONE SULLO STATO FINALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE CERTIFICATI DI COLLAUDO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DIPENDENTI EX ART. 92, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 163/2006. CUP B62B07000090009 - CIG ZCA0F63CD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10031"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. APPROVAZIONE V SAL.  CUP B63J07000060004 - CIG N. 4291348465.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10032"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE EQUITALIA CENTRO S.P.A. PER RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO 01/01/2014 - 31/08/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10033"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI -LIQUIDAZIONE COMPETENZE EQUITALIA CENTRO S.P.A. PER RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO 01/01/2014 - 31/05/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10034"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI ICI/IMU. TERZA EMISSIONE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10035"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE EQUITALIA CENTRO S.P.A. PER RIMBORSI EFFETTUATI NEL SECONDO SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10036"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE AUSER SOLIDARIETA' AMBIENTE CULTURA DI IMPRUNETA PER LE AREE A VERDE PUBBLICO NELLE ZONE DENOMINATE PRESURIA 1, PRESURIA 2, BAGNOLO, CANTAGALLO, VIA DELLA PINETINA,  VIA C.A. DALLA CHIESA,VIA AMENDOLA, VIA DELLA COOPERAZIONE E AREE A VERDE NELLA LOTTIZZAZIONE DI VIA VECCHIA DI POZZOLATICO. LUGLIO - DICEMBRE 2014. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10037"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO-5-LOTTO 3. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 8.963,80 - CIG Z431145345.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10038"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNO 2014. IMPORTO DI E 7.354,70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10039"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI IN VIA LUIGI LONGO NELL'AREA DELLA PRESURIA. D.G.R.T. 1194/2013. CODICE INTERVENTO R2013OFI0817. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 348/2014 A SEGUITO DELLE LETTERA DELLA REGIONE TOSCANA - SETTORE GENIO CIVILE DI BACINO ARNO - TOSCANA CENTRO PROT. N. 19405 E 19407 DEL 03.10.2014. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E RIFINANZIAMENTO DELL'OPERA. CUP B69D14000040002 - CIG 5838708E40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10040"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>29° EDIZIONE "SPORT, AMBIENTE E TEMPO LIBERO" IN COLLABORAZIONE CON  SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2014/2015 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10041"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTOSCUOLA 2013-2014, ACCERTAMENTO E IMPEGNO SECONDA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10042"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DELL'8 OTTOBRE 2014.- IMPEGNO DI SPESA DI E 1.320,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10043"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  A MEGLI  MARIA PIERINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10044"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA ASD IMPRUNETA/TAVARNUZZE  AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE, REPERTORIO NR.4493 DEL 18/7/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10045"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DEL PELLEGRINO DI SINISTRA NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A LUOGO ESPOSITIVO PERMANENTE. MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 570/2013 CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL NUOVO DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI PER L'INCARICO PROFESSIONALE. CUP N. B64E13001270002 - CIG N. 535731328B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10046"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO SOFTWARE PER GESTIONE TASSA DI SOGGIORNO IN ASP - CIG Z8A0FE53F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10047"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE UTENZE INF.OR. - CIG Z03112C694</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10048"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RUOLI TARSU SUPPLETIVI 2008/2009/2010/2011/2012 EMISSIONE SETTEMBRE 2014 - SCADENZA PRIMA RATA 31/10/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10049"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI A FAVORE DI MASINI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10050"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A FAMIGLIE NUMEROSE CON 4 O PIU' FIGLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE "FAMIGLIA NUMEROSA - SERVIZI PIU' LEGGERI"- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10051"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. IMPEGNO SPESA DI E 2.000,00 SUL CAP. 981.03 DEL BILANCIO CORRENTE. CIG N.ZDC060F8F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10052"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COSTITUENDA A.T.I. TRA FAESULAE S.R.L. (MANDATARIA), SIEM DI CENTI &amp; C. S.N.C. (MANDANTE), HEATING SYSTEM S.R.L. (MANDANTE). CUP N. B65J14000060002. - CIG 583883356A - CODICE PLESSO FIMM82401A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10053"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI IN VIA LUIGI LONGO NELL'AREA DELLA PRESURIA. CODICE INTERVENTO R20130FI0817. CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ALL'ING. VINCENZO DI NASO. CUP B69D14000040002 - CIG 5838708E40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10054"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10055"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10056"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GENERI VARI IMPREVEDIBILI E URGENTI PER ESPLETAMENTO  DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL SETTORE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA DI E 900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10057"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O. TOSCANA CENTRO GESTIONE RIFIUTI - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2014- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI E 6.893,09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10058"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10059"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL 50% DEI PROVENTI ART. 142 CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10060"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4499 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON LA SOCIETA' HEATING SYSTEM DI STEFANI MAURIZIO E C. SRL PER APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE - SPESE CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10061"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. LIQUIDAZIONE SALDO GESTIONE ANNO 2013,  IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10062"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. RICHIESTA DI RIMBORSO AI COMUNI PER QUOTE AMMORTAMENTO ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10063"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI BUONI SCUOLA 2014-2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10064"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE EX ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10065"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PACCHETTO SCUOLA-TRASPORTO A.S. 2013-2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10066"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO: NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTI SUAP ED ASSEGNAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10067"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESTINAZIONE DEI PROVENTI, PER GLI ANNI 2011- 2012 - 2013, DELLE SANZIONI RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS.N° 285/92. PREVIDENZA INTEGRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10068"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI ICI/IMU. SECONDA EMISSIONE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10069"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI FONTANELLI ALTA QUALITA' DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CO2 E PER LA MANUTENZIONE DEI FONTANELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10070"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELL'UVA E FIERA DI SAN LUCA 2014. IMPEGNO SPESA PER COMANDO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10071"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINI PROPEDEUTICI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PERIODO OTTOBRE 2014 - SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10072"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE SCUOLA, ASSOCIAZIONI - BIBLIOTECA COMUNALE  "RAGAZZI @LLA TUA BIBLIOTECA" ANNO 2014/2015 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10073"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE START  ALLA DITTA EDILBILANCINO S.R.L. DI IMPRUNETA DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.  IMPEGNO DI SPESA DI E 4.000,00 IVA INCLUSA. CIG Z6F1054FED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10074"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE START  ALLA DITTA CHIESSI &amp; FEDI S.P.A. DI FIRENZE DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO.  IMPEGNO DI SPESA DI E 3.000,00 IVA INCLUSA. CIG ZDE1054F73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10075"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2014 - ANTICIPO DI E 200,00 ALL'AGENTE CONTABILE - C.I.G. Z0E0D4A475.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10076"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DELLA RUBRICA DEL PROTOCOLLO INFORMATIZZATO DELL'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DI E 320,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10077"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA DOCUMENTARIO INTEGRATO DELL'AREA FIORENTINA PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10078"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI AREA EDIFICABILE APPARTENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA - INDIZIONE ASTA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10079"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI IN VIA LUIGI LONGO NELL'AREA DELLA PRESURIA. D.G.R.T. 1194/2013 : MODIFICA FINANZIAMENTO DELL'OPERA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.  CUP B69D14000040002 - CIG 5838708E40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10080"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DELL'IMMOBILE POSTO NELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E DENOMINATO "EX STAZIONE" E CONCESSIONE DI PARTE DELLA PIAZZA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10081"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI IMPRUNETA E L'ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI PER GARANTIRE ADEGUATI STANDARD DI SORVEGLIANZA PRESSO LA SCUOLA ACCURSIO DA BAGNOLO NEL PERIODO DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO PAOLIERI. APPROVAZIONE SCHEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10082"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO DI "AGENTE POLIZIA MUNICIPALE" - CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10083"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO MANUTENZIONE E WEB SECURITY SUBSCRIPTION PER I FIREWALL DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2014 - CIG Z0110CF8A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10084"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA COLPA LIEVE . CIG. ZE510CC845</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10085"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 10 SETTEMBRE 2014.- IMPEGNO DI SPESA DI E 8.455,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10086"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE COME DEFINITA DALL'ART. 30, COMMA 3, D.LGS. 163/2006, PER IL PERIODO DI 5 ANNI 1.9.2014-31.8.2019.  CIG 5528994E2C. CONSEGNA DEL SERVIZIO ALL'ATI  LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL E VIVENDA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10087"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. ACCETTAZIONE CONTRATTO CON EDISON ENERGIA S.P.A.. CUP B63J07000060004 - CIG N.ZB410BA983</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10088"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS E PRE-POST SCUOLA DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI ED IMPRUNETA PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE. RETTIFICA CIFRA RELARTIVA ALL'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10089"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10090"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IEGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO 01.10.2014/30.06.2015 - IMPEGNO SPESA DI EURO 63.000,00. -CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10091"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTI ADSL PER CONNETTIVITA' INTERNET PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI INPRUNETA - CIG ZD60FE55D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10092"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2014 DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 431/98, DERIVANTE DAL BANDO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 136 DEL 4/04/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10093"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: GARA DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS E PRE-POST SCUOLA DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI ED IMPRUNETA PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE - CIG  57128508F3 -  PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10094"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI  PER RENDICONTO 2013 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10095"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE COME DEFINITA DALL'ART. 30, COMMA 3, D.LGS. 163/2006, PER IL PERIODO DI 5 ANNI 1.9.2014-31.8.2019.  CIG 5528994E2C. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COSTITUENDA ATI LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL E VIVENDA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10096"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2013-2014.LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10097"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ASSISTENZIALE IN AMBIENTE LAVORATIVO.- APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2014 - DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10098"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SOCIALI. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10099"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO BUONI SCUOLA 2014-2015. RIAPERTURA DEI TERMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10100"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "F. PAOLIERI" A IMPRUNETA. CODICE PROGETTO N. 03210TOS015. CODICE CUP B62J10000310001. CODICE EDIFICIO FIEE82401.3. INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, NEGLI EDIFICI SCOLASTICI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI DI CUI AL PUNTO 1 DELLA DELIBERA CIPE N.3/2009, (G.U. N. 129 DEL 6 GIUGNO 2010). TRASFERIMENTO FONDI AL PROVVEDITORATO INTERRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10101"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI IN VIA LUIGI LONGO NELL'AREA DELLA PRESURIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI, VIA PANSA N. 55/L, 42124, REGGIO EMILIA (RE). CUP B69D14000040002 - CIG 5838708E40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10102"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI STRAORDINARI PREVISTI DALLA L.R. 72/2013 IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE COLPITA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 21.10.2013 - ELENCO DEI BENEFICIARI E DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEI CONTRIBUTI IN CONFORMITA' AI CRITERI STABILITI CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.83 DEL 21.08.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10103"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DI CUI ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A DI ZOLA PREDOSA (BO) - ESECUZIONE PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA TAVARNUZZE IN VIA I° MAGGIO 47 E SCUOLA ELEMENTARE PAOLIERI AD IMPRUNETA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10104"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI: RIPRISTINO ORARIO DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10105"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A FAVORE DI ALTRI COMUNI PER ERRATA INDICAZIONE CODICE CATASTALE - PRIMA EMISSIONE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10106"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI/IMU - PRIMO PROVVEDIMENTO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10107"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI ART.146 DEL D.LGS. 42/2004 S.M.I.  - ESCLUSIONE DALLA CONFERENZA DEI SERVIZI PREVISTA DALL'ART. 146 COMMA 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10108"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI STATALI INTEGRATIVI PER TRASPORTO SCOLASTICO-PACCHETTO SCUOLA 2013-2014 E 1870,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10109"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE NUMEROSE CON 4 O PIU' FIGLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE "FAMIGLIA NUMEROSA - SERVIZI PIU' LEGGERI". - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10110"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PROSECUZIONE TECNICA ALLA DITTA  SOCIETA' DUSSMANN SERVICE S.R.L. DI TRENTO PER IL PERIODO 1-19 SETTEMBRE 2014. IMPEGNO SPESA. CIG Z5A1088E9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10111"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI FOTOCAMERA ANALOGICA CON FOTOCAMERA DIGITALE PER APPARECCHIATURA VELOMATIC E REVISIONE CON TARATURA VELOMATIC 512.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10112"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER I DIPENDENTI COMUNALI IN ECONOMIA TRAMITE MEPA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z020F3BC97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10113"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI UN POSTO DI "DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. REVOCA PROCEDURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10114"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO  PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IN ECONOMIA TRAMITE MEPA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ELECTRA S.P.A. DI POGGIBONSI .IMPORTO DI E 4747,02 IVA INCLUSA CIG. N. ZC410403E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10115"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ENTE FESTA DELL'UVA E ALL'ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN LUCA PER LA FESTA DELL'UVA E LA FIERA DI SAN LUCA PER L'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10116"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENERGIA ELETTRICA FIERA DI SAN LUCA 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10117"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 330 DELL'11.08.2014: L.R.T. N 45/2013 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA', PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" E S.M.I.  - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI - REVOCA EDAPPROVAZIONE NUOVO PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10118"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA' EX ARTICOLI 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10119"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.T. N 45/2013 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA', PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" E S.M.I.  - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10120"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GENERI VARI IMPREVEDIBILI E URGENTI PER ESPLETAMENTO DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SULLE STRADE COMUNALI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA DI E 900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10121"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.2 INTERRUTTORI MAGNETO-TERMICI CON PROTEZIONE DIFFERENZIALE INTEGRATA PER EDIFICIO COMUNALE DI VIA ROSSELLI A TAVARNUZZE TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA DI POGGIBONSI. IMPORTO DI E 1.017,48 IVAINCLUSA. CIG.ZAA105C6C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10122"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI.  AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E FINANZIAMENTO DELLA SPESA. CIG N ZE00F1396E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10123"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO SEMAFORICO SULLA SR N.2 "CASSIA" NELLA FRAZIONE DI BOTTAI. CONTRATTO CON LA DITTA CTS ELECTRONICS DI CANNARA (PG):  IMPEGNO SPESA. CIG N.Z1605C93F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10124"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI BOLOGNA DI TRASLOCHI VARI SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.817,80 - CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10125"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ART. 141/BIS DEL T.U.L.P.S. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA SPETTANTE AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE E ACCERTAMENTO DELLA RELATIVA ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10126"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 DA CORRISPONDERE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI E 1.345,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10127"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE E 300,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE PER ELEZIONI EUROPEE 2014. - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10128"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2014 - IMPEGNO DI SPESA DI E 12.000,00 - C.I.G. Z0E0D4A475.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10129"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA HEATING SYSTEM S.R.L. CON SEDE IN VIA P. MASCAGNI N. 31, 50124, FIRENZE (FI). CUP B66E11001480004 - CIG 5766918348.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10130"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. APPROVAZIONE IV SAL. CUP B63J07000060004 - CIG N. 4291348465</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10131"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE. INCREMENTO IMPEGNO SPESA PER MEMBRI COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10132"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO  DITTA TEBESCO E ESTENSIONE CONDIZIONI COMUNE DI BAGNO A RIPOLI AL COMUNE DI IMPRUNETA PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' RELATIVE AI CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10133"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLE FELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10134"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A.S. 2014-2015 PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10135"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLARME INTRUSIONE E PER ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL   IN COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10136"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2014 - 2° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10137"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' DEL DIPENDENTE PIERLUIGI BASEGGIO VERSO IL COMUNE DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10138"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONI IN CASO DI ASSENZA DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI DIREZIONE E DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10139"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE E BOLLI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E  TESORERIA ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SUI CONTI CORRENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10140"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. CUP N. B65J14000060002 - CIG 583883356 - CODICE PLESSO FIMM82401A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10141"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 281 DEL 15.07.2014. CUP N. B65J14000060002 - CIG 583883356 - CODICEPLESSO FIMM82401A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10142"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10143"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E CONVOCATE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE, RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI. INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE FORMALMENTE ISTITUITE. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE IM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10144"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/2000 E DEL D.LGS. N. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10145"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTICOLARI RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, LETTERA F) DEL CCNL 1998/2001. MODIFICA ATTRIBUZIONE ALLA SIG.RA  ROSA MARIA MAGGI FINO AL 31.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10146"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN LUCA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10147"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' ESTRATTIVE. PROROGA AL GEOLOGO DR. MARCO FOLINI PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10148"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO A IMPRUNETA  TRAMITE ORDINE DIRETTO  SU MEPA ALLA DITTA MARINI PANDOLFI DI LIVORNO. IMPORTO DI E 1936,83. CIG. Z4DOFB5E4A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10149"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER SPESE REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E PUBBLICAZIONI VARIE DECRETI ESPROPRI ANNO 2014 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10150"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 IN ECONOMIA TRAMITE MEPA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CLICK UFFICIO S.R.L. DI ROMA ED IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z930E1DF8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10151"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER FORNITURA PICCOLI OGGETTI IN COTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10152"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE AREA PERSONALE E STIPENDI - CIG ZA10FE5448</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10153"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI  NELL'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10154"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI A FAVORE DI CORSI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10155"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI IN VIA LUIGI LONGO NELL'AREA DELLA PRESURIA. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CUP B69D14000040002 - CIG 5838708E40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10156"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10157"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO SPESE DEL 2' TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10158"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE. INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10159"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE. INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10160"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10161"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO ED AFFARI GENERALI. INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10162"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI MICROCLIMATICI UFFICI  COMUNALI VIA CAVALLEGGERI,16 ALLA DITTA SECURA SRL - CIG Z6A1033934</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10163"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 01.06.2014- 31.05.2015 DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI UTILIZZO DI NUOVI SISTEMI DI RISCOSSIONE E DI PAGAMENTO MEDIANTE MAV PER IL TRASPORTO SCOLASTICO E MEDIANTE RID PER I SERVIZI SOCIALI E DI ASILO NIDO. CIG ZBB0614B3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10164"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DELL'IMMOBILE POSTO NELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E DENOMINATO "EX STAZIONE" E CONCESSIONE DI PARTE DELLA PIAZZA. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10165"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI BOLOGNA DI TRASLOCHI VARI SCUOLE COMUNALI A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.052,00 - CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10166"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI QUATTRO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMPARTO CER VIA HO CHI MINH/VIA DI CAPPELLO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CESSIONE DELLE AREEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10167"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - CONVEGNI, MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10168"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO. IMPEGNO SPESA. CUP N. B65J14000060002. - CIG 583883356A (CODICE PLESSO FIMM82401A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10169"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI S.R.L. DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER L'OFFICINA MECCANICA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA DI E 3.500,00 IVA COMPRESA. CIG ZEDOFA6732</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10170"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DET.N. 269/2014 NUOVA APPROVAZIONE BANDO BUONI SERVIZIO 2014-2015 DI CUI AL D.D. 2553/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10171"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI II SEMESTRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10172"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 2 LUGLIO 2014.- IMPEGNO DI SPESA DI E 3.400,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10173"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE  DI CUI AL BANDO DI CONCORSO ANNO 2014 APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 136 DEL 04/04/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10174"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO II SEMESTRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10175"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10176"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI DEI BENI IMMOBILI RICADENTI NEL TERRITORIO, NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI IMPRUNETA, SUSCETTIBILI DI DISMISSIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE INDAGINI GEOLOGICHE. CIG. Z731015260.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10177"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI DEI BENI IMMOBILI RICADENTI NEL TERRITORIO, NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI IMPRUNETA, SUSCETTIBILI DI DISMISSIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA  VALUTAZIONE AMBIENTALESTRATEGICA. CIG. Z60100DB85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10178"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI IN VIA LUIGI LONGO NELL'AREA DELLA PRESURIA. AVVIO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE EX ART.122.7 DEL DLGS N.163/2006. CUP B69D14000040002- CIG 5838708E40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10179"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PUBBLICA PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE N. 216 DEL 6/0672014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10180"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO BUONI SERVIZIO 2014-2015 DI CUI AL D.D. 2553/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10181"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PARTE RIMANENTE IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE PER ANNUALITA' 2014 E 2015 A FAVORE DELLA COOPERATIVA ARCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10182"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 4 GIUGNO 2014. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI -IMPEGNO DI SPESA DI E 14.867,30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10183"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA II SEMESTRE 2014 - CIG Z9E0FE4AA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10184"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO ORIENTATIVO - FORMATIVO A FAVORE DI Y.D. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PERIODO LUGLIO 2014 - GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10185"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI ASPIRANTI ALLA ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI NEL COMUNE DI IMPRUNETA (SALVO EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI PREVISTE DALLA LEGGE) DI CUI AL BANDO DI CONCORSO 2013 INDETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 12 DELLA L.R.T. N. 96 DEL 20.12.1996 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10186"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER LA GESTIONE DELLE AREEE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO - RIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10187"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI ANCORA GRAVANTI SUGLI IMMOBILI IN PEEP DI PROPRIETA' DEI SIG.RI LUBELLO CLAUDIO E MASSIMO IN VIA CASSIA - LOC. BOTTAI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10188"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DELLE AREE DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' S.IM.PRA SRL, POSTE IN VIA GIOVANNI FALCONE AD IMPRUNETA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10189"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI BOLOGNA DELL'INTERVENTO AGGIUNTIVO AL TRASLOCO DALLA SCUOLA ELEMENTARE PAOLIERI DI PIAZZA GARIBALDI AD IMPRUNETA ALLA SCUOLA MATERNA DI VIA ROMA SEMPRE AD IMPRUNETA A SEGUITO DELL'ADESIONEALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" - RIDETERMINAZIONE AD E. 5.050,80 DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 232 DEL 20.06.2014 - CIG. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10190"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - CONTRIBUTO AQSSOCIATIVO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10191"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO BIENNALE  BABY SITTER PER LA FASCIA DI ETA' 0/6 ANNI(2014-2016). APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10192"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. APPROVAZIONE III SAL. CUP B63J07000060004 - CIG N. ZBA09964E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10193"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI - INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10194"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE LINEE VITA NEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTI PER L'ANNO 2014. IMPEGNO SPESA. CIG N. Z020FEDDD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10195"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI COMUNALI- PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA CAMICI MARCO &amp; PIERO S.R.L. DI ANTELLA (FI). IMPEGNI SPESA. CIG N. Z900FD917D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10196"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO CONTRATTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L. DI IMPRUNETA (FI). PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014. IMPEGNO SPESA. CIG N Z700FECD66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10197"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEL PALAZZO COMUNALE  DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HEATING SYSTEM S.R.L. DI FIRENZE PER IL PERIODO   GIUGNO/DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z690FD22F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10198"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E PER LA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' ESTRATTIVE. AFFIDAMENTO AL DR. GEOL. MARCO FOLINI DI FIRENZE, PROROGA PER IL PERIODO LUGLIO 2014- DICEMBRE2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10199"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ONORANZE FUNEBRI IMPEGNO DI SPESA DI E 700,00 - CIG. Z570FE4E10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10200"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE NEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO  PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZCD0FD2278</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10201"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE VMWARE VSPHERE E VEEAM BACKUP DELL'ENTE - CIG ZDA0FE0D5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10202"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10203"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ENTE FESTA DELL'UVA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'UVA E DELLE EVENTUALI INIZIATIVE COLLATERALI E CONTESTUALE REVOCA DELLA DETERMINAZIONE NR,194 DEL 23.5.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10204"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RICHIESTE AGLI ENTI TERZI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SUAP. IMPEGNO DI SPESA DI E 4620,00 E ACCANTONAMENTO  DELLA  CORRELATIVA ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10205"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI  AFFIDATI A QUADRIFOGLIO SPA.IMPEGNO DI SPESA PER IL III^ TRIMESTRE 2014. IMPORTO DI E 633.781,49 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10206"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 238 DEL 24 GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10207"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10208"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10209"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GENERI VARI IMPREVEDIBILI E URGENTI PER ESPLETAMENTO DI INTERVENTI  IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SULLE STRADE COMUNALI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE - IMPEGNO SPESA DI E 900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10210"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GENERI VARI IMPREVEDIBILI E URGENTI PER ESPLETAMENTO DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA AGLI EDIFICI COMUNALI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE - IMPEGNO DI SPESA DI E. 900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10211"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO-5-LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA  DI E 8.000,00 - CIG Z9DOFCB863</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10212"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL'UVA, N. 17/07 DEL 01/08/2007 RILASCIATA AL SIG. REGOLI MANUELE - DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10213"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA I° SEMESTRE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA DI IMPRUNETA ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA AD IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10214"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DI ENEL SPA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA VERSATA IN ECCEDENZA PER IL 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10215"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI -LIQUIDAZIONE COMPETENZE EQUITALIA SUD S.P.A. PER RIMBORSI EFFETTUATI A SEGUITO DI DISCARICO PER TASSA RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10216"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEGASO LUBRIFICANTI DI MONTESPERTOLI DELLA FORNITURA DI OLII LUBRIFICANTI PER L'OFFICINA MECCANICA.  IMPEGNO DI SPESA DI E 1.200,00 IVA E ARROTONDAMENTI INCLUSI. CIG Z880FA480D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10217"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI BOLOGNA DEL TRASLOCO DEL 1° PIANO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PAOLIERI DI IMPRUNETA IN VIA ROMA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI IMPRUNETA A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5"- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.660,00. - CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10218"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE, MONTASCALE E PIATTAFORMA ELEVATRICE NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA GIGLIO ASCENSORI S.R.L. DI CALENZANO (FI). IMPEGNI SPESA. CIG N.ZA80FB5F49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10219"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DISSUASORE IN PIAZZA BUONDELMONTI. APPROVAZIONE PERIZIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACS AUTOMATISMI - LUGLIO/DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA.CIG N Z130FB75E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10220"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, DEGLI ESTINTORI, DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DEI LUCERNAI: VERIFICHE DI GIUGNO E DICEMBRE ANNO 2014. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI TERRAFINO - EMPOLI (FI). IMPEGNI DI SPESA.                CIG. N. Z6E0FB70FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10221"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA PER RICOSTRUZIONE DI GRIGLIE A PROTEZIONE  DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI IMPRUNETA ALLA DITTA "LA FALEGNAMERIA"DI FERRONE - GREVE IN CHIANTI (FI). IMPEGNO DI SPESA. CIG N ZE20FB7AAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10222"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO CONTRATTO ALLA DITTA PESCINI GIOVANNI DI SAN CASCIANO V.P. (FI) PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2014. IMPEGNO SPESA. CIG N.ZB404AC143</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10223"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 IN ECONOMIA TRAMITE ME.PA. - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' BARBIERI EDITORE S.R.L. DI EMPOLI (FI) ED IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z8C0E206D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10224"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE FINO AL 30.09.2014 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI PER LA CHIUSURA DELL'ASILO NIDO COMUNALE IN VIA I° MAGGIO 47 A TAVARNUZZE ED ADEGUAMENTO INDICE ISTAT - DIMINUZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10225"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA DITTA INITIAL ITALIA S.R.L. E DELLA DITTA RENTOKIL ITALIA S.R.L NELLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A DI POMEZIA (RM) PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2013/31.07.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10226"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA DI E 9.048,98 PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2014 (DUE DODICESIMI) PER IL LOTTO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10227"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2014 - IMPEGNO DI SPESA DI E 4.000,00 PARI A 1/12 DEL FABBISOGNO ANNUO. - C.I.G. Z0E0D4A475.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10228"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1° TUEL D.LGS 267/2000 PRESSO IL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO -COMMISSIONE- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10229"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FINO AL 31/10/2014 AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI DEL SERVIZIO DI VERIFICA IN MATERIA DI IVA, IRAP, RITENUTE FISCALI E CONTRATTUALISTICA DEL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA DI E 1.586,00 IVA INCLUSA. CIG Z4E0EE9AA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10230"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE E  MEDIA DI TAVARNUZZE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CUP B66E11001480004 - CIG 5766918348</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10231"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALLA ACQUATICA SRL PER LA CONCESSIONE  IN USO E PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO ZODIAC PER L'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10232"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA RETE CULTURALE DELL'AREA MEDITERRANEA "7 SOIS, 7 LUAS" PER LA PROMOZIONE DEL DIALOGO INTERCULTURALE TRA I PAESI DEL BACINO DEL MEDITERRANEO -  IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL "FESTIVAL 7 SOLI 7 LUNE" NEI GIORNI 20,21 E 22 GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10233"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 213/2014. NUOVA APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA SERVIZIO COMUNALE ALLA PRIMA INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10234"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DELL'IMMOBILE POSTO NELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E DENOMINATO "EX STAZIONE" E CONCESSIONE IN USO DI PARTE DELLA PIAZZA. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10235"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA DI RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE F. PAOLIERI DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO AL COMANDO VV.FF. DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10236"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COMUNALE ALLA PRIMA INFANZIA. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10237"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO SEMAFORICO SULLA SR N.2 "CASSIA" NELLA FRAZIONE DI BOTTAI. PROROGA DEL CONTRATTO CON LA DITTA CTS ELECTRONICS DI CANNARA (PG) - IMPEGNO SPESA. CIG N.Z1605C93F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10238"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO SEMAFORICO SULLA SR N.2 "CASSIA" NELLA FRAZIONE DI BOTTAI. PROROGA DEL CONTRATTO CON LA DITTA CTS ELECTRONICS DI CANNARA (PG) - IMPEGNO SPESA. CIG N.Z1605C93F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10239"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI TERRENO APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA POSTO IN VIA TORRICELLA A TAVARNUZZE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10240"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO SEMAFORICO SULLA SR N.2 "CASSIA" NELLA FRAZIONE DI BOTTAI. - PROROGA DEL CONTRATTO CON LA DITTA CTS ELECTRONICS DI CANNARA (PG) - IMPEGNO SPESA. CIG N.Z1605C93F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10241"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SOCIALI PERIODO 2012-2013. ISCRIZIONE A RUOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10242"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO IN PIAZZA BUONDELMONTI, AREA PARCOMETRO,  PER IL GIORNO 06 GENNAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10243"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX FORNACE AGRESTI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CUI ALL'ACCORDO  TRANSATTIVO EX ART.239 CODICE DEI CONTRATTI. CUP B62B07000090009 - CIG ZCA0F63CD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10244"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA STABILITÀ AL FABBRICATO UBICATO IN VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE 137 E CONSEGUENTE INAGIBILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10245"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2012-2013. ISCRIZIONE A RUOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10246"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA EDIFICI PUBBLICI CAUSA EVENTO SISMICO 19, - 20 E 21 DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10247"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE CAT. D. ASSUNZIONE DELLA SIG.RA MONICA SBRANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10248"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VIA VITTORIO VENETO PER LAVORI DI SMONTAGGIO DELLA VECCHIA LINEA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE EDILIZIA E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10249"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA BUROCRATICA DELL'ENTE: RIDEFINIZIONE UFFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10250"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DEL DESCO  PRESSO IL NUMERO CIVICO 50 PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10251"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI NELLE DUE DOMENICHE ANTECEDENTI IL NATALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10252"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA INTEGRAZIONE DEI CONTRIBUTI "PACCHETTO SCUOLA"  2013-2014 PER TRASPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10253"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX FORNACE AGRESTI. AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ALLA DITTA GIGLIO ASCENSORI S.R.L..  CUP B62B07000090009 - CIG ZCA0F63CD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10254"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA B. BUOZZI PRESSO IL NUMERO CIVICO 4 PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10255"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA BARDUCCI PRESSO IL NUMERO CIVICO 3 PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10256"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2013 DELL'UFFICIO OPERE PUBBLICHE: INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO. DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10257"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2013 DELL'UFFICIO AMBIENTE, MANUTENZIONE E SERVIZI A RETE: INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO. DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10258"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L'EFFETTUAZIONE DEI MERCATI STRAORDINARI NATALIZI 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10259"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2013 DELL'UFFICIO URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO. DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10260"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE IN VIA DELLA REPUBBLICA N. CV 43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10261"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO AL 31.12.2013 AI SENSI DELL'ART. 230 DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10262"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NELLA VIA CASSIA DAL KM 289+700 AL KM 291+400 PER L'INSTALLAZIONE DI NEWJERSEY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10263"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI  UNA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “LA TERRACOTTA E IL VINO” C/O LA FORNACE AGRESTI IN VIA DELLE FORNACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10264"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2013 DELL'UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA, INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO.DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10265"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA DELLE FORNACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10266"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE E  MEDIA DI TAVARNUZZE. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO. CUP B66E11001480004 - CIG 5766918348</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10267"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI EDILI IN VIA DELLA COOPERAZIONE ALTEZZA N.CV. 17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10268"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL' UFFICIO SERVIZI INFORMATICI PER RENDICONTO 2013; INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO; DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10269"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO NATALIZIO IN VIA PIAZZA BUONDELMONTI (LATO PARCHEGGIO A PAGAMENTO) PER IL GIORNO 8 DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10270"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ENTE FESTA DELL'UVA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'UVA E DELLE EVENTUALI INIZIATIVE COLLATERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10271"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA NR. 177/2014 DI SOSPENSIONE LAVORI EDILIZI IN VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE NR. 52 A IMPRUNETA DI CUI ALLA SCIA BUSTA 183/13 - PROVV. 505/13 CAUSA IRREGOLARITA' DEL DURC IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10272"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE SU APPARECCHIO GRU INSTALLATO SU AUTOCARROPM TAGATO CK802CZ. IMPEGNO SPESA PER MAGGIORAZIONE IMPORTO DI E 33,48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10273"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2013 DELL'UFFICIO DI DIREZIONE: INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO - DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10274"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TSO NEI CONFRONTI DI TORRINI MATTEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10275"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VIA DELLA SODERA ALTEZZA NUMERO CIVICO 7 PER LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10276"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. 81/08 - SORVEGLIANZA SANITARIA E ACCERTAMENTI ASSENZA TOSSICODIPENENZE - IMPEGNO SPESA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10277"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA IN VIA AMENDOLA E VIA TURATI PER LAVORI TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10278"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PER RENDICONTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10279"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER TRASLOCO IN VIA CAVALLEGGERI ALTEZZA CIVICO 27 RETTIFICA RISPETTO ALLA PRECEDENTE ORDINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10280"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTALE "FABBRICA IMPRUNETA" - RINNOVO ABBONAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL PORTALE DA PARTE DI INFOCAMERE. IMPEGNO DI SPESA DI E 671,00 - C.I.G. ZAA0F1F9C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10281"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VIA COLLERAMOLE ALTEZZA NUMERO CIVICO 9 PER LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10282"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER IL 2014 - ESITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10283"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL' UFFICIO FINANZIARIO PER RENDICONTO 2013:INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO. DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10284"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA INTERSEZIONE VIA RESISTENZA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TELEFONICA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10285"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE RELATIVA AL PRINMO SEMESTRE 2014 PER SCUOLA MEDIA IMPRUNETA - LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ALL'IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10286"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN VIA PAOLIERI PER IL GIORNO 25 OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10287"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA  S. CRISTOFANO, NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIMITERO DI VIA SAN CRISTOFANO E VIA DI COLLERAMOLE PER L’ESECUZIONE DI  LAVORI DI ASFALTATURA DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10288"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE DIPENDENTI COMUNALI IN ECONOMIA TRAMITE ME.PA. - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 6.934,00 - CIG. N. Z780DC3BE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10289"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2014. CONCESSIONE LOCALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA STADERA" DI GREVE IN CHIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10290"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE CON PIATTAFORMA IN VIA DELLA REPUBBLICA N. CV 62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10291"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  UFFICIO  CULTURA,COMUNICAZIONE  SVILUPPO E SERVIZI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10292"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA PAOLIERI PER MANIFESTAZIONE COLLEGATA ALLA FIERA DI SAN LUCA 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10293"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10294"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI SPATARO MARIANO, NATO A PALERMO IL 01.07.1940, RESIDENTE A IMPRUNETA IN VIA HO CHI MINH 30/A-3, PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI AI SENSI DELL’ART. 192 DEL DLGS 3 APRILE 2006 N. 152.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10295"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER TRASLOCO IN VIA CAVALLEGGERI ALTEZZA CIVICO 27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10296"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SOCIO EDUCATIVO-RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10297"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA - TASFERIMENTO DIPENDENTE SIG.RA BALDASSINI PATRIZIA  E MOBILITA' IN INGRESSO DELLA SIG.RA MODESTO SERENA DIPENDENTE DEL COMUNE DI VARSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10298"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI  UN AUTORADUNO VOLKSWAGEN IN VIA A. GRANDI PRESSO IL PARCHEGGIO POSTO SOTTO LA SUPERSTRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10299"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10300"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE TOSCANA  PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10301"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO IN VIA TERRE BIANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10302"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE PROVVISORIA, TRANSENNE E JERSEI IN OCCASIONE DI FIERE ED ALTRE MANIFESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10303"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI PER DURC IRREGOLARE - VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE 52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10304"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA S.R. N.2 "CASSIA".  AFFIDAMENTO LAVORI E FINANZIAMENTO DELLA SPESA. CIG N ZE00F1396E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10305"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE COME DEFINITA DALL'ART. 30, COMMA 3, D.LGS. 163/2006, PER IL PERIODO DI 5 ANNI 1.9.2014-31.8.2019 E  PER L'IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI E 4.015.000,00 (IN CONSIDERAZIONE DEL NUMERO DEI PASTI FORNITI NELL'A.S. 2012-2013) OLTRE IVA, CON AFFIDAMENTO ALL'OFFERTA CHE RISULTI ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE -IMPEGNO SPESA E 3.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10306"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI PER DURC IRREGOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10307"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. APPROVAZIONE I SAL.  CIG N. ZDC060F8F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10308"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA INTERSEZIONE  CON VIA RESISTENZA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TELEFONICA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10309"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2014 - IMPEGNO DI SPESA DI E 8.000,00 PARI A 2/12 DEL FABBISOGNO ANNUO. - C.I.G. Z0E0D4A475.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10310"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA IN VIA AMENDOLA E VIA TURATI PER LAVORI TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10311"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VIA BARUFFI ALTEZZA INTERSEZIONE CON VIA MONTEBUONI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TELEFONICA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10312"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014. ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE NECESSARIO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI - ANTICIPO ECONOMALE E 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10313"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO ART.42 DEL D.LGS. N. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10314"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA S. ISIDORO N.7 PER LAVORI  DI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10315"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTI FIERA 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10316"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2014. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO SPESA - CIG Z600F00270</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10317"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI ANNO 2014. APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10318"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA ALDO MORO PER LAVORI  DI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10319"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DI COLLINE E VIA DI CAMPIANO PER LAVORI  DI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10320"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANUTEL CALCOLO IUC 2014 - NUMERO CIG  ZCE0EFE251.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10321"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DELLE SODERA 31 PER LAVORI ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10322"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO CORSI DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO ALBO ZONALE BABY SITTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10323"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA ROMA PER POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10324"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1° TUEL D.LGS 267/2000 PRESSO IL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10325"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2014 - 1° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10326"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA BARDUCCI N. 14 PER LAVORI  DI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10327"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DI COLLERAMOLE, DAL CIVICO NUMERO 81 ALL’INTERSEZIONE CON VIA TORRICELLA, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA TRATTA DI ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10328"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO ALLA SOCIETA' GESTIONI DOC S.R.L.., (REPERTORIO NR.4473 DEL 4 MAGGIO 2011)  FINO AL 31.10.2014.                                                  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10329"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3.000 MODELLI CARTE D'IDENTITA' PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10330"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ COLLEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA TRADIZIONALE FESTA DELL'UVA 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10331"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL MONTAGGIO DELLA TRIBUNA IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10332"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3000 MODELLI CARTE DI IDENTITA' PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA DI E 1.320,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10333"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10334"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO IN VIA PAOLIERI PER IL GIORNO 14 SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10335"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 9 E 16 APRILE 2014. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI -IMPEGNO DI SPESA DI E 7.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10336"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA PRESSO IL PARCHEGGIO DI VILLA CARREGA PER TAGLIO ERBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10337"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER LA NOMINA DELLE REFERENTI DELLA COLONIA FELINA DI VIA FALCIANI PRESSO IL CIVICO 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10338"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA FABBIOLLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10339"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “LO SBARACCO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10340"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO LEGALE. AVV. MARIAGIULIA GIANNONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10341"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER ISTITUZIONE DI NUOVA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DI VIA I° MAGGIO DOPO L'ISTITUZIONE DI UNA CORSIA RISERVATA ALLO SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10342"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI  E. 900,00 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO E DI MESTICHERIA, IMPREVEDIBILE E NON RINVIABILE PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ATTO SULLE STRADE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10343"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI E 900,00 PER  ACQUISTO DI MATERIALE EDILE E DI MESTICHERIA  IMPREVEDIBILE E NON RINVIABILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ATTO NEGLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10344"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA MAZZINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10345"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA CASSIA PRESSO I NUMERI CIVICI 38 E 111 PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10346"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE AUTOVEICOLO ED AUTORIZZAZIONE ALL'INTESTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI UN AUTOMEZZO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RETE DI SOLIDARIETA'".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10347"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA VITTORIO VENETO PER LAVORI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10348"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI.  SPOSTAMENTO CAVI ELETTRICI ENEL DISTRUZIONE S.P.A.. ACCETTAZIONE PREVENTIVO PROT. N.7631/2014. CUP B63J07000060004 - CIG N. ZBA09964E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10349"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA MEDIA "ACCURSIO DA BAGNOLO "DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI S.R.L.  DI CAPRAIA E LIMITE (FI) .IMPORTO DI E 366,00 IVA INCLUSA. CIG. Z580ECDF3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10350"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CENA DEL RIONE DEL S. ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10351"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA DEI CARRETTI NEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10352"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER SERVIZIO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10353"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “LO SBARACCO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10354"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10355"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER ISTITUZIONE DI CORSIA RISERVATA ALLO SCUOLABUS INTERNO PARCHEGGIO DI VIA I° MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10356"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10357"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014 - ACQUISTO DI N. 30 CABINE ELETTORALI  POLIVALENTI TRAMITE MERCATO DELLA PUBBICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA E 4.026,00 CIG. Z1DE9EE06 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10358"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10359"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI STAMPATI ELETTORALI  CIG. Z570E9EC02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10360"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL PARCHEGGIO DI VIA I° MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10361"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN VIA GRANDI A TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10362"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014 - NOLEGGIO TABELLONI E SOSTEGNI, POSA IN OPERA, SEGNATURA ED INDICAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. CIG. Z4C0ECF57F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10363"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI CESSIONE GRATUITA DI TERRENO AL COMUNE IN VIRTU' DI CONVENZIONE. LOTTIZZAZIONE VIA DEI POPOLI - M.C.F. COSTRUZIONI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10364"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA  S. CRISTOFANO, NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIMITERO DI VIA SAN CRISTOFANO E VIA DI COLLERAMOLE PER L’ESECUZIONE DI  LAVORI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10365"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO AVCP PER GARA COPERTURA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA PERIODO 31.12.2013/31.12.2015 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10366"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN VIA CAVALLEGGERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10367"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS E PRE-POST SCUOLA DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI ED IMPRUNETA PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI - INDIZIONE GARA DI APPALTO - PRESA D'ATTO DETERMINAZIONE N. 342/2014 DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI DI INDIZIONE DI GARA E CONSEGUENTE APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA, CAPITOLATO E RELATIVI ALLEGATI TECNICI - QUANTIFICAZIONE SPESE DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. 57128508F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10368"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA CAVALLEGGERI PER SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10369"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI A QUADRIFOGLIO SPA.IMPEGNO DI SPESA PER IL II^ TRIMESTRE 2014. IMPORTO DI E 633.781,49 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10370"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PROROGA PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA MAZZINI PER LA REALIZZAZIONE DI  ALCUNI ALLACCIAMENTI IDRICI PER CONTO DI PUBLIACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10371"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA PRACHATICE PER LAVORI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10372"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO PER LE SPESE RELATIVE AGLI INTERVENTI SU STRADE, EDIFICI E PER IL SOPRALLUOGO ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10373"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AUSER SOLIDARIETA' AMBIENTE E CULTURA" DI IMPRUNETA PER LA GESTIONE DI ALCUNE AREE DI VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA DI E 4.150,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10374"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL TRASPORTO CARRI ALLEGORICI DAL MONTE DA PIAZZA BANDINELLI A PIAZZA A. DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10375"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX FORNACE AGRESTI. AFFIDAMENTO LAVORI DI CUI ALL'ACCORDO TRANSATTIVO STIPULATO CON L'IMPRESA TERMOIDRAULICA FIUMI &amp; C. S.R.L. CUP B62B07000090009 - CIG 01232984B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10376"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA IN VIA DELLA RESTISTENZA DURANTE ESECUZIONE LAVORI NELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10377"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.T. N 45/2013 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA', PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" E S.M.I.  - APPROVAZIONE ISTANZE PRESENTATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10378"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI COLLEGATE AL CENTENARIO DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10379"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON TPL.IMPEGNO DI SPESA SECONDO TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10380"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA IN VIA DELLA RESTISTENZA DURANTE ESECUZIONE LAVORI NELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10381"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRESENTAZIONE DOMANDE PER CORSI DI FORMAZIONE PER AGGOIRNAMENTO ALBO ZONALE BABY SITTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10382"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL RIPRISTINO DI UN MURO IN PIETRA IN VIA DI SAN GERSOLÈ 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10383"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA ROMA PRESSO IL NUMERO CIVICO 7 PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10384"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTI ADSL PER CONNETTIVITA' INTERNET PER LE SEDI COMUNALI DI PIAZZA BUONDELMONTI E VIA PAPA GIOVANNI XXIII - CIG ZC80EA5BD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10385"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO ANNO 2014 PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, INDETTO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 265 DEL 6.04.2009 E DEL DECRETO REGIONE TOSCANA N. 803/14. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10386"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAGIBILITA' DELL'APPARTAMENTO UBICATO IN VIA CASSIA 77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10387"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA CHIANTIGIANA PER STRADA 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10388"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE/MONITORAGGIO ATTRAVERSO L'INSTALLAZIONE DI 30 POSTAZIONI PER L'EROGAZIONE DI ESCHE RODENTICIDE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). IMPEGNO DI SPESA DI E 2.031,30 IVA INCLUSA. CIG ZF40E56F0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10389"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA - TRASFERIMENTO DIPENDENTE SIG.RA BARBARA SALOTTI E MOBILITA' IN INGRESSO DEL SIG. MEGLI SAMUELE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10390"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA IN VIA GUIDO ROSSA PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA POGGIO SECCO, NEL TRATTO COMPRESO FRA IL CIRCOLO ARCI E VIA GUIDO ROSSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10391"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI STOP IN VIA DI COLLINE ALL'INCROCIO CON VIA DI SAN LORENZO A COLLINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10392"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA DI E 9.048,98 PER I MESI DI MARZO E APRILE 2014 (DUE DODICESIMI) PER IL LOTTO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10393"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2014 - IMPEGNO DI SPESA DI E 4.000,00 PARI A 1/12 DEL FABBISOGNO ANNUO. - C.I.G. Z0E0D4A475.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10394"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ VIA F.LLI ROSSELLI  AREA INTERNA  DELLA PP.AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10395"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - BENEFICIARI D.S.N.P.J E G.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10396"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI STOP IN VIA SAN CRISTOFANO ALL'INCROCIO CON VIA DI COLLERAMOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10397"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI MINORI - IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10398"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA MAZZINI PER LA REALIZZAZIONE DI  ALCUNI ALLACCIAMENTI IDRICI PER CONTO DI PUBLIACQUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10399"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10400"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL TRASPORTO CARRI ALLEGORICI DAL MONTE DELLE SANTE MARIE A VIA MONSIGNOR BINAZZI (PARCHEGGIO CAMPORA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10401"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA SPAZIO CICLOMOTORI E MOTOCICLI VIA REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10402"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - BENEFICIARI B.S. E A.V.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10403"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI TAGLIAFERRI ALFREDO, NATO A PALAZZUOLO SUL SENIO IL 02.09.1931, RESIDENTE A IMPRUNETA IN VIA DELLA REPUBBLICA 12, PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI AI SENSI DELL’ART. 192 DEL DLGS 3 APRILE 2006 N. 152.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10404"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 19 MARZO 2014. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI -ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI E 8.767,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10405"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA  PER L'ANNO EDUCATIVO 2014-2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10406"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI ROSI ANDREA, NATO A FIRENZE IL 04.04.1962, RESIDENTE A IMPRUNETA IN VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 4, PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI AI SENSI DELL’ART. 192 DEL DLGS 3 APRILE 2006 N. 152.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10407"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA 2014-2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10408"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI POGGI SIMONE, NATO A FIRENZE IL 15.10.1960, RESIDENTE A IMPRUNETA VIA CASSIA 103, PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI AI SENSI DELL’ART. 192 DEL DLGS 3 APRILE 2006 N. 152.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10409"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI PAULET GHEORGHE, NATO IN ROMANIA IL 12.04.1974, RESIDENTE A MONTECATINI TERME, VIA DANIELE MANIN 34 INT. 1, PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI AI SENSI DELL’ART. 192 DEL DLGS 3 APRILE 2006 N. 152.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10410"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014 - AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10411"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI MAGGIORELLI SUSANNA, NATA A SAN CASCIANO IN VAL DI PESA IL 28.08.1966, RESIDENTE A PRATO IN VIA FERRUCIO MOGGI 45, PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI AI SENSI DELL’ART. 192 DEL DLGS 3 APRILE 2006N. 152.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10412"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10413"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA  DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, NOTIFICA E INGIUNZIONE PER I VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DI PERSONE RESIDENTI ALL'ESTERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10414"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA S.R.L. LE COSTRUZIONI EDILI, CON SEDE IN FIRENZE, VIA MARTIRI DEL POPOLO 27, AMMINISTRATORE UNICO EVANGELISTA GIUSEPPE, NATO A TERMOLI IL 07.07.1954, RESIDENTE A FIRENZE IN BORGO OGNISSANTI 51, PER LA RIMOZIONE ELO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI AI SENSI DELL’ART. 192 DEL DLGS 3 APRILE 2006 N. 152.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10415"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI SECCI ANDREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10416"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI GIACUMBO ORLANDO, NATO A MONTEGIORDANO IL 02.01.1958, RESIDENTE A SCANDICCI PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 27, PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI AI SENSI DELL’ART. 192 DEL DLGS 3 APRILE 2006 N. 152.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10417"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRADALI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA FONTE SECONDA A IMPRUNETA.  AFFIDAMENTO LAVORI E FINANZIAMENTO DELLA SPESA. CIG N. ZA10E79060 - CUP B69J14000040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10418"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI GELLI ROBERTO, NATO A FIRENZE IL 14.08.1960, RESIDENTE A IMPRUNETA IN VIA ALIGI BARDUCCI 5, PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI AI SENSI DELL’ART. 192 DEL DLGS 3 APRILE 2006 N. 152.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10419"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI LOCALI  ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10420"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI GAUDINI GIULIO, NATO A ROMA IL 07.02.1973, RESIDENTE A SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, VIA LUIANO 5 LOC. MERCATALE, PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI AI SENSI DELL’ART. 192 DEL DLGS 3 APRILE 2006 N.152.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10421"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA S.R.L. F.C. COSTRUZIONI EDILI CON SEDE IN FIRENZE, VIA OTTAVIO RINUCCINI  40, AMMINISTRATORE UNICO FERRARO CLEMENTE, NATO A MADDALONI IL 10.06.1967, RESIDENTE A MADDALONI VIA APPIA 216, PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI AI SENSI DELL’ART. 192 DEL DLGS 3 APRILE 2006 N. 152.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10422"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DOCUMENTI BIBLIOGRAFICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2012-2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10423"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI PER MOROSITA'". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2014, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE GRT N. 250/2013 E SUCCESSIVA GRT N. 1089/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10424"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA S.R.L. EDILIZIA 2000, CON SEDE IN MADDALONI, VIA ROMA 60, AMMINISTRATORE UNICO FERRARO CLEMENTE, NATO A MADDALONI IL 10.06.1967, RESIDENTE A MADDALONI VIA APPIA 216, PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI AI SENSI DELL’ART. 192 DEL DLGS 3 APRILE 2006 N. 152.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10425"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE AGLI APPARATI RICETRASMITTENTI DI MARCA MOTOROLA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALPONTI SRL DI FIESOLE.IMPORTO E 1.537,60 IVA INCLUSA. CIG. N.Z050E5978C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10426"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI CATANZARO ANTONIO, NATO A FIRENZE IL 10.09.1964, RESIDENTE A FIRENZE IN VIA LORENZO VIANI 31, PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI AI SENSI DELL’ART. 192 DEL DLGS 3 APRILE 2006 N. 152.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10427"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO.-5 LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ENI SPA .IMPORTO DI E 8.000,00.- CIG ZF60E4CDD1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10428"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI BARNINI ANNA, NATA A BARI IL 24.03.1954, RESIDENTE A FIRENZE IN PIAZZA FARDELLA TORREARSA 10, PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI AI SENSI DELL’ART. 192 DEL DLGS 3 APRILE 2006 N. 152.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10429"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI,  DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE. POLIZZE PER VERIFICA PROGETTUALE.  IMPUTAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE AON S.P.A..                CIG N.ZD50E6AF28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10430"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NELLA S.P.69 IN PIAZZA DI TAVARNUZZE PER LAVORI DITTA GE.CO.SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10431"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI E 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10432"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DI COLLERAMOLE, DAL CIVICO NUMERO 81 ALL’INTERSEZIONE CON VIA TORRICELLA, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA TRATTA DI ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10433"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA PRESENTATA  AI SENSI DELLA L.R.T. N 45/2013 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA', PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10434"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DI VITTORIO PRESSO IL NUMERO CIVICO 42 PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10435"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DEL LOCALE CUCINA FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'ABITAZIONE POSTA IN VIA CASSIA 77 IN LOC. TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10436"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICHE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNO SPESA E ANTICIPAZIONE DI CASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10437"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. BENEFICIARIA A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10438"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI PER DURC IRREGOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10439"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI.  SPOSTAMENTO CAVI ELETTRICI ENEL DISTRUZIONE S.P.A.. ANCIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO SOPRALLUOGO.  CUP B63J07000060004 - CIG N. ZBA09964E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10440"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA COLLERAMOLE 20 A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10441"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE MINORE O. I. IMPUTAZIONE DI SPESA- CIG Z40E42BDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10442"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE AL TRANSITO ED ALLA SOSTA DEI VEICOLI NELL'AREA ATTUALMENTE ADIBITA A POSTEGGIO A PAGAMENTO NELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE-LAVORI DITTA GE.CO.SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10443"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA I MAGGIO PRESSO IL PARCHEGGIO, LATO SINISTRO; DEROGA ALLA SEGNALETICA STRADALE DI DIVIETO DI ACCESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10444"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI SOSTITUZIONE TRA I RESPONSABILI DEGLI UFFICI.     MODIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10445"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AUSER SOLIDARIETA' AMBIENTE E CULTURA" DI IMPRUNETA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI  MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO LOCALITA' PRESURIA 1, PRESURIA 2, BAGNOLO, CANTAGALLO, VIA VECCHIA DI POZZOLATICO E VIA DELLA PINETINA FINO AL 30/04/2014. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10446"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA CASSIA PRESSI CIVICO 184 PER LAVORI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10447"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA MAZZINI PER LA REALIZZAZIONE DI  ALCUNI ALLACCIAMENTI IDRICI PER CONTO DI PUBLIACQUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10448"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI MECCANICI PER COMPLETAMENTO INTERVENTI SU AUTOMEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ALLA DITTA MARANGHI S.R.L DI SCANDICCI. IMPORTO DI E 1.200,00 IVA INCLUSA.  CIG. ZDB0E3A54D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10449"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI  DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI “NOTTI BIANCHE” A TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10450"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA NELLA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP B66E11001480004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10451"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI.  ELIMINAZIONE DI CAVO TELEFONICO AEREO E SPOSTAMENTO DI IMPIANTO TELEFONICO PRESSO L'IMMOBILE "EX STAZIONE". AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA A TELECOM ITALIA S.P.A.. CUP B63J07000060004 - CIG Z670E297C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10452"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI  DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI “NOTTI BIANCHE” A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10453"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E FORMAZIONE SOFTWARE @KROPOLIS - CIG Z700E2605C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10454"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA CASSIA PRESSI CIVICO 184 PER LAVORI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10455"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATI AL RINNOVO DELL'ELENCO DI ZONA DI BABY SITTER PER LA FASCIA 0/6 ANNI. APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10456"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ ALLA SCALA CHE COLLEGA VIALE DELLA LIBERTÀ A PIAZZA GARIBALDI PER LAVORI COLLEGATI  AL PLESSO SCOLASTICO “PAOLIERI” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10457"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 19 FEBBRAIO 2014. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10458"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA CAVALLEGGERI PER SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10459"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA I SEMESTRE 2014 - CIG Z4E0E19FD9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10460"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA DI COLLERAMOLE PER LAVORI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10461"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. RICHIEDENTE R.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10462"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI EDILI IN VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE 55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10463"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2014 - IMPEGNO DI SPESA DI E 4.000,00 PARI A 1/12 DEL FABBISOGNO ANNUO. - C.I.G. Z0E0D4A475.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10464"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI CON PIATTAFORMA IN VIA PAOLIERI CV 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10465"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.T. N 45/2013 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA', PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" E S.M.I.  - APPROVAZIONE E DINIEGO ISTANZE PRESENTATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10466"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE IN VIA PAOLIERI PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10467"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE “ SETTE SOLI SETTE LUNE “ PER I GIORNI 20, 21 E 22 GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10468"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI PER STUDIO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10469"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE 81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10470"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10471"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “SCENDI IN PIAZZA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10472"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, MILANO ASSICURAZIONI SPA, PREMAFIN FINAZIARIA SPA HOLDIN DI PARTECIPAZIONI IN FONDIARIA-SAI E CAMBIAMENTO DELLA RAGIONE SOCIALE IN UNIPOL -SAI  ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10473"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DELLA PIZZA NEL PARCHEGGIO DI VIA MONSIGNOR BINAZZI ( CAMPORA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10474"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVINCIA DI FIRENZE: REGOLARIZZAZIONE  DI OCCUPAZIONE DEMANIALE PONTE DI TAVARNUZZE. INVITO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10475"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - BENEFICIARIA G.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10476"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NELLA VIA CASSIA DAL KM 289+160 AL KM 290+720 PER LAVORI DI PULITURA DELLE ZANELLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10477"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AUTOMEZZI CONSEGNATI ALL'ASSOCIAZIONE AUSER - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10478"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO EDILE CON PIATTAFORMA IN VIA DELLA REPUBBLICA N. CV 88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10479"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. TRANSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 239 DEL DLGS. 163/2006. APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE. CUP B62B07000090009 - CIG 01232984B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10480"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DELLA REPUBBLICA E IN VIA DI BARUFFI 58/A-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10481"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN PIAZZA A.BANDINELLI PER IL POSIZIONAMENTO DI ALCUNI MEZZI ADIBITI ALLE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10482"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SERVIZIO DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE N. 1688/2013. APPROVAZIONE ELENCO MADRI BENEFICIARIE IN CONSIDERAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10483"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA ASILO NIDO VIA DELLA COOPERAZIONE, AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA SECURITAS METRONOTTE S.R.L. PERIODO MARZO 2014-DIUCEMBRE 2016;IMPEGNO DI SPESA DI E 1909,78. GIG ZAE0DE7562</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10484"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DELLA REPUBBLICA E IN VIA DI BARUFFI 58/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10485"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DELLA FONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10486"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO 2013 INDETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 12 DELLA L.R.T. N. 96 DEL 20.12.1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI NEL COMUNE DI IMPRUNETA, SALVO EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI PREVISTE DALLA LEGGE. - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10487"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DALL'ASSSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ERP. NUCLEO GIANI-SCEUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10488"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DELLA CROCE  ALTEZZA NUMERO CIVICO 42 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10489"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DELLA CROCE  ALTEZZA NUMERO CIVICO 42 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10490"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVI E RIMBORSI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10491"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILANZA ZOOIATRICA 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10492"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINANTE, PER L’ANNO 2014, LA CHIUSURA PER FERIE DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10493"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI. - BENEFICIARIA S.S.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10494"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL CORTEO STORICO A TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10495"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - BENEFICIARIO D.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10496"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL LA FESTA FIORI E COLORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10497"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA NR. 11/2014 DI SOSPENSIONE LAVORI EDILIZI IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE 24 A IMPRUNETA DI CUI ALLA SCIA BUSTA 331/2013 CAUSA IRREGOLARITA' DEL DURC IMPRESA ESECUTRICE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10498"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PIMPIRULINO 2 A.E. 2013-2014.AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA A.R.L. CIG ZD90DD8BDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10499"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI ASFALTATURA IN VIA DELLA FONTE E VIA DI CAPPELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10500"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP ED. 7 LOTTO 8. AFFIDAMENTO ALLA DITTA REPSOL SPA DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA DI E 15.500,00 IVA INCLUSA. CIGD Z500DD7B85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10501"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL RADUNO CICLISTICO EUROPARAD PER IL GIORNO 9 MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10502"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVO ALL'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILIE EX-CASA DEL FASCIO DI VIA DELLA REPUBBLICA 70 - TAVARNUZZE. PROPRIETA' DEMANIO DELLO STATO - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10503"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DUE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUNGO LA S.P. 69 VIA VITTORIO VENETO ALTEZZA KM 6+300 E 6+700.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10504"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER REVISIONE E TARATURA APPARECCHI AUTOVELOX104/C-2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10505"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER TENUTA CONTO BANCO POSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10506"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI CON PIATTAFORMA IN VIA PAOLIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10507"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DELLE FICATTOLE IN PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10508"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CANONI E ABBONAMENTI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10509"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER ESERCITAZIONI DI TIRO PER IL PERSONALE DELLA P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10510"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA CANINA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CASSIA TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10511"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE AGENTE CONTABILE UFFICIO P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10512"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO IN VIA PAOLIERI PER IL GIORNO 25 APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10513"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA  TRADIZIONALE “FESTA DI PRIMAVERA” CON ISTALLAZIONE DI GIOSTRE IN PIAZZA A. BANDINELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10514"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUTTO TENDE TEMPESTI DI DIMITRI TEMPESTI. CIG N. Z9A0DB1710</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10515"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2013-2014; ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  DI E 15.800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10516"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DON MINZONI ALTEZZA NUMERO CIVICO 25 PER PULITURA FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10517"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNACE PESCI S.P.A. ORDINANZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELL’AREA DI ESCAVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10518"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE INTERVENTI PER COLLAUDO SU PIATTAFORMA COMET MONTATA SU FIAT DAILY 35 TARGATO BG157HL. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO.IMPORTO DI E. 270,00 IVA INCLUSA. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA NEL RISPETTO DEL COMMA 1 DELL'ART.163 DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000, N. 267. CIG - N. Z150DAE24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10519"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER PAGAMENTO TELEPASS ANNO 2014 PER TRANSITO MEZZI COMUNALI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10520"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TURNI E FERIE DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10521"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA CASSIA PRESSO IL PARCHEGGIO POSTO AL KM 289+800 E IN VIA XXV APRILE ALTEZZA CIVICO 16 PER PULIZIA STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10522"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA E TASSA DI POSSESSO PER UFFICI MOBILI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2013 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 1.363,17 E RIPARTIZIONE TRA I QUATTRO COMUNI COMPETENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10523"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE BAGNI PERIODO AGOSTO 2013/LUGLIO 2015 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INITIAL S.R.L. DI POMEZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10524"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO PARCHEGGIO IN VIA CASSIA INTERNA C/O CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10525"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NELLA VIA CASSIA DAL KM 288+800 AL KM 290+200 PER LAVORI DI ASFALTATURA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10526"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - BENEFICIARIA V.S.W.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10527"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. -I.O,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10528"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI EDILI IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 183.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10529"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2014: A.I.C.C.R.E. E LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10530"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DI STUFA A METANO SITUATA IN ABITAZIONE POSTA IN VIA PALAZZACCIO 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10531"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER CHIUSURA PONTE PRIMO MAGGIO 2014 – FARMACIA LESCHIUTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10532"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA DI E 9.048,98 PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014 (DUE DODICESIMI) PER IL LOTTO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10533"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL TRATTO DI VIA MONTEBUONI COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA DEGLI SCOPETI E IL NUMERO CIVICO 95 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10534"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI A QUADRIFOGLIO SPA. IMPEGNO DI SPESA PER IL I^ TRIMESTRE 2014. IMPORTO DI E 633.781,49 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10535"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA MAZZINI PER  LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10536"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ANTICIPI ECONOMALI 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10537"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA GE.CO. S.R.L. (CAPOGRUPPO ATI APPALTATORE).  CIG ZF80BA6796. CUP B63J07000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10538"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA ROMA E VIA PAOLIERI PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEDE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10539"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA CROCE PER LAVORI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10540"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI: PULIZIA VETRI ASCENSORE PALAZZO COMUNALE E SOSTITUZIONE SPECCHIO ASCENSORE EDIFICIO VIA F.LLI ROSSELLI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO. CIG Z330D853D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10541"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER PULIZIA AREA POSTEGGIO VIA CASSIA INTERNO PROSSIMITÀ DEL CAMPO SPORTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10542"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.T. N 45/2013 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA', PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" - APPROVAZIONE E DINIEGO ISTANZE PRESENTATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10543"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA DI COLLINE 2 A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10544"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE COME DEFINITA DALL'ART. 30, COMMA 3, D.LGS. 163/2006, PER IL PERIODO DI 5 ANNI 1.9.2014-31.8.2019. INDIZIONE. CIG 5528994E2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10545"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA R. MORANDI PER LAVORI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10546"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO ALLUVIONALE DEL 21.10.2013. RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI PER SITEMAZIONE ALLOGGIATIVA. IMPEGNO SPESA E 2.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10547"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO SEMAFORICO SULLA SR N.2 "CASSIA" NELLA FRAZIONE DI BOTTAI. - PROROGA DEL CONTRATTO CON LA DITTA CTS ELECTRONICS DI CANNARA (PG) - IMPEGNO SPESA. CIG N.Z1605C93F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10548"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA 0/24  LUNGO LA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA DI MONTECCHIO E VIA G. FALCONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10549"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO PRESSO UFFICIO COMUNALE URP DI IMPRUNETA ALLA DITTA TOSCANA SERVIZI TECNICI DI TIGLI D. &amp; C. S.A.S. DI FIRENZE. CIG N.Z6B0D185EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10550"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ  DEI VEICOLI A 40 KM/H LUNGO LA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO – LOC. POZZOLATICO DAL KM 0+000 AL KM 0+324 -CENTRO ABITATO DI POZZOLATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10551"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA VANNI  PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10552"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI SEMAFORO SULLA S.R. N. 2 "CASSIA" A BOTTAI. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA E LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2014. CIG 3353766E6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10553"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ANNO 2014 PERSONALE UFFICIO DIREZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10554"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ  DEI VEICOLI A 40 KM/H LUNGO LA S.P. 3 CHIANTIGIANA PER VAL DI GREVE  DAL KM 4+500 AL KM 5+365 -CENTRO ABITATO DEL FERRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10555"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 15 GENNAIO 2014. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI -IMPEGNO DI SPESA DI E 3.280,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10556"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA CASSIA PRESSO IL PARCHEGGIO POSTO AL KM 289+800 E IN VIA XXV APRILE ALTEZZA CIVICO 16 PER PULIZIA STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10557"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA  PER ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE ANNO 2013 DETERMINAZIONE  N . 450 DEL 11.11.2013  - IMPORTO DI E. 100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10558"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTI CONSEGUENTI ALLA CADUTA CALCINACCI DAL FABBRICATO POSTO IN VIA REPUBBLICA N. CV 54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10559"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 17 DEL 13.1.2014 AVENTE AD OGGETTO "CONVENZIONI CON SCUOLE MATERNE PRIVATE-PARITARIE DEL COMUNE DI IMPRUNETA. INTEGRAZIONE CON INDICAZIONI RELATIVE AI "BUONI-SCUOLA" DI CUI AL D.D. N. 4446/2013". REVOCA ED APPROVAZIONE NUOVO PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10560"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA SAN LORENZO A COLLINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10561"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI REVISIONE PER L'ANNO 2014 ALLA DITTA TORRINI -DI TORRINI TIZIANO E C. S.N.C. DI IMPRUNETA. IMPORTO DI E 1.300,00 IVA INCLUSA. CIG. Z9E0D6C822.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10562"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI EDILI IN VIA DI MASSOLE  ALTEZZA CIVICO 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10563"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA MAZZINI PER LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10564"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE INTERVENTI PER COLLAUDO GRU PM MONTATA SU AUTOMEZZO IVECO 150E18 TARGATO CK802CZ.AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO GRU DI CAMPI BISENZIO. IMPORTO DI E 256,20 IVA INCLUSA. CIG. Z3D0D6C09E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10565"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA ROMA E VIA PAOLIERI PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEDE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10566"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMALE SPESE VARIE PERSONALE AUSILIARIO UFFICIO DI DIREZIONE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10567"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (ART.33 L. 833 DEL 23/12/1978).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10568"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPO ECONOMALE PER TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10569"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI DI RIPASSO DELLA SEGNALETICA IN ALCUNE STRADE DI TAVARNUZZE ( VIA A. GRANDI, VIA G. DI VITTORIO E VIA B. BUOZZI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10570"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMALE MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10571"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - CONVEGNI, MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10572"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER RIFACIMENTO URGENTE DI MURO IN VIA DELLA COOPERAZIONE ALTEZZA N.CIVICO 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10573"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO  N° 1005 VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE PRESSI  CV.13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10574"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO SPESE REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E PUBBLICAZIONI VARIE DECRETI ESPROPRI ANNO 2013 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10575"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTI PER CONCESSIONI TEMPORANEE IN USO GRATUITO DI OSSARI PRESSO I CIMITERI DI PICCHIRILLO E MONTEBUONI ANNO 2013 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10576"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIPASSO DELLA SEGNALETICA IN ALCUNE STRADE DI TAVARNUZZE ( VIA A. GRANDI, VIA G. DI VITTORIO E VIA B. BUOZZI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10577"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA SCIA PROVV. 443/2013 DEPOSITATA IN DATA 16/10/2013 CON PROT. 21524 (BUSTA 273/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10578"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10579"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA SCIA PROVV 184/2013 DEPOSITATA IN DATA 29/03/2013 CON PROT. 7617 (BUSTA 87/2013) AVENTE PER OGGETTO COMPLETAMENTO OPERE DI CUI ALLA DIA 175/10 E VARIANTE 462/10 PER ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO LIQUAMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10580"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 563 DEL 23/12/2013 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI  ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI. REVOCA BENEFICIO A R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10581"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA SCIA PROVV. 560/2012 DEPOSITATA IN DATA 18/09/2012 CON PROT. 18773 (BUSTA 226/2012) AVENTE PER OGGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE  COPERTURA TERRAZZE DELL'EDIFICIO IN VIA ROMA 3/5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10582"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - BENEFICIARIO G.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10583"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO  SIG.RA GABRIELLA VALENTINI  - PRESA D'ATTO DIMISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10584"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA SCIA PROVV. NR. 592/2012 DEPOSITATA IN DATA 02/08/2012 CON PROT. 16293 AVENTE PER OGGETTO COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CUI ALLA DIA 305/09 E DIA NR. 132/12 IN VIA DEL FERRONE 61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10585"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA NR. 12/2014 DI SOSPENSIONE LAVORI EDILIZI IN VIA CHIANTIGIANA NR. 33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10586"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO ANNO 2013 - RIPARTIZIONE QUOTE DEL 4° TRIMESTRE 2013 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10587"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO SUPPLETIVO 2012 E SUPPLETIVI ANNI 2008/2009/2010/2011 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10588"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA A. GRANDI E IN VIA I MAGGIO PER LA RIMOZIONE DI CAVI DELL’ALTA TENSIONE DA PARTE DELLA SOC. TERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10589"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI BELLINI MARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10590"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER INSTALLAZIONE PALETTI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA AMENDOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10591"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE DI CARATTERE TECNICO-LEGALE E DIVULGATIVO PER CONSULTAZIONE E AGGIORNAMENTO DA PARTE DEGLI UFFICI E RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10592"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA DI S. CRISTOFANO PER LAVORI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10593"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GENERI VARI IMPREVEDIBILI E URGENTI PER ESPLETAMENTO DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SULLE STRADE COMUNALI.  ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE - IMPEGNO SPESA DI E 900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10594"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER MODIFICA DISCIPLINA DELLA SOSTA IN VIA P. TOGLIATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10595"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GENERI VARI IMPREVEDIBILI E URGENTI PER ESPLETAMENTO DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEGLI EDIFICI COMUNALI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE .- IMPEGNO DI SPESA DI E 900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10596"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “LO SBARACCO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10597"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLO SPAZIO INVALIDI GENERICO NELLA VIA TOGLIATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10598"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICI NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI IMBIANCATURA DEGLI EDIFICI COMUNALI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, ALLA DITTA INDUSTRIA TOSCANA VERNICI S.P.A CON SEDE A FIRENZE -VIA STRADONE DI ROVEZZANO, 21- PER UN IMPORTO DI E 1000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10599"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO N° 1072 IN VIA CASSIA  FRONTE N.280</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10600"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON TPL. IMPEGNO SPESA 1° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10601"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA STABILITA' PER RIBALTAMENTO MURO DI CONTENIMENTO ED ALBERI PERICOLANTI ADIACENTI AD EDIFICIO CONDOMINIALE UBICATO IN VIA DELLA COOPERAZIONE CIVICO 16/18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10602"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI BUONI-SCUOLA A.S.2013 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10603"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DELLA CIOCCOLATA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10604"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 483 DEL 3.12.2013 BUONI-SCUOLA 2013-2014.  MODIFICA GRADUATORIA BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10605"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER VIA DELLA REPUBBLICA NELL' AREA  DI PARCHEGGIO MEDIANTE  PARCOMETRO PER MANIFESTAZIONE “CARNEVALE 2014”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10606"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2014 - IMPEGNO DI SPESA DI E 4.000,00 PARI A 1/12 DEL FABBISOGNO ANNUO. - C.I.G. Z0E0D4A475.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10607"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE E 320,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE PER RILEGATURA REGISTRI DI PROTOCOLLO ANNO 2012. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10608"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA I MAGGIO ALTEZZA INTERSEZIONE VIA AMENDOLA E PALINA CON CARTELLO DI PERICOLO DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10609"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA MARIANNA MALTONI ALTEZZA NN.41-43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10610"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE E 300,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE POSTALI 2013. - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10611"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SPAZIO INFORMATIVO SU ELENCO TELEFONICO DI FIRENZE - ANNO 2014/2015. - C.I.G.  ZDA0D4A584.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10612"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DELLA CROCE NEL TRATTO COMPRESO TRA VICOLO DELLA BARAZZINA E PIAZZA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10613"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE - IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10614"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLO SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO  N° 823 IN VIA CASSIA ALTEZZA N. CV 127.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10615"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.T. N 45/2013 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA', PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" - REVOCA BENEFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10616"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLO SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO  N° 928 IN VIA CASSIA ALTEZZA N. CV 131/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10617"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO PER I DIPENDENTI COMUNALI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE -CIG. N. ZA00A08469</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10618"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLO SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO  N° 533 IN VIA DON MINZONI ALTEZZA N. CV 28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10619"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLO SPAZIO INVALIDI IN VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE 55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10620"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SUB-PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA ELABORAZIONE, STAMPA DEI VERBALI,  NOTIFICA DEGLI STESSI E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE NEL LORO COMPLESSO (CAN E CAD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10621"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA II GIUGNO PRESSO NUMERO CIV. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10622"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA DI E 376,30 ALL'AGENTE CONTBILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO PER IL PAGAMENTO, ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI, DEL CONTRIBUTO PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONEDEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10623"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON SCUOLE MATERNE PRIVATE-PARITARIE DEL COMUNE DI IMPRUNETA. INTEGRAZIONE CON INDICAZIONI RELATIVE AI "BUONI-SCUOLA" DI CUI AL D.D. N. 4446/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10624"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO N° 308 IN VIA DON MINZONI FRONTE CV 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10625"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE ESPROPRIANTE: COMUNE DI IMPRUNETA - SOGGETTO PROMOTORE E BENEFICIARIO DELL’ESPROPRIAZIONE: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. – PROCEDURA PER L’ASSERVIMENTO DEGLI IMMOBILI NECESSARI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA MT DENOMINATA “MELETO CAPANNUCCIA” E DI ALCUNI TRATTI DELLA LINEE AREE BT NELLE LOCALITÀ MONTEORIOLO, FABBIOLLE, UGOLINO NEL COMUNE DI IMPRUNETA, PROVINCIA FIRENZE - DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DI ASSERVIMENTO AI SENSI DEL DPR 08.06.2001 N</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10626"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI SOCIO - TERAPEUTICI E TIROCINI ORIENTATIVO- FORMATIVI - PROROGA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10627"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI NELLA VIA DON MINZONI PER DISCIPLINARE MEGLIO LA SOSTA CON RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E APPOSIZIONE DI ALCUNI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10628"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DEL 2 GENNAIO 2015 E APERTURA AL PUBBLICO IL 31 DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10629"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI GESTIONI ASSOCIATE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10630"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITA' FISICO MOTORIA ALLA A.I.C.S.-  ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT - COMITATO PROVINCIALE DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10631"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO NELLA CAVA SASSIMAGNOLI IN LOCALITÀ SIBILLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10632"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER FRANA MURO NELLA VIA DI RIBOIA TRA IL CV 22 ED IL CV 28A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10633"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP ED. 7 LOTTO 8. AFFIDAMENTO ALLA DITTA REPSOL SPA DI MILANO.IMPEGNO DI SPESA DI E 15.500,00 IV A INCLUSA. CIG. 2885662B9A- CIGD Z8F0D35EGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10634"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL VICE-SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI IMPRUNETA  E BAGNO A RIPOLI (PROVINCIA DI FIRENZE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10635"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI. IMPEGNO SPESA  E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  DI E 1270,00 PER CANONE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10636"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER MODIFICA DISCIPLINA DELLA SOSTA IN VIA A. GRANDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10637"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI IMPRUNETA E BAGNO A RIPOLI (PROVINCIA DI FIRENZE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10638"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA E CONTESTUALE NOMINA DI UN MEMBRO DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE "ENTE FESTA DELL'UVA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10639"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI EDILIZI IN VIA CHIANTIGIANA NR. 33 A IMPRUNETA DI CUI ALLA SCIA BUSTA NR. 319/2013 CAUSA IRREGOLARITA' DEL DURC IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10640"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E PUBBLICAZIONI VARIE DECRETI ESPROPRI ANNO 2014 - IMPEGNO SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10641"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI, DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LRT 45/98 DI MODIFICA DELLA LRT 96/96 NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10642"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI EDILIZI IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE 24 A IMPRUNETA DI CUI ALLA SCIA BUSTA NR. 331/2013 CAUSA IRREGOLARITA' DEL DURC IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10643"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO GARE E CONTRATTI ANNO 2014 - IMPEGNO SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10644"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE DI ENTE, ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE PER L’ANNO 2013. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELL’ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE, ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI ( FINO AL 27.05.2013) E DELLE VALUTAZIONI AI RESPONSABILI DI UFFICIO( DAL 28.05.2013).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10645"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE NR. 2 A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10646"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2014 - IMPEGNO SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10647"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA IN ALCUNE STRADE DI TAVARNUZZE ( A.GRANDI - G.DI VITTORIO E B.BUOZZI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10648"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 300,00 ISTITUITO PER ACQUISTI VARI E D'URGENZA IN AMBITO SOCIALE. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10649"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COMMISSIONE TECNICA COMUNALE DI CUI ALL’ART.141/BIS DEL T.U.L.P.S. INCARICATA DI VALUTARE LE CONDIZIONI DI SOLIDITÀ E SICUREZZA DEI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO, AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA DI CUI ALL’ART. 68 DEL T.U.L.P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10650"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DIREZIONE, AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10651"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 200,00 ISTITUITO PER SPESE IN AMBITO SERVIZIO SCOLASTICO. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10652"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DELLA COOPERAZIONE PER INTERVENTI DI RIPULITURA STRAORDINARIA DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10653"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA DI S. CRISTOFANO PER LAVORI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10654"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL’ART.110, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E NOMINA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10655"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 500,00 ISTITUITO PER SPESE GARA CONCESSIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10656"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 300,00 ISTITUITO PER ACQUISTI VARI E D'URGENZA IN AMBITO SOCIALE. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10657"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICI COMUNALI. MODIFICA ORARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10658"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER RIFACIMENTO ASFALTATURA IN VIA DI COLLINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10659"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO, NELL’AREA PEDONALE DI PIAZZA BUONDELMONTI, DEI BANCHI DEL MERCATO SETTIMANALE DI IMPRUNETA UBICATI NELL’AREA INTERESSATA DAI LAVORI DI PUBLIACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10660"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIO - TERAPEUTICO.- APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10661"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1° TUEL D.LGS 267/2000 PRESSO IL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO – NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10662"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA SCIA 367/13 DEPOSITATA IN DATA 20/12/2013 PROT. 26694 PER DIMISSIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10663"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI - I TRIMESTRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10664"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICA NEL PERIODO ESTIVO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10665"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO SPESE DEL 4' TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10666"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DEL 2 MAGGIO 2014, MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO NEL PERIODO ESTIVO E CHIUSURE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10667"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER PIAZZA BUONDELMONTI PER RIPRISTINO SEDE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10668"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SERVIZIO ECONOMATO  1 TRIMESTRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10669"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N. 25 DEL 24/12/2013. MODIFICA DENOMINAZIONE UFFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10670"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI PER LA COSTRUZIONE DELLA TERZA CORSIA AUTOSTRADA A1 TRATTA B LOTTI 4-5-6. MISURE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI RIFIUTI ABBANDONATI NEI CANTIERI C6S1 E C5S3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10671"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIABILITÀ PER MANIFESTAZIONE BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10672"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER LA REVOCA DEL RICONOSCIMENTO, ALLA FARMACIA TAVARNUZZE DELLA DR.SSA MARIA CAROLINA PESSETTI, DI INTERMEDIARIO PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEGLI ADDITIVI O DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO I CAP. I.1 E I CAP. I.2.A DEL D.LGS. 123/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10673"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DLLA PIAZA DI TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10674"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. IMEGNO DI SPESA DI E 1.300,00 PER A.S. 2013-2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10675"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTI PER CONCESSIONI TEMPORANEE IN USO GRATUITO DI OSSARI PRESSO I CIMITERI DI PICCHIRILLO E MONTEBUONI ANNO 2014 - IMPEGNO SPESA DI EURO 200,00. ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10676"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE EQUITALIA CENTRO S.P.A. PER RIMBORSI EFFETTUATI TRA IL 01/01/2013 AL 30/06/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10677"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVE POSTAZIONI CLIENT HARDWARE - CIG Z760D26A67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10678"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO IMPEGNI DI SPESA PER AUMENTO DELL'ALIQUOTA ORDINARIA DELL'IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10679"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E FORMAZIONE SOFTWARE MAGGIOLI - CIG ZC50D25E5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10680"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ESRI - CIG ZC50D25589</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10681"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO. IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2014 E 60.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10682"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI CINQUE, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006. CONSEGNA ANTICIPATA CON DECORRENZA 01.01.2014 - CIG 5200627D27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10683"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTICOLARI RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, LETTERA F) DEL CCNL 1998/2001. ATTRIBUZIONE FINO AL 31.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10684"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARES - ACCERTAMENTO D'ENTRATA IMPORTO A SALDO 2013 E IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PROVINCIA DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10685"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI LOCALI  ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10686"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINI - IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A IMPORTO DOVUTO DAL CITTADINO PER DIFFERENZA TRA ALIQUOTA BASE E ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10687"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO IMPRUNETINO - PROGETTO VPL - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10688"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10689"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INNOCENTI SIMONA - RIENTRO NELLA CATEGORIA E NEL PROFILO AI SENSI DELL'ART. 14 BIS, COMMA 9, DEL CCNL 6.7.95, COME SOSTITUITO DALL'ART. 20 DEL CCNL 14.9.2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10690"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10691"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: VISITE FISCALI PERSONALE  DIPENDENTE - IMPEGNO  SPESA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10692"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI MECCANICI PER COMPLETAMENTO RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA MARANGHI SRL DI SCANDICCI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 525 DEL 13.12.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10693"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO SPESA E 5000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10694"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 SNC DI SCANDICCI. IMPEGNO DI SPESA DI E 1000,00 IVA INCLUSA. CIG Z740D16800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10695"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA "RC AUTO LIBRO MATRICOLA" PER IL PERIODO 31.12.2013-31.12.2015. CIG 5370276BF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10696"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A LUOGO ESPOSITIVO PERMANENTE. IMPEGNO DI SPESA DI E 135.000,00. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI AL GRUPPO CANALI ASSOCIATO. CUP N. B64E13001270002 - CIG N.535731328B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10697"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. COSTITUZIONE COMMISSIONE DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA. INTEGRAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALE TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 60 DEL 13.02.2012.CUP B63J07000060004 CIG 3608141C22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10698"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO PER INTERVENTI DI SPANDIMENTO SALE ANTIGELO SULLE STRADE, CORTILI, PIAZZALI E SCALE ESTERNE DEGLI EDIFICI COMUNALI.AFFIDAMENTO AL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE- AGENZIA IMPRUNETA-IMPORTO DI E 2400,00 IVA INCLUSA. CIG Z110D1486A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10699"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO MANTI STRADALI DANNEGGIATI E PERICOLOSI DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA CON IL PERSONALE DEL CENTRO OPERATIVO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALLI ZABBAN SPA DI SESTO FIORENTINO. IMPORTO DI E 2400,00 IVA INCLUSA. CIG Z760D1482F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10700"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO POMPA SOMMERGIBILE PER RIPARAZIONE URGENTE GUASTO ALL'EDIFICIO SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE.-AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI E 400,00 IVA INCLUSA. CIG ZD404C794B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10701"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACUQISTO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA E 2780,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10702"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONI-SCUOLA A.S.2013-2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10703"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI. BENEFICIARIA R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10704"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - BENEFICIARIO B.Y.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10705"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - BENEFICIARIA C.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10706"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - BENEFICIARIA C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10707"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO, LA MESSA IN SICUREZZA E TRASFERIMENTO GIOCHI LUDICI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARCO GURGONE DI SCANDICCI. IMPORTO DI E 7.650,00 IVA INCLUSA. CIG Z2E0D07691.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10708"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2013 - 2° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2013 - RIDETERMINAZIONE DELL'ACCERTAMENTO N° 444/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10709"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PRESONALE DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10710"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISORE UNICO DEI CONTI - IMPEGNO SPESA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10711"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO ANNO 2013 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10712"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO RUOLO COATTIVO ICI EMISSIONE CARTELLE ANNO 2013 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA - RUOLI NN° 2014/1085 - 2014/576 - 2014/449 - 2014/498.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10713"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI, BOLLI E TENUTA CONTO DI TESORERIA COMUNALE PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA. RIDETERMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10714"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCOMETRO DI IMPRUNETA E DI TAVARNUZZE ALLA SOCIETA' SIAK DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10715"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DEL FAC-SIMILE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CURRICULUM  PER LA SELEZIONE DI N. 3 ESPERTI IN MATERIA PAESISTICA ED AMBIENTALE QUALI MEMBRI  DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10716"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEL CHIANTI  E DEL VALDARNO FIORENTINO. IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE PER L'ANNO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10717"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONTANELLI PUBBLICI DI ALTA QUALITA' - FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DEL PAGAMENTO DELL'ACQUA FRIZZANTE E LA RICARICA DELLE TESSERE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROCCHI DELFRANCO DI TAVARNELLE VAL DI PESA - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.160,00.CIG 552181383B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10718"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>: L.R.T. N 45/2013 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA', PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" - APPROVAZIONE E DINIEGO ISTANZE PRESENTATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10719"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SICUREZZA E AMBIENTE PER IL RIPRISTINO E RIPULITURA DELLA SEDE STRADALE POST INCIDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10720"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 6- LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI GAS METANO CON DECORRENZA DAL 01/02/2014. CIG 5021964FC7 CIGD 5516697A5F E CONTESTUALE PROROGA ALLA DITTA ESTRAENERGIE S.P.A. DELLA FORNITURA PER IL MESE DI GENNAIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10721"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE  PRO LOCO  PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI, DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E PER LA SORVEGLIANZA, L'APERTURA  LA CHIUSURA E LA PULIZIA ORDINARIA DEL MUSEO D'ARTE SACRA DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10722"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013-2014 "PACCHETTO SCUOLA", APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10723"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI COORDINATI LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10724"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOSAP RUOLO COATTIVO ANNO D'IMPOSTA 2009 -  DETERMINAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA - RUOLO N° 2014/1195 (CONCESSIONE DI FIRENZE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10725"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2010, PARTE 2009 E PARTE 2011 -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10726"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 250/2013 - "CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI PER MOROSITA'". INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10727"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO IMPRUNETINO - PROGETTO VPL - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10728"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GMV AGRICENTER DI SAN CASCIANO VAL DI PESA  DELLA FORNITURA DEL PIATTO RASA ERBA E ACQUISTO RICAMBI ORIGINALI PER LA MANUTENZIONE DEL TRATTORINO ISEKI IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO. IMPORTO DI E 3.500,00 IVA INNCLUSA. CIG Z670CF26EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10729"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE MARMOREO  PER OPERAZIONI CIMITERIALI NEI CIMITERI  COMUNALI DI PICCHIRILLO E MONTEBUONI A SEGUITO BANDO PER SOSTITUZIONE DELLA CONCESSIONE DI LOCULO IN OSSARIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BODDI SNC DI FIRENZE .IMPORTO DI EURO 300,00. CIG Z1C0CE877B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10730"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FI RIPARAZIONE SULL'AUTOMEZZO RENAULT CLIO TARGATO CW823LH, IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA ALMA DI C&amp;G SRL DI EMPOLI.IMPEGNO DI SPESA DI  E 2.200,00 IVA INCLUSA. CIG ZDCOCCACB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10731"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI CINQUE, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 5200627D27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10732"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: BIBLIOTECA COMUNALE - INTEGRAZIONE LIBRERIA IN NOCE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10733"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FIRENZE - QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA DI E 4.215,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10734"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL'INTERNO DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE POSTA IN LOC. FONTE II. APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10735"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PRESENZE HALLEY - CIG ZC20CEAF52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10736"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SDIAF QUOTA AUTOMAZIONE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10737"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI E CANONI ANNUI 2013 ECCEDENTEMENTE PAGATI PER DECADENZA VECCHIA ASSEGNAZIONE BACHECHE COMUNALI - ACCERTAMENTI VARI ED  IMPEGNO SPESA DI EURO 375,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10738"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11- LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTI GLI USI E CONTESTUALE VOLTURA ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA DAL 01/02/2014.CIG 5186481384 CIGD 5505824DAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10739"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA ASILO NIDO VIA DELLA COOPERAZIONE, PROROGA TECNICA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2014, IMPEGNO DI SPESA E 85,40.CIG Z1EOCE4072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10740"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI. INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE FORMALMENTE ISTITUITE. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10741"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI MECCANICI PER COMPLETAMENTO RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA MARANGHI SRL. DI SCANDICCI. IMPORTO DI EURO   1.000,00. CIG Z5604DF70D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10742"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/2000 E DEL D.LGS. N. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10743"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10744"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE AGLI APPARATI RICETRASMITTENTI DI MARCA MOTOROLA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALPONTI SRL DI FIESOLE.IMPORTO DI E 1.000,00 IVA INCLUSA. CIG. N. Z710D53F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10745"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E CONVOCATE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE, RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI. INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE FORMALMENTE ISTITUITE. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNI DI SPES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10746"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI FONTANELLI ALTA QUALITA' DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER GLI ANNI 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E PER LA FORNITURA DI CO2 PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10747"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - CIG N. 4693845B6B E CIG DERIVATO NR. 5500133555.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10748"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ED OPERAZIONI CIMITERIALI AFFIDATI AL R.T.I TRA CO6SO E E.V.V. SOC. COOP E O.L.V. PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA DI E 10.117,30.  CIG N.Z99034DE73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10749"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  CONTRIBUTO AL CENTRO COMMERCIALE NATURALE IMPRUNETA "IL POZZO"PER EVENTI ED ALLESTIMENTI NATALE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10750"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONCORSI. IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10751"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO VOIP - CIG Z360CDD142</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10752"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO IN CLOUD DI POSTA ELETTRONICA E WORKGROUP- CIG Z9A0CDC4FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10753"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10754"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - SOC. ADECCO ITALIA S.P.A. - CIG Z080CD0C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10755"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONI.AFFIDAMENTO DEI SERVIZI: POLIZZA INCENDIO  CIG. N. Z560CD0A06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10756"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ANNUALE 2013 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA TOSCANA CENTRALE 3. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 10.858,13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10757"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 RELATIVI AI CAITOLI UFFICIO PATRIMONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10758"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI VARI SU BILANCIO 2013 UFFICIO PROVVEDITORATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10759"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - IMU - RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI - 1° PROVVEDIMENTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10760"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - CONTENZIOSI RELATIVI AL SERVIZIO DI TRASPORTO NELL'AREA METROPOLITANA (LOTTO 1) E NELL'AREA CHIANTI-VALDARNO (LOTTO 3). IMPEGNO DI SPESA DI E 37.508,44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10761"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INCARICO AL CONSORZIO CO&amp;SO CHE HA DESIGNATO LA CONSORZIATA E.D.A. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA PER L'ESECUZIONE DELL'INCARICO DI FRONT-OFFICE E DI APERTURA E CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DAL 1 GENNAIO 2014 FINO AL 31 DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10762"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO.  CIG N. ZF80BA6796 - CUP N.B63J07000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10763"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE  DI POSIZIONE E DI RISULTATO  DEL PERSONALE DIRIGENTE. ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10764"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10765"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEOSORVEGLIANZA SU MEZZO MOBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10766"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ADESIONE A SDIAF DELL'ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI IMPRUNETA - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10767"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INCARICO ALLA E.D.A. SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN COTTIMO FIDUCIARIO FINO AL 31 DICEMBRE 2015, DEL SERVIZIO DI FRONT-OFFICE E DI APERTURA E CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10768"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 01/06/2013 - 31/05/2014 - ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO - 5 - LOTTO 1.- IMPEGNO DI SPESA DI E 8000,00 IVA INCLUSA. CIG38012624A2 - CIGD 5490567F35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10769"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER PROVENTI DERIVANTI DA ART. 142 DEL CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10770"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER INCREMENTO CIFRA STANZIATA PER GESTIONE ESTERNALIZZAZIONE VERBALI MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10771"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 485/2013. NUOVA APPROVAZIONE COMMISSIONE ASSISTENZA 20 E 29 NOVEMBRE 2013. IMPEGNO SPESA PER E 44.831,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10772"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  RITIRO BUONI MENSA. PROSECUZIONE SERVIZIO PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014. IMPEGNO SPESA E 12.000,00. CIGZ1C0CBF887</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10773"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2013-2014. INTEGFRAZIONE IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10774"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SERVIZIO D.D. 5021 A.E. 2013-2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10775"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.  LIQUIDAZIONI A SALDO. QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. CUP B66F07000100004 - CIG 054618561D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10776"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE  DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO  DEGLI UFFICI COMUNALI NELL'EDIFICIO IN VIA F.LLI ROSSELLI N.6 ALLA DITTA PESCINI  GIOVANNI DI SAN CASCIANO V.P. (FI). IMPEGNO SPESA DI E 4.500,32. CIG NZ7A0CAE7CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10777"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALL'IMPRESA GE.CO. S.R.L. (CAPOGRUPPO ATI APPALTATORE).  CIG ZF80BA6796. CUP B63J07000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10778"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA SEGNALETICA PROVVISORIA PER FESTE E FIERE II SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10779"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI INTEGRAZIONE SPESE PER LA TENUTA DEL CONTO BANCOPOSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10780"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE URBANA AFFIDATI A QUADRIFOGLIO. IMPEGNO SPESA  DI  E 654.412,30 PER ESPLETAMENTO SERVIZI A COPERTURA DELL'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10781"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 20 E 29 NOVEMBRE 2013. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI  - IMPEGNO DI SPESA DI E 45.531,35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10782"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI DA SOCIETA' DELLA SALUTE E REGIONE TOSCANA. ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10783"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI-SCUOLA A.S. 2013-2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10784"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI PER MIGRANTI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10785"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO A.S. 2013-2014. ACCERTAMENTO QUOTA RIMBORSO DAL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10786"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI E 335,00 ALLA S.M.S. DI MEZZOMONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10787"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA 2013 DA CORRISPONDERE ALL'ASSOCIAZIONE TERRE DI TOSCANA. IMPEGNO SPESA DI E 1.678,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10788"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DELLA RUBRICA DEL PROTOCOLLO INFORMATIZZATO DELL'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DI E 320,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10789"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L. DI ALCUNI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI SAN GERSOLE' E LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. CIG N ZD40C71219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10790"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CONTRATTI CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA POS. N. 741118674/68 E POS. N. 741271765/93. IMPEGNO DI SPESA E  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10791"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E PRESCUOLA A.S. 2013-2014 IMPEGNO DI SPESA E 7.434,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10792"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI MENSA A.S.2012-2013. IMPEGNO SPESA E 298,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10793"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.T. N 45/2013 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA', PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" - APPROVAZIONE E DINIEGO ISTANZE PRESENTATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10794"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>28° EDIZIONE "SPORT, AMBIENTE E TEMPO LIBERO" IN COLLABORAZIONE CON  SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2013/2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10795"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO  DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2013/2014 -IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10796"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - SOC. ADECCO ITALIA S.P.A. - CIG ZE80B5EA16. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10797"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE- CONGUAGLIO ANNO SCOLASTICO 2012-2013-LIQUIDAZIONE E 193.391,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10798"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLUVIONE DEL 21.10.2013. PROSECUZIONE SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA. IMPEGNO SPESA E 560,00. ZE30C7DF23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10799"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI NELL'AREA ESTERNA ALL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI N.6, TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - CIG N. Z47091E777 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10800"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.               - CIG N. ZA40B25992 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10801"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO ART.42 DEL D.LGS. N. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10802"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2014 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2013 IN ECONOMIA TRAMITE ME.PA. - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ETRURIA P.A. DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 652,70. - CIG. N, Z550BAA781</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10803"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI. BENEFICIARIA R.D.O.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10804"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2013-2014. IMPEGNO SPESA E 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10805"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER CONTO DELLA SOCIETA' DUSSMANN PER LA DISTRIBUZIONE BUONI REFEZIONE COMUNALE. GENNAIO-AGOSTO 2014.CIG Z130C6CA78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10806"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10807"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E COMMISSIONE URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA PARI A E 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10808"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONI.AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AI SENSI ART. 57, COMMA 5, LETTERA B) DEL D. LGS. 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10809"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COMUNALE FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIDATTICI A.S.2013-2014. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10810"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COMUNALE SCUOLE PARITARIE-PRIVATE A.S.2013-2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10811"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10812"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON TRASPORTO PUBBLICO LOCALE-IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE A PARTIRE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 DELLA "RIORGANIZZAZZIONE RETE TPL DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ATO REGIONALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10813"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE A PARTIRE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 DELLA "RIORGANIZZAZIONE RETE TPL DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ATO REGIONALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10814"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI-SCUOLA PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 2013/2014. APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10815"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP ED.7 LOTTO N. 8 .AFFIDAMENTO ALLA DITTA REPSOL SPA DI MILANO . IMPEGNO DI SPESA DI E.15.500,00IVA INCLUSA.-CIG 2885662B9A - CIGD Z3B0C50773.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10816"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE SIG. GIANLUCA BERTINI PER LE RICARICHE DEI CELLULARI IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO. IMPEGNO DI SPESA DI E 100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10817"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.T. N 45/2013 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA', PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" - APPROVAZIONE E DINIEGO ISTANZE PRESENTATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10818"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. PROROGA DEL SERVIZIO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013  E  IMPEGNO SPESA PER QUOTA ANNO 2013 . IMPORTO DI E 6.864,39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10819"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLUVIONE DEL 21.10.2013. PROSECUZIONE SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA. IMPEGNO SPESA E 924,00. CIG ZB50C479CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10820"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PER IL PERIODO 01.12.2013/3O.11.2014 - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI DI ROMA ED IMPEGNO SPESA DI EURO 1.354,20. - CIG. N. Z730C2D702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10821"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PPROSEGUIMENTO PROGETTO FINALIZZATO AD INTERVENTO PER ALUNNA NON UDENTE. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z120C3CC74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10822"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCESSIONE ARCA GENNAIO-GIUGNO 2013 E COMPENSAZIONE PASTI EDUCATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10823"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DELL'IMPIANTO ANTICADUTA NEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SECUR TECH S.R.L. DI AGLIANA (PT). CIG N.ZAD0C2CC2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10824"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE IMPEGNI IN AMBITO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10825"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA  PER ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE ANNO 2013 DETERMINAZIONE  N . 36 DEL 16.01.2013  - IMPORTO DI E. 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10826"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALLA ACQUATICA SRL PER LA CONCESSIONE  IN USO E PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO ZODIAC PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10827"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI  NELL'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10828"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA PER NUCLEI FAMILIARI ALLUVIONATI IL 21.10.2013. PROSECUZIONE. IMPEGNO DI E 594,00. CIG ZC00C2A044</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10829"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER BUONI SERVIZIO A.E.2013-2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10830"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONI.AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AI SENSI ART. 57, COMMA 5, LETTERA B) DEL D. LGS. 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10831"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ASSICURAZIONE, REGOLAZIONE PREMIO E PAGAMENTO FRANCHIGIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10832"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 DA CORRISPONDERE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI E 1.345,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10833"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI INFORMAZIONE TURISTICA A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2013 DI E 10.557,25 - Z330A845E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10834"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PERCEPITI DA ATAF PER CONTO DEL COMUNE DI IMPRUNETA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI E 11.219,92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10835"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA SU ISTANZE EDILIZIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10836"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA DI E 13.372,89 PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE PER IL LOTTO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10837"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PER IL PERIODO 01.11.2013/31.10.2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTAREPORTING LIVE DI PADOVA ED IMPEGNO SPESA DI EURO 5.000,00. - CIG. N. Z3C0B44C0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10838"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2013/OTTOBRE 2014 IN ECONOMIA TRAMITE MEPA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DETERSUNDT ITALIA S.R.L. DI SOVICILLE (SI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.841,77. - CIG. N. Z100A856EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10839"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE CIVILIAWEB - CIG ZD60C1EED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10840"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, DEGLI ESTINTORI, DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DEI LUCERNAI: VERIFICA DI DICEMBRE 2013. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI TERRAFINO - EMPOLI (FI). IMPEGNI DI SPESA.                CIG. N. ZA40C1CFB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10841"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. LIQUIDAZIONE INCENTIVO. CUP B67H10001230004 - CIG 3559369437</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10842"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.O.S. MOBILITA' SOC.CONS.R.L. DI FIRENZE.        CIG N.ZDC060F8F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10843"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ALLOGIATIVA DI DUE NUCLEI FAMILIARI ALLUVIONATI IL 21.10.2013. IMPEGNO SPESA DI E 330,00. CIG ZF10C14D86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10844"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE E 1.500,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2013. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10845"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE E 500,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE POSTALI 2013. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10846"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE E 300,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE POSTALI 2013. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10847"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10848"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO-CONTRIBUTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2012-2013-IMPEGNO DI SPESA DI E 10.566,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10849"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL "PROGETTO PATRIMONIO COMUNE" DELL'ANCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10850"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO CHIANTI XXVII EDIZIONE ANNO 2013/2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10851"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE SCUOLA, ASSOCIAZIONI E BIBLIOTECA COMUNALE DENOMINATA "RAGAZZI @LLA TUA BIBLIOTECA" ANNO 2013/2014 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10852"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO EDUCATIVO ZONALE 2013-2014, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10853"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2013 - IMPEGNO DI SPESA DI E 12.652,30 - C.I.G. Z1B0BE0A4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10854"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RICHIESTE AGLI ENTI TERZI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SUAP. IMPEGNO DI SPESA DI  E 5.000,00 E ACCANTONAMENTO  DELLA  CORRELATIVA ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10855"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA EDIFICI SCOLASTICI .IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10856"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 200,00 ISTITUITO PER SPESE IN AMBITO SERVIZIO SCOLASTICO. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10857"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 9 E 10 OTTOBRE 2013. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI E  7.040,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10858"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 30,00 ISTITUITO PER SPESE GARA TRASPORTO. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10859"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D. LGS. 163/2006, DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO 31.12.2013/31.12.2015 - CIG. N.5370276BF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10860"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2013 - IMPEGNO DI SPESA DI E 13.000,00 - C.I.G. Z1B0BE0A4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10861"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODULISTICA PER PRATICHE DELL'UFFICIO URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10862"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO 2013 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI NEL COMUNE DI IMPRUNETA SALVO EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI PREVISTE DALLA LEGGE. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10863"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  ALLA USSI PER LA CONCESSIONE  IN USO E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI - IMPEGNO SPESA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10864"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERTI IN ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE - CIG N.Z670BD53D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10865"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO IGIENICO SANITARIO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO OTTOBRE 2013-30.6.2016. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI E 2.446,00. CIG ZAA0BDE45C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10866"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 01/06/2013 - 31/05/2014 - ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO - 5 - LOTTO 1.- IMPEGNO DI SPESA DI E 7290,00 IVA INCLUSA. CIG38012624A2 - CIGD 5356240D10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10867"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10868"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON TPL. IMPEGNO SPESA QUARTO TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10869"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. FINANZIAMENTO DI E 9.420,00. - CIG N. ZA40B25992 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10870"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO SEMAFORICO SULLA SR N.2 "CASSIA" NELLA FRAZIONE DI BOTTAI. PROROGA DEL CONTRATTO CON LA DITTA CTS ELECTRONICS DI CANNARA (PG) - IMPEGNO SPESA. CIG N.Z1605C93F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10871"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA SUD EST. COMPENSAZIONE FRA ENTI DELLE SPESE DI PERSONALE. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2013 E 25.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10872"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 2 E 3 OTTOBRE 2013. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI E  6.742,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10873"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA 4 TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10874"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10875"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO ANNO 2013 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTIZIONE 3° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10876"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE. RICHIESTA QUOTE AMMORTAMENTO ALTRI ENTI ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10877"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE: SALDO ANNO 2012 E ACCONTO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10878"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - BENEFICIARIO B.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10879"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SERVIZIO A.E. 2013-2014. ELENCO MADRI BENEFICIARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10880"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO E DELLE RELATIVE OPERE FOGNARIE. PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA APPROVAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE DEL CREDITO A SALDO ALL'APPALTATORE - ANTICIPAZIONE DI CASSA. ECONOMIA DI SPESA. CUP B71B06000390007 - CIG 0054018110</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10881"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2013 - 1° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10882"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - AVVISI BONARI ANNO 2013 -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10883"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA A 132 KV "TAVARNUZZE-FIGLINE N. 415, VARIANTE TRA I SOSTEGNI N. 24BIS E N. 29BIS IN LOCALITA' POGGIO UGOLINO" - NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ED ASSERVIMENTO A FAVORE DELLA SIG.RA DEANNA BARGIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10884"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI FAMILIARI. IMPEGNO SPESA IV TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10885"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "EMOZIONI DAL CHIANTI" - PIAZZA SANTA MARIA NOVELLA OTTOBRE 2013:IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10886"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ART.1 DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E I NIDI PRIVATI ACCREDITATI PER A.E.2013-2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10887"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IN LEGNO PER INTERVENTO DI UNIFICAZIONE DEI PLESSI DI SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANETTI LEGNAMI S.R.L.  CON SEDE IN VIA CASSIA , 133  A TAVARNUZZE. IMPORTO DI E 1.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10888"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN LUCA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10889"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE FESTA DELL'UVA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'UVA E DELLE INIZIATIVE COLLATERALI PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10890"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA A.E. 2013-2014. APPROVAZIONE LISTA DI ATTESA PER PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10891"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE CERTIFICATO AL RENDICONTO 2012 - CIG ZAF0BB451B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10892"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO E CARCASSE DI PICCIONE, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI GUANO E CARCASSE,DEI LOCALI POSTI NELL'IMMOBILE IN PIAZZA DI TAVARNUZZE DENOMINATO "EX STAZIONE". CIG ZF80BA6796. CUP B63J07000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10893"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRAENERGIE,  NELLE MORE DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DELLA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER UN IMPORTO PRESUNTIVO DI SPESA DI E 40.000,00 OLTRE IVA DI LEGGE - CIG 5336312FF4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10894"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA II° SEMESTRE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA DI IMPRUNETA ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA AD IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10895"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO 01.10.2013/30.09.2014 - IMPEGNO SPESA DI EURO 105.960,64. - CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10896"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 21,24 QUALE QUOTA ANNUALE DEL CONTRIBUTO DI BONIFICA RIFERITA AL 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10897"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITA' FISICO MOTORIA: PROROGA FINO AL 31 GENNAIO 2014 DELLA CONVENZIONE NR. 4466/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10898"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E TARATURA APPARECCHIO VELOMATIC 512 DALLA DITTA ELTRAFF SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10899"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIG.RA ROMA RITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10900"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 "PACCHETTO SCUOLA".APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10901"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO ADSL PER CONNETTIVITA' INTERNET PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z100BA1F40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10902"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 250/2013 - "CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI PER MOROSITA'". INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10903"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSA. AFFIDAMENTO SETTEMBRE 2013-31 LUGLIO 2016. IMPEGNO SPESA E 20.295, 00- CIG ZEF0B9C16C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10904"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - SOC. ADECCO ITALIA S.P.A.. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 346 DEL 5.9.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10905"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARICO DELLA LOTTIZZAZIONE VIA DEI POPOLI- IMPRUNETA- PROPRIETA' MCF COSTRUZIONI  SRL. APPROVAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO REDATTO DALL'ING. ALESSANDRO BONINI DI IMPRUNETA. CIG ZE409D611B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10906"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITA' FISICO MOTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10907"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 3 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE, SERVIZIO DI GIARDINAGGIO E SERVIZI DI MANUTENZIONE PER IL PERIODO OTTOBRE 2013/SETTEMBRE 2020 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.512.889,09. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.653,84 - CIG. N. 53316221A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10908"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10909"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE NIDI PRIVATI-ACCREDITATI PER EROGAZIONE BUONI SERVIZIO A.E.2013-2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10910"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10911"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELL'UVA E FIERA DI SAN LUCA 2013. IMPEGNO SPESA PER COMANDO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10912"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DELL'11 SETTEMBRE 2013. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI E 8.820,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10913"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI. BENEFICIARIA R.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10914"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. CIG 5200627D27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10915"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENERGIA ELETTRICA FIERA DI SAN LUCA 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10916"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG: Z070B797AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10917"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER CONTO DELLA SOCIETA' DUSSMANN PER DISTRIBUZIONE BUONI REFEZIONE COMUNALE. SETTEMBRE-DICEMBRE 2013. IMPEGNO SPESA.CIG Z650B6F6B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10918"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA . PROSECUZIONE DITTA DUSSMANN SERVICE SRL PER L'ANNO SCOLASTICO 2013-2014. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10919"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRADUZIONE PER ALUNNA NON UDENTE. AFFIDAMENTO SERVIZIO SETTEMBRE -OTTOBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10920"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - SOC. ADECCO ITALIA S.P.A. - CIG ZE80B5EA16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10921"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE SULL'AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER 2009 -1.3  TARGATO CJ659FA, IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA ALMA DI C &amp;G S.R.L. DI EMPOLI. IMPEGNO DI SPESA NEL RISPETTO DEL COMMA 1 ART. 163 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.CIG. ZD00B5769.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10922"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10923"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DELLE CONIFERE PER IL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BLITZ DISINFESTAZIONI SRL" - IMPEGNO DI SPESA PER  E 847,00 IVA INCLUSA. CIG -Z710B4CE08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10924"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 30,00 ISTITUITO PER SPESE GARA TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10925"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 200,00 ISTITUITO PER SPESE IN AMBITO SERVIZIO SCOLASTICO. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10926"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO ORIENTATIVO - FORMATIVO A FAVORE DI R.G. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PERIODO SETTEMBRE  2013- SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10927"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO AL COMITATO DI GESTIONE ZRC SAN MINIATO A QUINTOLE PER LA GESTIONE DELLA ZONA DI RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO  ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10928"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI. - BENEFICIARIA ANYANWU NWAKAEGO PATRICIA SYLVERLINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10929"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. RICHIEDENTE SIGNORA DOCI MARIJE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10930"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL TRASLOCO DELLA SCUOLA MATERNA DA VIA ROMA A PIAZZA GARIBALDI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI IMPRUNETA IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LA FRECCIA FIORENTINA DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 3.872,00. - CIG. N. ZCA0AB752A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10931"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL'ALBO UNICO PER LE NOMINE DI SPETTANZA DEL SINDACO - PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10932"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2013 - IMPEGNO DI SPESA DI E 4.300,00 PARI A 1/12 DEL FABBISOGNO ANNUO. - C.I.G. ZAB08243B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10933"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA DI E 8.915,26 PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2013 (DUE DODICESIMI) PER IL LOTTO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10934"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ART. 141/BIS DEL T.U.L.P.S. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA SPETTANTE AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE E ACCERTAMENTO DELLA RELATIVA ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10935"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10936"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SOFTWARE CERTIFICAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO 2012 - CIG Z330B319AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10937"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO MESE DI AGOSTO 2013. IMPEGNO SPESA E 15.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10938"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA FRASSINETI S.R.L. DI SESTO FIORENTINO (FI). FINANZIAMENTO DI E 16.000,00. - CIG N. ZA40B25992 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10939"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA A.S. 2013-2014 E DEL  SERVIZO RACCOLTA BUONI PASTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013. CIG ZFA0B2AD8A - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10940"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO PER L'ANNO 2013 ALLA VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA - RETTIFICA DELLA DETERMINA 318/2013 ED IMPEGNO SPESA DI E 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10941"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO DEL LINK IN CAVO OTTICO 8 FIBRE DI TIPO MULTIMODALE - CIG ZB40B268AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10942"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 2013-2014. IMPEGNO SPESA DI E 16.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10943"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE  DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. IMPEGNO SPESA DI E 8.821,70. CIG N.Z960B14053</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10944"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER CONTRIBUTI DENOMINATI "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2012-2013. APPROVAZIONE GRADUTAORIA DEFINITIVA ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10945"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2013 IN ECONOMIA TRAMITE ME.PA. - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SISTER S.R.L. DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 5.000,00 - CIG. N. Z3009CA658</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10946"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEGLI UFFICI DI PIAZZA BUONADELMONTI 41 E VIA CAVALLEGGERI 16 PER IL PERIODO 01.08.2013/31.07.2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA INITIAL ITALIA S.R.L. ED IMPEGNO SPESA DI EURO1.185,78 - CIG. N. ZA00A69288</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10947"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10948"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO PER L'ANNO 2013 ALLA VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO SPESA DI E 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10949"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER SPESE POSTALI PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE BANCO POSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10950"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ANTICIPO ECONOMALE PER AGENTE CONTABILE PER FOTOGRAFIE E MANTENIMENTO ATTREZZATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10951"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 3 E 10 LUGLIO 2013. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI E 2.758,89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10952"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONTE SECONDA A IMPRUNETA.  APPROVAZIONE RELAZIONE, FINANZIAMENTO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA PANCANI STRADE S.R.L. DI SIGNA (FI). CIG N. ZE709878F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10953"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O. TOSCANA CENTRO GESTIONE RIFIUTI - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2013-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI E.6.588,13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10954"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, AVVISTAMENTO E SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ALLA ASSOCIAZIONE "LA RACCHETTA" PER L'ANNO 2013. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE  IMPEGNO SPESA E. 7.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10955"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - BENEFICIARIO CHERUBINI CLAUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10956"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI. - BENEFICIARIA DOCI MARIJE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10957"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA AL DIPENDENTE GEOM. LUCIANO DI VIVONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10958"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCOLLAUDO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO FP 2500 MATRICOLA 01030022 -  AFFIDAMENTO ALLA  DITTA FRANCOPOST SRL - IMPEGNO SPESA - CIG Z60AC6CC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10959"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00 A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10960"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERTI IN ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL 69° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO AD IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10961"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCOLLAUDO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO FP 2500 MATRICOLA 01030022 -  AFFIDAMENTO ALLA  DITTA FRANCOPOST SRL - IMPEGNO SPESA - CIG Z60AC6CC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10962"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA REVISIONE AUTOVELOX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10963"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO ANNO 2013 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTIZIONE 2° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10964"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE, VIA I MAGGIO N.47 ED ALTRI INTERVENTI. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE A SALDO DELL'IMPRESA. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'INTERVENTO. CUP B66E11001480004 - CIG N. Z24061032C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10965"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO BUONI SERVIZIO A.E.2013-2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10966"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI AREA EDIFICABILE APPARTANENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA - INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10967"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITA' FISICO - MOTORIA, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E  SCHEMA CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10968"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE A SALDO DELL'IMPRESA. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'INTERVENTO. CIG 4655191124 - CUP B66E12001000004. CODICE PLESSO SCOLASTICO FIAA824027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10969"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA  "D. GHIRLANDAIO" DI TAVARNUZZE. POLIZZA EX ART. 57 D.P.R. N. 207/2011 PER VERIFICA PROGETTUALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER POLIZZA ASSICURATIVA VERIFICATORE. CUP B66E11001480004 - CIG Z71024FA7D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10970"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE GATE ANNO 2013 - CIG ZC70AC21E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10971"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DI GARANZIA DEI 2 SERVER DELL T710 DELL'ENTE - CIG Z600AC2197</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10972"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E CANONE MODALITA' ASP SOFTWARE STAYTOUR ANNO 2013 - CIG Z570AC221B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10973"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE DI DUE LINEE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE: LINEA "A" E LINEA "B" PER IL PERIODO 5 SETTEMBRE 2013- 30 GIUGNO 2014 CON CESSIONE IN COMODATO D'USO DI TRE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE. (CIG 5057951135)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10974"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/1998 - BANDO DI CONCORSO ANNO 2013 PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, INDETTO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10975"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 250/2013 - "CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI PER MOROSITA'". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10976"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO  SIG.RA SIMONA INNOCENTI - PRESA D'ATTO DIMISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10977"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE COMUNALI PER LE AFFISSIONI ALLE ASSOCIAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE DELL'AVVISO E DELLO SCHEMA DI CONCESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10978"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTI ADSL PER CONNETTIVITA' INTERNET PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI INPRUNETA - CIG ZF60AAA46B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10979"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI FAMILIARI III TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10980"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - BENEFICIARIO C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10981"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON TPL.  IMPEGNO SPESA TERZO TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10982"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10983"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE  DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO  DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI IMPRUNETA ALLA DITTA PESCINI GIOVANNI DI  SAN CASCIANO V.P. (FI). IMPEGNO SPESA DI E 7.797,24. CIG N. ZE50A98D4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10984"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO SEMAFORICO SULLA SR N.2 "CASSIA" NELLA FRAZIONE DI BOTTAI. PROROGA DEL CONTRATTO CON LA DITTA CTS ELECTRONICS DI CANNARA (PG) - IMPEGNO SPESA. CIG N.Z1605C93F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10985"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI E 17.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10986"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA, RELATIVO COORDINAMENTO, E SERVIZI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO IN AMBITO LAVORATIVO PER IL PERIODO 1.7.2013-30.6.2018. IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10987"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10988"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - 2 TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10989"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2013 - IMPEGNO DI SPESA DI E 8.600,00 PARI A 2/12 DEL FABBISOGNO ANNUO. - C.I.G. ZAB08243B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10990"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI AREA EDIFICABILE APPARTENTENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10991"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO 01.07.2013/30.09.2013 - IMPEGNO SPESA DI EURO 27.080,16 - CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10992"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ED OPERAZIONE CIMITERIALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL R.T.I. TRA CO&amp;SO E E.V.V. SOC. COOP E O.L.V. S.R.L. PER IL PERIODO LUGLIO 2013- DICEMBRE 2013. CIG N. Z99034DE73. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 271/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10993"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA DI E 4.457,63 PER IL MESE DI LUGLIO 2013 (UN DODICESIMO) PER IL LOTTO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10994"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI A QUADRIFOGLIO S.P.A-IMPEGNO DI SPESA PER IL III TRIMESTRE 2013.IMPORTO DI E 626.904,57  IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10995"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ED OPERAZIONE CIMITERIALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL R.T.I. TRA CO&amp;SO E E.V.V. SOC. COOP E O.L.V. S.R.L. PER IL PERIODO LUGLIO 2013- DICEMBRE 2013. CIG N. Z99034DE73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10996"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI SOSTITUZIONE TRA I RESPONSABILI DEGLI UFFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10997"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, EX ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 S.M.I. DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 5 SETTEMBRE 2013 - 30 GIUGNO 2014. CIG Z5E0A8B483. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10998"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2013 IN ECONOMIA TRAMITE ME.PA. - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ETRURIA P.A. DI MONTELUPO FIORENTINPO (FI) ED IMPEGNO SPESA - CIG. N. ZB809786DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10999"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DESTINATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.V., AGRICENTER DI SAN CASCIANO VAL DI PESA. IMPORTO DI EURO 800,00 IVAINCLUSA. CIG Z120A7F472.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11000"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER BARRIERE ARCHITETTONICHE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11001"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006. INDIZIONE PROCEDURA APERTA. CIG 5200627D27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11002"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI INFORMAZIONE TURISTICA A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2013 DI E 10.557,25 - Z330A845E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11003"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BODDI S.N.C. DI FIRENZE DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE MARMI DESTINATI AI CIMITERI DI PICCHIRILLO E MONTEBUONI A SEGUITO DI BANDO PER  SOSTITUZIONE DELLA CONCESSIONE DI LOCULO CON OSSARIO.  IMPORTO DI E 800,00 IVA INCLUSA. CIG. Z460A7F8A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11004"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE VMWARE VSPHERE DELL'ENTE - CIG ZD50A81B47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11005"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2013. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG N Z4F0A7E292</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11006"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2013 -ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DI E 500,00 - C.I.G. ZAB08243B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11007"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 13 GIUGNO 2013. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI E 7.570,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11008"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00 A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11009"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI DELLA STRUTTURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11010"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLI, VERIFICHE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L.. CIG N ZD40A5F3FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11011"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. INTERVENTO SOSTITUTIVO EX ART. 4, COMMA 2, DEL D.P.R. 207/2010. LIQUIDAZIONE  A INPS DI PRATO. CIG N.ZDC060F8F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11012"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI. BENEFICIARIE C.S. E L.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11013"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL'UVA, N. 9/07 DEL 1/8/2007- DECADENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11014"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL'UVA, N. 21/07 DEL 1/8/2007 RILASCIATA AL SIG. YU XUTONG - DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11015"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO  SU  AREA  PUBBLICA  FIERA  DI  SAN LUCA N. 33/10 DEL 14/10/2010 RILASCIATA ALLA SIG.RA BETTI PAOLA, GIUSTA CONCESSIONE REP. 2996 DEL 23/09/99 - DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11016"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO  SU  AREA  PUBBLICA  FIERA  DI  SAN LUCA N. 76/10 DEL 14/10/2010 RILASCIATA AL SIG. FAVI ALDO IGINIO FELICE, GIUSTA CONCESSIONE REP. 3063 DEL 23/09/99 - DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11017"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTALE "FABBRICA IMPRUNETA" - RINNOVO ABBONAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL PORTALE DA PARTE DI INFOCAMERE. IMPEGNO DI SPESA DI E 665,50 - C.I.G. Z690A5D048.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11018"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE NEL SECONDO SEMESTRE 2012 PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI TPL, AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 7/02/2012 - RIMBORSO ALLA SIG.RA PIETRINA CONTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11019"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CATASTALE CENTRO OPERATIVO COMUNALE.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI E 353,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11020"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. INTERVENTO SOSTITUTIVO EX ART. 4, COMMA 2, DEL D.P.R. 207/2010. LIQUIDAZIONE PARZIALE A INAIL DI PRATO. CIG N.ZDC060F8F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11021"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA SEGNALETICA PROVVISORIA PER FESTE E FIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11022"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA E TASSA DI POSSESSO PER UFFICI MOBILI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2012 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 1.743,09. E RIPARTIZIONE TRA I QUATTRO COMUNI COMPETENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11023"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IMPRUNETA - TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11024"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO ANNO 2013 PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, INDETTO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11025"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11026"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2013 - IMPEGNO DI SPESA DI E 8.600,00 PARI A 2/12 DEL FABBISOGNO ANNUO. - C.I.G. ZAB08243B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11027"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA DI E 4.457,63 PER IL MESE DI GIUGNO 2013 (UN DODICESIMO) PER IL LOTTO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11028"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTICOLARI RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, LETTERA F) DEL CCNL 1998/2001. ATTRIBUZIONE FINO AL 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11029"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SUAP E GRANDI OPERE. ASSEGNAZIONE PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11030"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI EURO 500,00 PER PAGAMENTO TELEPASS 2013 PER TRANSITO MEZZI COMUNALI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11031"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI E DI PATROCINIO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11032"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILI NIDI COMUNALI DI TAVARNUZZE E "GIARDINO DEI PICCOLI". APPROVAZIONE GRADUATORIE ANNO EDUCATIVO 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11033"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.28 DEL 15.01.2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11034"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO TARES ANNO 2013 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PRIME 2 RATE VERSATE A TITOLO DI ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11035"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE EQUITALIA NORD SPA PER RIMBORSO EFFETTUATO ALLA SOCIETA' SOLIS SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11036"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL; LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 E ONORARIO A SALDO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. CIG 4655191124 - CUP B66E12001000004. CODICE PLESSO SCOLASTICO FIAA824027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11037"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA DELL'UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11038"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI, BOLLI E TENUTA CONTO TESORERIA COMUNALE  ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11039"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALCOLO DELL'IMU DAL SITO DEL COMUNE DI IMPRUNETA. INTEGRAZIONE DELL'APPLICATIVO ANUTEL PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11040"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI CESSIONE GRATUITA TRA AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. ED IL COMUNE DI IMPRUNETA DELLE AREE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO PALI IN IMPRUNETA EX ART.3 DELLA CONVENZIONE DEL 19 LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11041"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BODDI S.N.C. DI FIRENZE DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE MARMI DESTINATI AI CIMITERI DI PICCHIRILLO E MONTEBUONI A SEGUITO DI BANDO PER  SOSTITUZIONE DELLA CONCESSIONE DI LOCULO CON OSSARIO. IMPORTO DI E 700,00 IVA INCLUSA. CIG. ZA509FE00F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11042"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 15 MAGGIO 2013. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI E 7.078,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11043"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, DEGLI ESTINTORI, DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DEI LUCERNAI: VERIFICA DI GIUGNO 2013. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI TERRAFINO - EMPOLI (FI). IMPEGNI DI SPESA. CIG. N.Z7109F3721</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11044"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 01/06/2013 - 31/05/2014 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO - 5 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO A ENI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI E 10.000,00 IVA INCLUSA. CIG 38012624A2- CIGD ZB009C9DB4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11045"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO  2013. ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE NECESSARIO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI - ANTICIPO ECONOMALE E 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11046"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27  MAGGIO  2013 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER E  12.000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11047"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE CENTRI ESTIVI 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11048"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11049"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER SEGNALETICA PROVVISORIA PER FESTE E FIERE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11050"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER ESERCITAZIONI POLIZIA MUNICIPALE AL TIRO A SEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11051"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTESA TRA LA PROVINCIA DI FIRENZE ED IL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE A VERDE POSTE ALL'INTERNO DELL'INTERSEZIONE A ROTATORIA UBICATA SULLA S.R. 2 CASSIA AL KM. 291+150 (ISOLA CENTRALE ED ISOLE DIREZIONALI) CON REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11052"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARICO DELLA LOTTIZZAZIONE VIA DEI POPOLI- IMPRUNETA- PROPRIETA' MCF COSTRUZIONI  SRL. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'ING. ALESSANDRO BONINI DI IMPRUNETA. IMPEGNO SPESA E 1.600,00. CIG ZE409D611B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11053"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI. AFFIDAMENTO ALLA STUDIO NEW LIFE DI IMPRUNETA. REVOCA DELL'INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11054"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. LIQUIDAZIONE, IN DANNO ALL'APPALTATORE, A FAVORE DEL LABORATORIO SIGMA DUE S.R.L. DI CAMPI BISENZIO (FI) DELLA SPESA PER LE PROVE DI CARICO. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. CUP B62B07000090009 - CIG 01232984B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11055"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI SFALCIO DELL'ERBA IN ALCUNE AREE A VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER E 6.050,00 IVA INCLUSA. CIG ZF309ABFA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11056"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO ARTICOLATO MARCA FAI MODELLO 555B, TARGA FI AE958. AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.C.F. COSTRUZIONI SRL DI GREVE IN CHIANTI. IMPORTO DI E 5.445,00 IVA INCLUSA. CIG ZC0096EB28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11057"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11058"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERTI IN ALLORO PER LA CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL MEMORIAL DAY - CIG ZF509C08A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11059"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA BUROCRATICA DELL'ENTE: RIDEFINIZIONE UFFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11060"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 2.000 MODELLI C.I. PER UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11061"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA I° SEMESTRE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA DI IMPRUNETA ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA AD IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11062"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE RELATIVA ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA' OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI POSTO IN IMPRUNETA VIA PAOLIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11063"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2012 - SOSTITUZIONE ALL'IMPRESA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE - CIG.ZB005502DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11064"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA , MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO EX ART.125 COMMA 9 DEL D.LGS 163/2006, DI DUE LINEE DEL DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE. LINEA A E LINEA B PER IL PERIODO 5 SETTEMBRE 2013-30 GIUGNO 2014, CON CESSIONE IN COMODATO D'USODI NUMERO TRE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG 5057951135-COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11065"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TARSU - RUOLI SUPPLETIVI ANNO 2008, 2009, 2010, 2011 E 2012 - PRESA D'ATTO ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11066"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11067"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11068"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALL'AVVISO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11069"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI EDILI URGENTI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE CADITOIA STRADALE IN VIA TOGLIATTI A TAVARNUZZE . AFFIDAMENTO A DITTA EDILBILANCINO -IMPRUNETA IMPORTO DI E 1.030,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11070"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - BENEFICIARIO BARTALUCCI MIRCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11071"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DELL'ALLOGGIO ERP POSTO IN IMPRUNETA VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO, 1 IN ORDINE ALL'ART. 34 DELLA L.R.T. 96/96. ORDINE DI RILASCIO. SIG. T. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11072"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO ERP POSTO IN IMPRUNETA, VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO, 1 AI SENSI DELL'ART. 35 LETT. B) DELLA L.R.T. 96/1996.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11073"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2013. APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11074"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL DEI SERVIZI FISCALI ANNO 2013-2014 - CIG ZEB09B9EFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11075"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DI CUI ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI BOLOGNA - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI PER IL TRASFERIMENTODEGLI UFFICI DA VIA PAOLIERI AL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11076"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI AREA EDIFICABILE APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA - INDIZIONE ASTA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11077"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIO - TERAPEUTICO A FAVORE DI .S.P.- APPROVAZIONE CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11078"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA XX SETTEMBRE PER LAVORI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11079"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI ANTICIPATI A TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11080"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO DI E 853,31 PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E DELLE AREE ADIACENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11081"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA TERRE BIANCHE 10 A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11082"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA DI E 4.457,63 PER IL MESE DI MAGGIO 2013 (UN DODICESIMO) PER IL LOTTO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11083"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L’EFFETTUAZIONE DEI MERCATI STRAORDINARI NATALIZI 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11084"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRADALI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA FONTE II A IMPRUNETA.  APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E FINANZIAMENTO DELLA SPESA. CIG N.ZE709878F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11085"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI NELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA INFORMALE. FINANZIAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI E 25.000,00. - CIG N. Z47091E777 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11086"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE DISCIPLINANTE GLI ORARI, I TURNI, E LA GUARDIA FARMACEUTICA DELLE FARMACIE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2014-2018, AI SENSI DELLA L.R.T. N. 16/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DEL D.L. 1/2012 CONVERTITO IN LEGGE27/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11087"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO SEMAFORICO SULLA SR N.2 "CASSIA" NELLA FRAZIONE DI BOTTAI. - PROROGA DEL CONTRATTO CON LA DITTA CTS ELECTRONICS DI CANNARA (PG) - IMPEGNO SPESA. CIG N.Z1605C93F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11088"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER CHIUSURA ANTICIPATA  NEL GIORNO DEL 31.12.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11089"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE.  IMPEGNO DI SPESA PER LA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA  CIG 4655191124 - CUP B66E12001000004. CODICE PLESSO SCOLASTICO FIAA824027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11090"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA ROMA PER LAVORI INFRASTRUTTURA TELEFONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11091"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA PAOLIERI PER LAVORI INFRASTRUTTURA TELEFONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11092"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA DI COLLERAMOLE PER LAVORI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11093"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA CAVALLEGGERI PER SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11094"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO LOCULI DEL CIMITERO DI PICCHIRILLO IN VIA DI FALCIANI A IMPRUNETA.  APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONI. APPROVAZIONE  DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVODELL'INTERVENTO. CIG  N.Z1F0822AB9 - CUP B66J13000020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11095"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO NATALIZIO IN VIA  CAVALLEGGERI PER IL GIORNO 15 DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11096"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26 E 27 MAGGIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11097"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLO SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO  N° 474 IN VIA DELLA LIBERTÀ ALTEZZA N. CV 14 ED ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO INVALIDI  DEL TIPO “GENERICO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11098"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 10 APRILE 2013. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI E 5.795,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11099"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DEL LOCALE CUCINA E DEL VANO SOPRASTANTE FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11100"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO NATALIZIO IN VIA DELLA REPUBBLICA (PARCHEGGIO A PAGAMENTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11101"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE AUSER PER I PROGETTI "RETE DI SOLIDARIETA'" E "VACANZE ANZIANI/ACCULTURAZIONE". APPROVAZIONE SCHEMI ED IMPEGANO SPESA PER IL PERIODO MAGGIO 2013-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11102"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO 01.05.2013/30.06.2013 - IMPEGNO SPESA DI EURO 17.660,11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11103"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO NATALIZIO IN VIA DELLA REPUBBLICA (PARCHEGGIO A PAGAMENTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11104"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AL B&amp;B "AL DESCO" PER OSPITALITA' DI UNA MIGRANTE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA NORD AFRICA DI CUI ALL'OPCM 3933 DEL 13/04/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11105"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA DI COLLERAMOLE PER LAVORI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11106"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI NELLE DUE DOMENICHE ANTECEDENTI IL NATALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11107"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO ANNO 2013 PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, INDETTO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 265 DEL 6.04.2009 E DEL DECRETO REGIONE TOSCANA N. 938/2013. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11108"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT STRADA TARGATO CX105ME. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OREF SRL DI PONTASSIEVE. IMPORTO DI E 497,64 IVA INCLUSA. CIG ZF70919B5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11109"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO NATALIZIO IN VIA  PAOLIERI PER IL GIORNO 15 DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11110"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO NATALIZIO IN VIA  PAOLIERI PER IL GIORNO 22 DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11111"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHINI DONATO DI IMPRUNETA. IMPORTO E  400,00 IVA INCLUSA. CIG.. ZA4094A609.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11112"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO LEGALE AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. CUP B63J07000060004 - CIG N. ZBA09964E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11113"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SPOSTAMENTO DEI CARRI DELLE SANTE MARIE IN PIAZZA BANDINELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11114"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA ANIMALI RANDAGI REPERITI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11115"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA REPUBBLICA 54 PER POSIZIONAMENTO CARRO GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11116"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL TRASPORTO CARRI ALLEGORICI DA VIA MONSIGNOR BINAZZI (PARCHEGGIO CAMPORA) AL MONTE DELLE SANTE MARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11117"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L'ALLESTIMENTO ESTERNO ED INTERNO DI AUTO DI SERVIZIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11118"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA DI COLLERAMOLE PER LAVORI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11119"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE EQUITALIA CENTRO SPA PER RIMBORSI EFFETTUATI TRA L'1/7/2012 ED IL 31/12/2012 (2° SEMESTRE 2012).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11120"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. RICHIEDENTE SIGNORA MARASHI LINDITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11121"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL TERRITORIO IN CASO DI NEVE O GHIACCIO DAL 15 NOVEMBRE AL 15 APRILE DI OGNI ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11122"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA DEL DESCO PER LAVORI PUBLIACQUA E TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11123"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITA', EX ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RICHIESTO DALLA SIGNORA ROTICIANI ILENIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11124"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA STRADA VIA DELLE FORNACI PER LAVORI EX FORNACE AGRESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11125"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2013-2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11126"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI SERVIZI IGIENICI PERIODO AGOSTO 2012/LUGLIO 2013 - CONTROLLO PARAMETRI MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11127"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERMO IMPIANTO ASCENSORE MATRICOLA 17/2000 SITO IN VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE 231</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11128"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VARIE STRADE COMUNALI PER DISINFESTAZIONE DALLA PROCESSIONARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11129"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E PUBBLICAZIONI VARIE DECRETI ESPROPRI ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA DI EURO 200,00 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11130"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI MATTOLINI FRANCESCA,  RESIDENTE A IMPRUNETA, VIA TORRICELLA 4 LOC. TAVARNUZZE, PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 11.6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE RACCOLTA RSU, VERBALE N. 1114/R/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11131"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO COMUNICAZIONE, SVILUPPO E SERVIZI GENERALI ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA DI EURO 200,00 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11132"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTI PER CONCESSIONI TEMPORANEE IN USO GRATUITO DI OSSARI PRESSO I CIMITERI DI PICCHIRILLO E MONTEBUONI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11133"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI DI GANGI ANTONIO, RESIDENTE A CAMPI BISENZIO, VIA G. DONIZZETTI 100 PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 11.6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE RACCOLTA RSU, VERBALE N. 1110/R/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11134"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI A QUADRIFOGLIO SPA - IMPEGNO DI SPESA PER IL II TRIMESTRE 2013. IMPORTO DI E 626.904,57 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11135"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA S.R.L. GINO FERRUZZI, RESIDENTE A GREVE IN CHIANTI, VIA G. PASTORE 3, PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 11.6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE RACCOLTA RSU, VERBALE N. 1110/R/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11136"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE/MONITORAGGIO ATTRAVERSO L'INSTALLAZIONE DI TRAPPOLE A CATTURA E/O EROGATORI DI SICUREZZA CON ESCA RODENTICIDA E POSTAZIONI PER L'EROGAZIONE DI ESCHE RODENTICIDE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). IMPEGNO DI SPESA DI E 1.936,00 IVA INCLUSA. CIG ZD709768F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11137"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI DEVAPURAGE MADIKA PRIYADANI FERNANDU, RESIDENTE A IMPRUNETA IN VIA DELLA PINETINA 50/B, PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 11.2.1.6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE RACCOLTA RSU, VERBALE N. 1132/R/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11138"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI CAVALLINI LUBIANA, RESIDENTE A IMPRUNETA, VIA DELLA FONTE 74, PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO COMUNALE RACCOLTA RSU, VERBALE N. 1139/R/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11139"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALL'AUTOPIATTAFORMA BG157HL IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO. IMPORTO E 300,00 IVA INCLUSA. CIG Z9109767C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11140"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125 COMMA 9 DEL D.LGS. 163/2006, DI DUE LINEE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE: LINEA "A" E LINEA "B"  PER IL PERIODO 5 SETTEMBRE 2013 - 30 GIUGNO 2014, CON CESSIONE IN COMODATO D'USO DI NUMERO TRE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE.  INDIZIONE GARA - CIG 5057951135</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11141"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI RITAL FATIMA, RESIDENTE A PIAN DI SCÒ (AR), VIA ATTILIO LUZZATO N. 4 LOC. FAELLA , PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 11.6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE RACCOLTA RSU, VERBALE N. 1113/R/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11142"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO  2013 TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA E 2.420,00. CIG. ZB50965810 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11143"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI BILLI PAOLA,  VIA DELLA LIBERTÀ N. 16, PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE RACCOLTA RSU, VERBALE N. 1137/R/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11144"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLO SPAZIO INVALIDI IN VIA DELLA LIBERTÀ 17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11145"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DEL PONTORMO PER LAVORI INFRASTRUTTURA TELEFONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11146"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI GENERICO IN VIA A. BARDUCCI ALTEZZA N° CIVICO 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11147"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA IN VIA PRECAUZIONALE  PER PIOGGE INCESSANTI, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA “BUONDELMONTE DE BUONDELMONTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11148"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA 2' TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11149"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA IN VIA DELLA LIBERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11150"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA REPUBBLICA E VIA CASSIA PER INTERVENTO ALLA “CASA CANTONIERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11151"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1' TRIMESTRE 2013 E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11152"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA ROMA 76/78  PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN CAVO DI MEDIA TENSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11153"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTI PER CONCESSIONI TEMPORANEE IN USO GRATUITO DI OSSARI PRESSO I CIMITERI DI PICCHIRILLO E MONTEBUONI - IMPEGNO SPESA DI EURO 300,00 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11154"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA PAOLIERI E VIA CAVALLEGGERI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COLLEGATE ALLA FIERA DI S. LUCA 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11155"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTIZIONE 1' TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11156"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA BARDUCCI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11157"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 - AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11158"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE 2013 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11159"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA L.VANNI  INCROCIO VIA MONTE S. ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11160"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONI FUNZIONALI AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 4.3 E 4.4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI IMPRUNETA.  APPROVAZIONE SCHEMA D'ATTO D'OBBLIGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11161"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11162"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E STALLI DI SOSTA IN VIA G.FALCONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11163"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL SOFTWARE @KROPOLIS  - CIG Z570949C11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11164"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTI FIERA 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11165"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - BENEFICIARIO  V.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11166"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - BENEFICIARIO  V.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11167"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO ALLA RETE FOGNARIA IN VIA II GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11168"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI. BENEFICIARIA B.Y.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11169"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER PIAZZA BUONDELMONTI PER RIPRISTINO SEDE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11170"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DI ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI. - RICHIEDENTE L.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11171"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI E PROVE DEI RIONI IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11172"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ELEZIONI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11173"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO VICOLO DELLA BARAZZINA PER LAVORI TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11174"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE BIBLIOPRADE IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11175"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE,   DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, SCHEMA CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11176"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DEL DESCO  PRESSO IL NUMERO CIVICO 40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11177"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CODICE SIE2 LOTTO 6. CIG 031826830F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11178"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO ASILI NIDO COMUNALI A.E. 2012-2013. INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11179"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO ALLA RETE FOGNARIA IN VIA TURATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11180"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ COLLEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA TRADIZIONALE FESTA DELL'UVA 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11181"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 13 MARZO 2013. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI -ACCERTAMENTO DI E 8.000,00 - IMPEGNO DI SPESA DI E 23.778,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11182"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL MONTAGGIO DELLA TRIBUNA IN PIAZZA BUONDELMONTI DATE MODIFICATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11183"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI  PER GLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11184"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN LEGNO CON APPARECCHIATURE ACCESSORIE PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE NEL PALAZZO COMUNALE.  REVOCA PUNTO 1 DISPOSITIVO DETERMINAZIONE N.586/2012. AFFIDAMENTO A TRE DITTE. CIG N.Z2707AB6ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11185"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “GASTRONOMICI DA STRADA” CHE SI SVOLGERÀ IN VIA PAOLIERI E IN VIA CAVALLEGGERI IL GIORNO 22 SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11186"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELLA GRADUATORIA E DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSEGNAZIONE DI TRE LICENZE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE BANDITE CON DETERMINAZIONE 515/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11187"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “GASTRONOMICI DA STRADA” CHE SI SVOLGERÀ IN VIA PAOLIERI E IN VIA CAVALLEGGERI IL GIORNO 15 SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11188"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA - TASFERIMENTO DIPENDENTE SIG.RA SERENA MARIANINI E ASSUNZIONE DEL SIG. EMANUELE BRUNI DIPENDENTE DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11189"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL MONTAGGIO DELLA TRIBUNA IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11190"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DELLA CROCE ALTEZZA NUMERO CIVICO 35 PER SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11191"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO. CIG 4655191124 - CUP B66E12001000004. CODICE PLESSO SCOLASTICO FIAA824027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11192"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - BENEFICIARIO  A.V.P.J.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11193"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CENA DEL RIONE DEL PALLÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11194"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA DI E 4.457,63 PER IL MESE DI APRILE 2013 (UN DODICESIMO) PER IL LOTTO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11195"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DI MASSOLE PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11196"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA DI SAN CRISTOFANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11197"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO AL 31.12.2012 AI SENSI DELL'ART. 230 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11198"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2012 DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO - DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11199"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA DI S. LORENZO A COLLINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11200"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA DI RIBOIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11201"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2012 DEL SERVIZIO GESTIONE DIREZIONE: INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO. DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11202"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA DI COLLERAMOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11203"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2012 DEL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO: INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO. DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11204"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA TRAVERSA DI RIBOIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11205"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - BENEFICIARIA P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11206"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI PER LA REALIZZAZIONE DEL MONUMENTO "CARABINIERI NELLA TORMENTA" PER IL  BICENTENARIO DELLA NASCITA DELL'ARMA DEI CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11207"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE  PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11208"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CENA DEI RIONI IN PIAZZA BUONDELMONTI RINVIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11209"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2013 - IMPEGNO DI SPESA DI E 8.600,00 PARI A 2/12 DEL FABBISOGNO ANNUO. - C.I.G. ZAB08243B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11210"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ADSL PER CONNETTIVITA' INTERNET PER LE SEDI COMUNALI DI PIAZZA BUONDELMONTI E VIA PAPA GIOVANNI XXIII - CIG Z77091E3BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11211"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NEL TERRITORIO DI COMPETENZA PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE PRESSO  “VILLA I COLLAZZI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11212"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2011 DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE:INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO. DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11213"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CENA DEI RIONI IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11214"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “LO SBARACCO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11215"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER E 14.000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11216"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SU AUTOMEZZI COMUNALI. VERIFICHE OBBLIGATORIE AZIENDA ASL 10 DI FIRENZE.IMPEGNO DI SPESA DI E. 500,00. IVA INCLUSA. CIG N. Z1B08F031E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11217"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ROMA FRONTE NUMERO CIVICO 36  PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11218"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE - CIG Z990902BD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11219"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI EDILI IN VIA MONTEBUONI ALTEZZA CIVICO 157.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11220"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA VIA DON MINZONI PER CENA S. ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11221"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE  NEL SECONDO SEMESTRE 2012 PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI TPL, AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 7/02/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11222"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO UTILIZZO CALDAIE A GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11223"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA DEL SOFTWARE "IRIDE/ULISSE" ANNI 2013-2015 - CIG ZF008F00B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11224"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO, NELL’AREA PEDONALE DI PIAZZA BUONDELMONTI, DEI BANCHI DEL MERCATO SETTIMANALE DI IMPRUNETA UBICATI NELL’AREA INTERESSATA DAI LAVORI DI PUBLIACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11225"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO MANUTENZIONE E WEB SECURITY SUBSCRIPTION PER I FIREWALL DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2013 - CIG ZCC08F3CA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11226"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER PIAZZA BUONDELMONTI E VIA DELLA FONTE PER LAVORI PUBLIACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11227"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE E REGOLAZIONI DEI PREMI. RIDUZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11228"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER PIAZZA BUONDELMONTI PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA NELLA VIA DELLA FONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11229"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE E CONTROLLO SULL'AUTOMEZZO IVECO MODELLO DAILY 30E9 TARGATO BG157HL, IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO COMUNALE E PROVVISTO DI PIATTAFORMA AEREA.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA ALMA DI C &amp; G SRL DI EMPOLI. IMPEGNO DI SPESA NEL RISPETTO DEL COMMA 1 DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. CIG Z340858564.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11230"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER PIAZZA BUONDELMONTI PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA NELLA VIA DELLA FONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11231"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ATI GE.CO. S.R.L. (CAPOGRUPPO)-BUONAFEDE (MANDANTE). AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA. CUP B63J07000060004 - CIG N.4291348465</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11232"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE - IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11233"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ROMA ALTEZZA CIVICO 7  PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11234"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII ALTEZZA CIVICO 45  PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11235"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI E DI PATROCINIO. IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11236"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2013. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, RIDIMENSIONAMENTO, SEGNATURA, INDICAZIONE E SMONTAGGIO DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE ALLA DITTA EREDI SABINI DI RIGNANO SULL'ARNO (FI). IMPEGNO DI SPESA DI E 8.400,00 (CIG ZA608E82E2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11237"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER PIAZZA BUONDELMONTI PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA NELLA VIA DELLA FONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11238"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURE CARITAS DI NUCLEO CON MINORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11239"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA INDIPENDENZA ALTEZZA CIVICO 27  PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11240"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE -SECONDA FASE. POLIZZA EX ART. 57 D.P.R. N. 207/2011 PER VERIFICA PROGETTUALE.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA VERIFICATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11241"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA PRESSO IL PARCHEGGIO DI VILLA CARREGA PER TAGLIO ERBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11242"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. BENEFICIARIO: R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11243"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER PIAZZA BUONDELMONTI PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA NELLA VIA DELLA FONTE E VIA DI CAPPELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11244"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. BENEFICIARIO: S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11245"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL MONTAGGIO DI DUE TENDONI IN VIA MONSIGNOR BINAZZI (PARCHEGGIO CAMPORA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11246"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AUTOMEZZI CONSEGNATI ALL'ASSOCIAZIONE AUSER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11247"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL TRASPORTO CARRI ALLEGORICI DAL MONTE DELLE SANTE MARIE A PIAZZA A. DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11248"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 96 DEL 20/02/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11249"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLE FORNACI PER RIPRISTINO STRADALE CONTO S.I.E.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11250"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEI TAFANI PER RIPRISTINO STRADALE CONTO S.I.E.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11251"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO 01.03.2012/30.04.2013 - IMPEGNO SPESA DI EURO 17.660,11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11252"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI EDILI IN VIA HO CHI MINH ALTEZZA N.CV.2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11253"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO SEMAFORICO SULLA SR N.2 "CASSIA" IN LOCALITA' BOTTAI. PROROGA DEL CONTRATTO CON LA DITTA CTS ELECTRONICS DI CANNARA (PG) - IMPEGNO CIG N.Z1605C93F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11254"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI TRATTI DEL MURO DI PROPRIETA' PRIVATA POSTO LUNGO VIA DI NIZZANO AD IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11255"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTICADUTA SULLE COPERTURE  DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE E DEL CENTRO OPERATIVO.  PRESA D'ATTO NUOVA DENOMINAZIONE SOCIETARIA DELL'AFFIDATARIO.  LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO. CIG Z660279048</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11256"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSIGLIO COMUNI E REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.), ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI), ASSOCIAZIONE LEGAUTONOMIE LOCALI, IMPEGNO DI SPESA DELLE QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11257"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “MARTEDÌ D'ESTATE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11258"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA GESTIONE ECONOMICA NEGLI ENTI LOCALI - CIG Z5B08C0CD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11259"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NELLA VIA CASSIA ALTEZZA KM 290+700 PER LA RIMOZIONE DI CAVI DA PARTE DELLA SOC. TERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11260"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP-ED.7 LOTTO N.8-AFFIDAMENTO ALLA DITTA REPSOL SPA DI MILANO.IMPEGNO DI SPESA DI E 16.000,00 IVA INCLUSA. CIG.2885662B9A -CIGD Z3C08AAA5B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11261"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “MARTEDÌ D'ESTATE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11262"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA REPUBBLICA PER POSIZIONAMENTO CARRO GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11263"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER ALLESTIMENTO VEICOLO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11264"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 13 FEBBRAIO 2013. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI -IMPEGNO DI SPESA DI E 7.068,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11265"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL TRASPORTO CARRI ALLEGORICI DAL MONTE DELLE SANTE MARIE A VIA MONSIGNOR BINAZZI (PARCHEGGIO CAMPORA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11266"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA IN VIA ROMA 13/21 PER MONTAGGIO PEDANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11267"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI A.K.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11268"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA TORRINI S.N.C. DI IMPRUNETA -IMPORTO DI E 1.040,00 IVA. CIG. Z7707858FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11269"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NELLA VIA CASSIA ALTEZZA KM 290+800 PER LA RIMOZIONE DI CAVI DA PARTE DELLA SOC. TERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11270"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CLORURO DI SODIO ANTIGHIACCIO PER INTERVENTI SULLE STRADE COMUNALI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSORZIO AGRARIO -AGENZIA DI IMPRUNETA.IMPORTO DI E 370,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11271"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA RESISTENZA PER TAGLIO ALBERI COLLEGATI AI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PIAZZA A TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11272"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “NOTTE BIANCA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11273"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ED EMERGENZA NEVE.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO.  APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. CUP B66G11000260004 - CIG  Z6D02D6D4E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11274"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASPIRATORE E OROLOGIO CALDAIA PER I BAGNI AL PIANO TERRA NEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.E.M. S.N.C. DI MONTEVARCHI (AR). CIG N. ZDB089D163</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11275"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INSTALLAZIONE “CAMPETTO DI CALCIO” IN PIAZZA A. DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11276"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI  IN VIA A. GRANDI PER LAVORI TERNA. PROROGA DEI TERMINI DI EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11277"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TARSU - RUOLI SUPPLETIVI ANNO 2012 E PRECEDENTI. REVOCA DETERMINA N. 81 DELL'11.2.2012. PRESA D'ATTO ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11278"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOSAP RUOLO COATTIVO ANNO D'IMPOSTA 2008. REVOCA DETERMINA N. 82 DELL'11/02/2013. DETERMINAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11279"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LO SPOSTAMENTO DEI BANCHI DEL MERCATO SETTIMANALE DI TAVARNUZZE DA VIA DELLA RESISTENZA A VIA DELLA REPUBBLICA NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE ED AREE ADIACENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11280"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI STALLO DI SOSTA PER CARICO E SCARICO MERCI IN VIA GRAMSCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11281"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI EMISSIONE CARTELLE ANNO 2013 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA - RUOLI NN° 2013/2646 - 2013/1242 - 2013/3594 - 2013/5808 - 2013/1230.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11282"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA NELLA VIA CASSIA INTERNO ALTEZZA N.29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11283"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SPAZIO INFORMATIVO SU ELENCO TELEFONICO DI FIRENZE - ANNO 2013/2014 - C.I.G.  Z310843157.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11284"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ COLLEGATI ALLO SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ IN VIA DELLA REPUBBLICA A PARTIRE DAL 3 LUGLIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11285"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOSAP RUOLO COATTIVO TOSAP ANNO D'IMPOSTA 2008 - DETERMINAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11286"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TARSU - RUOLI SUPPLETIVI ANNO 2012 E PRECEDENTI - PRESA D'ATTO ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11287"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PRESSO IL PARCHEGGIO POSTO IN VIA A. GRANDI PER LAVORI TERNA. PROROGA DEI TERMINI DI EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11288"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI TRE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA- APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E DELLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE LICENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11289"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI CON PIATTAFORMA IN VIA ALIGI BARDUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11290"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA DELLA CROCE 60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11291"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI A QUADRIFOGLIO S.P.A- IMPEGNO DI SPESA PER IL I TRIMESTRE 2013. IMPORTO DI E 626.904,56    IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11292"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO OPERE PREVISTE DAL TITOLO ABILITATIVO E DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE IN VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE 121/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11293"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE E CONTROLLO SULL'AUTOMEZZO IVECO MODELLO DAILY 30E9 TARGATO BG157HL, IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO COMUNALE E PROVVISTO DI PIATTAFORMA AEREA.  AFFIDAMENTO ALLE DITTA  CENTROGRU DI CAMPI BISENZIO. IMPORTO DI E. E 980,10 IVA INCLUSA. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA NEL RISPETTO DEL COMMA 1 DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. CIG Z340858564.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11294"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLA CONCESSIONE  IN USO DELLE CUCINE PER LA PRODUZIONE DI PASTI DA PARTE DELLE  ASSOCIAZIONI RIONE DELLE FORNACI, RIONE DEL PALLO', RIONE DI S. ANTONIO E RIONE DELLE SANTE MARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11295"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELLA VIA DON MINZONI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 1 E  L'INTERSEZIONE CON LARGO DE' GASPERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11296"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ IN VIA DELLA REPUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11297"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTI PER CONCESSIONI TEMPORANEE IN SSO GRATUTIO DI OSSARI PRESSO I CIMITERI DI PICCHIRILLO E MONTEBUONI - IMPEGNO SPESA DI EURO 200,00 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11298"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA COLLERAMOLE 63 PER LAVORI DI SCAVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11299"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE DI E-GOVERNMENT - BANDO E.TOSCANA LINEA 2 - ANNO 2004: PROGETTO PORT.I.CO. "PORTALE IMPRESA E COMUNITA' PER LO SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE" (OB. 10.08). - IMPEGNO SPESA DI E 1.200,00 PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11300"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI SEMAFORO SULLA S.R. N. 2 "CASSIA" A BOTTAI. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA E LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2013. CIG 3353766E6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11301"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBERATURE PERICOLANTI POSTE LUNGO VIA VANNI AD IMPRUNETA. VERIFICA GRADO DI STABILITÀ DELLE STESSE E RICHIESTA DI TRASMISSIONE DELLE RISULTANZE AL COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11302"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA  DETERMINAZIONE N. 69 DEL 05/02/2013 AVENTE AD OGGETTO: "TIROCINIO ORIENTATIVO - FORMATIVO A FAVORE DI M.S. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PERIODO FEBBRAIO  - DICEMBRE 2013."- IMPEGNO DI SPESA DI E 180,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11303"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NEL CENTRO STORICO PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11304"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL MANUFATTO ESTERNO DESTINATO A LOCULI DEL CIMITERO DI PICCHIRILLO IN VIA DI FALCIANI A IMPRUNETA.  APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E I E ULTIMO SAL.  LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1. CIG  N.Z1F0822AB9 - CUP B66J13000020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11305"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA E RIPRISITINO CONDIZIONI ORIGINARIE DI TERRAZZO, POSTO IN PIAZZA A. DA BAGNOLO 16 A IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11306"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI CON PIATTAFORMA IN VIA PAOLIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11307"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA. APPROVAZIONE I SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E SECONDA NOTULA PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. CIG 4655191124 - CUP B66E12001000004. CODICE PLESSO SCOLASTICO FIAA824027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11308"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI  PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “NOTTE BIANCA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11309"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI NUCLEO IN STATO DI BISOGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11310"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO ORIENTATIVO - FORMATIVO A FAVORE DI M.S. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PERIODO FEBBRAIO  - DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11311"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA PAOLIERI PER SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11312"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI EDILI IN VIA XXV APRILE ALTEZZA CIVICO 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11313"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA MONTEDOMINI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA DENOMINATO "TELECARE" PER IL TRIENNIO 2013-2015. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11314"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NELLA VIA CASSIA DAL KM 288+800 AL KM 290+200 PER LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11315"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI. BENEFICIARIA L.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11316"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI COMUNALI IN ECONOMIA TRAMITE ME.PA. - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z0E0738D93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11317"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IN VIA DELLA REPUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11318"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “SCENDI IN PIAZZA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11319"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON DITTA TEBESCO PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11320"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI CON PIATTAFORMA IN VIA DI VITTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11321"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELL'ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVADEL SIG. RICCARDO RUFFOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11322"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLARME INTRUSIONE E PER ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL   IN COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11323"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA BARDUCCI N.7 PER LAVORI  DI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11324"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON TPL. IMPEGNO SPESA FEBBRAIO-MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11325"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI EDILI IN VIA HO CHI MINH N.2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11326"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI -AUTORIZZAZIONE GENERALE  N. 320617/IAN DEL 21.05.2012 CON CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO  DI FREQUENZA PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI - IMPEGNO SPESA PER CANONE ANNO 2013 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI E 1.270,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11327"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE VIA NIZZANO CV.9 CAUSA FRANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11328"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI EDILI IN MONTEBUONI 149.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11329"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA DI E 8.915,26 PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2013 (DUE DODICESIMI) PER IL LOTTO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11330"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER NECESSITA' URGENTI UFFICIO P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11331"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DELLA PIZZA NEL PARCHEGGIO DI VIA MONSIGNOR BINAZZI ( CAMPORA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11332"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI E ABBONAMENTI P. M. 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11333"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA CAVALLEGGERI PER SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11334"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11335"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI E SGRAVI 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11336"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ANTICIPI ECONOMALI 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11337"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER LAVORI DI ASFALTATURA E SEGNALETICA IN VIA G.FALCONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11338"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCUOLE CHE OSPITERANNO I SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 24 E LUNEDI 25 FEBBRAIO 2013 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA B&amp;B SERVICE DI PIETRASANTA (LU) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 968,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11339"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI CON PIATTAFORMA IN VIA DELLA ROBBIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11340"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA FALCIANI, LOC. FONTE ALL'ELLERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11341"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 300,00 ISTITUITO PER ACQUISTI  VARI DA EFFETTUARE IN CASI DI URGENZA O DI NECESSITA' PER ASILO NIDO E PER ATTIVITA' IN AMBITO SCOLASTICO. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11342"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA FALCIANI, LOC. FONTE ALL'ELLERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11343"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ALIENAZIONE AREA EDIFICABILE APPARTENENTE AL COMUNE DI IMPRUNETA - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11344"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA FALCIANI, LOC. FONTE ALL'ELLERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11345"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 300,00 ISTITUITO PER ACQUISTI VARI E D'URGENZA IN AMBITO SOCIALE. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11346"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 200,00 ISTITUITO PER ACQUISTI  VARI DA EFFETTUARE IN CASI DI URGENZA O DI NECESSITA' PER ASILO NIDO E PER ATTIVITA' IN AMBITO SCOLASTICO. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11347"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA FALCIANI, LOC. FONTE ALL'ELLERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11348"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA FALCIANI, LOC. FONTE ALL'ELLERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11349"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL MANUFATTO ESTERNO DESTINATO A LOCULI DEL CIMITERO DI PICCHIRILLO IN VIA DI FALCIANI A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1F0822AB9 - CUP B66J13000020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11350"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA FALCIANI, LOC. FONTE ALL'ELLERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11351"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA UTILE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI TRE LICENZE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11352"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - SOC. ADECCO ITALIA S.P.A - CIG ZCE085BAAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11353"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA FALCIANI, LOC. FONTE ALL'ELLERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11354"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE AGENTE CONTABILE PER SPESE MESSI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11355"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA FALCIANI, LOC. FONTE ALL'ELLERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11356"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11357"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA FALCIANI, LOC. FONTE ALL'ELLERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11358"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA FALCIANI, LOC. FONTE ALL'ELLERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11359"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANTICIPAZIONE FONDI PER TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11360"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA FALCIANI, LOC. FONTE ALL'ELLERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11361"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANTICIPAZIONE FONDI PER MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11362"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANTICIPAZIONE FONDI PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO UFFICIO DIREZIONE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11363"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA FALCIANI, LOC. FONTE ALL'ELLERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11364"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA CANINA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CASSIA TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11365"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMUNALE "PIMPIRULINO 2" ANNO 2013 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA A.R.L. - CIG  Z51084F53C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11366"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA VALUTAZIONE DI ALCUNE AREE EDIFICABILI DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11367"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINANTE, PER L’ANNO 2013, LA CHIUSURA PER FERIE DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11368"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO STRAORDINARIO SETTIMANALE DI TAVARNUZZE NELLA GIORNATA FESTIVA DEL 1 MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11369"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 GENNAIO 2013 TRAMITE MERCATO MERCATO DELLA PUBBICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA E 465,85. CIG. ZB9084B324 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11370"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 14 GENNAIO 2013. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI -IMPEGNO DI SPESA DI E 10.960,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11371"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA MONTE S. ANTONIO PER LAVORI TOSCANA ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11372"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO ORIENTATIVO - FORMATIVO A FAVORE DI Y.D. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PERIODO GENNAIO  - DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11373"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DELLE FICATTOLE IN PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11374"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI. - BENEFICIARIA P.E.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11375"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO IN VIA  PAOLIERI PER IL GIORNO 28 APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11376"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA  TRADIZIONALE “FESTA DI PRIMAVERA” CON ISTALLAZIONE DI GIOSTRE IN PIAZZA A. BANDINELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11377"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICHE TELEFONICHE PER  TELEFONIA CELLULARE IN DOTAZIONE AI TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO . IMPEGNO SPESA E ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DELL'IMPORTO DI  E 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11378"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SCARTO DOCUMENTI BIBLIOGRAFICI 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11379"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO TURNI E FERIE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 01/04/2013 – 31/03/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11380"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE LA VIA DEL DESCO PER LAVORI EDILI CON CARRO GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11381"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALLA MOSTRA ALESSANDRO PIERONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11382"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA CROCE N. 60 PER LAVORI CON CAMION GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11383"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE, VIA I MAGGIO N.47 ED ALTRI INTERVENTI.  APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E DEL I SAL; LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1; MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO CON INCREMENTO DELLA SPESA. CUP B66E11001480004 - CIG N. Z24061032C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11384"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE  ALTEZZA NUMERO CIVICO 121/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11385"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI MANETTI TINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11386"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE IN FAVORE DI SCAPPINI SANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11387"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLO SPAZIO RISERVATO AI VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN VIA PAOLIERI 16 E ISTITUZIONE AL LORO POSTO DI DUE STALLIDI SOATA PER CARICO E SCARICO MERCI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11388"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DI EURO 5.950,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11389"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA CROCE N. 60 PER LAVORI CON CAMION GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11390"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA MONTEBUONI ALTA CAUSA FRANA SULLA SP.69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11391"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ULTERIORI SPESE CONTRATTI VARI PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2012 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11392"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA PAOLIERI PRESSI N° 16 -18 PER SGOMBERO LOCALI DA PARTE DELLA SOC.QUADRIFOGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11393"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - NOLEGGIO TABELLONI E SOSTEGNI, POSA IN OPERA, SEGNATURA ED INDICAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. CIG. Z2208257A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11394"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  IN VIA BARUFFI ALTEZZA CIVICO 42 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TELEFONICA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11395"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2013 - IMPEGNO DI SPESA DI E 4.300,00 PARI A 1/12 DEL FABBISOGNO ANNUO. - C.I.G. ZAB08243B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11396"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE PER CONTRATTI VARI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2012 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11397"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ROMA 7  PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11398"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PRESSO IL PARCHEGGIO POSTO IN VIA A. GRANDI PER LAVORI TERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11399"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA’ DEGLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11400"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO MEZZI COMUNALI ANNO 2012 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11401"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO SPORTELLO DI TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11402"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI  IN VIA A. GRANDI PER LAVORI TERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11403"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER SPESE REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E PUBBLICAZIONI VARIE DECRETI ESPROPRI AGOSTO/DICEMBRE 2012 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11404"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI QUATTRO COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI” CON SEDE LEGALE IN VIA VANNI 23, IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11405"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA IN VIA DI FABBIOLLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11406"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE NECESSARIO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI -  ANTICIPO ECONOMALE E 800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11407"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DEL 27 DICEMBRE 2013 E CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEI GIORNI DEL 27 E 28 DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11408"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ COLLEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA “FESTA DELLA CIOCCOLATA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11409"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA  PER ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE ANNO 2012 DETERMINAZIONE  N . 96 DEL 07.03.2012  - " IMPORTO DI E. 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11410"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI FAMIGLIA IN STATO DI BISOGNO. IMPEGNO SPESA DI E 750,00 CIG. ZA50816F4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11411"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI VICE SEGRETARIO ALLA D.SSA VIRGINIA POSSENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11412"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA CAVALLEGGERI PER SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11413"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “LO SBARACCO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11414"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DELL'UFFICIO DI DIREZIONE AL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11415"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTE DI RIPARTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO - 4' TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11416"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DELLA CIOCCOLATA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11417"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ESECUTIVI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2011/2012  E SERVIZI SOCIALI. PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11418"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI AL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11419"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 95/2012 CONVERTITO CON LEGGE 135/2012. PRESA D'ATTO ASSENZA SUL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP) DEI SERVIZI IN ESSERE PER L'UFFICIO SOCIO-EDUCATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11420"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 7 DELLA L.190/2012 “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.” NONCHÉ RESPONSABILE PERLA TRASPARENZA  AI SENSI DELL’ART. 43 DEL D.LGS. 33/2013 “RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11421"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  RELATIVI AGLI INTERVENTI NECESSARI PER L’APERTURA DEL PARCHEGGIO TEMPORANEO NELL’AREA SPORTIVA “ZODIAC”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11422"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11423"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA  MONTEBUONI ANGOLO VIA GRAMSCI PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11424"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11425"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI VICE SEGRETARIO ALLA D.SSA VIRGINIA POSSENTI NEI CASI DI ASSENZA DEL DR. LEONARDO RENZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11426"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PRESSO IL CIVICO 49 DI VIA  DELLA REPUBBLICA PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11427"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA PERCENTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE SIG.RA MONICA CECCONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11428"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11429"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA EX ART. 42 CO. 5 LEGGE N. 151/01. CONCESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11430"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DI MASSOLE PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11431"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA PART-TIME SIG.RA FABIANA BIAGIOTTI. DINIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11432"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA FONTE SECONDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11433"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI TRE MEMBRI DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE ENTE FESTA DELL'UVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11434"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NELLA VIA CASSIA ALTEZZA KM 289+276 PER LA POSA DI DUE CAVI ELETTRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11435"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI VICE SEGRETARIO AL DR. LEONARDO RENZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11436"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE E 300,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE POSTALI 2012. - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11437"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE AI SENSI DELL’ART.8 DELLA L.R.T. 96/96 “DISCIPLINA PER L’ASSEGNAZIONE, GESTIONE, E DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, COSÌ SOSTITUITO DALL’ART.4 DELLA L.R.T. N.45 DEL 31 LUGLIO 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11438"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI SOCIO - TERAPEUTICI.- APPROVAZIONE CONVENZIONI PER IL PERIODO GENNAIO/ DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11439"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI TETTOIA IN LEGNO CON COPERTURA IN LAMIERA - VIA TORRICELLA 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11440"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' VOLONTARIA DELLA DIPENDENTE  ANNA FORRI VERSO IL COMUNE DI PRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11441"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N. 6 DEL 28/05/2013. MODIFICA DENOMINAZIONE UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11442"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA IN UN TRATTO DELLA VIA RESISTENZA PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA-FOGNATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11443"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AGLI ASSESSORI COMUNALI DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE NEI LIMITI DI CUI AL COMMA 3 DELL’ART. 1 DEL D.P.R. N. 396/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11444"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ANTICIPO FONDI SERVIZIO ECONOMATO - 4 TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11445"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA- PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NELLA VIA CASSIA DAL KM 288+800 AL KM 290+200 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TELEFONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11446"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER VIA DELLA REPUBBLICA NELL' AREA  DI PARCHEGGIO MEDIANTE  PARCOMETRO PER MANIFESTAZIONE “CARNEVALE 2013”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11447"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11448"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA 1 TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11449"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO INTERVENTO PER LA PULITURA DELLE GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11450"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11451"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO NEL PERIODO ESTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11452"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DI CANNA FUMARIA - VIA DELL'OLIVETA NR. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11453"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI AL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11454"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE 2013 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11455"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO PRESSO QUESTO ENTE A FAVORE DI BRONZI GAIA.-  PERIODO GENNAIO  - DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11456"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONABILITA' DEGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11457"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11458"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NELLA VIA CASSIA DAL KM 288+800 AL KM 290+200 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TELEFONICA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11459"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA. IMPEGNO SPESA GENNAIO-MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11460"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE  DIRETTORE GENERALE PER GLI ANNI 2010, 2011 E 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11461"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO. IMPEGNO SPESA PRIMO TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11462"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO RELAZIONI CON PUBBLICO E BIBLIOTECA COMUNALE - MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO NEL PERIODO ESTIVO; CHIUSURA AL PUBBLICO DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 16/08/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11463"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER LA PULITURA DELLE GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11464"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11465"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO MINORE M.D.IMPEGNO SPESA PRIMO TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11466"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE DI ENTE, ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE PER L’ANNO 2012. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELL’ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11467"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PER I PLESSI SCOLASTICI PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2013 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI DI FIRENZE TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 34 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DELL'ENTE. IMPEGNO SPESA DI E 290,40 PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2013. CIG ZBD07F0F02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11468"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 7 DELLA L. 190/2012 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMIISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11469"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIABILITÀ PER MANIFESTAZIONE BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11470"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NELLA VIA CASSIA DAL KM 288+800 AL KM 290+200 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TELEFONICA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11471"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TRADUZIONE ALUNNA NON UDENTE. IMPEGNO SPESA PRIMO TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11472"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11473"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO, SOSTITUZIONE ACCESSORI, LAVAGGIO E MONTAGGIO DELLE TENDE DI VARI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TAPPEZZERIA GORI DI IMPRUNETA - CIG. N. ZDE07EC490</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11474"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA, RELATIVO COORDINAMENTO, E SERVIZI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO IN AMBITO LAVORATIVO NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLODI INTESA TRA I 15 COMUNI E LA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST - INDIZIONE GARA DI APPALTO - APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA, CAPITOLATO E RELATIVI ALLEGATI TECNICI. PROROGA TECNICA PER IL COMUNE DI IMPRUNETA  DAL 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11475"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE INTEGRATO CON TPL - CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FIRENZER - IMPEGTNO SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2013 E 7996,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11476"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA DI E 4.457,63 PER IL MESE DI GENNAIO 2013 PER IL LOTTO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11477"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEI LAVORATORI – ART. 73, COMMA 5, D. LGS. 81/2008 - TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO -  IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11478"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO DI "AGENTE POLIZIA MUNICIPALE" - CAT. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11479"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI E DI PATROCINIO. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11480"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE ART.18 D.L. 83/2012 CONVERTITO IN L. 134/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11481"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI LOCALI  ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11482"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEI LAVORATORI - ART. 37, COMMA 2, D. LGS. 81/2008 - TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11483"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11484"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11485"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11486"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. 81/08 - SORVEGLIANZA SANITARIA, ACCERTAMENTI ASSENZA TOSSICODIPENDENZE E CORSI PRONTO SOCCORSO - IMPEGNO SPESA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11487"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11488"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESENTI IN ALCUNI  EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2012/MAGGIO 2014. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11489"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA N. 433/A DEL 2012, NOTAIO PIA MOCCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11490"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2012. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11491"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 554 DEL 06.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11492"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI LAMPIONE DANNEGGIATO A CAUSA DI SINISTRO STRADALE  A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT S.R.L. DI IMPRUNETA. IMPORTO DI E 740,52 IVA INCLUSA. CIG ZEC07C82EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11493"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI /SCUOLE E STRADE COMUNALI  NOVEMBRE 2012/DICEMBRE 2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILBILANCINO  S.R.L. DI IMPRUNETA. IMPORTO DI E 6.000,00 IVA INCLUSA. CIG. ZE407566F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11494"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO E LA MESSA IN SICUREZZA , DEI GIOCHI LUDICI PRESENTI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBAN DESIGN DI SCANDICCI. IMPORTO DI E 15.313,50 IVA INCLUSA. CIG. Z8C0729333.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11495"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE.SERVIZIO DI MONTAGGIO E FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012/2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA MAURO DI IMPRUNETA .IMPORTO DI E 9.075,00 IV AINCLUSA.CIG ZBC072945F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11496"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ARIDI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI CIMITERI COMUNALI PER L'ANNO 201272013- IMPORTO DI E. 8.470,00 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITI ANDREA DI IMPRUNETA .CIG Z190738E94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11497"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER GLI INTERVENTI VOLTI A VALUTARE LA CAPACITA' STATICA DELLE STRUTTURE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE QUALE EVENTUALE NUOVA SEDE DELL'ARCHIVIO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11498"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA: FORNITURA BUONI PASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11499"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/2000 E DEL D.LGS. N. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11500"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI. INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE FORMALMENTE ISTITUITE. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11501"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11502"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ASSICURAZIONE, REGOLAZIONE PREMIO E PAGAMENTO FRANCHIGIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11503"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO ANNO 2012 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11504"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E TESORERIA COMUNALE E RITENUTE D'ACCONTO SUBITE SU BONIFICI PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2012 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11505"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11506"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 552/2012. PIANO EDUCATIVO ZONALE A.S. 2012-2013. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11507"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA DI OCCUPAZIOINE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO DI IMPOSTA 2009 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11508"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2012 - 5^ ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11509"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA - TASFERIMENTO DIPENDENTE SIG. ANDREA PELACCHI E ASSUNZIONE DELLA SIG.RA ELENA CURZI DIPENDENTE DEL COMUNE DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11510"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11511"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 551 DEL 6.12.2012. INTEGRAZIONE DOMANDE E APPROVAZIONE NUOVA GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11512"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - SIG.RA R.L.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11513"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO 01.01.2013/28.02.2013 - CIG. N. 200764483B - IMPEGNO SPESA DI EURO 19.410,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11514"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO 1.1.2013-31.12.2015. AFFIDAMENTO ALLA PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE ED ALLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11515"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA CORRISPONDERE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  MISERICORDIA DI IMPRUNETA PER L'ACQUISTO DI UNA MOTO TURBINA SPAZZANEVE. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO E IMPEGNO SPESA DI E 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11516"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO CONVENZIONE CONSIP -ED.7 LOTTO N.8 AFFIDAMENTO ALLA DITTA REPSOL SPA DI MILANO DELLA FORNITURA DEL RESIDUO PERIODO DEL MESE DI DICEMBRE 2012 E GENNAIO 2013.IMPEGNO DI SPESA DI E 22.500,00 IVA INCLUSA. CIG.ZE007B52AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11517"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI COLONNE IN FERRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA SCUOLA DI S.GERSOLE' E STAFFE PER FIORERE DA COLLOCARE  IN VIA DELLA CROCE A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO S.N.C. DI GREVE IN CHIANTI - IMPORTO DI E 1.190,00 IVA INCLUSA.CIG. Z0A07B4329</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11518"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE DI CARATTERE TECNICO-LEGALE E DIVULGATIVO PER CONSULTAZIONE E AGGIORNAMENTO DA PARTE DEGLI UFFICI E RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11519"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA COOPERATIVA PROMO CULTURA DI  SANTA CROCE SULL'ARNO IN COTTIMO FIDUCIARIO FINO AL 31 DICEMBRE 2013, DEL SERVIZIO DI FRONT - OFFICE  E DI APERTURA E CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11520"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PARAPEDONALI7DISSUASORI DI SOSTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENITO ARREDO URBANO S.R.L. IMPORTO DI E. 998,25 IVA INCLUSA. CIG.ZEB07854F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11521"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPORTI DESTINATI AL RIMBORSO DEL CONCESSIONARIO PER QUOTE INESIGIBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11522"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ANNO 2012 PER TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA TARSU ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11523"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE EQUITALIA CENTRO SPA PER RIMBORSI EFFETTUATI TRA L'1/1/2012 ED IL 30/6/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11524"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TASTIERA A CODICE PER ELETTROSERRATURA PORTA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.E.M. S.N.C. DI MONTEVARCHI (AR). IMPEGNO SPESA. CIG N. Z3407B1698</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11525"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO GRU DI CAMPI BISENZIO DELL'INTERVENTO DI REVISIONE DELLA GRU MONTATA SULL'AUTOCARRO IVECO 150 TARGATO CK802CZ IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO.IMPORTO DI E. 287,19 IVA INCLUSA.CIG. ZD307AE353.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11526"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ED OPERAZIONE CIMITERIALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA R.T.I. TRA CO&amp;SO E.V.V. SOC. COOP E O.L.V. S.R.L. PER IL PERIODO MARZO/DICEMBRE 2012. PROROGA DEL SERVIZIO PER SEI MESI. CIG N. Z99034DE73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11527"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAMPADE E ACCESSORI ELETTRICI DESTINATI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). IMPEGNO DI SPESA DI E 7.563,35 IVA INCLUSA. CIG Z6007AC068</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11528"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE NEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANO PECCHIOLI S.R.L. DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA. CIG N.Z2707AB6ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11529"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VENTOLA PER SERVER NEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA S.R.L. DI PISA. IMPEGNO SPESA. CIG N.ZF207AB5C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11530"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "F. PAOLIERI" A IMPRUNETA.                CODICE PROGETTO N.03210TOS015 CODICE CUP B62J10000310001. CODICE EDIFICIO FIEE82401.3 INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELRISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, NEGLI EDIFICI SCOLASTICI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI DI CUI AL PUNTO 1 DELLA DELIBERA CIPE N.3/2009, (G.U. N. 129 DEL 6 GIUGNO 2010). IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI E 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11531"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA - DICEMBRE 2012/MAGGIO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HEATING SYSTEM DI STEFANI MAURIZIO &amp; C. S.R.L.. IMPEGNI SPESA. CIG N. ZE907AB645</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11532"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO GRU DI CAMPI BISENZIO, DELL'INTERVENTO DI REVISIONE DELLA GRU MONTATA SUAUTOCARRO IVECO 150 TARGATO CK6802CZ IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO. IMPORTO DI € 287,19 IVA INCLUSA. CIG. ZD307AE353</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11533"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE. INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLE PARTI DI CARROZZERIA DELL'AUTOVEICOLO RENAULT CLIO TARGATO CM325TL IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DIREZIONE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA ALMA DI C.G.C. S.R.L. DI EMPOLI - SEDE OPERATIVA DI SCANDICCI.IMPORTO DI E. 2.416,90 IVA INCLUSA. CIG.  Z5B07AB63C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11534"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE STRADE COMUNALI. FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO  AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALLI ZABBAN DI SESTO FIORENTINO PER L'IMPORTO DI E. 1.500,00 IVA INCLUSA E FORNITURA DI SALGEMMA ANTIGELO AFFIDAMENTO AL CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE AGENZIA DI IMPRUNETA PE RL'IMPORTO DI E. 780,00 IVA INCLUSA.IMPEGNO DI SPESA PER E. 2.281,00 IVA INCLUSA. CIG.Z7607AA9E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11535"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>NCARICO ALLA COOPERATIVA PROMO CULTURA DI  SANTA CROCE SULL’ARNO IN COTTIMO FIDUCIARIO FINO AL 31 DICEMBRE 2013, DEL SERVIZIO DI FRONT – OFFICE  E DI APERTURA E CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11536"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELFRANCO ROCCHI DI TAVARNELLE VAL DI PESA DELLA FORNITURA DELLE TESSERE RICARICABILI PER IL PAGAMENTO DELL'ACQUA FRIZZANTE E DELLE APPARECCHIATURE INDISPENSABILI PER IL LORO FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11537"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER ALLESTIMENTO AUTO FIAT PANDA IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11538"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE CMS E-NTRA - CIG ZAE07A5ECB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11539"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE CIVILIAWEB  - CIG Z9607A6221</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11540"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DEL D.LGS 163/2006. REDAZIONE DI VARIANTI URBANISTICHE. IMPEGNO DI SPESA E 1.800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11541"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B66J10000200004  -    CIG  Z4F025FFEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11542"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER INTEGRAZIONE SGRAVI E RIMBORSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11543"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUTINI S.N.C. DI CHIOCCHIO - GREVE IN CHIANTI DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALL'AUTOCARRO BREMACH TARGATO DA454FY IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO.IMPORTO DI  520,30 IVA INCLUSA. CIG. Z9B0785206.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11544"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA RANDAGISMO 2012 INTEGRAZIONE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11545"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER REVISIONE E TARATURA AUTOVELOX 104/C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11546"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI FONTANELLI ALTA QUALITA' DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER GLI ANNI 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CO2 PER IL PERIODO DI FEBBRAIO-DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11547"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER ANTICIPO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO PER LA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11548"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO ED ORDINARIO DI AUTOMEZZO DELLA  ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE CHE OPERA NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11549"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISORE UNICO DEI CONTI - IMPEGNO SPESA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11550"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEL DIFENSORE CIVICO - IMPEGNO SPESA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11551"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE.  IMPEGNI DI SPESA.  CIG 4655191124 - CUP B66E12001000004. CODICE PLESSO SCOLASTICO FIAA824027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11552"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PICCOLI OGGETTI IN COTTO - AFFIDAMENTO DITTA RICCERI SERGIO TERRECOTTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11553"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.  LIQUIDAZIONE INCENTIVO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. CUP B66E10000200004 - CIG 05971732BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11554"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SOFTWARE EDILIZIA "GATE" -  CIG: ZB8079BBCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11555"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE - CIG Z88079BA9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11556"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ARCVIEW - CIG ZA5079B2BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11557"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA DEL SOFTWARE "CONCILIA" ANNI 2012-2014 - CIG ZB9079B04B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11558"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE CIVILIAWEB - CIG ZED079AE9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11559"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' E SERVIZI IN AMBITO SOCIALE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11560"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI SPESA BILANCIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11561"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. STAMPANTI AD AGHI  LQ- 690 E N. 2 MONITOR LG IPS224V-PN TRAMITE MERCATO MERCATO DELLA PUBBICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA E 1.351,72. CIG. ZB10766FAE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11562"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI E 500,00 ALLA S.M.S. DI MEZZOMONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11563"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 533 DEL 3.12.2012 PIANO EDUCATIVO ZONALE 2012-2013. NUOVO ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11564"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DTERMINAZIONE N. 529 DEL 3.12.2012 CONTRIBUTO REGIONALE "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2012-2013. NUOVA APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11565"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTCIO INTEGRATO CON TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11566"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI SCOLASTICI- € 563,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11567"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 28 NOVEMBRE 2012. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - ACCERTAMENTO DI E  27.648,61 - IMPEGNO DI SPESA DI E 24.610,31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11568"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE IMMOBILE EX-CASA DEL FASCIO - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11569"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO E SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONE SCUOLA MEDIA DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11570"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPESE CONDOMINIO ZODIAC ANNO 2012-2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11571"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA FITTI ATTIVI ERP CASA SPA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11572"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE SCUOLA, ASSOCIAZIONI - BIBLIOTECA COMUNALE  "RAGAZZI @LLA TUA BIBLIOTECA" ANNO 2012/2013 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11573"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI UTILIZZO BENI DEMANIO IDRICO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11574"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACERTAMENTO IN ENTRATA DIVIDENDI AZIONI PROPRIETA' CASA SPA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11575"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE ART ART PER L'ALLESTIMENTO DEL PRESEPE IN TERRACOTTA CON  OPERE  A GRANDEZZA NATURALE E PER GLI ADDOBBI NATALIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11576"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIE DA CONFERIRE ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11577"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME NECESSARIE AL PERFEZIONAMENTO DELL'ACQUISIZIONE E CESSIONE AREA PEEP DI TAVARNUZZE DENOMINATA POGGIO AI GRILLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11578"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - AREA METROPOLITANA (LOTTO 1) E AREA CHIANTI-VALDARNO (LOTTO 3). IMPEGNO SPESA DI E 12.299,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11579"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO CONDOMINIO ZODIAC. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11580"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11581"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11582"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.32/2002- PROGETTO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) - CONTRIBUTI ASSEGNATI AL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO SCOLASTICO 2012-2013 DI € 36.126,77-ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11583"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11584"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 32/2002AMMISSIONE DELLE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA E PRIMARIE NON STATALI AGLI INTERVENTI DEL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2012-2013 - IMPEGNO DI SPESA DI E 13.944,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11585"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2012-2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER COMPENSAZIONI TRA COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11586"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI DENOMINATI "PACCHETTO SCUOLA" PER GLI STUDENTI RESIDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11587"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI E DI PATROCINIO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11588"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE E REGOLAZIONI DEI PREMI ASSICURATIVI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11589"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.  APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E APPROVAZIONE II SAL. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2. CUP B67H10001230004 - CIG 3559369437</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11590"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA E DELLA DOCCIA ALL'ANGOLO DEL LOGGIATO DEL PELLEGRINO CON VIA DELLA FONTE IN PIAZZA BUONDELMONTI ALL'IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAESULAE S.R.L. DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA. CIG N.ZBF0747792</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11591"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2012/DICEMBRE 2013- IMPORTO DI E 6.000,00 IVA INCLUSA. CIG.ZE407566F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11592"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA REALIZZATE CON LA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE POSTA IN LOC. FONTE SECONDA E PRESA IN CARICO DELLE STESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11593"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2011 E ACCONTO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11594"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA AMMORTAMENTO CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. RICHIESTA DI RIMBORSO AI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11595"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00. IMPEGNO SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11596"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/2000 E DEL D.LGS. N. 267/2000. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11597"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA ROGITO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AREA ASILO NIDO DI BAGNOLO. AFFIDAMENTO A NOTAIO PIA MOCCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11598"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1000 MODELLI DI CARTE D'IDENTITA' A COPERTURA FABBISOGNO ANNO 2012- IMPEGNO SPESA DI E 440.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11599"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11600"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI TRE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA- APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO E DEL MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11601"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTI URBANISTICI - ACQUISIZIONE PARERI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO SPESA DI  E 200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11602"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11603"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO ORIENTATIVO - FORMATIVO A FAVORE DI B.D. - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PERIODO DICEMBRE  2012 - DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11604"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI LOCALI  ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11605"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA SUD-EST. IMPEGNO SPESA PER SPESA DI PERSONALE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11606"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS PER IL TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE - IMPEGNO SPESA E 6.920,16. CIG ZB00750589E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11607"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI. - BENEFICIARIA C.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11608"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2013 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2012 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' BARBIERI EDITORE S.R.L. DI EMPOLI (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 713,90 - CIG. N. ZB6074CD63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11609"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RESTAURO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI GIOCHI LUDICI PRESENTI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPORTO DI E 15.313,50 IVA INCLUSA. CIG. Z8C0729333.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11610"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI EDILIZIA, COMUNALE PER IL PAESAGGIO E URGANISTICA. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11611"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI ARIDI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI CIMITERI COMUNALI PER L'ANNO 2012/2013 - IMPORTO E. 7.000,00 OLTRE IVA 21% PER COMPLESSIVI E 8.470,00. CIG Z190738E94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11612"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.32/2002 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 4772003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - SERVIZO DI COORDINAMENTO E AGGIORNAMENTO PEDAGOGICO PER L'ASILO NIDO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ANNO EDUCATIVO 2012-2013 - CIG Z180742A34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11613"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - BENEFICIARIO C.C..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11614"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA TARSUG - TARSU GIORNALIERA - PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11615"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASD AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE -IMPRUNETA/TAVARNUZZE - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11616"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11617"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOVEICOLO PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11618"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL TRASLOCO DELL'UFFICIO RETE SOLIDARIETA' UBICATO IN VIA PAOLIERI 16 AD IMPRUNETA IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COOPERATIVA FIORENTINA SERVIZI S.C.R.L. DI SCANDICCI ED IMPEGNO SPESA DI EURO 786,50. - CIG. N. Z8E072D85F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11619"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO  DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2012/2013 -IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11620"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PERCEPITI DA ATAF PER CONTO DEL COMUNE DI IMPRUNETA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI E 11.219,92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11621"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2010-2011. DISCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11622"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 7 NOVEMBRE 2012. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI E 3.470,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11623"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO 270/2012 SUL CAP. 129/00 "PUBBLICAZIONE PERIODICO DEL COMUNE" DEL BILANCIO 2012 DA E 13.915,00 A  E 6.957,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11624"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI LOCALI  ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11625"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2012-DICEMBRE 2013 - IMPORTO 9.075,00.  IVA INCLUSA. CIG ZBC072945F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11626"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA DI E 7.957,23 ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E DELLE AREE ADIACENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11627"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI E 300,00 ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO PER L E REVISIONI ED IL COLLAUDO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11628"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DINIEGO 15/2012, NEI CONFRONTI DELLA BILA S.R.L., PER LA REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO EDILE DI SUPERFICIE A CARATTERE TRANSITORIO ED OPERE ACCESSORIE IN VIA CASSIA LOCALITA' FALCIANI   - REVOCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11629"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO.ADESIONE XCONVENZIONE CONSIP -ED.7 LOTTO 8- AFFIDAMENTO ALLA DITTA REPSOL SPA DI MILANO.IMPEGNO DI SPESA DI E 16.000,00 IVA INCLUSA. CIGD ZFA070AC24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11630"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVO SISTEMA SOFTWARE AREA FINANZIARIA - CIG Z8B06F40DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11631"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SECONDA RATA CONDOMINIALE ZODIAC ESERCIZIO ORDINARIO 2011-2012. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E 324,67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11632"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI AREA EDIFICABILE APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA - INDIZIONE ASTA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11633"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA - INCAMERAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DI DECADENZA AGGIUDICAZIONE LOTTO "A".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11634"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA PER LA SECONDA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. CUP B66F07000100004 - CIG 054618561D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11635"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE - VITA LAVORATIVA" (SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 3-36 MESI) DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO REGIONALE EX DECRETO DIRIGENZIALE N. 2059/2012. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE E I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI PER L'ANNO EDUCATIVO 2012-2013- ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA DI E 14.312,51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11636"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO SOMME STANZIATE PER IL SUB PROCEDIMENTO MAGGIOLI DI GESTIONE VERBALI AL CDS E PER SPESE DI INCASSO BOLLETTINI POSTALI RELATIVI AI VERBALI AL CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11637"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RANDAGISMO 2012 INTEGRAZIONE SOMME STANZIATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11638"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - CONCESSIONE PERMESSI L. 104/92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11639"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI A SOSTEGNO DELL'ATIIVITA' DIDATTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2012-2013 - IMPEGNO SPESA E 9.700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11640"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI EDILI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI TUBI PLUVIALI E DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO"D.GHIRLANDAIO" A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILBILANCINO S.R.L. DI IMPRUNETA.IMPORTO DI E 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11641"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI A QUADRIFOGLIO S.P.A - IMPEGNO DI SPESA PER IL IV ^ TRIMESTRE 2012 -IMPORTO DI E 501.313,48 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11642"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI TRASPORTO SOCIALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, DISCIPLINARE DELLE ATTIVITA' E SCHEMA DI DOMANDA DI CONVENZIONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11643"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 3272002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) IMPEGNO DI E 21.232,00-LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI DI E 10.616,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11644"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALCOLO DELL'IMU DAL SITO DEL COMUNE DI IMPRUNETA INTEGRAZIONE DELL'APPLICATIVO ANUTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11645"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO ORIENTATIVO - FORMATIVO A FAVORE DI B.C.. APPROVAZIONE CONVENZIONI PER IL PERIODO NOVEMBRE  2012 - DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11646"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA DELLA TOSCANA CENTRALE 2 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 8.446,95 QUALE QUOTA ANNUALE RIFERITA AL 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11647"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DISSUASORE IN PIAZZA BUONDELMONTI A  IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACS AUTOMATISMI. IMPEGNO DI SPESA. CIG N ZC406D1984</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11648"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLI, VERIFICHE E MANUTENZIONE DEL CANCELLO E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE. CIG N Z5C06D18F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11649"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO CATASTO E FISCALITA' IN TOSCANA. - IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMUNALE. - CIG:Z7906E7304, Z1806E7358, Z9C06E73A0,CIG ADS ZDE06E73C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11650"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 17 E 19 OTTOBRE 2012. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI E 9.275,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11651"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANO PECCHIOLI S.R.L. DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z2306C0E93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11652"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DELLA LINEA APPENDI-QUADRI PER LA SALA CONSILIARE DI IMPRUNETA ALL'IMPRESA FAESULAE S.R.L. DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z2306C0E93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11653"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE IN PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO. CIG N. Z9D06C0451</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11654"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - BENEFICIARIO C.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11655"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE SIGNORA BEGHER TERESA - IMPEGNO SPESA E 70,00 - CIG Z9206D898A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11656"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' ONLUS PER L'USO GRATUITO DEI LOGGIATI DEL PELLEGRINO PER L'INIZIATIVA "MERCATINO MANGIASANO" DEL GIORNO 28/10/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11657"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGENTE CONTABILE: SPESE URGENTI PER NECESSITA' COMANDO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11658"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2012. MODIFICHE E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO A SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11659"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEL CHIANTI  E DELLE VERDI TERRE DI TOSCANA. IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11660"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OSSARIETTI NEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO AD OPERA DELL'ATI AFFIDATARIA DEI SERVIZI E DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI SANITARI ALL'AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - U.F. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - ZONA SUD-ESTDI BAGNO A RIPOLI PER IL RILASCIO DEL PARERE IGIENICO-SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA DI E 80,00. CIG N. Z99034DE73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11661"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE - AGENZIA DI IMPRUNETA - DELLA FORNITURA DI MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE PER INTERVENTI URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE VERDI PUBBLICI - IMPEGNO SPESA  E. 900,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11662"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTAVOCE DEL SINDACO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11663"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMALE PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'IMPORTO NECESSARIO PER LA PROCEDURA DI GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO R.C. AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11664"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IVA PER IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI CANONI ANNUALI ACI, MCTC, E MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11665"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE DI LEGGE ANNO 2012 DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, DEI MONTASCALE E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11666"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO ANNO 2012 - QUOTA RIPARTIZIONE 3' TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11667"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – AVVISI BONARI ANNO 2012 E GRANDI UTENZE -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11668"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI. - BENEFICIARIA F. A. R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11669"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA I MAGGIO, 47 A TAVARNUZZE.  LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI DIPENDENTI COMUNALI EX ART.92.5 D.LGS. N.163/2006 S.M.I.. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. CIG ZBE006CD8A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11670"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI TPL, AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 7/02/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11671"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2012-2013 "PACCHETTO SCUOLA" APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11672"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE VIA PAOLIERI II SEMESTRE 2012. ULTERIORE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11673"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11674"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE -  CONGUAGLIO ANNO SCOLASTICO 2010-2011 - IMPEGNO SPESA E 172.828,76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11675"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI E 12.000,00. - C.I.G. ZC906A1255.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11676"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RILEGATURA ULTERIORI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2011 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' BARBIERI EDITORE S.R.L. DI EMPOLI (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 207,52. - CIG. N. ZDA06A0253</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11677"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA 2012 DA CORRISPONDERE ALL'ASSOCIAZIONE TERRE DI TOSCANA. IMPEGNO SPESA DI E 1.678,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11678"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2012 - 4° ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2012.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11679"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DI SAN LUCA 2012: AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL  DEL  NOLEGGIO E DELLA INSTALLAZIONEIMPIANTI ELETTRICI PER I COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE - IMPEGNO SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11680"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE AL CENTRO COTTURA DI TAVARNUZZE  ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11681"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA 4 TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11682"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2012-2013 - LISTA DI ATTESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE, BIBLIOTECA, COMUNICAZIONE, COOPERAZIONE, POL. GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11683"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALLA SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO  DEL  CENTRO OPERATIVO COMUNALE.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CUP B66F10000000004  - CIG  Z71025FF4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11684"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI IMPRUNETA ALLA REALIZZAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE DENOMINATA "PREMIO LETTERARIO DEL CHIANTI" 2012/2013 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11685"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DELLA TERZA CORSIA AUTOSTRADALE A1 TRATTO FI NORD-FI SUD. SOTTOVIA COLLERAMOLE - PROGETTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11686"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - 3 TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11687"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - AVVISI BONARI ANNO 2012 E GRANDI UTENZE -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11688"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DI CUI ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI BOLOGNA  - ESECUZIONE PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI LATO SINISTRO PIANO TERRA PALAZZO COMUNALE ED IMPEGNO SPESADI EURO 2.964,50. - CIG.. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11689"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MOBILITA' SEGRETARI 2012. SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11690"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ANTICIPATO DI LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI DI PICCHIRILLO E MONTEBUONI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE SIG.RA BALLEGGI ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11691"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO 01.10.2012/31.12.2012 - CIG. N. 200764483B - IMPEGNO SPESA DI EURO 29.115,55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11692"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2011 E I BIMESTRE 2012- CONTRATTO N.4471/2011 CON LA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI. FINANZIAMENTO IMPORTO PER PAGAMENTO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI    E PER  ULTERIORI OPERAZIONI CIMITERIALI VERIFICATESI NEL PERIODO GENNAIOE FEBBRAIO 2012. IMPORTO DI E. 3.306,06 IVA INCLUSA. CIG. 05260817C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11693"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA NEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANO PECCHIOLI S.R.L. DI FIRENZE -  IMPEGNO DI SPESA.        CIG N. Z15067403C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11694"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI. - BENEFICIARIA S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11695"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE, VIA I MAGGIO N.47 ED ALTRI INTERVENTI CONNESSI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TECNOHYDROS S.R.L. DI SANTA CROCE SULL'ARNO (FI). CUP B66E11001480004 - CIG N. Z24061032C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11696"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ALLE ATTREZZATURE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GMV DI SAN CASCIANO VAL DI PESA. IMPORTO DI E.  1.000,00 IVA INCLUSA. CIG.- ZC2062113A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11697"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI AL CIRCOLO ARCI BARUFFI PER LA FESTA DI FINE ESTATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11698"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENERGIA ELETTRICA FIERA DI SAN LUCA 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11699"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO MINORE M.D.. IMPEGNO SPESA QUARTO TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11700"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE  PRO LOCO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DEL PITTORE FILIPPO NAPOLETANO IN OCCASIONE  DELLA FIERA DI SAN LUCA E DELL'INAUGURAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11701"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELL'UVA E FIERA DI SAN LUCA 2012. IMPEGNO SPESA PER COMANDO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11702"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER INSTALLAZIONE LINEA APPENDIQUADRI ALL'IMPRESA FAESULAE S.R.L. DI FIRENZE. CIG N.Z90065F98E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11703"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA COLPA LIEVE . CIG. ZA5066596B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11704"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 399 DEL 12/09/2012 E AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2012 - 3° ACCERTAMENTO ENTRATA PER 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11705"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N.376 DEL 29.08.2012-APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO 2011 - 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11706"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI E DI PATROCINIO. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11707"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA MIGLIORIA DI POSTEGGIO NON ALIMENTARE NELL'AREA MERCATALE DELLA FIERA DI SAN LUCA - APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11708"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- INTERVENTI DI VETRAIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNI DI SPESA DI E 1.200,00. CIG Z720622BB5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11709"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE MURARIE E IMBIANCATURE PRESSO I CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVIEDIL F.LLI TECCE S.N.C.  -  CIG N.Z730654D05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11710"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL RICONOSCIMENTO RILASCIATO ALLA FARMACIA PULITI DI IMPRUNETA PER IL COMMERCIO DEGLI ADDITIVI E DEI PRODOTTI DI CUI AL D.LGS. 123/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11711"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 1088/2011 - "CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI PER MOROSITA'". INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11712"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO DELLA STRADA DELLA TERRACOTTA DELL'IMPRUNETA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA E PROMOZIONALE   ALLA MOSTRA "ALESSANDRO PIERONI DELL'IMPRUNETA (1550-1607) E I PITTORI DELLA LOGGIA DEGLI UFFIZI"  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11713"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE-DEROGA ALLE MODALITA' PREVISTE DALL'ART.4 DEL CONTRATTO FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA SOCIETA' DUSSMANN SERVICE S.R.L. CONCESSIONARIA PER IL SEVIZIO- PROSECUZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI PASTO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2012-2013 - IMPEGNO SPESA E 5.203,00-CIG ZA80659236.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11714"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIO - TERAPEUTICO.- APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11715"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA CAVALLEGGERI 22/24 - UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11716"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2012 - 3° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11717"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 84 DEL D.LGS 163/06 E S.M.I. PER LA PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA. CUP B63J07000060004 - CIG N.4291348465.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11718"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DELLA RUBRICA DEL PROTOCOLLO INFORMATIZZATO DELL'ANNO 2011. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA MAGGIOLI. IMPEGNO DI SPESA. DI E 319,44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11719"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO BILUNGUE PER ALUNNA NON UDENTE. AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA PICCOLA COOPERATIVA ELFO DI FIRENZE. CIG ZF2064FC89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11720"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SERVIZIO DA UTILIZZARE PRESSO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLICI/PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI  (BAMBINI FASCIA DI ETA' 3 -36 MESI - ANNO EDUCATIVO 2012/13).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11721"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANDREONI S.N.C. DI IMPRUNETA DELLA FORNITURA, RIPARAZIONE E MONTAGGIO PNEUMATICI PER L'AUTOPARCO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DI E. 500,00 IVA INCLUSA. CIG. ZF20646781.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11722"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI ALL' AUTOFFICINA TORRINI S.N.C DI IMPRUNETA. IMPORTO DI E 1000,00 IVA INCLUSA.CIG. ZCD0646756.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11723"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MOTOSEGA E MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO DI IMPRUNETA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI IMPRUNETA- IMPORTO DI E 750,00 IVA INCLUSA. CIG. ZC10648184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11724"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL QUADRO ELETTRICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIOE DI VIA MONTAUTO A SAL GERSOLE' E PER L'INTERVENTO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA . IMPEGNO DI E 916,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11725"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE III SAL E LIQUIDAZIONE DEL  CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE. CUP B66F07000100004 - CIG 054618561D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11726"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 5 SETTEMBRE 2012. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI E 19.758,00.                          .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11727"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNALETICA GIUNTINI S.R.L. DI PRATO.        CIG N.ZDC060F8F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11728"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE E RIDUZIONE  IMPEGNI DI SPESA IN AMBITO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11729"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA.  CUP B67H10001230004 - CIG 3559369437</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11730"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI GHERI IVANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11731"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DI CUI ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI BOLOGNA - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI PER IL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL TRASLOCO DEGLI UFFICI UBICATI IN VIA PAOLIERI 16 AD IMPRUNETA IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COOOPERATIVA FIORENTINA SERVIZI S.C.R.L. DI SCANDICCI CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11732"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO, SOSTITUZIONE ACCESSORI. LAVAGGIO E MONTAGGIO DELLE QUATTRO TENDE DELLA SALA DELLE RIUNIONI DEL PALAZZO COMUNALE IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TAPPEZZERIA GORI DI IMPRUNETA ED IMPEGNO SPESA DI EURO 774,40. - CIG. N. ZE506315A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11733"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VISUALIZZAZIONE DEL TERRITORIO E RILIEVO STRADALE.  AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CYCLOMEDIA SRL CON SEDE IN OLANDA ED IMPEGNI DI SPESA. CIG Z3B058140E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11734"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIMITERO DI BAGNOLO - PARZIALE RICOSTRUZIONE DEL MURO PERIMETRALE A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO PER SINISTRO STRADALE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA "MOVIEDIL F.LLI TECCE" DI IMPRUNETA. IMPORTO DI E.  3.560,00 IVA INCLUSA. CIG.- Z95062ABC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11735"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R 285/90- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AZIENDA USL 10 PER TRASPORTO SALME  DI PERSONE DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11736"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PARASPIGOLI IN GOMMA E ADESIVO PER POSA IN OPERA. AFFIDAMENTO DITTA SANIGAR DI LEVANE (AR). IMPEGNO SPESA DI  E 610,00. CIG. Z51062112A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11737"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - PRONUNCIA DI DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA 426/05 RILASCIATA ALLA LOGGETTINA S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 107 DELLA L.R. 28/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11738"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO TRASFORMAZIONE DA TEMPO PIENO A PART TIME RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE SIG.RA SIMONA INNOCENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11739"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI "BORSE DI STUDIO" 2011-2012 -RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO. APPROVAZIONE NUOVA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11740"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO, VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DEGLI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA, DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO OLTRE DELLA MESSA A TERRA UBICATI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE. CIG Z8E00A6400C. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL'IMPRESA SIEM S.R.L. E SOSTITUZIONE ALL'IMPRESA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11741"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO AL COMITATO DI GESTIONE ZRC SAN MINIATO A QUINTOLE PER LA GESTIONE DELLA ZONA DI RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO  ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11742"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AGLI UFFICI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONFERMA DELLE DELEGHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11743"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI IMPRUNETA - ISTITUTO TESORIERE- DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI UTILIZZO DI NUOVI SISTEMI DI RISCOSSIONE E DI PAGAMENTO MEDIANTE MAV PER IL TRAPORTO SCOLASTICO E MEDIANTE RID PER I SERVIZI SOCIALI E DI ASILONIDO PER IL PERIODO 1.09.2012-31.08.2013. DISTRIBUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO TESORIERE DELLE TESSERE PER L'EROGAZIONE DI ACQUA GASSATA A PAGAMENTO DEI FONTANELLI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11744"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO ADSL PER CONNETTIVITA' INTERNET PER LA BIBLIOTECA COMUNALE  - CIG Z1F061EF19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11745"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SDIAF QUOTA AUTOMAZIONE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11746"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO HARDWARE SERVER  DELL T710 - CIG Z8006221C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11747"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE PER IL PERIODO 31 AGOSTO 2012-31 AGOSTO 2013.CIG 4444322289.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11748"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE - PROSECUZIONE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2012 - 30 GIUGNO 2013 A ATI FRA CAP SOCIETA'  COOPERATIVA  E FS TRASPORTI SU GOMMA S.R.L. - IMPEGNO SPESA DI E  127.491,47 (CIG 175346EBA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11749"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI LOCALI  ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11750"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 358 DEL 8.8.2012 "SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSA - DIETISTA CRISTINA FANCIULLACCI SETTEMBRE 2012-LUGLIO 2013. CIG. Z160608CAF". INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11751"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO PER MINORI B. P. E K. IMPEGNO SPESA E 1.240,00. CIG Z880615217</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11752"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO 2011-2012. ANNULLAMENTO E NUOVA APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11753"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLE  COMMISSIONI EDLIZIA, COMUNALE PER IL PAESAGGIO, URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11754"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA DI DIRITTI DI SEGRETERIA DI PRATICHE EDILIZIE. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11755"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO PERIMETRALE DELLA PANCHINA ARTISTICA UBICATA NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA IMPRUNETA DI VENTURI E INNOCENTI S.N.C. DI IMPRUNETA.IMPORTO DI E 1.550,00 IVA INCLUSA. CIG. Z8D060F96D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11756"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI RICAMBI PER SEDIE ALUNNI SCUOLE DEL COMUNE DI IMPRUNETA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRAS DI PALIANO (FR).IMPORTO DI E 1200,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11757"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSA - DIETSISTA CRISTINA FANCIULLACCI SETTEMBRE 2012-LUGLIO 2013. CIGZ160608CAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11758"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI IMBIANCATURA DI LOCALI COMUNALI DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAPPRICINI ROSSANO DI CARMIGNANO (PO). CIG N. Z0805F60CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11759"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE GIOCHI E ARREDI PRESSO IL PARCO SASSI NERI SITUATO IN PIAZZA BANDINELLI A IMPRUNETA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBAN DESIGN S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE FONTI-SCANDICCI.  IMPORTO DI E 16.000,00 IVA INCLUSA. CIG. Z240604FBF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11760"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. 81/2008 - MANUTENZIONE ANNUALE DELL'ELETTROARCHIVIO DEGLI UFFICI VIA CAVALLEGGERI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11761"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 PER SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO COMUNICAZIONE, SVILUPPO E SERVIZI GENERALI PER IL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2012 - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11762"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO D'ALLARME PER LA NUOVA SEDE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE EDILIZIA E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11763"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11764"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA DOCUMENTARIO INTEGRATO DELL'AREA FIORENTINA PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11765"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E PUBBLICAZIONI VARIE DECRETI ESPROPRI PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2012 - IMPEGNO SPESA DI EURO 200,00. ED  ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11766"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "ALESSANDRO PIERONI DELL'IMPRUNETA (1550-1607) E I PITTORI DELLA LOGGIA DEGLI UFFIZI" 1° SETTEMBRE - 4 NOVEMBRE 2012:IMPEGNO SPESA PER ASSICURAZIONE, TRASPORTO DELLE OPERE E ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA NELLA SALA D'ARMI DEI BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11767"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI QUALITA' PER LA REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2012/2013 -CIG Z8605FA902.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11768"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E SPECIALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - BANDO DI CONCORSO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11769"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 25 LUGLIO 2012. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI E 7.750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11770"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PER IL PERIODO 01.08.2012/31.07.2013 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTAMARINA LUDDI DI BAGNO A RIPOLI (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 1.000,00. - CIG. N. Z4605F00C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11771"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA  DI PRE-SCUOLA  E RITIRO BUONI MENSA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA COOPERATIVA NOVA COOP DI FIRENZE - CIG Z4805CDB43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11772"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI ROMANELLI PAOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11773"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "EMOZIONI DAL CHIANTI" - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE - SETTEMBRE 2012:IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11774"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEGLI UFFICI DI PIAZZA BUONDELMONTI 41 E VIA CAVALLEGGERI 16 PER IL PERIODO 01.08.2012/31.07.2013 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA INITIAL ITALIA S.R.L., FILIALE DI FIRENZE, ED IMPEGNO SPESA DI EURO 564,11. CIG. N. Z5205E9535</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11775"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE DR. ANTONIO FRITTELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11776"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE  DIPENDENTE SIG.RA ELENA BALDINI - AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C E ASSEGNAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11777"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA - TRASFERIMENTO DIPENDENTE SIG.RA MARZIA CANTAFIO E ASSUNZIONE DELLA SIG.RA BEATRICE FRULLI MORONI DIPENDENTE DEL COMUNE DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11778"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI PER IL PERIODO 01.08.2012/31.07.2013 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ROLLPROGRES S.R.L. DI PRATO (PO) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.600,94. - CIG. N. Z3D05E58A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11779"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER I DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2012 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 6.508,65. - CIG. N. Z0005E86F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11780"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ASTA AREE EDIFICABILI SULLA GAZZETTA UFFICIALE - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11781"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 200,00 ISTITUITO PER ACQUISTI VARI IN AMBITO UFFICIO SCUOLA. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11782"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI DI PATROCINIO E DI LITE: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11783"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - BENEFICIARIO C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11784"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI. - BENEFICIARIA K.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11785"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI MURATORE SCARPI FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11786"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ANN0 EDUCATIVO 2012-2013-LISTA DI ATTESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11787"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVO SISTEMA DI TELEFONIA VOIP - CIG Z7005D696D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11788"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA - INDIZIONE ASTA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11789"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER APPROVAZIONE ATTO DI RETTIFICA ALLA CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DEI LOTTI RICOMPRESI NEL PEEP "PRESURIA1" ASSEGNATARI GAGLI/LAPINI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11790"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DELL'IMMOBILE POSTO IN IMPRUNETA VIA CAVALLEGGERI CIVICI 22/24 SEDE DELL'UFFICIO COMUNALE TRIBUTI. IMPEGNI DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL CANONE II SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11791"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONI PASSIVI II SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11792"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2012 DI CONTRIBUTO DI BONIFICA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11793"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO SEMAFORICO SULLA SR N.2 "CASSIA" IN LOCALITA' BOTTAI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CTS ELECTRONICS DI CANNARA (PG) -        CIG N.Z1605C93F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11794"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI E 8.108,20. - C.I.G. Z10033B2C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11795"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11796"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI AL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. CUP B66E11001100004 - CIG ZC100B1B6A. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE A SALDO DELL'IMPRESA. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DIPENDENTI. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11797"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MERCATALE DELLA FIERA DI SAN LUCA - VARIAZIONE PER MIGLIORIA DI POSTEGGIO - APPROVAZIONE BANDO E MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11798"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E PUBBLICAZIONE DECRETI ESPROPRI I SEMESTRE 2012 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11799"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FOTOCOPIE E SCANSIONI DI PROGETTI, DI ELABORATI GRAFICI, DI TAVOLE E/O LUCIDI E ALTRE RIPRODUZIONI, NONCHE' DI PLASTIFICAZIONI DI STAMPE PER CONTO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARTOLIBRERIA L.B. DI ZANOBONI MARCO CON SEDE IN TAVARNUZZE.  C.I.G. Z7E056DEA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11800"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTODELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2012-2013-IMPEGNO DI SPESA E 15.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11801"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UNA " UNITA' OPERATIVA SEMPLICE" AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI. DISPOSIZIONI SULL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO. TESTO UNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11802"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/1998: BANDO DI CONCORSO 2012 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11803"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ED EMERGENZA NEVE.  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. CUP B66G11000260004 - CIG  Z6D02D6D4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11804"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE VMWARE VSPHERE DELL'ENTE - CIG ZD105A6382</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11805"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTI ADSL PER CONNETTIVITA' INTERNET PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI INPRUNETA - CIG Z5005A5168</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11806"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DOCUMENTI BIBLIOGRAFICI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11807"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E PER LA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' ESTRATTIVE. AFFIDAMENTO AL DR. GEOL. MARCO FOLINI DI FIRENZE, PER IL PERIODO LUGLIO 2012/ GIUGNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.069,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11808"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DI CUI ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI BOLOGNA - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI PER IL PALAZZO COMUNALE, MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATODEGLI INTERVENTI E PULIZIA STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO DI BAGNOLO, ADEGUAMENTO CANONE ISTAT AL 01.04.2012 E TRASLOCO UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO SPESA DI EURO 7.648,61 - CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11809"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO DI "AGENTE POLIZIA MUNICIPALE" - CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11810"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO ANNO 2012 - QUOTA RIPARTIZIONE 2' TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11811"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA 3' TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11812"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLARME INTRUSIONE E PER ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SECURITAS METRONOTTE SPA   IN COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11813"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLARME INTRUSIONE E PER ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SECURITAS METRONOTTE SPA   IN COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11814"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE PER INCASSO PROVENTI DA SANZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11815"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILANZA ZOOIATRICA E RANDAGISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11816"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - 2' TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11817"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ANTICIPATO DI LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI DI PICCHIRILLO E MONTEBUONI - APPROVAZIONE DEI SEGUENTI SCHEMI: A) CONTRATTO DI CONCESSIONE CON SCAMBIO DI LOCULO CON OSSARIO; B) CONTRATTO DI CONCESSIONE DI LOCULO O OSSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11818"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 20 E 26 GIUGNO 2012. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI E 6.716,25 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER E 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11819"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AON S.P.A. DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.07.2012/30.06.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11820"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A FAMIGLIE NUMEROSE CON 4 O PIU' FIGLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE "FAMIGLIA NUMEROSA - SERVIZI PIU' LEGGERI"- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11821"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 233 DEL 23/5/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11822"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA . AFFIDAMENTO ALLA DITTA TROVATUTTO DI IMPRUNETA. IMPORTO DI E 2.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11823"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI DI MESTICHERIA - AFFIDAMENTO DITTA PERUZZI ALBERTO E C. S,N,C . DI TAVARNUZZE. IMPORTO DI E 2.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11824"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PER UPGRADE E CONVERSIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DA ANALOGICO IN IP DIGITALE, AGGIUNTA DI CINQUE NUOVI PUNTI DI VIDEOSORVEGLIANZA. SPOSTAMENTO SALA OPERATIVA E TELECAMERE NELLA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NEL PALAZZOCOMUNALE DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ESTRACOM S.P.A. CON SEDE IN PRATO VIA U. PANZIERA 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11825"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTE LASER A COLORI FORMATO A3 - CIG ZC5057AE06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11826"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIO DOCUMENTARIO ALUNNI DEL MAESTRO FIRENZE POGGI -  DONAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11827"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2012-2013 - LISTA DI ATTESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11828"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO PER L'ANNO 2012 ALLA VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO SPESA DI E 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11829"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, AVVISTAMENTO E SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ALLA ASSOCIAZIONE "LA RACCHETTA" ANNO 2012. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE  IMPEGNO SPESA E. 7.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11830"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI A QUADRIFOGLIO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER IL III TRIMESTRE 2012. IMPORTO DI E 671.778,84 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11831"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI E CONTROLLI AL PONTE SOLLEVATORE INSTALLATO PRESSO L'OFFICIN MECCANICA  DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMAUTO S.R.L.DI PRATO. IMPORTO DI  E 181,50 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11832"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E ACCESSORI PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOMARKET S.R.L. FIRRENZE.IMPORTO DI E 9.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11833"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO LUGLIO 2012 - GIUGNO 2014. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CAMICI MARCO E PIERO S.R.L. DI ANTELLA - BAGNO A RIPOLI (FI) . CIG N. ZCF04D8789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11834"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO. IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11835"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO-CONTRIBUTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2011-2012 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA DI E 10.488,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11836"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI  CONTROLLO QUALITA' DELLA MENSA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI E 1.365,00 PER APPLICAZIONE IVA AL 21%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11837"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUOALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2012 - 2^ ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11838"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE CHIANTIFORM PER LA PROMOZIONE E GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPEGNO  SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11839"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>27° EDIZIONE "SPORT, AMBIENTE E TEMPO LIBERO" IN COLLABORAZIONE CON  SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11840"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - SIGNORA M.E.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11841"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANN0 2011 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11842"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2012 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PROMETEO S.A.S. DI EMPOLI (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 8.633,43. - CIG. N. ZB005502DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11843"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE RIONE FORNACI PER LA FESTA DELLA PIZZA 2012".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11844"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. LIQUIDAZIONE, IN DANNO ALL'APPALTATORE, A FAVORE DEL LABORATORIO SIGMA S.R.L. DI CAMPI BISENZIO (FI), QUALE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA (LEGNO) E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. CUP B62B07000090009 - CIG 01232984B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11845"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO, VERIFICHE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI  NEGLI EDIFICI COMUNALI NEL PERIODO LUGLIO 2012/GIUGNO 2014. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'IMPRESA ZOOT SISTEMI S.R.L. DI IMPRUNETA. CIG  N.Z9604D87DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11846"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, DEI MONTASCALE E  DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2012/GIUGNO 2014. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GIGLIO ASCENSORI S.R.L. DI CALENZANO (FI). CIG N. Z7C04D87B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11847"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEF DI SESTO F.NO DELLA FORNITURA RICAMBI PER RIPARAZIONI URGENTI SU AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI E. 320,00 IVA INCLUSA PER ULTERIORI FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11848"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA ACQUATICA SRL PER LA CONCESSIONE  IN USO E PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO ZODIAC, PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11849"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO ANNO 2012 PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, INDETTO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11850"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AI SERVIZI COMUNALI ALLA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2012-2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11851"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SEGNALETICA PROVVISORIA FESTE E FIERE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11852"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' DELLA SIG.RA SILVIA MENICHINELLI - RIDETERMINAZIONE PERIODO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11853"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI. INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE FORMALMENTE ISTITUITE. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11854"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO PER PROTOCOLLAZIONE IN ARRIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11855"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN LUCA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11856"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO COMUNICAZIONE, SVILUPPO E SERVIZI GENERALI PER IL PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2012 - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11857"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE FESTA DELL'UVA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'UVA E DELLE INIZIATIVE COLLATERALI PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11858"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI LOCALI  ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11859"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E DELLE AREE ADIACENTI. - INDIZIONE PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - CUP B63J07000060004 - CIG N.4291348465</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11860"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL GIUGNO 2012 AL MAGGIO 2014. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'IMPRESA PESCINI GIOVANNI DI SAN CASCIANO V.P. (FI). CIG N.ZB404AC143</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11861"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E  DEGLI ESTINTORI PER L'ANNO 2012.  AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI TERRAFINO - EMPOLI (FI). CIG N.ZE504AC0BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11862"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - SIG.RA P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11863"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI. - BENEFICIARIA P. C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11864"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO MANUTENZIONE E WEB SECURITY SUBSCRIPTION PER I FIREWALL DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2012 - CIG Z7F05260D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11865"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SOFTWARE @KROPOLIS PER LA GESTIONE ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE 2012/2013 - CIG Z0F052600B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11866"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI LOCALI DELLE SCUOLE F.PAOLIERI DI IMPRUNETA E A.STURIALE PRESSO L'ISTI8TUTO D. GHIRLANDAIO DI TAVARNUZZE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CENTRI ESTIVI DIURNI 2012-SCELTA DEL SOGGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11867"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI ALLA SOCIETA' CORALE DI MUTUO SOCCORSO DI IMPRUNETA PER L'USO GRATUITO DEI LOGGIATI DEL PELLEGRINO PER IL "5° TORNEO DI BURRACO" IL GIORNO 28 GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11868"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE PER I "PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE - VITA LAVORATIVA" DI CUI ALL'AVVISO REGIONALE EX D.D.N. 3125/2011. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA DI E 2.157,84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11869"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - BENEFICIARI I.F. E P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11870"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E PER LA VIGILANZA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLE CAVE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11871"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. CUP B66J10000200004  -    CIG  Z4F025FFEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11872"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTALE "FABBRICA IMPRUNETA" - RINNOVO ABBONAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL PORTALE DA PARTE DI INFOCAMERE. IMPEGNO DI SPESA DI E 665,50 - C.I.G. ZAC04D4055</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11873"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SOFTWARE CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E DEL CONTO DEL BILANCIO 2011 - CIG Z6705015E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11874"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO SOFTWARE PER GESTIONE TASSA DI SOGGIORNO IN ASP - CIG Z710502073</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11875"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI ALL'U.N.I.T.A.L.S.I. - SOTTOSEZIONE CHIANTI PER L'USO GRATUITO DEI LOGGIATI DEL PELLEGRINO PER LA "FESTA DEL MALATO" DAL 26 AL 27 MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11876"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL "CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COLLI FIORENTINI" PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2012 - AFFIDAMENTO E 5.121,05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11877"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 01/06/2012-31/05/2013 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA M &amp;M DI MAIONCHI E MINCHIONI - IMPORTO FORNITURA DI E. 36.300,00 COMPRESA IVA. CIG 4143750AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11878"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA DELLA REVISIONE E TARATURA ANNUALE DELL'AUTOVELOX 144/C2 MATRICOLA 902876/49269</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11879"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER ANTICIPO ECONOMALE PER SPESE PER ACQUISTO, SVILUPPO E STAMPA DI RULLINI FOTOGRAFICI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11880"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI NECESSARIE PER LA SPEDIZIONE E NOTIFICA DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11881"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL DEI SERVIZI FISCALI ANNO 2012-2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11882"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11883"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11884"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON T.P.L. - ULTERIORE IMPEGNO DI E E 47.269,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11885"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI - IMPEGNO LUGLIO-DICEMBRE 2012 E 580,80. CIG Z6A033AD9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11886"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA  ANNO SCOLASTICO 2011-2012- IMPEGNO SPESA E 7.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11887"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DI CUI ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP S.P.A. DI BOLOGNA - ESECUZIONE PULIZIA STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE E VANO SCALE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 3.509,00. -CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11888"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L.R. NR. 47/91 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11889"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE OPERE REALIZZATE IN FREGIO ALLA VIA CASSIA IN LOC.ABATE DA PARTE DELLA SOC. IMMOBILIARE TREGGI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11890"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI DELLA FORNITURA RICAMBI PER RIPARAZIONI SU AUTOMEZZI COMUNALI FINO AL 30.06.2013. IMPEGNO DI SPESA DI E 8.500,00. CIG Z5604DF70D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11891"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. EROS AIELLO PER LA CONSULENZA GEOLOGICA IN MERITO ALLE ISTANZE EDILIZIE E PER LA CONSULENZA E VIGILANZA SULL'ATTIVITA' ESTRATTIVA. IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11892"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO SPESA DI EURO 168,99 PER RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI SPESE CONTRATTUALI AGLI ASSEGNATARI DELLE DITTE SOCET SCARL, L'ORCIO SCARL E GUARDUCCI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11893"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI PSESA DI EURO 35,08. PER RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI SPESE CONTRATTUALI AGLI ASSEGNATARI DELLA DITTA COOPERIMPRUNETA SCARL, IN LOCALITA' PRESURIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11894"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO SPESA DI EURO 81,09. PER RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI SPESE CONTRATTUALI AGLI ASSEGNATARI DELLA DITTA COOOPERIMPRUNETA SCARL LOCALITA' PRESURIA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11895"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO SPESA DI EURO 66,00. PER RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI SPESE CONTRATTUALI AGLI ASSEGNATARI DELLE DITTE L'ULIVETA SCARL E STELLA SCARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11896"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI  NELL'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11897"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO DELLA STRADA DELLA TERRACOTTA DELL'IMPRUNETA PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE COLLATERALI ALLA MOSTRA "ALESSANDRO PIERONI DELL'IMPRUNETA (1550-1607) E I PITTORI DELLA LOGGIA DEGLI UFFIZI"  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11898"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FIRENZE - QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI E 4.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11899"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE PER L'EFFETTUAZIONE NEGLI STESSI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI NEL PERIODO 2 - 27 LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11900"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI LOCALI  ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11901"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA  PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI E PROMOZIONALI PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11902"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATO IDRICA TOSCANA QUOTA CONSORTILE ANNO 2012- IMPEGNO DI SPESA DI E 11.474,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11903"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O. TOSCANA CENTRO GESTIONE RIFIUTI - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2012-IMPEGNO DI SPESA - E.6.588,14 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI E 9.291,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11904"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L'ANNO 2012 AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA DI E 5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11905"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, DEI MONTASCALE E  DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2012/GIUGNO 2014. GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO EX ART.125.11 DEL D.LGS.  N.163/2006 S.M.I. E APPROVAZIONE DEI RELATIVI ATTI. IMPEGNI DI SPESA. CIG N. Z7C04D87B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11906"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI  PER IL PERIODO LUGLIO 2012 - GIUGNO 2014. GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO EX ART.125.11 DEL D.LGS. N.163/2006 S.M.I. E APPROVAZIONE DEI RELATIVI ATTI. IMPEGNI DI SPESA.  CIG N. ZCF04D8789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11907"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO, VERIFICHE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI  GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO EX ART.125.11 DEL D.LGS. N.163/2006 S.M.I. E APPROVAZIONE DEI RELATIVI ATTI. IMPEGNI DI SPESA. CIG  N.Z9604D87DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11908"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ED EMERGENZA NEVE. APPROVAZIONE I SAL, LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA CHIANTI STRADE 2003 S.R.L. E SOSTITUZIONE ALL'IMPRESA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE. CUP B66G11000260004 - CIG  Z6D02D6D4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11909"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE RIONE SANTE MARIE PER LA SAGRA DELLA FICATTOLA 2012".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11910"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' ONLUS PER L'USO GRATUITO DEI LOGGIATI DEL PELLEGRINO PER L'INIZIATIVA "MERCATINO MANGIASANO" DEL GIORNO 13/5/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11911"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ART. 141/BIS DEL T.U.L.P.S. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA SPETTANTE AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE E ACCERTAMENTO DELLA RELATIVA ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11912"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - SCARTO LIBRI E RIVISTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11913"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI EURO 520,00 PER PAGAMENTO QUOTE ANNUALI TELEPASS 2012 PER TRANSITO MEZZI COMUNALI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11914"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  ALLA USSI PER LA CONCESSIONE  IN USO E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI - IMPEGNO SPESA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11915"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PATROCINIO PER CONTROVERSIA.  SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11916"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MOBILITA' SEGRETARIO. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11917"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E  DEGLI ESTINTORI PER L'ANNO 2012. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.187 DEL 4.05.2012. CIG N.ZE504AC0BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11918"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E DI TESORERIA ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11919"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 9 MAGGIO 2012. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI E 11.284,60 E ACCERTAMENTO DI E 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11920"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI INFORMAZIONE TURISTICA A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI E 21.114,50 - C.I.G. ZAE03A35FB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11921"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO  N° 928</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11922"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11923"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO MEDIANTE OUTSOURCING ARCHIVISTICO EFFETTUATO DALLA GESTIONI DOC S.R.L. IMPEGNO SPESA 2012 - C.I.G. - ZEC04E4F86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11924"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO  N° 503</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11925"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - BENEFICIARI B. M. E A.V.P.J.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11926"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CONTRIBUTI PARZIALI PER BUONI LIBRO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO. A.S. 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11927"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA TURATI PER LAVORI DI POTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11928"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO NATALIZIO IN VIA DELLA REPUBBLICA (PARCHEGGIO A PAGAMENTO)INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11929"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI PER L'ANNO 2012 ALLE RIVISTE OMNI@PPALTI E URBANISTICATOSCANA.IT ED INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA N. 293/12 DETERMINAZIONE N. 43 DEL 27/01/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11930"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROGRU S.R.L. DI CAMPI BISENZIO DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALL'AUTOPIATTAFORMA BG 157 HL IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO. IMPEGNO DI SPESA DI E.549,11 IVA INCLUSA. CIG. Z9D04C734B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11931"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA NR. 162 DEL 30/10/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11932"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA ATTO  DI RETTIFICA ALLA CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DEI LOTTI RICOMPRESI NEL PEEP "PRESURIA1", VIA LUCA DELLA ROBBIA, DEL 30.10.2007 REP. 4372, ASSEGNATARI GAGLI/LAPINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11933"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DEL LIMBO E IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO – NUOVA CIRCONVALLAZIONE PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11934"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INSERIMENTO SOCIO- ASSISTENZIALE IN AMBIENTE LAVORATIVO. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2012 A FAVORE DI P.S..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11935"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO NATALIZIO IN VIA  PAOLIERI E VIA CAVALLEGGERI PER IL GIORNO 23 DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11936"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO NATALIZIO IN VIA DELLA REPUBBLICA (PARCHEGGIO A PAGAMENTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11937"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E  DEGLI ESTINTORI PER L'ANNO 2012. GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO EX ART.125.11 DEL D.LGS. N.163/2006 S.M.I. E APPROVAZIONE DEI RELATIVI ATTI.. IMPEGNI DI SPESA. CIG N.ZE504AC0BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11938"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 1 GIUGNO 2012 AL 31 MAGGIO 2014. GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO EX ART.125.11 DEL D.LGS. N.163/2006 S.M.I. E APPROVAZIONE DEI RELATIVI ATTI. IMPEGNI DI SPESA.  CIG N.ZB404AC143</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11939"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CENA DI FINE ANNO ORGANIZZATA DAL RIONE DELLE FORNACI NEL PARCHEGGIO DI VIA MONSIGNOR BINAZZI ( CAMPORA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11940"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA PAOLIERI PRESSI N° 16 PER TRASLOCO UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11941"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI E 15.000,00. - C.I.G. Z10033B2C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11942"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA DEL DESCO PER SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11943"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI LOCALI  ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11944"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'UTILIZZO DI STUFA A LEGNA IN VIA MONTAUTO 122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11945"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLA BACHECA COMUNALE, PER LE AFFISSIONI, ALLE ASSOCIAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PER LA CONCESSIONE DELLA BACHECA N. 7 ALLE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11946"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA NR. 117 DEL 13.08.2012 DI SOSPENSIONE LAVORI PRESSO L'IMMOBILE IN VIA MONTEBUONI 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11947"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE EQUITALIA CENTRO S.P.A. PER RIMBORSI EFFETTUATI TRA L'1/7/2011 E IL 31/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11948"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE PER I VEICOLI CON PORTATA SUPERIORE ALLE 12 T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11949"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI MURATORE SCARPI FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11950"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI DUE MERCATI NELLE DUE DOMENICHE ANTECEDENTI IL NATALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11951"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE IFEL ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11952"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L’EFFETTUAZIONE DEI MERCATI STRAORDINARI NATALIZI 2012 E CONTESTUALE REVOCA DELL'ORDINANZA N. 178/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11953"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 1088/2011 - "CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI PER MOROSITA'". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11954"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATI STRAORDINARI NATALIZI 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11955"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASILO NIDO COMUNALI - CALENDARIO PER L'ANNO EDUCATIVO 2012-2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11956"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER TSO NEI CONFRONTI DI FRANCHI BIANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11957"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE E DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI ASSICURATIVI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11958"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. ADEGUAMENTO LEGISLATIVO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISMICA. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO PER INDAGINE GEOLOGICO-TECNICA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE. CUP B63J07000060004 CIG 3608141C22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11959"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DEL VERBALE DELL’AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE U.F. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA N. 18, SUCCESSIVAMENTE RETTIFICATO IN N. 19, DEL 24/08/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11960"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEAZIONE DEI TRIBUTI - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N° 210 DEL 13/03/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11961"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL TRASPORTO CARRI ALLEGORICI DA VIA MONSIGNOR BINAZZI (PARCHEGGIO CAMPORA) AL MONTE DELLE SANTE MARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11962"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROVVEDIMENTO DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO  NEI CONFRONTI DI            FRANCHI BIANCA  -IMPRUNETA -VIA CAVALLEGGERI 23.   (ART.33 L. 833 DEL 23/12/1978)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11963"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DELL'11 E 13 APRILE 2012. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI E 10.432,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11964"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO  NEI CONFRONTI DI LANZINI  MARZIA- IMPRUNETA -  VIA DELLE CASE 32 (ART.33 L. 833 DEL 23/12/1978)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11965"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE MAESTRI DEL GUSTO MAESTRI DELL'ARTE PER LA FESTA DELLA CIOCCOLATA 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11966"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIO - TERAPEUTICO.- APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PERIODO APRILE /LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11967"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI FRANCHI BIANCA   IMPRUNETA -VIA CAVALLEGGERI 23.        (ART.33 L. 833 DEL 23/12/1978)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11968"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11969"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA IN VIA FONTE SECONDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11970"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA DEL DESCO PER SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11971"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - BENEFICIARIO L.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11972"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL TERRITORIO IN CASO DI NEVE O GHIACCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11973"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI. - BENEFICIARIA P. M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11974"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON T.P.L. - ULTERIORE IMPEGNO DI E 23.634,66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11975"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SPOSTAMENTO DELL'AMBULATORIO MOBILE PER LA MAMMOGRAFIA NEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11976"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA DI PRE-SCUOLA E RITIRO BUONI MENSA - IMPEGNO SPESA DI E 11.500,00. - CIG Z8F049BD45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11977"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA PONTE A IOZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11978"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER EFFETTUAZIONE TURNO A BATTENTI CHIUSI PER INVENTARIO NEL GIORNO DEL 1.1.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11979"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO PRINCIPALE 2012 E SUPPLETIVI ANNI 2006/2007/2008/2009/2010/2011 - PRESA D'ATTO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11980"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA KASKO, INCENDIO E FURTO E TASSA DI POSSESSO PER UFFICI MOBILI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2011 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 1.814,76 E RIPARTIZIONE TRA I QUATTRO COMUNI COMPETENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11981"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI ASFALTATURA E SEGNALETICA IN VIA MONTEBUONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11982"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DI IMBIANCATURA ESTERNA ALL'IMPRESA FAESULAE S.R.L.. CUP B66F07000100004 - CIG 054618561D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11983"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ  NELLA VIA CASSIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELLA SUPERSTRADA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11984"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA'  NELLA VIA VANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11985"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO DI VIA COOPERAZIONE IN TAVARNUZZE. REIMPUTAZIONE DELLA SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI ALLO STUDIO IMPIANTI DI CERTALDO (FI) ED AL PERITO INDUSTRIALE PAOLO TURCHI DI TAVARNELLE V.P. (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11986"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODULISTICA UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11987"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER DEMOLIZIONE DI TETTOIA IN LEGNO CON COPERTURA IN LAMIERA IN VIA TORRICELLA 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11988"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALLA SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO  DEL  CENTRO OPERATIVO COMUNALE.  MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO. APPROVAZIONE I SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1.  CUP B66F10000000004  - CIG  Z71025FF4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11989"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA VANNI 23 PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11990"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI E 6.600,00 PARI A 2/12 DEL FABBISOGNO ANNUO. - C.I.G. Z10033B2C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11991"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA COLLERAMOLE 35 PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11992"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER VIA DELLA REPUBBLICA NELL' AREA CON PARCOMETRO PER MONTAGGIO DI  GIOSTRE NEL GIARDINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11993"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO ANNO 2012 PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, INDETTO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 265 DEL 6.04.2009 E DEL DECRETO REGIONE TOSCANA N. 595 DEL 21.02.2012. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11994"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "ALESSANDRO PIERONI DELL'IMPRUNETA (1550-1607) E I PITTORI DELLA LOGGIA DEGLI UFFIZI"  REALIZZAZIONE  CATALOGO ALLA CASA EDITRICE EDIFIR DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11995"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA DEL DESCO PER SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11996"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA CROCE N. 52/54 PER LAVORI EDILI CON CAMION GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11997"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DELL'IMMOBILE POSTO IN IMPRUNETA VIA CAVALLEGGERI CIVICI 22/24 SEDE DELL'UFFICIO COMUNALE TRIBUTI. IMPEGNI DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL CANONE I SEMESTRE 2012 E PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11998"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA MONTEBUONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11999"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI POSTI IN IMPRUNETA VIA PAOLIERI 16 E PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO SEDE DI UFFICI E SCUOLA MEDIA IMPRUNETA. IMPEGNI DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DELLE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE I SEMESTRE 2012 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12000"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12001"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA “CORSA DEI CAVALLI” IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12002"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2012 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' BARBIERI EDITORE S.R.L. DI EMPOLI  ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.330,82. - CIG. N. ZD9046E90A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12003"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA PAOLIERI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COLLEGATE ALLA FIERA DI S. LUCA 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12004"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO PER LA CREAZIONE DI SPAZI PER PERSONALE CORTEO STORICO  DURANTE LA  FIERA DI S. LUCA 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12005"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E QUOTA RIPARTIZIONE 1° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12006"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA PAOLIERI 11 PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12007"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, PAGAMENTO DI SPESE LEGALI, PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ESEGUITO MEDIANTE MESSI NOTIFICATORI DI ALTRI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12008"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA “LA CERTOSA” S.N.C. ORDINANZA-INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 5.153,11 PER LA VIOLAZIONI RILEVATE DALL’AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE, NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA FARMACEUTICA, CON VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N. 11/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12009"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12010"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI ALLA PRO LOCO PER L'USO GRATUITO DEI LOGGIATI DEL PELLEGRINO PER LA MOSTRA  MERCATO DEL LIBRO DAL 21 MARZO AL 21 APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12011"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO PER ESIGENZE DI PUBBLICA SICUREZZA DEL BANCO NON ALIMENTARE DAL POSTEGGIO N. 52 DELL’AREA MERCATALE DELLA FIERA DI SAN LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12012"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA 2012 DA CORRISPONDERE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI E 1.345,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12013"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER DELIMITAZIONE DI AREA DI SOSTA DI VEICOLI PER IL SUPPORTO LOGISTICO DI TROUPE CINEMATOGRAFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12014"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2012 DI E 8.783,50 PARI A 2/12 DEL FABBISOGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12015"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12016"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA PAOLIERI 16 PER TRASLOCO UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12017"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI - IMPEGNO APRILE -GIUGNO 2012 DI E 290,40. CIG Z6A033AD9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12018"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "ACCOGLIENZA CON ESPERIENZA" RIVOLTO AL PERSONALE EDUCATIVO CHE OPERA NEI SERVIZI NIDO COMUNALI - PROSECUZIONE AL 30 APRILE 2012. CIG ZBD046806D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12019"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTI FIERA 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12020"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA DI VIA DEI FALCIANI NEL CAPOLUOGO: VERIFICA PRESENZA DI UN EVENTUALE DISSESTO IDROGEOLOGICO.  ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE A GEOTECNICA PALAZZI-GIOMARELLI S.R.L. DI CHIANCIANO TERME (SI).  CUP  B66E10000600004 - CIG   1741544F8E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12021"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI EDILI IN VIA CAVALLEGGERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12022"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERTI IN ALLORO PER COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI ANNO 2012 - CIG: Z870459F12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12023"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA DEL NONNO IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12024"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DEMOLIZIONE DI UN MURO IN PIETRA E CEMENTO POSTO IN VIUZZO SAN GERSOLE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12025"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPO FONDI PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL' AVCP RELATIVO ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 1.1.2012/31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12026"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA 2' TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12027"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CENA DEL RIONE DEL PALLÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12028"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - 1' TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12029"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL MONTAGGIO DELLA TRIBUNA IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12030"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI LUDICI E ATTREZZATURE NELL'AREA A VERDE PUBBLICO DELLA "BARAZZINA" A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBAN DESIGN S.R.L. DI SCANDICCI. IMPORTO DI E 7.200,00 IVA INCLUSA . CIG. Z88042DIA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12031"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA TRADIZIONALE FESTA DELL'UVA 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12032"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALLA SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DEL  CENTRO OPERATIVO COMUNALE. APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. CUP B66F10000000004  - CIG  Z71025FF4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12033"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA PAOLIERI PER SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12034"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NELLA VIA I° MAGGIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELLA SUPERSTRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12035"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI LOCALI  ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12036"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO  N° 592 SIG. FRANCI BRUNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12037"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI A QUADRIFOGLIO S.P.A-IMPEGNO SPESA PER IL II TRIMESTRE 2012.IMPORTO DI E 671.778,84  IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12038"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO PER IL CONTRIBUTO DI E 30,00 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE ED AREE ADIACENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12039"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE  DELLA PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12040"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DELLA REPUBBLICA ALTEZZA NUMERO CIVICO 78 PER SVOLGIMENTO LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12041"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO PER IL CONTRIBUTO DI E 30,00 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12042"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI RIVISTE ENTILOCANEWS E TRIBUTI NEWS - RINNOVO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12043"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DI VITTORIO 42  PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12044"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DELLA REPUBBLICA ALTEZZA NUMERO CIVICO 100 PER SVOLGIMENTO LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12045"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - SOC. ADECCO ITALIA S.P.A - C.IG. Z630458F7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12046"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO. IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12047"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA'IN VIA PAOLIERI E PIAZZA BUONDELMONTI  PER INTERVENTO ESTRACOM NEL PALAZZO C OMUNALE NUOVA SEDE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12048"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALUNNA NON UDENTE. PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE ALLA COOPERATIVA ELFO. IMPEGNO SPESA PE RIL PERIODO APRILE-GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12049"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL POSIZIONAMENTO DELL'AMBULATORIO MOBILE PER LA MAMMOGRAFIA NEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12050"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO TRIBUNALE DEI MINORI PER AFFIDAMENTO M.D. IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12051"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI STOP NELLA STRADA DI CIRCONVALLAZIONE ALL'INCROCIO CON LA VIA FABBIOLLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12052"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ NELLA VIA I° MAGGIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELLA SUPERSTRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12053"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - BENEFICIARIO B.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12054"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO LEGALE. AVV. MARIAGIULIA GIANNONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12055"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL POSIZIONAMENTO DELL'AMBULATORIO MOBILE PER LA MAMMOGRAFIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12056"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA F.LLI ROSSELLI 5  PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12057"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2000 MODELLI DI CARTE D'IDENTITA' A PARZIALE COPERTURA DEL FABBISOGNO PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA DI E 880,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12058"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2011 DEL SERVIZIO DI DIREZIONE: INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO. DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12059"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA DEI CARRETTI NEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12060"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “LO SBARACCO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE EDILIZIA E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12061"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE FORMALMENTE ISTITUITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12062"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO AL 31/12/2011 AI SENSI DELL'ART. 230 DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12063"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA BARDUCCI 36  PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE EDILIZIA E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12064"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI  IN VIA A. GRANDI PER LAVORI TERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRATICHE EDILIZIA E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12065"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ACQUISTO E SVILUPPO MATERIALE FOTOGRAFICO E PAGAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE TECNICHE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12066"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CENA DEL RIONE DEL S. ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12067"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2011 DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO - DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12068"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA CENA DEI RIONI IN PIAZZA BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12069"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA MIGRANTI PROVENIENTI DAL NORD AFRICA (OPCM N. 3933/2011). RIMBORSO SPESE AL B&amp;B AL DESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12070"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12071"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA DEL DESCO PER SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12072"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI LOCALI  ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12073"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO LOC. DESCO PER LA PULITURA DELL’AREA PROSPICIENTE L’ALTARE DELLA MADONNA DELL’ULIVO – PIAN DELL’AIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12074"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI. - BENEFICIARIA S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12075"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO LOC. DESCO PER LA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA ALL’ALTARE DELLA MADONNA DELL’ULIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12076"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEI LAVORI PRESSO L'IMMOBILE POSTO IN VIA MONTEBUONI 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12077"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO DI STORAGE ENTERPRISE "ENTRY LEVEL" - CIG Z2A042F808</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12078"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA NELLA VIA DELLA FONTE E VIA DI CAPPELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12079"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 14 MARZO 2012. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI -IMPEGNO DI SPESA DI E 10.136,97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12080"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTEGNO A BAMBINI DISABILI PRESSO L'ASILO NIDO DI TAVARNUZZE - ANNO EDUCATIVO 2011-2012 - CIG ZE5042E9B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12081"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO ESTRACOM IN P.ZZA ACCURSIO DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12082"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER INTERVENTO DI PUBLIACQUA LOCALITÀ MEZZOMONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12083"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMUNALE "PIMPIRULINO 2" ANNO 2012 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA A.R.L. - CIG  Z2A042EB49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12084"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA DELLA CROCE PER SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12085"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO  PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI, DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER GLI ANNI 2012 E 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12086"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA CROCE E STRADE ADIACENTI PER VEICOLI IN USO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12087"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2011 DEL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO: INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO. DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12088"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI LOCALI  ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12089"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA DELLA CROCE E STRADE ADIACENTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12090"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE IN PIAZZA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12091"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2011 DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE:INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO. DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12092"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELO'LE ABITAZIONI DEL9 OTTOBRE 2011 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12093"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI  PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “NOTTE BIANCA” 30.07. 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12094"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E PUBBLICAZIONI VARIE DECRETI ESPROPRI I SEMESTRE 2012 - ANTICIPO AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12095"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI DI ASFALTATURA IN PIAZZA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12096"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI.  AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BINDI SPA DI BUCINE (AR), NOMINA NUOVO DIRETTORE DEI LAVORI E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO.  CUP B67H10001230004 - CIG 3559369437</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12097"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI DI ASFALTATURA IN PIAZZA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12098"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI  PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “NOTTE BIANCA” 23.07. 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12099"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE PER REVISIONE E COLLAUDO AUTOMEZZI COMUNALI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI E 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12100"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER LAVORI DI ASFALTATURA IN PIAZZA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12101"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE UNICA 8/06 PER IL RICONOSCIMENTO DEL BOLLO CE AI SENSI DEL REGOLAMENTO 853/2004 RILASCIATA ALLA SIG.RA BRONZINI LIDIA FAUSTA - REVOCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12102"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “NOTTE BIANCA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12103"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE A SALDO DELL'IMPRESA ED APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.  CUP B66J10000100004 - CIG 06693637D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12104"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI  IN VIA A. GRANDI PER LAVORI TERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12105"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE NUMEROSE CON 4 O PIU' FIGLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE "FAMIGLIA NUMEROSA - SERVIZI PIU' LEGGERI". - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12106"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE 129/A  PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12107"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA GESTIONE ECONOMICA NEGLI ENTI LOCALI - CIG Z8603FD841</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12108"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA  A.N.C.I. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12109"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA VANNI 4  PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12110"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI E DI PATROCINIO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12111"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL TRASPORTO CARRI ALLEGORICI DAL MONTE DELLE SANTE MARIE A VIA MONSIGNOR BINAZZI (PARCHEGGIO CAMPORA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12112"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA PRESSO IL PARCHEGGIO DI VILLA CARREGA PER TAGLIO ERBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12113"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE C.L. - ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12114"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA FALCONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12115"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI E 6.600,00 PARI A 2/12 DEL FABBISOGNO ANNUO. - C.I.G. Z10033B2C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12116"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA 34  PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12117"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA F.LLI ROSSELLI N.6 A TAVARNUZZE PER IL PERIODO MARZO - GIUGNO 2012. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PATRIZIO MANETTI S.R.L. DI PRATO PER E 459,80. CIG 12822534A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12118"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA MONTEBUONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12119"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICHE TELEFONICHE PER  TELEFONIA CELLULARE IN DOTAZIONE AI TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO . IMPEGNO SPESA E ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DELL'IMPORTO DI  E 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12120"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE POSTO IN VIA DELLA REPUBBLICA, 74/76/78 – TAVARNUZZE - ORDINANZA PER MESSA IN SICUREZZA  E RIFACIMENTO FACCIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12121"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE IN VIA CASSIA N.160 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. CUP B66F10000000004 - CIG  04730640C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12122"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI  IN VIA A. GRANDI PER LAVORI TERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12123"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. ADEGUAMENTO LEGISLATIVO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISMICA. CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ALL'ARCH. ALBERTO BRESCHI. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 60 DEL 13.02.2012. CUP B63J07000060004 CIG 3608141C22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12124"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO 2011,  INDETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 12 L.R.T. N. 96 DEL 20.12.1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI NEL COMUNE DI IMPRUNETA, SALVO EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI PREVISTE DALLA LEGGE. - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12125"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER INTERVENTI URGENTI DI PUBLIACQUA SPA IN VIA CAVALLEGGERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12126"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL TRASPORTO CARRI ALLEGORICI DAL MONTE DELLE SANTE MARIE A PIAZZA A. DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12127"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO 1' TRIMESTRE 2012 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12128"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “NOTTE BIANCA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12129"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' D.F.S. E P.G. - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12130"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA I MAGGIO 27  PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12131"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' N.M.  - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12132"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DEL D.LGS 163/2006-REGOLAMENTO URBANISTICO E DOCUMENTI DI VALUTAZIONE INTEGRATA E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - IMPORTO  E 58.179,75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12133"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLO SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO  N° 362 IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO 79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12134"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIA DELLA REPUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12135"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL'UVA, N. 18/07 DEL 1/8/2007 REP. N. 2947 DEL 22/09/1999, RILASCIATA ALLA SIG.RA SOSTEGNI SANDRA - DECADENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12136"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA DI S. GERSOLÈ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12137"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL'UVA, N. 19/07 DEL 1/8/2007 REP. N. 2943 DEL 22/09/1999, RILASCIATA ALLA SIG.RA SOSTEGNI SONIA - DECADENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12138"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA MONTEBUONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12139"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL'UVA, N. 20/07 DEL 1/8/2007 RILASCIATA AL SIG. VERDIANI FRANCESCO - DECADENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12140"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL'UVA, N. 2/07 DEL 1/8/2007, REP. N. 2942 DEL 22/09/1999 RILASCIATA AL SIG. BELLINI STEFANO - DECADENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12141"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA DI MEZZOMONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12142"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA B. BUOZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12143"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO: ASSEGNAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO AGLI UFFICI DEL SERVIZIO.  ISTITUZIONE DI UN'UNITA' OPERATIVA SEMPLICE. NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTI SUAP. RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE CENTRO OPERATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12144"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2011 - 1° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12145"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE POSTE IN VIA DEI RICCI 20 A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12146"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER ATTRAVERSAMENTO DEL GUADO POSTO IN LOCALITÀ CAPANNUCCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12147"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE 78/2012. ACCOGLIENZA MIGRANTI PROVENIENTI DAL NORD AFRICA. RIMBORSSO SPESE AL B&amp;B AL DESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12148"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE DI CUI AL DINIEGO DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' NR. 72/2012 IN DATA 06/02/2012, POSTE IN VIA CASSIA 89 LOC. FALCIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12149"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSIGLIO COMUNI E REGIONI D'EUROPA A.I.C.C.R.E. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12150"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER ATTRAVERSAMENTO VEICOLARE DEL GUADO POSTO IN LOCALITÀ CAPANNUCCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12151"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12152"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PAWEB - RINNOVO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12153"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE  IN VIA I° MAGGIO 74-76 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12154"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIA L. DELLA ROBBIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12155"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA MIGRANTI PROVENIENTI DAL NORD AFRICA. RIMBORSO SPESE AL B&amp;B AL DESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12156"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE INTEGRATO CON TPL-CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FIRENZE-IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2012 DI E 23.634,66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12157"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI BAGNOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12158"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA BUROCRATICA DELL'ENTE:ELIMINAZIONE UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12159"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “SCENDI IN PIAZZA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12160"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA A. GRANDI PER LAVORI TERNA-PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12161"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI EMISSIONE CARTELLE ANNO 2012 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA - RUOLI NN° 2012/4102 - 2012/9457 - 2012/1933.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12162"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ORARI ESERCIZI COMMERCIALI IN OCCASIONE DI INIZIATIVE IN ORARIO NOTTURNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12163"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12164"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO  N° 533</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12165"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12166"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO URBANISTICO:INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA LEGALE;INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA GEOLOGICA;INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VI VAS-INCREMENTO PER AUMENTO IVA E CNPAIA-IMPORTO E 987.65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12167"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA DEL LIMBO CV. 8 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12168"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII CV. 14 PER POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12169"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL  PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO - AGRIPROGRAM SAS E GEOECOPROGETTI - IMPLEMENTAZIONE ECONOMICA DI E 124,47   PER AUMENTO IVA 21%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12170"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ED OPERAZIONE CIMITERIALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COSTITUENDA R.T.I. TRA CO&amp;SO E E.V.V. SOC. COOP E O.L.V. S.R.L. PER IL PERIODO MARZO/DICEMBRE 2012. CIG N. Z99034DE73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12171"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE E DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DON MINZONI CV. 28  PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12172"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI A QUADRIFOGLIO S.P.A -IMPEGNO SPESA PER IL I TRIMESTRE 2012  E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO 2011  E FATTURE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2012 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12173"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>HOSTER FOOD S.R.L. ORDINANZA-INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.006,60 PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12174"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINANTE, PER L’ANNO 2012, LA CHIUSURA PER FERIE DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12175"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI SRL CON SEDE IN BERTINORO (FC) IMPEGNO DI SPESA DI E. 16.500,00 IVA INCLUSA.CIG. ZA103B6D35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12176"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DISCIPLINA VIABILITÀ AREA PEDONALE PIAZZA BUONDELMONTI, REALIZZAZIONE DI DUE SPAZI LATO VIA MAZZINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12177"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DELL'8 FEBBRAIO 2012. DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12178"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DELLA PIZZA NEL PARCHEGGIO DI VIA MONSIGNOR BINAZZI ( CAMPORA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12179"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA PROFUGHI PROVENIENTI DAL NORD AFRICA. RIMBORSO SPESE ALLA PARROCCHIA DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12180"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIG.RA BENSI MIRTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12181"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI  IN VIA A. GRANDI PER LAVORI TERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12182"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE FORMALMENTE ISTITUITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA CONSIGLIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12183"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO TURNI E FERIE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 01/04/2012 – 31/03/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12184"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL  PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO, ARCH. ANTONIO CAPRA E ARCH. RITA MONACI - IMPLEMENTAZIONE ECONOMICA DI E 166,40  PER AUMENTO IVA 21%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12185"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA ROMA N.CV. 86 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12186"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2012 DI E 8.783,50 PARI A 2/12 DEL FABBISOGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12187"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO TURNI E FERIE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 01/04/2012 – 31/03/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12188"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ACQUISTO RICAMBI PER AUTOMEZZI FIATSTRADA, RENAULT CLIO,AUTOSCALA CESTELLO ALLA DITTA MARANGHI S.R.L. DI SCANDICCI. IMPORTO DI E. 1.100,00IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12189"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER CONSENTIRE LA SISTEMAZIONE DEGLI ARREDI  AL GIARDINO IN PIAZZA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12190"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO  N° 677</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12191"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. ADEGUAMENTO LEGISLATIVO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISMICA. CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ALL'ARCH. ALBERTO BRESCHI DI FIRENZE E MODIFICADEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. CUP B63J07000060004 CIG 3608141C22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12192"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE  ALTEZZA NUMERO CIVICO 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12193"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. CONFERIMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL'ATTIVITA' DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ALL'AVV. MARIA GIULIA GIANNONI DELLO STUDIO GRACILI DI FIRENZE.TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 33 DEL 25.01.2012. CUP B62B07000090009 - CIG 01232984B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12194"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL LATO SUD DELLA PIAZZA BUONDELMONTI QUALE LUOGO ESPOSITIVO PERMANENTE. REVOCA DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E  L'ENTE CASSA DI RISPARMIO DI  FIRENZE DEL 19.02.2008, REP. 4405.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12195"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DELLE FICATTOLE IN PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12196"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12197"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA CANINA A TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12198"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI  PER GLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12199"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER ASFALTATURA VIA DI COLLINE E VIA DI S. LORENZO A COLLINE - PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12200"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA GRAMSCI CV. 5,  PER SCARICO MATERIALI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12201"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTO INSIEME E SPORTELLO INFORMANZIANI. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA PER IL PERIODO FEBBRAIO-LUGLIO 2012. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA E 4.000,00. CIG ZC80383652.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12202"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 18 (FASCIA MEDIA) LOTTO 4 PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. DI LODI PER IL PERIODO 10.05.2012/09.05.2016 PER L'IMPORTO DI EURO 4.061,73 - CIG. N. 3901140A8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12203"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER ASFALTATURA VIA DI COLLINE E VIA DI S. LORENZO A COLLINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12204"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA CASSIA 237</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12205"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AUTOMEZZI CONSEGNATI ALL'ASSOCIAZIONE AUSER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12206"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DI CAVALLEGGERI ALTEZZA NUMERO CIVICO 2 PER SVOLGIMENTO LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12207"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO E DELLE RELATIVE OPERE FOGNARIE. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.11 RELATIVO ALL'XI SAL.ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. PAGAMENTO MEDIANTE ANTICIPAZIONE DI CASSA. CUP B71B06000390007-CIG0054018110</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12208"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA  TRADIZIONALE “FESTA DI PRIMAVERA” CON ISTALLAZIONE DI GIOSTRE IN PIAZZA A. BANDINELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12209"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA  AL CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE-AGENZIE IMPRUNETA E LASTRA A SIGNA DELLA FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO PER INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPORTO DI . 2.249,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12210"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA GRAMSCI CV.5,  PER SCARICO MATERIALI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12211"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'EDIFICIO COMUNALE  IN VIA F.LLI ROSSELLIN.6, TAVARNUZZE: INSTALLAZIONE DI N.2 ELEVATORI. CUP B66E09000540006 - CIG 0505011C3F APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO DELL'IMPRESA. QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12212"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI GENERICO IN VIA A. GRANDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12213"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO 01.04.2012/30.09.2012 - IMPEGNO SPESA DI EURO 55.122,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12214"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO DI SANTA MARIA ALL'IMPRUNETA: AFFIDAMENTO  DELLA SORVEGLIANZA, APERTURA, CHIUSURA,  BIGLIETTAZIONE E PULIZIA ORDINARIA ALLA COOPERATIVA PROMOCULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12215"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA DI CAPPELLO ALTEZZA NUMERO CIVICO 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12216"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA DELLA CROCE PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12217"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLI ALLACCIAMENTI PROVVISORI PER FIERA E INIZIATIVE PROMOZIONALI 2010 E 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12218"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE DELL'UFFICIO DIREZIONE - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12219"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER ASFALTATURA VIA DI COLLINE E VIA DI S. LORENZO A COLLINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12220"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUA POTABILE - DISPOSIZIONI LIMITATIVE PER IL CONSUMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12221"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE DEL PERSONALE - IMPEGNO SPESA E ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12222"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO STRAORDINARIO SETTIMANALE DI TAVARNUZZE NELLA GIORNATA FESTIVA DEL 25 APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12223"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI PER STUDIO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12224"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE DI CARATTERE TECNICO-LEGALE E DIVULGATIVO PER CONSULTAZIONE E AGGIORNAMENTO DA PARTE DEGLI UFFICI E RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12225"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA MONTEBUONI 192,  PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12226"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA ALBERI PIAZZA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12227"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 300,00 ISTITUITO PER ACQUISTI VARI E D'URGENZA PER SPESE ASILO NIDO. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12228"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI MOUNTAIN BIKE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12229"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 300,00 ISTITUITO PER ACQUISTI VARI E D'URGENZA IN AMBITO SOCIALE. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12230"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENDIO FABBRICATO INDUSTRIALE VIA GUIDO ROSSA N.26/28 LOC. CASCINE DEL RICCIO IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12231"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DELL'11 GENNAIO 2012. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI -IMPEGNO DI SPESA DI E 2.870,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12232"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO IN VIA DELLE CASE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12233"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE CON AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO PROVINCIALE DI FIRENZE - PER LA FORNITURA DI VALUTAZIONI IMMOBILIARI E/O COSULENZE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12234"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1º E CONTRIBUTI PARZIALI O TOTALI PER BUONI LIBRO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1º - ANNO SCOLASTICO 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12235"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER RIFACIMENTO SEDE STRADALE IN VIA CAVALLEGGERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12236"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER RINNOVO CANONI ED ABBONAMENTI PER L'ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12237"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI UN RADUNO DI CAMPER IN PIAZZA A. BANDINELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12238"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12239"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER RIFACIMENTO SEDE STRADALE IN VIA CAVALLEGGERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12240"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SOFTWARE MAPTRI ICI ORDINARIA ANNI 2012/2014 - CIG ZF50364F64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12241"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12242"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE - IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12243"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI NUOVA VIABILITÀ, SENZA L'UTILIZZO DI IMPIANTO SEMAFORICO, VIA HO CHI MINH;  VIA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA DEI POPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12244"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI  IN VIA CASSIA 194 PER POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12245"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. CONFERIMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL'ATTIVITA' DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ALL'AVV. MARIA GIULIA GIANNONI DELLO STUDIO GRACILI DI FIRENZEEMODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. CUP B62B07000090009 - CIG 01232984B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12246"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLO PAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO  N° 397 IN VIA I° MAGGIO ALTEZZA N. CV 19 ED ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO INVALIDI  DEL TIPO “GENERICO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12247"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA C&amp;G DI CIARDI PIERO E GIANI PAOLA S.N.C. DI INCISA VALDARNO (FI) DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLA PIATTAFORMA AEREA INSTALLATA SULL'AUTOMEZZO IVECO DAILY IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO- IMPORTO DI E 1.200.00 IVA INCLUSA-CIG. Z46033DBC9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12248"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA DI E 300,00 ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12249"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “LO SBARACCO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12250"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER PIAZZA BUONDELMONTI NELL' AREA DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO  PER LA “FESTA DELLA CIOCCOLATA 2012”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12251"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE IN VIA DI CASTELLO A POZZOLATICO.  RETTIFICA DETERMINAZIONE N.589 DEL 7.12.2011. CUP: B67H11000050004 - CIG: 1115828A62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12252"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI NELLA VIA CASSIA 176 PER CONSENTIRE LA POTATURA DI ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12253"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA COOPERATIVA ARCA A.R.L. DI FIRENZE PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO "ACCOGLIENZA CON ESPERIENZA" RIVOLTO AL PERSONALE EDUCATIVO CHE OPERA NEI SERVIZI NIDO COMUNALI. CIG Z420359CBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12254"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA MODIFICA DEL CONDOTTO DI SFIATO DELLE FOSSE BIOLOGICHE POSTE NELLA CORTE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA 69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12255"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMALE PER SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER TRASFERTE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12256"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA R. MORANDI PER TRASLOCO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12257"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMALE PER SPESE SOSTENUTE PER MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12258"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMALE PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO DELL'UFFICIO DI DIREZIONE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12259"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI IN VIA DELLA REPUBBLICA 86,  PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12260"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER VIA DELLA REPUBBLICA NELL' AREA CON PARCOMETRO PER CARNEVALE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12261"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE E 1.000,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER INIZIATIVA "EMOZIONI DAL CHIANTI 2011" SVOLTASI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA A FIRENZE NEL MESE DI OTTOBRE 2011. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12262"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI  IN VIA A. GRANDI PER LAVORI TERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12263"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIO - TERAPEUTICO.- APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PERIODO FEBBRAIO /MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12264"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI  IN VIA CASSIA 83 PER LAVORI AREA EX DISTRIBUTORE ESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12265"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI RISTRUTTURAZIONE AUTORIZZAZIONE GENERALE CON CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI E. 1.270,00 PER 'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12266"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI  IN VIA CASSIA 83 PER LAVORI EX DISTRIBUTORE ESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12267"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CON AFFIDMANETO ALAL DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI SRL CON SEDE A BERTINORO(FC) IMPEGNO DI SPESA DI E 16.500,00 IVA INCLUSA.CIGD ZE6034F81B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12268"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER AGEVOLARE IL TRANSITO AI MEZZI ADDETTI ALLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12269"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMUNALE IN CONTINUITA' "OCCHIO AL TEMPO LIBERO" PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2012. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA STADERA" ONLUS DI GREVE IN CHIANTI. CIG Z97034DEE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12270"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12271"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE STRADE PER AGEVOLARE IL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12272"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CASSIA 27/7  PER POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12273"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2012 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI DI FIRENZE TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 34 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DELL'ENTE. IMPEGNO SPESA DI E 290,40 PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2012 - CIG Z6A033AD9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12274"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA I MAGGIO PER INTERVENTI DI RIPULITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12275"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE ALLA WEB &amp; PRESS EDIZIONI S.R.L. DI FIRENZE PER IL PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2012 (ESCLUSO IL MESE DI AGOSTO). IMPEGNO SPESA DI E 13.915,00 - C.I.G. 381115261E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12276"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE NEL TERRENO IN VIUZZO SAN GERSOLE' 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12277"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI E 3.300,00 PARI A 1/12 DEL FABBISOGNO ANNUO. - C.I.G. Z10033B2C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12278"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE DEL PROTOCOLLO -ANNO 2012. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCOPOST S.R.L. - C.I.G. Z5803372D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12279"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE POSTE IN VIUZZO SAN GERSOLE' ANTISTANTI IL CIVICO 3/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12280"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SPAZIO INFORMATIVO SU ELENCO TELEFONICO DI FIRENZE - ANNO 2012/2013. - C.I.G. .Z360337377.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12281"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE POSTE IN VICOLO DELLE ROSE 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12282"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI PER TRASLOCO IN VIA DELLA REPUBBLICA 54/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12283"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE E 300,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE POSTALI 2011. - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12284"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO PER CONTRASSEGNO  N° 916-VIA FALCIANI CV 96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12285"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONTRATTI VARI UFFICIO COMUNICAZIONE, SVILUPPO E SERVIZI GENERALI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2011 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12286"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI IN VIA CASSIA 170 PER POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12287"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE REGISATRAZIONE, TRASCRIZIONE E PUBBLICAZIONI VARIE DECRETI ESPROPRI II SEMESTRE 2011 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12288"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO VIA DELLE CASE PER LAVORI TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12289"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12290"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO MEZZI COMUNALI ANNO 2012 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DI EURO 5.950,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12291"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIABILITÀ PER MANIFESTAZIONEBENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12292"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PROVVEDIMENTO DI VIABILITÀ PER VIETARE IL TRANSITO AI MEZZI PESANTI NELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12293"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI.  INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE FORMALMENTE ISTITUITE. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12294"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO CONTRASSEGNP N° 474</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12295"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00. IMPEGNO SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12296"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO ANNO 2011 - QUOTA RIPARTIZIONE 4' TRIMESTRE E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12297"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12298"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN VIA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL FONTANELLO DI ACQUA POTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12299"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA DI PRE-SCUOLA E RITIRO BUONI MENSA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA ALLA COOPERATIVA NOVA COOP DI FIRENZE. CIG Z0D031850B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12300"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO SEDE DI TAVARNUZZE. CHIUSURA POMERIGGI DEL 24 E 31 DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12301"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI VIABILITÀ E SOSTE IN VIA DELLA REPUBBLICA PRESSI  DEL “FONTANELLO DI ACQUA POTABILE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12302"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2011 - APPROVAZIONE RAPPORTO NUMERO 218/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12303"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA NEL TERRITORIO PER AGEVOLARE IL TRANSITO AI MEZZI ADDETTI ALLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12304"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL PORTAVOCE DEL SINDACO - DOTT.SSA PAOLA BARONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12305"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER LAVORI ENEL VIA S.LORENZO A COLLINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12306"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA 1' TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12307"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  DENOMINATA "OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI" CON SEDE LEGALE IN VIA VANNI, 23 - IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12308"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE UFFICIO ECONOMATO - 4' TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12309"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE DI ENTE, ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE PER L'ANNO 2011. PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DIRETTORE GENERALE, APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL'ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO AI DIRIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12310"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER ALLESTIMENTO CANTIERE DI LAVORI EDILI IN VIA PAOLIERI FRONTE N.CV 15- SIG,. PIRAS SIMONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12311"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO. I IMPEGNO I TRIMESTRE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12312"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - BIBLIOTECA COMUNALE - MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12313"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ LAVORI ENEL VIA DI COLLINE FINO AL 12 FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12314"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MINORI. I IMPEGNO SPESA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12315"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12316"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI BONIFICA O RIMOZIONE DI SERBATOIO GPL POSTO IN LOC. FALCIANI, NEL COMUNE DI IMPRUNETA PRESSO IL RISTORANTE “IL FALCIANI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12317"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI SEMAFORO SULLA S.R. N. 2 "CASSIA" A BOTTAI. IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA FIDEIUSSORIA. CIG 3353766E6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12318"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE - SECONDA FASE. POLIZZA EX ART. 57 D.P.R. N. 207/2011 PER VERIFICA PROGETTUALE. IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA VERIFICATORE. CIG 3353766E6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12319"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12320"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12321"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12322"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI DIPENDENTI - IMPEGNO SPESA NNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12323"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEL DIFENSORE CIVICO - IMPEGNO SPESA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12324"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 81/08 SORVEGLIANZA SANITARIA E ACCERTAMENTI ASSENZA TOSSICODIPENDENZE - IMPEGNO SPESA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12325"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI GENERE. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12326"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ORGANO DI REVISIONE - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12327"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONI PARTICOLARE RESPONSABILITA' - ATTRIBUZIONE ED IMPEGNO SPESA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12328"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AD INTERVENTO PER ALUNNA NON UDENTE, FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DI FIRENZE, EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.  -   ONLUS - ELFO DI FIRENZE ANNO SCOLASTICO 2011-2012. PROSEGUIMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12329"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ED EMERGENZA NEVE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA  CHIANTI STRADE 2003. CUP B66G11000260004 - CIG  Z6D02D6D4E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12330"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALLA SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA STILE ARREDA S.R.L. DI  CALDINE (FI). CUP B66F10000000004  -    CIG  Z71025FF4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12331"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L.  DI EMPOLI. CUP B66J10000200004  -    CIG  Z4F025FFEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12332"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "ALESSANDRO PIERONI DELL'IMPRUNETA (1550-1607) E I PITTORI DELLA LOGGIA DEGLI UFFIZI"  REALIZZAZIONE  CAMPAGNA FOTOGRAFICA  - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12333"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL RESTAURO MADONNA CON BAMBINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12334"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA "RC AUTO LIBRO MATRICOLA" PER IL PERIODO 31.12.2011-31.12.2013. CIG 3442700DE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12335"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ED OPERAZIONI CIMITERIALI - PROROGA GESTIONE SERVIZI PER MESI DUE FINO AL 29 FEBBRAIO 2012 A PUBLIAMBIENTE S.P.A DI EMPOLI  - IMPEGNO SPESA EURO 10.000,00. CIG. 05260817C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12336"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2012-31/12/2012 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARONI DIMITRI - IMPORTO FORNITURA DI E. 32.053,11 COMPRESA IVA. CIG 36519260AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12337"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEEP IN LOCALITA' BAGNOLO - PRESA D'ATTO COLLAUDO E  PRESA IN CARICO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12338"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI ALL'ESTERO ATTRAVERSO LA SOCIETA' NIVI CREDIT DIV. EMO PER IL BIENNIO GEN. 2012 - DIC. 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12339"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SUB PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE VERBALI AL CDS ALLA SOCIETA MAGGIOLI SPA PER IL BIENNIO GEN.  2012 - DIC. 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12340"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI PARCHEGGIO DEL COMUNE REGOLATE DA PARCOMETRO ALLA SOCIETA' SIAK PER IL BIENNIO GEN. 2012 - DIC. 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12341"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2011. VARIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12342"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA. CIG Z6600A8B45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12343"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12344"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI SERVIZI SOCIALI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12345"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12346"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINI ORIENTATIVO - FORMATIVI. APPROVAZIONE CONVENZIONI PER IL PERIODO GENNAIO /MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12347"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI E LUCERNARI PER LA SCUOLA MATERNA IN VIA ROMA,  IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA IMPRUNETA DI VENTURI E INNOCENTI S.N.C. DI IMPEGNO SPESA DI E 2.843,50. - CIG N.Z0E029C0EC -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12348"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA  PER REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINAZIONE  N . 79 DEL 01.03.2011  IMPORTO DI E. 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12349"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO PRESSO QUESTO ENTE A FAVORE DI BRONZI GAIA.-  PERIODO GENNAIO/MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12350"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENTIVI E CONTROLLI AL PONTE SOLLEVATORE DELL'OFFICINA MECCANICA DEL CENTRO OPERATIVO ALLA DITTA CORADE S.R.L. DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA PER E 181,50 IVA INCLUSA. CIG. Z9C02D0B2E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12351"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO MURETTO DEL CIMITERO DI BAGNOLO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. IMPEGNO SPESA DI E 1.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12352"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TORRINI DI IMPRUNETA DEGLI INTERVENTI DI REVISIONE AD ALCUNI AUTOMEZZI COMUNALI. IMPORTO E 200,00 IVA INCLUSA. CIG. Z5B02D0959.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12353"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA MONTAUTO A SAN GERSOLE'. AFFIDAMENTO SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA E FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL -IMPORTO EURO 1.750,00 IVA INCLUSA. CIG Z7902D8BFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12354"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTEGNO A BAMBINIDISABILI CHE FREQUENTANO L'ASILO NIDO DI TAVARNUZZE - ANNO EDUCATIVO 2011-2012- IMPEGNO DI SPESA E 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12355"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANDREONI S.N.C. DI ANDREONI PAOLO E LORENZO, DI IMPRUNETA DELLA FORNITURA, RIPARAZIONE E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER L'AUTOPARCO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DI E.1.255,50  IVA INCLUSA. CIG. Z0C0168D48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12356"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PANCHINE E CESTINI PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBAN DESIGN DI SCANDICCI. IMPEGNO DI SPESA DI E 2.098,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12357"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURA DI FIORIERE IN COTTO PER MARCIAPIEDE VIA MONTEBUONI FRONTE CREDITO COOPERATIVO A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA FORNACE MITAL PER "ASSOCIAZIONE FORNACI STORICHE IMPRUNETA". IMPEGNO DI SPESA DI E 338,80 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12358"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALLI ZABBAN DI SESTO FIORENTINO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A TEMPERATURA AMBIENET PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE STRADE COMUNALI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPORTO E 1.000,00.IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12359"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.&amp; G. DI CIARDI PIERO E GIANI PAOLA SNC DI INCISA VALDARNO (FI) DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI E CONTROLLI RELATIVI ALLA PIATTAFORMA AEREA INSTALLATA SULL'AUTOMEZZO IVECO DAILY IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO. IMPORTO DI EURO 363,00 IVA INCLUSA. CIG. Z3F02D1373</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12360"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE AL TRATTORINO TAGLIAERBA ISEKI SXG 19 E INTERVENTI DI MANUTENZIONE  ALLE ATTREZZATURE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GMV DI SAN CASCIANO VAL DI PESA. IMPORTO DI EURO 1.624,28 IVA INCLUSA.C.I.G. 37124602E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12361"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAMPADE E ACCESSORI ELETTRICI DESTINATI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PALESTRE COMUNALI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMI LUCE DI MILANO . IMPORTO DI E 5.680,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12362"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA TARSU RELATIVA A ISTITUZIONI SCOLASTICHE E RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE - 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12363"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPORTI DESTINATI AL RIMBORSO DEL CONCESSIONARIO PER QUOTE INESIGIBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12364"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>RANDAGISMO E COLONIE FELINE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12365"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI ARTICOLO 142 CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO SPESA PER PROVINCIA DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12366"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12367"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE APPARECCHIATURE PER MISURAZIONE VELOCITA' VEICOLI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12368"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPO FONDI PER SPESE RELATIVE ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2012/31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12369"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA DI IMPRUNETA - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TENDAGGI IN N. 4 AULE - AFFIDAMENTO A DITTA SPECIALIZZATA - AFFIDAMENTO TUTTO TENDE TEMPESTI DI TAVARNUZZE - IMPEGNO SPESA PER  E 4.000,00 IVA INCLUSA. CIG  Z9A02C243B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12370"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. PERIZIA DI VARIANTE, SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA. IMPEGNO DI SPESA. CUP B66F07000100004 - CIG 054618561D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12371"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTI URBANISTICI- ACQUISIZIONE PARERI IN MATERIA AMBIENTALE -IMPEGNO SPESA E 200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12372"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE DI E 5.000,00 PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12373"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12374"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12375"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12376"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - SCARTO LIBRI E RIVISTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12377"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.32/2002-PROGETTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA -IMPEGNO SPESA E 3.380,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12378"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI SOCIO - TERAPEUTICI.- APPROVAZIONE CONVENZIONI PER IL PERIODO GENNAIO /MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12379"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA TOSCANA 2011 - IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVE DI CELEBRAZIONE DELLA FESTA E REVOCA DETERMINAZIONE NR. 587 DEL 7/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12380"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GEOL. DOTT. EROS AIELLO STUDIO ASSOCIATO GEOECO PROGETTI PER LA REDAZIONE DEL SUPPORTO GEOLOGICO-TECNICO AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO- ANTICIPAZIONE DI CASSA E 10.851,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12381"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E COMMISSIONE URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12382"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DI 100 EURO IMPORTO AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI ALLA CARTOLERIA L.B. DI TAVARNUZZE. CIG 3083306898</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12383"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMPEGNO DI SPESA  DI E 49.000,00 AI SENSI DELL'ART. 9 - COMMA 6 - DELLA L.R. N. 47/1991</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12384"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI .AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILBILANCINO S.R.L. DI IMPRUNETA . IMPORTO DI E 2.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12385"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VERNICI PER INTERVENTI DI TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA TOSCANA VERNICI S.P.A. - FIRENZE . IMPORTO DI E 1.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12386"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERI DI MESTICHERIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO E C. SN.C. DI TAVARNUZZE- IMPORTO DI E 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12387"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO MATERIALE DI RESULTA DELL'OFFICINA MECCANICA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA SOCIETA' PRODURRE PULITO S.P.A - IMPORTO E. 248,05 IVA INCLUSA. CIG 364843931</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12388"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUBRIFICANTI PEGASO DI MONTESPERTOLI DELLA FORNITURA DI LUBRIFICANTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. IMPORTO DI E. 569,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12389"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA BROGI E MANNINI  AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI FIRENZE -  DELLA FORNITURA DI PIANTE PER L'ARREDO URBANO  - IMPEGNO SPESA E. 1.200,00  IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12390"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE - AGENZIA DI IMPRUNETA - DELLA FORNITURA DI MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE PER INTERVENTI URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE VERDI PUBBLICI - IMPEGNO SPESA  E. 800,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12391"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER IL CENTRO OPERATIVO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FORNI FEDERICO DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA E. 300,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12392"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MARMI PER I CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BODDI  S.N.C.  DI FIRENZE -IMPEGNO SPESA DI E. 300,00 IVA INCLUSA. CIG 3685688F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12393"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI NEGLI  EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2011 E FORNITURA MATERIALI. CIG 21940413E8.  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12394"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>GUASTO CABINA ENEL PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA DITTA ARTIM SOC. CONS. COOP.DI SESTO FIORENTINO.  CIG Z2402AF9BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12395"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI OPERE DI FABBRO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. S.N.C. DI STRADA IN CHIANTI (FI)- IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI E 5.590,20. CIG N.Z3502A8B9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12396"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "D. GHIRLANDAIO" DI TAVARNUZZE.  APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E IMPEGNO SPESA. CUP B66E11001480004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12397"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO DEL CONTATORE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU AREA PUBBLICA, PRESSO L'AREA DEI SASSI NERI AD IMPRUNETA. FORNITURA DI MATERIALI EDILI ED ELETTRICI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA EDILBILANCINO S.R.L. DI IMPRUNETA ED ALLA DITTA IMEP S.R.L. IMPEGNO SPESA DI E 5.100,00.  CIG Z2802AFAD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12398"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ED EMERGENZA NEVE APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E IMPEGNI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12399"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO DI FATTURE DELLA DITTA  SEGNALETICA GIUNTINI S.R.L. DI PRATO. CIG Z5E0168DD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12400"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.  NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.  CUP B67H10001230004 - CIG 3559369437</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12401"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO SUPPLETIVO 2011 E SUPPLETIVI ANNI 2005/2006/2007/2008/2009/2010 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12402"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2011 - 6° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12403"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE EDI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12404"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12405"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE ANNO 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 10.136,96. - CIG. N. Z3002C1F31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12406"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI ANNO 2010: ACCERTAMENTO ENTRATA DI E  105,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI NATURA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12407"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA PUBLIAMBIENTE DI EMPOLI IMPLEMENTAZIONE ECONOMICA DEI SERVIZI ED OPERAZIONI CIMITERIALI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA E 7.110,24. CIG N. 05260817C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12408"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE. MODIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12409"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2011 ALLA DITTA BARONI DIMITRI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI E 4.053,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12410"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA BM991XF ADIBITO AI SERVIZI SOCIALI DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE.AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA ALMA DI EMPOLI- SEDE OPERATIVA DI SCANDICCI. IMPORTO COMPLESSIVO DI E 1936,61 IVA INCLUSA. CIG.ZF302B9394.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12411"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE -IMPEGNO DI  E  5.196,97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12412"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ANNO EDUCATIVO 2011/2012 RELATIVO ALL'ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO PER I "PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE - VITA LAVORATIVA" DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO REGIONALE EX  D.D. N. 3125/2011.  ACCERTAMENTO EIMPEGNO DI SPESA E 5.475,49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12413"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI ZONA IN AMBITO EDUCATIVO ANNO 2011. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12414"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  A CASA SPA DI INTROITI SU FITTI ATTIVI ERP CAPITOLO 587.00 SU BILANCIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12415"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 32/2002- PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)IMPEGNO DI E 35.000,00 -LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI DI E 16.250,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12416"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. 81/08 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER TREE CLIMBING E CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12417"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO PER LA PROCEDURA INERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE SPORTIVE NEL PARCO URBANO DEI SASSI NERI AD IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12418"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTICADUTA POSTI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE E PRESSO IL CENTRO OPERATIVO DI TAVARNUZZE.  AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA O.G.S SRL DI PRATO ED IMPEGNI DI SPESA. CIG Z660279048</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12419"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE IN VIA DI CASTELLO - POZZOLATICO.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'IMPRESA ED AL DIRETTORE DEI LAVORI. CUP: B67H11000050004 - CIG: 1115828A62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12420"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI COMUNALI. ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI IMPRUNETA. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI. CUP. B66E11001130004 - CIG. Z7100C0BA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12421"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA TOSCANA 2011 - IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVE DI CELEBRAZIONE DELLA FESTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12422"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIO - TERAPEUTICO DI GORI .FILIPPO.- APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PERIODO DICEMBRE 2011/ MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12423"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM AL COMITATO  SELMA  PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE  ITALIANE DI OGNI ORDINE E GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012 " PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE"-  GIOVANI SAHARAWI -GIOVANI ITALIANI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12424"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI DIPENDENTI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12425"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12426"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12427"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SDIAF QUOTA AUTOMAZIONE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12428"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI - CIG Z8002A98F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12429"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE IRIDE - CIG Z6502AF1C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12430"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI E DI LITE. IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12431"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. 81/2008 E D.P. 388/03 - CORSO FORMAZIONE PER DIPENENTI ADDETTI PRONTO SOCCORSO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12432"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DIPENDENTE RUFFOLI RICCARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12433"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI OCCUPAZIONI IDRAULICHE RELATIVE ALL'ANNO 2011 ALLA PROVINCIA DI FIRENZE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12434"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI PER IL PERIODO MARZO 2011/FEBBRAIO 2012 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ROLLPROGRESS.R.L. DI PRATO ED IMPEGNO SPESA DI EURO 1.200,00. - CIG. N. ZE4029A25C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12435"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE SOSTENUTE PER I SERVIZI SCOLASTICI- E 772,84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12436"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DI CUI ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI BOLOGNA PER IL PERIODO 01.04.2008/31.03.2012 - AFFIDAMENTO PULIZIA STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.879,80. - CIG-. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12437"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE PER CATALOGAZIONE DOCUMENTI ARCHIVIO STORICO COMUNALE: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA  DITTA  TIRRENIA SRL -  IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12438"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI.  INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE FORMALMENTE ISTITUITE. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12439"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IMPORTO RESIDUO CAPITOLO RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12440"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI RELATIVE ALL'ANNO 2011 A CONSORZIO BONIFICA COLLEINE DEL CHIANTI E COMUNITA' MONTANA MUGELLO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12441"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO SPESA CONDOMINIO ZODIAC ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12442"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 188/1990. COMITATO DI DISCIPLINARE DELLA CERAMICA ARTISTICA E TRADIZIONALE DI IMPRUNETA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12443"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ALL'ARCH. ALBERTO BRESCHI E COORDINAMENTO  SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH. CLAUDIA GIANNONI. IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE. CUP B63J07000060004 CIG 3608141C22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12444"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI SRL CON SEDE IN BERTINORO (FC) IMPEGNO DI SPESA DI E 16.000,00 IVA INCLUSA.  CIGD - Z2B028CBC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12445"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULI SOFTWARE LETTURA BANCHE DATI SIATEL - CIG Z19029B338</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12446"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 30  NOVEMBRE 2011. ACCERTAMENTO DI E 19.000,00 - IMPEGNO DI SPESA DI E 24.753,71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12447"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO PRODUTTORI AGRICOLI DI IMPRUNETA - SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE. - IMPEGNO SPESA DI E 3.050,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12448"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - AREA METROPOLITANA (LOTTO 1) E AREA CHIANTI-VALDARNO (LOTTO 3). IMPEGNO SPESA DI E 27.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12449"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER INIZIATIVE PROMOSSE DAL COMITATO DI GESTIONE DELLA STRADA DELLA TERRACOTTA DI IMPRUNETA. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12450"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO  DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2011/2012 -IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12451"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "ALESSANDRO PIERONI DELL'IMPRUNETA (1550-1607) E I PITTORI DELLA LOGGIA DEGLI UFFIZI" APRILE - LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12452"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEL CHIANTI  E DELLE VERDI TERRE DI TOSCANA. IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12453"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE NON STATALI AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - LR32/2002 -ANNO SCOLASTICO 2011 - 2012- IMPEGNO DI SPESA DI E 13.944,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12454"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI OPERE PUBBLICHE - ART. 92 COMMA 5 D.LGS. N.163/06 S.M.I. PER COMPLESSIVI E 4.763,61. IMPEGNO SPESA DI E 1.062,60 ANTICIPAZIONE DI CASSA PER E 3.813,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12455"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PROMETEO S.A.S. DI EMPOLI (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 3.600,00. - CIG. N. Z450295435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12456"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE  INTERNA AI SENSI D.LGS.  163/2006. REDAZIONE DI VARIANTI URBANISTICHE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO. IMPEGNO DI SPESA E 7.485,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12457"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DEGLI ORIGINALI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA DI EURO 3.000,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA - FILIALE GRUPPO MAGGIOLI TOSCANA. CIG: 36289586DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12458"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA DEL SOFTWARE "CONCILIA" - CIG ZE100872C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12459"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE - CIG Z84028FB4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12460"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SOFTWARE EDILIZIA "GATE" -  CIG: Z340296F00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12461"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE  SIG.RA GIANNA GHIRIBELLI - CAT. D1 ASSEGNATA ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12462"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 303 DEL 27.6.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12463"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE VERSAMENTO INTROITI PROVENTI DERIVANTI DA CESSIONE DI ALLOGGIO ERP (EX-ATER) A PUGLIESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12464"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 532 DEL 22.11.2011. CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. SALDO GESTIONE 2010, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12465"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12466"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SOSTEGNO LINGUISTICO DI ITALIANO "OLTRE LE PAROLE" ANNO 2011-2012. AFFIDAMENTO AD ARCI COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE. CIG Z4C02542E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12467"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL PERSONALE ASSEGNATO ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER PROTOCOLLAZIONE IN ARRIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12468"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LE SCUOLE  D'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12469"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMUNALE IN CONTINUITA' "OCCHIO AL TEMPO LIBERO" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2011. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA STADERA" ONLUS DI GREVE IN CHIANTI. CIG Z8D0271282.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12470"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AREA METROPOLITANA (LOTTO 1) - IMPORTI  AGGIUNTIVI DOVUTI DAI COMUNI ALLA PROVINCIA DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA DI E 2.901,44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12471"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N. 528 DEL 21.11.2011. RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI -LIQUIDAZIONE COMPETENZE EQUITALIA CENTRO S.P.A. PER RIMBORSI EFFETTUATI TRA L’1/1/2011 E IL 30/6/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12472"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI.  PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO D'APPALTO. CUP B67H10001230004 - CIG 3559369437</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12473"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "D. GHIRLANDAIO" DI TAVARNUZZE.  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, STUDIO IMPEGNO SPESA DI E 26.000,00.  CUP B66E11001480004 - CIG Z71024FA7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12474"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEL VETRO ROTTO DELLA PANCHINA ARTISTICA IN PIAZZA BUONDELMONTI.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI ALESSI S.N.C. DI CERBAIA V.P. (FI). IMPEGNO SPESA DI E 1.379,40. CIG. Z7CO24E2FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12475"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. RIMBORSO QUOTE DI AMMORTAMENTO ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12476"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. SALDO GESTIONE 2010, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12477"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: L.R. 32/2002 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 47/2003  E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI- SERVIZIO DI COORDINAMENTO E AGGIORNAMENTO PEDAGOGICO PER L'ASILO NIDO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ANNO EDUCATIVO 2011 - 2012. CIG ZE00264082-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12478"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE PORZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX-CASA DEL FASCIO" VIA DELLA REPUBBLICA - TAVARNUZZE - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12479"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO ORIENTATIVO - FORMATIVO. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PERIODO DICEMBRE 2011/ MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12480"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE EQUITALIA CENTRO S.P.A. PER RIMBORSI EFFETTUATI TRA L'1.11.2011 E IL 30.6.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12481"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2011-2012: BORSE DI STUDIO E BUONI LIBRO - APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12482"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. PER SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO COMUNICAZIONE, SVILUPPO E SERVIZI GENERALI PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2011 - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12483"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PERCEPITI DA ATAF PER CONTO DEL COMUNE DI IMPRUNETA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI E 11.219,92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12484"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SOFTWARE MAPTRI ANNI 2011/2013 - CIG Z54024366C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12485"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 9  NOVEMBRE 2011. ACCERTAMENTO DI E 28.754,72 E IMPEGNO DI SPESA DI E 36.285,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12486"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIE FELINE - NOMINA REFERENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12487"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICUREZZA STRADALE - AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE PER ANNI UNO ALLA SOCIETA' SICUREZZA E AMBIENTE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12488"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PARI A E 500,00 ALLA S.M.S. DI MEZZOMONTE PER L'INIZIATIVA DEDICATA ALLA DEGUSTAZIONE DELL'OLIO NUOVO. -IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12489"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2012-31.12.2016 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2012-31.12.2016 ALL'ISTITUTO DI CREDITO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12490"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO DI GESTIONE DELLA STRADA DELLA TERRACOTTA DI IMPRUNETA. PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SETTIMANA DEL PEPOSO ALL'IMPRUNETINA": IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12491"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INIZIATIVE PER IL RIENTRO A IMPRUNETA DELL'IMMAGINE SACRA RAFFIGURANTE MADONNA CON BAMBINO, ICONA DEL XIII SECOLO MUSEO DIOCESANO DELL'IMPRUNETA - DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12492"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA SUD EST. FONDI E PROGETTI IN AMBITO SOCIALE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12493"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE PER IL PERIODO 2007-2012 - CONGUAGLIO ANNO SCOLASTICO 2010-2011-IMPEGNO DI SPESA E 154.980,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12494"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI E 9.925,43 - C.I.G. Z7A01A5E13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12495"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DELLA RUBRICA DEL PROTOCOLLO INFORMATIZZATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA MAGGIOLI - IMPEGNO DI SPESA. DI E 387,20 - C.I.G. Z3B023C9B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12496"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA CORRISPONDERE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIA TO  MISERICORDIA DI IMPRUNETA PER L'ACQUISTODI ATTREZZATURA  LAMA SPAZZANEVE PER IL MEZZO LAND ROVER DEFENDER VPIK UP  90  DI PROPRIETA' DELLA PROTEZIONE CIVILE . DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO E IMPEGNO SPESA DI E 2.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12497"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1 E DEL I SAL. LIQUIDAZIONE DEL  CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1. CUP B66F07000100004 - CIG 054618561D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12498"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12499"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EDILBILANCINO S.R.L. DI IMPRUNETA.IMPORTO E. 2.000,00 IVA INCLUSA.Z6C01FDF28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12500"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO, VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DEGLI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA, DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO OLTRE DELLA MESSA A TERRA UBICATI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIEM PER SOSTITUZIONE DEL PANNELLO DI COMANDO DELL'IMPIANTO D'ALLARME DELLA SCUOLA PAOLIERI AD IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA DI E 695.75. CIG Z8E00A6400C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12501"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER LA CONCESSIONE DELLE FREQUENZE PER IL PONTE RADIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12502"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVO HARDWARE PER GLI UFFICI E DEL SOFTWARE DI TELEASSISTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12503"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2012 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2011 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' BARBIERI EDITORE S.R.L. DI EMPOLI (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 930,01. - CIG- N. ZF901BAF45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12504"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU GIORNALIERA - ACCERTAMENTO D'ENTRATA AVVISI ANNO D'IMPOSTA 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12505"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI EMISSIONE CARTELLE ANNO 2012 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12506"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2008 -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12507"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI PER OPPOSIZIONE A PRECETTO CAUSA BARGIONI/COMUNE DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12508"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO DIPENDENTE SIG.RA VALENTINI GABRIELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12509"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI IMPRUNETA ALLA REALIZZAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE DENOMINATA "PREMIO LETTERARIO DEL CHIANTI" 2011/2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12510"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - RINNOVO AUTORIZZAZIONE GENERALE CON CONCESSIONE DIRITTO D'USO DI FREQUENZE IN SCADENZA AL 31.12.2011. IMPEGNO SPESA DI E. 101,10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12511"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI  IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2011 E LIQUIDAZIONE SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI SETTEMBRE A QUADRIFOGLIO S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12512"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI DESTINATI A  NTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA   DA PARTE DEL CENTRO OPERATIVO PER LA MANUTENZIONE  DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FORNI FEDERICO DI IMPRUNETA. IMPORTO DI E. 1000,00 IVA INCLUSA. CIG. Z66008B1B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12513"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO 31.12.2011-31.12.2013. C.I.G. 3442700DE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12514"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 12 OTTOBRE 2011. ACCERTAMENTO DI E 1.953,55. IMPEGNO DI SPESA DI E 4.348,55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12515"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DEL MODULO CHIUDI BUSTE DELL'AFFRANCATRICE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FRANCOPOST S.R.L. ED IMPEGNO SPESA DI EURO 698,31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12516"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE IN VIA CASSIA N.160 A TAVARNUZZE.  CUP B66F10000000004 - CIG  04730640C3.  APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO ALL'APPALTATORE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12517"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE SPORTIVE NEL PARCO URBANO DEI SASSI NERI A IMPRUNETA - FINANZA DI PROGETTO. CIG 255074093A PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA CONCLUSIVO PROCEDURA APERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12518"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONEALLA DITTA PENTA S.R.L. DI PRATO (PO) ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.235,54. CIG- N- ZEA01AC1E0 - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 459 DEL 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12519"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA REFERENTE COLONIA FELINA - FRAZIONE DI TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12520"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 35 DEL 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA STYLGRAFIX PER E 493,13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12521"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELLA LEGGE 448/1998. CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12522"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/1998. CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12523"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12524"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO ING. ETTORE LANDI ALL'AZIENDA OPERA PIA L. E G. VANNI DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12525"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12526"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO 2011, INDETTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 12 DELLA L.R.T. N. 96/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALEPUBBLICA (ERP) - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12527"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER CELEBRAZIONE RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA "LINEA GRAFICA S.N.C." C.I.G 33951473EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12528"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI IMPRUNETA ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "TUTTAUTO IMPRUNETA C5". APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO PER LO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU AREA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12529"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DI SAN LUCA 2011:  AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO   ALLA DITTA CESAF SRL    DELLA FORNITURA SABBIA  E NOLEGGIO MEZZI D'OPERA CON OPERATORE PER TRASPORTO, SPARGIMENTO E RECUPERO SABBIA PER LA   CORSA A CAVALLO DEL 20 OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12530"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA SAN LUCA 2011: AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA  LINEA SERVICE DEL  NOLEGGIO  DEI BAGNI CHIMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12531"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1.01.2012-31.12.2016, AI SENSI DELL'EX ART. 57, COMMA 2 LETTERA A) E COMMA 6 DEL D.LGS. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12532"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. ALESSIO RICCIARDELLI. CUP B66F07000100004 - CIG 054618561D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12533"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANDREONI S.N.C. DI ANDREONI PAOLO E LORENZO DI IMPRUNETA DELLA FORNITURA, MONTAGGIO E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI PER L'AUTOPARCO COMUNALE.IMPORTO DI E 2500,00 IVA INCLUSA. CIG. Z0C0168D48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12534"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO ANNO 2011 - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA E QUOTA RIPARTIZIONE 3' TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12535"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITA' - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12536"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DI SAN LUCA 2011: LAVORI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA - AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL  DEL  NOLEGGIO E PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI PER COMMERCIANTI AREE PUBBLICHE - IMPEGNO SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12537"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOSAP RUOLO COATTIVO ANNO D'IMPOSTA 2007 -  DETERMINAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA - RUOLO N° 2011/8258 (CONCESSIONE DI FIRENZE) N° 2011/3755 (CONCESSIONE DI GROSSETO) RUOLO N° 2011/4430 (CONCESSIONE DI SIENA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12538"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - AVVISI BONARI ANNO 2011 -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12539"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALL'AUTOMEZZO FIAT DUCATO TARGATO DJ204FK ALLA AUTOCARROZZERIA ALMA DI EMPOLI. IMPEGNO DI SPESA DI E 1.140,86 IVA INCLUSA.CIG 263751630E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12540"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP (FOTOCOPIATRICI 17) PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.T.I. X.I.RE.S. - XEROX DI MILANO PER IL PERIODO FEBBRAIO 2012/GENNAIO 2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.372,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12541"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DA COLPA LIEVE GARANTITA DALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE LLOYD'S DI LONDRA FINO AL 30.09.2012. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. C.I.G. N. 3353765E6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12542"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI - 3° PROVVEDIMENTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12543"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2011 - 4° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12544"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2011 - 5° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12545"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE UFFICIO ECONOMATO - 3' TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12546"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA 4' TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12547"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI E ACCESSORI PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA IMEP S.R.L. - DI PRATO . IMPORTO DI E. 2.400,00 IVA INCLUSA. CIG. N.Z66017230D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12548"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MARCIAPIEDE SULLA S.R. N.2 "CASSIA", TAVARNUZZE. CUP B66J07000180006 - CIG 0599358DDA APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO DELL'IMPRESA E DEL PROFESSIONISTA INCARICATO MEDIANTE ANTICIPAZIONEDI CASSA. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12549"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONEALLA DITTA PENTA S.R.L. DI PRATO ED IMPEGNO SPESA DI EURO 3.235,54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12550"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>15 ° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI DEL 9 OTTOBRE 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI E 800,00 PER SPESE VARIE ANTICIPO AGENTE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12551"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE SPORTIVE NEL  PARCO URBANO DEI SASSI NERI A IMPRUNETA - FINANZA DI PROGETTO. PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE. CIG 255074093A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12552"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - CONCESSIONE PERMESSI L. 104/92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12553"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA PERCENTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BRAGHIERI RAFFAELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12554"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO E DETERMIANZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12555"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12556"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 32,00 ISTITUITO PER SPESE DI GARA PER TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12557"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 377,00 ISTITUITO PER SPESE CONCESSIONE SERVIZIO COMUNALE ASILO NIDO. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12558"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE  DI TAVARNUZZE - PRIMA FASE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA. CUP B66E11001100004 - CIG ZC100B1B6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12559"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALLI ZABBAN S.P.A. DI SESTO FIORENTINO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A TEMPERATURA AMBIENTE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE ALLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI E. 1500,00 IVA INCLUSA. CIG. Z400172398.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12560"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DELL'IMMOBILE POSTO IN IMPRUNETA VIA CAVALLEGGERI 22/24 SEDE DELL'UFFICIO COMUNALE TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL CANONE II SEMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12561"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CANONI LOCAZIONE II SEMESTRE 2011 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12562"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 300,00 ISTITUITO PER ACQUISTI VARI E D'URGENZA PER L'UFFICIO SOCIO EDUCATIVO. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12563"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 300,00 ISTITUITO PER ACQUISTI VARI E D'URGENZA IN AMBITO SCOLASTICO. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12564"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA RELATIVA ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12565"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A SAFI E QUADRIFOGLIO S.P.A.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12566"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GMV DI PONTE DI GABBIANO (MERCATALE) -SAN CASCIANO V.P. IMPORTO DI E 700,00 IVA INCLUSA. CIG Z021326E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12567"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO ALLACCIAMENTO GAS. CUP B66F07000100004 - CIG 054618561D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12568"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICHE PER L'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI (CPI ) PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ED IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA. CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO INTEGRATO DI SESTO   FIORENTINO (FI) ED IMPEGNO SPESADI E 2.189,18. CIG Z8701827ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12569"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO. ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI IMPRUNETA DI FINANZIAMENTO PARI AD E 450.000,00 PER LAVORI SULL'EDIFICIO SCOLASTICO POSTO AD IMPRUNETA, PIAZZA GARIBALDI, 10 SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA "F. PAOLIERI". AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP B62J10000310001 - CIG Z3C0182657</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12570"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO DALMAZIA TRIESTE SRL OGGI ENEL SERVIZI SRL - AUTOSTRADE PER L'ITALIA - COMUNE DI IMPRUNETA PER AREA PARCO PALI.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE AUTOSTRADE PER L'ITALIA A TITOLO DI ATTUALIZZAZIONE DELL'INDENNITA' DITRASFERIMENTO DELL'AREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12571"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 7  E 19 SETTEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA DI E 21.173,97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12572"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELL'UVA E FIERA DI SAN LUCA 2011 - IMPEGNO SPESA PER COMANDO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12573"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI EURO 305,00 PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO DELL'UFFICIO DIREZIONE - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12574"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>15º CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - U.C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12575"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 COMMA 2 LETTERA A) E COMMA 6 DEL D.LGS. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2012-31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12576"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE  DI BUONI SERVIZIO DA UTILIZZARE PER L'A.E. 2011-2012 PRESSO SERVIZI EDUCATIVI  PER LA PRIMA INFANZIA (FASCIA DI ETA' 3-36 MESI) PUBBLICI/PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI CON LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12577"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO 400 SEDIE PER LA FESTA DELL'UVA 2011 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA  DITTA SASCHALL - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12578"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DI PRE-SCUOLA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E RITIRO BUONI MENSA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA  ALLA COOPERATIVA NOVA COOP DI FIRENZE. CIG Z340168863.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12579"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI IMPRUNETA. PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" DELL' DELL'AVVISO CONTENETE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO VOLTO ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12580"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL PONTE DI CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12581"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DENOMINATO "INDIVIDUAZIONE CATASTALE DELLE AREE DI PROPRIETA' PRIVATA DESTINATE ALL'ACCOGLIMENTO DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E RELATIVI PROPRIETARI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12582"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER DISTRIBUZIONE BUONI MENSA - CIG Z410162BCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12583"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO. IMPEGNO SPESA II SEMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12584"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI MINORI. IMPEGNO SPESA IV TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12585"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12586"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI DEL SETTEMBRE IMPRUNETINO 2011 - NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE PER LA FESTA DELL'UVA E PER LA FIERA DI SAN LUCA - AFFIDAMENTO DITTA SCAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12587"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12588"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO DEL SERVIZIO DI FRONT - OFFICE  E DI APERTURA E CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDATO ALLA COOPERATIVA PROMO CULTURA DI  SANTA CROCE SULL'ARNO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12589"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 413 DELL'1.9.2011 CON OGGETTO:"PROGETTO EDUCATIVO TRADUZIONE PER ALUNNA NON UDENTE. AFFIDAMENTO ALLA PICCOLA COOPERATIVA ELFO DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA E 2.000,00". NUOVO AFFIDAMENTO. CIG ZE10146BB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12590"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VIGILANZA ZOOIATRICA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12591"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE SOCIETA' ESTRACOM - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12592"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO AL COMITATO DI GESTIONE ZRC SAN MINIATO A QUINTOLE PER LA GESTIONE DELLA ZONA DI RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO  ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12593"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE DI E-GOVERNMENT - BANDO E.TOSCANA LINEA 2 - ANNO 2004: PROGETTO PORT.I.CO. "PORTALE IMPRESA E COMUNITA' PER LO SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE" (OB. 10.08). - IMPEGNO SPESA DI E 1.200,00 PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12594"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI E 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12595"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDUCATIVO TRADUZIONE  PER ALUNNA NON UDENTE. AFFIDAMENTO ALLA PICCOLA COOPERATIVA ELFO DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA E 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12596"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1500 MODELLI DI CARTE D'IDENTITA' A COPERTURA FABBISOGNO ANNO 2011- IMPEGNO SPESA DI E 660.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12597"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASD IMPRUNETA/TAVARNUZZE PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12598"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAP. 1600 "RIMBORSO SPESE DIVERSE AMMINISTRATORI" ANNO 2011.  IMPEGNO SPESA DI EURO 2.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12599"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL RESTAURO DELL'IMMAGINE SACRA RAFFIGURANTE MADONNA CON BAMBINO, ICONA DEL XIII SECOLO MUSEO DIOCESANO DELL'IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12600"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA. CIG 07771837B1. IMPEGNO DI SPESA DI E 325.147,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12601"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER L'ISTITUTO PRIMO LEVI- DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRAS S.R.L. DI PALIANO(FR) PER L'IMPORTO DI E. 3.525,72 IVA INCLUSA.CIG. ZEAO11F462.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12602"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMBIANCHINI DI CASALI ROBERTO, MNARDINI MARCO E VALLORIANI SIMONE S.N.C. DI IMPRUNETA. VVARIAZIONE IMPUTAZIONE DI SPESA.IMPEGNO DI SPESA PER E14.700,00 IVA INCLUSA.CIG.Z1500C1914.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12603"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIG.RA PARRINI AURETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12604"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO PER LA DIPENDENTE SIMONA INNOCENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12605"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL CENTRO OPERATIVO   COMUNALE. IMPEGNO DI  SPESA PER DI E 138,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12606"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SIG. FRONDIZI GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12607"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA FALCIANI GIULIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12608"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DI CUI ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP DI BOLOGNA PER IL PERIODO 01.04.2008/31.03.2012 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI PER IL TRASFERIMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DA VIA DELLA COOPERAZIONE A TAVARNUZZE IN VIA DELLA BIFONICA A BAGNOLO ED ADEGUAMENTO CANONE ALL'INDICE ISTAT-  IMPEGNO SPESA DI EURO 4.221. - CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12609"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA ALL'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO FUORI MERCATO POSTO IN PIAZZA BANDINELLI NEL COMUNE DI IMPRUNETA DA PARTE DEL SIG. ROSARIO AIELLO - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12610"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA KASKO, INCENDIO E FURTO E TASSA DI POSSESSO UFFICI MOBILI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2010 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 1.659,84. E RIPARTIZIONE TRA I QUATTRO COMUNI COMPETENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12611"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA. APPROVAZIONE LISTA DI ATTESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12612"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE DI DUE LINEE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE: LINEA "A" E LINEA "B" PER IL PERIODO 5 SETTEMBRE 2011 - 30 GIUGNO 2012 CON CESSIONE IN COMODATO D'USO DI TRE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE. (CIG 1753467EBA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12613"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI GIOCHI PER L'ASILO NIDO DI BAGNOLO AI SENSI DEGLI ART. 31 E 34 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIDATTICA TOSCANA DI PISA. CIG. N. Z0101126CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12614"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI EURO 300,00. PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI PER IL 2° SEMESTRE 2011 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12615"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE REP. N. 4137 DEL 7/12/2005 RELATIVA ALL'USO DELL'IMMOBILE UBICATO NELL'AREA A VERDE "LA BARAZZINA" NONCHÉ DELLA SUPERFICIE DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE STESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12616"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARIFFE TAXI: ADEGUAMENTO ANNI 2009 - 2010 - 2011 SULLA BASE DEGLI INCREMENTI ISTAT AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12617"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE RELATIVE AL CONTRIBUTO DA VERSARE ALL'AVCP PER GARA TABELLONI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI ANNO 2011 - APPROVAZIONE RENDICONTO - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 380 DEL 26.07.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12618"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE INTEGRATO CON TPL - CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2011. E 30.229,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12619"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI EURO 750,00. PER PAGAMENTO QUOTE ANNUALI TELEPASS 2011 PER TRANSITO MEZZI COMUNALI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO A FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12620"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DELLE STRUTTURE E DEI SOGGETTI ACCREDITATI AI SENSI DELLA L.R.T. 82/2009 "ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL SISTEMA SOCIALE INTEGRATO" 1° AGGIORNAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12621"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O. TOSCANA CENTRO GESTIONE RIFIUTI - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2011-IMPEGNO DI SPESA - E.5.962,42 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI E 9.190,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12622"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CARTOLERIA L.B. DI TAVARNUZZE DELLA FORNITURA DI COPIE, ELIOCOPIE, RADEX E CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12623"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMBIANCHINI DI CASALI ROBERTO, NARDINI MARCO E VALLORIANI SIMONE S.N.C. DI IMPRUNETA - IMPEGNO SPESA PER EURO 14.700,00 IVA INCLUSA.  CIG  Z1500C1914.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12624"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12625"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2011 - 3° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12626"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA  DETERMINAZIONE N. 370 DEL 22/07/2011 AVENTE AD OGGETTO: " COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 6 E 20 LUGLIO 2011. ACCERTAMENTO DI E 48.179,77 E IMPEGNO DI SPESA DI E 57.359,77".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12627"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12628"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONTRIBUTO DA VERSARE ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER LA GARA TABELLONI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI ANNO 2011 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12629"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI ESPROPRI I SEMESTRE 2011 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12630"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE VARIE SOSTENUTE DALL'UFFICIO ANAGRAFE - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12631"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO NEL I SEMESTRE 2011 -A PPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12632"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 - ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE NECESSARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12633"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENERICA ED EDUCATIVA. IMPEGNO SPESA PER LUGLIO ED AGOSTO 2011 E 30.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12634"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2011-2012 - IMPEGNO SPESA E 19.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12635"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12636"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI ASILO NIDO DI TAVARNUZZE PER IL PERIODO 12.09.2011-31.07.2015 - (CIG 20677465F9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12637"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SINDACI DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST PER LE ATTIVITA' DI CUI ALLA L.R. 32/202 E SUCCESSIVE MODIFICHE - IMPEGNO 1.640,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12638"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 6 E 20 LUGLIO 2011. ACCERTAMENTO DI E 48.179,77 E IMPEGNO DI SPESA DI E 57.359,77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12639"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DI CUI ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP DI BOLOGNA PER IL PERIODO 01.04.2008/31.03.2012 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI PER LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA BUONDELMONTI 41 PER LAVORI DI MANUTENZIONE E AFFIDAMENTO PULIZIA STRAPORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG. N. 200764483B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12640"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI - 2° PROVVEDIMENTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12641"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'. AFFIDAMENTO LAVORI D'URGENZA ALL'IMPRESA EDIL MOVITER S.R.L. DI SIGNA (FIRENZE) A SEGUITO DEGLI ALLAGAMENTI CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEO STRAORDINARI DEL GIUGNO 2011. CUP B66J10000100004 - CIG 06693637D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12642"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI COMUNALI. ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI. CUP. B66E11001130004 - CIG. Z7100C0BA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12643"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MOVIMENTO TERRA AL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA CHIANTI STRADE 2003 SRL. CIG Z91009D6B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12644"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA E LA STESURA DI LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI  IMPRUNETA  AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DI RILIEVI STRUTTURALI INTEGRATIVI ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI   DI ROMA TOR VERGATA - DIPARTIMENTO  INGEGNERIA CIVILE. CUP B68G10000120004 - CIG 05590720CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12645"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI N.6, TAVARNUZZE: INSTALLAZIONE DI N.2 ELEVATORI. APPROVAZIONE III SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 CON PARZIALE ANTICIPAZIONE DI CASSA.  CUP B66E09000540006 - CIG 0505011C3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12646"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE.  APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA EDIL. MOVI.TER.   CIG Z6600A8B45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12647"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SVINCOLO OBBLIGHI CONVENZIONALI PROPRIETA' ROMANA LEPRI, PATRIZIA AGNOLETTI ED ALESSANDRO AGNOLETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12648"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SVINCOLO OBBLIGHI CONVENZIONALI PROPRIETA' VITTORIANI FIORELLA, LAURA E MERLUZZI RINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12649"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE E AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI IMPRUNETA ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TUTTAUTO IMPRUNETA C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12650"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12651"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PER IL PERIODO 01.08.2011/31.07.2012 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARINA LUDDI DI BAGNO A RIPOLI (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 1.000. - CIG. N. Z4400D4FCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12652"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ANNO 2011 AI DIPENDENTI COMUNALI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAEMTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAIZONE ALLA DITTA GALELERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 5.998,44. - CIG. N. Z5COODCDE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12653"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO TERZA CORSIA AUTOSTRADALE A1 - TRATTO FIRENZE NORD - FIRENZE SUD. LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO PALI E DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE.  MODIFICHE FORMALI ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA ED IL COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12654"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUINTA RATA PER ACQUISTO DELLE AZIONI ATAF PARI AD EURO 27.725,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12655"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 316 DEL 30.06.2011 "ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AGLI UFFICI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E  CONFERIMENTO DELLE DELEGHE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12656"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 339  DELL'11.7.2011 - PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'. RETTIFICA ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12657"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA PER LA SELEZIONE DEI RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12658"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, PER IL CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE ED IL MONITORAGGIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE E DEL CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITA' ESISTENTE NELL'AREA COMPRESA FRA VIA HO CHI MINH E VIA DI CAPPELLO NEL CAPOLUOGO. ANTICIPAZIONE DI CASSA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 151/2010 EMESSA DA SOC. ROCKSOIL SPA DI MILANO PER UN IMPORTO DI EURO 19.584,00 - C.I.G. 2738250B5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12659"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 235 DEL 2011 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2011 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA'BARBIERI EDITORE S.R.L. DI EMPOLI ED IMPEGNO SPESA DI EURO 3.238,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12660"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE FESTA DELL'UVA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'UVA E DELLE INIZIATIVE COLLATERALI PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12661"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN LUCA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12662"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO  DELL'ESITO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL PERIODO  DAL 1.01.2012 AL 31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12663"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. EROS AIELLO, PER IL PERIODO LUGLIO 2011/GIUGNO 2012, PER LA CONSULENZA  GEOLOGICA IN MERITO ALLE ISTANZE EDILIZIE PER GLI INTERVENTI RICADENTI IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO, PER LA CONSULENZA E LA VIGILANZA SULL'ATTIVITA' ESTRATTIVA PRESENTE NEL TERRITORIO COMUNALE E CONTESTUALE IMPLEMENTAZIONE ECONOMICA RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12664"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI COMUNALI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA I MAGGIO, 47 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA GIGLIO ASCENSORI SRL CIG ZBE006CD8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12665"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUTINI DI CHIOCCHIO - GREVE IN CHIANTI DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO.IMPEGNO DI SPESA DI E. 700,00 IVA INCLUSA. CIG. Z89008B34B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12666"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAX SERVICE S.R.L. DI CAMPI BISENZIO DEGLI INTERVENTI DI TARATURA DEGLI APPARECCHI CRONOTACHIGRAFI INSTALLATI SUGLI SCUOLABUS COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA DI E200.00 IVA INCLUSA. CIG. Z7E003561.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12667"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CASELLA DI POSTA CERTIFICATA - CANONE PER CINQUE ANNI - CIG ZE200C95F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12668"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO ADSL PER CONNETTIVITA' INTERNET PER LA BIBLIOTECA COMUNALE  - CIG Z5900C888D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12669"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010-LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12670"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DI UFFICIO ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12671"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SUPPORTO LICENZA SOFTWARE VMWARE VSPHERE DELL'ENTE - CIG ZE700C79E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12672"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. 81/2008 - RIPARAZIONE E MESSA A NORMA DELL'ELETTROARCHIVIO DEGLI UFFICI VIA CAVALLEGGERI - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12673"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA FORNI RENZO, MACALUSO MARIOLINA E CHIOVOLONI GUALTIERO, GILIARINI ERINA/COMUNE DI IMPRUNETA. NOMINA CTU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12674"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI: EDILIZIA, COMUNALE PER IL PAESAGGIO E URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12675"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI E PEZZI DI RICAMBIO PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA  PER IL TRATTORE GOMMATO LTR 180  JOHN DEERE E PER GLI ALTRI MEZZI TAGLIAERBA  DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA DI E 500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12676"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DEL CANCELLO DEL CENTRO OPERATIVO - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L. DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA DI E 1.437,20 IVA INCLUSA. CIG. 2638344E54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12677"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE AUTOMEZZI- AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AUTOFFIICNA TORRINI DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA DI E 1.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12678"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O. N° 3 MEDIO VALDARNO - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA - E.11.464,17. IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12679"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA 3' TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12680"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO PER IL PAGAMENTO DEL MUD ANNO 2011 ED ADEMPIMENTI CONNESSI- IMPORTO E 35,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12681"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1.01.2012-31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12682"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/1998: BANDO DI CONCORSO 2011 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12683"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12684"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "EMOZIONI DAL CHIANTI" - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE - SETTEMBRE 2011. IMPEGNO SPESA DI E 8.368,26 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI E 6.963,62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12685"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI SEDE DEL CENTRO. CUP B66E11001100004 - CIG ZC100B1B6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12686"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E 1.000,00 PER LA RESTITUZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PAGATI IN ECCEDENZA SU ISTANZE EDILIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12687"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE UFFICIO ECONOMATO - 2'TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12688"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2011 - 2° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12689"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTICOLARI RESPONSABILITA': ATTRIBUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12690"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI SPORTELLI SUAP, CIE E COMMERCIO ALLA DITTA PUBLICA TOSCANA - CIG 2746535062</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12691"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 01/07/2011-31/12/2011 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARONI DIMITRI - IMPORTO FORNITURA DI E. 15.000,00 COMPRESA IVA. CIG 2759363A5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12692"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AGLI UFFICI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E  CONFERIMENTO DELLE DELEGHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12693"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12694"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITA' - APPROVAZIONE TERZO AGGIORNAMENTO GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12695"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA POS. 4446311/00 QUOTA PARTE  E 90.000,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE COMUNALI (CUP B67H10001230004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12696"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO ANNO 2011- QUOTA RIPARTIZIONE 2' TRIMESTRE 2011 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12697"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI.  PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA FINANZIAMENTO DELLA SPESA. CUP B67H10001230004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12698"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO E DELLE RELATIVE OPERE FOGNARIE.  IMPEGNO DI SPESA DI E 52.360,00. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12699"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO, VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DEGLI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA, DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO OLTRE DELLA MESSA A TERRA UBICATI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIEM PER IL PERIODO GIUGNO 2011/GIUGNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI E 8.000,00 PER L'ANNO 2011 ED E 8.000,00 PER L'ANNO 2012. CIG Z8E00A6400C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12700"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E CONTRIBUTI PARZIALI O TOTALI PER BUONI LIBRO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE  AI BENEFICIARI- ANNO SCOLASTICO 2010-2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12701"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI  NELL'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12702"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI CUMULATIVA E TUTELA LEGALE PERIODO 31.12.2009/31.12.2010 - CIG N. 2346137D7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12703"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12704"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE 2010. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12705"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA BUROCRATICA DELL'ENTE: RIDEFINIIONE UFFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12706"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI QUALITA' PER LA REFEZIONE SCOLASTICA 2011-2012 - CIG 28594794B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12707"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE SCUOLA, ASSOCIAZIONI - BIBLIOTECA COMUNALE  "RAGAZZI @LLA TUA BIBLIOTECA" ANNO 2011/2012 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12708"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DELL'8 GIUGNO 2011. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI -IMPEGNO DI SPESA DI E 3.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12709"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2011 ALLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO, NONCHE' DEL SERVIZIO DI APERTURA, IN OCCASIONE DI GRANDI EVENTI DELL'AREA PEDONALE ANTISTANTE LA BASILICA DI PIAZZA BUONDELMONTI- ASSUNZIONEIMPEGNO DI SPESA E 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12710"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "LA RACCHETTA" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, AVVISTAMENTO E REPRESSIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA DI E 7.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12711"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2011 E FORNITURA MATERIALI. CIG 21940413E8.  AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SAE ESTINTORI DI GIORDANO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12712"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE IN VIA DI CASTELLO - POZZOLATICO.  MODIFICA AL FINANZIAMENTO, ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE PER CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI, APPROVAZIONEII SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. CUP: B67H11000050004 - CIG: 1115828A62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12713"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE. - APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12714"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DECENNALE DI N. 4 POSTEGGI FUORI MERCATO NEL COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12715"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO. IMPEGNO SPESA III TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12716"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI FAMILIARI. IMPEGNO SPESA III TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12717"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI E 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12718"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 269 DEL 07.06.2011- APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AGLI ASILI NIDO COMUNALI DI TAVARNUZZE E BAGNOLO PER L'ANNO EDUCATIVO 2011-2012- RIDETERMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12719"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO ANNO 2011 PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, INDETTO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12720"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 - INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12721"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SOFTWARE CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E DEL CONTO DEL BILANCIO 2010 - CIG Z3E007C46F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12722"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLAUDO STRUTTURALE, TECNICO-AMMINISTRATIVO E DEGLI IMPIANTI ALL'ING. BICHLER ANDREA. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 185 DEL 21.04.2011. CUP B62B07000090009 - CIG 01232984B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12723"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA C&amp;C S.R.L DEL SERVIZIO DI VERIFICA MINOR GETTITO I.C.I. ANNO 2010  EX ART. 64  CO. 1  LEGGE 388/00, ART.2  D.M. 197/02 - ART.1  CO.1  LEGGE 296/06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12724"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO PRINCIPALE 2011 E SUPPLETIVI ANNI 2005/2006/2007/2008/2009/2010 - PRESA D'ATTO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12725"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELL’ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA DOCUMENTARIO INTEGRATO DELL’AREA FIORENTINA PER L’ANNO 2011 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12726"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALLA CESSIONE DI ALLOGGIO POSTO IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO 1. ATTO GUNNELLA REP. 40801 DEL 22.03.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12727"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASILO NIDO COMUNALI - CALENDARIO PER L'ANNO EDUCATIVO 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12728"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12729"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12730"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12731"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI SPESA DI E 8.000,00. CIG N. 2582205.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12732"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE SIG.RA MANETTI CRISTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12733"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 10/08 STRADA DELLA TERRACOTTA DI IMPRUNETA. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PARI A E 2.000,00 AL COMITATO DI GESTIONE DELLA STRADA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "ARTE, FIORI E TERRECOTTE". IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12734"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PARI A E 800,00 ALL'ASSOCIAZIONE CASA DEL POPOLO DI IMPRUNETA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA RASSEGNA CRIO OLIO. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12735"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO DEI FORNITORI DELL'ENTE - CESSIONE DEI CREDITI AI SENSI DELL'ART. 9, C.3 BIS DEL D.L. 185/2008, CONVERTITO IN L. 2/2009, COSI' COME PROROGATO NELL'EFFICACIA DALL'ART. 31 C. 1-TER DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N.78, CONVERTITO IN L.122/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12736"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTI ADSL PER CONNETTIVITA' INTERNET PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI INPRUNETA - CIG 268370683E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12737"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.), DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE . CUP B66G07000170004 - CIG 017616719B. APPROVAZIONE DEL COLLAUDO STATICO, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO DELL'IMPRESA E DEI PROFESSIONISTI INCARICATI MEDIANTE ANTICIPAZIONE DI CASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12738"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2011-TENUTA CONTO-IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12739"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILI NIDO COMUNALI DI TAVARNUZZE E BAGNOLO - APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE PER L'ANNO EDUCATIVO 2010-2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12740"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2011 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PROMOTEO S.A.S. DI EMPOLI (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 7.945,29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12741"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA FALCIANI FRANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12742"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FIRENZE - QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI E 4.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12743"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO, POSA IN OPERA INDICAZIONE E SEGNATURA DI TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE ALLA DITTA EREDI SABINI S.R.L. DI FIRENZE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE 2011 - CIG. 1546201D6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12744"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIANTI STRADE 2300 S.R.L. DI FIRENZE DELLA FORNITURA DI MATERIALE ARIDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.IMPORTO DI E. 4000,00 IVA INCLUSA.CIG 26373287E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12745"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO DI TAVARNUZZE PER IL PERIODO 12 SETTEMBRE 2011 - 31 LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12746"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12747"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>NECESSITA' DIVERSE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12748"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12749"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI SFALCIO DELL'ERBA IN ALCUNE AREE A VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA PER E. 7.689,58 IVA INCLUSA.CIG. 22032882C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12750"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO AL COMITATO PER LE OASI WWF DELL'AREA FIORENTINA  PER LA PREDISPOSIZIONE, NELL'AMBITO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO,  DI NORME  ED INDICAZIONI PER  LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI INTERESSE NATURALISTICO ED  ECOLOGICO GIA' INDIVIDUATI NEL PIANO STRUTTURALE - IMPORTO E 2.500,00 OLTRE IVA PER UN TOTALE DI E 3.000,00. CIG. 2615404BA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12751"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA, PROVINCIA DI FIRENZE E COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO"AGGIORNAMENTO DB TOPOGRAFICO 1:2.000 LOTTO 1 - AREA METROPOLINA CENTRALE/CHIANTI FIORENTINO/EMPOLESE". APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12752"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SEMAFORICO SULLA SR N.2 "CASSIA" TAVARNUZZE ALL'INTERSEZIONE CON IL PONTE SULLA GREVE. OMOLOGAZIONE DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA. APPROVAZIONE PERIZIA ED MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12753"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA ARTIM DI FIRENZE.   MODIFICA QUADRO ECONOMICO. CUP B62F10000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12754"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI COMUNALI. ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE PERIZIA (RELAZIONE E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12755"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI N.6, TAVARNUZZE: INSTALLAZIONE DI N.2 ELEVA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. CUP B66E09000540006 - CIG 0505011C3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12756"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1.01.2012-31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12757"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 12 E LUNEDI' 13 GIUGNO 2011. IMPEGNO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12758"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI EURO 100,00. PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12759"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO ORIENTATIVO - FORMATIVO. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PERIODO GIUGNO /DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12760"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011- ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE NECESSARIO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI -  IMPEGNO SPESA E  400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12761"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO PER IL PERIODO 31.12.2009/31.12.2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 308,26. E LIQUIDAZIONE- CIG N. 2346137D7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12762"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE SPORTIVE NEL PARCO URBANO DEI SASSI NERI A IMPRUNETA - FINANZA DI PROGETTO. PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE. CIG 255074093A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12763"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI DI CARATTERE GEOLOGICO, FINALIZZATE ALL'IDENTIFICAZIONE DELLE CAUSE DEL CEDIMENTO DI PARTE DEL PAVIMENTO DELL'IMMOBILE DESTINATO AD ASILO NIDO IN LOC. BAGNOLO ED ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI EVENTUALMENTE NECESSARI AL CONSOLIDAMENTO. CIG 2543770169 AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA GEOLOGIA &amp; AMBIENTE S.N.C. DI PISTOIA ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12764"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE SIG.RA MAGGI ROSA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12765"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA 2011 DA CORRISPONDERE ALL'ASSOCIAZIONE TERRE DI TOSCANA. INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 675 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 232 DEL 16/5/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12766"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCUOLE CHE OSPITERANNO I SEGGI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 12 E LUNEDI 13 GIUGNO 2011 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA B&amp;B SERVICE DI PIETRASANTA (LU) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12767"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E STRADE COMUNALI.AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EDILBILANCINO S.R.L. DI IMPRUNETA. IMPORTO FORNITURA E. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12768"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI IMBIANCATURA AGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA INDUSTRIA TOSCANA VERNICI  S.P.A. DI FIRENZE - IMPORTO DI E. 500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12769"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI ED ACCESSORI PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AGLI IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CHIAPPINI DINO S.R.L. DI SESTO FIORENTINO. IMPORTO FORNITURA E. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12770"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE INFORMATICO IN DISUSO DI PROPRIETA' COMUNALE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 222 DEL 12/05/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12771"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DELL'11E 13 MAGGIO 2011. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - ACCERTAMENTO DI E 21.990,11 ED IMPEGNO DI SPESA DI E 25.690,11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12772"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MATERIALI FARMACIA ASILO NIDO ANNO 2011 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA FARMACIA PULITI DI IMPRUNETA (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 704,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12773"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2011 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ETRURIA P.A. DI MONTELUPO FIORENTINO (FI)ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.814,00. - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 230 DEL 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12774"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GEOLOGO EROS AIELLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI DI CARATTERE GEOLOGICO, FINALIZZATE ALL'IDENTIFICAZIONE DELLE CAUSE DEL CEDIMENTO DI PARTE DEL PAVIMENTO DELL'IMMOBILE DESTINATO AD ASILO NIDO IN LOC. BAGNOLO ED ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI EVENTUALMENTE NECESSARI AL CONSOLIDAMENTO.  AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12775"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RAGAZZI E RETI DOC - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12776"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE 2011 DA CORRISPONDERE A: ASSOCIAZIONE TERRE DI TOSCANA E ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI E 2.744,04 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12777"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALER INTEGRATO CON TPL-CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2011 DI E 60.458,08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12778"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2011 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ETRURIA P.A. DI MONTELUPO FIORENTINO ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.814.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12779"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12780"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12781"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA F.PAOLIERI DI IMPRUNETA PER L'EFFETTUAZIONE NEGLI STESSI DEI CENTRI E4STIVI DIURNI PER MINORI NEL PERIODO 4-29 LUGLIO 2011- SCELTA DEL SOGGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12782"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 32/2002 - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI  REGIONALI PER LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE PRIVATE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2010-2011 -ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI E 12.422,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12783"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA  PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI E PROMOZIONALI PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12784"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO DI IMPRUNETA- CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA - ANNO SCOLASTICO 2010-2011. IMPEGNO SPESA DI E 13.896,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12785"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - AREA METROPOLITANA (LOTTO 1) E AREA CHIANTI-VALDARNO (LOTTO 3). IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2011 DI E 50.554,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12786"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE INFORMATICOIN DISUSO  DI PROPRIETA' COMUNALE.AFFIDAMENTO ALLA SOC. SAFI S.P.A.IMPORTO DI E 1800,00 IVA INCLUSA - CIG 2432467</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12787"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>26° EDIZIONE "SPORT, AMBIENTE E TEMPO LIBERO" IN COLLABORAZIONE CON  SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12788"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DECENNALE DI N. 4 POSTEGGI FUORI MERCATO NEL COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12789"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE CHIANTIFORM PER LA PROMOZIONE E GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPEGNO  SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12790"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA ACQUATICA SRL PER LA CONCESSIONE  IN USO E PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO ZODIAC PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12791"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  ALLA USSI PER LA CONCESSIONE  IN USO E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI - IMPEGNO SPESA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12792"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DELLE CONIFERE NEL IL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO MAGGIO 2011- APRILE 2013- AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI- IMPEGNO DI SPESA DI E 7.369,20 IVA INCLUSA.  CIG- 2197932.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12793"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER OFFICINA MECCANICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.E.F.  CONSORZIO ELETTRAUTOFIORENTINI S.C.R.L. DI SESTO FIORENTINO(FI). IMPEGNO DI SPESA E 3000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12794"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA DICHIARAZIONE MUD E RELATIVI ADEMPIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12795"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO SPESA DI EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12796"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FINE MANDATO PER IL SINDACO, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/2000 E DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI E 3.749,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12797"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: IMPEGNO SPESA DI EURO 1.000,00. INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI QUELLE PREVISTE PERLEGGE FORMALMENTE ISTITUITE: IMPEGNO SPESA DI EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12798"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI INFORMAZIONE TURISTICA A IMPRUNETA. IMPEGNO SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2011 PER E 10.470,00. C.I.G. 0782099083.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12799"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RANDAGISMO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12800"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PAGATE NON DOVUTE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VERBALI, RICORSI, CONTENZIOSO VERBALI, DECURTAZIONE PUNTI PATENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12801"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO, POSA IN OPERA INDICAZIONE E SEGNATURA DI TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE ALLA DITTA EREDI SABINI S.R.L. DI FIRENZE  PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12802"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROCEDIMENTI URBANISTICI - ACQUISIZIONE PARERI IN MATERIA AMBIENTALE - IMPEGNO SPESA DI  E 600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12803"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO ZODIAC-SALDO ESERCIZIO GESTIONE ORDINARIA 2009-2010 E PAGAMENTO RENDICONTO PREVENTIVO GESTIONE ESERCIZIO 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12804"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 32/2002- INTERVENTI RIVOLTI AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA IN AMBITO DI EDUCAZIONE NON FORMALE - PROGETTO DI FORMAZIONE "CERCO UNA TATA 2": RECEPIMENTO E PUBBLICIZZAZIONE ALBO DELLE BABY SITTER E RECEPIMENTO ELENCO ZONALE DEGLI EDUCATORI IDONEI A SVOLGERE IL SERVIZIO DEI NIDI DOMICILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12805"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI REGISTRI ED ETICHETTE DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2011 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PER CAMBIO DI SOFTWARE GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DENOMINATO @KROPOLIS - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ETRURIA P.A. DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) IMPEGNO DI SPESA DI E 904,75 - CIG. 2250871581</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12806"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) CONNESSO AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO, ARCH. ANTONIO CAPRA - IMPORTO COMPLESSIVO E 12.480,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12807"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO, ALL'ARCH. RITA MONACI - IMPORTO COMPLESSIVO DI E 12.480,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12808"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI E TIROCINI ORIENTATIVO - FORMATIVO. PROROGA INTERVENTI  MAGGIO-DICEMBRE 2011.  IMPEGNO DI  SPESA E 8.100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12809"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL-EMPOLI PER LA FORNITURA DI UNA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP CS5 PER L'UFFICIO URBANISTICA - IMPORTO DI E 976,00 IVA E ARROTONDAMENTI COMPRESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERV. GEST. TERR. AMM.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12810"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12811"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER PER SVOLGIMENTO CORSI DI LINGUA STRANIERA PER MINORI. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12812"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL DI SAN MINIATO (PI) DEL SERVIZIO DI VERIFICA IN MATERIA FISCALE NEI SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI E 3.600,00 - CIG 22327657F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12813"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI AD ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI, DEGLI ARCHITETTI, PER LE SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E PER LE SOCIETA' DI INGEGNERIA. INCREMENTO DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO INARCASSA DAL 2% AL 4%. IMPEGNO DI SPESA DI E 3.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12814"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DEMANIALI PER OCCUPAZIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FOSSO DEI RENICCIOLI PRATICHE 22/3 E 22/4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12815"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA DELLA NOMINA DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMPRESI NEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, DELL'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE E DEL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12816"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. B3 - UFFICIO ELETTORALE - SIG.RA FERRARI SIMONA BARBARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12817"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DISCIPLINARE DI INCARICO ALLA COOPERATIVA PROMO CULTURA DI  SANTA CROCE SULL'ARNO IN COTTIMO FIDUCIARIO FINO AL 31 DICEMBRE 2012, DEL SERVIZIO DI FRONT - OFFICE  E DI APERTURA E CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E REVOCA DETERMINAZIONE NR.149 DEL 12 APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12818"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI DUE LINEE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12819"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO QUOTE AIMA/CEE SUI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA AI SENSI DEL REG. CEE 3392/93 - IMPEGNO SPESA E 850,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12820"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPATI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO  2011 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BARBIERI EDITORE S.R.L. DI EMPOLI EDIMPEGNO DI SPESA DI E 270,00 - CIG. 20912580B02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12821"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'.  AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GRAZZINI CAV. FORTUNATO S.P.A. DI FIRENZE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO. CUP B66J10000100004 - CIG 06693637D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12822"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE AMIANTO-VINILICHE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP  B66E10001090004 - CIG  0636410E21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12823"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLAUDO STRUTTURALE, TECNICO-AMMINISTRATIVO E DEGLI IMPIANTI ALL'ING. BICHLER ANDREA E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. CUP B62B07000090009 - CIG 01232984B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12824"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE IN VIA DI CASTELLO - POZZOLATICO. AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ALLA SAFI S.P.A. PER  LA SPESA DI E 2476.80.  MODIFICA QUADRO ECONOMICO.  CUP: B67H11000050004- CIG: 1115828A62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12825"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MARCIAPIEDE SULLA S.R. N.2 "CASSIA", TAVARNUZZE. APPROVAZIONE ADEGUAMENTO PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, APPROVAZIONE III SAL E LIQUIDAZIONE TERZO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'APPALTATORE. CUP B66J07000180006 - CIG 0599358DDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12826"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SULLA SR N.2 "CASSIA" TAVARNUZZE ALL'INTERSEZIONE CON IL PONTE SULLA GREVE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO . CUP B66J10000320004 - CIG 0611731064</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12827"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE IN VIA DI CASTELLO - POZZOLATICO.  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA, PRESA D'ATTO DEL DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE AL GENIO CIVILE E LIQUIDAZIONI DITTE GEOTECNICA PALAZZI - GIOMARELLI S.R.L. INCARICATA DEI CAROTAGGI E DEI RILIEVI SISMICI E DITTA CO.GE.VI SRL PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE. CUP: B67H11000050004 - CIG: 1115828A62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12828"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI DI MESTICHERIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA PERUZZI ALBERTO E C.S.NCN DI TAVARNUZZE.IMPEGNO DI SPESA E. 1500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12829"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI DI MESTICHERIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI COMUNALI- DITTA TROVATUTTOS.A.S. DI CRESCIOLI A E C DI IMPRUNETA.IMPEGNO DI SPESA E 1500 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12830"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO E DELLE RELATIVE OPERE FOGNARIE. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER MODIFICA DELLA POTENZA DELLA FORNITURA ELETTRICA ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CUP B71B06000390007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12831"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE CALDAIA SCUOLA MEDIA VIA BARDUCCI, 47 TAVARNUZZE ALLA DITTA IDROGAS S.R.L. DI SCANDICCI (FI).  CUP B65G10000250004 CIG 0896438409</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12832"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ANNUO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DA CORRISPONDERE AD ANCI TOSCANA PER L'ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA STIMABILE IN E  5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12833"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRUBUTO AL CENTRO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA E 5.190,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12834"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO VIABILITA' DI PROROGA PER LINEA ELETTRICA VIA SAN LORENZO A COLLINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12835"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL  DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA, EPIDEMIOLOGIA E CHIMICA ANALITICA AMBIENTALE DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE PER SERVIZIO QUALITA' REFEZIONE SCOLASTICA 2011 - IMPEGNO SPESA E 5.040,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12836"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12837"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI SENSO UNICO ALTERNATO VIA DEI TAFANI PER SCAVO CONTO S.I.E.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12838"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLE FORNACI PER SCAVO CONTO S.I.E.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12839"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI -LIQUIDAZIONE COMPETENZE EQUITALIA CERIT S.P.A. PER RIMBORSI EFFETTUATI TRA IL 01/07/2010 AL 31/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12840"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE DI COMPETENZA DEL COMUNE IN CASO DI NEVE O GHIACCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12841"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>"COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI"(C.U.G.). NOMINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12842"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETI E LIMITAZIONI NEL CENTRO STORICO DI TAVARNUZZE PER SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEL 17 DICEMBRE 2011 ALL'INTERNO DEL POSTEGGIO A PAGAMENTO AL QUALE SI ACCEDE DA VIA REPUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12843"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. 81/08 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA AZIENDA ASL PER LE ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12844"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI SENSO UNICO ALTERNATO VIA FONTE SECONDA PER LAVORI EDILI AL N.CV. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12845"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12846"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12847"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA DISCIPLINA DI ACCESSO E USCITA DAL POSTEGGIO DI VIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12848"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE IFEL ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12849"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE NELLA VIA DI MONTECCHIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12850"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE - IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12851"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA SAN LORENZO A COLLINE E VIA COLLINE PER DIVIETO TRAFFICO VEICOLARE DAL 12 AL 20 DICEMBRE 2011 PER ESECUZIONE LAVORI ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12852"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI ESTETICA E PEDICURE DELLA DITTA NADIR S.N.C. E PRESCRIZIONI IN MERITO AL RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ DI ESTETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12853"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO MANUTENZIONE E WEB SECURITY SUBSCRIPTION PER I FIREWALL DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2011 - CIG 2009170388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12854"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN VIA MALTONI, PROPRIETA' PAPINI LIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12855"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2011 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 701 DEL 30.12.2010, N. 70 DEL 28.2.2011 E N. 124 DEL 31.3.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12856"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN VIA MALTONI PROPRIETA' ORLANDINI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12857"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI E 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12858"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI DUE MERCATI NELLE DUE DOMENICHE ANTECEDENTI IL NATALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12859"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE ASILO NIDO DI TAVARNUZZE - INDIZIONE DI GARA PER LA SCELTA DEL CONCESSIONARIO PER IL PERIODO 12 SETTEMBRE 2011- 31 LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12860"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO IN VIA FERDINANDO PAOLIERI  IL GIORNO 18 DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12861"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA F. PAOLIERI DI IMPRUNETA PER L'EFFETTUAZIONE NEGLI STESSI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI NEL PERIODO 4 - 29 LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12862"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATI STRAORDINARI NATALIZI 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12863"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 13 APRILE 2011. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - ACCERTAMENTO DI E 3.392,67 ED IMPEGNO DI SPESA DI E 52.578,48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12864"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA FABBIOLLE PER DIVIETO DI TRANSITO DAL 24 NOVEMBRE AL 25 NOVEMBRE 2011 PER LAVORI ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12865"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALL'AVVISO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12866"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 30,00= PER RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP NON DOVUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12867"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA'VIA INDIPENDENZA CV 8 PER TRASLOCO 29 E 30 NOVEMBRE 2011 -RICHIEDENTE SIG.FORNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12868"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OPERE DI REFERENCE (LIBRI, CD, DVD) PER BIBLIOTECA COMUNALE DALLE CASE EDITRICI E FORNITORI ABITUALI DELLA BIBLIOTECA ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12869"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA REPUBBLICA CV 39 PER TRASLOCO 29 E 30 NOVEMBRE 2011 - RICH. SIG. FORNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12870"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO PER RISERVARE STALLI DI SOSTA BUS PER PELLEGRINAGGIO DEL 8 DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12871"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO PER IL PERIODO 31.12.2009/31.12.2010 - IMPEGNO SPESA DI EURO 10.657,85 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12872"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' LAVORI ENEL SPA VIA SAN LORENZO A COLLINE DAL 21/11/2011 AL 20/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12873"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12874"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA'VIA DI COLLINE PER LAVORI ENEL DAL 21/11/2011 AL 20/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12875"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL  12 E 13 GIUGNO 2011. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12876"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12877"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO PER STALI DI SOSTA CARICO E SCARICO MERCI PER 15 MINUTI IN CORRISPONDENZA DEL FONTANELLO ACQUA POTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12878"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' DIVIETI E LIMITAZIONI PARCHEGGIO VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE AL PARCHEGGIO PER MANIFESTAZIONE"SAPORI D'AUTUNNO" PER IL 27/11/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12879"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO ANNO 2011 PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, INDETTO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 265 DEL 6.04.2009, DEL DECRETO REGIONE TOSCANA N. 420 DEL 14.02.2011 E DELLA DIRETTIVA DELLA GIUNTA COMUNALE DI IMPRUNETA N. 41 DEL 06.04.2011. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12880"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DEI ÉUNTI INSIEME E INFORMA ANZIANI ANNO 2011. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ARCA DI FIRENZE. CIG 1937319635</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12881"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' IN ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO PER CHIUSURE BREVI E TEMPORANEE PER PULIZIA CADITOIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12882"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI E DI PATROCINIO. IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12883"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA 0/24 NELLA PARTE CIRCOLARE INTERNA DI PIAZZA BANDINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12884"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PIAZZA BANDINELLI PER DISCIPLINARE IL TRANSITO VEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12885"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA COOPERATIVA PROMO CULTURA DI  SANTA CROCE SULL'ARNO IN COTTIMO FIDUCIARIO FINO AL 31 DICEMBRE 2012, DELL SERVIZIO DI FRONT - OFFICE  E DI APERTURA E CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12886"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA'  PER DIVIETO DI SOSTA VIA MONSIGNOR BINAZZA - PARCHEGGIO CAMPORA - IL 20 OTTOBRE 2011 DALLE ORE 13,00 SINO LA TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SPOSTAMENTO CARRI RIONE FORNACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12887"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLARME INTRUSIONE E PER ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SECURITAS METRONOTTE SPA   IN COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12888"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA DELLA REPUBBLICA CV 60 PER LAVORI EDILI- RICHIEDENTE SIG. RA LORINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12889"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E DI TESORERIA ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12890"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA DELLA REPUBBLICA CV 54 PER TRASLOCO RICHIEDENTE SIG. BONACCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12891"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12892"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA PAOLIERI CV 35 PER TRASLOCO - RICHIEDENTE SIG. CERINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12893"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA E  QUOTA RIPARTIZIONE  1° TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12894"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERTI IN ALLORO ANNO 2011 DITTA "ORCHIDEA FIORI E PIANTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12895"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' FIERA 2011 PROVVEDIMENTI E LIMITAZIONI CENTRO STORICO CAPOLUOGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12896"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' DIVIETO TRANSITO VIA SANT'ISIDORO CV 19 LAVORI TOSCANA ENERGIA PER IL 11 OTTOBRE 2011 DALLE 8ALLE 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12897"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12898"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI DI ITALIA (A.N.C.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12899"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PIAZZA BUONDELMONTI AREA PEDONALE PER CONSENTIRE SVOLGIMENTO PICCOLO RADUNO DI AUTO D'EPOCA IL 6 OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12900"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' DIVIETO SOSTA PIAZZA BUONDELMONTI PER DOMENICA 9 OTTOBRE 2011 FESTA DEL NONNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12901"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE  ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSIGLIO COMUNI E REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12902"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI ALLA DITTA "LINEA GRAFICA" PER MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12903"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VARIE STRADE PER SPETTACOLO VIAGGIANTE FIERA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12904"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI ALLE EDICOLE "INNOCENTI" E "IL GIORNALAIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12905"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI BOTTAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12906"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI- IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO APRILE - DICEMBRE 2011 DI E 864,00 - CIG 0780371E81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12907"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' DIVIETO DI SOSTA E REVOCA 2 STALLI DI SOSTA DAL 20/10/2011 AL 1/11/2011 E DAL 3/12/2011 AL 24/12/2011 - VIA DELLA REPUBBLICA 93-95 (RICHIEDENTE ALESSANDRA NENCIONI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12908"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PELLEGRINAGGIO FRATRES DIVIETO SOSTA DAVANTI AL TABERNACOLO MADONNA DELL'ULIVO PER IL 1 OTTOBRE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12909"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO TABELLONI E SOSTEGNI, POSA IN OPERA, SEGNATURA ED INDICAZIONE DEI TABELLONI PERLA PROGANDA ELETTORALE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CIG: 1546201D6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12910"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE UFFICIO ECONOMATO - 1' TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12911"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER INAGIBILITA' DI FABBRICATO IN VIA FALCIANI 30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12912"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PIAZZA BUONDELMONTI PER MONTAGGIO TRIBUNA DELLA GIURIA FESTA DELL'UVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12913"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2010 DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO: INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO. DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12914"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1000 MODELLI DI CARTE D'IDENTITA' PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA DI E 440.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12915"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' LIMITAZIONI E PROVVEDIMENTI IN ALCUNE STRADE INTERESSATE ALLO SVOLGIMENTO FESTA DELL'UVA 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12916"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' RIPRISTINO SEGNALETICA ALLA FERMATA BUS ROTONDA ALL'USCITA AUTOSTRADALE FIRENZE-IMPRUNETA LATO MURAGLIONE ( VIA CASSIA) DAL 23 SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12917"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2010 DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO - DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12918"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUEDOTTO PUBBLICO - PROVVEDIMENTI URGENTI PER L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI EMERGENZA NEI COMUNI DEL CHIANTI - REALIZZAZIONE DI POSA PROVVISORIA DI CONDUTTURA IN VIA DI VALIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12919"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2010 DEL SERVIZIO DIREZIONE: INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO. DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12920"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2010 DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE:INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO. DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12921"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DEMOLIZIONE DI TETTOIA REALIZZATA IN ASSENZA DI TITOLI AUTORIZZATAIVI IN VIA MONTAUTO 42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12922"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA MONTAUTO 96 A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12923"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO. IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12924"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA MONTAUTO 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12925"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DECENNALE DI N. 4 POSTEGGI FUORI MERCATO NEL COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12926"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI FAMILIARI. IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12927"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA VERIFICA DELLA CONDIZIONE DEI MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO PRESSO L’IMMOBILE DI VIA DELLA FONTE 15 AD IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12928"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2010 DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO - DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12929"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA ROMA CV 82 PER IL 24 SETTEMBRE 2011 CENA RIONE PALLO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12930"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DI DUE LINEE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE: LINEA "A" E LINEA "B" PER IL PERIODO 5 SETTEMBRE 2011 - 30 GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12931"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITÀ SENSO UNICO ALTERNATO VIA BARUFFI DAL 15 SETTEMBRE AL 14 OTTOBRE 2011 PER LAVORI RICHIEDENTE SIG. CIONCOLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12932"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA PERCENTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE SIG. MORANDI MAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12933"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PIAZZETTA LOTTINI ISTITUZIONE POSTEGGIO CILOMOTORI E MOTOCICLI E REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12934"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' DI DIVIETO DI SOSTA AL PARCHEGGIO DI VIA ROMA DALLE ORE 8 DEL 15 SETTEMBRE 2011 E FINO AL TERMINE LAVORI -PER TAGLIO ERBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12935"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2011 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 701 DEL 30.12.2010 E N. 70 DEL 28.2.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12936"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER IL 10 SETTEMBRE 2011 DALLE 7 ALLE 24- VIA MONTEBUONI- PER MANIFESTAZIONE "LO SBARACCO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12937"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO AL 31/12/2009 AI SENSI DELL'ART. 230 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12938"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: VERBALI PER VIOLAZIONE AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - RUOLO PRINCIPALE 2011-PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12939"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA PAOLIERI CV 2 PER OPERE EDILI DALLE ORE 8 DEL 12 SETTEMBRE ALLE ORE 17 DEL 10 OTTOBRE 2011 -RICHIEDENTE SIG.CERRINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12940"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER LAVORI EDILI VIA REPUBBLICA CV 87- DAL 5 AL 6 SETTEMBRE 2011-RICHIEDENTE FLORIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12941"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA  PER IL CONTRIBUTO DI E 150,00 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12942"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' CON DIVIETI E LIMITAZIONI IN ZONA TAVARNUZZE DALLE ORE 7 ALLE 24 DEL 10 SETTEMBRE 2011 -MANIFESTAZIONE "LO SBARACCO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12943"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEROSE ANNA MARIA - RIENTRO NELLA CATEGORIA E NEL PROFILO AI SENSI DELL'ART. 14 BIS, COMMA9, DEL CCNL 6.7.1995, COME SOSTITUITO DALL'ART. 20 DEL CCNL 14.9.2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12944"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12945"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PIAZZETTA LOTTINI CV 1 PER LAVORI EDILI DAL 5/9/2011 AL 4/10/2011- DITTA PERINI LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12946"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' CON DIVIETI E LIMITAZIONI PER MANIFESTAZIONE "CORSA CARRETTI" NELLA PIAZZA BUONDELMONTI E STRADE ADIACENTI DALLE 15 DEL 4 SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12947"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI SCUOLE E UFFICI COMUNALI PERIODO APRILE 2011/MARZO 2012 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TOSCOTECNICA S.N.C. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 224,40. CIG N. 11074329C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12948"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE DELLE AZIONI DI QUADRIFOGLIO AL COMUNE DI FIRENZE - SCHEMA DI CONTRATTO APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12949"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' -LIMITAZIONI E DIVIETI VIA ROMA  CV 36 PER LAVORI TUBAZIONE IDRICA EDIFICIO SCOLASTICO DAL 31 AGOSTO 2011 FINO TERMINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12950"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' DIVIETI E LIMITAZIONI NELLA PIAZZA BUONDELMONTI DALLE 18 ALLE 24 DEL 2 SETTEMBRE 2011 "CENA DEI 4 RIONI AGLI ANGOLI DELLA PIAZZA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12951"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE SIG. BENCINI RAFFAELLO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12952"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' DELLA SIG.RA DEL MASTIO SIMONA - RIDETERMINAZIONE PERIODO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12953"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE PER DIVIETO DI SOSTA DAL 29 AGOSTO 2011 SINO AL TERMINE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12954"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12955"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE  PER DIVIETO DI SOSTA DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,00 DI OGNI MERCOLEDI' PER POSTEGGIO AMBULANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12956"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA DELLA REPUBBLICA PER DIVIETO DI SOSTA DAL 30 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2011 PER PULITURA GRONDE CASA CANTONIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12957"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2010 - 1° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12958"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12959"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO PER DIVIETO DI SOSTA IL GIORNO 24 AGOSTO 2011 PER SVOLGIMENTO CERIMONIA RELIGIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12960"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12961"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA DELLA REPUBBLICA PER DIVIETO DI SOSTA DAL 22 AGOSTO AL 5 OTTOBRE 2011 PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12962"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTALE "FABBRICA IMPRUNETA" - RINNOVO ABBONAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL PORTALE DA PARTE DI TINNOVA. IMPEGNO DI SPESA DI E 600,00 - C.I.G. 147068480C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12963"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA MONTEBUONI PER DIVIETO DI SOSTA GIORNO 19 AGOSTO 2011 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 17,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12964"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' APERTURA PARZIALE POSTEGGIO BOTTAI -FASE SPERIMENTALE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12965"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI VENDITA, AI SENSI DELLA L. 560/93, DI ALLOGGIO EX-DEMANIO POSTO IN IMPRUNETA VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO 1 AI SIGG.RI PUGLIESE RAFFAELE E SALVATORE. SCHEMA ATTO REDATTO DAL NOTAIO VINCENZO GUNNELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12966"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA'  LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE STRADALE VIA REPUBBLICA-REVOCA PRECEDENTE ORDINANZA 107 DEL 29 LUGLIO 2011-SOC. GRAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12967"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO TABELLONI E SOSTEGNI, POSA IN OPERA, SEGNATURA ED INDICAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI CHE SI TERRANNO NELL'ANNO 2011 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DI E. 30,00.- INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 107 DEL 15.03.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12968"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO TABELLONI E SOSTEGNI, POSA IN OPERA, SEGNATURA ED INDICAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI CHE SI TERRANNO NELL'ANNO 2011 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DI E. 30,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12969"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PAVIMENTAZIONE VIA DELLA REPUBBLICA DAL 4 AL 9 AGOSTO 2011 SOC. GRAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12970"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA PAOLIERI PER IL 1 AGOSTO 2011 DALLE 6 ALLE 9 POSIZIONE MACCHINARIO INTERNO MUNICIPIO RICHIEDENTE HEATING SYSTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12971"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SPAZIO INFORMATIVO SU ELENCO TELEFONICO DI FIRENZE - ANNO 2011/2012. - C.I.G. 1409877B4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12972"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA CAVALLEGGEREI PAOLIERI E ROMA PER MANIFESTAZIONE" LO SBARACCO" NEL CAPOLUOGO IN DATA 27.07.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12973"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI IMPRUNETA,   DOMANDA DI AMMISSIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12974"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' RICHIESTA DAL RIONE SS MARIE PER SPOSTAMENTO CARRI E POSIZIONE IN PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO DALLE ORE 13 DEL 20 AGOSTO 2011 FINO TERMINE MANIFESTAZIONE FESTA DELL'UVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12975"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 9 - 11 MARZO 2011. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI E 1.030,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12976"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUA POTABILE - DISPOSIZIONI LIMITATIVE PER IL CONSUMO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERV. GEST. DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12977"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO RICOGNITIVO PIGNORAMENTO IMPRESA EDILE VISCO VINCENZO - LIQUIDAZIONE A EQUITALIA POLIS SPA - AGENZIA DI RISCOSSIONE DI ISERNIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12978"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA V. VENETO NR. 17 A IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12979"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 98 DEL 9.3.2011. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI "EDUCATORE ASILO NIDO" - CAT. C SIG.RA SPINELLI FABIOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12980"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN LOCALITA' POGGIO UGOLINO-DI VALIANO-DI BELVEDERE-DELL'OLIVETA- DAL 18.07.2011 FINO A TERMINE LAVORI PER SCAVO PER POSA DI CAVIPER CONTO DI ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12981"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DEMANIALI PER OCCUPAZIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE DIVERSE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12982"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA ENERGRID SPA RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVE  FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA. CUP: B62B07000090009  - CIG: 01232984B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12983"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PIAZZA GARIBALDI RIFACIMENTO MURO 21 E 22 LUGLIO 2011 RICHIEDENTE DITTA PERINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12984"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALL'AUTOMEZZO FIAT DOBLO' CJ402EX ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA ALMA DI EMPOLI. IMPEGNO DI SPESA DI E 560,00.CIG 1392593418.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12985"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' OCCUPAZIONE PARTE DEL POSTEGGIO IN VIA MONSIGNOR BINAZZI DALLE 13 DEL 30 LUGLIO 2011 -COSTRUZIONE CARRO RIONE DELLE FORNACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12986"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI "EDUCATORE ASILO NIDO" - CAT. C SIG.RA SPINELLI FABIOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12987"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA BARDUCCI CV 3 PER 21 E 22 LUGLIO 2011 PER TRASLOCO - RICHIEDENTE SIG. VANNI SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12988"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA PER I VEICOLI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ALTEZZA VIA F. PAOLIERI CV 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12989"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI PER STUDIO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12990"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISORE UNICO DEI CONTI - RIDUZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12991"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI “PORTA A PORTA” NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO – PROGRAMMA DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12992"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEL DIFENSORE CIVICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12993"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' DIVIETI E LIMITAZIONI PER SVOLGIMENTO NOTTE BIANCA 15 LUGLIO 2011 NEL CAPOLUOGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12994"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. REVOCA DETERMINAZIONE N. 74 DEL 01.03.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12995"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' SENSO UNICO ALTERNATO VIA PAPA GIOVANNI XXIII  DALLE 8 ALLE 18 DEI GIORNI 13 E 14 LUGLIO 2011 PER LAVORI TOSCANAENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12996"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER RIAPERTURA NEI DUE SENSI DI MARCIA DI VIA DI CASTELLO DOVE E' UBICATO IL "PONTE", LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DEI VEICOLI DI 30 KM/H A PARTIRE DAL 2 LUGLIO 2011-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12997"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. APPROVAZIONE VIII E IX SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO N.8 E N. 9 ATTRAVERSO ANTICIPAZIONE DI CASSA. CUP B62B07000090009 - CIG 01232984B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12998"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI REVOCA TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12999"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI EURO 200,00. PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13000"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI EURO 300,00. PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI PER IL 1° SEMESTRE 2011 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13001"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ISPETTORI AMBIENTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13002"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' NEL CAPOLUOGO PER CHIUSURA VIA MAZZINI E ALTRI TRATTI PER SVOLGIMENTO NOTTE BIANCA DALLE 15 ALLE 24 DEL 1 LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13003"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13004"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA LIBRO MATRICOLA N. 627523 DELLA COMPAGNIA ASSITALIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO 31.12.2009/31.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13005"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' : NUOVA REGOLAMENTAZIONE AREA PEDONALE ANTISTANTE LA BASILICA IN PIAZZA BUONDELMONTI CON ACCESSO MEDIANTE DISSUASORE MOBILE DAL 25 GIUGNO 2011 AL 31 DICEMBRE 2011 -REGIME SPERIMENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13006"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13007"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA A. GRANDI 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13008"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITÀ SPOSTAMENTO SPAZIO CICLOMOTORI E DUE SPAZI PER DISABILI INTERNO POSTEGGIO A PAGAMENTO PIAZZA BUONDELMONTI DAL 24 GIUGNO 2011 IN PREVISIONE NUOVA REGOLAMENTAZIONE AREA PEDONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13009"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13010"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13011"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO(ART.33 L. 833 DEL 23/12/1978)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13012"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ORARI ESERCIZI COMMERCIALI IN OCCASIONE DI INIZIATIVE IN ORARIO NOTTURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13013"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO MEDIANTE OUTSOURCING ARCHIVISTICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA GESTIONI.DOC S.R.L. CON SEDE IN VIA DI RIPOLI 4 FIRENZE - C.I.G.05876521C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13014"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO LEGGE 833/ 1978</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13015"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO NELLA CAUSA COMUNE DI IMPRUNETA/ CONDOMINIO VIA CANTAGALLO INSEDIAMENTO 167. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13016"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP.CONSEGNA DALLA DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. CON SEDE IN BERTINORO (FC) - AFFIDAMENTO PER E. 15.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13017"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER MANIFESTAZIONE " SCENDI IN PIAZZA" A TAVARNUZZE IL GIORNO 11 GIUGNO 2011 DALLE ORE 7 ALLE 24-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13018"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. CONFERIMENTO INCARICHI DI DIREZIONE, MISURA E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.   CUP B66F07000100004 - CIG 054618561D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13019"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA TORRICELLA 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13020"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE I SEMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13021"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' CHIUSURA TRATTO PIAZZA GARIBALDI  PER FESTA FINE ANNO DELLA SCUOLA PAOLIERI DALLE 17 ALLE 19 DEL 8 MAGGIO 2011-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13022"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AD INTERVENTO PER ALUNNA NON UDENTE, FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DI FIRENZE, EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.  -   ONLUS - ELFO DI FIRENZE ANNO SCOLASTICO 2010-2011. PROSEGUIMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13023"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' DAL 4 AL 26 GIUGNO 2011 PER POSIZIONAMENTO GAZEBO NELLA FESTA DELLA PIZZA- RICHIEDENTE RIONE FORNACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13024"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA'PER CHIUSURA VIA PONTE A IOZZI PER MASSIMO GIORNI 2 NEL PERIODO DAL 6 AL 10 GIUGNO 2011 LAVORI NEL SOTTOPASSO DA PARTE DI BTP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13025"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE PER REVISIONE E COLLAUDO AUTOMEZZI COMUNALI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI E 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13026"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PARCHEGGIO VIA MONSIGNOR BINAZZI -DIVIETO SOSTA IL 19 GIUGNO 2011 PER FESTA DELLA PIZZA -RIONE FORNACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13027"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI ANNO 2010: ACCERTAMENTO ENTRATA DI E  8.187,89 E IMPEGNO SPESA  DI E 6.627,37 PER LA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA E  DI E 1.560,52 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI NATURA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13028"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 104,00= PER RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP NON DOVUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13029"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA MONTEBUONI PER SPAZIO CICLOMOTORI-SPAZIO DISABILI E CARICO E SCARICO MERCI DAL 30 MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13030"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER IL 28 MAGGIO 2011 FINO AL TERMINE PER ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE- DIVIETO SOSTA PIAZZA BUONDELMONTI SPAZIO A PAGAMENTO DALLE 14 AL TERMINE E DALLE ORE 8 PIAZZA A.BANDINELLI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13031"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO PER IL CONTRIBUTO DI E 150,00 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13032"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA FABBIOLLE FINO AL 31 MAGGIO 2011 CHIUSURA AL TRANSITO DI UN TRATTO PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13033"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE AMIANTO-VINILICHE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE.            AFFIDAMENTO SERVIZI DI RIPARAZIONE ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13034"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. MODIFICA FINANZIAMENTO PER ATTIVAZIONE NUOVE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13035"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA DESCO 50 PULITURA POZZETTI PER IL 25 MAGGIO 2011-RICHIEDENTE SIG.CHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13036"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' DALLE ORE 8 DEL 23 MAGGIO 2011 PER DIVIETO DI SOSTA  PARCHEGGIO DI VIA ROMA PER TAGLIO ERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13037"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'.  LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIA PONTE A IOZZI ALL'IMPRESA HYDROTECH S.R.L. DI CALENZANO CUP B66J10000100004 - CIG 0643767554. PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE SOCIETARIA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE ANTICIPAZIONE DI CASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13038"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AUTOMEZZI CONSEGNATI ALL'ASSOCIAZIONE AUSER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13039"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA A NORMA DELLA LEGGE 23.12.1978 NR 833- THOMAS FALCIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13040"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI E TIROCINI ORIENTATIVO - FORMATIVO. PROROGA INTERVENTI MARZO - APRILEW2011.  IMPEGNO DI  SPESA E 1.700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13041"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE IN VIA DEI RICCI 14/18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13042"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2011 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 701 DEL 30.12.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13043"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER CANTIERE LAVORI EDILI VIA FRATELLI ROSSELLI CV 12 DAL 16 AL 20 MAGGIO 2011 SIG. ZANGARELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13044"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA MAZZINI-PAOLIERI-CAVALLEGGERI E VIA ROMA PER MERCATO E ESPOSIZIONE COTTO 7-20 DEL 15MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13045"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DELL'IMMOBILE POSTO IN IMPRUNETA VIA CAVALLEGGERI CIVICI 22/24 SEDE DELL'UFFICIO COMUNALE TRIBUTI. IMPEGNI DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL CANONE I SEMESTRE 2011 E PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. REVOCA DETERMINAZIONE N. 65/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13046"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER ASFALTATURA VIA QUINTOLE PER LE ROSE  DALLE 9 ALLE 15,30 CIRCA DEL 9 MAGGIO 2011 SOC. TERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13047"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SVINCOLO OBBLIGHI CONVENZIONALE PROPRIETA' LECCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13048"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' SENSO UNICO ALTERNATO CON FORZE DI POLIZIA SULLE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE DI COMPETENZA PELLEGRINAGGIO DA SAN FELICE A EMA ( COMUNE DI FIRENZE) A PIAZZA BUONDELMONTI PRESSO BASILICA - PER IL 7 MAGGIO 2011 DALLE 13 ALLE 17,30 CIRCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13049"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU RUOLI SUPPLETTIVI ANNI 2010 E PRECEDENTI - PRESA D'ATTO E ACCERTAMENTO D'ENTRATA - PARZIALE RETTIFICA A DETERMINAZIONE N° 5 DEL 10/012011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13050"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA SISTEMAZIONE DI CANNA FUMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13051"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI PER IL PERIODO MARZO 2011/FEBBRAIO 2012 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ROLLPROGRESS.R.L. DI PRATO ED IMPEGNO SPESA DI EURO 1.785,75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13052"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAVALLEGGERI. IMPEGNI DI SPESA CANONE I SEMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13053"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA RIMOZIONE E  LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RINVENUTI IN LOCALITA’ POGGIO UGOLINO ALL’INTERNO DI UN’AREA BOSCATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13054"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI "ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI GENERALI" ASSISTENZA E SUPPORTO ASILO NIDO - CAT. B1 - SIG.RA SANDRONI NICOLETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13055"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA FABBIOLLE PER CANTIERE EDILE SIG. PALMIERI DAL 9 AL 23 MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13056"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 9 FEBBRAIO 2011. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI -IMPEGNO DI SPESA DI E 5.872,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13057"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER INTERRUZIONI ALLA VIABILITA' IN ALCUNE STRADE DI TAVARNUZZE PER ASFALTATURA A PARTIRE DAL 2 MAGGIO 2010 FINO AL TERMINE LAVORI DITTA GRAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13058"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO DAL 4 AL 16 MAGGIO 2011 PER SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DELLA FICATTOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13059"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI GENERALI - ASSISTENZA E SUPPORTO ASILO NIDO - CAT. B1 - SIG.RA SANDRONI NICOLETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13060"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROGRU S.R.L. DI CAMPI BISENZIO DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE LEVE PER LA MOVIMENTAZIONE DELLA GRU INSTALLATA SUL CAMION IVECO 150 TARGATO CK802CZ IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO.  IMPEGNO DI SPESA DI E. 350,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13061"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA ROMA DAL 1 MAGGIO 2011 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PEDANA RISTORANTE LO ZIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13062"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER CANTIERE OPERE EDILI DAL 27 APRILE AL 10 GIUGNO 2011 VIA MONTEBUONI 130-132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13063"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI SERVIZI SOCIALI -  RISCOSSIONE COATTIVA -  PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13064"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' DAL 26 APRILE AL 4 GIUGNO 2011 PER PONTEGGIO LAVORI VIA VANNI 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13065"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI SPESA FEBBRAIO 2011 PER E 5.000,00. CIG 10224719C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13066"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI "ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI GENERALI" - (ASSISTENZA E SUPPORTO ASILO NIDO) -CAT. B1. SIG. DI MATTEO RAFFAELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13067"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER TRANSITO E SOSTA DEL VEICOLO DELLA DIPENDENTE ANNA FORRI NELL'AREA ADIACENTE IL MUNICIPIO CON ESPOSTO APPOSITO CONTRASSEGNO INVALIDI -DAL 26 APRILE 2011 FINO A REVOCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13068"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE 42/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13069"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN "ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI GENERALI" - (ASSISTENZA E SUPPORTO ASILO NIDO) -CAT. B1 - APPROVAZIONE VERBALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13070"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' TAVARNUZZE PER MOSTRA CANINA  DEL 1 MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13071"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI E ABBONAMENTI ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13072"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO  SU  AREA  PUBBLICA  FIERA  DI  SAN LUCA N. 20/07 DEL 25/9/2007 RILASCIATA ALLA SIG.RA COLZI CATIA, GIUSTA CONCESSIONE REP. 3050 DEL 13/10/99 - DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13073"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' CHE INTRODUCE LA SOSTA ANCHE AI VEICOLI DEI RESIDENTI DI VIA MORANDI NEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO -CHE HA ACCESSO DA VIA REPUBBLICA - A TITOLO GRATUITO CON APPOSITO CONTRASSEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13074"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER DISCIPLINA SOSTA VIA MORANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13075"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO  SU  AREA  PUBBLICA  FIERA  DI  SAN LUCA N. 65/07 DEL 25/9/2007 RILASCIATA AL SIG. GIOVANNETTI FIORENZO, GIUSTA CONCESSIONE REP. 3078 DEL 13/10/99 - DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13076"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO  SU  AREA  PUBBLICA  FIERA  DI  SAN LUCA N. 80/10 DEL 14/10/2010 RILASCIATA AL SIG. BASTIANELLI MICHAEL, GIUSTA CONCESSIONE REP. 3086 DEL 14/10/99 - DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13077"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA B.BUOZZI PER LAVORI RETE IDRICA -DIVIETI E LIMITAZIONI FINO AL 27 APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13078"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA GRANDI PER PULIZIA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13079"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO DIPENDENTE SIG. RUFFOLI RICARDO - PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13080"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE “OPERA PIA VANNI”- VIA VANNI 23 – IMPRUNETA - ORDINANZA PER MESSA IN SICUREZZA  DEL MURO PERIMETRALE PROSPICIENTE P.ZZA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13081"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE - CIG 0973770C69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13082"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13083"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA GRANDI PULIZIA PARCHEGGIO DEL 16 APRILE 2011-ORARIO 8-18 DIVIETO DI SOSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13084"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' 11-12-13 APRILE 2011 VIA G.FALCONE CV 16 RICH.SIG.PIRAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13085"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI E PROMOZIONALI PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13086"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI URGENTI DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PLESSO SCOLASTICO, VIA I MAGGIO A TAVARNUZZE, "D. GHIRLANDAIO".CIG 08711079520. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIEM DI SESTO FIORENTINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13087"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINANTE, PER L’ANNO 2011, LA CHIUSURA PER FERIE DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13088"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA A TAVARNUZZE IL 16.04.2011 PER SVOLGIMENTO MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13089"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEF DI SESTO FIORENTINO DELLA FORNITURA RICAMBI PER FIAT STRADA CX 105ME IN USO ALLA SQUADRA CIMITERI. IMPEGNO DI E. 500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13090"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DEL RUMORE ENTRO I LIMITI DI EMISSIONE ACUSTICA DI CUI AL DPCM 14/11/1997 -  LAVANDERIA A GETTONI SELF SERVICE “FILI 2”  DI FILIPPO FALLI, UBICATA IN VIA ROMA 3 NEL CAPOLUOGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13091"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICHE TELEFONICHE PER  TELEFONIA CELLULARE IN DOTAZIONE AI TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO . IMPEGNO SPESA E ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DELL'IMPORTO DI  E 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13092"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO TURNI E FERIE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 01/04/2011 – 31/03/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13093"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE E TRASPORTO  - RISCOSSIONE COATTIVA -  PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13094"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA AL SIG. BANDINELLI DINO PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN VIA FONTE II 56/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13095"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE VERBALE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. CUP B66F07000100004 CIG 054618561D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13096"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI.   APPROVAZIONE VII SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.7.   ANTICIPAZIONE DI CASSA. CUP B62B07000090009 - CIG 01232984B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13097"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' DIVIETO DI SOSTA TAVRANUZZE PER GIRO MONTAIN BIKE IL 27 MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13098"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA 2 GIUGNO CV 12 DIVIETO SOSTA PER TRASLOCO 7-16 DEL 25 MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13099"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA FRA REGIONE TOSCANA E A.N.C.I. PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI AVVALIMENTO DI CUI ALLA L.R. 38/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13100"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER DIVIETO DI SOSTA VIA EUROPA 7 DALLE 8 DEL 23 MARZO 2011 PER CANTIERE LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13101"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. CONSEGNA DALLA DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI SRL CON SEDE IN BERTINORO - AFFIDAMENTO PER  E 20.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13102"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA AL SIG. MALOTTI GIOVANNI PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO 195 A IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13103"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 19 E 21 GENNAIO 2011. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - ACCERTAMENTO DI E 44.500,00 ED IMPEGNO DI SPESA DI E 92.812,83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13104"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RAPPORTO NUMERO 14 DEL 2011 - RENDICONTO ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13105"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA AL SIGNOR TONINI MAURO PER DIFFIDA UTILIZZO DI CANNA FUMARIA IMMOBILE IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE 38/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13106"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMALE RAPPORTO NUMERO 14/2010 - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13107"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA TORRICELLA PER SENSO UNICO ALTERNATO DALLE 8 ALLE 18 IL 20 E 21 MARZO 2011 PER POTATURA PIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13108"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13109"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA'VIA BUOZZI  PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBATURA- RICHIESTA DA DITTA CESAF  DAL 14 AL 26 MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13110"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE AL TRATTORE JOHN DEERE IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE. IMPORTO DI EURO 1.800,00 IMPREVISTI ED IVA INCLUSI. CIG 0820264742</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13111"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' A SEGUITO PROVVEDIMENTI DELLA PROVINCIA PER ALCUNE STRADE ADIACENTI AL PRIMO TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE NEL CAPOLUOGO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13112"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010 - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13113"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI BOTTAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13114"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI II SEMESTRE 2010 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13115"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' LAVORI PUBLIACQUA VIA DI VITTORIO DAL 21 MARZO AL 3 APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13116"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE DI PUBBLICITA' RELATIVE ALL'ESITO DELLA GARA DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER L'ANNO 2010 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13117"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA'PER PROROGA LAVORI PUBLIACQUA NELLA VIA SAN GERSOLE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13118"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PUBBLICITA' E CONTRIBUTO AUTORITA' SULLA VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI GARA ASSICURAZIONI ANNO 2010 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13119"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER SVOLGIMENTO MERCATO VIA MONTEBUONI E PARCHEGGIO A TAVARNUZZE ORARIO 7-19 DEL 12 E 13 MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13120"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI II SEMESTRE 2010 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13121"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER LAVORI DELLA SOC. PUBLIACQUA IN VIA BUOZZI DAL 7 AL 19 MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13122"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER SVOLGIMENTO FESTA DELLA CIOCCOLATA IL 5 E 6 MARZO 2011 PIAZZA BUONDELMONTI E VIA DELLA CROCE -DIVIETI DALLE 7 ALLE 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13123"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI II° SEMESTRE 2010 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13124"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE PER CAUSA CIVILE FORNACE AGRESTI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13125"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITÀ TRASLOCO VIA CAVALLEGGERI 2 DEL 02/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13126"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010 - RENDICONTO ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13127"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA SANT'ANTONIO E VIA DELLA FONTE RIPRISTINI STRADALI DA PARTE DELLA DITTA EDILSTRADE DAL 18 .02.2011 AL 19.03.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13128"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' MODIFICA VIABILITA' IN ALCUNE STRADE LEGATA AI LAVORI DELLA CIRCONVALLAZIONE A PARTIRE DAL 17 .02.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13129"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE ANNO 2010 - RENDICONTO ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13130"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA PERCENTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE SIG.RA SILVANA NUTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13131"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' SPOSTAMENTO SPAZIO PER PORTATORI HANDICAP VIA MONTECCHIO ALTEZZA N.CV 5 DAL 17.02.2011 LAVORI CIRCONVALLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13132"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13133"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' MERCATO DEL 26 FEBBRAIO 2011 VIA MONTEBUONI E INTERNO POSTEGGIO A TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13134"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA'PER RIPRISTINI STRADALI DA PARTE DI PUBLIACQUA SU VARIE STRADE DAL 14 AL 19 FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13135"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PER I PLESSI SCOLASTICI PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2011 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI DI FIRENZE TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 34 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DELL'ENTE. IMPEGNO SPESA DI E 288,00, PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2011. CIG 0780371E81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13136"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMUNALE "PIMPIRULINO 2" ANNO 2011 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ACCREDITATA ARCA A.R.L. - CIG 0789166860</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13137"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' DIVIETO DI SOSTA IN PARTE DEL POSTEGGIO PRESSO CASELLO AUTOSTRADALE CON ACCESSO DA VIA CASSIA PER MANIFESTAZIONE DEL  12 FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13138"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA'  PER 11 E 12 FEBBRAIO 2011 LAVORI CIRCONVALLAZIONE IN COSTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13139"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13140"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA VIA DI CASTELLO ALTEZZA DEL PONTE PER MOTIVI DI SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13141"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI LIQUIDATI NEGLI ANNI 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA PER E. 3.618,00 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13142"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13143"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' SAN GERSOLE' PER PROROGA SENSO UNICO ALTERNATO SOSTITUZIONE RETE IDRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13144"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER RISERVARE SPAZI DI SOSTA AL PARCHEGGIO VIA CASSIA AL CASELLO AUTOSTRADALE CERTOSA PER MANIFESTAZIONE  AMMINISTRATORI PER IL 12 FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13145"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13146"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DEMANIALI PER OCCUPAZIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE DIVERSE ANNO 2010. LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE CONCESSIONE DEMANIALE FOSSO DEI RENICCIOLI FG. 4 P.LLA 227 PRATICA DEMANIO2/4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13147"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA'CON VARI PROVVEDIMENTI IN VIA DESCO E VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATO DA MONTECCHIO PER LAVORI REALIZZAZIONE CIRCONVALLAZIONE PER I GIORNI 10 E 11 FEBBRAIO 2011 RICHIEDENTE SOC.A.T.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13148"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO MEZZI COMUNALI ANNO 2011 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DI E 5.950,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13149"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA'PER CHIUSURA IMMEDIATA VIA DI CASTELLO ALTEZZA DEL PONTE FINO A RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13150"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA'DI PROROGA  SENSO UNICO ALTERNATO PER SOSTITUZIONE RETE IDRICA VIA SAN GERSOLE' RICHIEDENTE PUBLIACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13151"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE DEL PROTOCOLLO -ANNO 2011. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCOPOST S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13152"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE INTERNO PER APPOSIZIONE DI DISSUASORI DI SOSTA NELLA STRETTOIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13153"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI  AUTORIZZAZIONE GENERALE CON CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI . IMPEGNO SPESA PER CANONE ANNUO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  E. 1.270,00 PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13154"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO PER RICARICHE TELEFONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13155"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA FONTE SECONDA 26 A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13156"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA  PER REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINAZIONE  N . 71 DEL 12.02.2010  IMPORTO DI E. 400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13157"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' DI SENSO UNICO ALTERNATO NELLA STRETTOIA VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE -INTERNO ( LOCALITA' BAGNOLO)RICHIESTO DAL COMANDO P.M. PER SICUREZZA TRANSITO MEZZI DI SOCCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13158"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 350,00 ISTITUITO PER ACQUISTI VARI E D'URGENZA PER L'UFFICIO SOCIO EDUCATIVO. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13159"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO UFF.TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13160"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA NR. 7 DEL 18.01.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13161"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' DIVIETO DI SOATA VIA PAOLIERI DAL 24 GENNAIO AL 24 MARZO 2011 PER LAVORI EDILI -RICHIEDENTE PIRAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13162"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE "ENTE FESTA DELL'UVA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13163"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE E 300,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE POSTALI. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13164"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COMMISSIONE TECNICA COMUNALE DI CUI ALL’ART.141/BIS DEL T.U.L.P.S. INCARICATA DI VALUTARE LE CONDIZIONI DI SOLIDITÀ E SICUREZZA DEI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO, AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA DI CUI ALL’ART. 68 DEL T.U.L.P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13165"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA RIBOIA PER PAVIMENTAZIONE STRADALE SOC.TAURASIA DAL 24 GENNAIO 2011 AL 5 FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13166"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO MEDIANTE OUTSOURCING ARCHIVISTICO. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.. - C.I.G.05876521C5 - MODIFICA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 84 D.LGS.163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13167"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA FALCIANI PER PAVIMENTAZIONE STRADALE SOC.TAURASIA DAL 24 GENNAIO 2011 FINO AL 5 FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13168"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00. IMPEGNO SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13169"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI ANNO 2010 – LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13170"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI E 3.700,00 PARI A 1/12 DEL FABBISOGNO ANNUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13171"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13172"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA CASSIA PER PAVIMENTAZIONE STRADALE SOC.TAURASIA DAL 24 GENNAIO 2011 FINO TERMINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13173"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - RIMBORSO AL COMUNE DI PRATO - 1° PROVVEDIMENTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13174"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VIA FONTE SECONDA 26/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13175"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA DI ASSERVIMENTO DEFINITIVO DELLE AREE. LOCALITA' POGGIO UGOLINO, SOGGETTO BENEFICIARIO DELL'ESPROPRIAZIONE: ENEL DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13176"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DECRETO N. 4 DEL 02.03.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13177"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO MEDIANTE OUTSOURCING ARCHIVISTICO. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.. - C.I.G.05876521C5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 84 D.LGS.163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13178"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO PER IL 16 GENNAIO 2011 BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13179"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO ESTIVO E GIORNI DI CHIUSURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13180"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA POGGIO DI POZZOLATICO DAL 15 GENNAIO AL 22 APRILE 2010 LAVORI BTP PER REALIZZAZIONE TERZA CORSIA AUTOSTRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13181"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU RUOLI SUPPLETTIVI ANNI 2010 E PRECEDENTI - PRESA D'ATTO E ACCERTAMENTO D'ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13182"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI EMISSIONE CARTELLE ANNO 2011 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13183"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' CHIUSURA VIA FONTE SECONDA DAL 17 GENNAIO AL 5 FEBBRAIO 2010 SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO DITTA CESAF PER PUBLIACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13184"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE ESPROPRIANTE: COMUNE DI IMPRUNETA - SOGGETTO PROMOTORE E BENEFICIARIO DELL'ESPROPRIAZIONE: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - ASSERVIMENTO DEGLI IMMOBILI NECESSARI PER I LAVORI DI COSTRUZIONE ED ESERCIZI O DI UN TRATTO DI ELETTRODOTTO INTERRATO ALLA TENSIONE DI 15 KV IN LOC. VIA DI POGGIO UGOLINO, VIA DI BELVEDERE, VIA DELL'OLIVETA NEL COMUNE DI IMPRUNETA ART.22 E 23 DPR 327/2001 E SMI - DECRETO DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA DI ASSERVIMENTO DEFINITIVO DELLE AREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13185"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA FABBIOLLE  DI SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA A PARTIRE DAL 12 GENNAIO 2011 PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE - DITTA BINDI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13186"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13187"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13188"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO DAL 1° FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13189"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA SAN GERSOLE' SENSO UNICO ALTERNATO DAL 11 AL 31 GENNAIO 2011 PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE IDRICA -PUBLIACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13190"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE UFFICIO ECONOMATO - 4' TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13191"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER PROROGA DELLA PRECEDENTE N.197 DEL 17 DICEMBRE 2010 -VIA PAPA GIOVANNI XXIII PER ULTIMAZIONE LAVORI RIPARAZIONE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13192"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO. IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13193"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDISTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13194"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE DI CARATTERE TECNICO-LEGALE E DIVULGATIVO PER CONSULTAZIONE E AGGIORNAMENTO  DA PARTE DEGLI UFFICI PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13195"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITA' - APPROVAZIONE II AGGIORNAMENTO GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13196"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINI ORIENTATIVO - FORMATIVI. APPROVAZIONE CONVENZIONI PER IL PERIODO GENNAIO /FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13197"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AD INTERVENTO PER ALUNNA NON UDENTE, FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DI FIRENZE, EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.  -   ONLUS - ELFO DI FIRENZE ANNO SCOLASTICO 2010-2011. PROSEGUIMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13198"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI FAMILIARI. PRIMO IMPEGNO SPESA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13199"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI SOCIO - TERAPEUTICI.- APPROVAZIONE CONVENZIONI PER IL PERIODO GENNAIO /FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13200"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO PRESSO QUESTO ENTE  A FAVORE DI BRONZI GAIA.-  PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13201"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13202"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DI VIA DI CASTELLO, LOC. POZZOLATICO. IMPEGNO DI SPESA DI E 18.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13203"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI GARA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA NELL'AMBITO DELLA  GESTIONE ASSOCIATA  ZONA CHIANTI - AUTORIZZAZIONE AL COMUNE CAPOFILA ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ATTI DI GARA - PROROGA DEI SERVIZI IN ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13204"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO - 4' TRIMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13205"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE ALL'INTERNO DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE POSTA IN VIA DELLE FORNACI DI PROPRIETA' DELLA SOC. EDILFORNACI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13206"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO, POSTO IN VIA ROMA AD IMPRUNETA. AFFIDAMENTO LAVORI D'URGENZA DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA ALLA DITTA PERINI EDILIZIA S.R.L. CIG: 0693102DD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13207"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALINO TELEFONICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA MAGGIO, 47 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO D'URGENZA DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CENTRALINO ALLA DITTA GITEL DI SAN CASCIANO VAL DI PESA. CIG 6932117CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13208"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI COMUNALI. ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE RELAZIONE DI STIMA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13209"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13210"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PRESA IN CARICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE ALL'INTERNO DELL'AREA PEEP IN VIA PRACHATICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13211"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI COMUNALI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA I MAGGIO, 47 A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE RELAZIONE DI STIMA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13212"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 675 DEL 23.12.2010 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI E CONTROLLI RELATIVI LLA GRU INSTALLATA SUL CAMION IVECO 150 TARGATO CK802CZ - IMPORTO EUTO 540,00 IVA INCLUSA. CIG 0666288E3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13213"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO  DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2010/2011 -IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13214"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DISCARICHI DA RUOLO TARSU PRINCIPALE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13215"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA ADECCO - CIG N.0690634932.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13216"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE AI DIPENDENTI COMUNALI, IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DIE 5.667,90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13217"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13218"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13219"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13220"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13221"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - SCARTO MONOGRAFIE E RIVISTE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13222"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - IMPEGNO SPESA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13223"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEL DIFENSORE CIVICO - IMPEGNO SPESA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13224"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTO ALLA NUOVA VERSIONE DEL SOFTWARE DEMOGRAFICI E STATO CIVILE - CIG 0687480E6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13225"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE DELLA FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO. IMPORTO DI E. 3.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13226"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANDREONI SNC DI IMPRUNETA DELLA FORNITURA, RIPARAZIONE E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER L'AUTOPARCO COMUNALE. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.777,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13227"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROGRU S.R.L. DI CAMPI BISENZIO DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI E CONTROLLI RELATIVI ALLA GRU INSTALLATA SUL CAMION IVECO 150 TARGATO CK802CZ IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO. IMPORTO DI €. 540,00 IVA INCLUSA. CIG 0666288E3C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13228"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MACCHINA TRITURATRICE PER LA MANUTENZIONE  DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.V. AGRICENTER SRL DI SAN CASCIANO VAL DI PESA. IMPORTO  DI E 3.960,00 COMPRESA IVA. CUP B60A10000110004   CIG 0651960E65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13229"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRATE  DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IMPRUNETA -AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA VETRI ALLA DITTA VETRERIA IMPRUNETA S.N.C. E OPERE DI FABBRO COLLEGATE ALLA DITTA NARDONI MAURO S.N.C. - IMPORTO E. 7.620,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13230"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA C &amp; G DI CIARDI PIERO E GIANI PAOLA S.N.C DI INCISA VALDARNO (FI) DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI E CONTROLLI RELATIVI ALLA PIATTAFORMA AEREA INSTALLATA SULL'AUTOMEZZO IVECO DAILY IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO. IMPORTO DI E. 540,00IVA INCLUSA . CIG 062190081B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13231"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA E LA STESURA DI LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO E CONSEGNA DEL SERVIZIO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE. CUP B68G10000120004 - CIG 5590720CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13232"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO DE CONTABILITA' FINALE AL 17.12.2010 E MODIFICA DEGLI IMPEGNI. CUP B66G07000170004 - CIG VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13233"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO DALMAZIA TRIESTE SRL OGGI ENEL SERVIZI SAR - AUTOSTRADE PER L'ITALIA - COMUNE DI IMPRUNETA PE AREA PARCO PALI - ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TRASFERIMENTO  A ENEL SERVIZI SRL - IMPORTO EURO 153.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13234"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA LAUREATI IN IMPRUNETINITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13235"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE - CUP B66F10000000004 - CIG  04730640C3. LIQUIDAZIONE I SAL DITTA ECOGEST S.R.L. E ANTICIPAZIONE DI CASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13236"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'.  AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIA PONTE A IOZZI ALL'IMPRESA HYDROTECH S.R.L. DI CALENZANO ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. CUP B66J10000100004 - CIG 0643767554.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13237"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO E DELLE RELATIVE OPERE FOGNARIE. CUP  B71B06000390007. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/10 D'ACCONTO RELATIVO AL X SAL MEDIANTE ANTICIPAZIONE DI CASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13238"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13239"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO  DEL PERSONALE DIRIGENTE. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13240"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PERSONALE PER TRASFERTE - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13241"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI DIPENDENTI - IMPEGNO SPESA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13242"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13243"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2010. VARIAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13244"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13245"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI E RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER GLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13246"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2010-2011 - REVOCA DETERMINAZIONE N. 620 DEL 06.12.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13247"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2010 - 9° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13248"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI E 686,48 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO "PEPOSO ALL'IMPRUNETINA". APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13249"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. 81/08 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - IMPEGNO SPESA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13250"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMPEGNO DI SPESA  DI E 91.000,00 AI SENSI DELL'ART. 9 - COMMA 6 - DELLA L.R. N. 47/1991</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13251"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI EDILI ALLA  DITTA EDILBILANCINO S.R.L. DI IMPRUNETA . IMPORTO DI E. 1.394,00 IVA INCLUSA. CIG 06435989DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13252"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA.. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO INTERVENTI. CUP B66G07000170004 - CIG VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13253"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI  PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.), DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE  - CUP B66G07000170004. IMPUTAZIONE SOMMA PER RECUPERO IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13254"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA  DI ARMADI E COLONNINE SEGNA PERCORSO PER IL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO ALLA DITTA IRAS SRL DI PALIANO (FR). IMPEGNO DI SPESA E. 2.650,00 IVA INCLUSA.  CUP N. B69E100047000004  CIG N. 0633405E53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13255"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEF DI SESTO FIORENTINO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER L'OFFICINA MECCANICA DEL CENTRO OPERATIVO. IMPEGNO DI SPESA DI E. 600,00 IVA INCLUSA. CIG 064364724E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13256"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA DALLA DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI SRL CON SEDE IN BERTINORO - AFFIDAMENTO PER  E 18.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13257"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ED OPERAZIONI CIMITERIALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2011. CIG N. 05260817C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13258"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE SU TARSU RELATIVA A ISTITUZIONI SCOLASTICHE - 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13259"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENTIVI E CONTROLLI AL PONTE SOLLEVATORE DELL'OFFICINA MECCANICA DEL CENTRO OPERATIVO ALLA DITTA CORADE SPA DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI  E 180,00 IVA INCLUSA CIG N. 0626397726.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13260"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLANI ENZO E C. S.N.C. DI FIRENZE  DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO ROMANITAL ERCOLINO TARGATO DK499CT ADIBITO ALLA SQUADRA EDIFICI. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI E. 2.869,20 IVA INCLUSA. CIG N. 0617378470.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13261"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI ED ACCESSORI PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA  IMEP S.R.L. -DI PRATO.IMPORTO DI E 1.500,00 IVA INCLUSA. CIG N. 06223370BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13262"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI MODESTA ENTITA' E PICCOLE ATTREZZATURE PER GLI INTERVENTI NELLE AREE PUBBLICHE, DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, ALLA DITTA CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE  - AGENZIA DI IMPRUNETA - IMPORTO DI E 286,00 IVAINCLUSA. CIG N. 0622398313</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13263"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TROVATUTTO  S.A.S. DI CRESCIOLI A E C. DI IMPRUNETA DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI MESTICHERIA PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA AL PATRIMONIO IMMOBILIARE. IMPORTO DI E. 550,00 IVA INCLUSA. CIG N. 062219183F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13264"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SU AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI VERIFICA  ALL'AZIENDA ASL  10  DI FIRENZE -IMPEGNO DI SPESA DI   E. 400,00.  CIG N. 062190081B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13265"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ECCEDENZE DI PAGAMENTI SU FATTURE TOSCANA ENERGIA CLIENTI -PRESA D'ATTO ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13266"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA DI RENDICONTAZIONE N. 564 DEL 18/11/2010 PER L'ANTICIPAZIONE DI CASSA RELATIVA ALLA PUBBLICITA' PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE SPORTIVE NEL PARCO URBANO DEI SASSI NERI AD IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13267"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE E 300,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER INIZIATIVE  PROMOZIONALI IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DEL CHIANTI. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13268"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CO.ME.T. "CONFERENZA METROPOLITANA AREA FIORENTINA"  IMPEGNO SPESA DI E 1.069,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13269"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE IN COMUNE ALLA WEB &amp; PRESS EDIZIONI SRL DI FIRENZE PER L'ANNO 2011. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13270"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 572 DEL 22.11.2010. INDIZIONE SELEZIONE PER FORMAZIONE GRADUATORIA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 ADDETTO SUPPORTO AI SERVIZI GENERALI - CAT. B1 - ASSISTENZA E SUPPORTO ASILO NIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13271"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13272"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13273"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 2010/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2010 E FINANZIAMENTO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13274"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PICCOLI OGGETTI IN COTTO DITTA RICCERI SERGIO TERRECOTTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13275"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETAI' ESTRACOM - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13276"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER DIVERSE NECESSITA' COMANDO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13277"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>REISIONE APPARECCHIATURE DI VELOCITA' - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13278"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI OPERE PUBBLICHE - ART. 92 COMMA 5 D.LGS. N.163/06 S.M.I. -    PER COMPLESSIVI E 6.107,47. ANTICIPAZIONE DI CASSA PER E 4.694,01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13279"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL DI SAN MINIATO (PI) DEL SERVIZIO DI VERIFICA IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'IVA NEI DIVERSI SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI E 6.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13280"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI OPERE PUBBLICHE - ART. 92 COMMA 5 D.LGS. N.163/06 S.M.I. -    PER COMPLESSIVI E 7.490,56. ANTICIPAZIONE DI CASSA PER E 5.636,63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13281"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. SALDO GESTIONE ANNO 2009 ED ACCONTO GESTIONE ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13282"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TRASPOTO SCOLASTICO A.S. 2010-2011. IMPEGNO SPESA DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13283"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 10/08 STRADA DELLA TERRACOTTA DI IMPRUNETA. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAL COMITATO DI GESTIONE DELLA STRADA. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13284"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI TESORERIA E TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI  ANNO 2010 - RIDERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13285"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI -LIQUIDAZIONE COMPETENZE EQUITALIA CERIT S.P.A. PER RIMBORSI EFFETTUATI TRA IL 01/01/2010 E IL 30/06/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13286"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI COMUNALI E DEL TERZO SETTORE APPROVATI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA ANNO 2010-2011 DEGLI INTERVENTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE PER L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA ED I GIOVANI DI CUI ALLA L.REGIONE TOSCANA N. 32 /2002. ACCERTAMENTO DI ENTRATA  E IMPEGNO SPESA DI E 16.054,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13287"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE ANNO 2010 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI E ACCONTO LIQUIDAZIONE COMPENSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13288"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAP 14.05 "IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI" - ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI 1.000,00 EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13289"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: IMPEGNO SPESA DI E 2.400,00. INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI QUELLE PREVISTE PERLEGGE FORMALMENTE ISTITUITE: IMPEGNO SPESA DI E 2.635,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13290"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI IMPRUNETA PER PROGETTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA - IMPEGNO SPESA DI E 3.800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13291"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00 AL CAP. 1077 PER IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER IRAP PER LE COMMISSIONI COMUNALE PER IL PAESAGGIO, EDILIZIA E URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13292"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.  AFFIDAMENTO DIRETTO A TECNOEDIL SISTEMI S.R.L. DI FIRENZE. CUP B66E10000200004 - CIG 05971732BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13293"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI E 10.031,71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13294"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE DI E-GOVERNMENT - BANDO E.TOSCANA LINEA 2 - ANNO 2004: PROGETTO PORT.I.CO. "PORTALE IMPRESA E COMUNITA' PER LO SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE" (OB. 10.08). IMPEGNO SPESA DI E 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13295"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 24.11.2010. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - ACCERTAMENTO DI E  10.828,32 E IMPEGNO DI SPESA DI E 26.609,37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13296"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13297"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO SOFTWARE GESTIONE ICI ORDINARIA - CIG 060202029E - CUP B63D10000470004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13298"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13299"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SISTEMISTICA WMWARE - CIG 0602075002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13300"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO ENTE FESTA DELL'UVA PER SISTEMAZIONE CANTIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13301"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP DI BOLOGNA PER IL PERIODO 01.04.2008//31.03.2012 DEI SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - ULTERIORE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13302"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SOSTENUTE PER I SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE E TRASPORTO - RIMBORSO DI E 933,05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13303"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SINDACI DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST PER LE ATTIVITA' DI CUI ALLA L.R. 32/2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE - IMPEGNO PER L'ANNO SCOLASTICO 2010-2011 DI E 1.640,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13304"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE NON STATALI AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 32/2002- ANNO SCOLASTICO 2010-2011 - IMPEGNO DI SPESA DI E 13.944,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13305"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA - PIANO INTEGRATO DI AREA (P.I.A.) ANNO SCOLASTICO 2010-2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13306"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO  SPORTIVO COMUNALE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13307"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PUBBLICAZIONE RENDE NOTO ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DI E. 810,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13308"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. ACCERTAMENTO QUOTE DI AMMORTAMENTO ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13309"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN LUCA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13310"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2008-2009- SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE - RISCOSSIONE COATTIVA- RUOLO PRINCIPALE 2008-PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13311"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA DEGLI UFFICI EDILIZIA PUBBLICA PRIVATA E URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13312"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E CONTRIBUTI PARZIALI O TOTALI PER BUONI LIBRO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA - ANNO SCOLASTICO 2010-2011 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13313"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI TERRENI APPARTANENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA: TERRENO A MARGINE DELLA CIRCONVALLAZIONE E TERRENI IN LOCALITA' FALCIANI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13314"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO E DELLE RELATIVE OPERE FOGNARIE. ANTICIPAZIONE DI CASSA PER I PAGAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI ACQUA E GAS METANO. CUP B71  B06000390007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13315"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO ORIENTATIVO - FORMATIVO. CONVENZIONE A FAVORE DI BARTOLI CLARA. - PERIODO DICEMBRE 2010/DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13316"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 82/2009 "ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL SISTEMA SOCIALE INTEGRATO" E S.M.I. ISTITUZIONE ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13317"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - RIMBORSO A FAVORE DI FERRAGAMO LEONARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13318"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA E LA STESURA DI LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI  IMPRUNETA. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CUP: B68G10000120004 - CIG 05590720CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13319"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13320"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS.81/2008 - CORSI DI FORMAZIONE E ACQUISTO D.P.I. E ATTREZZATURE DI SICUREZZA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13321"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMUNALE IN CONTINUITA' "OCCHIO AL TEMPO (LIBERO!)" PERIODO 2010 - 2011 AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA STADERA" ONLUS DI GREVE IN CHIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13322"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DEMANIALI PER OCCUPAZIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE DIVERSE ANNO 2010. APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI CONCESSIONE. E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13323"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI TERRENI APPARTANENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA: TERRENO A MARGINE DELLA CIRCONVALLAZIONE.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI RINUNCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13324"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISTER SISTEMI TERRITORIALI SRL DI SAN PROSPERO - PISA PER LA FORNITURA  DI TRE  LICENZE D'USO DEL SOFTWARE ARCGIS ARCVIEW PER L'UFFICIO URBANISTICA - IMPORTO DI EURO 8.400 IVA COMPRESA. CIG 620989</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13325"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE GIURATA PER CONFERIMENTO IN PROPRIETA' DI BENI ALLA SOCIETA' SAFI SPA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13326"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13327"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO MEDIANTE OUTSOURCING ARCHIVISTICO. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI E 54.048,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13328"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI N.6, TAVARNUZZE: INSTALLAZIONE DI N.2 ELEVATORI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.570/2010 CIRCA IL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE. CUP B66E09000540006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13329"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - RIMBORSO A FAVORE DI LAPINI ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13330"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE GRADUATORIA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO "ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI GENERALI - CAT. B1" - ASSISTENZA E SUPPORTO ASILO NIO - APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13331"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE NR.533 DEL 15/11/2010 "INIZIATIVE PROMOZIONALI E CULTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2010 : APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PRO LOCO E IMPEGNO SPESA" - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13332"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI N.6, TAVARNUZZE: INSTALLAZIONE DI N.2 ELEVATORI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP B66E09000540006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13333"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE SPORTIVE NEL  PARCO URBANO DEI SASSI NERI A IMPRUNETA - FINANZA DI PROGETTO. PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA CONCLUSIVO PROCEDURA APERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13334"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE DI LEGGE ANNO 2010 DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, DEI MONTASCALE E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE. CUP B69H10000590004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13335"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MARCIAPIEDE SULLA S.R. N.2 "CASSIA", TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. CUP B66J07000180006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13336"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE CALDAIA PALAZZETTO DELLO SPORT ALLA DITTA IDROGAS S.R.L. DI SCANDICCI (FI).  CUP B65G10000250004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13337"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2010 E FORNITURA MATERIALI.. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.A.E. ESTINTORI DI GIORDANO GIUSEPPE DI TAVARNELLE V.P. (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13338"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE SPORTIVE NEL PARCO URBANO SASSI NERI AD IMPRUNETA. PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 299 DEL 18/06/2010"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13339"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. APPROVAZIONE VI SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.6.  ANTICIPAZIONE DI CASSA. CUP B62B07000090009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13340"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - RIMBORSO A FAVORE DI BALDI CARLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13341"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANETTI LEGNAMI SRL DI TAVARNUZZE DELLA FORNITURA DI LEGNAME PER INTERVENTI MANUTENTIVI E PER L'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA ESPOSITIVA DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA BUONDELMONTI - IMPORTO  EURO 1.500,00 IVA INCLUSA. C.I.G. 05710079DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13342"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE AUTOCAD LT 2011. CUP B63D10000250004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13343"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 14.11.2010. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI E 13.290,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13344"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI MAZZUOLI ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13345"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA MARINA LUDDI DI BAGNO A RIPOLI (FI)  PER IL PERIODO 01.08.09/31.07.2011. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA CONSIGLIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13346"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO ZODIAC -GESTIONE ORDINARIA 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13347"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA COLLINE DEL CHIANTI ANNO 2010 E CONTRIBUTO DI BONIFICA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO. IMPEGNO DI SPESA DI E 8.000,00 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13348"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13349"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE PROMOZIONALI E CUO'TURALI PER LA VSALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2010:APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PRO LOCO E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13350"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RACCOGLITORI IN METALLO CON COSTOLE IN ACCIAIO PER LISTE ELETTORALI GENERALI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ETRURIAP.A. DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 552,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13351"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2007 -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13352"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO GIORNALIERA ANNO 2009 - ACC. D'ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13353"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2010 - 7 ° E 8° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13354"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE IN MATERIA DI RANDAGISMO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13355"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLE POLIZZE "INFORTUNI CUMULATIVA" (CUPB69E0001270004), "RC AUTO LIBRO MATRICOLA" (CUP B69E10001280004), "RCT/RCO" (CUP B69E10001300004), "FURTO" (CUP B69E10001310004) E "INCENDIO ED ALTRI RISCHI" (CUP B69E10001320004) PER IL PERIODO 31.12.2010/31.12.2013 E RELATIVO IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13356"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE (CUP B69E10002890004) DELL'ENTE: AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 31.12.2010/31.12.2013 E RELATIVO IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13357"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVI E RIMBORSI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13358"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13359"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO SPESA DI E 1.400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13360"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAP. 1600 "RIMBORSO SPESE DIVERSE AMMINISTRATORI" ANNO 2010.  IMPEGNO SPESA DI E 4.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13361"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE "DOPO DI NOI" IMPEGNO SPESA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13362"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA RETE TELEMATICA COMPRENDENTE UPGRADE RETE 1GBPS E SOSTITUZIONE MATERIALE OBSOLETO. CUP B63B10000220004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13363"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONAL COMPUTER. CUP B63D10000230004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13364"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ENTE FESTA DELL'UVA PER L'USO DELLE CUCINE DI PROPRIETA' COMUNALE - RINNOVO CONCESSIONE USO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13365"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO PER STRUTTURE RESIDENZIALIE E SEMIRESIDENZIALI. IMPEGNO SPESA DI E 63.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13366"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICA PER RILIEVI TOPOGRAFICI E PER PREDISPOSIZIONE DATABASE GEOREFEREWNZIATO. AFFIDAMENTO DI FORNITURA ALLA DITTA INGEO SYSTEMS DI FIRENZE ED IMPEGNO DI SPESA (CUP B69E10001880004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13367"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA 13, 21 E 22 OTTOBRE 2010. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI E 3.436,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13368"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13369"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO  AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13370"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA RETRIBUITA SIG.RA D'ANNA CONCETTA - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13371"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI DEVOLUZIONE MUTUO POS. 4447467/01 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E 30.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13372"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO "PEPOSO ALL'IMPRUNETINA". IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13373"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE "INCOMUNE". PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA SOCIETA' WEB &amp; PRESS EDIZIONI S.R.L., CON SEDE IN FIRENZE, VIA KASSEL 17 INT. 7 PER IL MESE DI DICEMBRE 2010. - IMPEGNO SPESA DI E 1.380,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13374"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DELLA RUBRICA DEL PROTOCOLLO INFORMATIZZATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA MAGGIOLI. IMPEGNO DI SPESA. DI E 384,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13375"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA ARTIM DI FIRENZE.  IMPEGNO SPESA DI E 2.500,00. CUP B62F10000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13376"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SULLA SR N.2 "CASSIA" TAVARNUZZE ALL'INTERSEZIONE CON IL PONTE SULLA GREVE. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA LA SEMAFORICA S.R.L. DI PADOVA. CUP B66J10000320004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13377"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI N.6, TAVARNUZZE: INSTALLAZIONE DI N.2 ELEVATORI. PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13378"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA E STESURA DI LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI DI  ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI E 66.000,00 CAP.2532/2010. CUP: B68G10000120004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13379"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'.  AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GRAZZINI CAV. FORTUNATO S.P.A. DI FIRENZE. CUP B66J10000100004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13380"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ELLE RESINE S.N.C. DI FIRENZE. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO PERIZIA. CUP B66G07000170004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13381"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>VI CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13382"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUTUO POS. 4447467/00 CDP SPA  - REINTEGRO BONIFICO N. 61335 DEL 27.09.2010 DI E 100.000,00 A SEGUITO DI ERRONEO DOPPIO VERSAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13383"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CUP B66F07000100004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13384"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI LOCULI IN CONCESSIONE A PERSONE VIVENTI NEI CIMITERI COMUNALI DI IMPRUNETA CAPOLUOGO (PICCHIRILLO) E DELLA FRAZIONE DI TAVARNUZZE (MONTEBUONI) - APPROVAZIONE GRADUATORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13385"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13386"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA OTTOBRE 2010 -EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI E 4.000,00. CODICE CUP B69E10001340004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13387"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2011 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2010 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ETRURIA P.A. DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 1.318,30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13388"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00. PER SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO SEGRETERIA-DEMOGRAFICI PER IL II° SEMESTRE 2010 - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13389"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DI SAN LUCA 2010:  FORNITURA SABBIA  E NOLEGGIO MEZZI D'OPERA CON OPERATORE PER TRASPORTO, SPARGIMENTO E RECUPERO SABBIA   CORSA A CAVALLO AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIANTI STRADE 2003 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13390"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 500 MODELLI DI CARTE D'IDENTITA' PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO SPESA DI E 220,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13391"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO PER L'ANNO 2010-2011 DEL PROGETTO DI SOSTEGNO LINGUISTICO DI ITALIANO "OLTRE LE PAROLE" SVOLTO DA ARCI COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13392"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13393"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13394"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13395"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI GIORNALIERA PER BANCHI DI MERCATO (TARSUG) - APPROVAZIONE RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA  ANNI D'IMPOSTA 2007/2008 - RUOLI NN° 2010/8206; 2010/4038; 2010/4049</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13396"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RUOLO COATTIVO ICI EMISSIONE LUGLIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13397"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO PER LA DIPENDENTE SIMONA INNOCENTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13398"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI ZONA: FONDO NON AUTOSUFFICIENZA, TERZO SETTORE, OCCHIO AL TEMPO E MINORI PSICHIATRICI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13399"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13400"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13401"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA DALLA DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI SRL CON SEDE IN FORLI' - AFFIDAMENTO PER  E 16.700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13402"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O. TOSCANA CENTRO GESTIONE RIFIUTI - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2010-IMPEGNO DI SPESA - E.10.843,49 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13403"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE PER IL PERIODO 2007-2012 - CONGUAGLIO ANNO SCOLASTICO 2009-2010 - IMPEGNO SPESA DI  E122.176,76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13404"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTE GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13405"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO - 3' TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13406"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA POS. 4447467/01 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13407"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DIVERSO UTILIZZO MUTUO POSIZIONE 4398032/01 PER LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA E STESURE DI LINEE GUIDA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13408"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA "  PEGASO LUBRIFICANTI S.N.C. " DI MONTESPERTOLI DELLA FORNITURA DI LUBRIFICANTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI. IMPORTO DI  E.1.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13409"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE AMIANTO-VINILICHE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE.            AFFIDAMENTO FORNITURE E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13410"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE SPORTIVE NEL  PARCO URBANO DEI SASSI NERI A IMPRUNETA - FINANZA DI PROGETTO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART.84 D.LGS. N.163/2006 S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13411"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA IV° TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13412"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RUOLO COATTIVO ANNO D'IMPOSTA 2006 -  DETERMINAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA - RUOLO N° 2010/8030 (CONCESSIONE DI FIRENZE) N° 2010/8434 (CONCESSIONE DI BOLOGNA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13413"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE UFFICIO ECONOMATO - 3' TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13414"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO A TAVARNUZZE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLEGAMENTO VIA BARDUCCI. AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13415"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA COLPA LIEVE POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, RESPONSABILI UFFICIO E RESPONSABILI TECNICI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAEMNTO DEI CONTRATTI -AGGIUDICAZIONE LLOYD'S DI LONDRA ED IMPEGNO SPESA DI EURO 14.360,00. PER IL PERIODO 30.09.2010/30.09.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13416"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIG. GALLICCHIO DONATO ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13417"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG. CECCATELLI MASSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13418"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIG.RA ROSSANA RAZZOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13419"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON T.P.L.-  ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2010 DI  E  2.000.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13420"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE PER IL PERIODO 31.12.2010/31.12.2013 - INDIZIONE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13421"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINEA GRAFICA SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13422"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2010-2011: BORSE DI STUDIO E BUONI LIBRO - APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13423"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA VERTICALE/ORIZZONTALE  PRESENTE NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI. AFFIDMANETO ALLA DITTA GIUNTINI SEGNALETICA DI SCANDICCI- IMPORTO DI E. 20.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13424"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO HARDWARE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE PER CREAZIONE IVR SUL CENTRALINO TELEFONICO DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13425"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE - IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13426"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE CIRCOLATORE CALDAIA ALLA DITTA IDROGAS S.R.L. DI SCANDICCI (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13427"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO OPERE ELETTRICHE ALLA SOCIETA' ARTIM DI FIRENZE. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO INTERVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13428"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER CONTO CORRENTE "PROVENTI CONTRAVVENZIONALI" - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13429"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBAN DESIGN DIS.R.L. DI SCANDICCI DEL  SERVIZIO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE  DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO LE AREE A VERDE ATTREZZATO E LE SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2010 E GENNAIO-DICEMBRE 2011.IMPORTO DI E. 8.900,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13430"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI VARI  DI MESTICHERIA E  FERRAMENTA DI CONSUMO E DI MODESTA ENTITA' PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVO TROVATUTO S.A.S. DI CRESCIOLI A. E C. DI IMPRUNETA.IMPORTO DI E. 700,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13431"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUTUO POS. 4447465/00 PER MANUTAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  - PARZIALE DIVERSO UTILIZZO DELLA SOMMA DI E 25.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13432"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO LINEE DI GIOCO PER PALLACANESTRO NELLE PALESTRE COMUNALI ALLA DITTA BI-SPORT DI MODENA. INPEGNO DI SPESA DI E 3.400,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13433"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.V.  AGRICENTER  S.R.L. DI SAN CASCIANO V.P. DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER LE ATTREZZATURE DESTINATE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA DI E. 600,00  IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13434"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. IMPEGNO SPESA COMPLESSIVA E AFFIDAMENTO OPERE IN ECONOMIA A DIVERSE DITTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13435"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI E 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13436"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETI DI AFFIDAMENTO MINORI. IMPEGNO SPESA IV TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13437"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA SAN LUCA 2010: CONTRATTO ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENEL - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13438"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI EURO 258,33 VERSATI IN ECCEDENZA DAL SIG. CALDINI EDO A TITOLO DI INDENNITA' RISARCITORIA PER L'ISTANZA DI SANATORIA AI SENSI DELLA L. 724/94 (BUSTA 125/95)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13439"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "IMBROCCHIAMOLA" -  CONTRATTO DI CONCESSIONE CON DITTA DUSSMANN SERVICE S.P.A. - MODIFICHE ALL'ART.11 DEL CAPITOLATO DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13440"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13441"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI TERRENI APPARTANENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA: TERRENO A MARGINE DELLA CIRCONVALLAZIONE E TERRENI IN LOCALITA' FALCIANI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13442"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DI SAN LUCA 2010 - IMPEGNO SPESA  NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DITTA LINEA SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13443"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIG.RA CARLA CORADESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13444"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI FAMILIARI ALLA SIG.RA GABRIELLA VALENTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13445"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA ANNA MARIA LEROSE - PRESA D'ATTO DIMISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13446"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELL'UVA E FIERA DI SAN LUCA 2010 - IMPEGNO SPESA PER COMANDO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13447"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE SOSTITUZIONI DEL PERSONALE DELL'ASILO NIDO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13448"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI DIPENDENTI - IMPEGNO SPESA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13449"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 2010/2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13450"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO 500 SEDIE PER LA FESTA DELL'UVA 2010 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA  DITTA SASCHALL - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13451"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA SOCIALE RETTE RICOVERO-IV IMPEGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13452"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI PER IL PERIODO 01/01/2011-31/12/2011. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13453"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DELL'8 SETTEMBRE 2010. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI E 2.288,73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13454"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA DI VIA DEI FALCIANI NEL CAPOLUOGO: VERIFICA PRESENZA DI UN EVENTUALE DISSESTO IDROGEOLOGICO. AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE A GEOTECNICA PALAZZI-GIOMARELLI S.R.L. DI CHIANCIANO TERME (SI). IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13455"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE  - DEROGA ALLE MODALITA' PREVISTE DALL'ART. 4 DEL CONTRATTO FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA SOCIETA' DUSSMANN SERVICE S.R.L. CONCESSIONARIA PER IL SERVIZIO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE CON POSTE ITALIANE S.P.A PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI PASTO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2010 - 2011- IMPEGNO SPESA E 5.160,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13456"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 439 DEL 9/09/2010 "ANTICIPO ECONOMALE DI E 300,00 ISTITUITO PER ACQUISTI VARI E D'URGENZA PER L'UFFICIO SOCIO EDUCATIVO. APPROVAZIONE RENDICONTO". REVOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13457"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA BUONDELMONTI  CUP B66D07000060004.  APPROVAZIONE  RELAZIONE FINALE SULLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA D'ARTE.      LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'IMPRESA F.LLI ALESSI S.N.C.. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13458"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE IN VIA COOPERAZIONE A TAVARNUZZE: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE AMIANTO-VINILICHE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA IN CORSO D'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13459"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA PESCINI GIOVANNI DI SAN CASCIANO V.P. (FI) PER GLI ANNI 2010-2014 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13460"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MARCIAPIEDE SULLA S.R. N.2 "CASSIA", TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA NARDONI MAURO E C. S.N.C. DI STRADA IN CHIANTI (FI). CUP B66J07000180006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13461"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI DI MANUTENZIONE PER IL PERIODO MARZO 2008/FEBBRAIO 2012 - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 PER EURO 3.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13462"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI DEL SETTEMBRE IMPRUNETINO 2010:AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCAF DEL NOLEGGIO DELLA SEGNALETICA STRADALE IN OCCSIONE DELLA FESTA DELL'UVA E DELLA FIERA DI SAN LUCA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13463"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI E 300,00 ISTITUITO PER ACQUISTI VARI E D'URGENZA PER L'UFFICIO SOCIO EDUCATIVO. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13464"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13465"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2010 - 6° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13466"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E LAVORI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA PER COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE, PRESE E LUCI VIA PAOLIERI,  IMPIANTO AUDIO PER LA CORSA A CAVALLO E SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO PER LA FIERA DI SAN LUCA 2010: AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL - IMPEGNO SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13467"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2010-2011 - MODIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13468"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - RIMBORSO A FAVORE DI MARIA FRANCESCA NATOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13469"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DEMANIALI PER OCCUPAZIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE DIVERSE ANNO 2010. APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI CONCESSIONE. IMPEGNO DI SPESA DI E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13470"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI, 22/24 AD IMPRUNETA PER L'UFFICIO COMUNALE TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA DI E 13.120,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13471"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE SCUOLA, ASSOCIAZIONI - BIBLIOTECA COMUNALE  "RAGAZZI @LLA TUA BIBLIOTECA" ANNO 2010/2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13472"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA MUSEALE DEL CHIANTI FIORENTINO. IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13473"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI SU POLITICHE GIOVANILI "RAGAZZI E RETI DOC" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13474"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AD INTERVENTO PER ALUNNA NON UDENTE, FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DI FIRENZE  EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.  -   ONLUS - ELFO DI FIRENZE ANNO SCOLASTICO 2010-2011.  PRIMO IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13475"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - RIMBORSO A FAVORE DI DONATI ANTONELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13476"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI MARZO 2010 -INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N° 136 DEL 30/03/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13477"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI - APPROVAZIONE RUOLO EMISSIONE LUGLIO 2010 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13478"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - AVVISI BONARI ANNO 2010 -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13479"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI ANNI PREGRESSI - REVOCA RATEAZIONE DI PAGAMENTO A CARICO DI PINZANI ANDREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13480"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BUONDELMONTI - INIZIATIVE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI SELEZIONATI E DEL PROGETTO VINCITORE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI E 5.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13481"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE . INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALL'AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 TARGATA CX104ME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO.AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA "TAVARNUZZE" DI TAVARNUZZE . IMPEGNO DI SPESA PER E. 534,36 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13482"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA NUOVO TROVATUTTO S.A.S. DI CRESCIOLI DI IMPRUNETA DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI MESTICHERIA- FERRAMENTA  URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ANNO 2010 - IMPEGNO SPESA  E.1.000,00 IVAINCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13483"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE - AGENZIA DI IMPRUNETA - DELLA FORNITURA DI MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE PER INTERVENTI URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE VERDI PUBBLICI - IMPEGNO SPESA  E. 1.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13484"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EDILBILANCINO S.R.L. DI IMPRUNETA -  IMPORTO FORNITURA E. 3.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13485"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R 285/90- IMPEGNO SPESA ASL PER TRASPORTO SALME  DI PERSONE DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA. IMPORTO DI E 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13486"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 364 DEL 20.07.10 ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO S.N.C. DI STRADA IN CHIANTI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER OPERE DI FABBRO AGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI E 1.800,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13487"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIAPPINI DINO S.R.L. DI SESTO FIORENTINO. IMPORTO DI E. 700,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13488"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALLI ZABBAN S.P.A. DI SESTO FIORENTINO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A TEMPERATURA AMBIENTE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE ALLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI E. 500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13489"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMEP DI SESTO F.NO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- IMPEGNO DI SPESA DI E 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13490"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI ZONA IN AMBITO SOCIEL (FONDO NON AUTOSUFFICIENZA, BANDO NATRALITA', ESTATE SICURA ANZIANI E ALUNNI DISABILI)- ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13491"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE IN VIA COOPERAZIONE A TAVARNUZZE:LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE AMIANTO-VINILICHE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI IN AMBIENTE DI LAVORO PER LA RICERCA DI FIBRE LIBERE DI AMIANTO ALLA DITTA PH S.R.L. DI TAVARNELLE V.P. E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13492"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA RETRIBUITA EX ART 42 CO.  ALLA SIG.RA D'ANNA CONCETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13493"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI, 16/18/20 AD IMPRUNETA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2010 (PEG OB. ORD. N. 07.05).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13494"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIA SAN GERSOLE' A IMPRUNETA. IMPEGNO SPESA DI E 6.700,00 SUL CAP.976.01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13495"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAP. 1600 "RIMBORSO SPESE DIVERSE AMMINISTRATORI" ANNO 2010.  IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13496"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13497"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. SALDO GESTIONE ANNO 2008  ED ACCONTO GESTIONE ANNO 2009. MODIFICA IMPORTI DA LIQUIDARE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE   526/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13498"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010 (P.D.O.)-APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13499"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA LOCALIZZAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E CAMPEGGI NEL TERRITORIO RURALE - RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13500"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI ALLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. DI SCANDICCI - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.100,00. EREVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 375 DEL 23.07.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13501"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI IMPRUNETA ALLA REALIZZAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE DENOMINATA "PREMIO LETTERARIO DEL CHIANTI" 2010/2011 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13502"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E SPECIALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - BANDO DI CONCORSO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13503"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, AVVISTAMENTO E SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ALLA ASSOCIAZIONE "LA RACCHETTA" ANNO 2010. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE  IMPEGNO SPESA E. 7.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13504"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED IN PARTICOLARE IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE AMBIENTALE SUL FIUME GREVE PER L'ANNO 2010 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO SPESA DI E 1.500,00 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13505"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO PER L'ANNO 2010 ALLA VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO SPESA DI E 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13506"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICHE TELEFONICHE PER  TELEFONIA CELLULARE IN DOTAZIONE AI CAPOSQUADRA DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO . IMPEGNO SPESA E ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DELL'IMPORTO DI  E 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13507"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/1998: BANDO DI CONCORSO 2010 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13508"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZIONE 4447467/01 PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13509"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO, PER LA VIGILANZA SULL'ATTIVITA' ESTRATTIVA NONCHE' PER LA REDAZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE PER ATTI DI PIANIFICAZIONE. AFFIDAMENTO AL DR. GEOL. EROS AIELLO DELLO STUDIO GEO-ECO PROGETTI DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA EURO 6.348,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13510"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA  TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA PER PER LO STUDIO E IL MONITORAGGIO DELL'AREA DI VIA  DEI FALCIANI NEL CAPOLUOGO PER LA VERIFICA DELLA PRESENZA DI UN EVENTUALE DISSESTO IDROGEOLOGICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO  E 6.120,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13511"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE UTENZE E RELATIVO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13512"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO D'APPALTO. CUP B66F07000100004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13513"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE IN VIA COOPERAZIONE A TAVARNUZZE: LAVORI DI SOSTITUZIONE  DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE AMIANTO-VINILICHE. IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI E 50.000,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ALLA SAFI S.P.A. PER LA SPESA DI E 384,00. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13514"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13515"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE  IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI IMPRUNETA,  CONVENZIONE  DOMANDA DI AMMISSIONE, DICHIARAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13516"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELL'IMMOBILE EX SEDE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIA CAVALLEGGERI IN IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE NOTARILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13517"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE FORMALMENTE ISTITUITE. IMPEGNO SPESA DI 364,35 PER IL PERIODO APRILE-MAGGIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13518"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO 1.01.2011/31.12.2011 - INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO. IMPORTO COMPRESO IVA  E. 52.889,76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13519"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL NUCLEO DEL  SIG. BACCIOTTI OLINTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13520"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' SIG.RA MARIANINI SERENA - RIDETERMINAZIONE PERIODO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13521"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE INTEGRATO CON T.P.L.-CONVENZIONECON LA PROVINCIA DI FIRENZE-IMPEGNO DI SPESA DI E 32.725,52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13522"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 84 D.LGS. N.163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13523"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 14 LUGLIO 2010. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - ACCERTAMENTO DI E 7.000,00 ED IMPEGNO DI SPESA DI E 8.478,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13524"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI N.6, TAVARNUZZE: INSTALLAZIONE DI N.2 ELEVATORI. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CIG : 0505011C3F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13525"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI" PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "OPERA PIA L.G.VANNI NUCLEO ALZHEIMER" PISR 2007-2010, ATTUAZIONE 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13526"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CER VIA HO CHI MINH E VIA DI CAPPELLO - VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE E MONITORAGGIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE E DEL CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITA' ESISTENTE - IMPLEMENTAZIONE ECONOMICA INCARICO SOCIETA' ROCKSOIL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13527"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO ALLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. DI SCANDICCI (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13528"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI II SEMESTRE 2010 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI ALLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A DI SCANDICCI - IMPEGNODI SPESA DI EURO 4.900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13529"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI I SEMESTRE 2010 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13530"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00. PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13531"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00. PER SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO SEGRETERIA-DEMOGRAFICI PER IL 2° SEMESTRE 2010 - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13532"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO AI DIPENDENTI COMUNALI, IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAEMNTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 8.837,10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13533"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI PER IL PERIODO DIC. 2009/NOV. 2010 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI ALLA DITTA ROLLPROGRES DI PRATO - IMEPGNO SPESA DI EURO 450,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13534"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUARTA RATA PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI ATAF S.P.A PARI AD E 27.725,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13535"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI LIQUIDATI NEGLI ANNI 2006-2009 - IMPEGNO SPESA DI EURO 12.435,00. E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13536"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13537"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  ALLA ASD IMPRUNETA/TAVARNUZZE PER L'ATTIVITA' DI  PROMOZIONE SPORTIVA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE  DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE - IMPEGNO SPESA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13538"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO S.N.C. DI STRADA IN CHIANTI DI INTEVENTI DI MANUTENZIONE PER OPERE DI FABBRO AGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI E 1.500,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13539"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE AMIANTO-VINILICHE DEL PLESSO SCOLASTICO DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA DELLA COOPERAZIONE A TAVARNUZZE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ECOGEST S.R.L. DI PRATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13540"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 22.1.2004 PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13541"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SDIAF QUOTA AUTOMAZIONE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13542"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SIG. MONACO LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13543"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CILINDRO IDRAULICO SOLLEVAMENTO CASSONE DEL TRATTORINO ISEKI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.V. AGRICENTER SRL DI SAN CASCIANO VAL DI PESA. IMPEGNO DI SPESA DI E. 780,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13544"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO DI SANTA MARIA ALL'IMPRUNETA: AFFIDAMENTO  DELLA SORVEGLIANZA, APERTURA, CHIUSURA,  BIGLIETTAZIONE E PULIZIA ORDINARIA ALLA COOPERATIVA PROMOCULTURA: APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13545"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIG.RA CECCONI GABRIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13546"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG. FRANCO RULLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13547"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI - 3° PROVVEDIMENTO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13548"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 10/08 STRADA DELLA TERRACOTTA DI IMPRUNETA. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AL COMITATO DI GESTIONE DELLA STRADA. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13549"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13550"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E COMMISSIONE URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13551"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O. N° 3 MEDIO VALDARNO - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2010- IMPEGNO DI SPESA - E.15.914,25. IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13552"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA E SORVEGLIANZA DEL PARCO S. ANTONIO A IMPRUNETA ALL'ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ANNI 2010, 2011, 2012 E 2013. IMPEGNO SPESA DI E 5.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13553"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI  E MOTOVEICOLI ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI DI IMPRUNETA - IMPORTO DI E. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13554"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A SOGGETTO ESTERNO PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13555"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  A SOGGETTO ESTERNO PER LA GESTIONE DELLE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13556"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A SOGGETTO ESTERNO PER L'ELABORAZIONE, STAMPA, NOTIFICA E RESOCONTO DELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI ALLE VIGENTI NORME DEL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13557"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - RIMBORSO A FAVORE DI FOSI ERMANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13558"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI TERRENI APPARTANENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA: TERRENO A MARGINE DELLA CIRCONVALLAZIONE E TERRENI IN LOCALITA' FALCIANI - INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13559"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVI SERVER E SOFTWARE DI VIRTUALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13560"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHEDE ETHERNET PER TERMINALI PRESENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13561"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SISTEMISTICA SUL SOFTWARE CONCILIA DELLA MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13562"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI PER ANNI 6 DAL 01/01/2011 AL 31/12/2016 - INDIZIONE DI GARA PER LASCELTA DEL CONCESSIONARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13563"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA PER LO STUDIO E IL MONITORAGGIO DELL'AREA DI VIA DEI FALCIANI NEL CAPOLUOGO PER  LA VERIFICA DELLA PRESENZA DI UN EVENTUALE DISSESTO IDROGEOLOGICO. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13564"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ENTE PARROCCHIA DI SANTA MARIA ALL'IMPRUNETA PER LA "VALORIZZAZIONE E LA PUBBLICA FRUIZIONE DEL MUSEO DL TESORO E DEGLI AMBIENTI MONUMENTALI DELLA BASILICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13565"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2010 - 5° ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER IL 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13566"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO-IMPEGNO SPESA III TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13567"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13568"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AUSER SOLIDARIETA' AMBIENTE E CULTURA" DI IMPRUNETA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI  MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO LOCALITA' PRESURIA 1, PRESURIA 2, BAGNOLO E VIA VECCHIA DI POZZOLATICO ANNI 2010, 2011, 2012 E 2013 - IMPEGNO DI SPESA DI E 33.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13569"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2010-GIUGNO 2012. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO A TECNOEDIL SISTEMI S.R.L. DI FIRENZE. IMPEGNI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13570"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DIRETTO A TECNOEDIL SISTEMI S.R.L. DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA DI E 3.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13571"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO-  INTERVENTI DI REVISIONE E TARATURA APPARECCHI CRONOTACHIGRAFO INSTALLATI SU SCUOLABUS MERCEDES ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUCK ITALIA DI EMPOLI- FILIALE DI CALENZANO. IMPEGNO DI SPESA E. 300,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13572"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO "IL GIARDINO DEI PICCOLI DI BAGNOLO" PROROGA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN ESSERE - REP.N. 4351 DEL 6 SETTEMBRE 2007 PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2010-31 LUGLIO 2011. IMPEGNO SPESA E 47.736,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13573"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13574"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI PER IMMOBILI UTILIZZATI DA COMUNE DI IMPRUNETA. II SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13575"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 - 30 GIUGNO 2013- AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI E 91.083,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13576"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE NR.306 DEL 24 GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13577"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E 49,06  PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO DELL'ENTE PERIODO 31.12.2008/31.12.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13578"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELL'IMMOBILE EX SEDE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIA CAVALLEGGERI IN IMPRUNETA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13579"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIANTI STRADE 2003 DELLA FORNITURA DI MATERIALE ARIDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - IMPORTO E. 3.438,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13580"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DEL CENTRO OPERATIVO  COMUNALE - CUP  B66F10000000004. LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA DI PROGETTAZIONE E ANTICIPAZIONE DI CASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13581"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DEL CENTRO OPERATIVO  COMUNALE - CUP  B66F10000000004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ECOGEST S.R.L. DI PRATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13582"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2010-GIUGNO 2012. AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA DITTA IDROGAS S.R.L. DI SCANDICCI (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13583"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO DEL PALAZZOTTO DELLO SPORT A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE ALLA DITTA IDROGAS S.R.L. DI SCANDICCI (FI). IMPEGNO SPESA DI E 27.000,00 SU CAP.2800/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13584"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA  PER ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE ANNO 2010. DETERMINAZIONE  N . 9 DEL 12.01.2010  IMPORTO DI E. 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13585"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA  PER CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2010. DETERMINAZIONE  N . 291 DEL 16.06.2010  IMPORTO DI E. 181,10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13586"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GMV AGRICENTER S.R.L. DI SAN CASCIANO V.P. DELLA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO E MATERIALE DI CONSUMO PER TRATTORINO ISEKI SXG19 IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA DIE. 600,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13587"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI E  OPERAZIONI CIMITERIALI IN APPALTO - PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE DI EMPOLI PER IL PERIODO 01.07.2010 - 31.12.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13588"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI N.6, TAVARNUZZE: INSTALLAZIONE DI N.2 ELEVATORI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.234/2010 E QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO. AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PERL'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13589"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE UFFICIO ECONOMATO - 2' TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13590"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELL'IMMOBILE EX SEDE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIA CAVALLEGGERI IN IMPRUNETA. AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13591"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO - 2' TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13592"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITA' - APPROVAZIONE PRIMO AGGIORNAMENTO GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13593"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETI DI AFFIDAMENTO DI MINORI. IMPEGNO SPESA III TRIMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13594"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI IN STRUTTURA. IMPEGNO SPESA III TRIMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13595"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO AL COMITATO DI GESTIONE ZRC SAN MINIATO A QUINTOLE PER LA GESTIONE DELLA ZONA DI RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO  ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13596"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI  NELL'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13597"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 294 DEL 16.6.2010 "COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 9 GIUGNO 2010. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - ACCERTAMENTO DI E 63.356,00 ED IMPEGNO DI SPESA DI E 63.969,00." INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13598"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2010 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. DISCANDICCI - IMPEGNO DI SPESA DI E 460,03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13599"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI LOCULI IN CONCESSIONE A PERSONE VIVENTI NEI CIMITERI COMUNALI DI IMPRUNETA CAPOLUOGO (PICCHIRILLO) E DELLA FRAZIONE DI TAVARNUZZE (MONTEBUONI) - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E DI CONTRATTO DI CONCESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13600"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI E 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13601"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - AREA METROPOLITANA (LOTTO 1) E AREA CHIANTI-VALDARNO (LOTTO 3). IMPEGNO SPESA 2° SEMESTRE 2010 DI € 56.273,16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13602"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E DEL CONTO DEL BILANCIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13603"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE SPORTIVE NEL  PARCO URBANO DEI SASSI NERI A IMPRUNETA - FINANZA DI PROGETTO. PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE. CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13604"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO, PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA  DI  E 6.515,11 - CONTRIBUTI PER  BORSE DI STUDIO, PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA  DI  E 11.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13605"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DEL D.LGS 163/2006 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DI E. 1.450,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13606"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA DOCUMENTARIO INTEGRATO DELL'AREA FIORENTINA PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13607"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI INSTALLATI  NEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2010-GIUGNO 2012 E FORNITURA MATERIALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAE ESTINTORI DI GIORDANO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13608"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 9 GIUGNO 2010. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - ACCERTAMENTO DI E 63.356,00 ED IMPEGNO DI SPESA DI E 63.969,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13609"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'OFFICINA MECCANICA ALLA DITTA C.E.F. DI FIRENZE - IMPORTO E. 3.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13610"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO AL "CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COLLI FIORENTINI" PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2010 - AFFIDAMENTO E 6.554,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13611"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE AL SISTEMA DI CONTROLLO PER LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI.- ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DI E 181,10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13612"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER CURRICULA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E PER LA VIGILANZA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLE CAVE PRESENTI NEL TERRITORIO, NONCHE' PER LA REDAZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE - GEOTECNICHE DI SUPPORTO AD ATTI DI PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13613"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO IN PROPRIETA' DI BENI ALLA SOCIETA' SAFI SPA, PREVIA RETTIFICA DATI CATASTALI. APPROVAZIONE SCHEMI ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13614"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN LUCA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13615"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE FESTA DELL'UVA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'UVA E DELLE INIZIATIVE COLLATERALI PER L'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13616"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 431/98: BANDO DI CONCORSO 2010 PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13617"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO ZODIAC -GESTIONE ORDINARIA 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13618"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA  DETERMINAZIONE N. 192 DEL 22.4.2010 "CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER PER LO SVOLGIMENTO DEL  PROGETTO "RETE DI SOLIDARIETA'" - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DI E 18.000,00".  STIPULA DI DUE CONVENZIONI PER PROGETTO "RETEDI SOLIDARIETA'" E PER "CORSI DI LINGUA PER STRANIERI E ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GITE E  VACANZE ANZIANI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13619"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI TINTEGGIATURA AGLI EDIFICI COMUNALI  ALLA DITTA TOSCANA VERNICI DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA E. 1000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13620"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA , ALLA DITTA ASPEX DI FORLI' DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO  PER GLI IMPIEGHI A TEMPERATURE AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.968,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13621"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2009 -2010. ART. 5: PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13622"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' INNOCENTI SIMONA - RIDETERMINAZIONE PERIODO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13623"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ACQUISTO ATTREZZATURA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER INTERVENTI POTATURE TREE CLIMBING - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13624"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE SIGNORI FORNI/MACALUSO E CHIOVOLONI/ GILIARINI. AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13625"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERASSINI PER RIPOSO PER ASILO NIDO POSTO IN VIA I MAGGIO. IMPEGNO SPESA E 1.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13626"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE MUTUI PER ACQUISTO IMMOBILE, EX-BCC, SITO IN VIA CAVALLEGGERI AD IMPRUNETA, AL COSTO DI ACQUISTP DI E 1.000.000,00 OLTRE IVA 20%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13627"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO  COMUNALE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 - 30 GIUGNO 2013 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13628"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OPERE DI REFERENCE (LIBRI, CD, DVD) PER BIBLIOTECA COMUNALE DALLE CASE EDITRICI E FORNITORI ABITUALI DELLA BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13629"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI REGISTRAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE PER CAUSA CIVILE FORNACE AGRESTI (TRIBUNALE DI FIRENZE RG. 5005/99) - IMPEGNO DI SPESA DI E. 343,45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13630"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILI NIDO COMUNALI DI TAVARNUZZE E DI BAGNOLO - APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE PER L'ANNO EDUCATIVO 2010-2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13631"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA DI E 8.673,65 PER IL PAGAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE  EX ART. 92.5 D.LGS.  N.163/2006 S.M.I. IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13632"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIG. GIUGLIANO SALVATORE A DECORRERE DAL 1.8.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13633"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OPERE DI REFERENCE (LIBRI, CD, DVD) PER BIBLIOTECA COMUNALE DALLE CASE EDITRICI E FORNITORI ABITUALI DELLA BIBLIOTECA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13634"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - ADESIONE ALL'UFFICIO ASSOCIATO DI CENSIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13635"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL NUCLEO DEL  SIG. CAVINI VITTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13636"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER I SERVIZI ALL'INFANZIA PRIVATI AUTORIZZATI CHE FARANNO ISTANZA DI ACCREDITAMENTO - MODIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13637"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MARCHINO DI BUCCIARELLI MARCO DELLA FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI NEL'AMBIT DELL'INIZIATIVA SULL'AMBIENTE "LA GREVE NON E' GRAVE 7^" ANNO 2010-. IMPEGNO DI SPESA E. 240,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13638"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "LA GREVE NON E' GRAVE 7" ANNO 2010. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA UNICOOP- NEGOZIO DI TAVARNUZZE , AL SUPERMERCATO PUNTO SMA DI TAVARNUZZE DI PRODOTTI ALIMENTARI-  AL PANIFICIO PANDEMONIO DI TAVARNUZZE E RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA AL GRUPPO TREKKING IMPRUNETA. IMPEGNO SPESA E. 610,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13639"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI ANNO 2009: ACCERTAMENTO ENTRATA DI E  6.316,95 E IMPEGNO SPESA  DI E 5.879,00 PER LA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA E  DI E 1.025,85 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI NATURA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13640"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13641"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2010-GIUGNO 2012. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13642"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - RIMBORSO AL COMUNE DI FIRENZE - 1° PROVVEDIMENTO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13643"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI E 4.000,00 QUALE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13644"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  PICCOLI OGGETTI IN COTTO DITTA RICCERI SERGIO TERRECOTTE ARTISTICHE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13645"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO  ASILO NIDO DI TAVARNUZZE ALLA SCUOLA DI VIA I° MAGGIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUTTO TENDE TEMPESTI DI TAVARNUZZE (FI)PER LA FORNITURA DI TENDE. IMPEGNO SPESA E. 1.764,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13646"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA "D.GHIRLANDAIO" PER SPOSTAMENTO PROVVISORIO ASILO NIDO. AFFIDAMENTO FORNITURE ALLE DITTE:EDILBILANCINO SRL DI IMPRUNETA, CHIAPPINI SRL DI SESTO FIORENTINO, IMEP SPA DI SESTO FIORENTINO,PERUZZI ALBERTO DI IMPRUNETA E DITTA URBAN DESIGN SRL DI FIRENZE.IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.036,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13647"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, DEI MONTASCALE E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2010-GIUGNO 2012. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIGLIO ASCENSORI S.R.L. DI CALENZANO (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13648"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 12 MAGGIO 2010. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - ACCERTAMENTO DI E 11.763,81 ED IMPEGNO DI SPESA DI E 36.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13649"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AD INTERVENTO PER ALUNNA NON UDENTE, FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DI FIRENZE, EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.  -   ONLUS - ELFO DI FIRENZE ANNO SCOLASTICO 2009-2010. PROSEGUIMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13650"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA F. PAOLIERI DI IMPRUNETA PER L'EFFETTUAZIONE NEGLI STESSI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI NEL PERIODO 1 - 30 LUGLIO 2010. SCELTA DEL SOGGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13651"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZIONE  4465874/00  PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE -CUP B66F10000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13652"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDONO EDILIZIO BUSTA 314/2004 INTESTATO A BEATRICE CORSINI. RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13653"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EDILBILANCINO S.R.L  DI IMPRUNETA- IMPORTO FORNITURA DI E. 3.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13654"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  ALLA ACQUATICA SRL PER LA CONCESSIONE  IN USO E PER LA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI DENOMINATE ZODIAC - IMPEGNO SPESA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13655"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  ALLA USSI PER LA CONCESSIONE  IN USO E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI - IMPEGNO SPESA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13656"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAMBIN SEMENTI DI SEREGNO- PER UN IMPORTO DI E 1.000,00- DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE "TREE CLIMBING" PER ESECUZIONE IN SICUREZZA DI POTATURE DI ALBERI AD ALTO FUSTO AD OPERA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. IMPEGNO SPESA E. 642,04  IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13657"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4TG.CX104ME.AFFIDAMENTO ALL'AUTOFFICINA TORRINI DI TORRINI LUCIANO E TIZIANO S.N.C.DI IMPRUNETA PER L'IMPORTO DI E. 673,73 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13658"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTODI RIPARAZIONE ALL'AUTOVETTURA SUZUKY GRANVITARA TARGATO CS709KL.AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRAUTOROSI SILVANO DI STRADA IN CHIANTI. IMPEGNO DI SPESA DI E. 269,76 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13659"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAMPADE E ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMILUCE S.R.L. DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA DI E. 844,90 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13660"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI TIPO ADSL FLAT CON LA SOCIETA' NGI S.P.A. PER IL COLLEGAMENTO INTERNET DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO ANTICIPATO DI E 236,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13661"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI.AFFIDAMENTO OPERE DI VETRAIO ALLA VETRERIA IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA DI E. 1000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13662"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMEP S.P.A. DI PRATO. IMPORTO DI E. 3.600,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13663"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI  PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.), DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE  - CUP B66G07000170004. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA D'ACCONTO ALL'APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13664"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2009 - 4° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13665"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI -LIQUIDAZIONE COMPETENZE EQUITALIA CERIT S.P.A. PER RIMBORSI EFFETTUATI TRA IL 01/07/2009 E IL 31/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13666"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP IN LOCALITA' IMPRUNETA - CAUSA CONDOMINIO VIA SIRIO S.R.L./COMUNE DI IMPRUNETA - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13667"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO  COMUNALE DI IMPRUNETA IMPEGNO SPESA DI E 2.440,00 CAP. 206.09/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13668"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI N.6, TAVARNUZZE: INSTALLAZIONE DI N.2 ELEVATORI. APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO ESECUTIVO. MODIFICA FINANZIAMENTO DELL'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13669"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO E DEGLI ESTINTORI INSTALLATI  NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2010 E FORNITURE MATERIALI. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO. IMPEGNI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13670"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DEL CENTRO OPERATIVO  COMUNALE - CUP  B66F10000000004. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13671"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: IMPEGNO SPESA DI E 1.000,00. INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI QUELLE PREVISTE PERLEGGE FORMALMENTE ISTITUITE: IMPEGNO SPESA DI E 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13672"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DOTT. ING. ROBERTO CINOTTI - OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE SOFIM SRL C.E.R. TORRICELLA A TAVARNUZZE. IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DI EURO 370,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13673"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA LOCALIZZAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E CAMPEGGI NEL TERRITORIO RURALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13674"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13675"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13676"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13677"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA SOCIETA' AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA. IMPEGNO DI SPESA DI E 200,00 PER SPESE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13678"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO QUOTE AIMA/CEE SUI PRODOTTO LATTIERO-CASEARI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA AI SENSI DEL REG.CEE 3392/93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13679"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13680"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DI UFFICIO ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13681"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA - PIANO INTEGRATO DI AREA (P.I.A.) - ANNO SCOLASTICO 2009-2010 - IMPEGNO SPESA E 12.405,44 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13682"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ITC "ALESSANDRO VOLTA" PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13683"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E DI TESORERIA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13684"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA "F.PAOLIERI" DI IMPRUNETA PER L'EFFETTUAZIONE NEGLI STESSI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI NEL PERIODO 1-30 LUGLIO 2010. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13685"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS PER QUATTRO LINEE DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE DAL 1 SETTEMBRE 2010 AL 30 GIUGNO 2013 - INDIZIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13686"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONI PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13687"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DLEL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, ALLA SOCIETA' AON S.P.A. DI FIRENZE PER IL PERIODO 14.06.2010/13.06.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13688"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FINE MANDATO PER IL SINDACO, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/2000 E DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI E 3.749,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13689"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA MARINA LUDDI DI BAGNO A RIPOLI (FI)  PER IL PERIODO 01.08.09/31.07.2011. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13690"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARINARI DI TAVARNUZZE DELLA FORNITURA DI CELLULARI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E MANUTENZIONE APPARECCHI. IMPORTO DI E. 250,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13691"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, DEI MONTASCALE E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI NEL PERIODO GIUGNO 2010- GIUGNO 2012. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO. IMPEGNI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13692"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPERIMENTALE SOCIETA' MAGGIOLI SPA - ASSISTENZA TECNICA DITTA BURRESI &amp; FOSSATI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13693"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI E ABBONAMENTI ANNO 2010 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13694"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO  SIG. LEONARDO SCOTTI - PRESA D'ATTO DIMISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13695"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 612 DEL 11.12.2009 PER L'AFFIDAMENTO ALAL ASL 10 DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI VERIFICA AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SU AUTOMEZZI COMUNALI E REVOCA DETERMINAZIONE N. 111DEL 11.03.2010. ACECRTAMENTO ENTRATA E CORRELATO IMPEGNO DISPESA DI E. 400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13696"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE DI E 4.000,00 PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13697"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTERVENTO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GARANTIRE LA SICURA UTILIZZAZIONE DEI GIOCHI LUDICI E DEGLI ARREDI PRESENTI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO ED IN ALCUNI GIARDINI SCOLASTICI. PERIODO APRILE 10-SETTEMBRE 10 AFFIDAMENTO DITTA URBAN DESIGN SRL DI SCANDICCI PER UN IMPORTO DI E 3.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13698"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE AUTOMEZZI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AUTOFFICINA TORRINI ED IMPEGNO DI SPESA DI E 780,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13699"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13700"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CARTOLERIA L.B. DI TAVARNUZZE DELLA FORNITURA DI ELIOCOPIE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13701"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DEL FAC SIMILE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CURRICULUM PER LA SELEZIONE DI N. 3 ESPERTI IN URBANISTICA, INFRASTRUTTURE, SISTEMI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI QUALI MEMBRI DELLA COMMISSIONEURBANISTICA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13702"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALI - ANNO SCOLASTICO 2010-2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13703"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI PERIODO 31.12.2008/31.12.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13704"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 14 E 15 APRILE 2010. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI E 17.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13705"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA MONTEBUONI PER IL 24 DICEMBRE 2010 MERCATINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13706"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER IL 31 DICEMBRE 2010 CENTRI STORICI DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE PER MERCATO ANTICIPATO FESTE NATALIZIE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13707"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2009 DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO. DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERV. GEST. DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13708"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: I.C.I.  ART. 64  CO.1  LEGGE 388/00, ART.2  D.M. 197/02 - ART.1  CO.1  LEGGE 296/06  - ACQUISIZIONE CONTRIBUTI STATALI ESERCIZIO FINANZIARIO 2009  E CONTROLLO ANNI D'IMPOSTA 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13709"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER IL 24 DICEMBRE 2010 CENTRI STORICI DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE PER MERCATO ANTICIPATO FESTE NATALIZIE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13710"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13711"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' CHIUSURA DI PARTE VIA PAPA GIOVANNI XXIII° RIPARAZIONE TUBO ACQUEDOTTO DA PARTE DI DITTA INCARICATA DA PUBLIACQUA DAL 20/12/2010 AL 31/12/2010-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13712"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ANTICIPATA ALLE ORE 17,00 DEL GIORNO 31 DICEMBRE 2010, PER MOTIVI DI PROGRAMMAZIONE COMPUTER, DELLA FARMACIA LA CERTOSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13713"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAVIMENTAZIONE DELL'OPERA D'ARTE IN PIAZZA BUONDELMONTI.  AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRODOTTO ANTISCIVOLO ALLA DITTA T.P.I. NANOTECH DI PAVESI MARIA GRAZIA DI CORBETTA (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13714"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI DISERBANTI- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE RAPPRESENTANZA DI IMPRUNETA E ACQUISIZIONE NULLA OSTA AZIENDA ASL DI FIRENZE.IMPEGNO DI SPESA E. 924,31 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13715"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA REPUBBLICA E VIA RESISTENZA (PARCHEGGIO A PAGAMENTO) LOC.TAVARNUZZE-ORARIO 7-21 DEL 18 DICEMBRE 2010 RICHIEDENTE CENTRO COMMERCIALE NATURALE TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13716"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO PER IL 8 DICEMBRE 2010 RICHIEDENTE MISERICORDIA DI IMPRUNETA PER PELLEGRINAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13717"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER PER LO SVOLGIMENTO DEL  PROGETTO "RETE DI SOLIDARIETA'" - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DI E 18.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13718"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2008/2009 - SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE, TRASPORTO E ASILO NIDO - RECUPERO CREDITO SERVIZI SOCIALE L.431/98 "BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE " ANNO 2008 - RISCOSSIONE COATTIVA-  PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13719"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER RISERVARE SPAZI PRESSO IL POSTEGGIO AL CASELLO AUTOSTRADALE IL 10.12.2010 RICHIEDENTE AUTOSTRADE PERE L'ITALIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13720"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER SOSTITUZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE VIA CASSIA DA VIA DI VITTORIO (PONTE SULLA GREVE) DALLE 8 DEL 6 DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13721"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010 - ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE NECESSARIO ALL'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI - RIMBORSO TRASPORTO NON DEAMBULANTI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13722"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' CENTRO STORICO IMPRUNETA E TAVARNUZZE PER MERCATI NATALIZI ORARIO 6-15 DELLE DOMENICHE 12 E 19 DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13723"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO ANNO 2010 PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, INDETTO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 265 DEL 6.04.2009 E DELLA DIRETTIVA DELLA GIUNTA COMUNALE DI IMPRUNETA N. 71 DEL 13.04.2010. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13724"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA PAOLIERI E PIAZZA BUONDELMONTI ORARIO 7-21 DEL 19 DICEMBRE 2010 RICHIEDENTE UFFICIO CULTURA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13725"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 32 "TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO. PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI E 24.000,00 E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI PER E 10,000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13726"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' LOCALITA' FERRONE AL POSTEGGIO ORARIO 7-21 DEL 19 DICEMBRE 2010 RICHIESTO DA UFFICIO CULTURA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13727"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA DEL SOFTWARE "CONCILIA"- IMPEGNO SPESA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13728"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA PAOLIERI DALLE 7 ALLE 21 DELL 11 DICEMBRE 2010 PER MANIFESTAZIONI RICHIEDENTE UCM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13729"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2009 DEL SERVIZIO GESTIONE DIREZIONE: INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO. DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13730"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO CAMPORA DI VIA MONSIGNOR BINAZZI PER SPOSTAMENTO CARRI DEL RIONE FORNACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13731"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLANI ENZO DI FIRENZE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOMEZZO BREMACH - TARGATO DA45AFY IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO. IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI E. 2.122,80 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13732"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA DELLE FORNACI 27 DALLE 12 ALLE 20 DEL 6 DICEMBRE 2010 PER SMONTAGGIO GRU ALTEZZA FORNACE AGRESTI -RICHIEDENTE DITTA POGGIOLINI RESTAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13733"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2010. DEFINIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13734"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2009 DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI: INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEL MANTENIMENTO. DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13735"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER DIVIETO DI SOSTA NELLA VIA PAOLIERI CV 25 PER MONTAGGIO GAZEBO IL GIORNO 4 DICEMBRE 2010 RICHIEDENTE SIG.RA BALLOTTI MARIA LETIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13736"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TRATTORE GOMMATO E FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA DI FIRENZE.IMPEGNO DI SPESA E. 600,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13737"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER SVOLGIMENTO MERCATO ENOGASTRONOMICO INTERNO POSTEGGIO VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO LOCALITA' MEZZOMONTE 8-20 IL 28 NOVEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13738"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEI QUADRI ELETTRICI DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. PRESA D'ATTO DOCUMENTI PER GARA INFORMALE. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PERIZIA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALL'IMPRESA CONCHIGLIA S.P.A. DI REGGIO EMILIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13739"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATI STRAORDINARI NATALIZI 2010 E MERCATO 8/12/2010 A TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13740"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEI FALCIANI IN IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'ELETTRICA S.R.L. DI EMPOLI. IMPORTO DI E. 600,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13741"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA'  VIA BARDUCCI 5 DALLE 7 ALLE 18 DEL 1 DICEMBRE 2010 PER TRASLOCO RICHIEDENTE SIG. GAGLIARDI ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13742"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA'  PER OPERE EDOLI VIA REPUBBLICA CV 70 RICHIEDENTE BROGI ALESSANDRO PER I GIORNI 25 E 26 NOVEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13743"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEZZA PAGINA PUBBLICITARIA SU "LA GUIDA TURISTICA SVIZZERA". IMPEGNO SPESA DI E 607,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13744"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO ARCHIVIO STORICO COMUNALE - AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALLA "CASA EDITRICE ALL'INSEGNA DEL GIGLIO SAS"  DELLA  STAMPA  DELL'INVENTARIO POST-UNITARIO DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13745"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' DI MASSIMA URGENZA PER CHIUSURA VIA PONTE A IOZZI PER LAVORI ALTEZZA CV 2 RICHIEDENTE PUBLIACQUA DAL 23 NOVEMBRE 2010 AL 4 DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13746"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' A PARTIRE DAL 22 NOVEMBRE 2010 PER PROVVEDIMENTI REALIZZAZIONE CIRCONVALLAZIONE NELLA ZONA DESCO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13747"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI PER IMMOBILI UTILIZZATI DA COMUNE DI IMPRUNETA. I SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13748"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER RIMOZIONE LUMINARIE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA PAOLIERI IL 24/11/2010 E VIA CAVALLEGGERI IL 26/11/2010 RICHIEDENTE UFFICIO MANUTENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13749"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - AREA METROPOLITANA (LOTTO 1) E AREA CHIANTI-VALDARNO (LOTTO 3). IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2010 DI E 56.273,16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13750"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE 2010 DA CORRISPONDERE A: ASSOCIAZIONE TERRE DI TOSCANA E ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI E 3.830,30 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13751"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PARCHEGGIO VIA I° MAGGIO PER RIPRISTINO MANTO STRADALE DAL 18 NOVEMBRE 2010 FINO TERMINE LAVORI -RICHIESTO DA UFF.LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13752"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DALLE ORE 8,30 ALLE 17 NELLA VIA PONTE A IOZZI PER RIPARAZIONE IDRICA URGENTE -INTERVENTO INIZIATO 11 NOVEMBRE 2010-DAL 15 NOVEMBRE FINO TERMINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13753"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI E 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13754"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI INFORMAZIONE TURISTICA A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 PER E 20.940,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13755"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA PER VIA RIBOIA SENSO UNICO ALTERNATO DAL 16 NOVEMBRE FINO TERMINE LAVORI RICHIEDENTE CONSORZIO DI BONIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13756"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA RIBOIA 36-44 PER ASFALTATURA DAL 15 AL 19 NOVEMBRE 2010 SOC.TAURASIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13757"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIIV E PASSIVI PER IL RENDICONTO 2009 DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13758"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO PRINCIPALE 2010 E SUPPLETIVI ANNI 2004/2005/2006/2007/2008/2009 - PRESA D'ATTO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13759"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA FALCIANI CV 15 PER ASFALTATURA DAL 18 AL 23 NOVEMBRE 2010 SOC.TAURASIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13760"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA CASSIA 17-37 PER ASFALTATURA DAL 11 AL 16 NOVEMBRE 2010 SOC. TAURASIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13761"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A FAVORE DI IFEL PER VERSAMENTI ICI  2009 EFFETTUATI MEDIANTE MOD. F/24 - L. 504/92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13762"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA'RICHIEDENTE PUBLIACQUA PER CHIUSURA VIA MONTEBUONI 59 SOSTITUZIONE FOGNATURA DALLE ORE 9 DEL 8 NOVEMBRE 20110 FINO TERMINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13763"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13764"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13765"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER OPERE EDILI  VIA GRAMSCI 14 -RICHIEDENTE SIG.BOSCHERINI VITTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13766"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER PROROGA LAVORI TOSCANA ENERGIA FINO AL 19 NOVEMBRE 2010 VIA QUINTOLE PER LE ROSE (LOCALITA' MECCOLI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13767"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI E TIROCINI ORIENTATIVO - FORMATIVO. PROROGA INTERVENTI MAGGIO - DICEMBRE 2010. IMPEGNO SPESA E 9.700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13768"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE TUTELA LEGALE E RCT/O PERIODO 31.12.2008/31.12.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13769"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA CASSIA E VIA INDIPENDENZA DAL 2 NOVEMBRE FINO A TERMINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13770"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI VIABILITA' PER OPERE EDILI VIA PAOLIERI 14-16 RICHIEDENTE SIG. CIRILLO MARIO DALLE 8 DEL 27 OTTOBRE 2010 ALLE 18 DEL 25 NOVEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13771"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2010 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. DI SCANDICCI(FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 7.294,35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13772"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER OPERE EDILI DA ESEGUIRE VIA GRAMSCI 14 NEI GG. DAL 27 AL 29 OTTOBRE 2010 RICHIESTA DEL SIG. BOSCHERINI VITTORIO PER DIVIETO DI SOSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13773"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DELLA INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE  AL  PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13774"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER LAVORI PAVIMENTAZIONE DITTA TAURASIA DAL 25 OTTOBRE VIA RIBOIA -VIA FALCIANI-VIA CASSIA INTERNO SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13775"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2010 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' TIPOGRAFICA BARBIERI  &amp; C. DI EMPOLI (FI) ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.927,32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13776"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13777"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' DIVIETO DI TRANSITO VIA SAN CRISTOFANO PROSSIMITA' CAMPEGGIO E GALLERIA AUTOSTRADA DAL 18 AL 24 OTTOBRE 2010 PER LAVORI DI SOC.BALDASSINI TOGNOZZI PONTELLO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13778"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 32/2002 - DIRITTO ALLO STUDIO - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE -  ANNO SCOLASTICO 2009 - 2010 -ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI E 12.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13779"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA PIAZZA BUONDELMONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13780"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA ROMA 7 DIVIETO DI SOSTA PER TRASLOCO RICHIEDENTE SIG.PAPI SERGIO DALLE 8 ALLE 20 IL 13 E 14 OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13781"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLARME INTRUSIONE E PER ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SECURITAS METRONOTTE SPA   IN COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13782"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLEGAMENTO VIA BARDUCCI IN TAVARNUZZE. AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13783"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINAZA VIABILITA' PER PROROGA LAVORI IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA FINO AL 29 OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13784"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO E VIA ACHILLE GRANDI  DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PER CONSENTIRE L'INSTALLAZIONE GIOSTRE E PARCHEGGIARE VEICOLI DELLE MEDESIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13785"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DI FATTO DA PARTE DEL COMUNE DI IMPRUNETA. I SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13786"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' COMPLETA DEI PROVVEDIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2010 E MANIFESTAZIONI CONNESSE DAL 17 AL 24 OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13787"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2010-2011 IMPEGNO SPESA DI E 23.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13788"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA DELLA COOPERAZIONE 35-37 DAL 15 AL 29 OTTOBRE 2010 DIVIETO DI TRANSITO IN ALCUNE FASCE ORARIE PER BONIFICA RICHIEDENTE SIG.STEFANO BACCI PER CONTO DI HYDRA-TEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13789"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO STORAGE DI RETE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13790"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETÀ DELL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CESSIONE BONARIA INTERRUTTIVA DI PROCEDURA DI ESPROPRIO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13791"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA FALCIANI-VIA RIBOIA E VIA CASSIA INTERNO PER 11 OTTOBRE 2010 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE RICHIEDENTE SOC.TAURASIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13792"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO - 1' TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13793"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA DELLA FONTE DAL 10 AL 25 OTTOBRE 2010 SENSO UNICO ALTERNATO PER PONTEGGIO RICHIEDENTE SIG.CERRINI FABIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13794"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA FALCIANI 29 PER IL 8 OTTOBRE 2010 RICHIEDENTE SIG.CONTI LUCIANO PER CANTIERE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13795"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ANNUO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DA CORRISPONDERE AD ANCI TOSCANA PER L'ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA STIMABILE IN €  5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13796"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO S.N.C. DI STRADA IN CHIANTI DI INTEVENTI DI MANUTENZIONE PER OPERE DI FABBRO AGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.960,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13797"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N° 143 PER LAVORI DI PUBLIACQUA IN VIA PONTE A IOZZI FINO AL 8 OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13798"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE CONTRATTI DI TIPO  FLAT F4 AUP6 CON LA SOCIETÀ NGI S.P.A. PER I COLLEGAMENTI INTERNET DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PER UN PERIODO DI UN ANNO - IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO DI €. 2.116,80 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13799"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N° 140 PER LAVORI DI TOSCANA ENERGIA IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE FINO AL 9 OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13800"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2010. RIDUZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONI N. 37/2008 E N. 475/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13801"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA'DIVIETO SOSTA PIAZZA A.DA BAGNOLO IL 2 OTTOBRE 2010 PER SPOSTAMENTO CARRI RIONE FORNACI E POSIZIONAMENTO DI 1 CARRO IN PIAZZA A.BANDINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13802"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13803"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SOSPENSIONE ATTIVITA' PRODUZIONE PIZZA - PIZZA INTERNATIONAL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13804"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALLI ZABBAN S.P.A. DI SESTO FIORENTINO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A TEMPERATURA AMBIENTE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI  MANUTEZIONE ALLE STRADE COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13805"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLA PRECEDENTE N.141 PER  TRANSITO ALLA NAVETTA TRASPORTO PERSONE VERSO IL CAPOLUOGO SP.69 DAL KM 4+100 A LARGO DE GASPERI DALLE 9,30 ALLE 13,30 DEL 26 SETTEMBRE 2010( FESTA DELL'UVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13806"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA DEL LIMBO ALTEZZA CV 2 DAL 2 AL 9 OTTOBRE 2010 PER PONTEGGIO OPERE EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13807"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI DI MESTICHERIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI COMUNALI. DITTA PERUZZI ALBERTO E C.S.N.C. DI TAVARNUZZE . IMPEGNO DI  €. 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13808"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO MATERIALE INFORMATICO. AFFIDMANETO INTERVENTO ALLA SOCIETA' SAFI S.P.A - IMPORTO DI €. 977,85 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13809"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA MEZZOMONTE ALTEZZA N, 3 DAL 4 AL 8 OTTOBRE 2010 PER SISTEMAZIONE PIANO VIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13810"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MARCIAPIEDE SULLA S.R. N.2 "CASSIA", TAVARNUZZE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA CHIANTI STRADE 2003 S.R.L. DI FIRENZE. CUP B66J07000180006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13811"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PROROGA TERMINE ESECUZIONE LAVORI PREVISTI DA ORDINANZA DIRIGENZIALE NR. 82/2010 - ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13812"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA ZONA FIORENTINA SUD -EST. FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DI € 38.236,19 E IMPEGNO DI SPESA DI € 18.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13813"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA VIABILITA' TAGLIO ERBA PARCHEGGIO VIA A.GRANDI IL 30 SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13814"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' VIA PONTE A IOZZI PER RIPRISTINO TAPPETI D'USURA LAVORI PUBLIACQUA DAL 25 SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13815"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE INTEGRATO CON T.P.L.-CONVENZIONECON LA PROVINCIA DI FIRENZE-IMPEGNO DI SPESA DI € 54.274,48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13816"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA SOSTA DI CARICO E SCARICO MERCI PER MINUTI 30 IN PIAZZA BUONDELMONTI DAL 1 OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13817"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13818"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PER L'ANNO 2010.IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13819"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER FESTA DELL'UVA 2010 E MANIFESTAZIONI COLLEGATE PREVISTE PER I GIORNI 24-25-26 E 27 SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13820"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ALL'ORDINANZA N.128 DEL 30 AGOSTO 2010 PER CHIUSURA TRANSITO VEICOLARE VIA QUINTOLE PER LE ROSE LOCALITA' MECCOLI ( LAVORI SOC.TOSCANA ENERGIA) FINO AL 1 OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13821"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA (ANCI) QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13822"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSIGLIO COMUNI E REGIONI D'EUROPA (AICCRE) - QUOTA ASOCIATIVA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13823"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE VIA G. ROSSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13824"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E DELL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13825"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER VIA ROMA SVOLGIMENTO CENA  RIONE DEL PALLO' DALLE 17 ALLE 24 DEL 25 SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13826"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO ANNO 2010 IN MATERIA DI IVA, IRAP, RITENUTE FISCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13827"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' MANIFESTAZIONE IN LOCALITA' TAVARNUZZE ORGANIZZATA DALL'A.C. PER IL 18 E 19 SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13828"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2010 RUOLI NN° 2010/4677, 2010/2485, 2010/11537, 2010/10722 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13829"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO PER CONSENTIRE DI DELIMITARE GLI SPAZI AMBULANTI PER IL 16 SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13830"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13831"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO II TRIMESTRE 2010. IMPEGNO SPESA DI € 36.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13832"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETI DI AFFIDAMENTO PER MINORI. IMPEGNO SPESA 2° TRIMESTRE  2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13833"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DISCIPLINANTE LA CHIUSURA PER FERIE DELLE FARMACIE LESCHIUTTA PER IL PERIODO 11-16 OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13834"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 69 DEL 14.05.2010- REVOCA PER RIAPERTURA SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13835"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>NECESSITA' VARIE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13836"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE UFFICIO ECONOMATO - 1' TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13837"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA VIABILITA' PER LAVORI SOC. SPEA AUTOSTRADE PER MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSO AUTOSTRADALE VIA POGGIO DI POZZOLATICO DAL 13 SETTEMBRE 2010 AL 15 GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13838"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DELL'IMMOBILE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI, 22/24 AD IMPRUNETA PER L'UFFICIO COMUNALE TRIBUTI. IMPEGNI DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL CANONE I SEMESTRE 2010 E PER  LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13839"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA CASSIA RELATIVA A PROVVEDIMENTI DI VIA CASSIA E VIA INDIPENDENZA  (PROROGA ORDINANZA N.104 DEL 20 LUGLIO 2010 )PER LAVORI CHE TERMINERANNO IL 1 OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13840"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AL LIMITE DI APERTURA GIORNALIERO DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO FISSO DURANTE GLI EVENTI DEL MESE DI SETTEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13841"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI -IMPEGNO SPESA ANNO 2010 E ARRETRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13842"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTI 25 APRILE 2010 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA DITTA LINEA GRAFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13843"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER SVOLGIMENTO DEL MERCATO "LO SBARACCO" A TAVARNUZZE PER L'11 SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13844"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO PER LA GESTIONE  DEL CAMPO  SPORTIVO COMUNALE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13845"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER LAVORI SOC.TOSCANA ENERGIA IN VIA QUINTOLE PER LE ROSE DAL 1 AL 19 SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGENTI POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13846"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLE DUE RETRIBUZIONI DI RISULTATO  DEL SEGRETARIO GENERALE E DEL DIRETTORE GENERALE PER GLI ANNI 2008 E 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13847"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERTI IN ALLORO PER CELERBAZIONI ANNO 2010 - AGGIUDICAZIONE ORCHIDEA FIORI E PIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13848"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' SVOLGIMENTO CORSA DEI CARRETTI NEL CAPOLUOGO IL 5 SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13849"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13850"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA PER I GIORNI  DI DOMENICA 28 E  LUNEDÌ 29 MARZO 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13851"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASFALTATURA VIA DI CAPPELLO DITTA POLI GASPERO PER CONTO DI SOVERINI SPA AGOSTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13852"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILITA' PER CHIUSURA VIA SAN GERSOLE' LAVORI RETE FOGNARIA AGOSTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13853"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNI DI CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13854"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 10 MARZO 2010. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.301,07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13855"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO DI RETTIFICA DELLE QUOTE DI PROPRIETÀ, DI CUI ALLA CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DEI LOTTI RICOMPRESI NEL PEEP "PRESURIA 1", VIA G. VALARIOTI 1-3-5,  DEL 03 APRILE 2007, REP. 4299.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13856"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI. ACCOGLIMENTO ISTANZA DELL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPENSAZIONE PREZZI EX L. 201/08. FINANZIAMENTO DELLA SPESA DI € 4.564,14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13857"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO MANUTENZIONE E WEB SECURITY SUBSCRIPTION PER I FIREWALL DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13858"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ITC "ALESSANDRO VOLTA" PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13859"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE TOSCANA DEL 28 E 29 MARZO 2010 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13860"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CESSIONE GRATUITA AL COMUNE DI IMPRUNETA DI AREE DESTINATE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NEL COMPARTO EDIFICATORIO DI INIZIATIVA PRIVATA C.E.R. POSTO IN IMPRUNETA, LOCALITÀ TAVARNUZZE, VIA TORRICELLA DA PARTE DELLA SOCIETÀSO.F.IM. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13861"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE QUADRI ECONOMICI DEFINITIVI DI ALCUNE OPERE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13862"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE PERIODO 01.10.2009/30.09.2010 - RIDETERMINAZIONE SOGGETTI ASSICURATI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 220,93. PER IL PERIODO 18.02.2010/30.09.2010 PER L'ARCH. PUCCINI CHIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13863"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL'UVA, N. 5/07 DEL 1/8/2007, GIUSTA CONCESSIONE REP. N. 2938 DEL 22/09/1999, RILASCIATA AL SIG. CARBONE LEONARDO - DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13864"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL'UVA, N. 8/07 DEL 1/8/2007 GIUSTA CONCESSIONE REP. N. 2940 DEL 22/09/1999 RILASCIATA AL SIG. CIOLI MAURIZIO - DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13865"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE  DECENNALE POSTEGGIO  SU AREA PUBBLICA  FIERA DI SAN LUCA N. 72/07 DEL 25/9/2007 RILASCIATA AL SIG. CHIAVEGATO ALESSANDRO, GIUSTA CONCESSIONE REP. 3082 DEL 14/10/99 - DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13866"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13867"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA DALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA - AFFIDAMENTO PER  € 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13868"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 612 DEL 11.12.2009 E AFFIDAMENTO ALLA ASL 10 DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI VERIFICA AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SU AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL CENTRO  OPERATIVO:  APPARECCHIO GRU SU AUTOCARRO P.M. TARGATO CK802CZ E PONTE SVILUPPABILE COMET SU AUTOSCALA TARGATO BG157HL- ACCERTAMENTO ENTRATA E CORRELATO IMPEGNO DI SPESA DI €. 400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13869"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL TRACCIATO STRADALE DI VIA DI CASTELLO IN LOC. S. EDOARDO AD IMPRUNETA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI PERMUTA DI TERRENI INTERESSATI DALLE OPERE, DI PROPRIETÀ PRIVATA, CON TERRENI LIMITROFI DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13870"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO 2009 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI NEL COMUNE DI IMPRUNETA SALVO EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI PREVISTE DALLA LEGGE. - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13871"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MARCIAPIEDE SULLA S.R. N.2 "CASSIA", TAVARNUZZE. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'IMPRESA CHIANTI STRADE 2003 S.R.L. DI FIRENZE. CUP B66J07000180006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13872"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AUTOMEZZI CONSEGNATI ALL'ASSOCIAZIONE AUSER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13873"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13874"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13875"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13876"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESTO COORDINATO DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA DEL 12 FEBBRAIO 2010, N.10  "NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA"- COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA COMUNALE PER IL SUPPORTO TECNICO ED ISTRUTTORIO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13877"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE "COMMISSIONE VALUTATIVA PER IL RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA" E SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER I SERVIZI ALL'INFANZIA PRIVATI AUTORIZZATI CHE FARANNO ISTANZA DI ACCREDITAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13878"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. EROGAZIONI E INDENNITÀ LEGGE REGIONALE N. 26/2009 AGLI ELETTORI TOSCANI RESIDENTI ALL'ESTERO. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.060,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13879"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 32/2002 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 47/2003  E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI- COORDINAMENTO PEDAGOGICO PER I SERVIZI NIDO COMUNALI  E APPROVAZIONE PROGETTO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE ANNO 2010 -  IMPEGNO SPESA € 8.137,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13880"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13881"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13882"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SPAZIO INFORMATIVO SU ELENCO TELEFONICO DI FIRENZE - ANNO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13883"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. LIQUIDAZIONE FATTURA TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. PER NUOVO ALLACCIAMENTO GAS; ANTICIPAZIONE DI CASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13884"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCUOLE CHE OSPITERANNO I SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE TOSCANA DEL 28 E 29 MARZO 2010 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA B &amp; B SERVICE DI PIETRASANTA (LU) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 900,00. IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13885"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, MONTASCALE E DI PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. MANTENIMENTO AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARNO MANETTI FINOA MAGGIO 2010.IMPORTO €. 3.266,38 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13886"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITÀ PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2009 - 3° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13887"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE SIGNORA DEL SECCO NADEIA - IMPEGNO SPESA DI € 750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13888"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO QUOTA SOCIALE DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DI BARBERIO ANTONIETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13889"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE NECESSARIO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI - RIMBORSO TRASPORTO ELETTORI NON DEAMBULANTI. IMPEGNO SPESA €  1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13890"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13891"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL PORTALE ULISSE 2 PER GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO ONLINE E PROCEDURA MESSI NOTIFICATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13892"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA KASKO, INCENDIO, FURTO E TASSA DI POSSESSO UFFICI MOBILI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2008 E ANNO 2009 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 3.557,97. E RIPARTIZIONE TRA I QUATTRO COMUNI COMPETENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13893"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE "F. PAOLIERI" IN IMPRUNETA - III LOTTO ( INFISSI, SCALE E COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO ). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13894"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE QUADRI ECONOMICI DEFINITIVI DI DIVERSE OPERE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13895"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAMPADE ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMILUCE S.R.L. DI MILANO. IMPORTO DI €. 1.549,94 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13896"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL BIENNIO 2010-2011 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENZOIL S.R.L. - IMPORTO FORNITURA DI €. 66.000,00 COMPRESA IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13897"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI E TIROCINI ORIENTATIVO - FORMATIVO. PROROGA INTERVENTI BIENNIO MARZO - APRILE 2010. IMPEGNO SPESA € 2.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13898"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI PINZANI ANDREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13899"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOEDILSISTEMI S.R.L. DI FIRNZE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 704,40 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13900"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'OFFIOCINA MECCANICA ALLA DITTA C.E.F. DI SESTO FIORENTINO. IMPORTO  €. 800,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13901"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ALL'ARCH. CHIARA PUCCINI DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13902"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL  DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA, EPIDEMIOLOGIA E CHIMICA ANALITICA AMBIENTALE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE PER SERVIZIO QUALITÀ REFEZIONE SCOLASTICA 2010 - IMPEGNO SPESA € 5.040,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13903"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO, POSA IN OPERA, SEGNATURA ED INDICAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE TOSCANA PER DOMENICA 28 E LUNEDÌ 29 MARZO 2010 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA OFFICINA GKG S.R.L. DI MONTALE (PT) - IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI €.  15.048,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13904"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI PINZANI ALESSANDRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13905"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MARCIAPIEDE SULLA S.R. N.2 "CASSIA", TAVARNUZZE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CUP B66J07000180006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13906"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 10 FEBBRAIO 2010. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13907"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI E SERVIZI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI UBICATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. MANTENIMENTO AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRAM S.P.A. DI MILANO- IMPORTO DI SPESA DI € 15.500,00  IVA E IMPREVISTI INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13908"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE PER REVISIONE E COLLAUDO AUTOMEZZI COMUNALI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI € 400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13909"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAE DI TAVARNELLE DELLA FORNITURA DEGLI MPIANTI ANTINCENDIO E ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPORTO €. 600,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13910"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. DI EMPOLI PER LA RIPARAZIONE DEL CAMION IVECO TARGATO CK802CZ IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO. IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI €. 500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13911"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA AGENZIA IMPRUNETA DEL SERVIZIO DI REIMMATRICOLAZIONE DI DUE CICLOMOTORI. IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI €. 250,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13912"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLANI ENZO DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI BREMACH IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO. IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI €. 500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13913"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00. PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13914"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00. PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI PER IL 1° SEMESTRE 2010 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13915"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AD INTERVENTO PER ALUNNA NON UDENTE, FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DI FIRENZE, EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.  -   ONLUS - ELFO DI FIRENZE ANNO SCOLASTICO 2009-2010. PROSEGUIMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13916"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13917"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13918"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ASSISTENTE   AMMINISTRATIVO CAT. B3 - UFFICIO ELETTORALE - SIG.RA  RIGHI DEBORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13919"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA PER I GIORNI  DI DOMENICA 28 E  LUNEDÌ 29 MARZO 2010 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13920"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA PER I GIORNI  DI DOMENICA 28 E  LUNEDÌ 29 MARZO 2010 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13921"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE IMPORTO REMUNERAZIONE POSIZIONE DI PARTICOLARE RESPONSABILITÀ "REFERENTE PER LE PROCEDURE DELLA COMUNICAZIONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13922"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE SU TARSU RELATIVA A ISTITUZIONI SCOLASTICHE - 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13923"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA INFORMALE PER NOLEGGIO, SEGNATURA ED INDICAZIONE DEI TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE - CONSULTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE TOSCANA PER DOMENICA 28 E LUNEDÌ 29 MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13924"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI IMPRUNETA, DISCIPLINARE DI GARA,  DOMANDA DI AMMISSIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13925"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE AFFIDAMENTO FORNITURA DEGLI STAMPATI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REGIONALI DEI GIORNI 28 E 29 MARZO 2010, IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA P.A.  DI MONTELUPO FIORENTINO. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13926"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13927"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI SCOLASTICI REFEZIONE - RIMBORSO DI € 192,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13928"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E CONTRIBUTI PARZIALI O TOTALI PER BUONI LIBRO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA - ANNO SCOLASTICO 2009-2010 - RETTIFICA IMPORTI GRADUATORIA BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13929"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI GHERI IVANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13930"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2010 - CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13931"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MARCIAPIEDE SULLA S.R. N.2 "CASSIA", TAVARNUZZE. AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO D'APPALTO. CUP B66J07000180006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13932"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE DEL PROTOCOLLO -ANNO 2010. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCOPOST S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13933"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.600,00 PARI A 1/12 DEL FABBISOGNO ANNUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13934"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA RAGAZZI @LLA TUA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13935"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA SOLIDARIETÀ AI POPOLI DELL'AFRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13936"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 13, 14, 19 E 20 GENNAIO 2010. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - ACCERTAMENTO DI € 817,13 ED IMPEGNO DI SPESA DI € 7.586,17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13937"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETI DI AFFIDAMENTO PER MINORI. IMPEGNO SPESA 1° TRIMESTRE  2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13938"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13939"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANTICIPO ECONOMALE ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13940"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE - IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13941"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE - ANTICIPO ECONOMALE ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13942"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MARCIAPIEDE SULLA S.R. N.2 "CASSIA", TAVARNUZZE. QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA: RETTIFICA DETERMINAZIONE N.34/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13943"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2009 - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13944"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITÀ PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2009 - 2° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13945"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MARCIAPIEDE SULLA S.R. N.2 "CASSIA", TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13946"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAVIMENTAZIONE DELL'OPERA D'ARTE IN PIAZZA BUONDELMONTI.  AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROVE DI ATTRITO AL LABORATORIO SIGMA S.R.L. DI CAPALLE, CAMPI BISENZIO (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13947"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI PICCOLA PORZIONE DI IMMOBILE ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DENOMINATO "LA ROTONDA" A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13948"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MATERIALI FARMACIA ASILO NIDO ANNO 2010 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE FARMACIA PULITI DI IMPRUNETA (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 572,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13949"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, BANDO 2009 INDETTO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA FASCIA A E B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13950"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA DETRMINAZIONE N.658 DEL 28.12.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13951"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA DALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA - AFFIDAMENTO PER  € 15.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13952"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRATELLI BRASCHI S.N.C DI IMPRUNETA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER OPERE DI FABBRO AGLI EDIFICI.IMPEGNO DI SPESA DI €. 500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13953"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI RISTRUTTURAZIONE AUTORIZZAZIONE GENERALE CON CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHIATURE RICETRASMITTENTI - IMPEGNO SPESA PER CANONE ANNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI €. 1.270,00 PER L'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13954"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA  PER REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINAZIONE  N . 12 DEL 13.01.2009  IMPORTO DI €. 235,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13955"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO MEZZI COMUNALI ANNO 2010 - IMPEGNO SPESA DI EURO 5.946,00. ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13956"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI, 16/18/20 AD IMPRUNETA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13957"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE COMUNALI PER LE AFFISSIONI, AI GRUPPI CONSILIARI, ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED ALLE ASSOCIAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. REVOCA E NUOVA CONCESSIONE ALLA  FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA CACCIA ED AL COMITATO UNITARIOARCICACCIA E FEDERCACCIA DELLA ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA DENOMINATO SAN MINIATO A QUINTOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13958"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI SERVIZI SOCIALI ANNI 2002-2007- ALLOGGI VOLANO: PAGAMENTO UTENZE PREGRESSE E INDENNITÀ OCCUPAZIONE ALLOGGIO - RECUPERO QUOTA INDENNITÀ ACCOMPAGNAMENTO DELLA MADRE DI  C.G. - RISCOSSIONE COATTIVA -  PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13959"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 10/2008 "DISCIPLINA DELLE STRADE DELLA CERAMICA, DELLA TERRACOTTA E DEL GESSO IN TOSCANA". APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE AMMESSE DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE ADESIONI DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLA PRODUZIONE E NEL COMMERCIO DELLA CERAMICA E DELLA TERRACOTTA E APPROVAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEFINITIVA DEL COMITATO PROMOTORE DELLA STRADA DELLA TERRACOTTA DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13960"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00.  IMPEGNO SPESA DI € 130.200,00.= COMPRENSIVO DI IRAP PER LA LIQUIDAZIONE DELLECOMPETENZE PER L'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13961"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 700 CPC AVANZATO DAI SIGNORI LATERINI/FAGIOLI CONTRO IL COMUNE DI IMPRUNETA/IMPRESA SOVERINI/PUBLIACQUA: AFFIDAMENTO INCARICO, QUALE CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AL DOTT. EROS AIELLO DELLO STUDIO GEOECOPROGETTI DI FIRENZE - IMPORTO € 3.672,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13962"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13963"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITÀ PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2009 - 1° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13964"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI MILANI COMPARETTI VALERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13965"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI € 300,00 ISTITUITO PER ACQUISTI VARI E D'URGENZA PER L'UFFICIO SOCIO EDUCATIVO. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13966"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE RELATIVE AGLI ESPROPRI II SEMESTRE 2009 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13967"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI II SEMESTRE 2009 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13968"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13969"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BUONI PER CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI ALLA DITTA BENZOIL - IMPORTO FORNITURA EURO 2.000 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13970"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICHE TELEFONICHE PER  TELEFONIA CELLULARE IN DOTAZIONE AI TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO . IMPEGNO SPESA E ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DELL'IMPORTO DI  € 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13971"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. PER NUOVO ALLACCIAMENTO GAS; MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13972"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI GIANNELLI MARCELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13973"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PER I PLESSI SCOLASTICI PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2010 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI DI FIRENZE TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 34 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DELL'ENTE. IMPEGNO SPESA DI € 288,00, PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13974"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE € 300,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13975"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO I TRIMESTRE 2010. IMPEGNO SPESA DI € 36.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13976"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENIDICONTO SPESE UFFICIO ECONOMATO - 4° TRIMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13977"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO IMPEGNO SPESA 1° TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13978"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO DEL DIPENDENTE DONATO GALLICCHIO - DECORRENZA 18.1.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13979"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPORT IMPIANTI DI CALENZANO (FI) DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ARGANI SOLLEVATORI DEI CANESTRI  PER BASKET PALAZZETTO DELLO SPORT IMPRUNETA. IMPEGNO SPESA DI €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13980"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AD INTERVENTO PER ALUNNA NON UDENTE, FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DI FIRENZE, EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.  -   ONLUS - ELFO DI FIRENZE ANNO SCOLASTICO 2009-2010. PROSEGUIMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13981"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOEDILSISTEMI S.R.L DI FIRENZE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTODELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO SPESA DI €. 1.134,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13982"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN PIETRA IN VIA ROMA, IMPRUNETA. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA EDILE CALOSI DANIELE DI IMPRUNETA (FI). IMPEGNO SPESA DI € 1.850,00 CAP.3115/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13983"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.E.E.P. LOC. BOTTAI - PRESA D'ATTO COLLAUDO  E PRESA IN CARICO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13984"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL BIENNIO 2010-2011- RICHIESTA DI PREVENTIVI - IMPORTO FORNITURA PREVISTO € 66.000,00 COMPRESA IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13985"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. IMPEGNO SPESA DI € 150.000,00 CAP.1884/2009. CUP B66F07000100004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13986"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE IDRICA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA. IMPEGNO SPESA DI € 4.000,00 CAP.2041/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13987"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO PRESSO QUESTO ENTE  A FAVORE DI B.G.-  PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13988"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI E TIROCINI ORIENTATIVO - FORMATIVO. APPROVAZIONE INTERVENTI E CONVENZIONI BIENNIO GENNAIO-FEBBRAIO 2010. IMPEGNO SPESA € 2.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13989"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13990"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IN SOMMA URGENZA DI SALE ANTIGHIACCIO PER FRONTEGGIARE EMERGENZA NEVE.IMPEGNO SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 COMMA 3 DEL D.LGS267/00- EURO 5.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13991"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA DEL SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGHIACCIO NELLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA CHIANTI STRADE 2003 S.R.L. DI FIRENZE IMPEGNO SPESA, AI SENSI DELL'ART. 191 COMMA 3 DEL D.LGS 191/2000, DI € 2.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13992"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO - 4' TRIMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13993"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA DELLA NOMINA DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMPRESI NEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, DELL'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE E DEL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13994"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE SIG. DONATO ANTONIO GALLICCHIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13995"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER L'ANNO 2010.IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13996"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE SOSTITUZIONI DEL PERSONALE DELL'ASILO NIDO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ADECCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13997"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2009:  VARIAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13998"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SDIAF QUOTA AUTOMAZIONE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13999"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO HARDWARE CENTRALINO VOIP DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14000"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14001"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER TRASFERTE PERSONALE DIPENENTE - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14002"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. 81/2008 - SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - IMPEGNO SPESA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14003"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITÀ PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2009 - 5° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14004"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA  PER ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE ANNO 2009. DETERMINAZIONE  N . 256 DEL 11.06.2009  IMPORTO DI €. 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14005"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO ALL'APPALTATORE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO N.3 E 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14006"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA SOCIETÀ AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA. IMPEGNO DI SPESA DI € 367,09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14007"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO - INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO AL DOTT. ALESSANDRO COCCHI DELLO STUDIO AGRIPROGRAM S.A.S - ADEGUAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PIANO STRUTTURALE E REDAZIONE ELABORTI INTEGRATIVI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO - IMPLEMENTAZIONE ECONOMICA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.800.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14008"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PRG E AL PIANO STRUTTURALE VIGENTI MEDIANTE ACCORDO DI PIANIFICAZIONE PER LA CONTESTUALE MODIFICA AL PTCP PER L'INSERIMENTO DI UNA STRUTTURA SOCIO SANITARIA:CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO AGRONOMICO AL DOTT. ALESSANDRO COCCHI DELLA AGRIPROGRAM SAS DI FIRENZE - IMPORTO EURO 7.200.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14009"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PRG E AL PIANO STRUTTURALE VIGENTI MEDIANTE ACCODO DI PIANIFICAZIONE PER LA CONTESTUALE MODIFICA AL PTCP PER L'INSERIMENTO DI UNA STRUTTURA SOCIO SANITARIA:INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL SUPPORTO GEOLOGICO TECNICO - AFFIDAMENTO AL DOTT. GEOL. EROS AIELLO DELLO STUDIO GEOECO PROGETTI DI FIRENZE - IMPORTO EURO 6.609,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14010"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSICURATIVI PRESSO LA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE IN LUOGO DELL'APPALTATORE PER EURO 17.355,35 - ANTICIPAZIONE DI CASSA - RETTIFICA IMPEGNODI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14011"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 10/2008 "DISCIPLINA DELLE STRADE DELLA CERAMICA, DELLA TERRACOTTA E DEL GESSO IN TOSCANA". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE ADESIONI DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLA PRODUZIONE E NEL COMMERCIO DELLA CERAMICA E DELLA TERRACOTTA (ARTICOLO 3. COMMA 1.B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14012"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE IN COMUNE ALLA WEB &amp; PRESS EDIZIONI SRL - VIA KASSEL 17 INT. 7 FIRENZE PER IL PERIODO GENNAIO 2010/NOVEMBRE 2010. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14013"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE BIENNIO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14014"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SINDACI DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALLA L.R. 32/2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE - IMPEGNO € 1.640,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14015"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI E RIVISTE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER L'ANNO 2010. RINNOVO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14016"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIG.RA LIA PAPINI A DECORRERE DAL 1.4.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14017"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2009. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14018"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO SPESA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14019"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVERSIONE RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE SIG.RA SILVIA MENICHINELLI DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE AL 83,33% DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14020"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E CONTRIBUTI PARZIALI O TOTALI PER BUONI LIBRO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA - ANNO SCOLASTICO 2009-2010 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE, BIBLIOTECA, COMUNICAZIONE, COOPERAZIONE, POL. GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14021"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 525 DEL 13.11.2009 "ACCORDO DI PROGRAMMA "IL CASOLARE E LA SERRA" - IMPEGNO SPESA 2009 E 2010." RETTIFICA DESTINATARIO IMPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14022"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO SUPPLETIVO 2009 E ANNI 2004/2005/2006/2007/2008 - PRESA D'ATTO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14023"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14024"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PROROGA DEL CONTRATTO CON ICA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14025"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SIG.RA MARZIA CANTAFIO MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N. 5 POSTI DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO" - CAT. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14026"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ AL COMUNE DI MONTEVARCHI DEL DIPENDENTE SIG. ALESSIO MONSECCHI - ESPERTO AMMINISTRATIVO - CAT. C - POS. EC. C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14027"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE A TEMPO INTEDERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14028"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSICURATIVI PRESSO LA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE IN LUOGO DELL'APPALTATORE PER € 17.355,35. ANTICIPAZIONE DI CASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14029"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. IMPEGNO SPESA DI € 542,08 CAP.2523.01/2009 E RETTIFICA PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N.349/2009..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14030"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DECESPUGLIATORI E MOTOSEGHE E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLE DITTE G.M.V. AGRICENTER S.R.L. DI SAN CASCIANO V.P. E AGRICOLFORNI DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.964,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14031"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI DI IMPRUNETA- IMPORTO DI €. 2.280,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14032"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO DENOMINATO "LA ROTONDA" A TAVARNUZZE. IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE STRUTTURA STOCCAGGIO MATERIALI E PER ASPORTO MATERIALI PRESENTI AL PIANO TERRA. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 579 DEL 03.12.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14033"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PALI IN PINO PER LA RIPARAZIONE DELL'ALTALENA NEL VERDE PUBBLICO DI VIA AMENDOLA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PICCINI DI SAN POLO IN CHIANTI PER L'IMPORTO DI €. 264,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14034"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'OFFICINA MECCANICA ALLA DITTA C.E.F. DI SESTO FIORENTINO- IMPORTO . 800,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14035"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA ASPEX DI FORLI' DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER GLI IMPIEGHI A TEMPERATURE AMBIENTE . IMPEGNO DI SPESA DI  €. 2.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14036"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O. TOSCANA CENTRO- GESTIONE RIFIUTI- CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2009- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA - €. 4.128,44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14037"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CIABATTA PER PUNTELLO PIATTAFORMA AEREA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINE CO.MET S.A.S DI BOLOGNA.IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI €. 156,60 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14038"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.), DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE  - CUP B66G07000170004. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DI ACCONTO ALL'APPALTATORE E SPESEPROFESSIONALI. ANTICIPAZIONE DI CASSA DI € 57.223,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14039"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA SERVIZIO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO - DIPARTIMENTO DI FIRENZE - SU AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO:APPARECCHIO GRU SU AUTOCARRO PM TARGATO CK802CZ E PONTESVILUPPABILE COMET SU AUTOSCALA TARGATO BG157HL-  IMPEGNO DI SPESA DI €. 400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14040"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEL PRG VIGENTE RELATIVO AL TERRITORIO URBANO ED EXTRAURBANO - AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - PROVVEDIMENTO RICOGNITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14041"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER INTERVENTI DI VERNICIATURA AGLI EDIFICI COMUNALI  AD OPERA  DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDUSTRIA TOSCANA VERNICI S.P.A. DI FIRENZE.IMPEGNO DI SPESA €.1.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14042"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA NUOVO TROVATUTTO S.A.S. DI CRESCIOLI A. &amp; C. DI IMPRUNETA DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI MESTICHERIA- FERRAMENTA  URGENTI E DI MODESTA ENTITÀ DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ANNO 2009 - IMPEGNO SPESA  €.600,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14043"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA C. &amp; G. S.N.C. DI INCISA VALDARNO DEL SERVIZIO DI VERIFICA ANNUALE DEL CESTELLO SQUADRA ELETTRICISTI. IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI €. 400,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14044"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009 - RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14045"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHINI DONATO DI IMPRUNETA- IMPEGNO SPESA € 2.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14046"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.RA.DE. S.P.A.  DEL SERVIZIO DI VERIFICA ANNUALE DEL PONTE OFFICINA. IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI €. 150,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14047"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROGRU S.R.L. DI CAMPI BISENZIO DELLA VERIFICA ANNUALE DELL'APPARECCHIATURA GRU INSTALLATA SUL CAMION IVECO TARGATO CK802CZ IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO.IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI €. 400,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14048"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.250,00 AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 6 L.R. 47/91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14049"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA DALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA - AFFIDAMENTO PER  € 13.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14050"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.), DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE  - CUP B66G07000170004. IMPEGNO DI SPESA DI € 16.688,41 SU CAP.2523/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14051"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA BUONDELMONTI. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA RELATIVE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI € 196.702,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14052"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PRIMARIE REGIONALI DEL 13 DICEMBRE 2009 - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14053"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - REVOCA DETERMINA NUMERO 515/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14054"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI RIPARAZIONI STAMPANTE LASER COLORI DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO E LASER B/N DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14055"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SUPPORTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIVIRUS- AGGIUDICAZIONE DITTA ERGON S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14056"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO ORACLE ALLA VERS. 10 E PASSAGGIO DATI AREA TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14057"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PARI AD EURO 45.054,59 PER RIMBORSO ONERI PAGATI IN ECCEDENZA SU ISTANZE EDILIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14058"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DEL REFETTORIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. ANTICIPAZIONE DI CASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14059"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE. PROGETTAZIONE DEI LAVORI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE. ANTICIPAZIONE DI CASSA DI € 25.952,53 PER IL PAGAMENTO DI ALCUNE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14060"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 25 NOVEMBRE 2009. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.  ACCERTAMENTO DI € 6.169,80 ED IMPEGNO SPESA €  22.183,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14061"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI IMPRUNETA PER I PROGETTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA, PER L' ANNO SCOLASTICO 2009-2010 - IMPEGNO SPESA € 4.700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14062"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14063"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE AI DIPENDENTI COMUNALI, IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 14.610,54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14064"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE "INCOMUNE". PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA SOCIETÀ WEB &amp; PRESS EDIZIONI S.R.L., CON SEDE IN FIRENZE, VIA KASSEL 17 INT. 7 PER IL MESE DI DICEMBRE 2009. - IMPEGNO SPESA DI € 1.380,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14065"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2009 - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.431,71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14066"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITÀ - APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14067"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI SCOLASTICI REFEZIONE - RIMBORSO DI € 1.157,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14068"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AMMISSIONE DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI NON STATALI AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 32/02 - ANNO SCOLASTICO 2009 - 2010  IMPEGNO SPESA DI € 13.944,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14069"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>XVII° TROFEO  DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2009/2010 -IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14070"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE FESTA DELL'UVA PER MONTAGGIO TRIBUNE FESTA UVA 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14071"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ PUBLIACQUA SPA - ONERI DI PROCEDURA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14072"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO DENOMINATO "LA ROTONDA" A TAVARNUZZE. IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE STRUTTURA STOCCAGGIO MATERIALI E PER ASPORTO MATERIALI PRESENTI AL PIANO TERRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14073"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAP. 1600 "RIMBORSO SPESE DIVERSE AMMINISTRATORI" - IMPEGNO SPESA DI € 5.800,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14074"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: IMPEGNO SPESA DI € 1.548,12. INDENNITÀ DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE FORMALMENTE ISTITUITE: IMPEGNO SPESA DI € 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14075"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETÀ DELL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO A TAVARNUZZE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14076"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE DELLA SALA CONSILIAER IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.T.A. DI FIGLIENE VALDARNO (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 3.230,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14077"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA DI € 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14078"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 32/2002 "TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO. PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) PER IL DIRITTO ALLO STUDIO-  IMPEGNO DI € 10.000,00 E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI PER €  5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14079"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO QUOTE AIMA/CEE SUI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA AI SENSI DEL REG. CEE 3392/93 - IMPEGNO SPESA € 186,31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14080"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGETTI COMUNALI E DEL TERZO SETTORE APPROVATI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA ANNO 2009 DEGLI INTERVENTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE PER L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA ED I GIOVANI DI CUI ALLA L.R.T. N. 32 /2002. ACCERTAMENTO DI ENTRATA  E IMPEGNO SPESA DI € 12.948,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14081"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA 2007 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14082"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ENERGRID S.P.A. PER ATTIVAZIONE NUOVE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA; MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14083"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEL VETRO ROTTO DELLA PANCHINA ARTISTICA IN PIAZZA BUONDELMONTI.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI ALESSI S.N.C. DI CERBAIA V.P. (FI). IMPEGNO SPESA DI € 1.368,00 CAP.3115/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14084"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA DI € 7.455,34 PER IL PAGAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE EX ART. 92.5 D.LGS.  N.163/2006 S.M.I. IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14085"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO VENTENNALE A TASSO VARIABILE ASSUNTO CON LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI IMPRUNETA POS.16827 AVENTE AD OGGETTO L'ACQUISTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE POSTO IN PIAZZA BUONDELMONTI, 36 AD IMPRUNETA - EDIFICIO EX-COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14086"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. 81/2008 - CORSO FORMAZIONE LAVORATORI SQUADRE ANTINCENDIO E ACQUISTO SCALEI PER UFFICI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14087"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISORE UNICO DEI CONTI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14088"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO - IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14089"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2010 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14090"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO QUOTA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14091"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14092"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14093"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14094"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ .DELLA .SALUTE DELLA ZONA SOCIO-SANITARIA FIORENTINA SUD-EST. IMPEGNO SPESA € 4.352,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14095"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE PROMOZIONALI PER IL NATALE 2009: CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE  DELLE MANIFESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14096"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 431/98 ART. 11 - FONDO NAZIONALE AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2009. - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 53.586,06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14097"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INIZIATIVE LAUREATI IN IMPRUNETINITÀ PER L'ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14098"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL NUCLEO DELLA SIG.RA GIULIETTI SASKIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14099"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO PER LA GESTIONE  DEL CAMPO  SPORTIVO COMUNALE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14100"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPORTI DESTINATI AL RIMBORSO DEL CONCESSIONARIO PER QUOTE INESIGIBILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14101"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI E TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI ANNO 2009. RICOGNIZIONE E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14102"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON T.P.L.- ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2009 DI  €  2.625,68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE, BIBLIOTECA, COMUNICAZIONE, COOPERAZIONE, POL. GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14103"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI SCUOLE E UFFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2009/NOVEMBRE 2010 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DLL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TOSCOTECNICA S.N.C. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 276,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14104"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - CONCESSIONE PER MESSO L. 104/92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14105"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PRIMARIE REGIONALI DEL 13 DICEMBRE 2009 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  STAMPATI TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. - MONTELUPO FIORENTINO (FI)  -IMPEGNO € 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14106"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PIAZZA BUONDELMONTI N. 36 - IMPRUNETA (EDIFICIO EX-COOP) APPARTENENTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14107"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI PER IL PERIODO DICEMBRE 2009/NOVEMBRE 2010 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ROLLPROGRES DI PRATO ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.177,76.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14108"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISIONI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14109"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DELL'11 NOVEMBRE 2009. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.  IMPEGNO SPESA €   60.114,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14110"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMUNALE IN CONTINUITÀ "OCCHIO AL TEMPO (LIBERO!)" PERIODO 2009 - 2010 AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA STADERA" ONLUS DI GREVE IN CHIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14111"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" - CONFERIMENTO INCARICHI ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14112"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DEL REFETTORIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TAVARNUZZE. MODIFICA QUADRI ECONOMICI DELLE OPERE CON RIDUZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14113"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE. INTERVENTO DI CARROZZERIA PER LA RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS MERCEDES BENZ - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA MODERNA DI LASTRA A SIGNA PER UN IMPORTO DI € 1.386,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14114"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO E C. S.N.C. DI TAVARNUZZE- DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI MESTICHERIA FERRAMENTA URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- ANNO 2009 .IMPEGNO SPESA €. 500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14115"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EDILBILANCINO S.R.L. DI IMPRUNETA. IMPORTO FORNITURA €. 1.800,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14116"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI.  AFFIDAMENTO OPERE DI VETRAIO ALLA VETRERIA IMPRUNETA .IMPEGNO DI SPESA €. 600,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14117"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO DELLA CASA DEL POPOLO DI IMPRUNETA - PRESA D'ATTO COLLAUDO E PRESA IN CARICO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14118"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. LIQUIDAZIONE DITTE E ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14119"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - RIMBORSI - 2° PROVVEDIMENTO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14120"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTIDIANI ANNO 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14121"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2009. RECUPERO RISORSE QUOTE EX PERSONALE ATA ED EX VIII QUALIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14122"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PRIMARIE REGIONALI DEL 13 DICEMBRE 2009 - AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14123"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PRIMARIE REGIONALI DEL 13 DICEMBRE 2009 - INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DELLE SEZIONI ELETTORALI - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14124"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. SALDO GESTIONE ANNO 2008  ED ACCONTO GESTIONE ANNO 2009. RETTIFICA IMPORTI DETERMINAZIONE N. 526 DEL 13.11.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14125"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. SALDO GESTIONE ANNO 2008  ED ACCONTO GESTIONE ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14126"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA "IL CASOLARE E LA SERRA" - IMPEGNO SPESA 2009 E 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14127"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI IMPRUNETA, DISCIPLINARE DI GARA,  DOMANDA DI AMMISSIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14128"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A FAVORE DEI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO.- IMPEGNO € 700,00 E LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ  2009 AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14129"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAP. N. 1339.08 " SPESE ASILO NIDO"DEL BILANCIO 2010- RIDUZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14130"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE SU VERBALI CDS E SPESE INERENTI - IMPEGNO SPESA €URO 4.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14131"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE, CONFERIMENTO NEL CENTRO DI RACCOLTA E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA  €URO 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14132"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPERIMENTALE PER LA GESTIONE DELLE AREE ADIBITE A PAGAMENTO - RIDUZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14133"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPERIMENTALE A SOGGETTO ESTERNO PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - RIDUZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14134"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPERIMENTALE A SOGGETTO ESTERNO PER ELABORAZIONE, STAMPA ECC. DEGLI ATTI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI ALLE VIGENTI NORME DEL CODICE DELLA STRADA - RIDUZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14135"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - REVOCA DETERMINAZIONE NUMERO 406 DEL 14/09/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14136"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMALE - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14137"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE VARIE PER L'ATTIVITÀ DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14138"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA €URO 6.900,00.= PER REVISIONE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E PER ACQUISTI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14139"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>NECESSITÀ VARIE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE -IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14140"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA €URO 8.000,00.= PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI REPERITI SUL TERRITORIO COMUNALE, LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLE PERSONE CONVENZIONATE CHE HANNO RICEVUTO UN CANE IN ADOZIONE, SPESE AFFERENTI LE COLONIE FELINE, COSTI SANITARI PER RANDAGISMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14141"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRORGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 ASSISTENTE AMM.VO CAT. B3 BARTALUCCI SAMANTHA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14142"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - FORMAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14143"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ CON I POPOLI DELL'AFRICA IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14144"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 37 DEL 28/01/2008 AVENTE AD OGGETTO: "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE ED EDUCATIVA PER IL PERIODO 01/01/2008-31/12/2010 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA". RIDUZIONE IMPEGNO ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14145"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14146"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE - IMPEGNO SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE E RILASCIO ATTESTATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14147"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE SU VERBALI CDS E SPESE INERENTI - IMPEGNO SPESA €URO 4.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14148"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONI E ABBONAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14149"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE PER IL PERIODO 2007-2012 - CONGUAGLIO ANNO SCOLASTICO 2008-2009 - IMPEGNO SPESA  DI € 164.466,02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14150"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI ALLA ASSOCIAZIONE UNIONE SOCIETÀ SPORTIVE IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14151"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI AI PERIODICI PER GLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2009/2010- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14152"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2009 - IMPEGNO SPESA DI €5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14153"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE € 577,06 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER PUBBLICAZIONE AVVISO ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE IMMOBILE EX COOP.   APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14154"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14155"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO ZODIAC -GESTIONE ORDINARIA 2008/2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14156"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICHE ED  INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14157"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TRASFERTE PERSONALE - VARIAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14158"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - AVVISI BONARI ANNO 2009 -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14159"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 14 OTTOBRE 2009. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.  ACCERTAMENTO € 71.958,00 ED IMPEGNO SPESA €   85.801,30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14160"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PIANO DI LOTTIZZAZIONE VIA TORRICELLA DI PROPRIETA' SO.F.IM - PRESA D'ATTO COLLAUDO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14161"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER INTERVENTO PRESSO GLI UFFICI URP IN VIA CAVALLEGGERI AD IMPRUNETA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA L'ELETTRICA DI EMPOLI. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.400,00 I.V.A. INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14162"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA BUTINI DI CHIOCCHIO - GREVE IN CHIANTI, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO. IMPEGNO SPESA PER €. 1.800,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14163"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE. MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA RENAULT CLIO TARGATA CM325TL  E DELLA RICARICA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL TRATTORE IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO- IMPEGNO DI SPESA €.815,45  IVA INCLUSA. REVOCA DETERMINAZIONE N. 464/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14164"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIAPPINI DINO S.R.L. DI OSMANNORO- SESTO FIORENTINO. IMPORTO DI €.2.400,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14165"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL' INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA VERTICALE/ORIZZONTALE PRESENTE NELLE VIE O PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA GIUNTINI GUIDO S.A.S DI  SCANDICCI  - IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.000,00 IVA ED IMPREVISTI INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14166"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA DALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA - AFFIDAMENTO PER  € 18.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14167"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAMBIN SEMENTI DI SEREGNO- PER UN IMPORTO DI € 1.200,00- DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE "TREE CLIMBING" PER ESECUZIONE IN SICUREZZA DI POTATURE DI ALBERI AD ALTO FUSTO AD OPERA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. IMPEGNO SPESA €. 1.200,00  IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14168"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GARANTIRE LA SICURA UTILIZZAZIONE DEI GIOCHI LUDICI E DEGLI ARREDI PRESENTI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO ED IN ALCUNI GIARDINI SCOLASTICI. PERIODO OTTOBRE 09-MARZO 10 AFFIDAMENTO DITTA URBAN DESIGNSRL DI SCANDICCI PER UN IMPORTO DI € 3.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14169"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE EDITORIALE "TAVARNUZZE: DAI SEGNI DEL PASSATO AI DISEGNI DEL FUTURO" - AFFIDAMENTO AL RISTORANTE PRUNETO SRL DI IMPRUNETA DELLA FORNITURA DEL BUFFET  IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME "TAVARNUZZE FRA PRESENTE E FUTURO - PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE" -  IMPORTO € 800,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14170"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE "INCOMUNE". INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA  N.651/09 (OB.10.05).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14171"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 81/2008 - CORSO FORMAZIO E NUOVI ASSUNTI, ACQUISTO DPI E MATERIALE PER L'ARCHIVIO STORICO - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14172"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI -LIQUIDAZIONE COMPETENZE EQUITALIA CERIT S.P.A. PER RIMBORSI EFFETTUATI TRA IL 01/01/2009 E IL 30/06/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14173"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IMPRUNETA - TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14174"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2009 -2010. ART. 5: PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14175"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA POSIZIONE  4447467/01  PER SOSTITUZIONE DEI QUADRI ELETTRICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPNATI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14176"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PER IL PERIODO 1.12.2009 - 30.11.2012 - CONVENZIONE CON LA MISERICORDIA DI IMPRUNETA  E LA PUBBLICA ASSISTENZA  DI TAVARNUZZE - IMPEGNO DICEMBRE 2009  € 4.000,00-  IMPEGNO COMPLESSIVO € 132.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14177"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 32/2002- INTERVENTI RIVOLTI AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA IN AMBITO DI EDUCAZIONE NON FORMALE - PROGETTO DI FORMAZIONE "CERCO UNA TATA": RECEPIMENTO ELENCO BABY SITTER  IDONEE AL SERVIZIO E PUBBLICIZZAZIONE DELL'ALBO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE, BIBLIOTECA, COMUNICAZIONE, COOPERAZIONE, POL. GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14178"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA COLLINE DEL CHIANTI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI E LIQUIDAZIONE DI € 7.687,42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14179"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AI BANDI PER LA GESTIONE  DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COPERTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14180"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: IMPEGNO SPESA DI € 2.000,00.= . INDENNITÀ DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI QUELLE PREVISTE PERLEGGE FORMALMENTE ISTITUITE: IMPEGNO SPESA DI € 4.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14181"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14182"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE - AGENZIA DI IMPRUNETA - DELLA FORNITURA DI MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE PER INTERVENTI URGENTI E DI MODESTA ENTITÀ DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE VERDI PUBBLICI - IMPEGNO SPESA  €. 1.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14183"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.V.  AGRICENTER  S.R.L. DI SAN CASCIANO V.P. DELLE MANUTENZIONI DELLE ATTREZZATURE DESTINATE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE AREE DI PERTINENZA DEI CIMITERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI €. 600,00  IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14184"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALIGAS PROJECT S.R.L. DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SITO NEI LOCALI DELLA EX BCC IN VIA CAVALLEGGERI. IMPEGNO SPESA DI € 1.424,64 IVA INCLUSA E REVOCA DELLA DETERMINAZIONE 328/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14185"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA BROGI E MANNINI  AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI FIRENZE -  DELLA FORNITURA DI PIANTE PER ARREDO URBANO PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE VERDI PUBBLICI  - IMPEGNO SPESA €. 1.000,00  IVAINCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14186"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE AUTOMEZZI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AUTOFFICINA TORRINI ED IMPEGNO DI SPESA DI € 520,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14187"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE. MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA RENAULT CLIO TARGATA CM325TL  E DELLA RICARICA DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL TRATTORE IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO- IMPEGNO DI SPESA €.815,45  IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14188"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.= PER SPESE REGISTRAZIONE E TRSCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI PER IL 2° SEMESTRE 2009 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14189"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AD INTERVENTO PER ALUNNA NON UDENTE, EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.  -   ONLUS - ELFO DI FIRENZE ANNO SCOLASTICO 2008-2009. PROSEGUIMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14190"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RUOLO COATTIVO ANNO D'IMPOSTA 2005 -  DETERMINAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA - RUOLO N° 2009/7952 (CONCESSIONE DI FIRENZE) N° 2009/3757 (CONCESSIONE DI PRATO) E N° 2009/17659 (CONCESSIONE DI MODENA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14191"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2009. DEFINIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14192"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE FORNITURA DI ETICHETTE PER IL SERVIZIO DI RILEVAZIONE E INVENTARIAZIONE DEI BENI MOBILI DEL COMUNE IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL NUOVO REGOLAMETBNTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ETRURIAP.A. S.R.L. DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 356,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14193"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI II SEMESTRE 2009 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. DI SCANDICCI- IMPEGNO SPESA DI EURO 7.800,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14194"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO 2009, INDETTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 12 DELLA L.R. 961996 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14195"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE EDITORIALE "TAVARNUZZE: DAI SEGNI DEL PASSATO AI DISEGNI DEL FUTURO" - CONTRIBUTO ALLA CHIESA DI SAN LORENZO ALLE ROSE PER IL SUO UTILIZZO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME "OLTRE I CONFINI DEL SANTUARIO" -  IMPORTO € 200,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14196"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - APPROVAZIONE RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA PER IL 2009 - RUOLI ICI N° 7926/2009 E N° 17612/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14197"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE EDITORIALE "TAVARNUZZE: DAI SEGNI DEL PASSATO AI DISEGNI DEL FUTURO" - AFFIDAMENTO AL RISTORANTE PRUNETO SRL DI IMPRUNETA DELLA FORNITURA DI APERITIVO  IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME "OLTRE I CONFINI DEL SANTUARIO" -  IMPORTO €450,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14198"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2007/2008 - SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE, TRASPORTO E ASILO NIDO   - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO PRINCIPALE 2009 - PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14199"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PIAZZA BUONDELMONTI N. 36 - IMPRUNETA (EDIFICIO EX-COOP) APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA - INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14200"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA PALESTRA DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA ALL'ING. ODER ARLETTI DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14201"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE UFFICIO ECONOMATO - 3° TRIMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14202"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO - 3° TRIMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14203"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVERSIONE RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE SIMONA GRAMIGNI DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE AL 91,67% DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14204"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI SU POLITICHE GIOVANILI "RAGAZZI E RETI DOC" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14205"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DEL REFETTORIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TAVARNUZZE; OPERE MURARIE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPRESA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14206"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  E DEL FAC-SIMILE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CURRICULUM  PER LA SELEZIONE DI N. 3 ESPERTI IN MATERIA PAESISTICA ED AMBIENTALE QUALI MEMBRI  DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14207"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E IL FAC-SIMILE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CURRICULUM PER LA SELEZIONE DI N. 3 ESPERTI IN MATERIA EDILIZIA, BIOEDILIZIA, URBANISTICA ED ARTE QUALI MEMBRI  DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14208"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELL'UVA E FIERA DI SAN LUCA 2009. IMPEGNO SPESA PER COMANDO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14209"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DI SAN LUCA 2009: ALLACCIAMENTI  PROVVISORI ENERGIA ELETTRICA   E AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL  E  LINEA SERVICE DEL  NOLEGGIO E PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI PER COMMERCIANTI AREE PUBBLICHE, E NOLEGGIO BAGNICHIMICI - IMPEGNO SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14210"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO SPESA 4' TRIMESTRE 2009 €. 3.873,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14211"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2010 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2009 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ETRURIA P.A. DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 1.318,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14212"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. ACCERTAMENTO QUOTE DI AMMORTAMENTO ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14213"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE EDITORIALE "TAVARNUZZE: DAI SEGNI DEL PASSATO AI DISEGNI DEL FUTURO" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "LE TAVARNUZZE BAR GELATERIA" DI TAVARNUZZE DELLA FORNITURA DI APERITIVO  IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME "DAL CASTELLO DI MONTEBUONIATAVARNUZZE" - IMPORTO € 400,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14214"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI DA PARTE DELLA DITTA CAFFE' LATINO DI OLEANDRI SIMONETTA E RAGGIOLI STEFANO DI TAVARNUZZE DESTINATI AGLI OPERATORI DEL CORPO FORESTALE DELO STATO IN OCCASIONE DELL'INTERVENTO ANTINCENDIO DEL 31.8.2009 - IMPORTOEURO 118,80 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14215"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UPS PER LA PROTEZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14216"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER LA CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE ALLA DITTA LINEA GRAFICA S.N.C. DI IMPRUNETA  - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14217"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL PRG VIGENTI PER L'INSERIMENTO DI UNA STRUTTURA SOCIO SANITARIA: INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DELLA V.I., DELLA V.A.S. NONCHÉ PER L'ORGANIZZAZIONE E IL SUPPORTO AI CONNESSI PROCESSI DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA CONSULTAZIONE - AFFIDAMENTO ALL'ARCH. GIANNI VIVOLI DELLO STUDIO VIVOLI E DI FAZIO ASSOCIATI DI TAVARNELLE V.P. - IMPORTO   € 7.344,00 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERV. GEST. DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14218"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'OFFICINA MECCANICA ALLA DITTA C.E.F. DI SESTO FIORENTINO - IMPORTO €. 2.400,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14219"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'ELETTRICA S.R.L. DI EMPOLI. IMPORTO DI €. 3.600,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14220"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 416 DEL 21.09.2009: "MODIFICA DETERMINAZIONE N. 14 DEL 19.01.2009 ""INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00"" A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DELL'ASSESSORE FRANCESCA BUCCIONI PER IL PERIODO 01.10.2009-30.11.2009" - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14221"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14222"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI, 16/18/20 AD IMPRUNETA PER UFFICI COMUNALI. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE, SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO E PER LE TASSE DI BOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14223"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2009-2010: BORSE DI STUDIO E BUONI LIBRO - APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14224"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 16 E 18 SETTEMBRE 2009. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.  IMPEGNO SPESA € 3.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14225"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORARIO DI LAVORO DIPENDENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14226"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO PER L'ANNO 2009-2010 DEL PROGETTO DI SOSTEGNO LINGUISTICO DI ITALIANO "OLTRE LE PAROLE" SVOLTO DA ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14227"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA COLPA LIEVE RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, RESPONSABILI UFFICIO E RESPONSABILI TECNICI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO LLOYD'S DI LONDRA ED IMPEGNO SPESA DI EURO 14.000,00.= PER IL PERIODO 01.10.2009/30.09.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14228"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO 250 SEDIE PER LA FESTA DELL'UVA 2009 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA  DITTA SASCHALL - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14229"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14230"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14231"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNO SCANNER A4 PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14232"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITÀ PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2009 - 4° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14233"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVO BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COPERTI, DISCIPLINARE DI GARA,  DOMANDA DI AMMISSIONE E  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14234"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI € 8.000,00= QUALE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14235"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 14 DEL 19.01.2009 "INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00" A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DELL'ASSESSORE FRANCESCA BUCCIONI PER IL PERIODO 01.10.2009-30.11.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14236"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE  - DEROGA ALLE MODALITÀ PREVISTE DALL'ART. 4 DEL CONTRATTO FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA SOCIETÀ DUSSMANN SERVICE S.R.L. CONCESSIONARIA PER IL SERVIZIO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE CON POSTE ITALIANE S.P.APER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI PASTO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2009-2010- IMPEGNO SPESA € 5.160,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE, BIBLIOTECA, COMUNICAZIONE, COOPERAZIONE, POL. GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14237"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE REPERTORIO NR.4368 DEL 23/10/2007  CON LA ASD IMPRUNETA/TAVARNUZZE PER LA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DI IMPRUNETA E DI TAVARNUZZE:  RIDUZIONE IMPEGNO NR.715/09 CAP.827 E ACCERTAMENTO ENTRATA CANONE DI AFFITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14238"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAP. N. 1339.08  " SPESE ASILO NIDO" DEL BILANCIO 2009- RIDUZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE, BIBLIOTECA, COMUNICAZIONE, COOPERAZIONE, POL. GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14239"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIANTI STRADE 2003 DELLA FORNITURA DI MATERIALE ARIDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - IMPORTO €. 3.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14240"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICHE PER L'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI ( CPI  ) PER GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI: INCARICO ALLO STUDIO TECNICO INTEGRATO DI SESTO FIORENTINO (FI). AFFIDAMENTO ULTERIORI PRESTAZIONI RELATIVE ALLA SCUOLA MATERNA DI TAVARNUZZE E IMPEGNO SPESA DI € 2.448,00 SUL CAP. 2074 01 "SPESE PROGETTAZIONI VARIE" BILANCIO CORRENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14241"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA BUONDELMONTI. IMPEGNO SPESA DI € 159,60 PER SOPRALLUOGO ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER SEGNALAZIONE SOTTOSERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14242"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009. ARRETRATI BENEFICI ECONOMICI 2008-2009 AL  PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14243"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITÀ, INDETTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 208 DEL 2/12/2003, DELLA DELIBERAZIONE DELL’ESECUTIVO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE N. 1 DEL 12.1.2007 E DEL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE  N.  14 DEL 13.8.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14244"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AD INTERVENTO PER ALUNNA NON UDENTE, FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI TAVARNUZZE, EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.  -   ONLUS - ELFO DI FIRENZE ANNO SCOLASTICO 2009-2010.  PRIMO IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14245"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14246"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER VERBALI AL C.D.S. PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14247"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - VARIAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14248"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AI BANDI PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COPERTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14249"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - CONCESSIONE PERMESSO L. 104/1992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14250"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14251"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI DEL SETTEMBRE IMPRUNETINO 2009 - NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE PER LA FESTA DELL'UVA E PER LA FIERA DI SAN LUCA - AFFIDAMENTO DITTA SCAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14252"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2009 - IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14253"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DELLA RUBRICA DEL PROTOCOLLO INFORMATIZZATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA MAGGIOLI. IMPEGNO DI SPESA. DI € 384,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14254"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/1998: BANDO DI CONCORSO 2009 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14255"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO QUALITÀ MENSA - CONFERIMENTO D'INCARICO PROFESSIONALE ALLA DIETISTA D.SSA CRISTINA FANCIULLACCI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2009 / LUGLIO 2012 - IMPEGNO SPESA €  31.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14256"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO TRIENNALE PER ATTIVITÀ DI ASILO NIDO PRIVATO DENOMINATO "ASSOCIAZIONE ALOUETTE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14257"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE RELATIVE AGLI ESPROPRI II SEMESTRE 2009 - APPROVAZIONE RENDICONTO I ANTICIPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14258"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIG. DOMENICO PUGLIESE A DECORRERE DAL 1.1.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14259"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIG. GIORGIO FABBRI A DECORRERE DAL 1.1.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14260"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA CONCESSIONE IN USO DI BENE APPARTENENTE AL DEMANIO ACQUEDOTTO LOCALITÀ TAVARNUZZE IN VIA DI VITTORIO PER L'UTILIZZO DI CANALIZZAZIONE INTERRATA DI LINEA TELEFONICA, A SEGUITO DI CESSIONE D'AZIENDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14261"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE "INCOMUNE". PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA SOCIETÀ WEB &amp; PRESS EDIZIONI S.R.L., CON SEDE IN FIRENZE, VIA KASSEL 17 INT. 7 PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2009. IMPEGNO SPESA DI € 3.320,00. . (OB.10.05).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14262"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTE SECOLI DI STORIA E INNOVAZIONE DELLA TERRACOTTA DI IMPRUNETA - REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE COLLATERALI ALL'EVENTO PREVISTE NEL MESE DI SETTEMBRE. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI € 2000,00 E INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO SPESA N.430 AL CAP.922 /00 - INTERVENTO 1070203 DEL BILANCIO 2009 PER L'IMPORTO DI € 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14263"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE - AGENZIA DI IMPRUNETA- DELLA FORNITURA DI MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE PER INTERVENTI URGENTI E DI MODESTA ENTITA'DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE VERDI PUBBLICI - IMPEGNO SPESA €. 600,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14264"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DI VERNICIATURA AGLI EDIFICI COMUNALI AD OPERA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOSCANA VERNICI SPA DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA €. 600,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14265"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER IL CENTRO OPERATIVO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FORNI FEDERICO DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA €. 600,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14266"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO MATERIALE INFORMATICO PRESSO LOCALI DEL CENTRO OPERATIVO E SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA SOCIETA'SAFI S.P.A.- PER L'IMPORTO €. 1800,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14267"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPR 285/90 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ASL PER TRASPORTO SALME DI PERSONE DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA. IMPORTO DI €. 103,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14268"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI E TUTELA LEGALE PERIODO 31.12.2007/31.12.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14269"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 12 AGOSTO 2009. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI € 2.582,29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14270"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA ATTO RETTIFICA CODICI FISCALI CONVENZIONE REP. 3799 DEL 2003 LOTTI PEEP - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14271"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEI DOCUMENTI DI INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AREE VIA DELLE FORNACI E SASSI NERI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14272"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL’ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14273"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE PER L'ANNO 2009, INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14274"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DEMANIALI PER OCCUPAZIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE DIVERSE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14275"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI TECNICO-DIETISTA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI  RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNALE - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14276"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2009 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. DISCANDICI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14277"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE DI DUE LINEE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE :LINEA "A"PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2009 - 30 GIUGNO 2011 E LINEA "B" PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2010-30 GIUGNO 2010 CON CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE. PARZIALE RETTIFICA  ALLA DETERMINAZIONE N. 366 DEL 5 AGOSTO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14278"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 342 DEL 24.07.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14279"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 500,00.= PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI PER IL 2° SEMESTRE 2009 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14280"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO A DIVERSE DITTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14281"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 14 DEL 19.01.2009 "INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO ELL'INTERNO N. 119/200 E DEL D.LGS. N. 267/00" A SEGUITO DELLA RINUNCIA DA PARTE DEL SIG. REMO BOMBARDIERI DELL'INDENITA' DI FUNZIONE PERCEPITA IN QUALITA' DI ASSESSORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14282"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA MUSEALE DEL CHIANTI FIORENTINO. IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14283"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COPERTI, DISCIPLINARE DI GARA,  DOMANDA DI AMMISSIONE E  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14284"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO ED ORDINARIO DI AUTOMEZZO DELLA  MISERICORDIA DI IMPRUNETA CHE OPERA NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14285"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE DI DUE LINEE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE :LINEA "A"PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2009 - 30 GIUGNO 2011 E LINEA "B" PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2010-30 GIUGNO 2010 CON CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14286"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE, DISCIPLINARE DI GARA,  DOMANDA DI AMMISSIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14287"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - SCARTO LIBRI E RIVISTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14288"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE STRADE COMUNALI.. APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'APPALTATORE. CUP B67H07000830004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14289"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN LUCA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE, REP. 2009/86     DEL 24/7/2009, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14290"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ENTE FESTA DELL'UVA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'UVA E DELLE MANIFESTAZIONI COLLATERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14291"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 - ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE NECESSARIO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14292"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI I SEMESTRE 2009 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14293"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE RELATIVE AGLI ESPROPRI I SEMESTRE 2009 - APPROVAZIONE RENDICONTO I ANTICIPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14294"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE RELATIVE AGLI ESPROPRI I SEMESTEE 2009 - APPROVAZIONE RENDICONTO ULTERIORE ANTICIPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14295"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETÀ DELL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE SCHEMA DI PRELIMINARE DI VENDITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14296"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE MOTOVEICOLI ANNO 2009- AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AUTOFFICINA NRG DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14297"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - RIMBORSI - 1° PROVVEDIMENTO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14298"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE € 597,84 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER PUBBLICAZIONE AVVISO ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AREE FORNACI E SASSI NERI.  APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14299"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 339 DEL 24.07.2009 E RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRGENZIALE N. 298/2009 "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PER IL RECUPERO DELLE QUOTE AIMA/CEE SUI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE, AI SENSI DEL REG. CE 657/08,ALLA DITTA TE.BE.SCO. S.R.L. DI LODIVECCHIO (LO)".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE, BIBLIOTECA, COMUNICAZIONE, COOPERAZIONE, POL. GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14300"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO - INCARICO PROFESSIONALE  CONFERITO AL DOTT EROS AIELLO DELLO STUDIO GEOECO PROGETTI - ADEGUAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PIANO STRUTTURALE - IMPLEMENTAZIONE ECONOMICA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 16.556,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14301"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, MONTAGGIO IN OPERA E SUCCESSIVA ASSISTENZA DI UN DISSUASORE A SCOMPARSA "PILOMAT" IN PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.C.S. AUTOMATISMI DI BAGNO A RIPOLI - IMPORTO EURO 8.500 IVA ED IMPREVISTI COMPRESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14302"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO URBANISTICO: INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA, DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA NONCHÉ PER L'ORGANIZZAZIONE E IL SUPPORTO AI CONNESSI PROCESSI DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA CONSULTAZIONE - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO VIVOLI E DI FAZIO ASSOCIATI DI TAVARNELLE V.P. - IMPORTO   € 22.644,00 - MUTUO CC.DD. CUP B72D06000070005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERV. GEST. DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14303"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI. IMPEGNO SPESA DI € 26.838,92 SU CAP.2523/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14304"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE CARRABILE  SUL FOSSO DI RIBOIA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14305"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI. APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14306"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DEL REFETTORIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TAVARNUZZE. IMPEGNO SPESA DI € 43.000,00 CAP.2041/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14307"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALL'INSTALLAZIONE DI PEPITA IN RAME IN PIAZZA BUONDELMONTI.  APPROVAZIONE RELAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETIVI ALL'IMPRESA PERINI EDILIZIA S.R.L.. DI IMPRUNETA (FI). IMPEGNO SPESA DI € 7.000,00..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14308"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE UTILE D'ESERCIZIO 2008 E RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI ALLA PROPRIETÀ RICONOSCIBILI AL COMUNE PER L'ANNO 2008 DA PARTE DI CASA SPA. ACCERTAMENTI D'ENTRATA DI € 6.064,45 E DI € 35.366,12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14309"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA TERZA RATA PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI ATAF S.P.A PARI AD € 27.725,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14310"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2009 - IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14311"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14312"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRGENZIALE N. 83/2009 "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PER IL RECUPERO DELLE QUOTE AIMA/CEE SUI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE, AI SENSI DEL REG. CE 657/08, ALLA DITTA TE.BE.SCO. S.R.L. DI LODIVECCHIO (LO)".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE, BIBLIOTECA, COMUNICAZIONE, COOPERAZIONE, POL. GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14313"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARINA LUDDI DI BAGNO A RIPOLI  (FI)PER IL PERIODO 01.08.2009/31.07.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14314"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA 8 - 9 LUGLIO 2009. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - ACCERTAMENTO PER € 15.580,56 E IMPEGNO DI SPESA DI €  58.361,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14315"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 81/2008 - SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ADEGUAMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14316"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE SIGNOR BENELLI GIORDANO - IMPEGNO SPESA € 750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14317"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUBBLICA ISTRUZIONE, BIBLIOTECA, COMUNICAZIONE, COOPERAZIONE, POL. GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14318"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALLA 24.MA EDIZIONE MESE DELLO SPORT 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14319"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE UFFICIO ECONOMATO - 2° TRIME- STRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14320"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIALE IN AMBIENTE LAVORATIVO DI MINORE C.D.- IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14321"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO AL COMITATO DI GESTIONE ZRC SAN MINIATO A QUINTOLE PER LA GESTIONE DELLA ZONA DI RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO  ANNO 2009.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14322"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI IN VIA DELLE FORNACI ED IN LOCALITÀ SASSI NERI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA- INTEGRAZIONE AI DOCUMENTI DI INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14323"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALIGAS PROJECT S.R.L. DELL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SITO NEI LOCALI DELLA EX BCC IN VIA CAVALLEGGERI. IMPEGNO SPESA DI € 1.424,64 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14324"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITÀ PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2009 - 3° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14325"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE "IN COMUNE". IMPEGNO SPESA DI € 1.140,00 PER LA REALIZZAZIONE DEL NUMERO DI AGOSTO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14326"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE SCUOLA, ASSOCIAZIONI - BIBLIOTECA COMUNALE  "RAGAZZI @LLA TUA BIBLIOTECA" ANNO 2009/2010 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14327"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E PER LA VIGILANZA SULL'ATTIVITA' ESTRATTIVA PER LE CAVE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. CONFERMA AL DR. GEOL. EROS AIELLO DELLO STUDIO GEOECO PROGETTI DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.096,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14328"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DIASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. B3 - SIG.RA BARTALUCCI SAMANTHA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14329"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUBRIFICANTI PEGASO DI MONTESPERTOLI (FI) DELLA FORNITURA DI LUBRIFICANTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ANNO 2009 . IMPORTO DI €. 1.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14330"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCOTTI DI EMPOLI DELLA FORNITURA DI SCATOLA DI GUIDA PER L'AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA ALFA ROMEO 156JTD TARGATA CV172GA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 624,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14331"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LEGGE REGIONALE TOSCANA 8.5.2009 N. 24, AVENTE PER OGGETTO "MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL RILANCIO DELL'ECONOMIA ED ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE" (CD. PIANO CASA) - INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA DEGLI EDIFICI SUI QUALI RISULTANO AMMISSIBILI GLI INTERVENTI E RELATIVA MODULISTICA NEL COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14332"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI, 22/24 AD IMPRUNETA PER L'UFFICIO COMUNALE TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA DI € 13.020,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14333"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. APPROVAZIONE SAL N. 1 E N. 2 E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. LIQUIDAZIONE PRIMA E SECONDA RATA DI ACCONTO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. CUP B62B07000090009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14334"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 21 E 22 GIUGNO 2009 -  INTEGRAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14335"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 21 E 22 GIUGNO 2009 -  INTEGRAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14336"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI  € 286,71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14337"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA - 2° TRIMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14338"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DELL'IMPUTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER L'ANNO 2009 PER IL CONTRIBUTO AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA E REVOCA DELLA DETERMINAZIONE 168/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14339"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PROTEZIONI DI SICUREZZA PER IL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANIGAR DI LEVANE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14340"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENTIVO ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER SPOSTAMENTO CONTATORE DI VIA VENETO 36A AD IMPRUNETA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 120,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14341"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ESTRAZIONE DATI E CREAZIONE TRACCIATI DAL PROGRAMMA INFORMATICO MAP TRI PER ACQUISIZIONE CONTRIBUTI STATALI FABBRICATI D ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 (SPETTANZE 2008).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14342"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO IMPEGNO SPESA 3' TRIMESTRE 2009 PER €.3.873,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14343"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14344"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ASSISTENTE   AMMINISTRATIVO CAT. B3  - SIG.RA POGGINI BEATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14345"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI  NELL'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14346"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 431/98: BANDO DI CONCORSO 2009 PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14347"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE IMMOBILE POSTO IN VIA MONTE SANT'ANTONIO AD IMPRUNETA, DI PROPRIETÀ DELL'"OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI" IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14348"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14349"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO AI DIPENDENTI COMUNALI, IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI € 7.705,07.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14350"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA , ALLA DITTA NUOVO TROVATUTTO S.A.S. DI CRESCIOLI DI IMPRUNETA DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI MESTICHERIA-FERRAMENTA URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14351"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO E C. S.N.C. DI TAVARNUZZE, DELLA FORNITURA DI METARIALI DI MESTICHERIA -FERRAMENTA URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA . 15.00,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14352"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EDILBILANCINO S.R.L. DI IMPRUNETA. IMPORTO FORNITURA €. 3.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14353"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PER IL RECUPERO DELLE QUOTE AIMA/CEE SUI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE, AI SENSI DEL REG. CE 657/08, ALLA DITTA TE.BE.SCO. S.R.L. DI LODIVECCHIO (LO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14354"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI IN VIA DELLE FORNACI ED IN LOCALITÀ SASSI NERI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA- INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14355"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  ALLA USSI PER LA CONCESSIONE  IN USO E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI – IMPEGNO SPESA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14356"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOEDIL SISTEMI DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2009 – IMPORTO €. 8.500,00  IVA ED IMPREVISTI INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14357"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 102 DEL 13.02.09. INTROITI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI ANNO 2008: ACCERTAMENTO ENTRATA DI €  4.708,02 E IMPEGNO SPESA  DI € 3.730,17 PER LA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA E  DI € 977,85 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTIDI NATURA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14358"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA CASA EDITRICE FLORENCE ART EDIZIONI PER LA PUBBLICAZIONE EDITORIALE SU TAVARNUZZE E I CENTRI STORICI MINORI – IMPORTO  € 32.750,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14359"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  ALLA ACQUATICA SRL PER LA CONCESSIONE  IN USO E PER LA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI DENOMINATE ZODIAC – IMPEGNO SPESA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14360"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI IMPRUNETA ALLA REALIZZAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE DENOMINATA "PREMIO LETTERARIO DEL CHIANTI" 2009/2010 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14361"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ ALL'AZIENDA USL 11 DELLA DIPENDENTE SIG.RA MARIA CRISTINA INSERRA – ESPERTO COMUNICATORE PUBBLICO– CAT. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14362"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA ATTO  DI RETTIFICA CODICI FISCALI RELATIVI ALLA CONVENZIONE REP. N.3799 DEL 06.11.2003 PER CESSIONE IN PROPRIETA' DEI LOTTI RICOMPRESI NEL PEEP GIÀ CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA DITTA "COOPER CHIANTI S.C.A.R.L." LOCALITÀ POZZOLATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14363"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14364"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAE DI TAVARNELLE DELLA FORNITURA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E PER ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2009 – IMPORTO €. 4.419,24  IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14365"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI TIPO ADSL FLAT CON LA SOCIETÀ NGI S.P.A. PER IL COLLEGAMENTO INTERNET DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO ANTICIPATO DI € 294,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14366"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO INCENTIVANTE  PER L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO ICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14367"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DELL'11 GIUGNO 2009. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – ACCERTAMENTO PER € 36.619,98 E IMPEGNO DI SPESA DI € 36.859,98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14368"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO DI SANTA MARIA ALL'IMPRUNETA: AFFIDAMENTO  DELLA SORVEGLIANZA, APERTURA, CHIUSURA,  BIGLIETTAZIONE E PULIZIA ORDINARIA ALLA COOPERATIVA PROMOCULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14369"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITÀ - APPROVAZIONE QUARTO AGGIORNAMENTO SEMESTRALE DELLA GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14370"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ETICHETTE PER IL SERVIZIO DI RILEVAZIONE E INVENTARIAZIONE DEI BENI MOBILI DEL COMUNE IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL NUOVO REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L.DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) ED IMEPGNO SPESA DI EURO 888,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14371"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PARCHEGGIO BOTTAI. AFFIDAMENTO IMPRESA APPALTATRICE LAVORI COMPLEMENTARI ALLE OPERE DI RIORGANIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI PER ENERGIA ELETTRICA E GAS. CUP B71B05000150006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14372"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO EDIL SISTEMI S.R.L. DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SITO NEI LOCALI DELLA EX BCC IN VIA CAVALLEGGERI. IMPEGNO SPESA DI € 378,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14373"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO EDIL SISTEMI S.R.L. DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SITO NEI LOCALI DELLA EX BCC IN VIA CAVALLEGGERI. IMPEGNO SPESA DI € 376,80 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14374"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00.0 PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2009 - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14375"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE E INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DEL COMUNE IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL NUOVO REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA KIBERNETESS.R.L. DI SINALUNGA (SI) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14376"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2009-2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14377"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO, PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNO SPESA  DI  € 5.422,45 - CONTRIBUTI PER  BORSE DI STUDIO  PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNOSPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14378"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DEL REFETTORIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TAVARNUZZE - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA ELLE RESINE S.N.C. DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI EURO 43.000 - REVOCA DETERMINAZIONE N. 245 DEL 29.5.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14379"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00.= PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI PER IL 1° SEMESTRE 2009 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14380"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI PER IL 2° SEMESTRE 2009 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14381"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - AREA METROPOLITANA (LOTTO 1) E AREA CHIANTI-VALDARNO (LOTTO 3). REVOCA DETERMINAZIONE N. 253 DEL 9/6/2009 E NUOVO IMPEGNO SPESA 2° SEMESTRE 2009 DI € 55.450,77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14382"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA ESTIVA SPETTACOLI MUSICALI 2009: CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE  DELLE MANIFESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14383"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14384"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO COMUNITÀ EUROPEA N. 852/2004 SULL'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI – PIANO AUTOCONTROLLO PER IL REFETTORIO DELL'ASILO NIDO DEL COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14385"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.  CUP B66F07000100004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14386"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OGETTI IN COTTO ALLA DITTA SERGIO RICCERI - TERRECOTTE ARTISTICHE DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14387"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZIO AMBITO: I.C.I.  ART. 64  CO.1  LEGGE 388/00, ART.2  D.M. 197/02 – ART.1  CO.1  LEGGE 296/06  OBIETTIVO: ACQUISIZIONE CONTRIBUTI STATALI ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 (SPETTANZE  2009).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14388"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITÀ PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2009 – 2° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14389"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 21 E 22 GIUGNO 2009  ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14390"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA CULICIDI PER L'ANNO 2009 – AFFIDAMENTO ALLA    QUADRIFOGLIO S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA PER  € 15.000,00  IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14391"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O. TOSCANA CENTRO GESTIONE RIFIUTI - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2009-IMPEGNO DI SPESA €.6.239,34 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14392"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:.RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA  PER ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE ANNO 2008. DETERMINAZIONE  N . 528 DEL 14.11.2008  IMPORTO DI €. 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14393"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O. N° 3 MEDIO VALDARNO - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2009- IMPEGNO DI SPESA - €.15.458,18. IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14394"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO AL "CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COLLI FIORENTINI" PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2009 – AFFIDAMENTO € 9.810,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14395"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICHE TELEFONICHE PER  TELEFONIA CELLULARE IN DOTAZIONE AI TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO . IMPEGNO SPESA E ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DELL'IMPORTO DI  € 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14396"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI RELATIVI ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GIUNTINI GUIDO S.A.S. DI BADIA A SETTIMO (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14397"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA UNICOOP – NEGOZIO DI TAVARNUZZE – DI PRODOTTI ALIMENTARI(FRUTTA) E GENERI VARI DI MODESTA ENTITÀ PER L'INIZIATIVA SULL'AMBIENTE "LA GREVE NON È GRAVE 6" ANNO 2009. IMPEGNO SPESA €. 250,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14398"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - AREA METROPOLITANA (LOTTO 1) E AREA CHIANTI-VALDARNO (LOTTO 3). IMPEGNO SPESA 2° SEMESTRE 2009 DI € 55.450,77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14399"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE "IN COMUNE". IMPEGNO SPESA DI € 1.140,00 PER LA REALIZZAZIONE DEL NUMERO DI LUGLIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14400"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCUOLE CHE OSPITERANNO I SEGGI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 21 E 22 GIUGNO 2009 ALLA DITTA B&amp;B SERVICE SCARL DI PIETRASANTA (LU), IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 19 TITOLO III DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 840,00.=, IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14401"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>25° 'EDIZIONE  "SPORT, AMBIENTE E TEMPO LIBERO" ANNO 2009 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14402"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILI NIDO COMUNALI DI TAVARNUZZE E BAGNOLO - APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE DOMANDE                 DI AMMISSIONE PER L'ANNO EDUCATIVO 2009-2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14403"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLEGAMENTO VIA BARDUCCI IN TAVARNUZZE. AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14404"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 13 MAGGIO 2009. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 40.935,05. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 328 DEL 28.05.09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14405"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA DOCUMENTARIO INTEGRATO DELL'AREA FIORENTINA PER L'ANNO 2009 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14406"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DEL REFETTORIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TAVARNUZZE. IMPEGNO SPESA DI € 43.000,00 CAP.2041/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14407"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009 (P.D.O.)-APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14408"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTE SECOLI DI STORIA E INNOVAZIONE DELLA TERRACOTTA DI IMPRUNETA - AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 31, DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI E AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.0.4.2006 PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONVEGNO "IL COTTO DELL'IMPRUNETA: ARTE E ARCHITETTURA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE" E LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE COLLATERALI ALL'EVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14409"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONI CANONE LOCAZIONE PASSIVA SCUOLA MEDIA IMPRUNETA  DI PROPRIETÀ DELL'ENTE ECCLESIASTICO S. MARIA DI IMPRUNETA – ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14410"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI – PROGETTO "UN MILIONE DI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE TOSCANE" – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14411"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI 22/24 AD IMPRUNETA PER L'UFFICIO COMUNALE TRIBUTI - MODIFICIA DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO N. 217 DEL 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14412"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "IL COTTO DELL'IMPRUNETA. MAESTRI DEL RINASCIMENTO E LE FORNACI DI OGGI" – ACQUISTO DI N. 200 COPIE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 31 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI E AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14413"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 13 MAGGIO 2009. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 40.935,05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14414"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 116 DEL 27.03.2009 AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA I MAGGIO N.11 TAVARNUZZE. - CUP B76C06000030004 -LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA APPALTATRICE GRAZZINI CAV. FORTUNATO S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14415"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI III LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "F. PAOLIERI" IN IMPRUNETA. MODIFICA DETERMINAZIONE N.459/2008 PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TERZA RATA DI ACCONTO ALL'IMPRESA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14416"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA 2009 DA CORRISPONDERE A: ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI € 1.345,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14417"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2009 – IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14418"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OPERE DI REFERENCE (LIBRI, CD, DVD) PER BIBLIOTECA COMUNALE DALLE CASE EDITRICI E FORNITORI ABITUALI DELLA BIBLIOTECA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14419"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA E INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 218 DEL 14/05/2009. CONTRIBUTO IFEL – INDIVIDUAZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER 2007 E 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14420"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPERIMENTALE PER LA GESTIONE DELLE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO A PAGAMENTO – REVOCA DETERMINA NUMERO 175 DEL 21 APRILE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14421"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: IMPEGNO SPESA DI € 1.000,00.= . INDENNITÀ DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGEFORMALMENTE ISTITUITE: IMPEGNO SPESA DI € 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14422"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FINE MANDATO PER IL SINDACO, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119 DEL 04/04/2000 E DEL D.LGS N. 267 DEL 18/08/2000 PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.749,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14423"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PELLEGRINAGGIO AGLI EX CAMPI DI STERMINIO NAZISTI - ANNO 2009. VARIAZIONE CAPITOLO DI IMPEGNO PER  € 2.450,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14424"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO ANNO 2009 PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, INDETTO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 265 DEL 6.04.2009 E DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DI IMPRUNETA N. 52 DEL 15.05.2009. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14425"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14426"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICHE PER L'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI ( CPI  ) PER GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO INTEGRATO DI SESTO FIORENTINO (FI). IMPEGNO SPESA DI € 9.700,00 SUL CAP. 2074 01 "SPESE PROGETTAZIONI VARIE" BILANCIO CORRENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14427"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO TAVARNUZZE.  CUP B66J07000060004. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14428"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER INTERVENTI DI VERNICIATURA AGLI EDIFICI COMUNALI  AD OPERA  DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDUSTRIA TOSCANA VERNICI S.P.A. DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA €. 1.000,00. IVA  INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14429"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ AL COMUNE DI PADOVA DELLA DIPENDENTE SIG.RA FRANCESCATO ELENA – AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE– CAT. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14430"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CITOTELEFONO PER IL PALAZZO COMUNALE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14431"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCUOLE CHE OSPITERANNO I SEGGI DURANTE LE ELEZIONI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 ALLA DITTA B. &amp; B. SERVICE SCARL DI PIETRASANTA (LU), IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 840,00.=, IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14432"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE AFFIDAMENTO FORNITURA DEGLI STAMPATI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEI GIORNI 21 E 22 GIUGNO 2009 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA MAGGIOLI  DI SESTO FIORENTINO – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14433"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO IFEL – INDIVIDUAZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER 2007 E 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14434"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI 22/24 AD IMPRUNETA PER L'UFFICIO COMUNALE TRIBUTI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14435"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO DELL'ENTE PERIODO 31.12.2006/31.12.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14436"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, SEGNATURA ED INDICAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE PREVISTE PER LA PRIMAVERA 2009 ALLA DITTA EREDI SABINI SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) - IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA €. 12.012,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14437"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI GIOCHI NEL VERDE PUBBLICO DENOMINATO "LA PINETINA" A TAVARNUZZE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOLZHOF DI TRENTO PER UN IMPORTO DI € 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14438"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2009-2010 - IMPEGNO SPESA € 23.000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14439"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO PER IL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO MAGGIO 2009-APRILE 2011 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI – IMPEGNO DI SPESA PER  € 8.116,80  IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14440"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI CONSULENZA LEGALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO ALL'AVV. MARIAGIULIA GIANNONI DELLO STUDIO GRACILI ASSOCIATO - IMPORTO COMPLESSIVO DI €17.136,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14441"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE CULTURALI LEGATE ALL'ANNO GALILEIANO NEL QUADRO DELLE MANIFESTAZIONI DEL GENIO FIORENTINO 2009 PROMOSSE DALLA PROVINCIA DI FIRENZE – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14442"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009  -  ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14443"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 21 E 22 GIUGNO 2009.– ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE NECESSARIO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI - RIMBORSO TRASPORTO ELETTORI NON DEAMBULANTI. IMPEGNO SPESA €  2.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14444"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA F. PAOLIERI DI IMPRUNETA PER L'EFFETTUAZIONE NEGLI STESSI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI NEL PERIODO 29 GIUGNO 2009 - 31 LUGLIO 2009. SCELTA DEL SOGGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14445"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALL'INSTALLAZIONE DI OPERA D'ARTE IN PIAZZA BUONDELMONTI.  APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA PERINI EDILIZIA S.R.L. DI IMPRUNETA (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14446"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE NEL LOCALE SERVER DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA F.LLI ROSSELLI N.6, TAVARNUZZE.  ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI € 394,44 SU CAP. 2041/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14447"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DI DUE LINEE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE: LINEA "A" PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2009 – 30 GIUGNO 2011 E LINEA "B" PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2010 – 30 GIUGNO 2010- CON CESSIONE IN COMODATO D'USO DI SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14448"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE PER L'ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI DEI TESTI UNICI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 21 E 22 GIUGNO 2009 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14449"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE PER L'ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI DEI TESTI UNICI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 21 E 22 GIUGNO 2009 REFERENDUM POPOLARI DEL  21 E 22 GIUGNO 2009. COSTITUZIONEUFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14450"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA DI BELLA BARBARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14451"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA SERNISSI TAMARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14452"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO SPESA DI € 800,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14453"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, CONFERIMENTO NEL CENTRO DI RACCOLTA E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14454"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>PELLEGRINAGGIO AGLI EX CAMPI DI STERMINIO NAZISTI - ANNO 2009. RILASCIO AUTORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14455"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLARME INTRUSIONE E PER ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SECURITAS METRONOTTE SPA   IN COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ANNO 2009 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14456"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DELLA NONA CLASSIFICATA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO" – CAT. C- POS. EC. C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14457"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ASSISTENTE   AMMINISTRATIVO CAT. B3 – UFFICIO ELETTORALE – SIG.RA CENCI ILARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14458"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN LOC. FALCIANI.  RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTRATTO D'APPALTO. APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO TRANSATTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14459"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE INTERVENTI DI SISTEMAZIONEDI TOMBE- MARMI NEI CIMITERI COMUNALI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA BODDI S.N.C. DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI €1.200,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14460"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI DISERBANTI- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE - RAPPRESENTANZA DI IMPRUNETA E ACQUISIZIONE NULLA OSTA AZIENDA ASL FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA €. 1.844,31 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14461"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO IFEL PER VERSAMENTI ICI  2008 – L. 504/92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14462"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14463"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: QUOTIDIANI ANNO 2009 – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14464"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE AFFIDAMNETO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE, IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 156,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14465"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA DEI PROGETTI PRESENTATI DALLE AGENZIE FORMATIVE DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 32/2002 PER L'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14466"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CARTOLERIA L.B. DI TAVARNUZZE DELLA FORNITURA DI ELIOCOPIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14467"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – RUOLO PRINCIPALE 2009 E SUPPLETIVI ANNI 2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008 - PRESA D'ATTO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14468"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MINOR GETTITO ICI PER ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE – FISSAZIONE DELL'IMPORTO OGGETTO DI CERTIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14469"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE, IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI EURO 343,92.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14470"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 149 DEL 9/4/2009 DI IMPEGNO SPESA DI € 5.330,30 PER QUOTE ASSOCIATIVE E NUOVO IMPEGNO DI € 5.109,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14471"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMI POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O DELL'ENTE PERIODO 31.12.2007/31.12.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14472"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA F.PAOLIERI DI IMPRUNETA PER L'EFFETTUAZIONE NEGLI STESSI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI NEL PERIODO 29 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2009.APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14473"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO, POSA IN OPERA, SEGNATURA ED INDACAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE PREVISTE PER LA PRIMAVERA 2009 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EREDI SABINI SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) - IMPEGNO COMPLESSIVO DI €. 34.914,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14474"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO SPERIMENTALE PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14475"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPERIMENTALE A SOGGETTO ESTERNO PER L'ELABORAZIONE, STAMPA, NOTIFICA E RESOCONTO DELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI ALLE VIGENTI NORME DEL CODICE DELLA STRADA- AGGIUDICAZIONE DITTA MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14476"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPERIMENTALE PER LA GESTIONE DELLE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO A PAGAMENTO - AGGIUDICAZIONE SOCIETA' SIAK DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14477"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 – ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE NECESSARIO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI - RIMBORSO TRASPORTO ELETTORI NON DEAMBULANTI. IMPEGNOSPESA €  2.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14478"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI CONSISTENZA ARCHIVIO DOCUMENTI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ARCHIVI S.P.A. DI CAMPI BISENZIO. IMPEGNO DI SPESA. DI € 400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14479"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FORFETTARIE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14480"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2009 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DELLA CANCELLERIA ALLA DITTA STYLGRAFIX-ITALIANA S.P.A. DI SCANDICCI (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.199,70.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14481"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI LE ELEZIONI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA MAGGIOLI DI SESTO FIORENTINO (FI) – IMPEGNODI SPESA DI € 4.000,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14482"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI  RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO  €. 35.000,00 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14483"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ANNUO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DA CORRISPONDERE AD ANCI TOSCANA PER L'ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA STIMABILE IN €  4.519,74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14484"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO E DELLE RELATIVE OPERE FOGNARIE. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 RELATIVO AL V S.A.L. ANTICIPAZIONE DI CASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14485"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE IDENTITA' - IMPEGNO ULTERIORE SPESA AD INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14486"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2009 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAEMNTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA MAGGIOLI DI SESTO FIORENTINO (FI), FILIALEGRUPPO MAGGIOLI PER LA REGIONE TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.334,84.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14487"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLEGAMENTO VIA BARDUCCI IN TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO E PICCHETTAMENTO AREE INTERESSATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14488"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DELLA INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE AL PERSONALE DIPENDENTE BIENNIO ECONOMICO 2008/2009, AL PERSONALE DIRIGENTE ED AL SEGRETARIO GENERALE BIENNI ECONOMICI 2006/2007 E 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14489"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUCK ITALIA DI EMPOLI  DELL'INTREVENTO DI RIPARAZIONE ALLO SCUOLABUS TARGATO CJ406FB. IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI €. 1.908,71 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14490"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI RESPONSABILI DI UFFICIO DELL'INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14491"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14492"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE UFFICIO ECONOMATO - 1° TRIMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14493"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DELL'8 APRILE 2009. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 14.841,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14494"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - AREA METROPOLITANA (LOTTO 1) E AREA CHIANTI-VALDARNO (LOTTO 3). IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2009 DI € 55.450,77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14495"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 – AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14496"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14497"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO ZODIAC –GESTIONE ORDINARIA 2008/2009 – IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14498"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA INFORMALE PER NOLEGGIO SEGNATURA E INDICAZIONE DEI TABELLONI DI PROPOGANDA ELETTORALE - CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFENDARIE PREVISTE PER LA PRIMAVERA 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14499"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2008 DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14500"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI INFORMAZIONE TURISTICA A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 PER € 20.940,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14501"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2008 – IMPEGNO DI SPESA DI € 6.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14502"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE 2009 DA CORRISPONDERE A: ASSOCIAZIONE TERRE DI TOSCANA, ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA, ASSOCIAZIONE FIRENZE 2010. IMPEGNO SPESA DI € 5.330,30 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14503"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO II TRIMESTRE  2009. IMPEGNO SPESA DI € 30.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14504"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E   INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14505"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. 81/2008 E D.M. 388/03 -CORSO FORMAZIONE PER DIPENDENTI ADDETTO PRONTO SOCCORSO - IMPEGNO SPESA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14506"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU  – RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI GAROFALO CONCETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14507"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO - 1° TRIMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14508"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO, ALL'ARCH. RITA MONACI, PER LA DURATA DI DUE ANNI, DAL 6 APRILE 2009, PER UN IMPORTO COMNPLESSIVO DI  58.752,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14509"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2008 DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14510"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AD INTERVENTO PER ALUNNA NON UDENTE, FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI TAVARNUZZE, EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.  –   ONLUS - ELFO DI FIRENZE ANNO SCOLASTICO 2008-2009. PROSEGUIMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14511"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2000 MODELLI CARTE IDENTITA' PER L'ANNO 2009 - IMPEGNO SPESA DI € 860,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14512"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 32/2002 – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 47/2003 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO PER I SERVIZI NIDO COMUNALI ANNO 2009 -  IMPEGNO SPESA € 8.137,00. REVOCA DETERMINAZIONE N. 108 DEL 17 MARZO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14513"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2008 DEL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14514"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2008 DEL SERVIZIO DIREZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14515"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ASSOCIAZIONE A.N.C.I. ANNO 2009 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14516"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2009 - IMPEGNO SPESA E LIQUDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14517"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14518"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2008. IMPUTAZIONE PER NOMINA COMPONENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14519"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO IMPEGNO SPESA 2° TRIMESTE 2009 €. 3.873,42.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14520"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14521"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERTI IN ALLORO NEECSSARI IN OCCASIONE DI COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI PER L'ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA € 351,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14522"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANETTI LEGNAMI S.R.L. DI TAVARNUZZE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI FALEGNAMERIA AGLI EDIFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14523"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PORTA D'INGRESSO ANTIPANICO NELL'EDIFICIO  COMUNALE DI VIA F.LLI ROSSELLI N.6, TAVARNUZZE.  APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA  NARDONI MAURO E C. S.N.C. DI STRADA IN CHIANTI (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14524"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO DELLA TERZA RATA DI ACCONTO ALL’APPALTATORE DEI LAVORI III LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “F. PAOLIERI” IN IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14525"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE NEL LOCALE SERVER DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA F.LLI ROSSELLI N.6, TAVARNUZZE.  APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA  TECNOEDIL SISTEMI S.R.L. DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA DI € 1.909,93 SU CAP.2041/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14526"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 32/2002 – DIRITTO ALLO STUDIO - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE –  ANNO SCOLASTICO 2008- 2009 -ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 12.141,97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14527"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO S.N.C. DI STRADA IN CHIANTI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER OPERE DI FABBRO AGLI ADIFICI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14528"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE CONTRATTI DI TIPO  FLAT F4 AUP6 CON LA SOCIETÀ NGI S.P.A. PER I COLLEGAMENTI INTERNET DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PER UN PERIODO DI UN ANNO – IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO DI €. 2.476,80 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14529"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO CONSENSUALE EX ART. 4 DELLA LEGGE 184/1983, COME MODIFICATO DALLA L. 149/2001, A FAVORE DELLA MINORE E.L.F., NATA A BAGNO A RIPOLI IL 12.11.1993 AI CONIUGI PEZZANO ANTONIO,  NATO A LOCRI IL 27.09.1959,  E SASSI MARIA ELISA, NATA A CROGLIO IL 01.01.1958, RESIDENTI A IMPRUNETA, VIA COLLERAMOLE 38/A – 40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14530"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA ASILI NIDO PER L'ANNO 2009.  IMPEGNO SPESA PER IL  PERIODO APRILE-DICEMBRE 2009 DI € 864,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14531"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI RICOGNIZIONE E RETTIFICA DEI DATI CATASTALI CONVENZIONI REP. NN. 4271 E 4299 DEL 2007 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14532"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITÀ PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2008 – 1° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14533"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI –LIQUIDAZIONE COMPETENZE CERIT S.P.A. PER RIMBORSI EFFETTUATI TRA IL 01/07/2008 E IL 31/12/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14534"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE, ANNO 2007, APPROVATI E FINANZIATI DALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST. – EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14535"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA I MAGGIO N.11. - CUP B76C06000030004 - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA APPALTATRICE GRAZZINI CAV. FORTUNATO S.P.A.. ANTICIPAZIONE DI CASSA DI € 5.721,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14536"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA BUONDELMONTI -CUP B66D07000060004. APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14537"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'ELETTRICA S.R.L. DI EMPOLI. IMPORTO DI €. 1.500,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14538"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' DELLA SIG.RA MARIA CRISTINA INSERRA - RIDETERMINAZIONE PERIODO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14539"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE. IMPEGNO SPESA DI EURO 192,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14540"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE INTEGRATO CON TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (T.P.L.) - CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FIRENZE – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI €  85.150,00. REVOCA DETERMINAZIONE N. 107 DEL 17.03.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14541"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.35 L 865/71 PER LA CESSIONE DELLE AREE PEEP CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP PRESURIA 2 ALLA DITTA COOPERIMPRUNETA SCARL. ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI € 5.159,11=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14542"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 12 MARZO 2009. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI €  7.639,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14543"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 32/2002 – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 47/2003 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO PER I SERVIZI NIDO COMUNALI ANNO 2009 -  IMPEGNO SPESA € 8.137,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14544"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE INTEGRATO CON TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (T.P.L.) - CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FIRENZE – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI €  86.114,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14545"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - SCATO LIBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14546"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE INTERSEZIONI SULLA S.R. N.2 "CASSIA", TAVARNUZZE. APPROVAZIONE ULTERIORE FINANZIAMENTO DELL'OPERA PER FORNITURA PROVVISORIA DI  ENERGIA ELETTRICA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. CUP B67H030000220005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14547"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI  PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.), DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE  - CUP B66G07000170004. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14548"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ANNO 2007 E 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14549"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI ANNO 2008: ACCERTAMENTO ENTRATA DI €  5.798,02 E IMPEGNO SPESA  DI € 4.020,64 PER LA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA E  DI € 1000,00 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI NATURA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14550"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE SULLA S.R. N.2 "CASSIA", TAVARNUZZE. PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DA PARTE  DA PARTE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14551"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO  DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'APPALTATORE E SPESE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14552"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI –INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ARRETRATI E ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14553"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE – IMPEGNO SPESA ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14554"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 81/2008 - SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - IMPEGNO SPESA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14555"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE "IN COMUNE" IMPEGNO SPESA DI €1.140,00 PER LA REALIZZAZIONE DEL NUMERO DI APRILE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14556"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLEGAMENTO VIA BARDUCCI IN TAVARNUZZE. LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO E DEPOSITO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELL'INDENNITÀ NON ACCETTATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14557"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI DIPENDENTI - IMPEGNO SPESA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14558"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14559"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TECNICHE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL DECRETO N. 87 DEL 04.07.2008 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14560"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI II SEMESTRE 2008 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14561"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI II SEMESTRE 2008 - APPROVAZIONE RENDICONTO II ANTICIPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14562"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14563"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14564"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14565"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) CONNESSO AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO, ALL'ARCH. ANTONIO CAPRA, PER LA DURATA DI DUE ANNI, DAL 02/03/2009, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI  58.752,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14566"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERTE DEL PERSONALE ANNO 2008 - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14567"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE-SOFTWARE ANNO 2008 - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14568"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 676 DEL 22.12.2008:  RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14569"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AD INTERVENTO PER ALUNNA NON UDENTE, FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI TAVARNUZZE, EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.  –   ONLUS - ELFO DI FIRENZE ANNO SCOLASTICO 2008-2009. PROSEGUIMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14570"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AUTOMEZZI CONSEGNATI ALL'ASSOCIAZIONE AUSER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14571"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 18 E 19 FEBBRAIO 2009. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI €  3.000,84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14572"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO NEL TERRITORIO COMUNALE ALL'ESERCIZIO DEL TRASPORTO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO ED ORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14573"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO ED ORDINARIO DI AUTOMEZZO DELLA  ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA CHE OPERA NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14574"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL'UVA, N. 16/07 DEL 1/8/2007 GIUSTA CONCESSIONE REP. N. 2951 DEL 22/09/1999 RILASCIATA AL SIG. PACINI LEONARDO – DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14575"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA FIERA DI SAN LUCA N. 70/07 DEL 25/9/2007 RILASCIATA AL SIG. YU XUTONG, GIUSTA CONCESSIONE REP. 3089 DEL 14/10/99 – DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14576"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE  DECENNALE POSTEGGIO  SU AREA PUBBLICA  FIERA DI SAN LUCA N. 69/07 DEL 25/9/2007 RILASCIATA ALLA SIG.RA LORENZINI PATRIZIA, GIUSTA CONCESSIONE REP. 3008 DEL 11/10/99 – DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14577"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E CONTRIBUTI PARZIALI O TOTALI PER BUONI LIBRO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA - ANNO SCOLASTICO 2008-2009 – APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14578"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' DELLA SIG.RA SILVIA MENICHINELLI - RIDETERMINAZIONE PERIODO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14579"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 9, DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI E AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 163DEL 12.0.4.2006 PER LA REALIZZAZIONE MOSTRA "IL COTTO DELL'IMPRUNETA. MAESTRI DEL RINASCIMENTO E LE FORNACI DI OGGI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14580"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE "IN COMUNE". REALIZZAZIONE DEL NUMERO DI MARZO 2009 DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE DEL NUOVO STATUTO COMUNALE. IMPEGNO SPESA DI € 2.880,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14581"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - APPROVAZIONE RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA PER IL 2009 – RUOLI ICI N° 2009/3563, 2009/1687, 2009/7889</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14582"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI E SERVIZI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI UBICATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRAM S.P. DI MILANO.  IMPEGNO DI SPESA DI €. 4,250,00 IVA E IMPREVISTI INCLUSI E REVOCA DETERMINAZIONE N. 44 DEL 02.02.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14583"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE DI TELECOM ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14584"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI PER IL 1 SEMESTRE 2009 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14585"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00.= PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14586"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI PER IL 1° SEMESTRE 2009 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14587"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI SCOLASTICI REFEZIONE  - RIMBORSO DI € 833,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14588"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI D.LGS. 163/2006. REDAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVI. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE NR. 570 DEL 03/12/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14589"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ARCH. ADRIANO BARTOLI - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA  PRIVATA CER – MONTECCHIO – PROPRIETÀ SIMPRA S.R.L. DI PRATO.  IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DI EURO 215,34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14590"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSO UTILIZZO RESIDUI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZIONI N. 4447467/01 - 4467204/00-4105932/00 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RESTAURO FUNZIONALE DEL PALAZZO COMUNALE DEL CAPOLUOGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14591"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALI PER VIOLAZIONE AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - RUOLO PRINCIPALE 2008  -     PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14592"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITÀ OCCUPAZIONE PER IMMOBILE POSTO AD IMPRUNETA, VIA PAOLIERI. IMPEGNO SPESA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14593"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14594"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI, 22/24 AD IMPRUNETA PER L'UFFICIO COMUNALE TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA DI € 13.070,00 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14595"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14596"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE AI DIPENDENTI COMUNALI , IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE - ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 8.700,010.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14597"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO SERVO SCALA DI VIA F.LLI ROSSELLI 6 A TAVARNUZZE– AFFIDAMENTO ALLA DITTA THYSSENKRUPP DI PISA -  IMPEGNO SPESA DI  €. 500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14598"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI RISTRUTTURAZIONE AUTORIZZAZIONE GENERALE CON CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI - IMPEGNO SPESA PER  CANONE ANNUO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI €. 1.270,00 PER L'ANNO  2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14599"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2009 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA DI SCANDICCI, FILIALE MAGGIOLI DELLA REGIONE TOSCANA, ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.152,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14600"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14601"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE – SCARTO LIBRI E RIVISTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14602"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2009 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14603"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI  PER GLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14604"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI – ANTICIPO CONTRIBUTO ALL'ASD IMPRUNETA/TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14605"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO TRIENNALE PER L'ATTIVITÀ DI ASILO NIDO PRIVATO DENOMINATO "ASSOCIAZIONE ALOUETTE" – DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14606"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE DI € 14.000,00 PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14607"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI E SERVIZI PER L’ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI UBICATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRAM S.P.A. DI MILANO- IMPEGNO DI SPESA DI € 4.250,00  IVA E IMPREVISTI INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14608"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA DALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA – AFFIDAMENTO PER  € 11.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14609"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE "IN COMUNE". IMPEGNO SPESA DI € 1.140,00 PER LA REALIZZAZIONE DEL NUMERO DI FEBBRAIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14610"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2009 – IMPEGNO DI SPESA DI € 8.800,00 PARI A 2/12 DEL FABBISOGNO ANNUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14611"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA FERRAVATE MARIA GRAZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14612"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA DEVAPURAGE MADIKA PRIYADANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14613"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA CAMILLETTI RITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14614"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA BALDUINI NATASCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14615"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. KASAPI ZAFIR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14616"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. LAINERI GAETANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14617"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL NUCLEO DEL SIG. LOMBARDINI ARMANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14618"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL NUCLEO DELLA SIG.RA VASQUEZ HUAMANI MARILÙ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14619"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI € 500,00 ISTITUITO PER ACQUISTI VARI E D'URGENZA PER L'UFFICIO SOCIO EDUCATIVO. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14620"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI € 300,00 ISTITUITO PER ACQUISTI VARI E D'URGENZA PER L'UFFICIO SOCIO EDUCATIVO. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14621"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE DI € 350,00 ISTITUITO PER ACQUISTI VARI E D'URGENZA PER L'UFFICIO SOCIO EDUCATIVO. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14622"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. BAGHRIR YOUSSEF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14623"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. CENI HAMZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14624"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. ASURAPPULIGE SHANTHA NEIL RAJ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14625"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 14 GENNAIO 2009. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 23.187,48 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14626"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE NUOVA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE IMMOBILE POSTO IN VIA MONTE SANT'ANTONIO AD IMPRUNETA, DI PROPRIETÀ DELL'"OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI"A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT. CONGUAGLIO ANNO 2008 ED IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14627"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA RELATIVO AL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESTERNO/TRASLOCHI DI CUI ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP DI BOLOGNA PER IL PERIODO 01.04.2008/31.03.2012 DEI SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14628"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14629"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA DELLA NOMINA DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMPRESI NEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, DELL'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE E  DEL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE – INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 687 DEL 24.12.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14630"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO I TRIMESTRE 2009. IMPEGNO SPESA DI € 30.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14631"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ PUBLIACQUA SPA. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI DI €. 262,60 (EURO DUECENTOSESSANTADUE/60).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14632"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA, PER GLI ASILI NIDO COMUNALI, PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO GENNAIO – MARZO 2009 DI € 288,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14633"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO MEZZI COMUNALI ANNO 2009 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DI EURO 5.946,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14634"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE) ANNO 2009 - CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14635"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE – IMPEGNO SPESA ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14636"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE – IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14637"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00.  IMPEGNO SPESA DI € 138.528,00.= COMPRENSIVO DI IRAP PER LA LIQUIDAZIONE DELLECOMPETENZE PER L'ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14638"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AD INTERVENTO PER ALUNNA NON UDENTE, FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI TAVARNUZZE, EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.  –   ONLUS - ELFO DI FIRENZE ANNO SCOLASTICO 2008-2009. PROSEGUIMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14639"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI € 235,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14640"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14641"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE UFFICIO ECONOMATO - 4° TRIMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14642"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO IMPEGNO 1° TRIMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14643"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE € 300,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE POSTALI  E VALORI BOLLATI. - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14644"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE INTERSEZIONI SULLA S.R. N.2 "CASSIA", TAVARNUZZE. APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14645"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14646"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14647"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14648"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE DEL PROTOCOLLO –ANNO 2009. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCOPOST S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14649"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SPAZIO INFORMATIVO SU ELENCO TELEFONICO DI FIRENZE – ANNO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14650"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE "IN COMUNE". IMPEGNO SPESA DI € 1.140,00 PER LA REALIZZAZIONE DEL NUMERO DI GENNAIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14651"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO:CONFERMA DELLA NOMINA DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI, ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO DELEGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14652"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALI PER VIOLAZIONE AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA – ACCERTAMENTO SANZIONI ELEVATE DAL 1.01.2007 AL 31.12.2007  IL CUI PAGAMENTO NON È PERVENUTO ALLA DATA DEL 31.10.2008 -  PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14653"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDE SULLA S.R. N.2  CASSIA LOC. TAVARNUZZE. MODIFICA MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'OPERA. IMPEGNO DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14654"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SEMAFORO SULLA S.R. N.2 "CASSIA" ALL'INCROCIO CON   CON VIA I MAGGIO NELLA FRAZIONE DI TAVARNUZZE. MODIFICA MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'OPERA. IMPEGNO DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14655"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 17 DICEMBRE 2008.  EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.764,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14656"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITÀ PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2008 – 4° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14657"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14658"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE. INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14659"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE. INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14660"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – RUOLO SUPPLETIVO 2008 E ANNI 2003/2004/2005/2006/2007 - PRESA D'ATTO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. PRIMA RATA 31/01/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14661"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO - 4° TRIMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14662"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA DELLA NOMINA DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMPRESI NEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, DELL'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE E  DEL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14663"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - FORMAZIONE. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14664"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO ORIENTATIVO – FORMATIVO. CONVENZIONE A FAVORE DI BARTOLI CLARA. – PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14665"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER L'ANNO 2008/2009 - ATTRIBUZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14666"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14667"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALEDIPENDENTE ANNO 2009 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14668"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL' 8.4.08. RIFUSIONE SOMME A COMUNE DI S. CASCIANO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14669"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2008. DEFINIZIONE E DESTINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14670"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2009 – IMPEGNO DI SPESA DI € 4.400,00 PARI A 1/12 DEL FABBISOGNO ANNUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14671"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO PRESSO QUESTO ENTE  A FAVORE DI BRONZI GAIA. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14672"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO E DELLE RELATIVE OPERE FOGNARIE. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA A TRANSAZIONE DELLA VERTENZA CON L'ING. ALFREDO BELLACCI.  REVOCA PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE N° 423 DEL 9/9/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14673"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2008:  VARIAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14674"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI – INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14675"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI- INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE DEL COMUNE DI IMPRUNETA.  DR. VINCENZO IGNESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14676"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO SPERIMENTALE PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14677"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPERIMENTALE A SOGGETTO ESTERNO PER L’ELABORAZIONE, STAMPA, NOTIFICA E RESOCONTO DELLE NOTIFICHE DEGLI ATTI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI ALLE VIGENTI NORME DEL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14678"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPERIMENTALE PER LA GESTIONE DELLE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO A PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14679"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO E DELLE RELATIVE OPERE FOGNARIE. ANTICIPAZIONE DEI FONDI PER IL PAGAMENTO DELLA QUARTA RATA DI ACCONTO ALL'APPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14680"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA BUONDELMENTI E AREE ADIACENTI. CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE ( COMPLETAMENTO ) E DEFINITIVA AL GRUPPO CANALI ASSOCIATO. IMPEGNO SPESA DI € 33.651,13 SU CAP. 2074.01/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14681"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITÀ - APPROVAZIONE TERZO AGGIORNAMENTO SEMESTRALE DELLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14682"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA – PIANO INTEGRATO DI AREA (P.I.A.) – ANNO SCOLASTICO 2008-2009 - IMPEGNO SPESA € 33.335,65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14683"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNI 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14684"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA DENOMINATI "LA ROTONDA" POSTI IN TAVARNUZZE – VIA A. GRANDI N. 2, PORZIONI DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIFUNZIONALE "ZODIAC"- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONESCHEMA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14685"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO E C.S.N.C. - DI TAVARNUZZE, DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI MESTICHERIA, FERRAMENTA URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA  €. 700,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14686"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIO – TERAPEUTICO DI GALLETTI PAOLO. – APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14687"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 181.821,08 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO.       (PEG ID SCHEDA 1576)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14688"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA DALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA – AFFIDAMENTO PER  € 16.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14689"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO; IMPEGNO SPESA DI €15.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14690"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE EX ART.92.5 D.LGS. N.163/2006 S.M.I. IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14691"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA , ALLA DITTA VALLI ZABBAN DI SESTO FIORENTINO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER GLI IMPIEGHI A TEMPERATURE AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14692"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA BUTINI DI CHIOCCHIO – GREVE IN CHIANTI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ESCAVATORE FAI 65 TARGATO FIAE537 IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO PER UN IMPORTO DI € 4.560,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO SPESA PER €. 3.536,40 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14693"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA BROGI E MANNINI  AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI FIRENZE –  DELLA FORNITURA DI PIANTE PER ARREDO URBANO PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE VERDI PUBBLICI - ANNO 2008 - IMPEGNO SPESA €. 303,21  IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14694"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA NUOVO TROVATUTTO DI IMPRUNETA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI VARI DI MESTICHERIA URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- IMPEGNO SPESA DI €. 700,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14695"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUCK ITALIA DI EMPOLI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  DEGLI AUTOMEZZI SCUOLABUS ADIBITI  AL TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI €. 1.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14696"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRATE BIBLIOTECA COMUNALE DI IMPRUNETA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA RIGHINI  – IMPEGNO DI SPESA €. 3540,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14697"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER INTERVENTI DI VERNICIATURA AGLI EDIFICI COMUNALI AD OPERA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOSCANA VERNICI S.P.A. DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA €. 700,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14698"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TRATTORE GOMMATO E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO . AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA DI SCANDICCI .IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI €. 1000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14699"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO OPERE DI VETRAIO ALLA DITTA RIGHINI DI IMPRUNETA- IMPEGNO DI SPESA €. 500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14700"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE – AGENZIA DI IMPRUNETA  DELLA FORNITURA DI MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE PER INTERVENTI URGENTI E DI MODESTA ENTITÀ DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE VERDI PUBBLICI - IMPEGNO SPESA  €. 700,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14701"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.V.  AGRICENTER  S.R.L. DI SAN CASCIANO V.P. DELLE MANUTENZIONI DELLE ATTREZZATURE DESTINATE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE AREE DI PERTINENZA DEI CIMITERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00  IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14702"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTOIN ECONOMIA , ALLA DITTA EDILBILANCINO S.N.C. DI IMPRUNETA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IMPEGNO SPESA DI €. 3.000,00 IVA INCLUSA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14703"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – IMPEGNO DI SPESA  DI EURO € 22.779,25 AI SENSI DELL'ART. 9 – COMMA 6 – DELLA L.R. N. 47/1991</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14704"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 285/90 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ASL PER UN IMPORTO DI € 610,71 PER TRASPORTO SALME DI PERSONE DECEDUTE SULLA VIA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14705"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI € 250,00 PER RIMBORSI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14706"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA FERRAMENTA "LA COLONNA" DI FIRENZE DI CINQUANTA SERRATURE PER LE PORTE DELLE AULE DELLA SCUOLA DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.050,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14707"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A DIVERSI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA DI €. 27.195,58 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14708"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ARIDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE – IMPORTO €. 3.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14709"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI E OPERAZIONI CIMITERIALI- IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.565,42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14710"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO TERMICO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PESCINI DI SAN CASCIANO- IMPORTO € 30.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14711"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE INESIGIBILI E SGRAVI IN FORZA DELL'OBBLIGO DEL NON RISCOSSO COME RISCOSSO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EQUITALIA CERIT SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14712"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE SU TARSU RELATIVA A ISTITUZIONI SCOLASTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14713"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAFI S.P.A. PACCHETTI AZIONARI DETENUTI DAI SOCI PRIVATI. RISOLUZIONE DEI CONTRATTI PRELIMINARI DI ACQUISTO SOTTOSCRITTI E RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14714"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO " – CAT. C. INQUADRAMENTO DEI VINCITORI DEL CONCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14715"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBOANMENTI E RIVISTE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER L'ANNO 2009. RINNOVO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14716"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE" – CAT. D1. INQUADRAMENTO DEL VINCITORE DELLA SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14717"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE" – CAT. D1  – APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14718"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE E PROGETTUALI" – CAT. D1 POS. EC. D1 A TEMPO INDETERMINATO. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL VINCITORE DEL CONCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14719"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO " – CAT. C – APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14720"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI III LOTTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ART.22 DPR 327 DEL 08.06.2001 E SMI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI OCCUPAZIONE ED ASSERVIMENTO E DEPOSITO DELLE SOMME ALLA CASSA DEPOSITIE PRESTITI DELLE SOMME NON ACCETTATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14721"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E LIQUIDAZIONE ALIMENTATORE HOT-SWAP RIDONDATO PER SERVER ACER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14722"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2008-2009: BORSE DI STUDIO E BUONI LIBRO – APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14723"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO HARDWARE DEI SERVER E SISTEMI DI STORAGE (SAN) DELL'ENTE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14724"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MATERIALI FARMACIA ASILO NIDO ANNO 2009 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FICUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE FARMACIA PULITI DI IMPRUNETA (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 561,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14725"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE E PROGETTUALI" – CAT. D1 POS. EC. D1 A TEMPO INDETERMINATO – APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14726"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE ED EVENTI PER I SETTE SECOLI DI STORIA E INNOVAZIONE DELLA TERRACOTTA DI IMPRUNETA – EVENTO MOSTRA "IL COTTO DELL'IMPRUNETA. MAESTRI DEL RINASCIMENTO E LE FORNACI DI OGGI" IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14727"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER REVISIONE APPARECCHIATURA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE €URO 8.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14728"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>NECESSITA' VARIE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA €URO 11.550,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14729"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE CONCORSUALE PER LA  PIAZZA DI TAVARNUZZE. - IMPORTO €  5.401,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14730"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI, 22/24 AD IMPRUNETA PER L'UFFICIO COMUNALE TRIBUTI. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 350.00 PER REGISTRAZIONE CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14731"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERCOMUNALE DI ASSISTENZA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2008. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14732"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DEMANIALI PER OCCUPAZIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE DIVERSE ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI E LIQUIDAZIONE DI € 185,78 PRATICA N. 22/1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14733"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO ZODIAC – SALDO DI FINE ESERCIZIO GESTIONE ORDINARIA 2007/2008 – IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14734"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEI PACCHETTI AZIONARI DI SAFI S.P.A. DETENUTI DA ECOGEST S.R.L. E SACCI S.P.A. E CONVENZIONE TRANSATTIVA FINALIZZATA ALL'ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI REALIZZATI NEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI, LOC. TESTI E NEL COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA, LOC. LE SIBILLE. SPESE DI REGISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14735"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.875,24=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14736"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2008 – RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14737"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSO UTILIZZO RESIDU MUTUO CC.DD.PP. SPA POS. 4446311/00 PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI €121.246,52 -REVOCA DET. 560/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14738"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MACCHINA DA SCRIVERE PER UFFICIO ANAGRAFE - AGGIUDICAZIONE DITTA M.C. OFFICE S.A.S. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 240,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14739"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO DITTA STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. DI SCANDICCI ED IMPEGNO SPESA DI EURO 686,02.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14740"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP DI BOLOGNA PER IL PERIODO 01.04.2008/31.03.2012 DEI SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14741"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 431/98 ART. 11 – FONDO NAZIONALE AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2008. – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 52.093,93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14742"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2008 – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.600,00 A SALDO DELLA SOMMA RESIDUA PREVISTA IN BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14743"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA TECNICO- SEGRETARIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI  - TRASFERIMENTO QUOTE AL COMUNE DI FIRENZE PER L'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14744"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO – INTEGRAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14745"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI –INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14746"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMUNALE IN CONTINUITÀ "OCCHIO AL TEMPO (LIBERO!)" PERIODO 2008 – 2009 AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA STADERA" ONLUS DI GREVE IN CHIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14747"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SOCIETÀ DELLA SALUTE. IMPEGNO SPESA PER PROGETTO "PUAT/PUNTO INSIEME".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14748"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO SPESA ANNO 2008. INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14749"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI NON STATALI AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 32/02 - ANNO SCOLASTICO 2008 – 2009  IMPEGNO SPESA DI € 13.944,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14750"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.T. N. 32/2002 "TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO". PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - IMPEGNO DI € 10.000,00 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI DI  € 8.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14751"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI COMUNALI E DEL TERZO SETTORE APPROVATI,NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA ANNO 2008 DEGLI INTERVENTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE PER L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA ED I GIOVANI DI CUI ALLA L.R.T. N. 32 /2002. ACCERTAMENTO ENTRATE - IMPEGNI SPESA ED EROGAZIONE ALLE AGENZIE FORMATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14752"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AD INTERVENTO PER ALUNNA NON UDENTE, FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI TAVARNUZZE, EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.  –   ONLUS - ELFO DI FIRENZE ANNO SCOLASTICO 2008-2009. PROSEGUIMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14753"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. SALDO GESTIONE ANNO 2007 ED ACCONTO GESTIONE ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14754"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO INVALIDI CIVILI – CONSUNTIVO 2007 E PREVENTIVO 2008. RIPARTIZIONE DELLE SPESE FRA I COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14755"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A FAVORE DEI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO.- IMPEGNO € 700,00 E LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ  2008 AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14756"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI SWAP DEL 23/12/2004 TRA UBM E COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14757"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE  AI BENEFICIARI PER € 11.573,98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14758"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE DEL 13 E 14 APRILE 2008. RICOGNIZIONE A SEGUITO DEL DECRETO PREFETTIZIO PROT. 1312/08 DEL 16.10.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA CONSIGLIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14759"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SEZIONE PRIMAVERA" – PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE PER BAMBINI DA 24 A 36 MESI NELL'ANNO EDUCATIVO 2008-2009 – IMPEGNO SPESA  € 24.000,00 – ACCERTAMENTO ENTRATA DI € 10.800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14760"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL  DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA, EPIDEMIOLOGIA E CHIMICA ANALITICA AMBIENTALE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE PER SERVIZIO QUALITÀ REFEZIONE SCOLASTICA 2008-2009 – IMPEGNO SPESA € 5.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14761"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI PROMOZIONE  DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE: AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO DEL NOLEGGIO DI LUMINARIE ALLA DITTA CIPRIANI GIARDINI DI CIPRIANI MAURO – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14762"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1984 N.20 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO".  IMPEGNO SPESA DI € 2000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14763"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 486 DEL 16/10/2008 CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO PERIODICO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO  UNIFICATO  TAXI PER L'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14764"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEI GIORNI 26 E 28 NOVEMBRE 2008. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 27.678,16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14765"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE EX ART. 92 DLGS 163/2006 SMI IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14766"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTI DEL MANTO DI ALCUNE STRADE COMUNALI-APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14767"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO GENERALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SICUREZZA DEL TRANSITO SIA VEICOLARE CHE PEDONALE DELE VIE O PIAZZE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14768"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO DI MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO TAVARNUZZE CUP B66J07000060004 - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TULSP DPR 311/01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14769"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA I° MAGGIO 47 - TAVARNUZZE - CUP B66G07000170004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14770"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SULLA S.R. 2 CASSIA IN LOCALITA' FUMA TAVARNUZZE - APPROVAZIONE I E II STATO AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI EGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14771"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALL'INSTALLAZIONE DEL SEMAFORO POSTO SULLA SR 2 CASSIA TAVARNUZZE - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14772"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA I MAGGIO N.11 TAVARNUZZE - CUP B76C06000030004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14773"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE CONCORSUALE DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E DELLE AREE ADIACENTI – PRESA D'ATTO VERBALI, RICOGNIZIONE PRESENZE MEMBRI COMMISSIONE, DETERMINAZIONE E  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI. – IMPORTO € 5.401,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14774"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVARNUZZE.  CUP B66G07000170004. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE DELLA DITTA GRAFFI RESTAURA S.N.C.DI MONTEMURLO (PO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14775"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE EX ART.92.5 D.LGS. N.163/2006 S.M.I. IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14776"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DI ALCUNI PUNTI LUCE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'ELETTRICA S.R.L. DI EMPOLI ED ALLA DITTA RUUD LIGHTING EUROPE DI FIRENZE – IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA €. 4.000,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14777"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHINI DONATO DI IMPRUNETA- IMPEGNO SPESA € 1.913,40 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14778"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE "F. PAOLIERI" IN IMPRUNETA - III LOTTO ( INFISSI, SCALE E COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO ). CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ALL'ING. MAURIZIO COGGIOLA. CUP B79F06000040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14779"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI D. LGS 163/2006. REDAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 1.000 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14780"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA  PER ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE ANNO 2008. DETERMINAZIONE  N . 383 DEL 24.08.2008  IMPORTO DI €. 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14781"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO DI SPESE IN RELAZIONE AGLI INCARICHI PER LA   COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO. IMPORTO € 2.249,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14782"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ASCENSORI A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "PAOLIERI" IN PIAZZA GARIBALDI AD IMPRUNETA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA VENDRASCENSORI  DI FIRENZE -  IMPEGNO SPESA DI  €. 4.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14783"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA POSIZIONE 4446311/00 PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14784"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE" – CAT. D1  - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI, AMMESSI CON RISERVA DI INTEGRAZIONE ED ESCLUSI E CALENDARIO PROVE. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14785"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI LIQUIDATI NELL'ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.201,32.= E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14786"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE NORME TRIBUTARIE N. 271 PER TARDIVO INOLTRO DA PARTE DI CASA SPA DEGLI ACCATASTAMENTI DEGLI ALLOGGI POSTI IN LOC. FERRONE, VIA DELLA CALOSINA.. ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DI € 908.16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14787"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA ATTO  DI RICOGNIZIONE E RETTIFICA DEI DATI CATASTALI DELLE CONVENZIONI REP. N. 4271 DEL 01.02.2007 E REP. N.  4299 DEL 03 APRILE 2007 PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DEI LOTTI RICOMPRESI NEL PEEP "PRESURIA 1", VIA. VALARIOTI , AI PROPRIETARI DEGLI ALLOGGI REALIZZATI  DALLA DITTA "VASCO GUARDUCCI  &amp; FIGLIO S.P.A."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14788"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI – RIMBORSI – 2° PROVVEDIMENTO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14789"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZIONE  4446311/00  PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14790"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODICA DETERMINAZIONE N. 548 DEL 25.11.08 RELATIVA AL CONFERIMENTO DI INCARICO PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA IN MATERIA DI DERIVATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14791"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI E RIVISTE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER L'ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14792"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEL CHIANTI FIORENTINO 2008 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14793"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MUSEO DEL TESORO DI S. MARIA ALL'IMPRUNETA: GUARDIANIA, BIGLIETTAZIONE E PULIZIA ORDINARIA FINO A FEBBRAIO 2009 IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14794"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: XVI° TROFEO  DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2008/2009 -IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14795"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI PER IL PERIODO DICEMBRE 2008/NOVEMBRE 2009 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE S.R.L. DI BAGNO A RIPOLI (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.281,92.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14796"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIALE IN AMBIENTE LAVORATIVO DI MINORE CIARDULLI DIEGO - PERIODO DICEMBRE 2008-LUGLIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14797"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RICAMBI PER LE RIPARAZIONI DEI PERSONAL COMPUTER DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14798"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI SCUOLE E UFFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2008/NOVEMBRE 2009 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA M.C. OFFICE S.A.S. DI FIRENZEED IMPEGNO SPESA DI EURO 488,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14799"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00.= PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14800"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA DENOMINATI "LA ROTONDA" POSTI IN TAVARNUZZE – VIA A. GRANDI N. 2, PORZIONI DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIFUNZIONALE "ZODIAC"- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONESCHEMA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14801"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA IN MATERIA DI DERIVATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14802"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SETTE SECOLI DI STORIA E INNOVAZIONE DELLA TERRACOTTA DI IMPRUNETA – RIDEFINIZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14803"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER AREA METROPOLITANA (LOTTO 1) E AREA CHIANTI-VALDARNO (LOTTO 3). IMPEGNO SPESA DI € 1.518,00 A COPERTURA DELL'INCREMENTO INFLATTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14804"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE "IN COMUNE". IMPEGNO SPESA DI € 1.140,00 PER LA REALIZZAZIONE DEL NUMERO DI DICEMBRE 2008 (OB. 1023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14805"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE PERIODO 01.10.2008/30.09.2009 - RIDETERMINAZIONE SOGGETTI ASSICURATI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 884,93.= PER IL PERIODO 11.11.2008/30.09.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14806"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTIDIANI ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14807"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14808"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MONITOR LCD 19" WIDESCREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14809"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTE SECOLI DI STORIA E INNOVAZIONE DELLA TERRACOTTA DI IMPRUNETA - AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 9, DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI E AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL DLGS N. 163 DEL 12/04/2006 PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA COORDINATA DELL'ITINERARIO DEL COTTO DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14810"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO USURATO INVERNALE AI DIPENDENTI COMUNALI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE ED IMEPGNO SPESA DI EURO 6.308,99.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14811"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEPASS PER TRANSITO MEZZI NELLA ZONA  A TRAFFICO LIMITATO A FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI EURO 750,00.= PER PAGAMENTO QUOTA ANNUALE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14812"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2008 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA STYLGRAFIX S.P.A. DI SCANDICCI - IMEPGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14813"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA KASKO, INCENDIO E FURTO E TASSA DI POSSESSO UFFICI MOBILI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2007 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 1.914,57.= E RIPARTIZIONE TRA I QUATTRO COMUNI COMPETENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14814"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI E TOSAP – RIMBORSI – 3° PROVVEDIMENTO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14815"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITÀ PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2008 – 3° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14816"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PAGAMENTO PER CONTRIBUTO IFEL – L. 504/92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14817"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALL'INSTALLAZIONE DEL SEMAFORO POSTO SULLA S.R. N.2 "CASSIA" LOC. FUMA, TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA CHIANTI STRADE 2003 DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14818"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI ANNO 2007: ACCERTAMENTO ENTRATA DI € 6.100,98 E IMPEGNO DI SPESA DI € 4.716,66 PER LA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA E DI € 1.384,32 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI NATURA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14819"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CENTRO INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE COLLI FIORENTINI" - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2008 DI € 9.810,00, QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14820"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE SPORTIVE PALESTRE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. DI LIMENA (PD) IMPEGNO SPESA € 3.000,00 IVA INCLUSA. OBIETTIVO PEG N. 12.03/2008 ORD.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14821"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICHE TELEFONICHE PER  TELEFONIA CELLULARE IN DOTAZIONE AI TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. IMPEGNO SPESA E ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DELL'IMPORTO DI  € 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14822"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA TOSCANA 2008 - IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVE DI CELEBRAZIONE DELLA FESTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14823"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE PER L'USO DI LOCALI E ATTREZZATURE AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. 24-07-77 N.616 E SUCCESSIVI, AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER LE "MAMME STRANIERE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14824"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MEMBRO AGGIUNTO ALLA COMMISSIONE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE E PROGETTUALI" – CAT. D1 POS. EC. D1 A TEMPO INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14825"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. DETERMINAZIONE INDENNITÀ PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ ALL'ING. ALESSIO RICCIARDELLI ED ALL'ARCH. PAOLA TREFOLONI. CUP B62B07000090009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14826"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2008 - IMPEGNO SPESA DI € 2.700,00 PARI A 1/3 DELLA SOMMA RESIDUA PREVISTA IN BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14827"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE VERTICALE PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE" – CAT. D1 POS. EC. D1  – APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14828"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TRE TERMINALI A BANDA MAGNETICA PER IL RILEVAMENTO PRESENZE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14829"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIO – TERAPEUTICO DI PRATELLESI LAURA. – APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2008/DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14830"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI FAMILIARI ALLA SIG.RA MATILDE CHIR0'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14831"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CUI AL TITOLO VIII - AGENTI FISICI, CAPO II E CAPO III DEL D. LGS. 81/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14832"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 4° TRIMESTRE 2008 DI €. 1.291,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14833"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DELLE AREE, COMPRESE NEL PEEP DENOMINATO "MONTEBUONI", RELATIVE AI BOX AUTO, GIÀ CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA COOPERATIVA "STELLA S.C.A.R.L.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14834"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMPRESI NEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO DELLE DELEGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14835"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO STRALCIO ANNO 2008 - PROGRESSIONE ORIZZONTALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14836"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI DIPENDENTI - ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14837"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA  DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI PER IL BIENNIO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14838"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. 626/1994 SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14839"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO " – CAT. C  - NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14840"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZIONE N. 4447467/01 PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E VICINALI E PARCHEGGIO CANTAGALLO (DEBITO FUORI BILANCIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14841"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO UFFICI COMUNALI IN VIA CAVALLEGGERI - FORNITURE VARIE CON AFFIDAMENTO A DITTE DIVERSE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.722,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14842"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14843"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – RUOLO COATTIVO ANNO D'IMPOSTA 2004 -  RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA – RUOLO N° 2008/7069.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14844"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AD INTERVENTO PER ALUNNA NON UDENTE, FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI TAVARNUZZE, EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.  –   ONLUS - ELFO DI FIRENZE ANNO SCOLASTICO 2008-2009. PROSEGUIMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14845"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE SIG.RA INNOCENTI SIMONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14846"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEI GIORNI 15 E 17 OTTOBRE 2008. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 26.819,49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14847"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE  DEL NUOVO COLLEGAMENTO VIA BARDUCCI IN TAVARNUZZE. DETERMINAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIA D'ESPROPRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14848"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRANSATTIVA FINALIZZATA ALL'ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI REALIZZATI NEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI, LOC. TESTI E NEL COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA, LOC. LE SIBILLE. IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14849"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14850"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA DENOMINATI "LA ROTONDA" POSTI IN TAVARNUZZE – VIA A. GRANDI N. 2, PORZIONI DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIFUNZIONALE "ZODIAC"- APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LOTTO A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14851"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DELLA RUBRICA DEL PROTOCOLLO INFORMATIZZATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA MAGGIOLI. IMPEGNO DI SPESA. DI € 384,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14852"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2009 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.288,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14853"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA DEL SERVIZIO DI SPORTELLO INFORMATIVO PER L'ANNO 2008- IMPEGNO SPESA DI € 3.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14854"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO DI SPESE IN RELAZIONE AGLI INCARICHI PER LA   COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO. IMPORTO € 4.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14855"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2008 - IMPEGNO DI SPESA DI €2.700,00 PARI A 1/12 DELLA SOMMA RESIDUA PREVISTA IN BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14856"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE "IN COMUNE". IMPEGNO SPESA  DI €1.140,00 PER LA REALIZZAZIONE DEL NUMERO DI NOVEMBRE 2008 (OB 1023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14857"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALLE OPERE III LOTTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO   DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. PEG OB. ORDINARIO N.13.04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14858"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI. REVOCA DETERMINAZIONE N.605/2007 E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE CAVIDOTTO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPEDONALI ALLA DITTA SIGNASCAVI DI MADDIO SANTINA DI SIGNA (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14859"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE PER L'ANNO 2008, INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14860"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO AULA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14861"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI FAMILIARI ALLA SIG.RA ELENA FRANCESCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14862"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO TAVOLI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PER  N. 1 SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IGNISAFETY ALLESTIMENTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14863"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARIFFE PER IL SERVIZIO TAXI. ADEGUAMENTO PERIODICO - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14864"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE UFFICIO ECONOMATO - 3° TRIMESTRE  2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14865"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. 4447467/01 PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14866"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 480/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14867"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA COLLINE DEL CHIANTI ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI E LIQUIDAZIONE DI € 7.069,16=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14868"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO QUALITÀ MENSA – CONFERIMENTO D'INCARICO PROFESSIONALE ALLA DIETISTA D.SSA CRISTINA FANCIULLACCI PER IL PERIODO OTTOBRE 2008 / LUGLIO 2009 – IMPEGNO SPESA €  12.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14869"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. 4447467/01 PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14870"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AD INTERVENTO PER ALUNNA NON UDENTE, FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI TAVARNUZZE, EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.  –   ONLUS - ELFO DI FIRENZE ANNO SCOLASTICO 2008-2009. PROSEGUIMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14871"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 477/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14872"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. 4447467/01 PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14873"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO PER L'ANNO 2008-2009 DEL PROGETTO DI SOSTEGNO LINGUISTICO DI ITALIANO "OLTRE LE PAROLE" SVOLTO DA ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14874"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEI GIORNI 17 E 19 SETTEMBRE 2008. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.165,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14875"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO SPESA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14876"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA REALIZZATE NELL'AMBITO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVTA CER IN LOCALITA' MONTECCHIO NEL CAPOLUOGO, DI PROPRIETA' DI SOC. S.IM.PRA SRL DI PRATO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14877"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DI SAN LUCA 2008. IMPEGNO SPESA PER COMANDO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14878"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE PER IL PERIODO 2007-2012 – CONGUAGLIO ANNO SCOLASTICO 2007-2008 – RIDETERMINAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14879"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14880"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14881"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14882"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. ACCERTAMENTO QUOTE DI AMMORTAMENTO ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14883"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DI SAN LUCA 2008: ALLACCIAMENTI  PROVVISORI ENEL   E AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALLE DITTE ZOOT SISTEMI SRL,  CHIANTI STRADE 2003 SRL E  SEBACH DEL  NOLEGGIO E PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI PER COMMERCIANTI AREE PUBBLICHE, NOLEGGIO MEZZI E SPANDIMENTO SABBIA, NOLEGGIO BAGNI CHIMICI – IMPEGNO SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14884"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE E PROGETTUALI" – CAT. D1 POS. EC. D1 A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14885"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDIFICATORIO AREA CER SASSI NERI E REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO NELL'AREA A VERDE ATTREZZATO - SOCIETA' LOTTIZZANTE EUROPAE DOMUS - APPROVAZIONE CERTIFICATI DI COLLAUDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14886"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO - 3° TRIMESTRE 2008 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE €. 854,48.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14887"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZO ECONOMATO IMPEGNO SPESA 4° TRIMESTRE 2008 - MESE          OTTOBRE - €. 1.291,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14888"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO DI P.ZA A. DA BAGNOLO SEDE DI SCUOLA  MEDIA STATALE LIQUIDAZIONE SPESE PER PRATICA RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14889"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI N.6, TAVARNUZZE.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14890"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE "F. PAOLIERI" IN IMPRUNETA - III LOTTO ( INFISSI, SCALE E COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO ). APPROVAZIONE III S.A.L. E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N.3 IMPRESA MARZOLI E MARGHERI S.R.L. DI FIRENZE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TERRECOTTE POGGI UGO S.R.L. CON SEDE IN IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14891"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI  PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.), DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA I MAGGIO N.47, TAVARNUZZE  - CUP B66G07000170004. IMPEGNO SPESA DI € 78.496,67 SUL CAP.2523/2008. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.303 DEL 10.06.2008 RELATIVAMENTE ALL'IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14892"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO - SIG.RA ANNALISA GIORGETTI - ESPERTO AMMINISTRATIVO - CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14893"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER LA CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE ALLA DITTTA LINEA GRAFICA S.N.C. DI IMPRUNETA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14894"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OGGETTI IN COTTO ALLA DITTA RICCERI SERGIO - TERRECOTTE ARTISTICHE DI IMPRUNETA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14895"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO  SIG. ANDREA MARABOTTI - PRESA D'ATTO DIMISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14896"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA DENOMINATI "LA ROTONDA" POSTI IN TAVARNUZZE – VIA A. GRANDI N. 2, PORZIONI DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIFUNZIONALE "ZODIAC"- APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14897"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - CONCESSIONE PERMESSO L. 104/1992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14898"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCONALE DIPENDENTE - CONCESSIONE PERMESSI L. 104/92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14899"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO " – CAT. C  -RINVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14900"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ DELLA SALUTE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER PROGETTI "PUAT/PUNTO INSIEME"E "TERZO SETTORE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14901"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA COLPA LIEVE POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, RESPONSABILI UFFICIO E RESPONSABILI TECNICI - AFFIDAMENTO LLOYD'S DI LONDRA PER IL PERIODO 01.10.2008/30.09.2009 - MODIFICA ELENCO PERSONE ASSICURATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14902"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE PER IL PERIODO 2007-2012 – CONGUAGLIO ANNO SCOLASTICO 2007-2008 – IMPEGNO SPESA DI € 134.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14903"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEL PERIDICO DI INFORMAZIONE COMUNALE IN COMUNE ALLA WEB &amp; PRESS EDIZIONI SRL – VIA KASSEL 17 INT. 7 FIRENZE PER IL PERIODO OTTOBRE 2008/OTTOBRE 2009. IMPEGNO SPESA (OB. 1023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14904"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PLURIENNALE 2008-2015 PER L'AGGIORNAMENTO DEL DBT MULTISCALA (BASE TOPOGRAFICA REGIONALE) DELLA PROVINCIA DI FIRENZE. ADESIONE AL PROGETTO - IMPORTO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE  COMUNALE €23.040,93 - CUP B72D06000070005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14905"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PISTOIA DELLA DIPENDENTE SIG.RA RIPAONI ROBERTA - ESPERTO COMUNICATORE - CAT. C - DECORRENZA 1.10.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14906"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008 - VARIAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14907"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA COLPA LIEVE POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, RESPONSABILI UFFICIO E RESPONSABILI TECNICI - AFFIDAMENTOI LLOYD'S DI LONDRA ED IMPEGNO SPESA DI EURO 13.000,00.= PER IL PERIODO 01.10.2008/30.09.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14908"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:LAVORI DI INSTALLAZIONE SEMAFORO SULLA S.R. N.2 "CASSIA" ALL'INCROCIO CON VIA I MAGGIO, LOC. FUMA, TAVARNUZZE. RETTIFICA PUNTO 1) DEL DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE N.437 DEL 18.09.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14909"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA VIA ROMA AD IMPRUNETA. IMPEGNO SPESA € 1.950,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14910"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI DI IMPRUNETA – IMPORTO €. 4.800,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14911"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AD INTERVENTO PER ALUNNA NON UDENTE, FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI TAVARNUZZE, EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.  –   ONLUS - ELFO DI FIRENZE ANNO SCOLASTICO 2008-2009.  PRIMO IMPEGNO E REVOCA DETERMINAZIONE N. 432 DEL 12.9.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14912"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE SEMAFORO SULLA S.R. N.2 "CASSIA" ALL'INCROCIO CON  VIA I MAGGIO, LOC. FUMA, TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14913"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO  DI MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO  DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.), DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA I MAGGIO N.47, TAVARNUZZE  - CUP B66G07000170004.                   RETTIFICA DETERMINAZIONE N.405/2008 RELATIVA ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14914"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE E PROGETTUALI" – CAT. D1 POS. EC. D1 A TEMPO INDETERMINATO - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14915"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – AVVISI BONARI ANNO 2008 -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14916"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO 150 SEDIE PER LA FESTA DELL'UVA 2008 – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA  DITTA SASCHALL – IMPEGNO SPESA E REVOCA DELLA DETERMINAZIONE NR.415 DEL 3/9/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14917"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AD INTERVENTO PER ALUNNA NON UDENTE, FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI TAVARNUZZE, EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.  –   ONLUS - ELFO DI FIRENZE PER L’ANNO SCOLASTICO 2008-2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14918"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/1998: BANDO DI CONCORSO 2008 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14919"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FIRENZE – IMPEGNO SPESA DI € 7.086,86 QUALE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14920"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SINDACO DOTT.SSA IDA BENEFORTI GIGLI - PRESA D'ATTO COLLOCAMENTO A RIPOSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14921"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONI E ABBONAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14922"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE SU VERBALI CDS E SPESE INERENTI - IMPEGNO SPESA €URO 4.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14923"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI €URO 12.000,00.= PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI REPERITI SUL TERRITORIO COMUNALE, LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLE PERSONE CONVENZIONATE CHE HANNO RICEVUTO UN CANE IN ADOZIONE, SPESE AFFERENTI LE COLONIE FELINE, COSTI SANITARI PER RANDAGISMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14924"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE INTERSEZIONI SULLA S.R. N.2 "CASSIA", TAVARNUZZE. CUP B67H030000220005. APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14925"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE SEMAFORO SULLA S.R. N.2 "CASSIA" ALL'INCROCIO CON  VIA I MAGGIO, LOC. FUMA, TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14926"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO E DELLE RELATIVE OPERE FOGNARIE. ANTICIPAZIONE DEI FONDI PER IL PAGAMENTO DI QUOTA PARTE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 E PER IL PAGAMENTO DELLA SOMMA A TRANSAZIONE DELLA VERTENZA CONL'ING. ALFREDO BELLACCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14927"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE FORFETTARIE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14928"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO ORIENTATIVO – FORMATIVO. CONVENZIONE A FAVORE DI BARBIERI DAIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14929"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE  – DEROGA ALLE MODALITÀ PREVISTE DALL'ART. 4 DEL CONTRATTO FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA SOCIETÀ DUSSMANN SERVICE S.R.L. CONCESSIONARIA PER IL SERVIZIO – PROSECUZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE CON POSTE ITALIANE S.P.APER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI PASTO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2008-2009– IMPEGNO SPESA € 5.160,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14930"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO ORIENTATIVO – FORMATIVO. CONVENZIONE A FAVORE DI MASINI MARTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14931"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL'ANTICIPO ECONOMALE DI € 151,00 ISTITUITO PER PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA III SEZIONE DEL NIDO DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14932"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14933"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE SCUOLA, ASSOCIAZIONI – BIBLIOTECA COMUNALE  "RAGAZZI @LLA TUA BIBLIOTECA" ANNO 2008/2009 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14934"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO 500 SEDIE PER LA FESTA DIOCESANA DEL 21 SETTEMBRE E PER LA FESTA DELL'UVA 2008 – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA  DITTA SASCHALL -  IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14935"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO DI SPESE IN RELAZIONE AGLI INCARICHI PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO. IMPORTO € 6.750,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14936"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE FESTA DELL'UVA PER SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI FESTA DELL'UVA 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14937"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI DEL SETTEMBRE IMPRUNETINO 2008 – NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE PER LA FESTA DIOCESANA, LA FESTA DELL'UVA E PER LA FIERA DI SAN LUCA - AFFIDAMENTO DITTA FAU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14938"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 01.10.06/30.09.09 - RIDETERMINAZIONE SOGGETTI ASSICURATI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40,43.= PER IL PERIODO 20.08.2008/30.09.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14939"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO PER LA TERZA SEZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE, SITUATO IN TAVARNUZZE, VIA DELLA COOPERAZIONE, PER IL PERIODO 1.9.2008-31.7.2011. –  IMPEGNO SPESA  DI  € 320.535,38 – AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14940"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI III LOTTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.  ACCETTAZIONE PREVENTIVO UNOGAS ENERGIA S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14941"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI AGLI IMPIANTI IDROSANITARI DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA PALESTRA DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASINI RENATO DI IMPRUNETA PER UN IMPORTO DI € 3.300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14942"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI TECNICO-DIETISTA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI  RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNALE - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14943"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO  DI MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO  DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.), DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA I MAGGIO N.47, TAVARNUZZE  - CUP B66G07000170004. CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ALL'ING. LUCIO MARIA TEOTINI DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14944"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO  DI MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO  DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.), DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE  - CUP B66G07000170004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALL'IMPRESA METALMECCANICHE LOM-CER S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14945"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI ESPERTO AMMINISTRATIVO CAT. C. ASSUNZIONE DELLA SESTA CLASSIFICATA A SEGUITO DI RINUNCIA DI VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14946"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 400 DEL 18.08.2008 - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL GIORNO 6 AGOSTO  2008. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 8150,17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14947"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 400 DEL 18.08.2008 - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL GIORNO 6 AGOSTO  2008. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 8150,17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14948"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 13 E 14 APRILE 2008 – ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI VARI PER I SEGGI ELETTORALI – APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA CONSIGLIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14949"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL GIORNO 6.08.2008.  EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 8.150,17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14950"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E SPECIALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – BANDO DI CONCORSO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14951"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUBRIFICANTI PEGASO DI MONTESPERTOLI DELLA FORNITURA DI LUBRIFICANTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ANNO 2008. IMPORTO DI € 1.000,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14952"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'OFFICINA MECCANICA ALLA DITTA C.E.F. DI FIRENZE- IMPORTO € 4.000,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14953"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE – IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMALE TERZO QUADRIMESTRE ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14954"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MICROCREDITO-SOLIDARIETÀ – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14955"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI SU POLITICHE GIOVANILI "RAGAZZI E RETI DOC" – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14956"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA NUOVA DRAGA DI ROVEZZANO, DELLA FORNITURA DI GHIAIA TONDA PER IL PARCHEGGIO DI MONTEBUONI. IMPEGNO DI SPESA DI € 549,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14957"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMPRAVENDIT DI TERRENO POSTO NEI PRESSI DEL CIMITERO DI SAN CRISTOFANO A COLLERAMOLE ED IMPEGNO DI SPESA DI € 78,43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14958"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA RATA PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI ATAF S.P.A PARI AD € 27.725,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14959"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI – RIMBORSI – 1° PROVVEDIMENTO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14960"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITÀ PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2008 – 2° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14961"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COLTIVAZIONE VENTENNALE DELL'AREA POSTA ALL'INTERNO DEL POLO ESTRATTIVO "SANNINI IMPRUNETA - COTTO CHITI" - PROVEDURA DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 11 L.R.79/98 "NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE" - DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14962"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIALE IN AMBIENTE LAVORATIVO DI MINORE C.D.- IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14963"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14964"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 374 DEL 18.07.2008  - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL GIORNO 9 LUGLIO 2008.  EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 19.472,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14965"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PARCHEGGIO BOTTAI- APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE CREDITO IMPRESA SCS COSTRUZIONI SRL DI MESSINA E ING. LAURA NEGRI - CUP B71B05000150006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14966"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICHE TELEFONICHE PER TELEFONIA CELLULARE IN DOTAZIONE AI TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. IMPEGNO SPESA E ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DELL'IMPORTO DI € 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14967"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA PER ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE ANNO 2008. DETERMINAZIONE N. 220 DEL 18/04/2008. IMPORTO DI € 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14968"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA - DETERMINAZIONE N. 131 DEL 13.03.2008 "FONDO SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI € 186,80" MANDATO N. 937.01 DEL 01.04.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14969"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O. N.6 GESTIONE RIFIUTI- CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA €. 8.258,91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14970"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.376 DEL 18.07.2008. ATO N. 6 GESTIONE RIFIUTI - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2008- IMPEGNO DI SPESA €. 8.258,91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14971"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 371/2008 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARBIERI E NOCCIOLI &amp; C DI EMPOLI DELLE FATTURE PROT. N.16531, N.16532, N.16535, N.16538 DEL 19.06.2008 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 3.941,53 IVA COMPRESA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14972"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E ACCESSORI PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI ALLA DITTA CHIAPPINI S.R.L. DI FIRENZE . IMPORTO DI €. 6.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14973"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATO N. 6 - GESTIONE RIFIUTI CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI . 8.258,91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14974"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATO N. 3 MEDIO VALDARNO - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI €. 15.533,40 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14975"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL GIORNO 9 LUGLIO 2008.    EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 20.912,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14976"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI DELLA EX BANCA CREDITO COOPERATIVO DI IMPRUNETA SITUATI IN VIA CAVALLEGGERI ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI ZOLA PREDOSA (BO) E SERVIZIO DI TRASLOCO DI ALCUNI LOCALI DA PIAZZA BUONDELMONTI A VIA CAVALLEGGERI AD IMPRUNETA CON    AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI DI MANUTENZIONE PER IL PERIODO APRILE 2008/MARZO 2012).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14977"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI DI MANUTENZIONE PER IL PERIODO APRILE 2008/MARZO 2012 - IMPEGNO SPESA DI EURO 46.631,40.= PER IL II SEMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14978"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER LE ELEZIONI DEL 13 E 14 APRILE 2008 ALLA DITTA BARBIERI E NOCCIOLI E C. DI EMPOLI S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURE PROT. N.16531, N.16532, N.16535, N.16538 DEL 19.06.2008 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 3.941,53 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14979"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE E PROGETTUALI” – CAT. D1 POS. EC. D1 A TEMPO INDETERMINATO – APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14980"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI IMPRUNETA ALLA REALIZZAZIONE DELA MANIFESTAZIONE CULTURALE DENOMINATA PREMIO LETTERARIO DEL,CHIANTI 2008/2009 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14981"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEI VINCITORI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO" – CAT. C- POS. EC. C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14982"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TECNICHE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL DECRETO N. 87 DEL 04.07.2008. ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DI € 400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14983"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE UFFICIO ECONOMATO - 2° TRIMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14984"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO" – CAT. C- POS. EC. C1 – APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14985"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO IMPEGNO SPESA 3' TRIMESTRE 2008 €. 3.873,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14986"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO  - 2° TRIMESTRE 2008 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14987"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA ASL 10 DI FIRENZE - VERIFICHE SU IMPIANTI ACENSORE E PIATTAFORMA COMUNALE. IMEGNO DI SPESA DI €. 700,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14988"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOTOCAMERE DIGITALI E APPARECCHI CELLULARI AFFIDAMENTO DITTA OTTICA CECCHI E DITTA MARINARI DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14989"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14990"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14991"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE CED IMPRUNETA APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO  ALL'IMPRESA TECNOEDILSISTEMI DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA EURO 7.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14992"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA FORNACE POGGI UGO DI IMPRUNETA- PER UN IMPORTO DI €.1.169,38 IVA INCLUSA  DELLA FORNITURA DI CIMASA IN COTTO PER AIUOLE PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14993"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ROTOLI DI CARTA PER IL GESTORE NUMERICO DELL'URP.AFFIDAMENTO ALLA DITTA SITRADE ITALIA SPA DI SEGRATE -MILANO.IMPEGNO DI SPESA DI €. 198,78 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14994"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI € 60.000,00 - RETTE RICOVERO II SEMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14995"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E LOTTA ZANZARE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOLMAN DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA PARI A €. 15.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14996"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE COMUNALI PER LE AFFISSIONI, AI GRUPPI CONSILIARI, ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED ALLE ASSOCIAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONCESSIONE  E DELL'AVVISO PER LA CONCESSIONE DELLE BACHECHE ALLE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14997"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE RELATIVE AGLI ESPROPRI I SEM. 2008 - APPROVAZIONE RENDICONTO I ANTICIPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14998"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI I SEMESTRE 2008 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14999"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE RELATIVE AGLI ESPROPRI I SEM. 2008 - APPROVAZIONE RENDICONTO II ANTICIPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15000"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE CONTRATTI I SEMESTRE 2008 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15001"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15002"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI PER IL 2° SEMESTRE 2008 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15003"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI PER IL 2° SEMESTRE 2008 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15004"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESTRAZIONE DATI E CREAZIONE TRACCIATI DAL PROGRAMMA INFORMATICO MAP TRI PER ACQUISIZIONE CONTRIBUTI STATALI FABBRICATI D ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 (SPETTANZE 2008).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15005"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA TAVARNUZZE . II LOTTO AGGIDICAZIONE PROVVISORIA ALL'IMPRESA METALMECCANICHE  LOM - CER S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15006"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO RIPARAZIONE AUTOVETTURA SUZUKY TARGATA CS709KL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSI SILVANO E C. S.A.S. ELETTRAUTO DI GREVE IN CHIANTI PER €. 252,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15007"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO ASCENSORE CIMITERO COMUNALE DI MONTEBUONI A TAVARNUZZE.IMPEGNO DI SPESA DI €.3.500,00 IVA INCUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15008"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BINATI STEFANIA -CERAMICHE ARTISTICHE DI GRASSINA PER UN IMPORTO DI €. 180,00 IVA INCLUSA DELLA FORNITURA DI TARGA IN MAIOLICA PER VIA CAVALLEGERI A IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15009"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2008.AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARONI SERGIO E C. S.N.C. . IMPORTO DI FORNITURA DI €. 69.000,00 COMPRESA IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15010"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 431/98: BANDO DI CONCORSO 2008 PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15011"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE SOTTERRANEE PRESSO UNITA' IMMOBILIARE PROPRIETA' ZAZZERI VIA FALCIANI, LOC. FALCIANI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA CHIANTI STRADE 2003 S.R.L. DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15012"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI VIA I MAGGIO N. 47 - TAVARNUZZZE CUP B66G07000170004. APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15013"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA E SORVEGLIANZA DEL PARCO S. ANTONIO ALL'IMPRUNETA ALL'ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ANNI 2008 E 2009. IMPEGNO SPESA DI € 2.800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15014"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED IN PARTICOLARE CONTROLLO E PROTEZIONE AMBIENTALE SUL FIUME GREVE PER GLI ANNI 2008 E 2009- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO SPESA DI € 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15015"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AUSER SOLIDARIETA' AMBIENTE E CULTURA" DI IMPRUNETA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO LOCALITA' PRESURIA 1, PRESURIA 2 E BAGNOLO ANNI 2008 E 2009- IMPEGNO SPESA DI € 16.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15016"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA AVVISTAMENTO E SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ALL'ASSOCIAZIONE "LA RACCHETTA" ANNI 2008 E 2009. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO SPESA € 14.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15017"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO PER GLI ANNI 23008 E 2009ALLA VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO SPESA DI € 4.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15018"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNESSI AGRICOLI PER ATTIVITA' AMATORIALI -APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15019"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE  PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DEI LOTTI COMPRESI NEL PEEP DENOMINATO "MONTEBUONI" E NEL PEEP DENOMINATO"BAGNOLO", SU CUI INSISTONO GLI ALLOGGI REALIZZATI RISPETTIVAMENTE DALLA DITTA "STELLA S.C.A.R.L." E DALLA DITTA "L'ULIVETA S.C.A.R.L.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15020"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEI GIORNI 4 E 11 GIUGNO 2008. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.816,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15021"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15022"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA ZOOT DI IMPRUNETA DI CINQUE COMANDI A DISTANZA PER L'APERTURA DEL CANCELLO DEL CENTRO OPERATIVO. IMPEGNO DI SPESA DI € 210,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15023"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDILBILANCINO S.R.L. DI IMPRUNETA - IMPORTO FORNITURA € 6.000,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15024"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ED OPERAZIONI CIMITERIALI - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA PUBLI.SEC S.R.L.- RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 102.678,12 ONERI PER LA SICUREZZA ED IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15025"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO DI COSTRUZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI IMPRUNETA E L'ING. ALFREDO BELLACCI INERENTE L'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E DEL PIANO DISICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15026"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIALE IN AMBIENTE LAVORATIVO DEL MINORE LISCI PIETRO - IMPEGNO DI SPESA DI  €. 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15027"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOTI ESTINTORI DI AGLIANA DEL SERVIZIO FINO AL 31.12.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15028"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALI  – ANNO SCOLASTICO 2008-2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15029"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA IN LOCALITÀ BOTTAI ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00 AL CAP. 923. IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI € 902,00 AL CAP. 5010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15030"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERAZIONI DI TRASCRIZIONE, REGISTRAZIONE E VOLTURAZIONE DELLA CONVENZIONE REP. 4372 DEL 30.10.2007 RELATIVA ALLA CESSIONE IN PROPRIETÀ DELLE AREE PEEP "PRESURIA 1 – VIA LUCA DELLA ROBBIA" E LIQUIDAZIONE DI € 280.56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15031"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E PER LA VIGILANZA SULL'ATTIVITA' ESTRATTIVA PER LE CAVE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO AL DR. GEOL. EROS AIELLO DELLO STUDIO GEO ECO PROGETTI DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.096,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15032"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE ERRORE MATERIALE ALL'INTERNO DELLA DETERMINAZIONE N. 210/2008 AVENTE AD OGGETTO"SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCUOLE CHE OSPITERANNO I SEGGI DURANTE LE ELEZIONI DEL 13 E 14 APRILE 2008 – DA PARTE DELLA DITTA B. &amp; B. SERVICE SCARL – MAGGIORAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DA € 550,00 IVA INCLUSA A € 810,00= IVA INCLUSA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15033"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALLE OPERE III LOTTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.  APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE IN CORSO D'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15034"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE VIA F.LLI ROSSELLI N.6, TAVARNUZZE. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E II S.A.L.; LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N.2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15035"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA DENOMINATI "LA ROTONDA" POSTI IN TAVARNUZZE - VIA A. GRANDI N. 2, PORZIONI DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIFUNZIONALE "ZODIAC" - INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15036"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER L’UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE – DIRETTORE GENERALE  IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA BURRESI E FOSSATI DI  TAVARNELLE VAL DI PESA (FI) – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.991,60=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15037"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DI SAN LUCA 2008:IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN LUCA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15038"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15039"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO AI DIPENDENTI COMUNALI, IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDICIARTIO AI SENSI DELL'ART.9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI,ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE IMPEGNO SPESA DI €  8.992,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15040"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITÀ - APPROVAZIONE SECONDO AGGIORNAMENTO SEMESTRALE DELLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15041"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' PRESENZA PER PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO: IMPEGNO SPESA DI € 8.000,00.= INDENNITA' PRESENZA PER PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE FORMALMENTE ISTITUITE E CONVOCATE: IMPEGNO SPESA DI € 13.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15042"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI  - IMPEGNO SPESA DI € 2.400,00.= E LIQUIDAZIONE ALL' ASSORE VENTURI DI € 275,40.= PER IL PERIODO 03.01.2008-10.04.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15043"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO  DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.), DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE –  CUP B66G07000170004. APPROVAZIONE INTEGRAZIONI E RETTIFICHE AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15044"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA BUONDELMONTI.   ACQUISTO DI OPERA D'ARTE DELL'ARTISTA FRANCO SCUDERI PRESSO LA DITTA F.LLI ALESSI S.N.C. CON SEDE IN CERBAIA (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15045"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONTRIBUTO  ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI NELL'ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15046"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI  PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.), DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE  - CUP B66G07000170004. APPROVAZIONE II SAL E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.2 E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DI ACCONTO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E SPESE TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15047"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE "F. PAOLIERI" IN IMPRUNETA - III LOTTO ( INFISSI, SCALE E COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO ). AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE ALLA DITTA EUROSICUREZZA S.R.L. DI SCANDICCI (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15048"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAP. 1600 "RIMBORSO SPESE DIVERSE AMMINISTRATORI" - IMPEGNO SPESA DI € 6.000,00.= E RIMBORSO A GIUNTI SCUOLA S.R.L. DELLE ORE O GIORNATE DI EFFETTIVA ASSENZA DAL LAVORO DELLA PROPRIA DEPENDENTE SARA PRATESI, PER IL PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2008 PER UN TOTALE DI € 342.00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15049"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A DIVERSE DITTE LOCALI DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI VARI DI MODESTA ENTITA' PER L'INIZIATIVA SULL'AMBIENTE "LA GREVE NON E' GRAVE 5" ANNO 2008 - IMPEGNO SPESA DI € 2.000,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15050"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO 355/08 AL CAP. 119/03 "SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE" DEL BILANCIO 2008 IN € 33.128,89. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 AL CAP. 119/03 "SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE" DEL BILANCIO 2008 PER RITIRO ATTI GIUDIZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15051"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE IMPRUNETINA - SCENDI IN PIAZZA: CONTRATTO ALLACCIAMENTI PROVVISORI PER SPETTACOLI A TAVARNUZZE ANNO 2008 E CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO E CIRCOLO CATTOLICO PER L'ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DELLA MANIFESTAZIONE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15052"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO ORIENTATIVO – FORMATIVO. CONVENZIONE A FAVORE DI BARBIERI DAIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15053"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ENTE FESTA DELL'UVA PER L'USO DELLE CUCINE DI PROPRIETA COMUNALE - RINNOVO CONCESSIONE D'USO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15054"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DO BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA SOCIETA AON S.P.A DI FIRENZE PER IL PERIODO14.06.08-13.06.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15055"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILI NIDO COMUNALI DI TAVARNUZZE E BAGNOLO - APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE PER L'ANNO EDUCATIVO 2007-2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15056"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO 1.7.2008/30.6.2010 - INDIZIONE GAA UFFICIOSA - IMPORTO DEL SERVIZIO BIENNALE COMPRESA IVA ED ONERI PER LA SICUREZZA EURO 114.652,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15057"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI ASCENSORE, MONTASCALE E PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2008-FEBBRAIO 2010 ALLA DITTA ARNO MANETTI - IMPORTO € 12.500,00 IVA ED ARROTONDAMENTI INCLUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15058"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMUNALE "OCCHIO AL TEMPO (LIBERO!)"- PROSEGUIMENTO ATTIVITÀ PER IL MESE DI GIUGNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15059"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEI PACCHETTI AZIONARI DI SAFI S.P.A. DETENUTI DA ECOGEST S.R.L. E SACCI S.P.A. IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15060"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI PER STUDIO ANNO 2008 - CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15061"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA "BUONDELMONTE DE' BUONDELMONTI" DI VIA BUOZZI A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERINI EDILIZIA S.R.L. DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.700,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15062"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA BUONDELMONTI -CUP B66D07000060004. IMPEGNO SPESA € 30.000 CAP.2044/2008; APPROVAZIONE  V S.A.L. E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 ALL'IMPRESA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15063"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEI PACCHETTI AZIONARI DI SAFI S.P.A. DETENUTI DA ECOGEST S.R.L. E SACCI S.P.A. APPROVAZIONE SCHEMI CONTRATTI PRELIMINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15064"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI -APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP B62B07000090009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15065"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO, SEGNATURA ED INDICAZIONE DEI TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSOGLIO COMUNALE DI IMPRUNETA DEL 13 E 14 APRILE2008 - IMPEGNO SPESA DI €. 668,80= E LIQUIDAZIONE DI €. 11.668,80= ALLA DITTA TRE ESSE PONTEGGI S.A.S. DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15066"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAMBIN SEMENTI DI SEREGNO - PER UN IMPORTO DI € 1.350,00- DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE "TREE CLIMBING" PER ESECUZIONE IN SICUREZZA DI POTATURE DI ALBERI AD ALTRO FUSTO AD POPERA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. IMPEGNO SPESA € 1.304,40 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15067"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORADE S.P.A. DEL SERVIZIO DI VERIFICA ANNUALE DEL PONTE OFFICINA. IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI € 124,80 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15068"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CARTOLERIA L.B. DI TAVARNUZZE DELLA FORNITURA DI ELIOCOPIE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15069"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER LA TERZA SEZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2008 -  31 LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15070"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2007 DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15071"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO E DISPOSIZIONE SEDIE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 5 ESPERTO AMMINISTRATIVO – CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TECNIFORM STUDIO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15072"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E CORREZIONE PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 5 ESPERTO AMMINISTRATIVO – CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.N.I.P.E.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15073"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEI GIORNI 14 E 15 MAGGIO 2008. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 8.556,64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15074"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE AUTOMEZZI ANNO 2008 E INTERVENTO DI SISTEMAZIONE FIAT PUNTO TARGATA BJ946TN- AFFIDAMENTO TORRINI E C. S.NC. DI IMPRUNETA. IMPORTO €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15075"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, MONTASCALE E PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI .IMPEGNO DI SPESA DI €. 300,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15076"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI "ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI GENERALI" - CAT. B1 POS. EC. B3 - SIG.RA CALOSI FABIOLA MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA DAL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15077"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA DEL DIPENDENTE SIG. FABIO PRATESI - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B3 POS. EC. B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15078"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE  PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DEI LOTTI COMPRESI NEL PEEP DENOMINATO "GUARDUCCI 29" - PRESURIA 1", NEL PEEP VIA I MAGGIO, TAVARNUZZE, NEL PEEP MONTECCHIO", SU CUI INSISTONO GLI ALLOGGI REALIZZATI RISPETTIVAMENTE DALLA DITTA "VASCO GUARDUCCI  &amp; FIGLIO S.P.A", DALLA DITTA "L'ORCIO S.C.A.R.L" E DALLA DITTA "SOCET S.C.A.R.L." .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15079"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2007 DEL SERVIZIO DIREZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15080"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2007 DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15081"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2007 DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15082"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00. IMPEGNO SPESA DI € 92.346,93.= COMPRENSIVO DI IRAP PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE FINO AL 31.12.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15083"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI ESPERTO AMMINISTRATIVO – CAT. C – POS.EC. C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15084"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO" – CAT. C - POS. EC. C1- APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15085"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI III LOTTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE; LIQUIDAZIONE SPESA TECNICA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15086"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007. ARRETRATI BENEFICI ECONOMICI 2006-2007 E 2008 AL  PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15087"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DELL'INDENNITA' DEL SINDACO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI FINE MANDATO ALLA DOTT.SSA IDA BENEFORTI GIGLI, SINDACO DELCOMUNE DI IMPERUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15088"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL S.I.T. RELATIVO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - PROROGA INCARICO ALL'ARCH. ANTONIO CAPRA - IMPORTO COMPLESSIVO  13.500,00 IVA E ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI COMPRESI - CUP B72D06000070005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15089"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA F. PAOLIERI DI IMPRUNETA PER L'EFFETTUAZIONE NEGLI STESSI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI NEL PERIODO 30 GIUGNO - 25 LUGLIO 2008. SCELTA DEL SOGGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15090"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAPPORTI NUMERO 75/08 - 76/08 - 77/08 APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15091"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PELLEGRINAGGIO AGLI EX CAMPI DI STERMINIO NAZISTI - ANNO 2008 – IMPEGNO DI SPESA  € 1.723,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15092"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO ANNO 2008 PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, INDETTO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431. -APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15093"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA PER I MEZZI DELL'ENTE PERIODO 31.12.06-31.1207 €.217,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15094"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15095"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15096"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DI SOSTEGNO LINGUISTICO DI ITALIANO "OLTRE LE PAROLE" DA  RIVOLGERSI AI GENITORI  DEGLI ALUNNI STRANIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15097"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI DUE INTERSEZIONI SULLA S.R. N.2 "CASSIA", TAVARNUZZE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15098"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA PER ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE ANNO 2008. DETERMINAZIONE N. 57 DEL 11/02/08. IMPORTO DI € 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15099"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE – IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15100"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA DEI PROGETTI PRESENTATI DALLE AGENZIE FORMATIVE DEL TERRITORIO COMUNALE L.R. 32/2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15101"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING PIANO STRUTTURALE – IMPEGNO SPESA ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15102"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PARAPEDONALI E/O DISSUASORI DI SOSTA NEL TERRITORIO COMUNALE.  APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA SIGNASCAVI DI MADDIO SANTINA DI SIGNA (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15103"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – RUOLO PRINCIPALE 2008 E SUPPLETIVI ANNI 2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007 - PRESA D'ATTO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15104"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO ZODIAC - II^ RATA ESERCIZIO GESTIONE ORDINARIA 2007/2008 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15105"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ DELLA SALUTE  “PROGETTO REGIONALE DI ASSISTENZA CONTINUATIVA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI” (PUA). IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15106"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEI GIORNI 9, 11 E 16 APRILE 2008. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 9.814,04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15107"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO APRILE 2008-DICEMBRE 2009- INDIZIONE GARA UFFICIOSA- IMPORTO FORNITURA PREVISTO € 69.000,00 COMPRESA IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15108"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DISERBANTI ALLA COOPERATIVA LEGNAIA PER UN IMPORTO DI € 2.046,00 E ACQUISIZIONE NULLA OSTA AZIENDA USL DIPARTIMENTO PREVENZIONE PER UTILIZZO DISERBANTI. IMPEGNO DI SPESA € 2.033,41 IVA INCLUSA DI CUI €1.948,10 PER ACQUISTO PRODOTTI ED € 85,31 PER DIRITTI SANITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15109"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA VALLI ZABBAN, DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER GLI IMPIEGHI A TEMPERATURE AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.400,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15110"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO TAVARNUZZE I LOTTO ( OPERE EDILI ED AFFINI ) CUP B66J07000060004. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. INCREMENTO COSTO REALIZZAZIONE OPERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15111"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO TAVARNUZZE II LOTTO ( OPERE IMPIANTISTICHE ) CUP B66J07000060004. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. RIDUZIONE COSTO COMPLESSIVO OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15112"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI "SPECIALISTA ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - ARCHITETTO" - CAT. D1 - APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15113"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZIO -  I.C.I.  ART. 64  CO.1  LEGGE 388/00, ART.2  D.M. 197/02 – ART.1  CO.1  LEGGE 296/06 - ACQUISIZIONE CONTRIBUTI STATALI ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 (SPETTANZE 2008).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15114"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2008-2009 IMPEGNO SPESA  € 20.000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15115"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI III° LOTTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.  INTERVENTI SU CABINE ELETTRICHE PRESSO I CAMPI SPORTIVI DI TAVARNUZZE E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15116"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO MESE DELLO SPORT 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15117"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO INIZIATIVE SCUOLA/BIBLIOTECA 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15118"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15119"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3500,00 PER LA RESTITUZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PAGATI IN ECCEDENZA SU ISTANZE EDILIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15120"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>VACANZE ANZIANI ED INVALIDI ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15121"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI IMPRUNETA DEL 13 E 14 APRILE 2008. ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 16.534,00 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15122"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE PALESTRE DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT S.R.L. DI IMPRUNETA PER UN IMPORTO DI € 3.200,00 IVA INCLUSA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15123"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. REVOCA IMPEGNI E REIMPUTAZIONE SUL CAP.1880/2003. LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA. - CUP B63J07000060004 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15124"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO - 1° TRIMESTRE 2008 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15125"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO ORIENTATIVO – FORMATIVO. CONVENZIONE A FAVORE DI B.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15126"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO DEGLI STUDENTI  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DI € 5.336,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15127"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE INTERSEZIONI SULLA S.R. N.2 "CASSIA", TAVARNUZZE. PROROGA DURATA SERVIZIO NOLEGGIO IMPIANTO SEMAFORICO AFFIDATO  ALLA DITTA ILES S.R.L. DI MONTEMURLO (PO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15128"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE INTERSEZIONI SULLA S.R. N.2 "CASSIA", TAVARNUZZE. LIQUIDAZIONE PREVENTIVO ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER SPOSTAMENTO CONTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15129"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICHE TELEFONICHE PER TELEFONIA CELLULARE IN DOTAZIONE AI TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. IMPEGNO SPESA E ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DELL'IMPORTO DI € 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15130"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO PER IL TERRITORIO COMUNALE NELL'ANNO 2008- AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOLMAN DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA PARI A € 5.346,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15131"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1500 MODELLI DI CARTE D'IDENTITA' PER IL PRIMO SEMESTRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 645.00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15132"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL SERBATOIO ACQUA DELLA CALDAIA PRODUZIONE VAPORE PER LA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA I° MAGGIO A TAVARNUZZE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROGAS S.R.L. DI FIRENZE PER UN IMPORTO DI € 2.340,00 IVA INCLUSA - IMPEGNO DI SPESA DI € 547,10 IVA E IMPREVISTI INCLUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15133"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 182 DEL 01.04.2008 E LIQUIDAZIONE DI € 455,00= PER SPESE DI TRASCRIZIONE DI ANNOTAMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA "PUBBLICA ILLUMINAZIONE III LOTTO". ANTICIPAZIONE DI CASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15134"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI DERIVATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15135"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15136"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15137"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE AI RESPONSABILI DI UFFICIO DELL'INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15138"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15139"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCUOLE CHE OSPITERANNO I SEGGI DURANTE LE ELEZIONI DEL 13 E 14 APRILE 2008 – DA PARTE DELLA DITTA B. &amp; B. SERVICE SCARL – MAGGIORAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DA € 550,00 IVA INCLUSA A € 810,00= IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15140"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE D.SSA SERENA BOLICI A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DEL C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 - 2005 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002 - 2003 E 2004 - 2005, SOTTOSCRITTO PRESSO L'ARAN IN DATA 7.3.2008 ED ENTRATO IN VIGORE IN DATA 8.3.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15141"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. ANTONIO LE DONNE A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DEL C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 - 2005 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002 - 2003 E 2004 - 2005, SOTTOSCRITTO PRESSO L'ARAN IN DATA 7.3.2008 ED ENTRATO IN VIGORE IN DATA 8.3.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15142"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA F. PAOLIERI DI IMPRUNETA PER L'EFFETTUAZIONE NEGLI STESSI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI NEL PERIODO 30 GIUGNO AL 25 LUGLIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15143"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 47/1991 - NORME SULL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE . IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE TECNICA PER EURO 885,36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15144"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER PER PROGETTO RIVOLTO AI CITTADINI STRANIERI, PARI A € 800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15145"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE DELL'ENTE PERIODO 31.12.06-31.12.07 - IMPEGNO €.1.720,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15146"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE UFFICIO ECONOMATO - 1° TRIMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15147"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO IMENOTTERI APOIDEI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOLMAN DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA PARI A € 498,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15148"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15149"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO " – CAT. C  - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI, AMMESSI CON RISERVA DI INTEGRAZIONE ED ESCLUSIE CALENDARIO PROVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15150"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI - PROGETTO UN MILIONE DI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE TOSCANE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15151"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ENTE FESTA DELL'UVA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'UVA E DELLE INIZIATIVE COLLATERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15152"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO A SDIAF PER L'ANNO 2008 E QUOTA AUTOMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15153"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO AL COMITATO DI GESTIONE DELLA ZRC S.MINIATO A QUINTOLE PER LA GESTIONE DELLA ZONA DI RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15154"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER LE ELEZIONI DEL 13 E 14 APRILE 2008 ALLA DITTA BARBIERI E NOCCIOLI E C. SRL DI EMPOLI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15155"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCUOLE CHE OSPITERANNO I SEGGI DURANTE LE ELEZIONI DEL 13 E 14 APRILE 2008 DA PARTE DELLA DITTA B&amp;B SERVICE SCARL - IMPEGNO DI SPESA DI € 550,00 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15156"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2008 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART.9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DELLA CANCELLERIA ALLA DITTA STILGRAFIX-ITALIANA S.P.A. DI SCANDICCI (FI)-IMPEGNO DI SPESA DI € 7.479,34.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15157"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON VEB CONSULT SRL PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15158"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO IMPEGNO SPESA 2° TRIMESTRE 2008 €. 3.873,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15159"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DELLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15160"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ART. 65 LEGGE 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15161"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIZIONE DEL FESTIVAL 7 SOIS 7 LUAS LUGLIO 2008 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15162"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>:"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER LA TERZA SEZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2008 – 31 LUGLIO 2011 – INDIZIONE DI GARA". INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DEL 28.03.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15163"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PER I PLESSI SCOLASTICI PER IL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2008 – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI  ALLA DITTA SECURITAS METRONOTTE S.P.A DI SESTO FIORENTINO - IMPEGNOSPESA € 876,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15164"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTO EDIFICATORIO CER LOCALITA' IL FERRONE DELLA SOCIETA' SAN GIORGIO ALL'IMPRUNETA SRL - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE ALLA PRIMA FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15165"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DELL'ANNO 2008 DELL'ASSOCIAZIONE "CARTONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15166"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DEMANIALI PER OCCUPAZIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE DIVERSE - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15167"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 455,00= PER SPESE DI TRASCRIZIONE DI ANNOTAMENTI RELATIVE ALLA PROCEDURA "PUBBLICA ILLUMINAZIONE III LOTTO" ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15168"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITÀ PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2007 – 1° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15169"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI –LIQUIDAZIONE COMPETENZE CERIT S.P.A. PER RIMBORSI EFFETTUATI TRA IL 01/07/2007 E IL 31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15170"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - APPROVAZIONE RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15171"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOSAP – RIMBORSO FAVORE DI ENEL S.P.A. ANNI 2003/2004/2005/2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15172"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA DALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA- AFFIDAMENTO PER € 20.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15173"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA ACQUATICA SRL PER LA CONCESSIONE IN USO E PER LA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI DNOMINATE ZODIAC - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15174"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA USSI PER LACONCESSIONE IN USO E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI - IMPEGNO SPESA ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15175"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEI GIORNI 12,14 E 17 MARZO 2008. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 3.645,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15176"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI “ESPERTO AMMINISTRATIVO” – CAT. C- POS. EC. C1 – APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15177"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. - APPROVAZIONE VERBALI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA REDATTI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA – APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. CUP B62B07000090009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15178"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER LA TERZA SEZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2008 – 31 LUGLIO 2011 – INDIZIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15179"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALL'IMPIANTO TELEFONICO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA I° MAGGIO 47 A TAVARNUZZE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GITEL DI SAN CASCIANO V.P. - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15180"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARINARI DI TAVARNUZZE DELLA FORNITURA DI CELLULARI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E MANUTENZIONE APPARECCHI. IMPORTO DI € 600,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15181"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2008 – IMPEGNO DI SPESA DI € 35.428,89 PER LA COPERTURA DEL FABBISOGNO ANNUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15182"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTALE "FABBRICA IMPRUNETA" RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO CARTOGRAFICO GIS E MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL PORTALE DA PARTE DI FIRENZE TECNOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA DI € 7.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15183"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 13 E 14 APRILE 2008– ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE NECESSARIO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI - RIMBORSO TRASPORTO ELETTORI NON DEAMBULANTI. IMPEGNO SPESA €  2.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15184"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE. IMPEGNO SPESA DI EURO 192,00 =.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15185"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - SCARTO LIBRI E RIVISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15186"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2008. RICHIESTA REIMPUTAZIONE  IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONI N. 346/2007 E N. 442/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15187"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E RCT/O DELL'ENTE PERIODO 31.12.2006/31.12.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15188"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 14 (FASCIA MEDIA-NOLEGGIO) LOTTO 2 PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVETTI HELP DESK CONSIP DI IVREA (TO) PER IL PERIODO 10.05.2008/09.05 2012 PER L'IMPORTO DI EURO 4.665,12.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15189"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE FORNITURA DI BUONI PASTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15190"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTIDIANI ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15191"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO SCOLASTICO DI REFEZIONE – RIMBORSO € 365,50=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15192"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO SPESA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15193"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2008 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEGLI STAMPATI ALLA DITTA BARBIERI, NOCCIOLI &amp; C. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNODI SPESA DI EURO 12.343,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15194"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI LIQUIDATI NEL 2° SEMESTRE 2007 MA RELATIVI AGLI ANNI 2005-2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.= E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15195"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI LIQUIDATI NELL'ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.425,00.= E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15196"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00.= PER SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO SEGRETERIA-DEMOGRAFICI PER IL 1° SEMESTRE 2008 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15197"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA DELLE COLLINE DEL CHIANTI - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 7.680,44=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15198"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONI PASSIVE - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15199"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 150,00.= PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI PER IL 1° SEMESTRE 2008 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15200"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2008 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA DI SCANDICCI, FILIALE MAGGIOLI DELLE REGIONE TOSCANA, ED IMPEGNO SPESA DI EURO 3.300,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15201"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15202"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE DI E-GOVERNMENT - BANDO E.TOSCANA - LINEA 2 - ANNO 2004: PROGETTO POR.TI.CO. "PORTALE IMPRESA E COMUNITA' PER LO SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE" (OB. 10.08). IMPEGNO DI SPESA DI  3.000,00 PER L'ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15203"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SECURITY CARD AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE AL PROTOCOLLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCOPOST E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15204"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO ZODIAC - I RATA ESERCIZIO GESTIONE ORDINARIA 2007-2008 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15205"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE 2008 DA CORRISPONDERE A: ASSOCIAZIONE TERRE DI TOSCANA, ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA, ASSOCIAZIONE FIRENZE 2010. IMPEGNO SPESA DI € 5308,70 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15206"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO 2007 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI NEL COMUNE DI IMPRUNETA SALVO EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI PREVISTE DALLA LEGGE. – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15207"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2008 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15208"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ASSOCIAIZONE ANCI ANNO 2008 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15209"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERTI IN ALLORO NECESSARI IN OCCASIONE DI COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI PER L'ANNO 2008 -  IMPEGNO DI SPESA EURO 305,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15210"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI INFORMAZIONE TURISTICA A IMPRUNETA. IMPEGNJO DI SPESA PER L'ANNO 2008 PER € 20.940,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15211"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBLICO LOCALE - LR 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER AREA METROPOLITANA (LOTTO1) E AREA CHIANTI-VALDARNO (LOTTO 3). IMPEGNO SPESA DI € 108.526,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15212"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IMPIANTISTICI PRESSO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE.  APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15213"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA I° MAGGIO N.11 TAVARNUZZE.  - CUP B76C06000030004. APPROVAZIONE CERTIFICATO COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI; LIQUIDAZIONE NOTULA COLLAUDATORE E FATTURA IDROGAS S.R.L. DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15214"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI DI MANUTENZIONE PER IL PERIODO APRILE 2008/MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15215"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15216"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA MONTEDOMINI ED IL COMUNE DI IMPRUNETA PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA DENOMINATO "TELECARE". APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15217"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CONTRATTO DI TIPO ADSL FLAT CON LA SOCIETA NGI SPA PER IL COLLEGAMENTO INTERNET DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO ANTICIPATO DI € 716,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15218"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI € 186,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15219"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANELLO DEL RINASCIMENTO - PARTECIPAZIONE AL "SALON DES RANDONNEES" - PARIGI - 28/30 MARZO 2008. IMPEGNO SPESA EPR QUOTA PARTE SPETTANTE AL COMUNE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15220"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA FINANZIARIA IN MATERIA DI DERIVATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15221"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO FORMAZIONE BIENNIO 2008/2009. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15222"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE D'URGENZA - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 551/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15223"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE CONTRATTI DI TIPO FLAT F4 AUP6 CON LA SOCIETA NGI SPA PER I COLLEGAMENTI INTERNET DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PER UN PERIODO DI UN ANNO - IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.448,80 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15224"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI  PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.), DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE  - CUP B66G07000170004. APPROVAZIONE I SAL E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI ELIQUIDAZIONE PRIMA RATA DI ACCONTO ALL'IMPRESA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15225"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLARME INTRUSIONE E ANTINCENDIO PER LA BIBLIOPTECA COMUNALE  ALLA SECURITAS METRONOTTE SPA IN COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15226"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 32/02 – DIRITTO ALLO STUDIO - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LE    SCUOLE D’INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO –  A.S. 2007-2008 – ACCERTAMENTO E    IMPEGNO DI SPESA DI € 14.516,13=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15227"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13 E 14 APRILE 2008 – IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARIO ELETTORALE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E PER IL PERSONALE TECNICO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15228"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15229"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E AMPLIAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI DI  POZZOLATICO, QUINTOLE, SAN GERSOLÈ E BAGNOLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO; LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE E FONDO INCENTIVANTE. AGGIORNAMENTO DEFINITIVOQUADRO ECONOMICO OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15230"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PROVVISORIA COPERTURA PUBBLICA ASSISTENZA TAVARNUZZE.  APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL, LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO E FONDO INCENTIVANTE. MODIFICA DEFINITIVA QUADRO ECONOMICO INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15231"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO  DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15232"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ART. 65 L.448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15233"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMA MAP TRI – GESTIONE RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15234"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI.  - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART.84 D.LGS. N.163/2006 S.M.I.. –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15235"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI LE ELEZIONI DEL 13 E 14 APRILE 2008 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARBIERI E NOCCIOLI E C. DI EMPOLI S.R.L – IMPEGNO DI SPESA DI€3.715,39.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15236"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. B3 UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15237"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER STAGE OSSERVATIVO SCUOLA-LAVORO DI M.M. -APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15238"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AUTOMEZZI CONSEGNATI ALL'ASSOCIAZIONE AUSER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15239"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15240"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13 E 14 APRILE 2008. AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15241"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13 E 14 APRILE 2008. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15242"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA ILARIA BENCINI - PRESA D'ATTO DIMISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15243"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PROROGA CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO 01.03.2008/31.03.2008 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.783,45.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15244"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE DI € 4.500,00 PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15245"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI DIPENDENTI - IMPEGNO SPESA ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15246"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE 3° ANTICIPO ANNO 2007 - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15247"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE 2° ANTICIPO ANNO 2007 - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15248"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE 1° ANTICIPO ANNO 2007 - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15249"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO FONDI ECONOMALI PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - 2° ANTICIPO ANNO 2007 - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15250"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO FONDI ECONOMALI PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - 1° ANTICIPO ANNO 2007 - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15251"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI ECONOMALI PER SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007 - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15252"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEI GIORNI 13 E 14 FEBBRAIO 2008. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 3.808,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15253"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA DELLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA - AFFIDAMENTO PER € 5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15254"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO, SEGNATURA ED INDICAZIONE DEI TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 13 E 14 APRILE 2008 - AGGIUDICAZIONE DITTA TRE ESSE PONTEGGI S.A.S. DI IMPRUNETA ED IMPEGNO SPESA DI EURO42.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15255"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO, SEGNATURA ED INDICAZIONE DEI TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TRE ESSE PONTEGGI S.A.S. DI IMPRUENTA ED IMPEGNO SPESA DI EURO 11.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15256"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA EX ART. 4 DEL D.M. DEL 12 LUGLIO 2007 DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALL'ARCH. LAURA NANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15257"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI SEMAFORO SULLA SR N.2 "CASSIA" LOC. FUMA, TAVARNUZZE ALL'INTERSEZIONE CON VIA I° MAGGIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA LA SEMAFORICA S.R.L. DI PADOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15258"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI € 2.108,72 PER LE SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL LAGO CASALONE. DETERMINA N. 38 DEL 28/01/2008 MANDATO N. 353.01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15259"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA - DETERMINAZIONE N. 51 DEL 04.02.08 "LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. PRESA D'ATTO DEI VERBALI RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA REDATTI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE; MANCATA AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA EX ART. 57 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 163/2006 S.M.I." MANDATO N. 355.01 DEL 04.02.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15260"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DI SOSTEGNO LINGUISTICO DI ITALIANO "OLTRE LE PAROLE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15261"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15262"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE RELATIVE AGLI ESPROPRI II SEMESTRE 2007 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15263"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI II SEMESTRE 2007 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15264"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE ANTICIPO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI II SEMESTRE 2007 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15265"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE CONTRATTI II SEMESTRE 2007 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15266"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE ANTICIPO SPESE CONTRATTI II SEMESTRE 2007 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15267"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TECNICHE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL DECRETO N. 203 DEL 19/11/07 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15268"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FLASH A CORREDO APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER IL RILIEVO DELLA VELOCITA' AUTOVELOX - AGGIUDICAZIONE DITTA SODI SCIENTIFICA DI SETTIMELLO DI CALENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15269"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COLONNE PORTA FLASH A CORREDO ARMADI CORAZZATI - AGGIUDICAZIONE DITTA G.A. EUROPA AZZARONI DI BOLOGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15270"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA FIERA DI SAN LUCA N. 83/07 DEL 25/9/2007 RILASCIATA AL SIG. MONFRINOTTI LAMBERTO, GIUSTA CONCESSIONE REP. 3092 DEL 14/10/99 – DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15271"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA FIERA DI SAN LUCA N. 81/07 DEL 25/9/2007 RILASCIATA AL SIG. BARBAGLI FRANCESCO, GIUSTA CONCESSIONE REP. 3091 DEL 14/10/99 – DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15272"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL LATO SUD DELLA PIAZZA BUONDELMONTI QUALE LUOGO ESPOSITIVO PERMANENTE. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15273"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15274"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL'UVA N. 10/07 DEL 01/08/2007 GIUSTA CONCESSIONE REP. 2948 DEL 22/09/1999 RILASCIATA ALLA SOCIETA' FANTASY SNC DI GIANDOLFI SILVIO E C. DECADENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15275"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA FUORI MERCATO IN LOCALITA' POZZOLATICO E AUTORIZZAZIONE ALLA RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE 1/2004 RILASCIATE AL SIG. LORETTI ANDREA. DECADENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15276"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL'UVA N. 14/04 DEL 23/09/2004 GIUSTA CONCESSIONE REP. 2964 DEL 23/09/1999 RILASCIATA AL SIG. MARANGHI MAURIZIO. DECADENZA PER DECESSO DEL TITOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15277"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - INDIZIONE DI GARA INFORMALE PER NOLEGGIO, SEGNATURA E INDICAZIONE DEI TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15278"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15279"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE 13 E 14 APRILE 2008. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15280"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE PER L'INFRASTRUTTURA A CHIAVE PUBBLICA PKI (FIRMA DIGITALE) DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15281"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE INTEGRATO CON T.P.L. CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FIRENZE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 € 85.156,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15282"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA PERCENTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE SIG.RA M. CRISTINA INSERRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15283"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE - IMPEGNO SPESA ED ANTICIPO ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15284"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 32/2002 – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 47/2003 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO PER I SERVIZI NIDO COMUNALI ANNO 2008 -  IMPEGNO SPESA € 11.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15285"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO SPESA ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15286"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAMBIN SEMENTI DI SEREGNO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE "TREE CLIMBING" PER ESECUZIONE IN SICUREZZA DI POTATURE DI ALBERI AD ALTO FUSTO AD OPERA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. IMPEGNO SPESA €. 600,00  IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15287"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E AMPLIAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI DI  POZZOLATICO, QUINTOLE, SAN GERSOLÈ E BAGNOLO. PRESA D'ATTO ACCORDO BONARIO RISOLUTIVO DELLE RISERVE ART.31 BIS LEGGE N.109/94 S.M.I. E LIQUIDAZIONE RELATIVE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15288"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI  PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.), DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE  - CUP B66G07000170004. AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA B&amp;B SERVICE DI PIETRASANTA( LU ). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15289"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL'ANTICIPO ECONOMALE DI € 500,00 ISTITUITO PER ACQUISTI VARI E D'URGENZA PER L'UFFICIO SOCIO EDUCATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15290"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2006/2007 - SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE E TRASPORTO  – RISCOSSIONE COATTIVA – RUOLO PRINCIPALE 2008 – PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15291"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2008 – IMPEGNO DI SPESA DI € 8.978,00 PARI A 2/12 DEL FABBISOGNO ANNUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15292"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICHE TELEFONICHE PER TELEFONIA CELLULARE IN DOTAZIONE AI TECNICI E SQUADRE DEL CENTO OPERATIVO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. IMPORTO DI  €.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15293"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA DALLA DITTTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA. AFFIDAMENTO PER € 15.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15294"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI DI MANUTENZIONE PER IL PERIODO MARZO 2008/FEBBRAIO 2012 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 439.339,35.= - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.611,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15295"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL PROGETTO COMUNALE "OCCHIO AL TEMPO (LIBERO!)"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15296"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA. DETERMINAZIONE N. 673 DEL17.12.2007 " AFFIDAMENTO FORNITURA DI FESSURIMETRI ALLA DITTA VERONESIS.RL. DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) DELLA SOMMA DI €. 300,00 PER SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. MANDATO N. 4015 DEL 17.12.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15297"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE – I LOTTO ( OPERE EDILI E AFFINI ) CUP B66J07000060004 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALL'IMPRESA  GECOS S.R.L. DI PRATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15298"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. PRESA D'ATTO DEI VERBALI RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA REDATTI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE; MANCATA AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA EX ART.57 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N.163/2006 S.M.I.. CUP B62B07000090009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15299"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15300"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'INTESTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI UN AUTOMEZZO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER PER L'AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RETE DI SOLIDARIETÀ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15301"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15302"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA. DETERMINAZIONE N. 615 DEL 26.11.2007 .ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI €. 401,00 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 67 LEGGE 266/2005 .MANDATO N. 3628.01 DEL 26.11.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15303"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15304"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.), DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE – II LOTTO -  CUP B66G07000170004. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ ALL'ING. A. MESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15305"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA BUONDELMONTI. AFFIDAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE, MONTAGGIO E VERNICIATURA RINGHIERA IN FERRO ALLA DITTA BRASCHI F.LLI FABBRI S.N.C. DI IMPRUNETA (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15306"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 10.02.2008/09.05.2008 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 297,96.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15307"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 9 E 10 GENNAIO 2008. EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IMPEGNO SPESA DI € 16.968,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15308"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE - I° TRIMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15309"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008 IMPEGNO SPESA I°TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15310"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PER I PLESSI SCOLASTICI PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2008 – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI  ALLA DITTA SECURITAS METRONOTTE S.P.A DI SESTO FIORENTINO - IMPEGNO SPESA €  1.550,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15311"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI € 2.108,72 PER LE SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL LAGO CASALONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15312"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE ED EDUCATIVA PER IL PERIODO 01/01/2008 – 31/12/2010 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15313"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI PERIODO 01.10.06/30.09.09 - RIDETERMINAZIONE SOGGETTI ASSICURATI - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL PERIODO 01.01.2008/30.09.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15314"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI RISTRUTTURAZIONE AUTORIZZAZIONE GENERALE CON CONCESSIONE DEL DIRITTTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI €. 1270,00 PER L'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15315"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS 626/1994 SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - IMPEGNO SPESA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15316"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15317"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI E RIVISTE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER L'ANNO 2008. RINNOVO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15318"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2008 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15319"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO I SEMESTRE 2008. IMPEGNO SPESA DI € 60.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15320"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - CONCESSIONE PERMESSI L. 104/1992.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15321"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15322"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO PARZIALE O TOTALE DEI LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S. 2007-2008 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15323"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER L'ANNO 2008 - ATTRIBUZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15324"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE UFFICIO ECONOMATO - 1° TRIMESTRE 2008 IMPEGNO SPESA  €. 3.873,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15325"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00.= PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI PER IL 1° SEMESTRE 2008 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15326"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00.= PER SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO SEGRETERIA-DEMOGRAFICI PER IL 1° SEMESTE 2008 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15327"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.T.I. X.I.RES S.R.L. - XEROX S.P.A. DI MILANO PER IL PERIODO FEBBRAIO 2008/GENNAIO 2012 PER L'IMPORTO DI EURO 37.020,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15328"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SPAZIO INFORMATIVO SU ELENCO TELEFONICO DI FIRENZE – ANNO 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15329"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIO – TERAPEUTICO DI G.P.– APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15330"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO MEZZI COMUNALI ANNO 2008 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DI EURO 5.946,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15331"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI III LOTTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.  LIQUIDAZIONE PREVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.  N.545877 PER LAVORI SPOSTAMENTO IMPIANTI IN VIA CASSIA LOC. BOTTAI E RELATIVA ANTICIPAZIONE DI CASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15332"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE -FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15333"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA EX ART. 4 DEL D.M. DEL 12 LUGLIO 2007 DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALL'AVVOCATO VALENTINA TONELLI  PER ATTIVITÀ SPECIALISTICHE AMMINISTRATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15334"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI SCOLASTICI REFEZIONE E TRASPORTO - RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15335"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15336"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITÀ – AGGIORNAMENTO GRADUATORIA.  APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15337"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE  ARCHITETTONICHE PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI N.6, TAVARNUZZE: PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVAALL'IMPRESA TECNOEDIL SISTEMI S.R.L. DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15338"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE PRESSO IL SOTTOPASSO DELLA SUPERSTRADA FI/SI IN VIA TORRICELLA, TAVARNUZZE.  APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA CHIANTI STRADE 2003 S.R.L. DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15339"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ASFALTO PER AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO PRESSO IL SOTTOPASSO DELLA SUPERSTRADA FI/SI IN VIA TORRICELLA, TAVARNUZZE.  APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA CESAF S.R.L. DI SIGNA (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15340"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. MASTI ANDREA – PRESA D'ATTO RICONOSCIMENTO POSIZIONE ECONOMICA B5 E RIDETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15341"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO TAVARNUZZE ( OPERE EDILI E AFFINI ) CUP B66J07000060004. APPROVAZIONE ELABORATI ESECUTIVI OPERE STRUTTURALI PER DEPOSITO PRATICA URTET DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15342"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE DEL PROTOCOLLO –ANNO 2008. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCOPOST S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15343"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE UFFICIO ECONOMATO - 4° TRIMESTRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15344"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO POSTO IN LOCALITA' BAGNOLO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO E DELLA RELATIVA RELAZIONE TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15345"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART.84 D.LGS. N.163/2006 S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15346"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15347"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15348"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15349"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON T.P.L. – ULTERIORE IMPEGNO A.S. 2007-2008 - € 7.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15350"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>NECESSITA' DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA €URO 3.067,65.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15351"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA PER LA TOPONOMASTICA STRADALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUNTINI SEGNALETICA DI SCANDICCI - IMPORTO EURO 19.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15352"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN LOC. FALCIANI.  REVOCA PARZIALE DETERMINAZIONE N.679 DEL 11.10.2002 RELATIVA AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ALL'ARCH. ANDREA MELI DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15353"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PROROGA DI MESI TRE DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARONI SERGIO &amp; C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI € 11.000,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15354"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PROROGA DI MESI TRE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA DITTA ANTINCENDIO DI TOTI ROBERTO DI AGLIANA. IMPEGNO DI SPESA PERL'ANNO 2008 DI € 2.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15355"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. PROROGA DI MESI TRE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA DITTA C.S.A. ELEVATORI RINALDI S.R.L. DI SCANDICCI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI€ 2.500,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15356"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA - IMPEGNO SPESA € 20,00 E LIQUIDAZIONE AL SIG. PINI SIMONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15357"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA- IMPEGNO SPESA € 15,00 E LIQUIDAZIONE AL SIG. PAOLO BIONDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15358"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E SIG. SIMONE RUCELLAI PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DELL'INVASO DENOMINATO LAGO CASALONE PER L'IMMISSIONE DEGLI SCARICHI CIVILI FINO AL 31/12/2008. IMPEGNO SPESA DI € 58.062,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15359"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE, ANNI 2001-2004 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI N. 50 DEL 21.3.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15360"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL DR. AGR. FIAMMETTA NIZZI GRIFI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE TECNICO SUI P.A.P.M.A.A E PER IL CONTROLLO DELLA RELATIVA ESECUZIONE NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO DEL VIGENTE "DISCIPLINARE PER LA REDAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI AZIENDALI" - IMPEGNO SPESA EURO 5.508,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15361"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO TERMICO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. IMPEGNO SPESA € 30.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15362"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI AUTOCARRO DA CANTIERE PORTATA 10 Q.LI CON CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE E CESSIONE IN PERMUTA DI AUTOCARRO FIAT FIORINO FIH91918. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLANI S.N.C. DI FALLANI ENZO &amp; C. DI FIRENZE. IMPORTO DI € 15.200,80 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15363"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALI PER VIOLAZIONE AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - RUOLO PRINCIPALE 2007 - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15364"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO - 4' TRIMESTRE 2007 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE €. 8.309,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15365"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA DELL'ENTE PER L'ANNO 2007, INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15366"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE IN RELAZIONE ALLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DELL'IMPIANTO  DI VIDEO SORVEGLIANZA ALLA DITTA CONSIAGNET SPA DI PRATO PER €URO 3.069,84.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15367"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA. FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA E CONSEGUENTE MODIFICA QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15368"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA EDILBILANCINO S.N.C. DI IMPRUNETA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI URGENTI E DI MODESTA ENTITÀ DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IMPEGNO SPESA €. 2.196,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15369"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA NUOVO TROVATUTTO DI IMPRUNETA DELLA FORNITURA DI MATERIALI VARI DI MESTICHERIA URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IMPEGNO SPESA € 1.500,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15370"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO ORIENTATIVO – FORMATIVO. CONVENZIONE A FAVORE DI B.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15371"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO ORIENTATIVO – FORMATIVO PRESSO QUESTO ENTE  A FAVORE DI BRONZI GAIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15372"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIALE IN AMBIENTE LAVORATIVO DI MINORE.- IMPEGNO DI SPESA DI €. 850,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15373"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIO – TERAPEUTICO DI G.F.– APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL BIENNIO 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15374"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIO – TERAPEUTICO DI F.S.– APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL BIENNIO 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15375"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIO – TERAPEUTICO DI V.L.– APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL BIENNIO 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15376"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEI SERVIZI E DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI ALL'A.T.I FRA DUGONI S.C.R.L.- CSP COOP PRATESE E SAMARCANDA COOP SOCIALE S.R.L.-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 PARI A €. 8.482,45 IVA INCLUSA- PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL 30.06.08 - IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2008 DI €. 20.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15377"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSCAR MARTA S.A.S. DI MARTA OSCAR E C. DI CASELLE TORINESE DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.696,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15378"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO IN LOCALITA' BAGNOLO- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'UTILIZZO DI UN NUOVO LOCALE- AFFIDAMENTI ALLA DITTA STILE ARREDA E PERINI EDILIZIA CON CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15379"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI E SERVIZI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI UBICATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROGAS S.R.L. DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI € 15.000,00 IVA E IMPREVISTI INCLUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15380"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMPRESI NEL SERVIZIO AFFARIGENERALI, ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO DELLE DELEGHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15381"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE ED EDUCATIVA PER IL PERIODO 01/01/2008 – 31/12/2010 – CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15382"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E AMPLIAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI DI  POZZOLATICO, QUINTOLE, SAN GERSOLÈ E BAGNOLO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15383"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITÀ PREGRESSE EMESSI NELL’ANNO 2007 – 3° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15384"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  2004 – 2007 - ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 4025 DEL 31.01.2005, CONGUAGLIO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15385"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' PUBLIACQUA SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 15.025,92 (QUINDICIMILAVENTICINQUE/92)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15386"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOL. EROS AIELLO PER LA REDAZIONE DEL SUPPORTO GEOLOGICO TECNICO, PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DEI DISSESTI MANIFESTATISI IN FREGIO A VIA L. LONGO, RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI ALCUNE OPERE COSTITUENTI IL SISTEMA DI DRENAGGIO DELLE ACQUE SUPERFICIALI NELL'AREA DELLA PRESURIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15387"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO IN LOCALITA' BAGNOLO- INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO E L'UTILIZZO DI UN NUOVO LOCALE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA URETEK ED IMPEGNO DI SPESA DI € 8.640,00 COMPRESO IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15388"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO- CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE  AI BENEFICIARI DI €  15.904,13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15389"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA' NEL PROFILO DI "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO" - CAT. B3 - UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15390"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N.1 UNITA' NEL PROFILO DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO" - CAT. C1 PER UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15391"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO TEMPORANEO LOCALI DELLA EX BANCA DI CREDITO COOPERATIVO IN VIA CAVALLEGGERI AD IMPRUNETA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI IN COTTIMO FIDUCIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15392"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO IMPRUNETA PER PROGETTO CITTÀ DELLA SCIENZA. IMPEGNO €500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15393"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE – IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15394"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA DI € 849,77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15395"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO ZODIAC. SALDO DI FINE ESERCIZIO GESTIONE ORDINARIA 2006/2007. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15396"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PROVVISORIA COPERTURA PUBBLICA ASSISTENZA TAVARNUZZE.  APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E AFFIDAMENTO LAVORI PERINI EDILIZIA S.R.L. DI IMPRUNETA. FINANZIAMENTO DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15397"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE – IMPEGNO SPESA ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15398"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE AGENZIA DI IMPRUNETA DELLA FORNITURA DI MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE PER INTERVENTI URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE VERDI PUBBLICI. IMPEGNODI SPESA DI €. 1.166,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15399"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER INETERVENTI DI VERNICIATURA AGLI EDIFICI COMUNALI AD OPERA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOSCANA VERNICI S.P.A. DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA €. 1.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15400"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1.000 MODELLI DI CARTE D'IDENTITA' PER IL SECONDO SEMESTRE 2007 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 420.00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15401"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA BUROCRATICA DELL'ENTE: RIDEFINIZIONE UFFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15402"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2007. DEFINIZIONE E DESTINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15403"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA C.E.F. CONSORZIO ELETTRAUTO FIORENTINI DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI € 804,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15404"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 887/1984 E D.LGS. N. 504/1992 -  CONTRIBUTI A FAVORE DEI  GRANDI INVALIDI DEL LAVORO.-  IMPEGNO € 700,00 E LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ  2007 AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15405"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – RUOLO SUPPLETIVO 2007 E ANNI 2002/2003/2004/2005/2006 - PRESA D'ATTO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15406"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI:VARIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15407"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA BUONDELMONTI. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECHE ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. S.N.C. DI STRADA IN CHIANTI (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15408"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA TAVARNUZZE E DELLE AREE ADIACENTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. - CUP B63J07000060004 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15409"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15410"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SN.C. DI IMPRUNETA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER OPERE DI FABBRO AGLI EDIFICI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15411"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.V. AGRICENTER S.R.L. DI S.CASCAINO V.P.DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI €. 1\.1204,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15412"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA  - PIANO INTEGRATO D'AREA (P.I.A.) - ANNO SCOLASTICO 2007-2008 - IMPEGNO DI € 15.570,15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15413"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE FORNITURA DI BUONI PASTO – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15414"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15415"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E AMPLIAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI DI  POZZOLATICO, QUINTOLE, SAN GERSOLÈ E BAGNOLO. APPROVAZIONE PROPOSTA DI ACCORDO BONARIO RISOLUTIVO DELLE RISERVE; FINANZIAMENTO DELLA MAGGIORE SPESA DI € 74.109,98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15416"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELLA FORNITURA DI VESTIARIO AI DIPENDENTI COMUNALI ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI  EURO 884,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15417"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI SOLIDARIETA CON I POPOLI DELL'AFRICA:EROGAZIONE COPNTRIBUTO UNA TANTUM PER L'ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15418"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CARTOLERIA L.B. DI TAVARNUZZE DELLA FORNITURA DI ELIOCOPIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 205,36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15419"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORADE S.AP.A DI FIRENZE DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE E MECCANICHE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESSA DI €. 2.400,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15420"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 QUALE FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA IN MATERIA URBANISTICA PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE RELATIVA ALL'IMMOBILE PUBBLICO POSTO NELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15421"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEGNI S.N.C. DI IMPRUNETA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI FALEGNAMERIA AGLI EDIFICI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15422"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC. BOTTAI -S.R.2 CASSIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'ELETTRICA S.R.L. DI EMPOLI . IMPORTO DI €. 3.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15423"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PARAPEDONALI E CESTINI IN VIA DELLA REPUBBLICA A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA METALCO DI TREVISO. IMPEGNO SPESA € 3.980,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15424"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAPANNORI DELLA DIPENDENTE SIG.RA PAOLA DA VALLE - ESPERTO COMUNICATORE - CAT. C1 DAL 1.1.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15425"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO DATI INFORMATICI UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI – AGGIUDICAZIONE DITTA  SAVEDATA S.R.L. DI ROMA ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15426"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ANNO 2007 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15427"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000 AI SENSI ART. 9 COMMA 6 DELLA L.R. 47/1991.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15428"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO COMUNALE INERENTE I BAMBINI IMMIGRATI E LE LORO FAMIGLIE E  PER IL SOSTEGNO AGLI AFFITTI DI CUI ALLA L.431/98, ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER COMPLESSIVI € 83.226,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15429"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA SU MEZZO MOBILE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI GREVE IN CHIANTI, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, TAVARNELLE VAL DI PESA E BARBERINO VAL D'ELSA - €URO 2.448,00.= QUOTA PARTEA CARICO DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15430"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PROROGA CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO 01.01.2008/29.02.2008 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15431"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA €URO 28.000,00.= PER SPESE INERENTI A: MANTENIMENTO CANI RANDAGI E RELATIVE SPESE DI CATTURA ECC, LIQUIDAZIONI SPETTANZE A PERSONE CHE HANNO ADOTTATO UN CANE RANDAGIO, SPESE AFFERENTI COLONIE FELINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15432"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA €URO 7.050,00.= PER REVISIONE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIAZIA MUNICIPALE E PER L'ACQUISTO DI EVENTUALI PEZZI DI RICAMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15433"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI SEMAFORO SULLA SR N.2 "CASSIA" LOC. FUMA, TAVARNUZZE ALL'INTERSEZIONE CON VIA I° MAGGIO. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'IMPRESA LA SEMAFORICA S.R.L. DI PADOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15434"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINSITRATORI. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI € 2.000,00.= (P.E.G. OB. N. 07.03)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15435"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' PRESENZA PER PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: IMPEGNO SPESA DI € 1.000,00.=. INDENNITA' PRESENZA PER PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE FORMALMENTE ISTITUITE: IMPEGNO SPESA DI € 3.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15436"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA C. &amp; G. S.N.C. DI INCISA VALDARNO DEL SERVIZIO DI VERIFICA ANNUALE DEL CESTELLO SQUADRA ELETTRICISTI. IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI € 600,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15437"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROGRU S.R.L. DI CAMPI BISENZIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALL'APPARECCHIATURA GRU INSTALLATA SUL CAMION IVECO TARGATO CK802CZ IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO. IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI € 720,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15438"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER L'OFFICINA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORADE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA € 810,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15439"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUCK ITALIA S.P.A. DI EMPOLI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI SCUOLABUS ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO. IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI € 1.200,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15440"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE. MANUTENZIONE AUTOMEZZI- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INTERVENTI DI CARRIOZZIERE ALLA DITTA AUTOFFICINA- CARROZZERIA NENCINI SERGIO E C. S.N.C. DI IMPRUNETA - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.620,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15441"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI STRADALI STRADE COMUNALI. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15442"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE. - CUP B66G07000170004 -  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO II LOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15443"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TRAPANO MAKITA IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATYIVO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRESCIOLI NICOLA &amp; C. S.A.S. IMPEGNO SPESA € 600,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15444"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LAVORI MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO TAVARNUZZE I LOTTO ( OPERE EDILI E AFFINI ) CUP B66J07000060004. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI; CONCESSIONE PROROGA; APPROVAZIONE I S.A.L. E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15445"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI FESSURIMETRIALLA DITTA VERONESI S.R.L.DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO). IMPEGNO DI SPESA DI €. 300,00IVA E SPESE DI CONTRASSEGNO INCLUSE E ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15446"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI APPARECCHIATURA AUTOVELOX ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SPA SETTIMELLO DI CALENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15447"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ELEMENTI BATTERIA GEODIMETRO UFFICIO PATRIMONIO - AGGIUDICAZIONE DITTA PROVVEDI STEFANO &amp; C. S.N.C. DI PONTE A ELSA (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 240,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15448"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO TEATRALE PER GIOVANI E STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI DI IMPRUNETA E PROGRAMMA DI ATTIVITA TEATRALE 2007/2008 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VIENITELORACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15449"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MATERIALI FARMACIA ASILO NIDO ANNO 2008 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE FARMACIA PULITI DI IMPRUNETA (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 408,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15450"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER AREA METROPOLITANA (LOTTO 1) E AREA CHIANTI-VALDARNO (LOTTO 3). IMPEGNO SPESA DI € 2.029,46 A COPERTURA DELL'INCREMENTO INFLATTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15451"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>24° EDIZIONE "SPORT,AMBIEMNTE E TEMPO LIBERO" IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15452"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE SCUOLA MEDIA DI IMPRUNETA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 2.700,00 PER RINNOVO CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15453"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>XV° TROFEO FI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2008 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15454"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI ACQUISTO LOTTI PEEP "GUARDUCCI 29" - APPROVAZIUONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15455"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI II SEMESTRE 2007 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15456"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONI DI CASSA DETERMINAZIONI  N.73 DEL 14.02.2007 "ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E COSTITUZIONE FONDO PER ADEMPIMENTI URBANISTICI - IMPEGNI SPESA E ANTICIPAZIONE DI CASSA AL VICE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DELL'IMPORTO DI €. 1.150,00. N. 438 DEL 30.07.2007 "FONDO SPESE PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI CONNESSI A STRUMENTI URBANISTICI"ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI €. 120,00. N. 577</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15457"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODOCO PER GLI UTENYI DELLA BVIBLIOTECA ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15458"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE PER RISCOSSIONE MEDIANTE F24 – PERIODO 01/01/2007 – 30/04/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15459"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI- RATEAZIONE PAGAMENTO A FAVORE DI ROLLI MARIA VITTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15460"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI RATEAZIONE DI PAGAMENTO IN FAVORE DI PALADINI FABRIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15461"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OGGETTI IN COTTO ALLA DITTA SERGIO RICCERI TERRECOTTE ARTISTICHE DI IMPRUNETA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15462"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. DI EMPOLI PER LA RIPARAZIONE DEL CAMION IVECO TARGATO CK802CZ IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO. IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI € 2.460,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15463"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO ARCHIVIO STORICO COMUNALE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15464"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PERIODO 31.12.2006/31.12.2010 - IMPEGNO SPESA DI EURO 567,78.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15465"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE FINO AL 31.12.2007 - UTLERIORE IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2007 PER EURO 1.435,10.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15466"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEPASS PER TRANSITO NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO A FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 585,00.= PER PAGAMENTO QUOTA ANNUALE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15467"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE CULTURALI - EROGAZIONE CONTRIBUYTO UNA TANTUM ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15468"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER IL CENTRO OPERATIVO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRILFORNI DI FORNI FEDERICO. IMPEGNO € 1.000,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15469"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA GIUNTINI GUIDO DI SCANDICCI. IMPEGNO € 1.500,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15470"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCUZIONE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI TOMBE NEI CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BODDI E C. DI FIRENZE .    LAVORAZIONE MARMI E PIETRE DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA € 500,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15471"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CHIANTIFORM - FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA IMPEGNO SPESA ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15472"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE  – II LOTTO ( OPERE IMPIANTISTICHE ) CUP B66J07000060004 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALL'IMPRESA  ARTIM SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA DI SESTO FIORENTINO (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15473"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OPERE DI REFERENCE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLE CASE EDITRICI E FORNITORI ABITUALI DELLA BIBLIOTECA . IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15474"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI, 22/24 AD IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 506,16=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15475"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO DEL TESORO DI SANTA MARIA ALL'IMPRUNETA:GUARDIANIA, BIGLIETTAZIONE E PULIZIA ORDINARIA PER L'ANNO 2008 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15476"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA, EPIDEMIOLOGICA E CHIMICA ANALITICA AMBIENTALE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE PER IL SERVIZIO QUALITÀ  DELLA REFEZIONE SCOLASTICA 2007-2008 -IMPEGNO SPESA € 5.400-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15477"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRAZIONE MUTUO DI € 153.200,00 PER ESPROPRIAZIONE AREE PER REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO ATTREZZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15478"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 16.000,00. COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 28-30/11/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15479"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – RUOLO COATTIVO ANNO D'IMPOSTA 2003 -  RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15480"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE PER IL PERIODO 2007-2012 – IMPEGNO DI  SPESA € 145.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15481"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DELLE SCUOLE D'INFANZIA  E PRIMARIE  NON STATALI AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 32\02   - ANNO SCOLASTICO 2007 – 2008  IMPEGNO SPESA € 13.944,33 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15482"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERCOMUNALE DI ASSISTENZA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2007. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15483"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OGGETTI IN COTTO ALLA DITTA SERGIO RICCERI TERRECOTTE ARTISTICHE DI IMPRUNETA - IMPEGNO SPESA EURO 139,20 COMPRESO I.V.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15484"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO SEGRETERIA-DEMOGRAFICI PER IL 2° SEMESTRE 2007 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15485"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 276,00.= PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI II SEMESTRE 2007 - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15486"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI PER IL 2° SEMESTRE 2007 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15487"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AREE PEEP GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE. INCARICO ARCH. CAPRA. IMPEGNO DI SPESA DI € 15.491,54=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15488"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' NEL PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" CAT. C1 ARIANI STEFANO E FILIPPINI ANDREA. PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15489"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA - AFFIDAMENTO PER € 31.000,00 IVA INCLUSA . RETTIFICA PER MERO ERRORE FORMALE DELLA DETERMINAZIONE N° 583 DEL 06.11.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15490"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI  PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.), DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE  - CUP B66G07000170004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALL'IMPRESA  S.I.E.M. S.R.L. DI SESTO FIORENTINO (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15491"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO  DI IMPRUNETA. CONFERIMENTO INCARICO ARCH. ALESSANDRO VILIANI PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE  DI ESECUZIONE; AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA E CAROTAGGI ALL'IMPRESA APPALTATRICE. ULTERIORE FINANZIAMENTO DELL'OPERA E CONSEGUENTE MODIFICA QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15492"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI N.6, TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEL SECONDO LOTTO RELATIVO AL PARZIALE ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E ALL'INSTALLAZIONE DI UN ELEVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15493"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDE SULLA SR N.2 "CASSIA" IN LOC. TAVARNUZZE. CONFERIMENTO INCARICO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. VINCENZO DI NASO DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15494"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO TERMICO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIA CHIANTIGIANA 25/C E DESTINATO AD ALLOGGIO VOLANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROGAS S.R.L. DI FIRENZE IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.958,00 IVA E IMPREVISTI INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15495"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA MAGNA CHARTA DI FIRENZE PER LA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA PER IL PLOTTER HP 1055. IMPEGNO SPESA € 311,04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15496"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI AZIONI QUADRIFOGLIO SPA DAL COMUNE DI FIRENZE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15497"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA PERCENTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE SIG.RA CATERINA BONECHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15498"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 48.553,53. COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 14/11/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15499"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI PER IL PERIODO DICEMBRE 2007/DICEMBRE 2008 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE S.R.L. DI BAGNO A RIPOLI (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.033,28.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15500"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI SCUOLE E UFFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2007/NOVEMBRE 2008 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA M.C. OFFICE S.A.S. DI FIRENZEED IMPEGNO SPESA DI EURO 433,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15501"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TECNICHE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E PUBBLICAZIONE SUL BURT DEL DECRETO N. 203 DEL 19.11.2007. ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DI € 700,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15502"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDIFICATORIO PEEP SASSI NERI - OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DA PARTE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE "EUROPAE DOMUS", "ULIVETA", "UNICA" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERV. GEST. DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15503"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. - INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15504"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA "FORNACE AGRESTI".CONFERIMENTO INCARICHI  DI DIREZIONE, MISURA E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15505"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI CAPRARELLA PASQUALE E C SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15506"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "VIE E PIAZZE". LIQUIDAZIONE E DEPOSITO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE D'URGENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15507"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DTERMINATO NEL RPOFILO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI" CAT. D1 POS.EC. D1 . APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15508"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE ED EDUCATIVA PER UN PERIODO DI ANNI TRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15509"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ENTE PER L’ANNO 2007, INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15510"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTREMA MUSEALE TERRITORIALE DEL CHIANTI FIORENTINO 2007 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15511"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ANNO 2007 – INTEGRAZIONI IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15512"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA NUOVO CONTO CORRENTE POSTALE PER VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15513"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI STRADALI STRADE COMUNALI.. IMPEGNO SPESA DI € 8.753,48; LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE PER FORNITURA PIETRA SERENA; AFFIDAMENTO LAVORI STRADALI ALLA DITTA F.LLI RICCI S.N.C. DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15514"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15515"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15516"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI N.6, TAVARNUZZE: PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'IMPRESA TECNOEDIL SISTEMI S.R.L. DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15517"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONI DI CASSA PER ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE ANNO 2007 -DETERMINAZIONI N. 73/07 448/07- 565/07  IMPORTO DI €. 2000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15518"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. REVOCA IMPEGNO N.554 CAP.2076/2007 PER L'INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA CMZ DI FIRENZE E REIMPUTAZIONE SPESA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15519"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI III LOTTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.  AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA IN VIA CASSIA INTERNA LOC. BOTTAI ALLA DITTA ATANASI ALBERTO – IMPIANTI ELETTRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15520"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E CONTRIBUTI PARZIALI O TOTALI PER BUONI LIBRO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA - ANNO SCOLASTICO 2007-2008 – IN APPLICAZIONEDEL DPCM 14.02.2001 N. 106 –  APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15521"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI VIA F.LLI ROSSELLI A TAVARNUZZE PER IL PERIODO 01.01.2008/31.01.2008 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 756,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15522"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI PERMUTA DI TERRENI, DI PROPRIETA' PRIVATA, INTERESSATI DALLE OPERE DI REALIZZAZIONE DI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIA COMUNALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, CON TERRENI LIMITROFI DI PROPRIETA' COMUNALE. RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI SPESE CONTRATTUALI PARI AD € 129,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15523"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FINE MANDATO PER IL SINDACO, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119 DEL 04.04.2000 E DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 PER L'ANNO 2007. IMPEGNO SPESA DI € 3.749,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15524"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAP. 16/00 "RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI" - IMPEGNO SPESA DI € 6.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15525"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRAZIONE MUTUO DI € 1.550.00,00 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E DELLE AREE ADIACENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15526"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA EX FORNACE AGRESTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15527"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI FORMAZIONE MISURA D2 COMUNI SUD-EST. REALIZZAZIONE SITO PAGINE WEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15528"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E TOSAP - RIMBORSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15529"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2004 -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15530"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15531"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE – IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15532"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE. IMPEGNO MAGGIORE SPESA  INERENTE IL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15533"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PENSILINA DA COLLOCARE PRESSO LA FERMATA SITA LUNGO LA S.P. N.69 "IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE" IN LOC. BAGNOLO.  AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DIMCAR S.A.S. DI LORENZO DIMO &amp; C. DI UGENTO (LE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15534"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA A CHIAVE PUBBLICA PKI (FIRMA DIGITALE) DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15535"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA FDI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MED.IANTE CONSEGNA ALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA  AFFIDAMENTO DI €. 31.000,0O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15536"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA. FINANZIAMENTO DA CORRISPONDERE AD ANCI € 2.704,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15537"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DVD SULLA VITA DELLA MAESTRA MARIA MALTONI E I QUADERNI DEGLI ALUNNI DI SAN GERSOLE - APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMMERCIALIZZAZIONE EDITORIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15538"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO  DI IMPRUNETA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALL'IMPRESA EMPOLI LUCE S.R.L. DI EMPOLI (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15539"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI III° LOTTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.  SPOSTAMENTO CONTATORE ENEL IN VIA CASSIA LOC. BOTTAI. ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15540"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO TERMICO DELL'IMMOBILE UBICATO IN VIA PAOLIERI ,16 DESTINATO A UFFICI COMUNALI, AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROGAS S.R.L. DI FIRENZE- IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.112,00 IVA E IMPREVISTI INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15541"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI CONNESSI A STRUMENTI URBANISTICI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI €.250,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15542"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2007 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA, GRUPPO MAGGIOLI S.P.A., DI SCANDICCI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 442,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15543"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2007 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. DI SCANDICCI - IMPEGNO DI SPESADI EURO 11.557,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15544"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15545"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO AI DIPENDENTI COMUNALI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT. S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 12.379,87.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15546"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SITRADE ITALIA SPA DI SEGRATE (MI) DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE SUL DISCIPLINATORE DI CODE NEMO Q MATR. 5924 INSTALLATO PRESSO IL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 156,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15547"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UNA RETE PER LA CULTURA CONTEMPORANEA NEL LEVANTE FIORENTINO PROMOSSO DAL COMUNE DI PONTASSIEVE - IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15548"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE  PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DEI LOTTI COMPRESI NEL PEEP DENOMINATO "GUARDUCCI 29 - PRESURIA 1", SU CUI INSISTONO GLI ALLOGGI REALIZZATI  DALLA DITTA "VASCO GUARDUCCI  &amp; FIGLIO S.P.A". RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI PER ACQUISTO IN PROPRIETÀ DEI LOTTI. ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DI € 8.46=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15549"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO CASSA DD.PP POSIZIONE  4447467/01  PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15550"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI III° LOTTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.  APPROVAZIONE CONTO FINALE, LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N.4 E COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI INGG. RAFFAELE VISCOMI E ALBERTO CECCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15551"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE E PROGETTUALI - ARCHITETTO" - CAT. D1 - POS. EC. D1 - APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15552"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA €URO 5.533,68.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15553"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICHE TELEFONICHE PER TELEFONIA CELLULARE IN DOTAZIONE AI TECNICI E SQUADRE DEL C.O. DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DELL'IMPORTO DI €. 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15554"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI E AZIONI DI PROMOZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE. RISTAMPA DEPLIANT TERRITORIO DI IMPRUNETA REALIZZATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “VIVERE IN COLLINA” IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15555"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 32/2002 – PROGETTI PRESENTATI NELL’AMBITO DEL P.I.G.I. – PIANO INDIRIZZO GENERALE INTEGRATO 2006-2010=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15556"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI –   COMMISSIONE ASSISTENZA DELL' 11 E 12 OTTOBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA DI € 22.521,86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15557"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 32/2002 “TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO”. PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) PER IL DIRITTO ALLO STUDIO- IMPEGNO DI € 23.300,00 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI DI  € 8.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15558"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELL’ACQUISIZIONE DEL RAMO D’AZIENDA RELATIVO AL SERVIZIO DI VIGILANZA   DELLA SOCIETÀ ELISEO SRL DI SESTO FIORENTINO  DA PARTE DELLA SOCIETÀ SECURITAS METRONOTTE SPA DI FIRENZE- IMPEGNO SPESA DI € 3.100.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15559"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE INTERSEZIONI SULLA S.R. N.2 "CASSIA", TAVARNUZZE. -  PROROGA DURATA SERVIZIO NOLEGGIO IMPIANTO SEMAFORICO PROVVISORIO AFFIDATO  ALLA DITTA ILES S.R.L. DI MONTEMURLO (PO) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15560"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VARIAZIONE DEL TRACCIATO STRADALE IN VIA C.A. DALLA CHIESA.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15561"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" TRAMITE ISTITUTO DELLA MOBILITA' TRA ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15562"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE RECUPERO IVA EX DETERMINAZIONE N. 574 DEL 19.10.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15563"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.), DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA I° MAGGIO N.47,  TAVARNUZZE  - CUP B66G07000170004. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LAVORI ALL'IMPRESA  S.I.E.M. S.R.L. DI SESTO FIORENTINO (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15564"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO 2007, INDETTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 12 DELLA L.R. 96/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) – APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15565"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE INTERSEZIONI SULLA S.R. N.2 "CASSIA", TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15566"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PARCHEGGIO BOTTAI. CUP B71B05000150006. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA  IN CORSO D'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15567"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA ECONOMICHE E PROSUTTIVE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE:AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO DEL NOLEGGIO DI LUMINARIE ALLA DITTA AMBROSINO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15568"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO PER L'ANNO 2007-2008 DEL PROGETTO DI SOSTEGNO LINGUISTICO DI ITALIANO "OLTRE LE PAROLE" SVOLTO DA  ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15569"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  MACCHINA FOTOGRAFICA PER L'ASILO NIDO DI TAVARNUZZE - IMPORTO € 230,00-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15570"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICA DELLA SEDE STRADALE ALL'ALTEZZA DELL'INCROCIO TRA VIA DELLA FONTE EVIA DELLA CROCE NEL CAPOLUOGO.  LIQUIDAZIONE NOTULA NOTAIO DOTT. PIA MOCCIA DI IMPRUNETA (FI) E FONDO INCENTIVANTE AI DIPENDENTI COMUNALI – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15571"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI SU UN TRATTO DI VIA TORRICELLA, TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15572"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TRATTO COMUNALE DEL MARCIAPIEDE SULLA  S.R. N.2 "CASSIA" ANGOLO VIA DELLA REPUBBLICA, TAVARNUZZE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.358 DEL 29.06.2007 RELATIVAMENTE AL FINANZIAMENTO  DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.21/2007 DELL'IMPRESA ESECUTRICE F.LLI RICCI S.N.C. DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15573"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTI DEL MANTO STRADALE DI ALCUNE STRADE COMUNALI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.462 DEL 23.08.2007 RELATIVAMENTE ALLA MODALITÀ DI  FINANZIAMENTO DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15574"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI III° LOTTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.  APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DELLA S.P. N.70 ALL'IMPRESA BINDI FEDERIGO &amp; C. S.A.S. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15575"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI URGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15576"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15577"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 47/1991 - NORME SULL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE TECNICA PREVISTA DAL REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15578"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALIBRI E SCAFFALI PER BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15579"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTA PER LA CELEBRAIZONE DEL IV NOVEMBRE - IMPEGNO SPESA EURO 198,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15580"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO STRADALE.RIDETERMINAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2007, PARI A €. 152.348,28 IVA INCLUSA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SAFI S.P.A. DEGLI INTERVENTI DI RACCOLTAIN CEMENTO AMIANTO. CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.006,76 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15581"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE  ARCHITETTONICHE PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI N.6, TAVARNUZZE: PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA. PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15582"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI SEMAFORO SULLA SR N.2 "CASSIA" LOC. FUMA, TAVARNUZZE ALL'INTERSEZIONE CON VIA I° MAGGIO. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15583"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  ELETTRIFICAZIONE DEL CANCELLO DEL CENTRO OPERATIVO E INSTALLAZIONE IMPIANTO  DI VIDEO SORVEGLIANZA DEGLI ACCESSI NONCHÉ DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CENTRO OPERATIVO E DELL'OFFICINA MECCANICA.  APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI € 10.000,00  SUL CAP.2041/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15584"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO SPESA EURO 700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15585"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA TECNICO-SEGRETARIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI –       TRASFERIMENTO QUOTE AL COMUNE DI FIRENZE – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.582,29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15586"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DI IMPRUNETA E DI TAVARNUZZE ALLA A.S.D. IMPRUNETA - TAVARNUZZE PER ANNI DUE DALLA DATA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15587"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE, ANNI 2006 – 2007, APPROVATI DALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST E FINANZIATI. – IMPEGNO DI SPESA DI € 9.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15588"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA PEDACTA - IMPEGNO SPESA DI € 459,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15589"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVLE ANNO 2008 E RILEGATURE REGISTRI ANNO 2007 - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.085,77.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15590"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ARCH. ANTONIO CAPRA PER LA FORMAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. REVOCA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 254 DEL 14.5.2007 E REIMPEGNO DELLA SPESA RESIDUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15591"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ARCH. MARCELLA ANZALONE PER LA COLLABORAZIONE ALLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15592"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA SAN LUCA 2007 - IMPEGNO SPESA NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DITTA LINEA SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15593"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA SAN LUCA 2007:AFFIDAMENYTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALLE DITTE ZOOT SISTEMI SRL E PIERINI GIUSEPPE DEL NOLEGGIO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE,NOLEGGIO MEZZI E SPANDIMENTO SABBIA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15594"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO - 3° TRIMESTRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15595"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - 3° TRIMESTRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15596"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO E LIBRI  PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  ANNO SCOLASTICO 2007-2008 – APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15597"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA COLLINE DEL CHIANTI-ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 7.649,04=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15598"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI LIQUIDATI NEL ° SEMESTRE 2007 MA RELATIVI AGLI ANNI 2004-2005-2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.348,49.= E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15599"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEKNOSCAF DI FIENZE DELLA FORNITURA DI ULTERIORI TRAVERSINE PER SCAFFALATURE METALLICHE DEGLI UFFICI COMUNALI DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. IMPORTO DI €. 100,80 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15600"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, RESPONSABILI UFFICI E RESPONSABILI TECNICI PERIODO 01.10.06/30.09.09 - IMPEGNO SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL PERIODO 01.10.07/30.09.08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15601"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO IMPEGNO SPESA 4° TRIMESTRE 2007 €. 3.873,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15602"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI 6 - TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEL PRIMO LOTTO RELATIVO ALL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERV. GEST. DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15603"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA I MAGGIO N.11- TAVARNUZZE (CUP B76C06000030004). AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AULA N. 2 ALLA DITTA STILE ARREDA S.A.S. DI CALDINE (FI) PER IL PREZZO DI €. 580,00 OLTRE IVA 20%. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RETTIFICATO E AGGUIORNATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15604"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI III LOTTO PER LA RISTRUTTUAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI IN VIA F. PAOLIERI ALL'IMPRESA SPA VALDARNO LAVORI E FORNITURE DI SCANDICCI (FI) PER IL PREZZODI €. 7.165,78 OLTRE IVA 10%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15605"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA. DETERMINAZIONE N. 492 DEL 20.09.2007 " ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI € 453,00 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 7 LEGGE 266/2005. MANDATO N. 2940.01 DEL 20.09.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15606"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ALLE MODALITÀ PREVISTE DALL’ART. 4 DEL CONTRATTO FRA IL COMUNE ED IL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE E RINNOVO CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER LA GESTIONE DEI BUONI PASTO DEL MEDESIMO SERVIZIO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2007– 31 AGOSTO 2008 – IMPEGNO SPESA € 5.160,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15607"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA SAN LUCA 2007:CONTRATTO ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENEL - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15608"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE FESTA DELL'UVA PER MONTAGGIO TRIBUNE FESTA UVA 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15609"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE  – I° LOTTO ( OPERE EDILI E AFFINI ) - CUP B66J07000060004. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LAVORI ALL'IMPRESA GECOS S.R.L. DI PRATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15610"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE  – II° LOTTO ( OPERE IMPIANTISTICHE ) CUP B66J07000060004 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LAVORI ALL'IMPRESA  ARTIM SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA DI SESTO FIORENTINO (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15611"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO  SERVIZIO COMUNALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE – INDIZIONE DI GARA PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2008- 31 DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15612"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE IN RELAZIONE ALLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DELLA SECONDA FASE DELLA CENTRALE OPERATIVA ALLA DITTA SISMIC SISTEMI DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15613"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP (FOTOCOPIATORI 10 IN ACQUISTO) PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.T.I. INGRAM MICRO S.R.L. DI SETTALA (MI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 313,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15614"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO 15.09.2006/31.07.2007 - LIQUIDAZIONE FATTURA E APPLICAZIONE PENALI ALLA DITTA MEETING SERVICE S.P.A. DI PADOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15615"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI –   COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 12 E 13 SETTEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA DI € 27.903,78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15616"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 2007 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15617"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTIDIANI ANNO 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15618"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AD INTERVENTO PER ALUNNA NON UDENTE, FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI TAVARNUZZE, EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.  –   ONLUS - ELFO DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15619"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI DEL SETTEMBRE IMPRUNETINO 2007: NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE PER LA FESTA DELL'UVA E PER LA FIERA DI SAN LUCA: AFFIFDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA SCAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15620"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER DEPOSITO ATTI GIUDIZIARI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15621"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA.DETERMINAZIONE N.322 DEL 13.06.07 "ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI €. 400,00 PER ACQUISTO FOTOCAMERA CANON DIGITALE PER SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. MANDATO N. 1889.01 DEL 14.06.07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15622"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI FALLACI LIDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15623"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA I°MAGGIO N.11 TAVARNUZZE ( CUP: B76C06000030004 ) - APPROVAZIONE VARIANTE PER OPERE STRUTTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15624"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPORTO PER "CENTRO INTECMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15625"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PEEP UBICATO IN LOCALITÀ FALCIANI . ACCOGLIMENTO NUOVA FORMA DI RATEIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15626"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE PER CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI AI SENSI ART.1 COMMA 7 LEGGE 26672005.ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI €. 453,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15627"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LAVORI ALL'IMPRESA EMPOLI LUCE SRL DI EMPOLI (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15628"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALL'IMPIANTO TELEFONICO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA I° MAGGIO 47/A TAVARNUZZE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GITEL DI SAN CASCIANO V.P. - IMPEGNO DI SPESA DI € 600,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15629"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO  DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ ALLO STUDIO TECNICO FREDDUCCI DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA DI € 30.000 PER FINANZIAMENTO OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15630"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO ALLE SPESE PER ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA DEI QUADERNI DI SAN GERSOLE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15631"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO ALLE SPESE PER INIZIATIVE ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI E BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15632"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15633"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO TESORERIA - 1° SEMESTRE  2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15634"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA JOB CAR S.R.L. DI SCANDICCI PER L'ESECUZIONE DEL TAGLIANDO ALL'AUTOMEZZO BREMACH TARGATO DA45FY. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI €. 187,08 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15635"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GMG MERCEDES DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI SCUOLABUS ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO.IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI €. 1.200,00 IVA INLCUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15636"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLANI ENZO DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI BREMACH IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO.IMPEGNO  SPESAPER COMPLESSIVI €. 600,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15637"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS DEL TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2007 – 30 GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15638"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZIONE 4446311/00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15639"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE  - I° LOTTO E II° LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ ALL'ING. FABIO TORELLI E INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CORSO D'OPERA ALL'ARCH. ALESSANDRO VILIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15640"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.), DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE – I° LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ ALL'ING. A. MESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15641"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITÀ PREGRESSE EMESSI NELL’ANNO 2007 – 2° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15642"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU  – RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI CASSIN DANIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15643"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – AVVISI BONARI ANNO 2007 -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15644"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO 16.09.2007/31.12.2007 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.672,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15645"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SEDIE 81° FESTA DELL'UVA - AFFIDAMENTOP IN ECONOMIA A COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA SASCHALL - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15646"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU  – RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI LACIRIGNOLA FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15647"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO DI BAGNOLO PER IL PERIODO 2007-2010, AUTORIZZAZIONE E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE “SEZIONE PRIMAVERA” PER L’ANNO EDUCATIVO 2007-2008 – IMPEGNO SPESA € 168.283,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15648"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15649"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI –   COMMISSIONE ASSISTENZA DELL’8  E 16 AGOSTO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.188, 62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15650"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO AL COMITATO DI GESTIONE ZRC S.MINIATO A QUINTOLE PER LA GESTIONE DELLA ZONA DI RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15651"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA "FORNACE AGRESTI". CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALLO STUDIO ASSOCIATO GUICCIARDINI MAGNI ARCHITETTI DI POGGIBONSI (SI)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15652"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZIONE 4447467/01 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15653"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZIONE  4447467/01  PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA VIA 1° MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15654"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PARCHEGGIO BOTTAI. PRESA D'ATTO VARIAZIONI DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO D'APPALTO N.4230 DI REP. IN DATA 14.09.2006. APPROVAZIONE III SAL E LIQUIDAZIONE DELLA TERZA RATA DI ACCONTO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E NOTULA DEL DIRETTORE DEI LAVORI.  ANTICIPAZIONE FONDI PER PAGAMENTO DELLA TERZA RATA DI ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15655"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE – I° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO I° LOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15656"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CESAF SRL DI SIGNA (FI) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15657"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15658"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO II° LOTTO ( OPERE IMPIANTISTICHE ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15659"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO I° LOTTO ( OPERE EDILI E AFFINI ) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15660"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO DI SPESE IN RELAZIONE AGLI INCARICHI PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NOTULA NR. 2 ALL'ARCH. MARCELLA ANZALONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15661"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO DI SPESE IN RELAZIONE AGLI INCARICHI PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. 20888 DEL 13/08/2007 ALL'ARCH. ANTONIO CAPRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15662"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TRATTORINO TOSAERBA PER SQUADRA GIARDINIERI DEL CENTRO OPERATIVO.IMPORTO DI €. 14.748,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15663"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15664"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA ROMA: LAVORI IN ECONOMIA.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE; LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA ESECUTRICE E FONDO INCENTIVANTE AI DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15665"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L. DI IMPRUNETA DEI LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE DEL CANCELLO DEL CENTRO OPERATIVO E INSTALLAZIONE IMPIANTO  DI VIDEO SORVEGLIANZA DEGLI ACCESSI NONCHÉ PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CENTRO OPERATIVO E DELL'OFFICINA MECCANICA. IMPEGNO DI € 24.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15666"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDAMENTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, SECONDARIE E PRIMARIE E ARREDI PER GLI UFFICI SEGRETERIA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA UFFICIOSA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITT A IRAS S.R.L. DI PALIANO (FR) . IMPORTO DI €. 35.139,06 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15667"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 660,00.= PER SPESE VARIE RELATIVE AGLI ESPROPRI PER IL 2° SEMESTRE 2007 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15668"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA CARTOLERIA LB DI TAVARNUZZE DELLA FORNITURA DI ELIOCOPIE - IMPEGNO SPESA EURO 800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15669"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E ACCESSORI PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI ALLA DITTA DINO CHIAPPINI S.R.L. - IMPORTO € 6.000,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15670"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICHE TELEFONICHE PER TELEFONIA CELLULARE IN DOTAZIONE AI TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. IMPEGNO SPESA E ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DELL'IMPORTO DI €. 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15671"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL DR. AGRONOMO ALESSANDRO COCCHI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE TENICO SUI PIANI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE - IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15672"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DI POZZETTI E TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE CHIARE NELLA FOGNATURA NEL TRATTO DAL PALAZZO COMUNALE A VIA PAOLIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15673"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MONITORAGGIO, MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NELL'AREA GIOCHI PRESSO LE AREE A VERDE ATTREZZATO E LE SCUOLE PUBBLICHE DEL COMUNE DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA HOLZHOF DI TRENTO - IMPORTO DI € 13.000,00 IVA 20% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15674"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROGAS PER LAVORI URGENTI AL CED DI IMPRUNETA. REIMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15675"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA ROMA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA TO.L.M.A.N. DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 540,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15676"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO QUALITÀ MENSA – CONFERIMENTO D'INCARICO PROFESSIONALE ALLA DIETISTA D.SSA CRISTINA FANCIULLACCI PER IL PERIODO - SETTEMBRE 2007 / LUGLIO 2008 – IMPEGNO SPESA €  12.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15677"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI CAMPI SPORTIVI COMUNALI, DISCIPLINARE DI GARA, DOMANDA DI AMMISSIONE E DCHIARAZIONE SOSTITUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15678"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS DEL TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2007 – 30 GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15679"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE UTILE D'ESERCIZIO 2006 DA PARTE DI CASA SPA. ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI € 8.082,27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15680"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI CONNESSI A STRUMENTI URBANISTICI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI €. 120,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15681"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2007-2008 IMPEGNO SPESA  € 20.000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15682"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PER IL CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE ED IL MONITORAGGIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE E DEL CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITA' ESISTENTE NELL'AREA COMPRESA FRA VIA HO CHI MINH E VIA DI CAPPELLO NEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. ROCK SOIL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15683"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI DI VALORIZZAZIONE E DI PROMOZIONE ECONOMICA E CULTURALE DEL TERRITORIO: ORGANIZZAZIONE DEI CONVEGNI "ANTICHI SOTTO IL CIELO DEL MONDO", "PROGETTO DI ARBORICOLTURA DA LEGNO PREGIATO", INIZIATIVE PER I "SETTE SECOLI DI TRADIZIONE E INNOVAZIONE DELLATERRACOTTA DI IMPRUNETA - 1308-2008" E PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SULLE STRADE DELLA CERAMICA E DELLA TERRACOTTA IN TOSCANA (OB. 10.01 E 10.02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15684"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO DI SANTA MARIA ALL'IMPRUNETA:CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI IMPRUNETA E S.CASCIANO V.P. "MARCELLO POSSENTI" PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15685"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIAMENTO ALLA PRATICA DEL NUOTO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE DI IMPRUNETA IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE DI IMPRUNETA ANNO SCOLASTICO 2007/2008 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15686"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUTUO DI € 27.725,28 PER ACQUISTO DI MEZZI E APPARECCHIATURE PER POLIZIA MUNICIPALE- NUOVA DETERMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15687"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED IN PARTICOLARE CONTROLLO E PROTEZIONE AMBIENTALE SUL FIUME GREVE PER L'ANNO 2007. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE- IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15688"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA INTERNAZIONE DI ARTE CONTEMPORANEA "TUSCIA ELECTA" - IMPEGNO SPESA PER L'EDIZIOMNE 2007 E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI CAPOFILA DELLA MANIFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15689"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI 1 LINEA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2007 – 30 GIUGNO 2009 AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI FORMATO DA CAP SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRATO (MANDATARIA) E SITA S.P.A. DI FIRENZE (MANDANTE)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15690"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15691"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15692"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI € 60.000,00 - RETTE RICOVERO II SEMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15693"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO 16.09.2003/17.09.2007 - IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2007 PER EURO 34.532,45.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15694"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIV4E DI COLLABORAZIONE SCUOLA BIBLIOTECA "RAGAZZI @LLA TUA BIBLIOTECA" ANNO 2007/2008 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15695"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI IMPRUNETA ALLA REALIZZAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE DENOMINATA PREMIO LETTERARIO DEL CHIANTI 2007/2008 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15696"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHECCUCCI ALVARO E C. DI TAVARNUZZE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS PER REVISIONE ANNUALE. IMPEGNO SPESA € 1.000,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15697"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.198,00 QUALE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15698"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO CATTOLICO DI IMPRUNETSA PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI PER L'ANNO 2007 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15699"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO DI SPESE IN RELAZIONE AGLI INCARICHI PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15700"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE CONCORSUALE DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI PER UN INTERVENTO TECNICO ED ARTISTICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA BUONDELMONTI DI IMPRUNETA E DELLE AREE ADIACENTI - PRESA D'ATTO VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DELLA GRADUATORIA DI MERITO (PEG ON. N. STR.15.4./2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15701"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2007 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARONI SERGIO &amp; C. S.N.C. - IMPORTO FORNITURA € 31.900,00 COMPRESA IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15702"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ DI CUI ALL'ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15703"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO SEGRETERIA-DEMOGRAFICI PER IL 2° SEMESTRE 2007 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15704"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEMPOGRAFICI II SEMESTRE 2007 - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15705"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI PER IL 2° SEMESTRE 2007 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15706"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  CONDIZIONATORE PER UFFICIO ASSISTENTI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15707"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE INTEGRATO CON T.P.L.- IMPEGNO SPESA ANNO 2007 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15708"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 32/2002 – PIANO DI INDIRIZZO REGIONALE GENERALE INTEGRATO 2006-2010- - PIANO INTEGRATO D’AREA (P.I.A.) - CONTRIBUTI PER PROGETTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  - IMPEGNO COMPLESSIVO DI € 10.200,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15709"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO DEGLI STUDENTI  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DI € 5.422,45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15710"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE TRAMITE POSTA TARGET DELLA GUIDA AI SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15711"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REPERIBILITA'. MODIFICA PERSONALE ASSEGNATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15712"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA FUSIOEN PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' IMPREGILO EDILIZIA E SERVIZI S.P.A. NELLA SOCIETA' IMPREGILO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15713"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI I SEMESTRE 2007 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15714"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANITCIPO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI I SEMESTRE 2007 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15715"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15716"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE ANTICIPO SPESE CONTRATTI I SEMESTRE 2007 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15717"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI –  COMMISSIONE ASSISTENZA DELL'11 LUGLIO 2007– IMPEGNO DI SPESA DI € 9.897,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15718"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15719"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE DEL 63° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO AEREO DI IMPRUNETA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15720"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE - IMPORTO € 3.600,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15721"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, AVVISTAMENTO E SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ALL'ASSOCIAZIONE "LA RACCHETTA" ANNO 2007. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO SPESA € 6.977,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15722"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O. N° 3 MEDIO VALDARNO - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2007- IMPEGNO DI SPESA € 15.533,63 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15723"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O. N° 6 GESTIONE RIFIUTI- CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2007- IMPEGNO DI SPESA DI € 8.258,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15724"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUBRIFICANTI FIRENZE S.R.L. FORNITURA DI LUBRIFICANTI PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI ANNO 2007. IMPORTO € 1.026,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15725"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE AUSER VOLONTARIATO DI IMPRUNETA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO LOCALITA' PRESURIA 1, PRESURIA 2 E BAGNOLO ANNO 2007- IMPEGNO DI SPESA DI € 8.300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15726"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA E SORVEGLIANZA DEL PARCO S. ANTONIO A IMPRUNETA ALL'ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 2007- IMPEGNO DI SPESA DI € 1.400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15727"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARINARI DI TAVARNUZZE DELLA FORNITURA DI CELLULARI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E MANUTENZIONE APPARECCHI. IMPORTO € 500,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15728"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE MOTOVEICOLI ANNO 2007- AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AUTOFFICINA PARRINI PAOLO RIPARAZIONI AUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15729"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2006-2007 – GRADUATORIA  DEFINITIVA DEI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15730"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI ARREDAMENTO SCOLASTICO PER SCUOLE INFANZIA, SECONDARIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI IMPRUNETA, OLTRE AD ARREDI PER UFFICI SEGRETERIA DIRIGENTE SCOLASTICO - INDIZIONE GARA UFFICIOSA- IMPORTO FORNITURA PREVISTO € 36.000,00 COMPRESA IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15731"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' NEL PROFILO DI "AGENTE POLIZIA MUNICIPALE" - CAT. C1 - ARIANI STEFANO E FILIPPINI ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15732"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER INTERVENTI DI VERNICIATURA AGLI EDIFICI COMUNALI AD OPERA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDUSTRIA TOSCANA VERNICI S.P.A. DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.200,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15733"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DISERBANTI ALLA "COOPERATIVA DI LEGNAIA" E ACQUISIZIONE NULLA OSTA AZIENDA USL DIPARTIMENTO PREVENZIONE PER UTILIZZO DISERBANTI. IMPEGNO DI SPESA € 1.453,75 IVA INCLUSA DI CUI € 1.370,60 PER ACQUISTO PRODOTTI E € 83,15 PER DIRITTI SANITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15734"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER RIPARAZIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA PRESURIA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA L'ELETTRICA S.R.L. DI EMPOLI. IMPORTO FORNITURA € 4.084,35 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15735"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO PER L'ANNO 2007 ALLA VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPENO DI SPESA DI € 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15736"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A SDIAF PER L'ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15737"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 9 REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI, PER LA PROMOZIONE RADIOFONICA DEGLI SPETTACOLI DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE EUROMEDITERRANEO 7 SOIS 7 LUAS. (PEG OB. N. 10/01)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15738"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO COLLEGAMENTO IDRICO CENTRALE SIBILLE - RETE PRINCIPALE DI SAN CASCIANO E NUOVA CENTRALE DI POMPAGGIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN VARIANTE PREDISPOSTO DA PUBBLIACQUA INGEGNERIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERV. GEST. DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15739"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E VICINALI E PARCHEGGIO CANTAGALLO - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1 E II SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2 ALL'IMPRESA APPALTATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15740"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO AL "CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COLLI FIORENTINI" PER LA GFESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO € 9.810,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15741"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN LUCA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15742"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO DI BAGNOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15743"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL MUSEO DEL TESORO SITUATO IN PIAZZA BUNDELMONTI A IMPRUNETA -ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE ORDINARIA AFFIDATO ALLA DITTA MANUTENCOOP MANAGEMENT FACILITY DI BOLOGNA-IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15744"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILI NIDO COMUNALI DI TAVARNUZZE E BAGNOLO - APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE PER L'ANNO EDUCATIVO 2007-2008 - RIDETERMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15745"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 431/98: BANDO DI CONCORSO 2007 – GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15746"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI ATAF S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15747"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15748"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15749"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE ICI TRAMITE MODELLO F24.GIROCONTO SOMME CON IL CONCESSIONARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15750"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZIONE 4106859</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15751"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUTUO DI € 27.725,28 PER ACQUISTO DI MEZZI E APPARECCHIATURE PER POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15752"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI MARCHI SARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15753"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OGGETTI IN COTTO ALLA DITTA SERGIO RICCERI TERRECOTTE ARTISTICHE DI IMPRUNETA IMPEGNO DI SPESA EURO 139,20 COMPRES IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15754"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2007 -  €.  3.873,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15755"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AUSER, VIENITELORACCONTO E CIRCOLO MCL L'INCONTRO. IMPEGNO DI € 3.000,00 E RISPETTIVE LIQUIDAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15756"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI PARIETTI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15757"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO - 2 TRIMESTRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15758"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO DI SANTA MARIA ALL'IMPRUNETA: AFFIDAMENTO DELLA SOPRVEGLIANZA,APERTURA,CHIUSURA,BIGLIETTAZIONE E PULIZIA ORDINARIA ALLA COOPERATIVA PROMOCULTURA - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15759"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI III° LOTTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.  AFFIDAMENTO LAVORI DI IMBIANCATURA ALLA DITTA CAPPELLI MASSIMILIANO DI IMPRUNETA (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15760"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE COMUNALE DELLA  S.R. N.2 "CASSIA" ANGOLO VIA DELLA REPUBBLICA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA EDILE FRATELLI RICCI S.N.C. DI FIRENZE PER LA SPESA DI € 3.072,00 SU CAP.1880/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15761"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE   ARCHITETTONICHE PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI , TAVARNUZZE. CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ALLO STUDIO TECNICO INTEGRATO DI SESTO FIORENTINO (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15762"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE INTERSEZIONI SULLA S.R. N.2 "CASSIA", TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PREVENTIVO TELECOM ITALI S.P.A. PER SPOSTAMENTO LINEA TELEFONICA AEREA E LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLO STESSO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15763"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI. CONFERIMENTO INCARICO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. CLAUDIA GIANNONI DI FIRENZE PER LA SPESA DI € 16.922,63 CAP.1880/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15764"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALI  – ANNO SCOLASTICO 2007-2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15765"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TRATTORE GOMMATO LTR 180 MARCA JOHN DEERE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI € 1.947,60 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15766"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI –  COMMISSIONE ASSISTENZA DEI GIORNI  13 E 14 GIUGNO 2007– IMPEGNO DI SPESA DI €  21.157,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15767"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALL'AVVOCATO VALENTINA TONELLI PER ATTIVITÀ SPECIALISTICHE AMMINISTRATIVE. PERIODO 1.7.2007-31.12.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15768"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE "F. PAOLIERI" IN IMPRUNETAL- II° LOTTO ( IMPIANTI ELETTRICI ) -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE; LIQUIDAZIONE CREDITO NETTO IMPRESA APPALTATRICE; LIQUIDAZIONE NOTULA PROFESSIONALE E FONDO INCENTIVANTE; APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15769"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE ORDINARIA DEI LOCALI SITUATI PRESSO LA PALAZZINA USL DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII AD IMPRUNETA  PER IL PERIODO 02.07.07/12.09.07 DI CUI ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP MANAGEMENT FACILITY S.P.A. DI BOLOGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15770"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DICOMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA "FORNACE  AGRESTI". CONFERIMENTO INCARICO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA CMZ DI FIRENZE.IMPEGNO DI SPESA DI €. 23.256,00 CAP. 2076/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15771"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15772"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO QUOTE AIMA\CEE SUI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA AI SENSI DEL REG. CEE 3392\93 – IMPEGNO SPESA € 4.200</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15773"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PER I PLESSI SCOLASTICI PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE    2007 – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI  ALLA DITTA ELISEO DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA €  3.100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15774"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO E C. S.N.C – DI TAVARNUZZE, DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI MESTICHERIA- FERRAMENTA  URGENTI E DI MODESTA ENTITÀ DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ANNO 2007 - IMPEGNO SPESA  €.1500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15775"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 153 DEL 19.3.2007 AVENTE AD OGGETTO: "INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E DI REDAZIONE DELLE VARIANTI URBANISTICHE ALL'ARCH. LAURA NANNI. PERIODO 20.3.2007-31.12.2007-IMPLEMEMTAZIONE INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15776"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA NUOVA TROVATUTTO DI IMPRUNETA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI VARI DI MESTICHERIA URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IMPEGNO SPESA € 1.500,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15777"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA I° MAGGIO N.11 TAVARNUZZE - CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ALL'ING. MAURIZIO COGGIOLA PER LE OPERE DI REALIZZAZIONE DELLA SCALA ANTINCENDIO ESTERNA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15778"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICA DELLA SEDE STRADALE ALL'ALTEZZA DELL'INCROCIO TRA VIA DELLA FONTE E VIA DELLA CROCE NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO OPERE DI FABBRO ALLA DITTA BRASCHI F.LLI FABBRI SNC DI BRASCHI MAURO E FRANCESCO DI IMPRUNETA (FI) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15779"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15780"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZAZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E LOTTA ALLA PROCESSIONE DEL PINO PER IL TERRITORIO COMUNALE NELL'ANNO 2007- AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOLMAN DI FIRENZE - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A €. 35.700,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15781"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI DITTA SPECIALIZZATA PER RIPARAZIONI VARIE ALLE DIVERSE CALDAIE ED AL CONDIZIONATORE PRESSO IL LOCALE CED DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.020,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15782"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO 15.09.06/31.07.07 - LIQUIDAZIONE FATTURA E APPLICAZIONE PENALI ALLA DITTA MEETING SERVICE S.P.A. DI PADOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15783"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARINA LUDDI DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER IL PERIODO 01.08.07/31.07.09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15784"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO DI RECUPERO DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE POSTO IN VIA DELLE FORNACI 29 A IMPRUNETA AD OPERA DELLA SOC. COLLINE FIORENTINE. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ARCH. ADRIANO BARTOLI. IMPEGNO DISPESA DI EURO 2.241,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15785"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITÀ - APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15786"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE INTERSEZIONI SULLA SR N.2 "CASSIA", TAVARNUZZE. PROROGA DURATA SERVIZIO NOLEGGIO IMPIANTO SEMAFORICO PROVVISORIO AFFIDATO ALLA DITTA ILES SRL DI MONTEMURLO (PO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15787"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONI DI SPECIFICA E PARTICOLARE RESPONSABIITA' - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEONE E SERVIZI SCOLASTICI - RIDETERMINAZIONE IMPORTO ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15788"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMUNALE IN CONTINUITÀ "OCCHIO AL TEMPO (LIBERO!)" ANNO 2007. - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA STADERA" ONLUS DI GREVE IN CHIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15789"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15790"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15791"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DEGLI ORIGINALI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA DI € 2.000,00.= E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA DI SCANDICCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15792"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE " LA GREVE NON E' GRAVE - ANNO 2007 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA SOCIETA' "NEW-LIFE ADVERTISING S.A.S" DI IMPRUNETA PER LA PROGETTAZIONE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO  - IMPEGNO SPESA €. 408,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15793"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, A DIVERSE DITTE LOCALI DELLA FORNITURADI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI VARI DI MODESTA ENTITA' PER L'INIZIATIVA SULL'AMBIENTE "LA GREVE NON È GRAVE 4" ANNO 2007 - IMPEGNO PSESA €. 1500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15794"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE LA GREVE NON E' GRAVE 4 - ANNO 2007 - AFFIDAMENTO ALLA FILARMONICA GIUSEPPE VERDI DI IMPRUNETA DELL'INTERVENTO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE . IMPEGNO SPESA DI €. 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15795"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANFESTAZIONE "LA GREVE NON E' GRAVE 4" - ANNO 2007. AFFIDAMNETO  IN ECONOMIA , ALLA DITTA CITTI DI FIRENZE DELLA FORNITURA DI ATRGHE DA CONSEGNARE ALLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALL'INIZIATIVA.IMPEGNO DI SPESA DI €. 122,40 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15796"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI €.400,00 PER ACQUISTO DI FOTOCAMERA CANON DIGITALE PER SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15797"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICUERATIVA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI PERIODO 01.10.06/30.09.09 - RIDETERMINAZIONE PREMIO SOGGETTO ASSICURATO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 69,16.= ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 69,16.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15798"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PONTE RADIO - IMPEGNO SPESA €URO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15799"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE AZIONI ATAF S.P.A.- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15800"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ACQUISTO E SVILUPPO MATERIALE FOTOGRAFICO ED ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO - IMPEGNO SPESA €URO 3.500,00.= ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15801"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIRIGENTE CCNL 2002-2005. ARRETRATI BENEFICI ECONOMICI 2004-2005. RIDETERMINAZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15802"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER SOMME PAGATE E NON DOCUTE SU VERBALI CDS E SPESE INERENTI - IMPRGNO SPESA €URO 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15803"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DELLA GRAFICA DEI PRODOTTI EDITORIALI DELL'ENTE ALLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO "DUEEVENTI COMUNICAZIONE" DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15804"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 431/98: BANDO DI CONCORSO 2007 PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15805"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILI NIDO COMUNALI DI TAVARNUZZE E BAGNOLO - APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE PER L'ANNO EDUCATIVO 2007-2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15806"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA I° MAGGIO N.11 TAVARNUZZE - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE DI REVISIONE E SOSTITUZIONE CALDAIE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15807"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COPNTRIBUTO ALL'ENTE FESTA DELL'UVA PER L'ORGANIZZAZIONED ELLA FESTA DELL'UVA E DELLE INIZIATIVE COLLATERALI PER L'ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15808"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIBIND SRL DELLA FORNITURA DELLA RILEGATRICE A CALDO MOD. UNIBIND S 225 E ACQUISTO MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15809"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA IN LOCALITÀ BOTTAI ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 922 DI € 3.500,00= IMPEGNO E ACCERTAMENTO AL CAP. 5010 DI € 1.400,00= (OB 10.08)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15810"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE DI E-GOVERNMENT - BANDO E.TOSCANA LINEA 2 – ANNO 2004: PROGETTO PORT.I.CO. "PORTALE IMPRESA E COMUNITÀ PER LO SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE" -  IMPEGNO SPESA DI € 2.500,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. (OB. 10.08)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15811"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO PRODUTTORI AGRICOLI DI IMPRUNETA: PROGRAMMA INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PER L'ANNO 2007. IMPEGNO SPESA € 3.000,00. (OB. 10.01)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15812"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI –  COMMISSIONE ASSISTENZA DEI GIORNI  16 E 17 MAGGIO 2007– IMPEGNO DI SPESA DI € 122.900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15813"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA PANIFICIO PASTICCERIA CAROTI E PICCARDI DI TAVARNUZZE DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI DI MODESTA ENTITA' PER L'INIZIATIVA  SULL'AMBIENTE CON LA SCUOLA ELEMENTARE DI TAVARNUZZE. IMPEGNO SPESA DI €. 70,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15814"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE "F. PAOLIERI" IN IMPRUNETA - I° LOTTO ( IMPIANTO ANTINCENDIO ). APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE ; LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA TECNOIMPIANTI SAS DI SESTO F.NO (FI); LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE; APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15815"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'OFFICINA MECCANICA ALLA DITTA C.E.F. DI FIRENZE - IMPORTO € 3.360,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15816"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA COLLABORAZIONE ALLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO ALL' ARCH. MARCELLA ANZALONE PER IL PERIODO 4 GIUGNO 2007- 3 GIUGNO 2008. IMPORTO ANNUO COMPRENSIVO DI IVA E CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI € 27.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15817"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE DI ESECUTIVI PER LE STAMPE DI TRE VOLUMI RIGUARDANTI LA FRAZIONE DI TAVARNUZZE E DEI CENTRI MINORI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FOTOLITO RAF PER € 25.048,80 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15818"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E PER ESTINTORI CON FORNITURE DI MATERIALI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 07 - IMPORTO € 4.381,84 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15819"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>VACANZE ANZIANI ED INVALIDI  ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15820"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE ART &amp; ART PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2007 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15821"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE REP. N. 4107 DEL 27.09.2005 PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DELLE AREE RICOMPRESE NEL PEEP DENOMINATO "PRESURIA 1"  - RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI PER SPESE CONTRATTUALI AGLI ASSEGNATARI DEI LOTTI PEEP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 267,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15822"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO AI DIPENDENTI COMUNALI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 11.827,56.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15823"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI SOLIDARIETA DEL FORUM TERRITORIALE DI IMPRUNETA - EROGAZIOPNE CONTRIBUTO UNA TANTUM ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15824"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER ANNI DUE DEL SERVIZIO PER PROCEDURE DI RILASCIO ATTESTAZIONI ISEE, ANCHE  RELATIVE A NUCLEI RISTRETTI, CONSULENZE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI RED E PER PARTECIPANTI AI BANDI ERP E LEGGE 431/98 NONCHÉ ALTRI PROCEDIMENTI ANALOGHI - SOCIETÀ CIA FIRENZE SERVIZI S.R.L.  CONVENZIONATA CON CAF CIA S.R.L.– VIA J. NARDI, 39 - FIRENZE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15825"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE F.PAOLIERI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2007 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15826"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DEL BAGNO A PIANO TERRA DEGLI UFFICI DI VIA F.LLI ROSSELLI A TAVARNUZZE PER IL PERIODO 01.06.07/12.09.07 DI CUI ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP MANAGEMENT FACILITY S.P.A. DI BOLOGNA - ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 71,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15827"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLANI ENZO DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI BREMACH IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO.IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15828"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER I CENTRI COTTURA COMUNALI . AFFIDAMENTO DITTA BEBI IMPIANTI DI FIRENZE. SPESA COMPLESSIVA € 6.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15829"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA "POLIS S.R.L. CONSULENZE E SERVIZI IMMOBILIARI" DELL'IMPORTO DI €. 230,00 DALLA STESSA ANTICIPATO PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI PER LE OPERAZIONI DI TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DELLA CONVENZIONE REP. 4271 DEL 01.02.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15830"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO DI CESSIONE DI AZIONE ATAF S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15831"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2007 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA ALLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. DI SCANDICCI (FI) EDIMPEGNO SPESA DI EURO 9.176,18.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15832"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2007 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA DI SCANDICCI, FILIALE MAGGIOLI DELLA REGIONE TOSCANA, ED IMPEGNO SPESA DI EURO 3.360,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15833"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI GEOLOGICHE A CORREDO DI VARIANTE URBANISTICA AL PRG VIGENTE.  INCARICO AFFIDATO AL GEOLOGO DR. EROS AIELLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 734,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15834"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE IMPRUNETINA - SCENDI IN PIAZZA: COTRATTO ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENEL PER SPETTACOLI A TAVARNUIZZE ANNO 2007 E CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER L'ORGANZZAZIONE COMPLESSAIVA DELLA MANIFESTAZIONE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15835"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI ED ACCESSORI PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICI. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA L'ELETRICA S.R.L. DI EMPOLI- IMPORTO FORNITURA € 8.168,70 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15836"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCELTA DEL SOGGETTO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA F. PAOLIERI DI IMPRUNETA PER L'EFFETTUAZIONE NEGLI STESSI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI NEL PERIODO 2-27 LUGLIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15837"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ARREDI E IMPIANTO ELETTRICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GONZAGARREDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15838"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ PRESENZA PER PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: IMPEGNO SPESA DI € 5.000,00.= E LIQUIDAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE 2007. INDENNITÀ PRESENZA PER PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE FORMALMENTE ISTITUITE: IMPEGNO SPESA DI € 10.000,00.= E LIQUIDAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE 2007. IRAP INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI: RIDUZIONE IMPEGNO N. 134/07 E SUCCESSIVO IMPEGNO DI SPESA DI € 1.870,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15839"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO ANNO 2006 - SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15840"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 93 DEL 23.12.2004 PER PORZIONE DEL COMPLESSO, POSTO IN COMUNE DI IMPRUNETA, LOCALITÀ TAVARNUZZE, VIA DELLA REPUBBLICA N. 70, FACENTE PARTE DEL COMPNDIO DEMANIALE DENOMINATO "EX CASA DEL FASCIO DI TAVARNUZZE", ED APPARTENENTE AL PATRIMONIO DELLO STATO (SCHEDA N. 188) E CONSEGUENTE RETTIFICA DELL'IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15841"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU  – RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI NENCIONI MARISA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15842"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA ACQUATUCA SRL PER LA CONCESSIONE IN USO E PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SPORTIVO DI PROPRIETA COMUNALE DENOMINATO ZODIAC - IMPEGNO SPESA ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15843"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO ZODIAC - PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE ORDINARIA 09-11.2006-09.11.2007 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15844"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE CULTURALI: EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM PER L'ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15845"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2007 (PDO)-APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15846"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE – INDIZIONE DI GARA PER LA SCELTA DEL CONCESSIONARIO PER IL PERIODO  1 SETTEMBRE 2007- 31 AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15847"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2006 - SERVIZIO AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15848"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA BUONDELMONTI. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1 - APPROVAZIONE II° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N.2 - CONCESSIONE PROROGA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15849"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE: REVISIONE E RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15850"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 626/1994 SORVEGLIANZA SANITARIA ALL'INTERNO DELL'ENTE-SECONDO IMPEGNO ADEMPIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15851"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE-DERATTIZZAZIONE E LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO PER L'ANNO 2007 - INDIZIONE GARA UFFICIOSA - IMPEGNO SPESA EURO 42.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15852"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO STRADALE- SERVIZIO AFFIDATO A SAFI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 PARI A € 155.355,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15853"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA. SERVIZIO AFFIDATO A SAFI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 PARI A € 2.145.131,18 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15854"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A DIVERSE DITTE LOCALI DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE DI MODESTA ENTITA' PER L'INAUGURAZIONE DI VIA DI NALDINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15855"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAMPADE ED ACCESSORI PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COMI LUCE S.R.L. DI MILANO - IMPORTO FORNITURA € 8.714,95 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15856"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15857"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15858"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE- ART.65 L. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15859"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FILARMONICA G. VERDI PER L'ATTIVITA BANDISTICA ANNO 2007 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15860"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA CORALE PER LA XVI RASSEGNA CANTI CORALI ANNO 2007 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15861"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOSAP – RIMBORSI A FAVORE DI SOMMO EUGENIA, BENUCCI RENZA, CALAMANDREI MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15862"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE ALLA "POLIS S.R.L. CONSULENZE E SERVIZI IMMOBILIARI" PER CONTO DEI CONTRAENTI DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DELLA CONVENZIONE REP. 4107 DEL 2005 - MODIFICA  ALLA  DETERMINAZIONE N. 230 DEL 24.04.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15863"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER RENDICONTO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15864"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE RELATIVO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO ALL'ARCH. ANTONIO CAPRA PER IL PERIODO 14 MAGGIO 2007-13 MAGGIO 2008- IMPORTO ANNUO COMPRENSIVO DI IVA E CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI € 27.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15865"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO COMUNALE ASILO NIDO DI BAGNOLO – INDIZIONE DI GARA PER LA SCELTA DEL CONCESSIONARIO PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2007- 31 LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15866"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA "ACCURSIO DA BAGNOLO" IN IMPRUNETA. LIQUIDAZIONE IMPRESA UMBRA GIPS SNC DI CITTA' DI CASTELO (PG) PER LAVORI IN ECONOMIA E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15867"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI- CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. LUCIANO NICCOLAI DI PONTEDERA (PI) PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLA MOBILITA' E DELL'ACCESSIBILITA' IN TAVARNUZZE - IMPUTAZIONE SPESA DI € 20.000 SUL CAP.1880/2003 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15868"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' NEL PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" CAT. C-SIG.RA BRACCINI BARBARA E SIG.RA TAVARONE TONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15869"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ARIDO PER LA MANUTENZIONE DEI CIMITERI E DELLE STRADE COMUNALI. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GIUSEPPE PIERINI DI TAVARNUZZE- IMPORTO FORNITURA € 12.194,31 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15870"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TESORERIA COMUNALE IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2007 PER TENUTA CONTI CORRENTI PSOTALI E BANCARI E RIMBORSI SPESE SERVIZIO PAGAMENTI/RISCOSSIONI PER €. 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15871"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER PER LO SVOLGIMENTO DEL  PROGETTO “RETE DI SOLIDARIETÀ” -  IMPEGNO DI SPESA DI € 17.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15872"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PRO IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15873"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>22° EDIZIONE SPORT, AMBIENTE E TEMPO LIBERO IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15874"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUITO OPERE DI REFERENCE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLE CASE EDITRICI E FORNITORI ABITUALI DELLA BIBLIOTECA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15875"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DONAZIONE ED INSTALLAZIONE DI MANUFATTI IN COTTO DI ARREDO URBANO DA PARTE DELLA ASSOCIAZIONE FORNACI STORICHE ED ARTISTICHE DI IMPRUNETA - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE NOTARILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15876"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' DELLA SIG.RA ELENA FRANCESCATO - RIDETERMINAZIONE PERIODO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15877"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING PIANO STRUTTURALE – IMPEGNO SPESA ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15878"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1.500 MODELLI CARTE D'IDENTITA' PER IL I° SEMESTRE 2007-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 630,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15879"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER L'ANNO 2007 AL DR. GEOL. EROS AIELLO DELLO STUDIO GEO ECO PROGETTI DI FIRENZE PER LA CONSULENZA E L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO E PER CONSULENZE INERENTI L'ATTIVITA' ESTRATTIVA NEL TERRITORIO NONCHE'PER LA REDAZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE GEOTECNICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.096,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15880"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – RUOLO PRINCIPALE 2007 E SUPPLETIVI ANNI 2001/2002/2003/2004/2005/2006 - PRESA D'ATTO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15881"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2007 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI STAMPATI ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA, GRUPPO MAGGIOLI S.P.A., DI SCANDICCI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.800,08.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15882"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DI UNA LINEA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE, PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2007 – 30 GIUGNO 2009 - IMPEGNO SPESA €  132.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15883"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VIENITELORACCONTO PER L'ATTIVITA TEATRALE 2007 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15884"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI "AGENTE POLIZIA MUNICIPALE" - CAT. C - APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15885"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO DIPENDENTI COMUNALI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15886"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE- CONCESSIONE PERMESSI L. 104/1992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15887"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE AUTOMEZZI ANNO 2007- INCARICO ALL'AUTOFFICINA TORRINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15888"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE REP. N. 4107 DEL 27.09.2005 PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DELLE AREE PEEP "PRESURIA 1" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA "POLIS S.R.L. CONSULENZE E SERVIZI IMMOBILIARI" PER CONTO DEI CONTRAENTI DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE E VOLTURAZIOPNE DELLA CONVENZIONE REP. N. 4107 DEL 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15889"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI –  COMMISSIONE ASSISTENZA DEI GIORNI  11 E 12 APRILE 2007. – IMPEGNO DI SPESA DI € 2909,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15890"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA DI € 2.400,00.= E LIQUIDAZIONE ALL'ASSESSORE PAOLO VENTURI DI € 229,00.= PER SPESE DI VIAGGIO PERIODO 19.12.206 / 20.02.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15891"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'ACCESSO GRATUITO DEI SOCI DE "LA CITTÀ DELL'ARTE" ONLUS NEL MUSEO DI SANTA MARIA ALL'IMPRUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15892"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUB LICENZA D'USO DELLE ORTOFOTO DIGITALI A COLORI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA DA PARTE DELLA COMPAGNIA GENERALE RIPRESEAEREE S.P.A. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15893"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SISTEMA COLLEGAMENTO WIRELESS TRA SEDE COMUNALE IMPRUNETA E SEDE COMUNALE TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15894"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SULLA SR N.2 "CASSIA" LOC. ABATE. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA INDIVIDUALE PIERINI GIUSEPPE DI TAVARNUZZE (FI) PER I LAVORI COMPLEMENTARI; LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE FIDEIUSSORIE E RELATIVA ANTICIPAZIONE DI CASSA; LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE; APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15895"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI ELETTRICI E ACCESSORI PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI. IMPORTO FORNITURA € 8.168,70 IVA INCLUSA - INDIZIONE GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15896"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: - APPROVAZIONE DI BANDO  PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA F. PAOLIERI DI IMPRUNETA PER L'EFFETTUAZIONE NEGLI STESSI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI NEL PERIODO 2 - 27 LUGLIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15897"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA ROMA: LAVORI IN ECONOMIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.425/2004. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA IN CORSO D'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15898"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE GAS IN LOC. COLLERAMOLE. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE; APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15899"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER LE SSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" - CAT. C - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI, AMMESSI CON RISERVA DI INTEGRAZIONI ED ESCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15900"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE INTERSEZIONI SULLA SR N.2 "CASSIA" TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILES SRL DI MONTEMURLO (PO) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI IMPIANTO SEMAFORICO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15901"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA A NORMA DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI. CONFERIMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE ALL'ING. FABIO TORELLI, DI PROGETTAZIONE DEGI IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI E DI ILLUMINAZIONE ALLO STUDIO TECNICO FREDDUCCI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. ALESSANDRO VILIANI. IMPUTAZIONE SPESA DI € 44.148,23 SUL CAP.1880/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15902"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CENTRO COTTURA DI TAVARNUZZE - AFFIDAMENTO DITTA BEBI  IMPIANTI S.N.C. DI FIRENZE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15903"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE CERIT S.P.A. PER RIMBORSI EFFETTUATI TRA IL 01/07/2006 E IL 31/12/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15904"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2006 - 1° ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15905"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO 15.09.06/31.07.07 - LIQUIDAZIONE FATTURA E APPLICAZIONI PENALI ALLA DITTA MEETING SERVICE S.P.A. DI PADOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15906"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE REP. N. 4271 DEL 01.02.2007  PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DELLE AREE RICOMPRESE NEL PEEP DENOMINATO "PRESURIA 1 - VIA VALORIATI N. 6-10" - LIQUIDAZIONE ALLA "POLIS S.R.L. CONSULENZE E SERVIZI IMMOBILIARI" PER CONTO DEI CONTRAENTI  DEGLI IMPORTI RELATIVI AI SERVIZI INERENTI LE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DELLA CONVENZIONE REP. 4271 DEL 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15907"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15908"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PELLEGRINAGGIO AI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI- ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15909"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO ANNO 2007 PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, INDETTO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15910"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO DEL TESORO DI S. MARIA ALL'IMPRUNETA: AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI IMPRUNETA E S.CASCIANO V.P. "MARCELLO POSSENTI" DELLA SORVEGLIANZA, APERTURA, CHIUSURA,  BIGLIETTAZIONE E PULIZIA ORDINARIA – APPROVAZIONE CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15911"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI SULLA SR N 2 "CASSIA" LOC. ABATE. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA INDIVIDUALE PIERINI GIUSEPPE DI TAVARNUZZE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15912"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA "ACCURSIO DA BAGNOLO" IN IMPRUNETA: LAVORI DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO ALL'IMPRESA UMBRA GIPS SNC DI CITTA' DI CASTELLO (PG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15913"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA I° MAGGIO N.47. CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ALL'ING. ALESSANDRO MESCHI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL PERITO INDUSTRIALE FABIO RINALDI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15914"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO DI VIA COOPERAZIONE IN TAVARNUZZE. CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE OPERATIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AL PERITO INDUSTRIALE PAOLO TURCHI; CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IL PROGETTO PREVENZIONE INCENDI, IL RILIEVO ED IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ALLO STUDIO IMPIANTI DI CERTALDO (FI). IMPUTAZIONE SPESA DI E 22.180,00 SUL CAP.1880/2003 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15915"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE -LIQUIDAZIONE AI RESPONSABILI DI UFFICIO DELL'INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15916"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ GENERALE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15917"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'INTESTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI UN AUTOMEZZO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER PER L'AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RETE DI SOLIDARIETÀ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15918"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15919"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO 15.09.2006/31.07.2007 - LIQUIDAZIONE FATTURA E APPLICAZIONE PENALI ALLA DITTA MEETING SERVICE S.P.A. DI PADOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15920"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE UFFICIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15921"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO - 1° TRIMESTRE 2007 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE €. 2.661,82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15922"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE – IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15923"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15924"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE "F. PAOLIERI" IN IMPRUNETA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE; LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA DECOR FLORENCE SNC DI FIRENZE; LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15925"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2007. INDIZIONE GARA UFFICIOSA- IMPORTO FORNITURA PREVISTO € 37.400,00 COMPRESA IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15926"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE ANTICIPO SPESE CONTRATTI I SEMESTRE 2007 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15927"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA TAVARNUZZE NORD. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: LIQUIDAZIONE CREDITO IMPRESA APPALTATRICE; LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE; MAGGIORE SPESA DI € 1.639,06-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15928"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DELLA RUBRICA DEL PROTOCOLLO INFORMATIZZATO PER L'ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15929"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA MANIFESTI PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE. IMPEGNO SPESA DI EURO 180,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15930"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DELL'ANNO 2007 DELL'ASSOCIAZIONE "CARTONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15931"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERTI IN ALLORO NECESSARI IN OCCASIONE DI COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI PER L'ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 335,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15932"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI PERIODO 01.10.06/30.09.09 - RIDETERMINAZIONE SOGGETTI ASSICURATI - IMPEGNO DI SOPESA DI EURO 44,01.= ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 44,01.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15933"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEKNOSCAF DI FIRENZE DELLA FORNITURA DI SCAFFALATURE METALLICHE PER GLI UFFICI COMUNALI DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. IMPORTO DI € 2.244,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15934"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO IMPEGNO SPESA 2° TRIMESTRE 2007 €. 3.873,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15935"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15936"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA PER ASILO NIDO DI TAVARNUZZE - IMPORTO DI SPESA € 216,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15937"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAMPADE E ACCESSORI PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE- IMPORTO FORNITURA € 11.840,82 IVA INCLUSA- INDIZIONE GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15938"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 35 L. 865/71 PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DEI LOTTI RICOMPRESI NEL PEEP DENOMINATO "PRESURIA 1- VIA VALARIOTI 1-3-5" AI PROPRIETARI DEGLI ALLOGGI REALIZZATI DALLA DITTA "VASCO GUARDUCCI &amp; FIGLIO S.P.A."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15939"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNO SPAZIO INFORMAZTIVO NELL'ELENCO TELEFONICO DI FIRENZE ANNO 2007/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15940"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO SEGRETERIA-DEMOGRAFICI PER IL 1° SEMESTRE 2007 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15941"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS PER CINQUE LINEE DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE DAL 1 SETTEMBRE 2007 AL 30 GIUGNO 2010 - INDIZIONE DI GARA - IMPEGNO SPESA  € 174.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15942"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15943"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANITCIPO SPESE CONTRATTI I SEMESTRE 2007 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15944"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI COMUNALI E DEL TERZO SETTORE APPROVATI NELL’AMBITO DEL PIANO DI ZONA ANNO 2006 DEGLI INTERVENTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE PER L’INFANZIA, L’ADOLESCENZA ED I GIOVANI DI CUI ALLA L.R.T. N. 32 /2002 . ACCERTAMENTO ENTRATE -IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ALLE AGENZIE FORMATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15945"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIALE IN AMBIENTE LAVORATIVO DI MINORE.- IMPEGNO DI SPESA DI € 750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15946"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMI POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE, INFORTUNI E RCT/O DELL'ENTE PERIODO 31.12.2005/31.12.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15947"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER AREA METROPOLITANA (LOTTO1) E AREA CHIANTI-VALDARNO (LOTTO 3). IMPEGNO SPESA DI € 101.796,26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15948"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE GRAFICA, REALIZZAZIONE DI ESECUTIVI PER LE STAMPE DI TRE VOLUMI RIGUARDANTI LA FRAZIONE DI TAVARNUZZE E DEI CENTRI MINORI- APPROVAZIONE DISCIPLINARE INTEGRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15949"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONI DI CASSA - DETERMINAZIONI N.7 E N.8/2007 - SPESE PER ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO - RETTIFICA E REIMPUTAZIONE DELLA SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15950"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICA DELLA SEDE STRADALE ALL'ALTEZZA DELL'INCROCIO TRA VIA DELLA FONTE E VIA DELLA CROCE NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PERINI EDILIZIA SRL DI IMPRUNETA (FI) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15951"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - COMMISSIONE DEL 14 E 15 MARZO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15952"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER IL COMPLETAMENTO DI ARREDI DELL'UFFICIO SOCIO –EDUCATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15953"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO,DEL TESORO DI SANTA MARIA ALL'IMPRUNETA - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ENTE PARROCCHIA DI S.M. ALL'IMPRUNETA PERLA VALORIZZAZIONE E LA PUBBLICA FRUIZIONE DEL MUSEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15954"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE RENDE NOTO GARA SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER PUBBLICITA' SU GURI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15955"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI "AGENTE POLIZIA MUNICIPALE" - CAT. C - APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15956"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI D'URGENZA DI RIPARAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO BAGNOLO CANTAGALLO. APPROVAZIONE RELAZIONE ED AFFIDAMENTO FORNITURE DI BENI ALLE DITTE ELETTRICA SPA DI EMPOLI (FI) E IMEP SPA DI PRATO (PO) PER COMPLESSIVI € 7.290,89 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15957"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU  – RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI MONTERA GAIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15958"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO (I°LOTTO) E DELLA RELATIVA RETE FOGNARIA - CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO  TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA  E L'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15959"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMEP DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI MODESTA ENTITA' E NON PREVEDIBILE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DA PARTE DEL CENTRO OPERATIVO - SQUADRA ELETTRICISTI - IMPEGNO SPESA € 1.500,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15960"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE  DEL CAPOLUOGO (I° LOTTO) E DELLA RELATIVA RETE FOGNARIA - CONTRATTO DI COSTITUZIONE BONARIA DI SERVITÙ DI PASSO PEDONALE E CARRABILE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA ED IL SIG. ORLANDINI CLAUDIO - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE NOTARILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15961"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO (I° LOTTO)  E DELLA RELATIVA RETE FOGNARIA - CONTRATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSO PEDONALE E CARRABILE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA SIG.RA PAPINI LIA - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE NOTARILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15962"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE APPARECCHIATURE VELOCITA' - AFFIDAMENTO DITTA SODI SCIENTIFICA - IMPEGNO SPESA €URO 300,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15963"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ALL'ING. PAOLO SPAGNOLI. PERIODO 20MARZO-31 DICEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15964"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE ALL'ARCH. ANTONIO CAPRA. PERIODO 20 MARZO-31 DICEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15965"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E DI REDAZIONE DELLE VARIANTI URBANISTICHE ALL'ARCH. LAURA NANNI. PERIODO 20 MARZO-31 DICEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15966"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI ARIDI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI CIMITERI COMUNALI. IMPORTO FORNITURA € 12.194,31 IVA INCLUSA. INDIZIONE GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15967"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI DUE INTERSEZIONI SULLA SR N.2 "CASSIA" A TAVARNUZZE. PRESA D'ATTO NOMINATIVO DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN CORSO D'OPERA DELEGATO DALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA SK-EMA SRL DI FIRENZE TITOLARE DELL'INCARICO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15968"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI GREVE IN CHIANTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE DI CONTRAENTE PER LA LOCAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA SU MEZZO MOBILE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15969"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE GRAFICA, REALIZZAZIONE DI ESECUTIVI PER LE STAMPE DI TRE VOLUMI RIGUARDANTI LA FRAZIONE DI TAVARNUZZE E DEI CENTRI MINORI- INDIZIONE GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15970"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI PER IL 1° SEMESTRE 2007 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15971"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CONTRATTI DI TIPO ADSL FLAT CON LA SOCIETA' NGI S.P.A. PER I COLLEGAMENTI INTERNET DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE E DEGLI UFFICI SCOLASTICI- IMPEGNO SPESA DI € 4.240,80 PAGAMENTO ANTICIPATO DI € 1.368,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATADI € 960,00 PER CONTRIBUTO MINISTERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15972"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI TAVARNUZZE - AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 271,88.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15973"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>XIII° TROFEO DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO - IMPEGNO SPESA ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15974"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER CELEBRAZIONE XXV APRILE - DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15975"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORONE IN OCCASIONE DI COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI PER L'ANNO 2007. DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15976"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI DI SOSTEGNO DELLA NATALITÀ: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNI 2007/2008 – VARIAZIONE PER ERRORE MATERIALE DEL LIMITE DI REDDITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15977"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL'ANTICIPO ECONOMALE DI € 300,00 ISTITUITO PER ACQUISTI VARI E D'URGENZA PER L'UFFICIO SOCIO EDUCATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15978"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COSTITUZIONE VOLONTARIA DI SERVITU' DI FOGNATURA TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'OPERA PIA "LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI" - PROFORMA DEL NOTAIO PIA MOCCIA ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE IN DATA 28.02.2007 AL N. 5526 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESENOTARILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15979"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COSTITUZIONE VOLONTARIA DI SERVITÙ DI FOGNATURA TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO - PROFORMADEL NOTAIO PIA MOCCIA ASUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE IN DATA 28.02.2007 AL N. 5529 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE NOTARILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15980"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO (I° LOTTO) E DELLA RELATIVA RETE FOGNARIA - CONTRATTO DI COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ DI FOGNATURA TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA ED IL SIG. PARENTI MARCELLO - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE NOTARILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15981"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO (I° LOTTO) - CONTRATTO DI CESSIONE BONARIA DI TERRENI TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA ED I SIGG.RI BERNI OTTAVIO, BERNI MASSIMO, BERNI ROBERTO, BERNI ROBERTA E VESTRI ALBERTO- APPROVAZIONESCHEMA DI CONTRATTO - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE NOTARILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15982"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER ASILO NIDO COMUNALE – AFFIDAMENTO FORNITURA                  CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15983"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE ALESSANDRO GIOVANNINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15984"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOBILI PER UFFICI A PARZIALE COMPLETAMENTO DELL'ARREDAMENTO DEI LOCALI DEL COMANDO DI P.M. - AGGIUDICAZIONE DITTA BURRESI &amp; FOSSATI DI TAVARNELLE V.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15985"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI GIORNALIERI A INTEGRAZIONE DEL SITO WEB DELLA POLIZIA MUNICIPALE - AGGIUDICAZIONE STUDIO GRAZIANO DEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15986"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI INFORMAZIONE TURISTICA A IMPRUNETA - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2007: €20940,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15987"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. MARIA GIULIA GIANNONI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15988"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI PER IL 1° SEMESTRE 2007 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15989"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 753 DEL 28/12/2006- AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL'UVA N. 13/04 DEL 23.09.2004 GIUSTA CONCESSIONE REP. N.2868 DEL 23/09/99 RILASCIATA AL SIG. MARANGHI MAURIZIO  - DECADENZA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15990"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI DEROGA ALL'ART. 120 COMMA D DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO PER LA RIDUZIONE DELLA SCALA CONDOMINIALE DA CM 110 A CM 90 PER L'INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE NEL VANO SCALA DEL CONDOMINIO POSTO IN VIA INDIPENDENZA 24 A TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15991"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 2007 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15992"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI PER L'ANNO 2007 ACI DI ROMA  E MINISTERO DEI TRASPORTI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15993"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE CONCORSUALE DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI PER UN INTERVENTO TECNICO ED ARTISTICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA E DELLE AREE ADIACENTI - IMPEGNO SPESA € 58.752,00 PER PREMI AI PROFESSIONISTI SELEZIONATI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15994"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA DOCUMENTARIA SU MARIA MALTONI E I QUADERNI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DI SAN GERSOLE ALL'ISTITUTO DEGL'INJNOCENTI (23 MARZO - 12 APRILE 2007) - INCARICO IN COTTIMO FIDUCIARIO PER LA PROGETTAZIONE E L'ALLESTIMENTO ALLO STUDIO NOE DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15995"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 32/02 – DIRITTO ALLO STUDIO - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO –  A.S. 2006-2007 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 15.803,58=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15996"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DEMANIALI PER OCCUPAZIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE DIVERSE ANNI 2006 E 2007. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15997"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITÀ, INDETTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 208 DEL 2/12/2003  E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE N. 1 DELL'11/01/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15998"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CENTRO COTTURA DI TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15999"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MARZIA MANNUCCI A DECORRERE DAL 1.10.12007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16000"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE DOTT.SSA BARBARA GALASTRI A DECORRERE DAL 1.1.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16001"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE VECCHI SCUOLABUS- IMPEGNO DI SPESA DI € 240,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16002"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE - 2° ANTICIPO ANNO 2006 - RENDICONTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16003"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE - 1° ANTICIPO ANNO 2006 - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16004"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI "TECNICO SPECIALIZZATO" CAT. B3 POSIZIONE ECONOMICA B4-SIG. MASTI ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16005"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - COMMISSIONE DEL 14 E 20 FEBBRAIO 2007 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16006"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI INA VITA S.P.A. E DI ASSISTALIA S.P.A. PER COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PERIODO 31.12.2006/31.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16007"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE - 3° ANTICIPO ANNO 2006 - RENDICONTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16008"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI ECONOMALI PER SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006 - RENDICONTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16009"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO FONDI ECONOMALI PER SPESE POSTALI E ETELEGRAFICHE - 2° ANTICIPO ANNO 2006 - RENDICONTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16010"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO FONDI ECONOMALI PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - 1° ANTICIPO ANNO 2006 - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16011"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI ECONOMALI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2006 - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16012"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PARCHEGGIO BOTTAI - PRESA D'ATTO  CESSIONE DI CREDITO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16013"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA SEDE STRADALE ALL'ALTEZZA DELL'INCROCIO TRA VIA DELLA FONTE E VIA DELLA CROCE NEL CAPOLUOGO – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E LA SOCIETÀ BELLAVISTA IMPRUNETA S.R.L AVENTE AD OGGETTO LA CESSIONE BONARIA EGRATUITA DELLE AREE NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO STRADALE, LA DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEL CONTENZIOSO PENDENTE (RICORSO AL TAR R.G. N. 1243/1998) E LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI RIFACIMENTO DELL'INNESTO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16014"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI III° LOTTO DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO PREMIO PER POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16015"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 32/2002 – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 47/2003 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO PER I SERVIZI NIDO COMUNALI -  IMPEGNO SPESA € 10.000=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16016"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CESSIONE BONARIA DI TERRENI E DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI FOGNATURA TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA SIG.RA SANI FRANCA - PROFORMA DEL NOTAIO PIA MOCCIA ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE IN DATA 20.02.2007 AL N. 4982 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE NOTARILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16017"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COSTITUZIONE VOLONTARIA DI SERVITU' DI FOGNATURA TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA ED IL SIG. RICCERI SERGIO - PROFORMA DEL NOTAIO PIA MOCCIA ASSUNTO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE IN DATA 21.02.2007 AL N. 4981 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE NOTARILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16018"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DELLE STRADE COMUNALI. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILBILANCINO S.R.L. DI IMPRUNETA - IMPORTO FORNITURA  EURO 7.200,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16019"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - AGENTE CONTABILE DELL'UUFICIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16020"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE INTERSEZIONI STRADALI SULLA S.R. N. 2 "CASSIA" A TAVARNUZZE - INTEGRAZIONE A FAVORE DELLA DALMAZIA TRIESTE S.R.L. DELLA LIQUIDAZIONE DI CUI ALLA DETERMINA N. 685 DEL 07.12.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16021"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO SPESA ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16022"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI VARI IMPEGNI DI SPESA DA EFFETTUARE SUL BILANCIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16023"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2007 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16024"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO (I° LOTTO) E DELLA RELATIVA RETE FOGNARIA - CONTRATTO DI COSTITUZIONE BONARIA DI SERVITU' DI FOGNATURA TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16025"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE. D.SSA ANGELA NUTINI. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16026"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTNUATIVA ALLA SIG.RA TAEO MINA PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ DI RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI-PERIODO DAL 21.2.2007 AL 31.12.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16027"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA SIG.RA NUNES BARBARA PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA' RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI - PERIODO DAL 21.2.2007 AL 31.12.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16028"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO (I° LOTTO) E DELLA RELATIVA RETE FOGNARIA - CONTRATTO DI COSTITUZIONE BONARIA DI SERVITU' DI FOGNATURA TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA ED IL SIG. RICCERI SERGIO - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16029"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA KASKO, INCENDIO E FURTO E TASSA DI POSSESSO UFFICI MOBILI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2006 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 2.590,32.= E RIPARTIZIONE TRA I QUATTRO COMUNI COMPETENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16030"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ADECCO DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16031"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO (I° LOTTO) E DELLA RELATIVA RETE FOGNARIA - CONTRATTO DI CESSIONE BONARIA E COSTITUZIONE DI SERVITU' DI FOGNATURA TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA SIG.RA SANI FRANCA - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16032"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO (I° LOTTO) E DELLA RELATIVA RETE FOGNARIA - CONTRATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITU' DI FOGNATURA TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'OPERA PIA "LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI"- APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16033"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITÀ - APPROVAZIONE QUARTO E ULTIMO AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16034"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI TERGALI DELLA SCUOLA MEDIA "ACCURSIO DA BAGNOLO", IMPRUNETA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE; LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA APPALTATRICE; APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16035"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 20,00= PER RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP PAGATI IN ECCEDENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16036"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI ANNO 2006: ACCERTAMENTO ENTRATA DI € 13.490,25 E IMPEGNO DI SPESA DI € 7.704,68 PER LA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA DI € 5.785,57 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI NATURA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16037"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI ANNO 2005: ACCERTAMENTO ENTRATA DI € 11.819,15 E IMPEGNO DI SPESA DI € 4.167,50 PER LA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA DI € 7651,65 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI NATURA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16038"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" - CONFERIMENTO INCARICHI ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16039"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PER I PLESSI SCOLASTICI PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO    2007 – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI  ALLA DITTA ELISEO DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA €  3.100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16040"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLI SUPPLETIVI ANNI 2002/2003/2004/2005/2006 PER AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI E SCARTI DA RUOLI PRECEDENTI- PRESA D'ATTO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16041"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIMBORSI SPESE PER LA RIPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16042"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO 15.09.2006/31.07.2007 - LIQUIDAZIONE FATTURA E APPLICAZIONE PENALI ALLA DITTA MEETING SERVICE S.P.A. DI PADOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16043"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 626/1994 SORVEGLIANZA SANITARIA ALL'INTERNO DELL'ENTE. PRIMO IMPEGNO SPESA ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16044"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - FORMAZIONE 2007 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16045"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E COSTITUZIONE FONDO PER ADEMPIMENTI URBANISTICI - IMPEGNI SPESA E ANTICIPAZIONE DI CASSA AL VICE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DELL'IMPORTO DI €1.150,00 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16046"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE  ANNO 2007 -  IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16047"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, POSA IN OPERA E ASSISTENZA DI APPARECCHIATURE PER LA VIDEO SORVEGLIANZA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CONSIANEG S.P.A. DI PRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16048"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16049"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO NEL TERRITORIO COMUNALE ALL'ESERCIZIO DEL TRASPORTO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO ED ORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16050"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AUTOMEZZI CONSEGNATI ALL'ASSOCIAZIONE AUSER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16051"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE SIG. MORANDI MAURO-RIDUZIONE ORARIO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DALL'83,33% AL 66,67% DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16052"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CENTRO COTTURA  DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16053"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SECONDA FASE PER LA CENTRALE OPERATIVA MULTIFUNZIONALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SISMIC SISTEMI SRL DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16054"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI AUTOVELOX 104/C-2 CON ANALIZZAZTORE STATISTICO E FOTOCAMERA 104/C . 2 70/210 ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SPA DI SETTIMELLO DI CALENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16055"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE-INDENNITA' PER MISSIONI 1° SEMESTRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16056"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO(I° LOTTO) E RELATIVA RETE FOGNARIA - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PERR LA CESSIONE BONARIA E COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI FOGNATURA TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA EDI SIGG.RI MERLUZZI RENATO E GRASSI DIALMA - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE NOTARILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16057"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO (I° LOTTO) - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI CESSIONE BONARIA TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA ED I SIGG.RI MARTELLI ALFIERO, SECCI FRANCA, SARTI PAOLO E MILIANI EMMA- LIQUIDAZIONE DELLE SPESE NOTARILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16058"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - COMMISSIONE DEL 19 E 22 GENNAIO 2007 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16059"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI III° LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE "F. PAOLIERI" IN IMPRUNETA - RETTIFICA PUNTI 4 E 8 DEL DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE N.741 DEL 22.12.2006 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16060"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE IN FAVORE DI BALLERINI ELISABETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16061"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA SEDE STRADALE ALL'ALTEZZA DELL'INCROCIO TRA VIA DELLA FONTE E VIA DELLA CROCE NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA SOCIETA' BELLAVISTA IMPRUNETA S.R.L. AVENTE AD OGGETTO LA CESSIONE BONARIA DELLE AREE NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO STRADALE, LA DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEL CONTENZIOSO PENDENTE (CAUSA TAR R.G. N. 1243/1998) E LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RIFACIMENTO DELL'INNESTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16062"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SANZIONI- AI SENSI DELLA L.R. 78/98- ALLA CAVA SANNINI IN VIOLAZIONE DELL'AUTORIZZAZONE 1999-2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16063"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER BUONI LIBRO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ANNO SCOLASTICO 2006/2007 – RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16064"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE, TRASPORTO E RETTA ASILO NIDO – RISCOSSIONE COATTIVA – RUOLO PRINCIPALE 2007 – PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16065"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16066"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16067"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI €  60.000,00 - RETTE RICOVERO I SEMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16068"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO SPESA ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16069"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO SPESA ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16070"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE 2007 DA CORRISPONDERE ALLE ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE TERRE DI TOSCANA, ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA, ASSOCIAZIONE FIRENZE 2010. IMPEGNO DI SPESA DI  4.808,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16071"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DEMANIALI PER OCCUPAZIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE DIVERSE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA E DI LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16072"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 35 L. N. 865/71 PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DEI LOTTI RICOMPRESI NEL PEEP DENOMINATO "PRESURIA 1 - VIA VALARIOTI 6-10" AI PROPRIETARI DEGLI ALLOGGI REALIZZATI DALLA DITTA "VASCO GUARDUCCI E FIGLIO S.P.A."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16073"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI E RIVISTE DI AGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER L'ANNO 2007. RINNOVO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16074"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SULLA SR N.2 "CASSIA" LOC. ABATE. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO IMPRESA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16075"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO ORIENTATIVO – FORMATIVO PRESSO QUESTO ENTE  A FAVORE DI BRONZI GAIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16076"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DI LAPIDE TOMBALE PRESSO IL CIMITERO DI QUINTOLE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ANDORLINI &amp; SIENI DI ENIO SIENI DI FIRENZE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16077"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZZA BUONDELMONTI - IMPEGNO DI SPESA DI € 270,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16078"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  QUOTIDIANI ANNO 2007 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16079"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "F. PAOLIERI" IN IMPRUNETA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SPORTIMPIANTI S.R.L. DI CALENZANO (FI) DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO VOLLEY-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16080"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I° LOTTO DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LA RETE FOGNARIA DELLA LOCALITA' IL DESCO CON LA RETE FOGNARIA DEL CAPOLUOGO - REVOCA INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16081"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI FARMACIA ASILO NIDO ANNO 2007 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO FARMACIA PULITI DI IMPUNETA ED IMPEGNO SPESA DI EURO 234,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16082"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE RECUPERO IVA E IRAP EX DETERMINAZIONE N. 574 DEL 19/10/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16083"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ASSICAZIONE A.N.C.I. ANNO 2007 - IMPEGNA SPESA E LIQUDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16084"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO ED ORDINARIO DI AUTOMEZZO DELLA  ASSOCIAZIONE MISERICORDIA  CHE OPERA NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16085"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO ED ORDINARIO DI AUTOMEZZO DELLA  ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA CHE OPERA NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16086"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI "VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI" – AFFIDAMENTO A RTI FIAT S.R.L. – DRIVE SERVICE SPA PER  ACQUISTO DI FIAT DUCATO COMBINATO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 23.893,98 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16087"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - APPROVAZIONE RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16088"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16089"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' SIG.RA FABIANA BIAGIOTTI-RIDETERMINAZIONE PERIODO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16090"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE STRADALE ALLA S.P. IMPRUNETANA NEL CAPOLUOGO (I° LOTTO FUNZIONALE) - CONTRATTO DI CESSIONE BONARIA E CONTESTUALE PERMUTA TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA ED I SIGG.RI ANDREONI PAOLO E CICOGNANIRENZA - MODIFICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 721 DEL 18.12.2006 - APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO - LIQUIDAZIONE SPESE NOTARILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16091"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE STRADALE ALLA S.P. IMPRUNETANA NEL CAPOLUOGO (I° LOTTO FUNZIONALE) - CONTRATTO DI CESSIONE BONARIA E CONTESTUALE PERMUTA TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA ED IL SIG. DON LUIGI OROPALLO - MODIFICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 719 DEL 15.12.2006 - APPROVAZIONE DEL NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO - LIQUIDAZIONE SPESE NOTARILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16092"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE DEL PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCOPOST S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16093"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LE SCUOLE        D'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16094"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO IMPEGNO SPESA 1° TRIMESTRE 2007 - €. 3.873,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16095"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO PER SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA POZZOLATICO/CASCINE DEL RICCIO - LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E PUBBLICAZIONE DECRETO DI ASSERVIMENTO - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16096"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI II SEMESTRE 2006 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16097"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI II SEMESTRE 2006 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16098"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE CONTRATTI II SEMESTRE 2006 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16099"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2006 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16100"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO MEZZI COMUNALI ANNO 2007 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DI EURO 5.946,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16101"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2003 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16102"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO TESORERIA - 2° SEMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16103"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE UFFICIO ECONOMATO - 4° TRIMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16104"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 2007 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16105"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI PER IL 1° SEMESTRE 2007 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16106"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI CANONI LOCAZIONI PASSIVE - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16107"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE IMPEGNO SPESA ED ANTICIPO ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16108"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI 22/24 AD IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16109"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA- DETERMINAZIONE N.173 DEL 16.03.2006 "FONDO SPESE PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI CONNESSI A STRUMENTI URBANISTICI" IMPORTO € 197,95 SUL MANDATO N.909.01 DEL 17.03.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16110"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA - DETERMINAZIONE N.187 DEL 29.03.2006 "SPESE PER ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO" IMPORTO € 750,00 SUL MANDATO N.1134.01 DEL 6.04.2006 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16111"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA. DETERMINAZIONE N.539 DEL 4.10.2006 "SPESE PER ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO" IMPORTO € 850,00 SUL MANDATO N.3177.01 DEL 9.10.2006 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16112"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CONTRATTI DI TIPO FLAT F4 AUP6 CON LA SOCIETA' NGI S.P.A. PER I COLLEGAMENTI INTERNET DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PER UN PERIODO DI MESI TRE - IMPEGNO SPESA DI EURO 489,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16113"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE -INTERDIZIONE ANTICIPATA PER MATERNITA' DELLA SIG.RA FRANCESCATO ELENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16114"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' AL SIG. ZOCCHI SERGIO ED ALLA SIG.RA LUCII GIULIANA, RELATIVAMENTE ALLA QUOTA MILLESIMALE LORO SPETTANTE, DEI LOTTI COMPRESI NEL PEEP DENOMINATO "GUARDUCCI 29 - PRESURIA 1" SU CUI INSISTONO GLI ALLOGGI REALIZZATI DALLA DITTA "VASCO GUARDUCCI &amp; FIGLIO S.P.A."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16115"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI DONAZIONE DELLA "PEPITA DI RAME" APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16116"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI DONAZIONE DI UNA SCULTURA IN FERRO E VETRO. APPROVAZIONE DCHEMA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16117"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE) ANNO 2007-CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16118"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E RELATIVO COORDINAMENTO SICUREZZA AL GRUPPO DI PROFESSIONISTI COSTITUITO DALL'ING.MICHELE BONAIUTI, ALL'ARCH. MASSIMO TRICOMI E DALL'ARCH. MICHELE TRAPANI DI FIRENZE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16119"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2006. DEFINIZIONE E DESTINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16120"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE. MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INTERVENTI DI RIPARAZIONE  PNEUMATICI  ALLA DITTA BENCINI E POSARELLI - IMPEGNO DI SPESA €.924,06  IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16121"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMEP DI PRATO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI MODESTA ENTITÀ E  NON PREVEDIBILE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DA PARTE DEL  CENTRO OPERATIVO  - SQUADRA ELETTRICISTI. IMPEGNO SPESA €. 1.200,00  IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16122"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER RILEGATRICE A CALDO UNIBIND - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 A VALERE SUL CAP. 1093.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16123"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ OCCUPAZIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE DEL COMUNE DI IMPRUNETA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16124"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA – 4° TRIMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16125"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI DI ROGITO – 4° TRIMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16126"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TABELLONI BASKET PALESTRE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOVA RADAR COOP S.C.R.L. DI LIMENA (PD ) - IMPEGNO SPESA € 11.500,00 IVA INCLUSA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16127"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 32/2002 – ART. 31 - RIPARTIZIONE STRAORDINARIA FONDI PER SERVIZI DESTINATI ALL'INFANZIA FASCIA 0-2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16128"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE QUOTA PIANO INTEGRATO SOCIALE –  AUMENTO ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16129"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA COMETA S.R.L. DI BAGNO A RIPOLI DELLA FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI URGENTI E DI MODESTA ENTITÀ DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IMPEGNO SPESA  €. 1.200,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16130"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INTERVENTI DI CARROZZIERE ALLA DITTA AUTOFFICINA CARROZZERIA NENCINI SERGIO E C. S.N.C. DI MPRUNETA. IMPEGNO SPESA  €. 1.000,00 IVA INCLUSA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16131"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI - IMPEGNI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16132"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI IMPRUNETA/PROPRIETÀ RUCELLAI PER UTILIZZO DEL LAGO DI CASALONE.  IMPEGNO DELLA SPESA DI € 4.649,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16133"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEL PRG VIGENTE RELATIVO AL TERRITORIO URBANO - PROVVEDIMENTO DI MERA RICOGNIZIONE E PRESA D'ATTO DELL'ELABORAZIONE CARTOGRAFICA DEFINITIVA AGGIORNATA AL 30NOVEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16134"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA CARTOLERIA L.B. DI TAVARNUZZE, DELLA FORNITURA DI ELIOCOPIE - IMPEGNO SPESA €. 547,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16135"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE PER SOSTITUZIONE CALDAIA RISCALDAMENTO DEL LOCALE PREFABBRICATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI IMPRUNETA - APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA - IMPEGNO SPESA € 1.980,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16136"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI EURO 20.000,00 PER COSTITUZIONE UFFICIO DI PIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16137"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE GRAFICA, EDITORIALE E REALIZZAZIONE ESECUTIVI PER LE STAMPE DI TRE VOLUMI RIGUARDANTI LA FRAZIONE DI TAVARNUZZE E DEI CENTRI MINORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16138"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . IMPEGNO SPESA DI €.2.855,20  IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16139"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA AEREA IN DOTAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO. AFFIDAMENTO A COMET DI BOLOGNA.  IMPEGNO SPESA € 1352,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16140"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA EDILBILANCINO S.N.C. DI IMPRUNETA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI URGENTI E DI MODESTA ENTITÀ DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IMPEGNO SPESA €. 1.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16141"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA MANETTI LEGNAMI DI TAVARNUZZE, DELLA FORNITURA DI LEGNAME URGENTE E DI MODESTA ENTITÀ  PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI COMUNALI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA –                       IMPEGNO SPESA €. 900,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16142"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE – AGENZIA DI IMPRUNETA  DELLA FORNITURA DI MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE PER INTERVENTI URGENTI E DI MODESTA ENTITÀ DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE VERDI PUBBLICI - IMPEGNO SPESA  €. 800,00  IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16143"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRODUZIONE E COPIE DI ATTI UFFICIO TECNICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIDY COPY - IMPORTO EURO 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16144"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE  PER AUTOTRAZIONE – IMPEGNO SPESA  € 527,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16145"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 20.000,00 PER RIMBORSO ONERI PAGATI IN ECCEDENZA SU ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16146"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 AI SENSI ART. 9 C.6 DELLA L.R. 47/1991 A VALERE SUL CAP. 1883 "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ONERI CONCESSORI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16147"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 62.600,00 PER L'UTILIZZO DELLE SOMME DI CUI AGLI ONERI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 41/84 RELATIVE ALL'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16148"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER RIPRODUZIONE CARTOGRAFIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.138,00 AL CAP. 3277 "PROGETTAZIONE IN CAMPO URBANISTICO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16149"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VARIAZIONE DEL TRACCIATO STRADALE IN VIA C.A. DALLA CHIESA. IMPEGNO SPESA DI € 15.642,69 SU CAP.3115/2006. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16150"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE QUARK X PRESS PASSPORT 7 FULL PER MAC. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.362,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16151"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA NUOVO TROVATUTTO DI IMPRUNETA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI VARI DI MESTICHERIA URGENTI E DI MODESTA ENTITÀ DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IMPEGNO SPESA €. 1.015,96 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16152"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DESTINAZIONE DI SOMME FINALIZZATE ALLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO TOSAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16153"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITÀ PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2006 - 4° ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER IL 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16154"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE DR. GIANLUCA BERTINI-RIENTRO IN SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16155"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA FIERA DI SAN LUCA N. 77/03 DEL 15/10/2003 GIUSTA CONCESSIONE REP. 3079 DEL 13/10/99 RILASCIATA AL SIG. ROMANI MARCO – DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16156"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL'UVA, N. 19/04 DEL 23/09/2004 GIUSTA CONCESSIONE REP. N. 2952 DEL 23/09/1999 RILASCIATA AL SIG. VENTURINI MATTEO – DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16157"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL'UVA, N. 11/04 DEL 23/09/2004 GIUSTA CONCESSIONE REP. N. 2961 DEL 23/09/1999 RILASCIATA AL SIG. MORGANTINI STEFANO – DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16158"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL'UVA, N. 14/04 DEL 23/09/2004 GIUSTA CONCESSIONE REP. N. 2964 DEL 23/09/1999 RILASCIATA AL SIG. MARANGHI MAURIZIO – DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16159"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL'UVA N. 13/04 DEL 23/09/2004 GIUSTA CONCESSIONE REP. N. 2968 DEL 23/09/1999 RILASCIATA AI SIGG.RI CALUGI P. E LOMBARDINI D. S.N.C. – DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16160"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA FIERA DI SAN LUCA N. 65/03 DEL 18/10/2003 GIUSTA CONCESSIONE REP. 3059 DEL 13/10/99 RILASCIATA AL SIG. NANNONI GIANFRANCO – DECADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16161"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STOVIGLIE REFETTORI COMUNALI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO DITTA NUOVO TROVATUTTO DI IMPRUNETA (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.073,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16162"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMPRESINEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16163"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL CAMBIAMENTO DELLA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA "XEROX NOLEGGI S.P.A." IN "GE NOLEGGI S.P.A." PER ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI FINO AL 31.12.2007 CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16164"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUA MINERALE NATURALE PER I REFETTORI DELLE SCUOLE COM.LI PER IL PERIODO GENN./DIC. 2007 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GEMA DI BAGNOA RIPOLI (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 7.350,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16165"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MONOUSO ANNO 2007 PER SCUOLE COM.LI TRAMITE COTTIMO FIDUCIAIRO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO DITTA CARTARIA FIORENTINA S.R.L. DI SCANDICCI (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.982,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16166"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO AI DIPENDENTI COMUNALI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 9.935,28.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16167"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE SCUOLE ANNO 2007 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FUDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 710,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16168"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA  - PIANO INTEGRATO D'AREA (P.I.A.) - ANNO SCOLASTICO 2006-2007 - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 14.559,35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16169"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 5, DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI, LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "GUIDA DEL TERRITORIO: BOTTEGHE, MERCATI E PERCORSI TURISTICI DI IMPRUNETA"ALLA SOCIETÀ NUOVA TOSCANA EDITRICE S.R.L., CON SEDE IN VIA CATTANEO 23 – CAMPI BISENZIO - IMPEGNO SPESA (PEG OB. N. 10/07).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16170"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI III° LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE "F. PAOLIERI" IN IMPRUNETA. AFFIDAMENTO APPALTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA EX ART.24 COMMA 1 LETTERA A) LEGGE N.109/94 S.M.I. ALL'IMPRESA MARZOLI E MARGHERI SRL DI FIRENZE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16171"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO D.SSA ANGELA NUTINI PRESA D'ATTO DIMISSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16172"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE LOCALITA' POZZOLATICO, CASCINE DEL RICCIO E COLLEGAMENTO CON LA RETE FOGNARIA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE NECESSARIE ALLA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI ASSERVIMENTO. ANTICIPO DI CASSA - PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE N. 690 DEL 07.12.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16173"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16174"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLI SUPPLETIVI ANNI 2001/2002/2003/2004/2005/2006 -  PRESA D'ATTO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16175"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'AVV. VALENTINA TONELLI PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE AMMINISTRATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16176"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. B3 SIG.RA ELISABETTA VECCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16177"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE – IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16178"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE – IMPEGNO SPESA ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16179"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA DELL'ENTE PER L'ANNO 2006, INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16180"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE RELATIVO ALL'ATTIVITA' DELL'URP E AD INIZIATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16181"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E CONDUZIONE TECNICA CORSI DI ATTIVITA' FISICO MOTORIA AFFIDATI ALLA USSI IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16182"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16183"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FALEGNAMERIA PER UFFICI COMUNALI - VIA ROSSELLI A TAVARNUZZE- AFFIDAMENTO ALLLA DITTA LA FALEGNAMERIA ROSSINI STEFANO E C. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONI AD INFISSI E REALIZZAZIONE BACHECHE IN LEGNO. IMPORTO DI €. 936,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16184"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGITALIZZAZIONE QUADERNI DI SAN GERSOLE DI PROPRIETA DEL GABINETTO VIEUSSEUX, DELL'INDIRE, DELL'UNIONE FEMMINILE DI MILANO, DELLA BIBLITECA CENTRALE DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16185"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E ASSISTENZA DI APPARECCHIATURA PER LA VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16186"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>NECESSITA' DIVERSE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA €URO 6.504,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16187"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 32/02 RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PARITARIE NON STATALI DEL TERRITORIO DI IMPRUNETA – ANNO SCOLASTICO 2006-2007 – IMPORTO COMPLESSIVO € 13.944,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16188"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFEZIONE SCOLASTICA –   IMPEGNO SPESA DI € 2.016,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16189"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVERSIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE SIG.RA PAPINI LIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16190"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE STRADALE ALLA S.P. "IMPRUNETANA" NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO (I° LOTTO FUNZIONALE) - CONTRATTO DI CESSIONE BONARIA E CONTESTUALE PERMUTA TRA COMUNE DI IMPRUNETA ED I SIG.RI ANDREONI E CICOGNANI - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE NOTARILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16191"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO LUNGO LA VIA ROMA E PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE STRADALE ALLA S.P. "IMPRUNETANA" NEL CAPOLUOGO (I° LOTTO FUNZIONALE) - CONTRATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITU', CESSIONE BONARIA CON CONTESTUALE PERMUTA TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA ED I SIG.RI POGGI E PADOVANI - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA CONTRATTUALE  - IMPEGNO E4 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE NOTARILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16192"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE STRADALE ALLA S.P. "IMPRUNETANA" NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO (I° LOTTO FUNZIONALE) - CONTRATTO DI CESSIONE BONARIA E CONTESTUALE PERMUTA TRA COMUNE DI IMPRUNETA ED IL SIG. DON LUIGI OROPALLO - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO - IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE NOTARILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16193"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2006: PRIMA VARIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16194"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PUBBLICAZIONE RENDE NOTO ED ANTICIPO ALL'AGHENTE CONTABILE DI EURO 750,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16195"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVERSIONE RAPPORTO DI LVORO - SIG.RA BONECHI CATERINA DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE  VERTICALE AL 50% DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16196"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' DELLA SIG.RA PAOLA GENNAI - RIDETERMINAZIONE PERIODO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16197"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' DELLA SIG.RA MEI REBECCA - RIDETERMINZIONE PERIODO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16198"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI DONAZIONE DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA FORNACE AGRESTI - FATTURA DEL NOTAIO MOCCIA N. 15/A DEL 4 DICEMBRE 2006 - LIQUIDAZIONE AL NOTAIO MOCCIA DELLE SPESE PER LA STIPULA DELL'ATTO DI DONAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16199"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2006 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. DI POMEZIA (ROMA) IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PER L'IMPORTO DI EURO 5.512,35.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16200"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI ANNI 2004-2005-2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.297,00.= E LIQUIDAZIONE PER EURO 10.374,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16201"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO 16.09.2003/17.09.2007 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA II SEMESTRE 2006 PER EURO 2.993,65.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16202"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLI PER PASSI CARRABILI UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 914,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16203"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 448,00.= PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16204"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16205"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO DI SPESE IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DI VARIE OPERE PUBBLICHE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16206"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO DI DIVERSE SPESE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16207"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COPERTI ALLA U.S.S.I. UNIONE SOCIETA' SPORTIVE DI IMPRUNETA PERIODO 16.12.2006-16.12.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16208"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICEZIONE TELEFONICA PER ALLARME BIBLIOTECA ALLA DITTA ELISEO IN COTTIMO FIDUCIARIO - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16209"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRUTTURALE – INCARICO PER LA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE NEL CAPOLUOGO A BARBARA CROCI – MAGGIORE SPESA DI €. 884,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16210"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRUTTURALE –INCARICO PROFESSIONALE  ALL'ARCH. GIANNI VIVOLI PER ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE NR. 472 DEL 9/7/2002. IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPEGNODI SPESA PER UN IMPORTO PARI AD EURO 18.360,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16211"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA AUTOMAZIONE A SDIAF - ANNO 2006- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16212"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI PER GLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA PRESSO LE EDICOLE DEL CAPOLUOGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16213"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FINE MANDATO PER IL SINDACO, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N.119 DEL 04/04/2000 E DEL D.LGS N.267 DEL 18/08/2000 PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.749,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16214"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ PRESENZA PER PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI € 500,00.= INDENNITÀ PRESENZA PER PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGEFORMALMENTE ISTITUITE: ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI € 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16215"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITÀ DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI € 1.000,00.= E LIQUIDAZIONE ALL'ASSESSORE PAOLO VENTURI DI € 281,24.= PER SPESE DI VIAGGIO PERIODO 25.07.2006 / 18.10.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16216"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAP. 16/00 "RIMBORSO SPESE DIVERSE AMMINISTRATORI" - IMPEGNO SPESA DI € 7.400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16217"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DEGLI ORIGINALI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE – IMPEGNO SPESA DI € 2.408,00.= E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA DI SCANDICCI AI SENSI DELL'ART. 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16218"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 1 DICEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA DI € 112.087,69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16219"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE SU VERBALI CDS E SPESE INERENTI - IMPEGNO SPESA €URO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16220"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA €URO 3.556,80.= PER REVISIONE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E PER L'ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16221"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II° LOTTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE LOCALITA' POZZOLATICO, CASCINE DEL RICCIO E COLLEGAMENTO CON LA RETE FOGNARIA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE NECESSARIE ALLA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E PUBBLICAZIONE DEL DECERTO DIASSERVIMENTO - ANTICIPO DI CASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16222"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE FUNZIONE PATRIMONIO - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16223"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DOTAZIONE TOPOGRAFICA UFFICIO PATRIMONIO-ESPRORI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16224"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI III° LOTTO DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16225"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE "F. PAOLIERI" IN IMPRUNETA - SERVIZIO DI PULIZIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTE LABOREM SOC. COOP. A.R.L. DI CASTIGLION FIORENTINO (AR) PER € 3.904,20 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16226"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE ESPROPRIANTE: COMUNE DI IMPRUNETA  - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE INTERSEZIONI STRADALI SULLA S.R. N. 2 "CASSIA" A TAVARNUZZE-  LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO ACCETTATE DAL SIG. FALCIANI MORENO E DALLA DALMAZIA TRIESTE  S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16227"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE ESPROPRIANTE. COMUNE DI IMPRUNETA - PROGETTO UNITARIO I° LOTTO CIRCONVALLAZIONE CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE  DELLE INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE D'URGENZA AL SIG. RICCERI SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16228"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE ESPROPRIANTE:COMUNE DI IMPRUNETA - PROGETTO UNITARIO IÀ LOTTO CIRCONVALLAZIONE CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE D'URGENZA ALL'OPERA PIA "LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16229"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE ESPROPRIANTE: COMUNE DI IMPRUNETA- PROGETTO UNITARIO I° LOTTO CIRCONVALLAZIONE E RELATIVE OPERE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE D'URGENZA ALLA SIG.RA SANI FRANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16230"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE ESPROPRIANTE: COMUNE DI IMPRUNETA- PROGETTO UNITARIO I° LOTTO CIRCONVALLAZIONE CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E OCCUPAZIONE D'URGENZA AL SIG. PARENTI MARCELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16231"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE ESPROPRIANTE: COMUNE DI IMPRUNETA- PROGETTO UNITARIO I° LOTTO CIRCONVALLAZIONE CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' A MARTELLI, SECCI, SARTI E MILIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16232"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE ESPROPRIANTE: COMUNE DI IMPRUNETA- PROGETTO UNITARIO IÀ LOTTO CIRCONVALLAZIONE CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE FOGNARIE- LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO E OCCUPAZIONE D'URGENZA A BERNI OTTAVIO E VESTRI ALBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16233"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE ESPROPRIANTE: COMUNE DI IMPRUNETA  - PROGETTO UNITARIO CONCERNENTE I LAVORI  I° LOTTO DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE FOGNARIE – LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE D'URGENZA  ALL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16234"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE ESPROPRIANTE: COMUNE DI IMPRUNETA- PROGETTO UNITARIO I° LOTTO CIRCONVALLAZIONE E RELATIVE OPERE FOGNARIE- LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESPROPRIAZIONE, ASSERVIMENTO OCCUPAZIONE ED INDENNIZZO A MERLUZZI RENATO E GRASSI DIALMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16235"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E CONTRIBUTI PARZIALI O TOTALI PER BUONI LIBRO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA - ANNO SCOLASTICO 2006-2007 – IN APPLICAZIONEDEL DPCM 14.02.2001 N. 106 –  APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16236"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA  DELLA LOCALITÀ POZZOLATICO - CASCINE DEL RICCIO E COLLEGAMENTO CON LA RETE FOGNARIA  - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ED ASSERVIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16237"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE EX ART.18 LEGGE N.109/94 S.M.I. ED ART.92.5 D.LGS. N.163/2006 IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DI VARIE OPERE PUBBLICHE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16238"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16239"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTIVITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DI FLUSSI PROCEDIMENTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16240"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUADERNI DI SAN GERSOLE - ALLESTIMENTO MOSTRA SU MARIANNA MALTONI E I QUADERNI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DI SAN GERSOLE' - DETERMINAZIONE NR. 530 DEL 2/10/2006 INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16241"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO DEL TESORO DI SANTA MARIA ALL'IMPRUNETA:IMPEGNO SPESA PER SORVEGLIANZA, APERTURA CHIUSURA E BIGLIETTAZIONE ANNO 2006/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16242"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO AL "CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COLLI FIORENTINI" PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2006 - IMPEGNO SPESA DI €  6.540,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16243"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PONTE RADIO - IMPEGNO SPESA €URO 1292,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16244"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUTUO DI € 130.000,00 PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16245"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, CONFERIMENTO NEL CENTRO DI RACCOLTA E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CHECCUCCI ALVARO E C. S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16246"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE - ACQUISTO AUTOCARRO 4X4 PORTATA 35 Q.LI  CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PESO  COMPLESSIVO 60 Q.LI CON LAMA SPALANEVE E SPARGISALE . APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA JOB CAR S.R.L. DI SCANDICCI. IMPORTO €. 99.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16247"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVOR IDI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BUONDELMONTI E AREE ADIACENTI. PUBBLICAZIONE BANDO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNO MAGGIORE SPESA € 84,00 CAP.2076/2006 PER INCARICO DELLA TRADUTTRICE ANGELA M.S. WHITEHOUSE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16248"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TAVARNUZZE NORD - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA - IMPEGNO SPESA DI € 10.000 SU CAP.3115/2006 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16249"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA IN ALCUNI TRATTI DI VIA COLLERAMOLE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL'IMPRESA GRAZZINI CAV. FORTUNATO SPA DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI € 16.554,07 SU CAP.3115/2006 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16250"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 887/1984 E D.LGS. N. 504/1992 -  CONTRIBUTI A FAVORE DEI  GRANDI INVALIDI DEL LAVORO.-  IMPEGNO € 3000  E LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ  DAL 2003 AL 2006 AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16251"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI TOMBE NEI CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERMIGLI M E C.I.V. LAVORAZIONE MARMI E PIETRE DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16252"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DELL'ARCHIVIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI BOLOGNA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16253"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE ED EDUCATIVA PER IL PERIODO 01/01/2007 – 31/12/2007 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA A ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.- VIA ARETINA, 265 – FIRENZE -  PER COMPLESSIVI € 198.458,80 OLTRE IVA –IMPEGNO DI  SPESA DI € 206.397,16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16254"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E AREE ADIACENTI - CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA AL GRUPPO ZZIGGURAT, VINCITORE DELLA SELEZIONE CONCORSUALE. IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 120.724,69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16255"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA PER LA RICHIESTA DELL'ASSEGNO DI NUCLEO FAMILIARE -ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16256"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER SOSTITUZIONE CALDAIE RISCALDAMENTO DELL'ASILO NIDO E DEI LOCALI TERGALI DEL PALAZZO COMUNALE. APPROVAZIONE  VERBALI DI SOMMA URGENZA. IMPEGNO SPESA DI  €. 32.708,00 IVA E IMPREVISTI INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16257"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA' ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO MISURA D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16258"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DR. LEONARDO RENZI - SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - CAT. D1 - POS. EC. D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16259"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16260"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUTUO DI € 30.000,00 PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL CENTRO COTTURA DI TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16261"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE  ANNO 2006 -  INCREMENTO IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16262"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VARIAZIONE DEL TRACCIATO STRADALE IN VIA C.A. DALLA CHIESA. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO N.P. N.2, II° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N.2 ALL'IMPRESA JACINI SRL DI CALENZANO (FI)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16263"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO UNITARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE ALL'ABITATO DEL CAPOLUOGO E COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA - I° LOTTO - CONFERIMENTO INCARICO PER IL COMPLETAMENTO DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO AL GEOM. FRANCO PERINI DICAMPI BISENZIO (FI) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16264"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE CULTURALI E DI SOLIDARIETA DELLE ASSOCIAZIONI ART &amp; ART. FERDINANDO PAOLIERI, CIRCOLO CATTOLICO SAN GIUSEPPE DI IMPRUNETA E AICCRE - EROGAZIONE CONTRIBUTO UNATANTUM PER L'ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16265"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RICHIESTE AGLI ENTI TERZI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SUAP. IMPEGNO DI SPESA DI € 5000,00 E ACCANTONAMENTO RELATIVA ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16266"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DELLA RUBRICA DEL PROTOCOLLO PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16267"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER DEPOSITO ATTI  GIUDIZIARI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16268"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 2006 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16269"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA KASKO PERIODO 31.12.2003/31.12.2006 ASSICURAZIONE UNIPOL AGENZIA DEL CHIANTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 516,00.= E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI SIG. WALTER MORANDI E D.SSA BARBARA SALOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16270"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI II SEMESTRE 2006 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16271"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROGRU S.R.L. DI CAMPI BISENZIO DEL SERVIZIO DI ANUTENZIONE GRU SU CAMION IVECO TARGATO CK802CZ IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO. IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI €. 643,20 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16272"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI SCOLASTICI REFEZIONE E TRASPORTO - IMPEGNO SPESA DI  €  880,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16273"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA ACQUATICA SRL PER LA CONCESSIONE IN USO E PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SPORTIVO DI PROPRIETA COMUNALE DENOMINATO ZODIAC - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16274"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA, EPIDEMIOLOGICA E CHIMICA ANALITICA AMBIENTALE DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE PER IL SERVIZIO QUALITÀ  DELLA REFEZIONE SCOLASTICA 2006 -2007 -IMPEGNO SPESA € 5.400-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16275"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE REP. 3749 DEL 30.06.2003 A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE ANTONIO LE DONNE – CESSIONE IN PROPRIETÀ DELLE AREE RICOMPRESE NEL PEEP PRESURIA 1 GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - RIMBORSO AI SIG.RI  MONTIGIANI MAIORANO DI UNA RATA PAGATA INECCESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16276"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA PERCENTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE SIG.RA CRISTINA MANETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16277"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE ESPROPRIANTE: COMUNE DI IMPRUNETA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE I° TRATTO DI VIA SAN GERSOLÈ - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE ALLA REGISTRAZIONE DEL DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO N. 198 DEL 10.11.2006. ANTICIPO DI CASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16278"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE –- LIQUIDAZIONE DELLE  SPESE NECESSARIE ALLA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL DECRETO N. 203 DEL 16.11.2006. ANTICIPO DI CASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16279"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE ALESSANDRO BARTOLI/ COMUNE DI IMPRUNETA + ALTRI. TRANSAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16280"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNTIURA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DELLE STRADE COMUNALI. IMPORTO FORNITURA DI €. 7.200,00 IVA INCLUSA. INDIZIONE GARA UFFICIOSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16281"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DOTAZIONE TOPOGRAFICA UFFICIO PATRIMONIO-ESPROPRI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PROVVEDI STEFANO &amp; C. S.N.C. DI PONTE A ELSA -IMPEGNO SPESA DI € 1.320,00 (COMPRENSIVO DI IVA).=. AGGIORNAMENTO FORNITURA DI SOFTWARE TOPOGRAFICO UFFICIOPATRIMONIO-ESPROPRI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA A &amp; B SERVICE SRL VIA 3 GAROFANI 1/B 35124 PADOVA - IMPEGNO SPESA DI € 234,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16282"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE: AFFIDAMENTO POLIZZE "INFORTUNI", "RC AUTO LIBRO MATRICOLA", "KASKO INCENDIO E FURTO VEICOLI DIPENDENTI IN MISSIONE", "TUTELA GIUDIZIARIA", "FURTO E RAPINA" E "INCENDIO" PER IL PERIODO 31.12.2006/31.12.2010 E RELATIVO IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16283"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI DONAZIONE DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA FORNACE AGRESTI.APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16284"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AGGIUNTIVI ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE – IMPEGNO DI SPESA € 30.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16285"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI COMUNALI C/O LA PALAZZINA USL DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII AD IMPRUNETA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP MANAGEMENT FACILITY S.P.A. DI BOLOGNA ED IMPEGNO SPESA DI EURO 480,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16286"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO ORIENTATIVO – FORMATIVO. PROROGA CONVENZIONE A FAVORE DI B.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16287"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE ANNO 2006– IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16288"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI E RACCOGLITORI FOGLI REGISTRI STATO CIVILE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, ALLA SOC. TIPOGRAFICA BARBIERI, NOCCIOLI &amp; C. SRL DI EMPOLI -IMPEGNO SPESA DI € 828,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16289"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO GOLD SUPPORT VMWARE SERVER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16290"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 9 NOVEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.844,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16291"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI II SEMESTRE 2006 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16292"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA I° MAGGIO N.11, TAVARNUZZE - APPROVAZIONE II SAL E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.2 - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16293"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BRIDGE WIRELESS PER COLLEGAMENTO CENTRO OPERATIVO E CIMITERO MONTEBUONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16294"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA MINERALE PER I REFETTORI DELLE SCUOLE COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2007 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16295"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE "F. PAOLIERI" IN IMPRUNETA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16296"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI" RENDICONTO SPESA  €. 573,92 SUL MANDATO N. 2591.01 DEL 09.08.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16297"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI CAREGGI PER LA DETERMINAZIONE DI IODURIA  DI CUI AL PROGETTO DI PREVENZIONE DEI DISTURBI DELLA TIROIDE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA SUD – EST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16298"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUTUO DI € 34.500,00 PER ACQUISTO DI MEZZI E APPARECCHIATURE PER POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16299"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2007 - 31/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16300"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE – LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE D'URGENZA  ACCETTATE E DEPOSITO PRESSO LA CASSA DEPOSITI  E PRESTITI DI QUELLE NON ACCETTATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16301"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALE PERSONALE DIPENDNETE. IMPEGNO SPESA ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16302"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ENTE PER L’ANNO 2006, INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16303"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE. IMPEGNO MAGGIORE SPESA PER LE PRATICHE ESPROPRIATIVE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16304"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE (PEG OB. N. 10/04).  IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16305"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE - ACQUISTO AUTOCARO 4X4 PORTATA 35 Q.LI CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PESO COMPLESSIVO 60 Q.LI CON LAMA SPALANEVE E SPARGISALE. INDIZIONE GARA UFFICIOSA. IMPORTO DI €. 99.600,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16306"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, CONFERIMENTO NEL CENTRO DI RACCOLTA E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16307"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI ACQUISTO, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16308"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO HARDWARE INFORMATICO – AFFIDAMENTO FORNITURA CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16309"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUINALI COPERTI,DISCIPLINARE DI GARA, DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16310"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI ACCERTAMENTO N° R5H040300580 DEL 31/08/2006 IVA ANNO D’IMPOSTA 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16311"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI PINTO ERMELINDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16312"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2007 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.939,66.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16313"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUTUO DI € 770.000,00 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO E DELLE OPERE FOGNARIE – 1° LOTTO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16314"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIAMENTO ALLA PRATICA DEL NUOTO DEGL9I STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE DI IMPRUNETA IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2006/2007 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16315"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.198,00 QUALE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16316"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SULLA S.R. N.2 LOC. ABATE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA N.1 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16317"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE ESPROPRIANTE:COMUNE DI IMPRUNETA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE I° TRATTO VIA SAN GERSOLE' - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE DI URGENZA ACCETTATE DAI SIG.RI DEL ZANNA ALESSANDRA GIULIO E PAOLO, EUROSPORT S.R.L. E ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16318"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE DIPENDENTI COMUNALI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16319"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA MUSEALE DEL CHIANTI FIORENTINO 2006 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16320"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UNA RETE PER LA CULTURA CONTEMPORANEA NEL LEVANTE FIORENTINO PROMOSSO DAL COMUNE DI POINTASSIEVE - IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16321"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - COMMISSIONE DEI GIORNI  11/12 E 18 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA DI €  65.529,14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16322"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENAEUM MUSICALE FIORENTINO PER L'ATTIVITA' DI SCUOLA DI MUSICA NELL'ANNO 2006 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16323"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2006/OTTOBRE 2007 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE S.R.L. DI BAGNO A RIPOLI (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.005,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16324"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI ECONOMALI PER SPESE COMMEMORAZIONE 62° BOMBARDAMENTO DI IMPRUNETA- RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16325"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI E AZIONI DI PROMOZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16326"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI 8515 PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA ROMA AD IMPRUNETA - AFFIDAMENTO DITTA M.C. OFFICE S.A.S. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 271,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16327"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA AL SIGNOR ANDREA BENUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16328"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, PROVVEDIMENTO DI MERA RICOGNIZIONE E PRESA D'ATTO DEL TESTO DEFINITIVO E VIGENTE AGGIORNATO ALLA DATA DEL 31 MAGGIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16329"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI SCUOLA E UFFICI COMUNALI PERIODO NOV. 2006/OTT.2007 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAT S.R.L. DI SCANDICCI (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 386,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16330"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 32/2002 “TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO”. PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) PER IL DIRITTO ALLO STUDIO- IMPEGNO DI € 6.812,50 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI DI  € 6.812,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16331"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI SU UN TRATTO DI VIA TORRICELLA, TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA INDIVIDUALE PIERINI GIUSEPPE DI TAVARNUZZE. IMPEGNO SPESA DI € 35.000 CAP.3115/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16332"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE FORNITURA STAMPATI UFFICI COMUNALI ANNO 2006 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA DI SCANDICCI, FILIALE MAGGIOLI DELLA REGIONE TOSCANA, IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, PER L'IMPORTO DI EURO 1.147,20.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16333"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE FORNITURA DI STAMPATI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2006 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA DI SCANDICCI, FILIALE MAGGIOLI DELLA REGIONE TOSCANA, ED IMPEGNO SPESA DI EURO 1.118,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16334"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "OLIO NOVO E GUSTI D'AUTUNNO" (PEG OB. N. 10/04). IMPEGNO SPESA DI € 3.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16335"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO- CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE  AI BENEFICIARI DI € 15.146,77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16336"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO PER L’ANNO 2006-2007 DEL PROGETTO DI SOSTEGNO LINGUISTICO DI ITALIANO “OLTRE LE PAROLE” SVOLTO DA  ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16337"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO CHECK-UP IVA E IRAP ANNO 2006 E INCARICO FORMATIVO ANNO 2006-2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16338"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONE CER IN LOC. FERRONE - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. PAOLO D'ELIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3119,12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16339"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO PER IL SECONDO SEMESTRE 2006 AL DR. EROS AIELLO DELLO STUDIO GEO ECO PROGETTI DI FIRENZE PER LA CONSULENZA E L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO E PER CONSULENZE INERENTI L'ATTIVITA' ESTRATTIVA NEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.548,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16340"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  GIOCHI  PER ASILO NIDO DI TAVARNUZZE - IMPEGNO DI SPESA DI  € 2.983,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16341"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>NONA RASSEGNA DELL'INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - "DIRE E FARE 2006" MARINA DI CARRARA 15-18 NOVEMBRE 2006 - PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16342"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO "FONDO SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISO RELATIVO A SELEZIONE CONCORSUALE DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA BUONDELMONTI DI IMPRUNETA E DELLE AREE ADIACENTI. IMPEGNO SPESA DI €. 3.500,00 IVA INCLUSA E ANTICIPAZIONEALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA  DI €. 358,70 PER INSERZIONE SUL FOGLIO DELLA GAZZETTA UFFICIALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16343"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE "F. PAOLIERI"IN IMPRUNETA. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA DECOR FLORENCE SNC DI FIRENZE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16344"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA CONVENZIONE N. 4096 REP. IN DATA 23/08/2005 STIPULATA CON LA SOC. ACQUATICA S.R.L. RELATIVAEMENTE ALLA DURATA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DI CUI ALL'ART. 10 PUNTO 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16345"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA SERVIZIO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO - DIPARTIMENTO DI FIRENZE - SU AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO : APPARECCHIO GRU SU AUTOCARRO P.M. TARGATO CK802CZ E PONTE SVILUPPABILE COMET SU AUTOSCALA TARAGTO BG15 5HL - IMPEGNO DI SPESA DI €. 686,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16346"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE UFFICIO ECONOMATO - 3° TRIMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16347"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI PER IL 2° SEMESTRE 2006 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16348"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA (PEG OB. N. 10/04) IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16349"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DI SAN LUCA 2006 - IMPEGNO SPESA PER COMANDO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16350"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. DI EMPOLI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CAMION IVECO TARGATO CK802CZ IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO . IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI €. 1.000,00 IVA INCLUSA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16351"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTAMPA CARTELLINE "GUIDA ALLA NASCITA" DA INVIARE ALLE FAMIGLIE DEI NUOVI NATI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16352"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E TOSAP  - RIMBORSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16353"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITA' SIG.RA FABIANA BIAGIOTTI ESPERTO AMM.VO - CAT.C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16354"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16355"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ANTONIO CAPRA PER L'ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO, IN FASE DI CONFERENZA DEI SERVIZI, DEL PIANO STRUTTURALE . IMPORTO  EURO 5.997,60=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16356"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU  - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI VENTRE ANGELE CARMELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16357"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE – DITTA EMMEBI DI S. CASCIANO V.P. PER L'IMPORTO DI € 192,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16358"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVI POZZI E COLLEGAMENTO A CENTRALE SIBILLE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PREDISPOSTO DA PUBLIACQUA INGEGNERIA S.R.L.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16359"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO TELEMATICO TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA ED IL CATASTO DI FIRENZE –  RINNOVO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16360"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE D'URGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16361"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E AMPLIAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI DI POZZOLATICO, QUINTOLE, SAN GERSOLE' E BAGNOLO - APPROVAZIONE IV SAL; LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N.4 E NOTULA PROFESSIONALE - ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPRESA APPALTATRICE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16362"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA. - DETERMINAZIONE N. 403 DEL 11.07.2006- SPESE PER ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE  PER TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO .IMPORTO €. 500,00  SUL MANDATO N. 2339 DEL 13.07.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16363"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL ADITTA ELETTRICA S.P.A. - INGROSSO DI MATERIALE ELETTRICO DI EMPOLI DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER SQUADRA ELETTRICISTI. IMPEGNO SPESA €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16364"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO MANTO STRADALE IN ALCUNI TRATTI DI PIAZZA GARIBALDI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GETAF SOC. COOP. DI REGGELLO (FI) - IMPEGNO SPESA DI € 9.240,00 SU CAP.3115/2006 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16365"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIO MARIANI - VIA DI CAPPELLO, N. 29 - IMPRUNETA DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ORCIO IN COTTO UBICATO IN PIAZZA BUONDELMONTI, N.41 - IMPORTO DI €. 600,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16366"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO ZODIAC - PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE ORDINARIA 09.11.2005 - 09.05.2006 E SPESE DI GESTIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16367"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI ROGITO - 3° TRIMESTRE 2006 - €. 3.631,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16368"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA - 3° TRIMESTRE 2006 €. 46,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16369"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI IMPRUNETA ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZONE CULTURALE DENOMINATA "PREMIO LETTERARIO DEL CHIANTI" 2006-2007 IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16370"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DI SAN LUCA 2006:AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCISARIO PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTI ELTTRICI COMMERCIANTI AREE PUBBLICHE,FORNITURA E SPANDIMENTO SABBIA ALLE DOITTE ZOOT SISTEMI SRL E PIERINI GIUSEPPE E CONTRATTO ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENEL - IMPEGNOSPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16371"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16372"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO . ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DELL'IMPORTO DI €. 850,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16373"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI TERGALI DELLA SCUOLA MEDIA "ACCURSIO DA BAGNOLO", IMPRUNETA. SERVIZIO DI PULIZIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTE LABOREM SOC. COOP. A.R.L. DI CASTIGLION FIORENTINO (AR) PER €648,00-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16374"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA I° MAGGIO N.11, TAVARNUZZE. SERVIZZO DI PULIZIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTE LABOREM SOC. COOP. A.R.L. DI CASTIGLION FIORENTINO ( AR ) PER € 291,60 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16375"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PARCHEGGIO BOTTAI- CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA ALL'ARCH. ANDREA MARTELLACCI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16376"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANIFESTI PER LA CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE – DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16377"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE PER INTERVENTO DI ASSISTENZA ON-SITE SU PLOTTER HP C6075A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16378"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO IMPEGNO SPESA 4° TRIMESTRE 2006 - €. 3.873,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16379"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DI SAN LUCA 2006:IMPEGNO SPESA BAGNI CHIMICI DITTA SEBACK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16380"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE SCUOLA BIBLIOTECA COMUNALE "RAGAZZI @LLA TUA BIBLIOTECA" ANN0 2006/2007 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16381"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO QUADERNI DI SAN GERSOLE':INCARICO IN COTTIMO FIDUCIARIO PER LA PROGETTAZIONE E L'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA DOCUMENTARIA SU MARIANNA MALTONI E I QUADERNI  DEGLI ALUNNI DI SAN GERSOLE' ALLO STUDIO NOE' E ALLE DITTE SIDICOPY E TABULA RASA DI FIRENZE - APPROVAZIONE PROGRAMMA GENERALE DI PROMOZIONE E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16382"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI,DIRIGENTI,RESPONSABILI UFFICIO E RESPONSABILI TECNICI PERIODO 01.10.06/30.09.09 - AFFIDAMENTO LLYD'S DI LONDRA- IMPEGNO SPESA DI EURO 15.980,00= ED ACCERTAMENTO ENTRATA DI EURO 2.980,00= PER IL PERIODO 01.10.06/30.09.07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16383"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2007 - 31/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16384"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - COMMISSIONE DEL 14 E 15 SETTEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA DI € 24.003,17 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16385"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN LUCA PER L'ORGANZZAZIONED ELLA FIERA DI SAN LUCA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA FIERA 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16386"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO E LIBRI  PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  ANNO SCOLASTICO 2006-2007 – APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16387"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE TIPOLOGICA DELLA VIABILITA' EXTRAURBANA DI USO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16388"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SEDIE 80° FESTA DELL'UVA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16389"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO QUALITÀ MENSA – CONFERIMENTO D’INCARICO PROFESSIONALE ALLA DIETISTA D.SSA CRISTINA FANCIULLACCI PER IL PERIODO - SETTEMBRE 2006 / LUGLIO 2007 – IMPEGNO SPESA € 11.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16390"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI DEL SETTEMBRE IMPRUNETINO 2006 - NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE PER LA FESTA DELL'UVA E LA FIERA DI SAN LUCA - AFFIDAMENTO DITTA SCAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16391"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI DETERGENTI PER LAVASTOVIGLIE SCUOLE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NEW CHEMICAL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER IL PERIODO OTTOBRE 2006/SETTEMBRE 2007 ED IMPEGNO SPESA DI EURO 1.292,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16392"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA ART-AUTO RICAMBI S.R.L. DI FIRENZE DELLA FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI NON PREVEDIBILI PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2006 -IMPEGNO DI SPESA €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16393"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEGLI IMPEGNI SUL BILANCIO CORRENTE PER SPESE TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE A SEGUITO DELL'ASSUNZIONE DEI RELATIVI MUTUI. REIMPUTAZIONE DI TUTTE LE SPESE TECNICHE. LIQUIDAZIONE NOTULA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16394"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL'ANTICIPO ECONOMALE DI € 900,00 ISTITUITO PER SPESE DELL'UFFICIO SOCIO EDUCATIVO E PER INTERVENTI PER MINORI IN AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16395"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPITOLO 46400 "SERVIZIO VIGILANZA ZOOIATRICA" BILANCIO 2006 - RETTIFICA IMPORTO DA €URO 31.283,77.= AD €URO 24.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16396"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16397"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI LUNGO LA SR N.2 "CASSIA" IN LOC. BOTTAI. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA APPALTATRICE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16398"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI - SERVIZIO AGGIUNTIVO PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2006 E APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO PER IL VEICOLO SCUOLABUS COMUNALE PER L’EFFETTUAZIONE DEL SUDDETTO SERVIZIO AGGIUNTIVO –  IMPEGNO SPESA DI € 12.580,00COMPRENSIVO DELL’IMPEGNO PER L’INCREMENTO ISTAT DELLA SPESA PER IL TRASPORTO INTEGRATO CON TPL PERIODO APRILE – DICEMBRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16399"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMALE EURO 413,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16400"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AD INTERVENTO PER ALUNNA NON UDENTE, FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI TAVARNUZZE, EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.  –   ONLUS - ELFO DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16401"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1.000 CARTELLINE PER PRATICHE DI CAMBIO DI ABITAZIONE, RIUNIONE E SCISSIONE DI FAMIGLIA,  PER I SERVIZI DEMOGRAFICI – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, ALLA  PUBLISERVICE  TOSCANA,  GRUPPO  MAGGIOLI S.P.A. DI  SCANDICCI   -   IMPEGNO  SPESA  DI €  480,000.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16402"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO RIPETITIVO DELLA CONVENZIONE  DEL 30.06.2003 REP. 3749 - AVVISO DI NOTULA N. 775 DEL 4.9.2006 - LIQUIDAZIONE AL NOTAIO JACOPO SODI DELLE SPESE PER LA STIPULAZIONE DELL'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16403"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVERSIONE RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE SIG.RA RAFFAELLA BRAGHIERI DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE AL 76,39% DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16404"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, DEI MONTASCALE E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATE NEGLI EDIFICI COMUNALI. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.S.A ELEVATORI RINALDI S.R.L. DI SCANDICCI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2006 -DICEMBRE 2007. IMPORTO DI €. 10.850,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16405"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALE - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO IMPRESA APPALTATRICE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16406"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI III LOTTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE: PRIMO STATO DI AVANZAMENTO. AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPAZIONE DI FONDI PER PAGAMENTO RATA DI ACCONTO N.1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE E NOTULA PROFESSIONALE AL DIRETTORE LAVORI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16407"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO; LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA APPALTATRICE; AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16408"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DIVERSI MARCIAPIEDI E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE RATA SALDO IMPRESA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16409"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE RATA SALDO IMPRESA APPALTATRICE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16410"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO E RIMBORSO DI QUOTE DI TRIBUTI COMUNALI RICONOSCIUTI INESIGIBILI – RUOLI CON OBBLIGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16411"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI SERVIZI IGIENICI ASILO NIDO E LOCALI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2006/OTTOBRE 2007 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - INDIZIONE DI GARA UFFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16412"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MEETING SERVICE S.P.A. DI PADOVA PER IL PERIODO 15.09.2006/31.07.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16413"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATO N. 6 GESTIONE RIFIUTI CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2006 IMPEGNO DI SPESA €. 8258,91 E LIQUIDAZIONE I, II E III RATA .IMPORTO €. 6.194,19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16414"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. 626/94 - REVISIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO- INCARICO ALL'ING. FRANCESCO CUCCUINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16415"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2006-2007–IMPEGNO SPESA  € 20.000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16416"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATO N.3 MEDIO VALDARNO. CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA €. 15.524,99 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16417"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER LA TERZA SEZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARUZZE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2006 – 31 LUGLIO 2008 IMPEGNO SPESA € 209.698,92=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16418"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO SPERIMENTALE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO DI BAGNOLO – APPROVAZIONE E IMPEGNO SPESA € 44.389,13=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16419"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI CAPANNESI SONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16420"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - RATEAZIONE PAGAMENTO A FAVORE DI SUBBI ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16421"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 2006 - IMPEGNO SPESA DI € 20.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16422"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TRATTORE GOMMATO E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO. AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP LEGNAIA DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIUVI €. 1.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16423"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUTINI DI CHIOCCHIO - GREVE IN CHIANTI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ESCAVATORE FAI65 TARGATO FI AE537 IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI €. 1.500,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16424"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER INTERVENTI DI VERNICIATURA AGLI EDIFICI COMUNALI AD OPERA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOSCANA VERNICI S.P..A DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA €. 1.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16425"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDUIFICI COMUNALI. OPERE DI VETRAIO. IMPEGNO SPESA DI €. 1.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16426"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA COMETA S..RL. DI BAGNO A RIPOLI DELLA FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA . IMPEGNO SPESA €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16427"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- OPERE IDRAULICHE . IMPEGNO SPESA DI €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16428"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO TRIENNALE PER ATTIVITÀ DI ASILO NIDO PRIVATO DENOMINATO "ASSOCIAZIONE ALOUETTE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16429"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16430"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DETERGENTI PER LAVASTOVIGLIE SCUOLE E RELATIVA ASSISTENZA IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAENTO DEI CONTRATTI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16431"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE CERIT S.P.A. PER RIMBORSI TRA IL 01/01/2006 E IL 30/06/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16432"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITÀ PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2006 - 3° ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER IL 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16433"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 16/08/2006. IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16434"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - IMPEGNO SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI, BANCARI E RIMBORSI SPESE SERVIZIO PAGAMENTI/RISCOSSIONI  PER €. 4.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16435"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EDILFORNITURE EDILBARTOLOZZI PER MATERIALI EDILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA   -ANNO 2006. IMPEGNO € 1.500,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16436"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI LUNGO LA S.R. N.2 "CASSIA" IN LOC. BOTTAI. LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE FIDEIUSSORIE A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI E NOTULA PER LA RELATIVA AUTENTICAZIONE - RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA DI CUIALLA DETERMINAZIONE N.319 DEL 6.06.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16437"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO SEGRETERIA-DEMOGRAFICI PER IL II SEMESTRE 2006 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16438"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO TESORERIA 1° SEMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16439"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA E SORVEGLIANZA DEL PARCO S. ANTONIO A IMPRUNETA ALL'ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI -  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 2006. IMPEGNO SPESA DI € 1.400,00 E LIQUIDAZIONE ACCONTO DI € 700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16440"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE CESSIONE AREE PEEP "PRESURIA 1" - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16441"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE GARA SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER PUBBLICITA' SU GURI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16442"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER L'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE "PRIMO LEVI" DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRAS S.R.L. DI PALIANO (FR). IMPORTPO DI €. 6.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16443"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI INTEGRATI – IMPEGNO DI SPESA DI € 9.549,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16444"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E RIUSO EX FORNACE "AGRESTI": CAUSA CIVILE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE ALL'ING. MAURIZIO COGGIOLA PER PRESTAZIONI ALLA DATA DEL 13.02.2006 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16445"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, DEI MONTASCALE E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2006/DICEMBRE 2007-IMPORTO €. 10.850,00 IVA INCLUSA. INDIZIONE GARA UFFICIOSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16446"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' PRESENZA PER PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: IMPEGNO SPESA DI € 10.000,00.= E LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2006. INDENNITA' PRESENZA PER PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARIE DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE FORMALMENTE ISTITUITE: IMPEGNO SPESA DI € 10.000,00.= E LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16447"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRAZIONE DI N. 2 MUTUI CON LA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA PER FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI TERGALI DELLA SCUOLA MEDIA "PRIMO LEVI" IN IMPRUNETA DI € 150.000,00 E PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DIMESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA I MAGGIO A TAVARNUZZE DI € 173.213,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16448"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SULLA TRACCIABILITÀ DELLA TERRACOTTA DI IMPRUNETA AL CENTRO PER L’ARTIGIANATO ARTISTICO DELLA TOSCANA (ARTEX). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16449"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005. ARRETRATI BENEFICI ECONOMICI 2004-2005 E 2006 AL  PERSONALE DIPENDENTE – CONGUAGLIO LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16450"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI FRANCHI SERENELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16451"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALI PER VIOLAZIONI AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - RUOLO PRINCIPALE ANNO 2006 - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16452"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - DETERMINAZIONE N. 369 DEL 29.06.06 - MODIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16453"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPRICORDOLI, COPRITERMOSIFONI E NUOVA CANCELLATA PRESSO LA SCUOL SAN GERSOLE' . APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALW INTERVENTO. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16454"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA ROMA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO OPERA . LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16455"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE AUSER PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO PRESURIA 1, PRESURIA 2 E BAGNOLO.    IMPEGNO SPESA E 8.300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16456"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER DEPOSITO ATTI GIUDIZIARI TRAMITE ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE - IMPEGNO DI SPESA DI € 3.500 E LIQUIDAZIONE DI € 737,75 ALL'UFFICIO POSTALE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16457"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NARDONI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTNCINO IN FERRO E DI TELAIO PER LA PROTEZIONE DI INFISSI NEI LOCALI AD USO BAGNO PUBBLICO PRESSO L'EDIFICIO EX ASL DI VIA DELLA RESISTENZA A TAVARNUZZE - IMPORTO E 1272,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16458"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI-ANNO 2006 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILES SRL DI MNTEMURLO PO . IMPEGNO SPESA € 1.642,80 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16459"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHECCUCCI ALVARO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS . IMPEGNO € 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16460"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GONZAGARREDI DI GONZAGA (MN) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 1.094,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16461"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE AREE DEI CIMITERI COMUNALE. AFFIDAMENTO A DITTA PRATESI TULLIO . IMPEGNO 576,36 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERV. GEST. DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16462"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI € 58.000,00 - RETTE RICOVERO II SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16463"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO AL COMITATO DI GESTIONE ZRC S.MINIATO A QUINTOLE PER LA GESTIONE DELLA ZONA DI RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16464"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO 16.09.2003/17.09.2007 - IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2006 PER € 49.143,23.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16465"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16466"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16467"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE SPECIALI  PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – BANDO DI CONCORSO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16468"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>FILARMONICA G. VERDI:PRESA D'ATTO DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELLE INIZIATIVE SVOLTE NELL'ANNO 2005 ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16469"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI CUI ALL’ART. 25 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI E DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16470"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA IMEP DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI MODESTA ENTITA' E NON PREVEDIBILE. IMPEGNO SPESA 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16471"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SPEDIZIONI TRAMITE POSTA TARGET DELLA GUIDA AI SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16472"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 25 E 26 GIUGNO 2006 - ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE NECESSARIO ALLESTIMENTO SEGGI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16473"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE CONTRATTI I° SEMESTRE 2006 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16474"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER MATERNITA' E CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' DELLA DIPENDENTE SIG.RA MEI REBECCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16475"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER MATERNITA' E CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' DELLA DIPENDENTE SIG.RA GENNAI PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16476"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVRESIONE RAPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE SIG. RAFFAELLO BENCINI DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE ALL'83,33% DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16477"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI I° SEMESTRE 2006 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16478"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE VARIE SOSTENUTE PERSONALE AUSILIARIO UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16479"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16480"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA I MAGGIO N.11 TAVARNUZZE - LIQUIDAZIONE SPESA ENEL PER SPOSTAMENTO CONTATORE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16481"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO INTERESSANTE AREE DI PROPRIETA' PRIVATA OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN GIARDINO PUBBLICO IN LOC. FALCIANI - LIQUIDAZIONE SPESE NECESSARIE ALLA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL DECRETO N. 134 DEL 18.07.2006 - ANTICIPO DICASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16482"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "F.PAOLIERI" IN IMPRUNETA - II LOTTO - IMPIANTO ELETTRICO - AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICIZZAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS 163 DEL 23.3.2006 ALL'IMPRESA C.I.IE.M. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTODELL'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERV. GEST. DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16483"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "F. PAOLIERI" IN IMPRUNETA - I LOTTO - IMPIANTO ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS N. 163 DEL 23.3.2006 ALL'IMPRESA TECNOIMPIANTI S.A.S. DI SESTO FIORENTINO (FI) E IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELL'OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16484"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZIONE 4445901/01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16485"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITÀ - APPROVAZIONE TERZO AGGIORNAMENTO SEMESTRALE DELLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16486"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE CONCORSUALE DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E DELLE AREE ADIACENTI - IMPEGNO 5.000,00 PER GETTONI PRESENZA AI MEMBRI COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16487"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 12.07.2006. IMPEGNO DI SPESA DI € 1813,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16488"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DEI BUONI PASTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA-  APPROVAZIONE CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE – IMPEGNO SPESA € 5.160,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16489"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 6 DEL CONTRATTO VIGENTE, N. 4025 REP. IN DATA 31.01.2005 – RIDETERMINAZIONE DELL’IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16490"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2006 (P.D.O.)-APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16491"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUTUO DI € 538.061,40 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE F. PAOLIERI IN IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16492"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO E RELATIVE OPERE FOGNARIE - REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA UNITARIA. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. PIERO MARTELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16493"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C1 - SIG.RA PARLANTI ROBERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16494"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONI PASSIVE - II°SEMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16495"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO NEL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI DI  TAVARNUZZE E DI BAGNOLO  – INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16496"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI €. 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16497"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA BUONDELMONTI. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE IMPRESA VALDARNO LAVORI E FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16498"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRUTTURALE - RIPRODUZIONE DEGLI ELABORATI COSTITUTIVI IL PIANO STRUTTURALE  E DEGLI STUDI CONOSCITIVI - IMPORTO € 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16499"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE CONCORSUALE DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE DI TAVARNUZZE E IMPRUNETA. AFFIDAMENTO SEGRETERIA ORGANIZZATIVA FONDAZIONBE CENTRO STUDI E RICERCHE PROFESSIONE ARCHITETTO - IMPEGNO 4.800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16500"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI UN BOX PREFABBRICATO DA DESTINARE A CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE POSTO NEL COMUNE DI IMPRUNETA, LOCALITÀ SASSI NERI, ALL'INTERNO DELLA OMONIMA LOTTIZZAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16501"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO RIPETITIVO DELLA CONVENZIONE DEL 30.06.2003 REP. N. 3749 PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DEI LOTTI RICOMPRESI NEL PEEP PRESURIA 1 GIA' CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16502"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANETTI LEGNAMI DI TAVARNUZZE DELLA FORNITURA DI PANNELLI DI LEGNO PER EDIFICIO EX-ASL IN VIA DELLA RESISTENZA. IMPEGNO DI SPESA €. 402,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16503"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, MONTASCALE E DI PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI €. 1500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16504"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA I MAGGIO N. 11 IN TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO APPALTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA EX ART. 24 COMMA 1 LETTERA A), LEGGE N. 109/94 SMI ALL'IMPRESA GRAZZINI VAC. FORTUNATO SPA FIRENZE (FI) E IMPEGNO SPESAPER IL FINANZIAMENTO DELL'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16505"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE CONCORSUALE DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E DELLE AREE ADIACENTI - IMPEGNO SPESA EURO 45.900,00 PER PREMI DI PARTECIPAZIONE AI PROFESSIONISTI SELEZIONATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16506"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOTOGRAFICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PUBBLICAZIONE PER TAVARNUZZE E FRAZIONI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.520,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16507"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>APROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - 2° TRIMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16508"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DELL'IMPORTO DI €. 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16509"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE DEL 62° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI IMPRUNETA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16510"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERTI IN ALLORO PER L'ANNO 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 195,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16511"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 24/07/06 AL 31/12/06 DI EURO 17.281,00 E IMPEGNO SUL BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2007/2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16512"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNCALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ART. 141/BIS DEL T.U.L.P.S. - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 174/2006, RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA SPETTANTE AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16513"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PIERINI GIUSEPPE DI ATVARNUZZE DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILIURGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16514"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EDILBILANCINO S.N.C. DI IMPRUNETA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA . ANNO 2006 IMPEGNO DI SPESA €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16515"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALI  – ANNO SCOLASTICO 2006-2007-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16516"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA INSERITA NEL PROGRAMMA DEL "GENIO FIORENTINO" PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI FIRENZE: "LA TERRA MAGICA: CITTA', PAESAGGI, ITINERARI NEL MONDO DEL COTTO -WORKSHOP ED EVENTI A IMPRUNETA: 5 -14 MAGGIO 2006". - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16517"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE SIGNOR G.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16518"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA SUPERVISIONE DEL TRASLOCO DEGLI ATTI DALL'ARCHIVIO DI DEPOSITO ALL COOPERATIVA SCRIPTA MANENT DI PISTOIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16519"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE FESTA DELL'UVA PER L 'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'UVA E DELLE INIZIATIVE COLLATERALI PER L'ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16520"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2006 ALLA VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA- APPROVAZIONE SCHEMA DI COVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.000,00 E LIQUIDAZIONE DI €. 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16521"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, AVVISTAMENTO E SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ALLA ASSOCIAZIONE "LA RACCHETTA" ANNO 2006 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE IMPEGNO SPESA €. 6.997,50  LIQUIDAZIONE €.3.498,75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16522"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE IN DUE FASI PER UN INTERVENTO TECNICO ED ARTISTICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA BUONDELOMTI DI IMPRUNETA E DELLE AREE ADIACENTI - AFFIDAMENTO TRADUZIONE DEL TESTO AD ANGELA WHITEHOUSE DELLA " ASSOINTERPRETI" DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI  780,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16523"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - DETRMINAZIONE N.369 DEL 29.06.06 - MODIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16524"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PARCHEGGIO BOTTAI AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA SCS COSTRUZIONI S.R.L. DI TORREGROTTA (ME).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16525"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU ANNI PRECEDENTI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI MENCUCCI PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16526"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU ANNI PREGRESSI – RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI RANDELLI OTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16527"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 430,00= PER SPESE RELATIVE A GARE E CONTRATTI - ANTICIPO ALL’AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16528"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO INTERESSANTE AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE STRADALE ALLA S.P. "IMPRUNETANA" NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO (I LOTTO FUNZIONALE) –- LIQUIDAZIONE DELLE  SPESE NECESSARIE ALLA REGISTRAZIONE ETRASCRIZIONE DEL DECRETO N. 119 DEL 16.06.2006. ANTICIPO DI CASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16529"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO FORMAZIONE BIENNIO 2006/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16530"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI RIVISTE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. RINNOVO TRIENNALE DELL'ABBONAMENTO A OMNI@PPALTI. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16531"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA PER L'ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16532"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI DI ROGITO - 2° TRMESTRE 2006 - IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE €. 2.838,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16533"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA - 2° TRIMESTRE 2006 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE €. 69,76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16534"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNI PREGRESSI - REVOCA DELLA RATEAZIONE DI PAGAMENTO IN FAVORE DI BARTOLI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16535"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI TERGALI DELLA SCUOLA MEDIA "ACCURSIO DA BAGNOLO" IN IMPRUNETA - AFFIDAMENTO APPALTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA EX ART.24 COMMA 1 LETTERA A) LEGGE N.109/94 SMI ALL'IMPRESA UMBRA GIPS SNC DI CERBARA DI CITTA' DI CASTELLO ( PG ) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16536"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2006 - €. 3.873,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16537"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PER I PLESSI SCOLASTICI PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE    2006 – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI  ALLA DITTA ELISEO DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA €  3.700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16538"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DISERBANTI AL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI FIRENZE - RAPPRESENTANZA DI IMPRUNETA E ACQUISIZIONE NULLA OSTA AZIENDA ASL FIRENZE- DIPARTIMENTO PREVENZIONE PER UTILIZZO DISERBANTI. IMPORTO DI € 1.979,63 IVA INCLUSA DI CUI €. 1.881,00 PER ACQUISTO PRODOTTI E  €. 98,63 PER DIRITTI SANITARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16539"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUBRIFICANTI FIRENZE S.R.L. PER FORNITURA DI LUBRIFICANTI PER MANUTENZIONI  IN AUTOMEZZI ANNO 2006 . IMPORTO DI €. 903,70 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16540"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPLETAMENTO DEL TRASPORTO SOCIALE PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2006 – 30 GIUGNO 2009 - CONVENZIONE CON LA MISERICORDIA DI IMPRUNETA  E LA PUBBLICA ASSISTENZA  DI TAVARNUZZE – IMPEGNO LUGLIO – DICEMBRE 2006 € 21.610,00  -  IMPEGNO COMPLESSIVO € 129.660,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16541"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CARRI DELLE ASSOCIAZIONI RIONE DEL PALLO E RIONE DI S. ANTONIO - SEGNALETICA STRADALE AFFIDSAMENTO DITTA SCAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16542"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - INDIZIONE DI GARA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DI EURO 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16543"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - COMMISSIONE DEL 21 E 22 GIUGNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI € 12.497,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16544"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SIG.RA NUNES BARBARA PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI  - PERIODO DAL 1.7.2006 AL 31.12.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16545"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SIG.RA TATEO MINA PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI  - PERIODO DAL 1.7.2006 AL 31.12.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16546"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER  PROGETTAZIONE TECNICA ALL’ING. PAOLO SPAGNOLI PER IL PERIODO 1.7.2006-31.12.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16547"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E VICINALI E PARCHEGGIO CANTAGALLO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE IMPRESA SPA VALDARNO LAVORI E FORNITURE DI SCANDICCI (FI)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16548"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO QUADERNI DI SAN GERSOLE:AFFIDAMENTO IN COTTIMO FIDUCIARIO ALLO STUDIO NE DI FIRENZE DELLA IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E ALLESITMENTO DELLA MOSTRA DOCUMENTARIA SU MARIANNA MSLTONI E I QUADERNI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DI SAN GERSOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16549"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE ALL'AVV. MARIA GLIULIA GIANNONI - SECONDO SEMRSTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16550"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B3 - SIG.RA VECCI ELISABETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16551"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2006 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA, FILIALE MAGGIOLI DELLA REGIONE TOSCANA, ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.130,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16552"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DR.SSA SILVIA OGNIBENE PER LE FUNZIONI DI ADDETTO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16553"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO  SERVIZIO COMUNALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE – INDIZIONE DI GARA PER IL PERIODO GENNAIO 2006- 31 DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16554"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER LA TERZA SEZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2006 – 31 LUGLIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16555"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL RELATIVE ALL'UTENTE NR. 400 170 827 (VIA GRANDI 2 - PISCINA) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 AL CAP. 5011  "ANTICIPAZIONI VARIE DA RIMBORSARE DEL B.P. 2006 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2006 DI EURO 3.316,97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16556"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO- CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO  DEGLI STUDENTI  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO . ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE  AI BENEFICIARI DI € 5.028,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16557"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO LA SR N.2 "CASSIA" IN LOC. BOTTAI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA N.2 - IMPEGNO SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16558"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE FORNITURA STAMPATI UFFICI COMUNALI ANNO 2006 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA DI SCANDICCI, FILIALE MAGGIOLI DELLA REGIONE TOSCANA, IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, PER L'IMPORTO DI EURO 1.638,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16559"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 431/98: BANDO DI CONCORSO 2006 – GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16560"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE DENOMINATO "COMUNE DI IMPRUNETA -TASSO FISSO - 2006/2036" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI NOMINALI € 6.611.000,00 DESTINATO ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA E RIFINANZIAMENTO DI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITIE PRESTITI SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/96 DA PERFEZIONARSI AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA LEGGE 448/01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16561"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARSU  - RATEAZIONE DI PAGAMENTO IN FAVORE DI VILLA CORSINI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16562"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005. ARRETRATI BENEFICI ECONOMICI 2004-2005 E 2006 AL  PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16563"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006 - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16564"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16565"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESAA DI EURO 300,00.= PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI 2° SEMESTRE 2006 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16566"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI 2° SEMESTRE 2006 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16567"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO AI DIPENDENTI COMUNALI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 10.110,12.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16568"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO BANCA DATI DA PROGRAMMA CODICE DELLA STRADA DELLA CENTRO SISTEMI A PROGRAMMA CONCILIA - AGGIUDICAZIONE DITTA MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16569"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO SULLE ALBERATURE COMUNALI – ANNO 2006 –                AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.O.L.M.A.N. DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.508,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16570"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.O.L.M.AN DI FIRENZE DEGLI INTERVENTI DI  DERATIZZAZIONE – DISINFESTAZIONE DA ESEGUIRSI NEL TERRITORIO COMUNALE NELL’ANNO 2006 - IMPEGNO SPESA € 3.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16571"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE INCENDIO, INFORTUNI, FURTO, RCT/O, SPESE LEGALI, KASKO E RCA/INC./FURTO/KASKO IN SCADENZA AL 30.06.06 - IMPEGNO SPESA DI EURO 983,42.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16572"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 9 E 10 APRILE 2006 - ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE NECESSARIO ALL'ALLESTIMENTO DEI SEGGI - RIMBORSO DEL TRASPORTO PER ELETTORI NON DEAMBULANTI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16573"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.= PER ACQUISTO APPARECCHIATURE VARIE FUNZIONE PATRIMONIO - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16574"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE SECONDO SEMESTRE 2006– IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16575"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA CONTRAZIONE DI DUE MUTUI, RISPETTIVAMENTE DI €. 150.000,00= PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI TERGALI DELLA SCUOLA MEDIA "PRIMO LEVI" IN IMPRUNETA E DI €. 173.213,72= PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA I MAGGIO IN TAVARNUZZE - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA  E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16576"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONTENT MANAGMENT SYSTEM, CMS, PER IL PORTALE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16577"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO –                      MODIFICA PERSONALE ASSEGNATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16578"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PROPOSTO DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI IMPRUNETA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO POSTO IN PIAZZA BUONDELMONTI ANGOLO VIA MAZZINI DA DESTINARE A NUOVA SEDE DELLA BANCA E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE E ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16579"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISO RELATIVO A SELEZIONE CONCORSUALE DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA BUONDELMONTI DI IMPRUNETA E DELLE AREE ADIACENTI. IMPEGNO SPESA DI €. 3.500,00 E LIQUIDAZIONE DI €.358,70 PER INSERZIONI SUL FOGLIO DELLA GAZZETTA UFFICIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16580"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILI NIDO COMUNALI DI TAVARNUZZE E BAGNOLO - APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE PER L'ANNO EDUCATIVO 2006-2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16581"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BUONDELMONTI E AREE ADIACENTI. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO PUBBLICO PER PROCEDURA CONCORSUALE IN DUE FASI FINALIZZATA ALLL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16582"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE D'URGENZA DELLE AREE DI PROPRIETA' PRIVATA OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE STRADALE S.P."IMPRUNETANA" NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO (I LOTTO FUNZIONALE) - TACCETTI LIU'E CHIARUGI LUCIANO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE D'URGENZA ACCETTATA E DEPOSITO PRESSO LA CASSA DD.PP. DI QUELLA NON ACCETTATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16583"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO INTERESSANTE AREE DI PROPRIETA' PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE STRADALE ALLA S.P. "IMPRUNETANA" NEL CAPOLUOGO (I LOTTO FUNZIONALE) - PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO DI AREE DI PROPRIETA' PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DIOPERE DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEL CAPOLUOGO (I LOTTO FUNZIONALE) - DETERMINAZIONE D LIQUIDAZIONE DI INDENNITA' DI ESPROPRIO, ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE DI URGENZA A EREDI DI PISTOLESI RIVO, PISTOLESI FRANCA, BIANCHI ANDREA, BANDINEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16584"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI GORI FLORINDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16585"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL CORO FOLKLORISTICO TOSCANO "CANTATTUTTICANTANCHIO" PER L'INTRATTENIMENTO MUSICALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA SULL'AMBIENTE LA GREVE IN È GRAVE 3  - ANNO 2006 - IMPEGNO SPESA DI E. 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16586"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, A DIVERSE DITTE LOCALI DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI VARI DI MODESTA ENTITÀ PER L'INIZIATIVA SULL'AMBIENTE "LA GREVE NON È GRAVE 3" ANNO 2006 - SPESA PRESUNTA E. 1.704,81 - IMPEGNO DI SPESA 1.000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16587"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GREVE NON È GRAVE 3 ANNO 2006 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' NEW LIFE ADVERTISING SAS DI IMPRUNETA PER LA PROGETTAZIONE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO - IMPEGNO SPESA E. 258,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16588"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE ATERMICHE AGLI INFISSI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A IMPRUNETA E PER LE FINESTRE DELL'ASILO NIDO DI BAGNOLO - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOSOLAR FILM SRL DI FIRENZE - IMPORTO COMPLESSIVO DI E. 4.976,10 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16589"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI RECINZIONE MOBILE PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE EX ASL VIA DELLA RESISTENZA, TAVARNUZZE. APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA - IMPEGNO SPESA € 1.293,60 IVA COMPRESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16590"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITÀ - ARTICOLI 65 E 66 LEGGE N.  448/98 E  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16591"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'AVVOCATO VALENTINA TONELLI PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16592"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI LUNGO LA SR N.2 "CASSIA" IN LOC. BOTTAI. LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE FIDEIUSSORIE A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI E NOTULA PER LA RELATIVA AUTENTICAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16593"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE. AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPAZIONE DI FONDI PER PAGAMENTO RATA DI ACCONTO N.5 ALL'IMPRESA APPALTATRICE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16594"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE  - IMPEGNO EURO 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16595"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16596"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 24 CABINE ELETTORALI POLIFUNZIONALI ALLA DITTA CIVISTAMPA SRL DI SEVESO (MI) - IMPEGNO DI SPESA DI € 3.801,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16597"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA JOHN DEER. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI  1.110,60 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16598"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDIFICATORIO PEEP SASSI NERI-OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DA PARTE DELLE SOCIETA COOPERATIVE "EUROPAE DOMUS", "L'ULIVETA","UNICA" - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE E PRESA IN CARICO DEL MANUFATTO EDILIZIO DESTINATO A CABINA ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16599"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'INTESTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI UN AUTOMEZZO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER PER L'AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RETE DI SOLIDARIETÀ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16600"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL PROGETTO COMUNALE "OCCHIO AL TEMPO (LIBERO!)".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16601"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA UFFICIOSA E AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA BARONI SERGIO  C. SNA DI TAVARNUZZE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 1 GIUGNO/31 DICEMBRE 2006 - IMPORTO FORNITURA 30.000 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. UFF. AMM. GEST. TERR.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16602"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICA VIA C.A. DALLA CHIESA. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO N.P. N.1, I SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N.1 ALL'IMPRESA IACINI SRL DI CALENZANO (FI) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16603"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA BUONDELMONTI - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA LA CALENZANO ASFALTI SPA DI CALENZANO (FI) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16604"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO ATTREZZATO DENOMINATO "PARCO URBANO" LOC. SASSI NERI, VIA V.VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. FABIO DE NARDIS - IMPEGNO SPESA € 3.020,68 IVA COMPRESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16605"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA N.2 - IMPEGNO MAGGIORE SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16606"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCELTA DEL SOGGETTO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA F. PAOLIERI DI IMPRUNETA PER L'EFFETTUAZIONE NEGLI STESSI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI NEL PERIODO 3-21 LUGLIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16607"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EVOLUZIONE TENDA S.N.C. DI CHINI LEONARDO DI FIRENZE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE FRANGISOLE PER EDIFICIO DI BAGNOLO. IMPORTO DI €. 3.259,20 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16608"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L. DI IMPRUNETA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENTILATORI A PALE PER LOCALI EDIFICIO AGNOLO E REALIZZAZIONE CIRCUITI PER MOTORI TENDE. IMPORTO DI €. 1.200,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16609"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO DI INCISA VALDARNO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA MACCHINA AGRICOLA MOTOZAPPA/TAGLIAERBA GOLDONI IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO.IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI E. 1667,52 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16610"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE VIENITELORACCONTO PER L'ATTIVITA TEATRALE ANNO 2006 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16611"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E CONDUZIONE TECNICA DEI CORSI COMUNALI DI ATTIVITA FISICO MOTORIA AFFIDATI ALLA USSI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16612"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 32/02 – DIRITTO ALLO STUDIO - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LE SCUOLE D’INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO –  A.S. 2005-2006 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA € 12.185,90=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16613"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AREE PEEP GIA CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - INCARICO ARCH. CAPRA -IMPEGNO DI SPESA DI €.15000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16614"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI III LOTTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE FIORINI IMPIANTI SRL DI VIAREGGIO (LU) E VALDELSANA STRADE SRL DI COLLE VAL D'ELSA (SI)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16615"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA QUINTOLE PER LE ROSE - PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'IMPRESA TECOS SRL DI MORMIROLO (MN) - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16616"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I° LOTTO DI COSTRUZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO - RISOLUZIONE CONTRATTO N. 3494 DI REP. IN DATA 11.2.2002 - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI FINALI - LIQUIDAZIONE RISERVA N. 1 ALL'IMPRESA BANCHETTI STRADE S.R.L. DI RIGNANO SULL'ARNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16617"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 431/98: BANDO DI CONCORSO 2006 PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16618"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2005-2006 – GRADUATORIA  DEFINITIVA DEI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16619"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELLA LOCALITA' "IL DESCO" CON LA RETE FOGNARIA DEL CAPOLUOGO - I LOTTO. INCARICO AL GEOM. FRANCO PERINI DELLO STUDIO TECNICO PERINI DI CAMPI BISENZIO PER REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO DELLEAREE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16620"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO PER LA STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE ALLA DITTA NUOVA CESAT DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16621"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO TABELLONI E SOSTEGNI, POSA IN OPERA, SEGNATURA ED INDICAZIONE DEI TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006 - AGGIUDICAZIONE DITTA TRE ESSE PONTEGGI S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA € 13.200,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16622"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - COMMISSIONE DEL 10 MAGGIO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI € 171.550,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16623"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>VACANZE ANZIANI ED INVALIDI 2006 – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.796,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16624"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI CANNAS PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16625"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE ALLA BANCA OPI SPA DELL'INCARICO DI COLLOCAMENTO DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COMUNALE PER UN IMPORTO NOMINALE MASSIMO FINO AD € 7.500.000,00 PERFEZIONABILE IN UNICA TRANCHE DA DESTINARE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA E RIFINANZIAMENTO DI PASSIVITA' CONTRATTE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SUCCESSIVAMENTE AL 31.12.1996, NEL RISPETTO DEI VINCOLI DI CUI ALL'ART. 41 DELLA LEGGE 448/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16626"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI 1° GIUGNO- DICEMBRE 2006 – INDIZIONE GARA UFFICIOSA – IMPORTO FORNITURA PREVISTO € 30.000,00 COMPRESA IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16627"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE IMPRUNETINA – SCENDI IN PIAZZA: CONTRATTO ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENEL PER SPETTACOLI A TAVARNUZZE ANNO 2006 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16628"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA ROMA, CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PERIZIA PER LAVORI IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO OPERE DI FABBRO ALLA DITTA FRATELLI FABBRI DI BRASCHI MAURO E FRANCESCO SNC DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO FORNITURA DI TUBAZIONI IN PVC ALLA DITTA EDILBILANCINO SRL DI IMPRUNETA PER LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16629"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA DON BINAZZI. APPROVAZIONE PERIZIA PER LAVORI IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO OPERE DI FABBRO ALLA DITTA FRATELLI FABBRI DI BRASCHI MAURO E FRANCESCO SNC DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16630"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO DIPENDENTI COMUNALI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16631"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DEL CHIANTI PER LA GESTIONE DELL’UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA IN LOCALITÀ BOTTAI. IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 922 DI € 3.500,00= IMPEGNO E ACCERTAMENTO AL CAP. 5010 DI € 1.400,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16632"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16633"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE SU VERBALI CDS E SPESE INERENTI - IMPEGNO SPESA €. 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16634"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE APPARECCHIATURE VELOCITA' C/O DITTA FORNITRICE SODI SCIENTIFICA - IMPEGNO SPESA €URO 278,88.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16635"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006 - ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE NECESSARIO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI - RIMBORSO TRASPORTO ELETTORI NON DEAMBULANTI. IMPEGNO DI SPESA DI €  1.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16636"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLA ATERMICA AGLI INFISSI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E PER LE FINESTRE DELL'ASILO NIDO DI BAGNOLO- APPROVAZIONE PERIZIA. IMPORTO DI €. 5.700,00 IVA E IMPREVISTI INCLUSI. INDIZIONE GARA UFFICIOSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16637"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON T.P.L. – IMPEGNO SPESA ANNO 2006 –  € 82.333,00-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16638"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16639"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.A.E.  ESTINTORI  DI G. GIORDANO-DI TAVARNELLE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI.  IMPORTO DI €. 4.288,50 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16640"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE – LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16641"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE – LIQUIDAZIONE AI RESPONSABILI DI UFFICIO DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16642"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – DETERMINAZIONE N. 822/2005. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16643"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - ANNO 2006 - AFFIDAMENTO INTERVENTI ALLA DITTA VIDEO T.V. MARINARI DI TAVARNUZZE - IMPEGNO SPESA €. 1.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16644"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELLA BIBLIOTECA PER L'ANNO 2006 A SDIAF - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16645"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' DOTT.SA SIMONA INNOCENTI  - PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16646"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2005 - 2° ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER IL 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16647"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANIGIORNALIERA (TARSUG) - APPROVAZIONE RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA - ANNO D'IMPOSTA 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16648"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE AFFIDAMENTO FORNITURA DEGLI STAMPATI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEI GIORNI 25 E 26 GIUGNO 2006 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARBIERI E NOCCIOLI E C. DI EMPOLI IN ECONOMIA TRMITE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'IMPORTO DI € 960.00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16649"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 25E 26 GIUGNO 2006 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16650"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2002/2004 – AGGIORNAMENTO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA PER L’ANNO 2005 FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI OPERATIVI A LIVELLO ZONALE – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16651"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA ASILO NIDO ANNO 2006 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO DITTA MAGNA CHARTA S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 564,65.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16652"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ARCHIVIO STORICO PER L'ANNO 2006 A SDIAF - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16653"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO LIBRI ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16654"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI BANDO  PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA F. PAOLIERI DI IMPRUNETA PER L'EFFETTUAZIONE NEGLI STESSI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI NEL PERIODO 3-21 LUGLIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16655"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - COMMISSIONE DEL 19, 21  E 26 APRILE 2006. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16656"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFRENDUM POPOLARE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006 - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER NOLEGGIO, MONTAGGIO, SEGNATURA, INDICAZIONE E SMONTAGGIO DEI TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16657"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI "ASSISTENTE   AMMINISTRATIVO" – CAT. B3 – SIG.RA SALVATORI LAURA – UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16658"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALL'IMPIANTO TELEFONICO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA I MAGGIO 47 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.B.I. S.N.C. DI SAN CASCIAN V.P. -  IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.440,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16659"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RIMBORSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16660"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SULLA SR N2 "CASSIA" LOC. ABATE. LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI E AUTENTICA FIRME. LIQUIDAZIONE IVA AL NOTAIO DOTT. MARCO MARCONCINI. ANTICIPAZIONE DI CASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16661"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PUBBLICO INCANTO, APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO E DEL BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ISTITUTO DI CREDITO CON CUI PROCEDERE ALLA CONTRAZIONE DI N. 2 MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO RISPETTIVAMENTE I "LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI TERGALI DELLA SCUOLA MEDIA "PRIMO LEVI" IN IMPRUNETA" ED I "LAVORI PUBBLICI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE I VIA I MAGGIO IN TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16662"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PROPOSTO DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI IMPRUNETA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO POSTO IN PIAZZA BUONDELMONTI ANGOLO VIA MAZZINI A IMPRUNETA DA DESTINARE A NUOVA SEDE DELLA BANCA E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE - AUTORIZZAZIONE ALL'USO PUBBLICO DEL PARCHEGGIO NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEGLI ATTI DI COLLAUDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16663"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16664"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA I° MAGGIO N.11 IN TAVARNUZZE. CONFERIMENTO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. FRANCO CECCONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16665"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMETNO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI TERGALI DELLA SCUOLA MEDIA "ACCURSIO DA BAGNOLO" IN IMPRUNETA - CONFERIMENTO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. FRANCO CECCONI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16666"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.R. 42/1998 E S.M.I. SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER AREA METROPOLITANA (LOTTO 1) E AREA CHIANTI-VALDARNO (LOTTO 3). IMPEGNO SPESA DI € 99.266,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16667"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO INTERESSANTE AREE DI PROPRIETA' PRIVATA OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE STRADALE ALLA S.P. "IMPRUNETANA" NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO (I LOTTO FUNZIONALE). LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE D'URGENZA A BANDINELLI GRAZIANA, FORZIERI FRANCESCO E PARRONCHI NATALINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16668"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO INTERESSANTE AREE DI PROPRIETA' PRIVATA OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE STRADALE ALLA S.P. "IMPRUNETANA" NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO (I LOTTO FUNZIONALE). LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE D'URGENZA A BIANCHI ANDREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16669"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO INTERESSANTE AREE DI PROPRIETA' PRIVATA OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE STRADALE ALLA S.P. "IMPRUNETANA" NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO (I LOTTO FUNZIONALE). PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO INTERESSANTE AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELLA LOCALITA' IL DESCO CON LA RETE FOGNARIA DEL CAPOLUOGO (I LOTTO FUNZIONALE). LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO, DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE D'URGENZA A SANI FRANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16670"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO INTERESSANTE AREE DI PROPRIETA' PRIVATA OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE STRADALE ALLA S.P. "IMPRUNETANA" NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO (I LOTTO FUNZIONALE). LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE D'URGENZA A PISTOLESI RIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16671"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16672"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16673"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO QUOTE AIMA\CEE SUI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA AI SENSI DEL REG. CEE 3392/93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16674"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO PRINCIPALE 2006 E SUPPLETIVI ANNI 2000/2001/2002/2003/2004/2005 - PRESA D'ATTO, ACCERTAMENTO D'ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16675"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SUOLO ED AREEE PUBBLICHE (TOSAP) - APPROVAZIONE RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO D'IMPOSTA 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16676"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ASSOCIAZIONE ANCI ANNO 2006 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16677"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - SALDO A PROVINCIA DI FIRENZE - ANNO 2005 ACCERTAMENTO E LIUQUIDAZIONE € 13736,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERV. GEST. DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16678"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA DI € 1.395,00.= E LIQUIDAZIONE ALL'ASSESSORE PAOLO VENTURI DI € 300,41.= PER SPESE DI VIAGGIO - PERIODO 03.01.2006 - 15.03.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16679"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI STAMPATI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2006 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEGLI STAMPATI ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA, GRUPPO MAGGIOLI S.P.A., DI SCANDICCI ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. DI POMEZIA (RM) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.925,98.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16680"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.NICOLA MONTELEONE NEL PROFILO DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE" CAT.D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16681"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SIG. COSENZA GIONATAN NEL PROFILO DI "ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI GENERALI" CAT.B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16682"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONTENT MANAGMENT SYSTEM, CMS, PER IL PORTALE DELL'ENTE IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16683"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16684"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO DI BENE APPARTENENTE AL DEMANIO ACQUEDOTTO LOCALITÀ TAVARNUZZE IN VIA DI VITTORIO PER L'UTILIZZO DI CANALIZZAZIONE INTERRATA DI LINEA TELEFONICA- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16685"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E VICINALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GUARDUCCI STRADE SRL DI PRATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16686"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA DON BINAZZI. IMPEGNO SPESA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE/CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO NETTO ALL'IMPRESA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16687"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DIVERSI MARCIAPIEDI E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. IMPEGNO SPESA. APPROVAZIONE III SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N.3 ALL'IMPRESA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16688"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI ANTINCENDIO, PER ESTINTORI E FORNITURE MATERIALI- ANNO 2006 APPROVAZIONE PERIZIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE . IMPORTO DI €. 5.750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16689"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE NR.797 DEL 7/12/2005 - REVOCA IMPEGNO NR.06/982 AL CAP. 1564 E CONTESTUALE REIMPEGNO AL CAP.752 PER ACCORPAMENTO CAPITOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16690"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOLOGO DR. EROS AIELLO PER CONSULENZE INERENTI L'ATTIVITA' ESTRATTIVA NEL TERRITORIO COMUNALE, IL VINCOLO IDROGEOLOGICO E LE INDAGINI GEOLOGICHE PER VARIANTI URBANISTICHE - IMPORTO INCARICO E. 4.548,00 - IMPEGNO E. 1.629,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16691"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG. ZOLFAROLI DOMENICO - AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C DAL 1.6.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16692"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16693"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA QUINTOLE PER LE ROSE - PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.111 DEL 16.02.2006 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE E DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO CON L'IMPRESA TECOS SLR DI MORMIROLO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16694"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO STRADALE , SERVIZIO AFFIDATO A SAFI S.P.A. .- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 PARI A  €. 150.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16695"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA . SERVIZIO AFFIDATOA SAFI S.P.A IMPEGNO DI SPESA MPER L'ANNO 2006 PARI A €. 2.073.717,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16696"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE E IMPEGNO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16697"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA QUAIZ DI SCANDICCI (FI) PER ACQUISTO CONSUMABILI STAMPANTI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO. IMPEGNO SPESA € 1.140,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16698"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI DI ROGITO 1° TRIMESTRE 2006 - IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE €. 3.337,53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16699"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITI DI SEGRETERIA - 1° TRIMESTE 2006 IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE €. 25,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16700"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APROVAZIONE RENDICONTO SPESE UFFICIO ECONOMATO - 1° TRIMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16701"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. DI POMEZIA (RM) PER ACQUISTO CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16702"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO ANNO 2006 PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, INDETTO AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16703"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIRIGENTE. CCNL 2002 – 2005. ARRETRATI BENEFICI ECONOMICI 2002/2003. RIDETERMINAZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16704"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI RISTRUTTURAZIONE AUTORIZZAZIONE GENERALE CON CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI- IMPEGNO SPESA PER CANONE ANNUO E LIQUIDAZIOINE SPESE ISTRUTTORIE. IMPEGNO SPESA €. 1.550,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16705"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 32/2002 “TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO). PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) PER IL DIRITTO ALLO STUDIO- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI GREVE IN CHIANTI € 8.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16706"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI E AZIONI DI PROMOZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.032,00= CON ANTICIPAZIONE ALL’AGENTE CONTABILE SIG.RA FABIANA BIAGIOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16707"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SPAZIO INFORMATIVO SULL'ELENCO TELEFONICO 2006/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16708"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - IMPEGNO SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1/01/06 AL 23/07/06 DI EURO 24.194,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16709"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE SPESE LEGALI, INFORTUNI E RCT/O DELL'ENTE PERIODO 31.12.2004/31.12.2005 - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16710"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 9 E 10 APRILE 2006 - INTEGRAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16711"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP IN LOCALITÀ POZZOLATICO - CAUSA CONDOMINIO VIA VECCHIA DI POZZOLATICO/COMUNE DI IMPRUNETA - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16712"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AUTOMEZZI CONSEGNATI ALL'ASSOCIAZIONE AUSER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16713"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SER VIZIO ECONOMATO - IMPEGNO SPESA 2° TRIMESTRE 2006 - €. 3.873,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16714"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIO – TERAPEUTICO DI P.L. – APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL BIENNIO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16715"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 326,93 AL DIPENDENTE BERTAZZONI DANIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16716"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 9 E 10 APRILE 2006 - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE DI € 12.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16717"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3000 MODELLI CARTE IDENTITA' PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.230.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16718"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16719"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA COLLOCAZIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE RIDEFINZIONE ORGANIGRAMMA DI FASCIA INTERMEDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16720"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA INSERITA NEL PROGRAMMA DEL “GENIO FIORENTINO” PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI FIRENZE: “LA TERRA MAGICA: CITTÀ, PAESAGGI, ITINERARI NEL MONDO DEL COTTO – WORKSHOP E EVENTI A IMPRUNETA: 5 – 14 MAGGIO 2006”. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16721"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI –LIQUIDAZIONE COMPETENZE CERIT S.P.A. PER RIMBORSI EFFETTUATI TRA IL 01/07/2005 E IL 31/12/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16722"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DELL'ANNO 2006 DELL'ASSOCIAZIONE "CARTONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16723"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA "FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA " DALLA DITTA AGIP FUEL SPA CON SEDE IN ROMA.   AFFIDAMENTO PER € 49.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16724"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DELL'IMPORTO DI €. 750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16725"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI III LOTTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA COMPAGNIN GIANCARLO DI LEGNARO (PD ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16726"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE COMPETENZE AL PERSONALE CHE OPERA NELLE COMMISSIONI TECNICHE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI, ZONA FIORENTINA SUD-EST. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16727"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - IMPEGNO SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI E RIMBORSI SPESE PER SERVIZIO PAGAMENTI/RISCOSSIONI PER €. 4.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16728"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – COMMISSIONE ASSISTENZA 8 E 16 MARZO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI € 3100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16729"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMI POLIZZA ASSICURATIVA SPESE LEGALI, INFORTUNI E RCT/O DELL'ENTE PERIODO 31.12.2004/31.12.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16730"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE STATALE VIA I° MAGGIO IN TAVARNUZZE. CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE TECNICA LAVORI RELATIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI AL PERITO INDUSTRIALE PAOLO TURCHI; IMPEGNO SPESA € 8.900,00 SU CAP.2076/2006-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16731"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE F. PAOLIERI IN IMPRUNETA. CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDIMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ED ELETTRICI ALLO STUDIO TECNICO INTEGRATO DI SESTO FIORENTINO (FI); IMPEGNO SPESA DI € 52.416,00 SUL CAP.2076/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16732"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2006 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA DI SCANDICCI, FILIALE MAGGIOLI DELLA REGIONE TOSCANA, ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.172,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16733"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE  E RETTA ASILO NIDO – RISCOSSIONE COATTIVA – RUOLO PRINCIPALE 2006 – PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16734"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL RELATIVE ALL'UTENTE NR. 400 170 827 (VIA GRANDI 2 - PISCINA) . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 AL CAP. 5011 ANTICIPAZIONI VARIE DA RIMBORSARE DEL B.P. 2006 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2006 DI € 2.805,05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16735"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16736"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 9 E 10 APRILE 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE SEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16737"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ART. 141/BIS DEL T.U.L.P.S. – IMPEGNO SPESA DI € 800,00 PER LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA SPETTANTE AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16738"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI CONNESSI A STRUMENTI URBANISTICI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI €. 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16739"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO 2005 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI NEL COMUNE DI IMPRUNETA SALVO EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI PREVISTE DALLA LEGGE. – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16740"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16741"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TAVARNUZZE SUD. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE; APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16742"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI S. GERSOLE'- LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE; APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16743"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELLE COPERTURE DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE VIA ROMA NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE; LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO IMPRESA AFFIDATARIA; LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE; APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16744"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA MANIFESTI. IMPEGNO SPESA DI EURO 180.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16745"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO COMMISSIONE SELEZIONE CONCORSUALE DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E DELLE AREE ADIACENTI. IMPEGNO SPESA DI €. 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16746"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA ROMA. APPROVAZIONE CONTO FINALE RETTIFICATO, CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E ACCORDO BONARIO CON IMPRESA APPALTATRICE PER LA SOLUZIONE AMMINISTRATIVA DELLE RISERVE SUL CERTIFICATO DI COLLAUDO. LIQUIDAZIONE SPESA €11.487,05 IN FAVORE DELL'IMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16747"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ING.ARIANO MANTUANO PER LA CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO ELETTRODOTTO 380 KV S.BARBARA-TAVARNUZZE-CASELLINA, PER LA VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA FRA IL PROGETTO APPROVATO E LA REALIZZAZIONE  NONCHE' PER L'ELABORAZIONE DELLE VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI NECESSARIE PER LA STESURA DEL PS-APPROVAZIONE DISCIPLINARE - IMPORTO INCARICO EURO 8.568</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16748"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRUTTURALE - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MARIAGIULIA GIANNONI DELLO STUDIO GRACILI ASSOCIATO - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.792,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16749"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO EDILE DELLE STRUTTURE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA COMUNALE ELEMENTARE E MEDIA "PRIMO LEVI" VIA I MAGGIO N.47, TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE; LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO IMPRESA APPALTATRICE;LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE; APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16750"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE VIA C.A. DALLA CHIESA - VIA XXV APRILE. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE; LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO IMPRESA APPALTATRICE; LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE; APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16751"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA PATTINAGGIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "PRIMO LEVI" VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE; LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO IMPRESA APPALTATRICE; LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE; APPROVAZIOEN QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16752"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO RETE FOGNARIA VIA F.LLI ROSSELLI - LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16753"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO VIA MONTEBUONI, TAVARNUZZE. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16754"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL'ANTICIPO ECONOMALE DI € 300,00 ISTITUITO PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16755"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL'ANTICIPO ECONOMALE DI € 200,00 ISTITUITO PER ACQUISTI VARI PER I SERVIZI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16756"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI INFORMAZIONE TURISTICA A IMPRUNETA. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 - € 20.940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16757"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO RELATIVO ALL'ANTICIPO ECONOMALE DI € 300,00 ISTITUITO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA PER MINORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16758"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL'ANTICIPO ECONOMALE DI € 200,00 ISTITUITO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA PER MINORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16759"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIGILANZA ZOOIATRICA - ANNULLAMENTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA ASSOCIAZIONE ENARSA ED AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16760"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 9 E 10 APRILE 2006- ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE NECESSARIO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI- RIMBORSO DEL TRASPORTO PER ELETTORI NON DEAMBULANTI - IMPEGNO DI SPESA € 2.500,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16761"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITÀ PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2005 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16762"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, SERVIZIO IDROPOTABILE , TELEFONO ED APPROVVIGIONAMENTO DI GASOLIO PER I VARI SERVIZI DELL'ENTE PER L'ANNO 2006. IMEPGNO DI SPESA DI EURO 539.171,74=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16763"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO A FAVORE DI CANNAS PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16764"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO MICROFONICO NELLA SALA DELLA GIUNTA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.T.A. DI FIGLINE VALDARNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16765"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL'ANTICIPO ECONOMALE DI € 300,00 ISTITUITO PER ACQUISTI VARI E URGENTI DELL' UFFICIO SCUOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16766"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO TABELLONI E SOSTEGNI, POSA IN OPERA, SEGNATURA E INDICAZIONE DEI TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TRE ESSE PONTEGGI S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA € 58.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16767"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDIFICATORIO PEEP SASSI NERI - OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DA PARTE SOCIETA' COOPERATIVE EUROPAE DOMUS, ULIVETA, UNICA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO MANUFATTO EDILIZIO DESTINATO A CABINA ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16768"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ENTE FESTA DELL'UVA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'UVA E DELLE MANIFESTAZIONI COLLATERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16769"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SPECIFICO DI MINORE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16770"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL'ANTICIPO ECONOMALE DI € 140,00 ISTITUITO PER SPESE PROGETTO "OCCHIO AL TEMPO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16771"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO NEL TERRITORIO COMUNALE ALL'ESERCIZIO DEL TRASPORTO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO ED ORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16772"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER CELEBRAZIONE XXV APRILE - DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16773"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' SIG.RA LEROSE ANNA MARIA - PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16774"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE PER RISCOSSIONE MEDIANTE F24  - PERIODO DAL 01/10/2005 AL 31/12/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16775"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ASSISTENTE   AMMINISTRATIVO CAT. B3 – UFFICIO ELETTORALE – SIG.RA SALVATORI LAURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16776"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ASSISTENZA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2006. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16777"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 9 E 10 APRILE 2006 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI DITTA BARBIERI, NOCCIOLI E C. - IMPEGNO DI SPESA € 982,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16778"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL MESE DELLO SPORT 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16779"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE LIBRO FERDINANDO ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16780"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE APERTURA STANZA BAMBINI AL PIANO TERRA DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16781"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ORGANIZZAZIONE CONCERTI E CORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16782"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERTI IN ALLORO IN OCCASIONE DI COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 257,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16783"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO - SCARTO MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16784"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – COMMISSIONE ASSISTENZA DELL’ 8 E 10 FEBBRAIO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI € 26.018,61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16785"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI IMMOBILE SITUATO IN P.ZZA BUONDELMONTI, 37 AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN'EDICOLA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16786"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA ENEL PERIODO GENNAIO 2006 RELATIVA ALL'UTENTE NR. 400 170 827 (VIA GRANDI 2 - PISCINA) . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2969,69 AL CAP. 5011 ANTICIPAZIONI VARIE DA RIMBORSARE DEL B.P. 2006 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16787"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16788"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16789"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI DUE INTERSEZIONI SULLA S.R. N.2 "CASSIA" A TAVARNUZZE - CONFERIMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA ALL'ARCH. RICCARDO PEPI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16790"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANELLO DEL RINASCIMENTO - ACQUISTO DELLA CARTOGUIDA DEL PERCORSO. IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTE SPETTANTE AL COMUNE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16791"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 2006 - IMPEGNO SPESA DI € 14.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16792"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONI PASSIVE I SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16793"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PREVISTE PER I GIORNI 9 E 10 APRILE 2006 - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER NOLEGGIO, SEGNATURA E INDICAZIONE DEI TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16794"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISTA DI PATTINAGGIO SCUOLA PRIMO LEVI:CONCESSIONE PROVVISORIA ALLA USSIPER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16795"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI BICCHIELLI ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16796"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16797"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE 2006 DA CORRISPONDERE ALLE ASSOCIAZIONI: STRADA DEL VINO CHIANTI COLLI FIORENTINI, ASSOCIAZIONE TERRE DI TOSCANA, ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA, FIRENZE 2010. CONTRIBUTO A FEDERAZIONE STRADE DEL VINO DI TOSCANA. IMPEGNO SPESA DI  6.694,82 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16798"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA DELL'ENTE RC AUTO IN FORMA DI LIBRO MATRICOLA PERIODO 31.12.2004/31.12.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16799"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI, 22/24 AD IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16800"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA QUINTOLE PER LE ROSE - PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA. APPROVAZIONE RELAZIONE E SCHEMA ACCORDO TRANSATTIVO CON L'IMPRESA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16801"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA QUINTOLE PER LE ROSE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPEA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16802"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA BUOZZI, TAVARNUZZE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINTIIVO DELL'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16803"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA BUOZZI-VIA GRANDI IN TAVARNUZZE - VERDE E ARREDO URBANO DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16804"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MODIFICA ACCESSO C.A. DALLA CHIESA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16805"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVOR DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TAVARNUZZE NORD - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16806"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO RETE FOGNARIA VIA DON MINZONI - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16807"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE DI TAVARNUZZE E IMPRUNETA - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINTIVO DELL'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16808"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16809"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO BARAZZINA - RETTIFICA PUNTO 13 DISPOSITIVO DETERMINAZIONE N.811/2004 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'0PERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16810"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO QUOTA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16811"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO FORNITURA PENTA PER POTENZIAMENTO SERVER ED ACQUISTO LICENZE SOFTWARE AGGIUNTIVE – DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16812"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO FORNITURA CEDAF PER ACQUISIZIONE MASSIVA IMMAGINI SISTEMA IRIDE– DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16813"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006  AUTORIZZAIZONE AL LAVOROS TRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16814"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16815"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPROPRIATIVA DELLE AREE INTERESSATE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEL PARCHEGGIO VEICOLARE DENOMINATO "PARCHEGGIO DI VIA ROMA". LIQUIDAZIONE ALLE DITTE CATASTALI DI € 760,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16816"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARIFFE PER IL SERVIZIO DI TAXI. ADEGUAMENTO ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16817"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO PER L'ANNO 2006 DEL PROGETTO COMUNALE IN CONTINUITÀ "OCCHIO AL TEMPO (LIBERO!)" E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA STADERA" ONLUS DI GREVE IN CHIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16818"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FORNI FEDERICO DI IMPRUNETA DELLA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA HUSQUARNA 345 PER SQUADRA VERDE PUBBLICO. IMPORTO DI €. 348,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16819"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2006 IMPEGNO SPES E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16820"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI MOTORIZZAZIONE E ACI PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO SPESA €URO 2.970,00:=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16821"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI RIVISTE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER L'ANNO 2006. RINNOVO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16822"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPENDI ABITI PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - RESIDUI 2003 - CAPITOLO 1904 IMPEGNO 1194</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16823"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI PER GLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LE EDICOLE DI IMPRUNETA CAPOLUOGO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16824"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA KASKO, INCENDIO E FURTO E TASSA DI PROPRIETA' UFFICI MOBILI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2005 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 3.167,13.= E RIPARTIZIONE TRA I QUATTRO COMUNI COMPETENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16825"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. SCUOLA ELEMENTARE F.PAOLIERI. RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA' ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO. RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI SPESA €. 329,00 SU MANDATO N.449.01DEL 31.01.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16826"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI REGISRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA CATASTALE DECRETI NN. 191/192/193/194 DEL 30.12.05 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16827"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16828"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI BURBUI ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16829"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI PASQUINI ENNIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16830"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI ECONOMALI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA 3° ANTICIPO ANNO 2005 - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16831"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI ECONOMALI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - 1°ANTICIPO ANNO 2005 - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16832"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO FONDI ECONOMALI PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ANNO 2005 - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16833"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI ECONOMALI PER SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE 2° SEMESTRE 2005 - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16834"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI ECONOMALI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA 2° ANTICIPO ANNO 2005 - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16835"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO FONDI ECONOMALI PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ANNO 2005 - 2° ANTICIPO - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16836"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16837"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16838"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE – IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16839"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA PER L'AFFRANCATRICE DEL PROTOCOLLO PER IL PERIODO 1.01.06/31.12.06 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCOPOST SRL FILIALE DI FIRENZE E IMPEGNO SPESA DI € 292,41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16840"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16841"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO - IMPEGNO SPESA EURO 3.874,00 PER L'ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16842"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE 2006,. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16843"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI VARI IMPEGNI DI SPESA DA EFFETTUARE SUL BILANCIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16844"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO AI DIPENDENTI COMUNALI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.208,76.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16845"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE OLIVETI 8015 PRSSO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE A TAVARNUZZE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.C. OFFICE S.A.S. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 130,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16846"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI €  51.000,00 - RETTE RICOVERO I SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16847"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING – IMPEGNO SPESA ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16848"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E AMPLIAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI DI POZZOLATICO, QUINTOLE, SAN GERSOLE' E BAGNOLO.APPROVZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16849"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 629 DEL 03.10.2005- REVOCA DELL'IMPEGNO N. 795/06 DI € 8.400- CAP.N. 653/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16850"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI COSTRUZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO. ACCOGLIMENTO DIMISSIONI ING. PIERO MARTELLI E ING. ALDO DAL CERRO DAI RISPETTIVI INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI ALL'ING. ALESSIO RICCIARDELLI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ING. ALDO DAL CERRO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16851"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIO – TERAPEUTICO DI G.F.– APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL BIENNIO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16852"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI SOCIO – TERAPEUTICI – RINNOVO CONVENZIONI BIENNIO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16853"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PER MATERNITA' DOTT.SSA VIRGINIA POSSENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16854"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO MATERNITA' - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16855"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE F.PAOLIERI- IMPRUNETA- RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA' ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI €. 329,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16856"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE II LOTTO DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE LOC. POZZOLATICO-CASCINE DEL RICCIO E COLLEGAMENTO CON LA RETE FOGNARIA DI FIRENZE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO; LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO IMPRESA LA CALENZANO ASFALTI SPA DI CALENZANO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16857"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. N. 30 DEL 19.0.06 RELATIVA ALLA RIDETERMINAZIONE SOGGETTI ASSICURATI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI PERIODO 01.01.06/30.09.06 - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16858"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PARCHEGGIO BOTTAI. APPROVAZIONE NUOVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - INDIZIONE GARA D'APPALTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16859"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITÀ - APPROVAZIONE SECONDO AGGIORNAMENTO SEMESTRALE DELLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16860"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - COMMISSIONE DELL' 11 E 12 GENNAIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16861"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DALLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA,  AVENANCE ITALIA S.P.A, DI ATTREZZATURE PER IL CENTRO COTTURA DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16862"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORONE IN OCCASIONE DI COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI PER L'ANNO 2006 - DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16863"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA BUONDELMONTI - INDIZIONE GARA D'APPALTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16864"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISO RELATIVO A SELEZIONE CONCORSUALE DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E DELLE AREE ADIACENTI - RENDICONTO ANTICIPAZIONE SPESA € 3.000,00 SU MANDATO N.3791.01 DEL 21.12.2005 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16865"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE PIAZZA BUONDEMONTI. IMPEGNO SPESA DI € 12.000,00 PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA. RENDICONTO IMPORTO DI € 1.500,00 ANTICIPATO ALL'AGENTE CONTABILE CON MANDATO N.916.01 DEL 7.04.2005 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16866"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO - ANTICIPAZIONE DI CASSA - DETERMINAZIONE N.524 DEL 3.08.2005 "FONDO SPESE PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI CONNESSI A STRUMENTI URBANISTICI" IMPORTO € 300,00 SUL MANDATO N.2475.01 DEL 29.08.2005-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16867"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA - DETERMINAZIONE N.18 DEL 19.01.2006 - SPESE PER ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO - IMPORTO € 710,00 SUL MANDATO N.198.01 DEL 20.01.2006-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16868"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL'UVA, REP. N. 2941 DEL 22/09/1999 RILASCIATA AL SIG. TORTELLI FRANCO – REVOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16869"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL'UVA, REP. N. 2949 DEL 22/09/1999 RILASCIATA AL SIG. GORI GRAZIANO – REVOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16870"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA FIERA DI S. LUCA, REP. N. 3057 DEL 13/10/99 RILASCIATA ALLA SIG.RA PARA NOELA. – REVOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16871"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA FIERA DI S. LUCA, REP. N. 3007 DEL11/10/99 RILASCIATA ALLA SIG.RA PARISE MARIA. – REVOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16872"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI ONLINE E CARTACEO QUOTIDIANI ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16873"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI SCOLASTICI REFEZIONE, TRASPORTO, CENTRI ESTIVI - IMPEGNO SPESA DI  €  1.177,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16874"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 626/1994 - IMPEGNO SPESA ANNO 2006 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA ASL PER LE ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16875"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' PER MISSIONI - I° SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16876"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON CESL TOSCANA PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16877"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMPRESI NEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE. RETTIFICA ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE N. 900 DEL 30.12.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16878"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELLO STATUTO DELLA HOLDING RETI E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16879"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZZA BUONDELMONTI. IMPEGNO DI SPESA DI € 361,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16880"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SERVIZIO DI VIGILANZA PER I PLESSI SCOLASTICI PERIODO GENNAIO - GIUGNO   2006 – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELISEO DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA € 2.500,00-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16881"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI PERIODO 01.10.05/30.09.06 -RIDETERMINAZIONE SOGGETTI ASSICURATI - IMPEGNO SPESA DI EURO 613,30.= ED ACCERTAMENTO ENTRATA DI EURO 613,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16882"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICA ACCESSO DELLA VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA. PRESA D'ATTO VERBALE COMMISSIONE DI GARA INFORMALE ED AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA JACINI S.R.L. DI CALENZANO (FI)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16883"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA VIA B. BUOZZI IN TAVARNUZZE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE; LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO IMPRESA MARCHETTI &amp; C. S.R.L. DI ROMA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16884"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL'ANTICIPO ECONOMALE DI € 500,00 ISTITUITO PER INTERVENTI VARI E PER MINORI IN AFFIDAMENTO ALL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16885"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 54 DELLA LEGGE N. 266 DEL 23.12.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16886"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO 1358/06 - ADDETTO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16887"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BOLLI MEZZI COMUNALI ANNO 2006 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DI EURO 5.946,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16888"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI PER IL 1° SEMESTRE 2006 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16889"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16890"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI PER IL 1° SEMESTRE 2006 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16891"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16892"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16893"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DI . 710,00.IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16894"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - CONCESSIONE PERMESSO L. 104/92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16895"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA CATASTALE DECRETI N 191/192/193/194 DEL 30.12.2005. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16896"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO D’IMPOSTA 2002 -  ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16897"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE – APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ISTITUTO PARIFICATO "DANTE ALIGHIERI" DI FIRENZE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16898"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16899"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16900"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI ESPROPRI ULTERIORE ANTICIPO II SEMESTRE 2005 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16901"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI II SEMESTRE 2005 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16902"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16903"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE CONTRATTI II° SEMESTRE 2005 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16904"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BOLLI ANNO 2005 2° ANTICIPO - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16905"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BOLLI ANNO 2005 1° ANTICIPO - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16906"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO SPESA 1° TRIMESTRE 2006 - €. 3.873,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16907"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE UFFICIO ECONOMATO - 4° TRIMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16908"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO TESORERIA - 2° SEMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16909"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI BARBIERI VANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16910"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16911"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OPERE IN REFERENCE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLE CASE EDITRICI ABITUALIN FORNITRICI DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16912"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALI INFRAZIONI AL CDS PRE RUOLO ANNO 2005 - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16913"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE PROGRAMMA PER ROTOTRASLAZIONE DEL PRG SU BASE CATASTALE E ORTOFOTO DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA DI EURO 3.276,65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERV. GEST. DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16914"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMPEGNO SPESA EURO 12.025,74 PER ATTIVITA' DIVESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16915"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO E C. SNC DI TAVARNUZZE DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI MESTICHERIA, FERRAMENTA URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ANNO 2005 - IMPEGNO SPESA € 1.368,31 IVA INCLUSA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16916"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE RELATIVO AD INIZIATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16917"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA COMETA SRL DI BAGNO A RIPOLI DELLA FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2005 - IMPEGNO SPESA € 235,06 IVA INCLUSA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16918"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - OPERE DI FABBRO - ANNO 2005. IMPEGNO SPESA € 1.172,00 IVA INCLUSA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16919"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. OPERE DI FALEGNAMERIA - ANNO 2005- IMPEGNO DI SPESA € 1.729,82 IVA INCLUSA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16920"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA NUOVO TROVATUTTO DI IMPRUNETA DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ANNO 2005- IMPEGNO SPESA € 1.500,00 IVA INCLUSA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16921"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA BROGI E MANNINI AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI FIRENZE DELLA FORNITURA DI PIANTE PER ARREDO URBANO PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE VERDI PUBBLICI - ANNO 2005 - IMPEGNO SPESA € 1.216,19IVA INCLUSA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16922"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EDILBILANCINO SNC DI IMPRUNETA DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ANNO 2005 - IMPEGNO SPESA € 1.500,00 IVA INCLUSA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16923"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE - AGENZIA DI IMPRUNETA - DELLA FORNITURA DI MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE PER INTERVENTI URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE VERDI PUBBLICI - ANNO 2005 - IMPEGNO SPESA € 1.000,00 IVA INCLUSA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16924"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2005 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16925"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PIERINI GIUSEPPE LAVORI STRADALI E MOVIMENTO DI TERRA DI TAVARNUZZE DELLA FORNITURA DI MATERIALE MISTO STABILIZZATO DI CAVA PER INTERVENTI URGENTI E DI MODESTA ENTITÀ DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SULLE STRADECOMUNALI. IMPEGNO SPESA €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16926"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO TELEMATICO TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA ED IL CATASTO DI FIRENZE –  RINNOVO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16927"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DAL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FORNI FEDERICO - IMPEGNO SPESA DI € 1.000,00IVA INCLUSA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16928"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA I € 8.985,62 IVA INCLUSA. ( PEG OB. N.11.12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16929"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO  GESTIONE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA €. 2.221,20 IVA ICNLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16930"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.358,01 IVA INCLUSA ( PEG. OB.11.12)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16931"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 66 REGOLAMENTO EDILIZIO - INTROITI VINCOLATI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.802,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16932"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALE ANTIGHIACCIO  PRESSO LA DITTA EMILIO FEDELI DI OSPEDALETTO  - PISA . IMPEGNO DI SPESA €. 1.691,64 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16933"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 20.000 PER RIMBORSO ONERI PAGATI IN ECCEDENZA SU ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16934"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 113.527,58 PER L'UTILIZZO DELLE SOMME DI CUI AGLI ONERI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA, AI SENSI ART. 14 L.R. 41/84 RELATIVE ALL'ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16935"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 3 DELLA L.R. 53 DEL 20/10/2004 - INCREMENTO DEL 10% DELL'OBLAZIONE STATALE SUL CONDONO EDILIZIO PER L'ATTIVAZIONE DI POLITICHE DI REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI E PROMOZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI INTERESSATI DA FENOMENI DI ABUSIVISMO EDILIZIO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16936"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 159.200,00 AI SENSI ART. 9 C.6 DELLA L.R. 47/91 A VALERE SUL CAP. 1883 "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16937"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE INDENNITA' PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI E ORDINI PREVISTI DAL TITOLO I PARTE TERZA DEL D.LGS N. 42/2004 (CODICE DEI BENI CULUTRALI E DEL PAESAGGIO). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16938"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DEMOLIZIONE E RADIAZIONE DAL PRA DI MEZZI COMUNALI ALLA DITTA AUTODEMOLIZIONE FIORENTINA S.N.C. DI FIESOLI E CANTINI VIA DI SCANDICCI - FIRENZE. RIDUZIONE IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO PER COMPLESSIVI €. 1.143,24  IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16939"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 21.687,63 - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 14 DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16940"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMPRESI NEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16941"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOMME SU CAPITOLO 191/00 “INIZIATIVE E PROGETTI FISCALITÀ LOCALE” E SUL CAPITOLO 20203 “RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI” DEL BILANCIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16942"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ROTOLI DI CARTA PER IL GESTORE NUMERICO DELL'URP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SITRADE ITALIA S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA DI € 298,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16943"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE UTENZE ACQUA LUCE GAS E GASOLIO. IMPEGNO DI SPESA PER RIEQUILIBRIO RISORSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16944"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RIPRODUZIONE, FOTOCOPIE E ACQUISTO CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1465,51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16945"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA - 4° TRIMESTRE 2005 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE €. 67,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16946"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI DI ROGITO - 4° TRIMESTE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16947"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO € 520,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16948"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI EURO 6.120,00 PER LA CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'ELETTRODOTTO 380 KV S. BARBARA - TAVARNUZZE - CASELLINA, PER LA VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA FRA IL PROGETTO APPROVATO E LA REALIZZAZIONE NONCHE' PER L'ELABORAZIONE DELLE VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI NECESSARIE PER LA STESURA DEL PIANO STRUTTURALE RELATIVE ALLE LINEE ELETTRICHE DI ALTA E ALTISSIMA TENSIONE INTERESSANTI IL TERRITORIO COMUNALE ( PEG OB. N. STR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16949"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA - IMPEGNO MAGGIORE SPESA PER REALIZZAZIONE OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16950"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ESECUZIONE DI PROGETTAZIONE TECNICA ALL'ARCH. LAURA NANNI. PERIODO 1.1.2006-30.6.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16951"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE. IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16952"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE. IMPEGNO SPESA ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16953"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 78/98 – ATTIVITÀ ESTRATTIVA NEL TERRITORIO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA E PRESA ATTO ACCERTAMENTO DI PARI ENTRATA DI € 2919,00. (PEG OB. N.  014.38. ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16954"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRICA SRL DI EMPOLI DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER SQUADRA ELETTRICISTI - IMPEGNO SPESA € 1.500,00 IVA IINCLUSA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16955"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE ALL'AVVOCATO MARIAGIULIA GIANNONI. PRIMO SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16956"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI PER USO APPARECCHI RICETRASMITTENTI. IMPEGNO € 1.550,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16957"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI EURO 10.500,00 PER FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA IN MATERIA URBANISTICA PER LA REDAZIONE DI ALCUNE VARIANTI URBANISTICHE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16958"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16959"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 626/1994 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI  (DPI).  AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT DI FIRENZE. ESTENSIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16960"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER PROGETTAZIONE TECNICA ALL'ING. PAOLO SPAGNOLI PER IL PERIODO 1.1.2006-30.6.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16961"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. ANTONIO CAPRA PER LA FORMAZIONE DEGLI ARCHIVI DEL SIT E ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PIANO STRUTTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16962"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RISORSE PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE DA ESEGUIRSI NEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA € 2.088,00  IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16963"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ED OPERAZIONI CIMITERIALI - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA 3^ SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PUBLI.SEC S.R.L. E L'AFFIDAMENTO ALL'A.T.I. FRA DUGONI S.C.R.L, CSP COOP SERVIZI PRATESE SRL E SAMARCANDACOOP. SOCIALE S.R.L. PER IL PERIODO 1.1.2006/31.12.2007 - IMPORTO EURO 109.269,60 IVA INCLUSA (OB. PEG 11,25 - ANNO 2005)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16964"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARINARI DI TAVARNUZZE DELLA FORNITURA DI CELLULARI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO E RIUSO APPARECCHI PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. IMPORTO DI €. 800,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16965"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16966"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFEZIONE SCOLASTICA –   IMPEGNO SPESA DI € 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16967"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUA MINERALE NATURALE PER I REFETTORI DELLE SCUOLE COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2006 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GEMA DI BAGNO A RIPOLI (FI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16968"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STOVIGLIE REFETTORI COMUNALI ANNO 2006 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CARDINI CARDINI RAFFAELLO E GAETANO S.P.A DI EMPOLI ED IMPEGNO SPESA DI EURO 905,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16969"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MATERIALI MONOUSO SCUOLE COMUNALI ANNO 2006 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCAIRIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CARTARIA FIORENTINA DI SCANDICCI (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.663,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16970"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI CENTRO INFANZIA BAGNOLO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE DITTA VAB S.R.L. DI AREZZO PER LA'NNO 2006 ED IMPEGNO SPESA DI EURO 1.332,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16971"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI FARMACIA ASILO NIDO ANNO 2006 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO FARMACIA PULITI DI IMPRUNETA ED IMPEGNO SPESA DI EURO 396,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16972"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE SCUOLE ANNO 2006 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO DITTA CMZ DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 743,76.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16973"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE ED EDUCATIVA PER IL PERIODO 01/01/2006 – 31/12/2006 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA A ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.- VIA ARETINA, 265 – FIRENZE -  PER COMPLESSIVI € 197.414,28 OLTRE IVA –IMPEGNO DI  SPESA DI € 205.310,85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16974"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DR.SSA SILVIA OGNIBENE PER LE FUNZIONI DI ADDETTO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16975"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE GONFALONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENCI DI MATESE GIADA DI IMPRUNETA - IMPEGNO SPESA DI EURO 183,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16976"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI - CAT. B1 - SIG.RA LELLI MONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16977"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO" - CAT. B3 - SIG.RA TRIMARCHI ROSALBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16978"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRORGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO" - CAT. C1 - SIG.RA MARTINI SUSANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16979"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SIG.RA NUNES BARBARA PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA' RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI. PERIODO 1.1.2006-30.6.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16980"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SIG.RA TATEO MINA PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA' DI RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI. PERIODO 1.1.2006-30.6.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16981"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - APPROVAZIONE RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16982"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI.INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA-ARCH. LEONELLO CORSINOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16983"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI. INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE DEL COMUNE DI IMPRUNETA. -DR. VINCENZO IGNESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16984"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA BUROCRATICA DELL'ENTE-ISTITUZIONE DI NUOVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SPECIFICHE RESPONSABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16985"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA PERCENTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE SIG.RA ORLANDI ANTONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16986"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO SI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CAT. D3 - APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16987"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVERSIONE RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE SIG.RA MARIA CRISTINA INSERRA DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE VERTICALE AL 30% DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA (11 ORE SETTIMNALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16988"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO DEL TESORO DI S.MARIA IMPRUNETA:AFFIDAMENTO ALLA PRO LOCO DELLA SORVEGLIANZA,APERTURA,CHIUSURA,BIGLIETTAZIONE E PULIZIA ORDINARIA PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16989"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUTUO DI € 20.000,00 PER L'ACQUISTO DI PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, POSTA IN VIA DELLA REPUBBLICA A TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16990"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE D'URGENZA E DEPOSITO DELLE SOMME PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16991"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI COMPRAVENDITA PER PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETÀ DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, POSTA IN COMUNE DI IMPRUNETA, LOCALITÀ TAVARNUZZE, VIA DELLA REPUBBLICA N. 70, FACENTE PARTE DEL COMPENDIO DEMANIALE DENOMINATO "EX FASCIO DI TAVARNUZZE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16992"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE POSTO IN PIAZZA BUONDELMONTI ANGOLO VIA MAZZINI DA DESTINARE A NUOVA SEDE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI IMPRUNETA - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E TECNICO-FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA ALL'ING. PIERO MARTELLI - IMPEGNO SPESA € 6.754,42-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16993"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER NECESSITA' VARIE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE €URO 3.702,70.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16994"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO ZODIAC. :QUOTA LAVORI STRAORDINARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16995"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO DI VARIE SPESE IN CONTO AI FONDI DI DIVERSI MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICHE PER L'OFFICINA MECCANICA COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16996"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE E SALA DELLA GIUNTA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GONZAGARREDI DI GONZAGA (MN) E ALLA DITTA BURRESI E FOSSATI DI TAVARNELLE V.P. - IMPEGNO DI PSESA DI ERURO 18.442,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16997"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI, MONTASCALE E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO DI  EURO 2.050,53 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16998"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. INTERVENTO URGENTE ALLA CABINA MT/BT DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. IMPEGNO SPESA €. 7428,00 IVA INCLUSA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16999"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. SFFIDAMENTO AD ATAF 01.01.2005 - 30.03.2005 E SERVIZIO DI TRASPORTO PER AREA METROPOLITANA E CHIANTI VALDARNO . IMPEGNO € 99.266,26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17000"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE STATALE DI VIA I ^ MAGGIO IN TAVARNUZZE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI ESAME PROGETTO VV.FF. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17001"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RANDAGISMO: ADOZIONI E COLONIE FELINE €URO 2.452,17.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17002"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OCCHIELLATRICE PER FISSAGGIO FOTO SU CARTE D'IDENTITÀ – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI &amp; C. S.N.C. DI BOLOGNA  -  IMPEGNO SPESA DI € 218,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17003"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 2005 - IMPEGNO SPESA DI € 11.015,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17004"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA CARTOLERIA LB DI TAVARNUZZE DELLA FORNITURA DI ELIOCOPIE - IMPEGNO SPESA DI  1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17005"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI IMPRUNETA/PROPIRETA' RUCELLAI PER UTILIZZO DEL LAGO DI CASALONE. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.649,00 PER CORRESPONSIONE CANONE ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17006"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA E SPEDIZIONE DEL PERIODICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17007"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ENTE PER L’ANNO 2005, INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17008"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISO RELATIVO A SELEZIONE CONCORSUALE DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE E DELLE AREE ADIACENTI.ANTICIPAZIONE AL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI  €. 3.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17009"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 47/1991, MODIFICATA DALLA L.R. 66/2003 – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI DOVE SONO RESIDENTI PERSONE DISABILI – CONTRIBUTO DELLA REGIONE - IMPEGNO DI SPESAE CORRELATO ACCERTAMENTO DI ENTRATA   DI EURO  12.191,48  A VALERE SUL CAP. 5010 “RIMBORSO SPESE PER REGIONE O ALTRI ENTI”        (PEG OB. N.  ORD. 10.06)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17010"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPARECCHI RICETRASMITTENTI PER IL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ITALPONTI S.R.L. DI FIRENZE. IMPORTO DI €. 10.162,80 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17011"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER OFFICINA MECCANICA .APPROVAZIONE VERBALE DI GARA , AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CO.RA.DE S.P.A DI FIRENZE . IMPORTO DI €. 22.197,00 IVA INCLUSA. (PEG. OB. STR. N.11.13 - ANNO 2005)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17012"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IN OPERA DI PONTE SOLLEVATORE PER OFFICINA MECCANICA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CORADE S.P.A. DI FIRENZE.IMPORTO DI €. 6.102,00 IVA INCLUSA .(SCHEDA PEG STR. N.11.13 ANNO 2005).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17013"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E CONTRIBUTI PARZIALI O TOTALI PER BUONI LIBRO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA - ANNO SCOLASTICO 2005-2006 – IN APPLICAZIONEDEL DPCM 14.02.2001 N. 106 –  APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17014"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TAVARNUZZE SUD- ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNTIURA E POSA IN OPERA DI PARAPEDONALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17015"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO EDILE STRUTTURE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA COMUNALE ELEMENTARE E MEDIA "PRIMO LEVI" VIA I MAGGIO N.47, TAVARNUZZE. IMPEGNI SPESA; APPROVAZIONE ATTO SOTTOMISSIONE-VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E II E ULTIMO SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N.2 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17016"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. OPERE DI VETRAIO. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA €. 5.473,69 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17017"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICEZIONE TELEFONICA PER ALLARME INTRUSIONE ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA ELEISEO SRL IN COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17018"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. AFIDAMENTO ALLA GEMEAZ CUSIN SRL PERIODO 1.1.2006-31.12.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17019"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.352,00.= E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.352,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17020"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO 16.09.03/17.09.07 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA II SEMESTRE 2005 DI EURO 2.691,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17021"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E GIUNTA PROVINCIALE-IMPEGNO SPESA EURO 700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17022"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ENTE PER L’ANNO 2005, INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17023"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA DELL’ENTE PER L’ANNO 2005, INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17024"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ-680PRO PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISESA S.R.L. DI EMPOLI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI € 598,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17025"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI SAVOLDI ELISABETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17026"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO STRADALE SERVIZIO AFFIDATO A SAFI S.P.A. PERIODO 01.11.2005 - 31.12.2005 - IMPORTO DI€. 37.606,88 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17027"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLI SUPPLETIVI ANNI 2000/2001/2002/2003/2004/2005 - PRESA D'ATTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17028"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA TAVARNUZZE NORD - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA INFORMALE E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA CONS.EDIL SRL DI FIRENZE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17029"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SULLA SR N.2 "CASSIA" LOC. ABATE. PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA INFORMALE E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA SPA VALDARNO LVORI E FORNITURE DI SCANDICCI (FI)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17030"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO GENERALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SICUREZZA DEL TRANSITO SIA VEICOLARE CHE PEDONALE DELLE VIE O PIAZZE COMUNALI - PRESA D'ATTO VERBALE GARA INFORMALE E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA MFR &amp; C. SAS DI MOTEPULCIANO (SI)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17031"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17032"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED IN PARTICOLARE CONTROLLO E PROTEZIONE AMBIENTALE SUL FIUME GREVE PER GLI ANNI 2005 E 2006. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE . IMPEGNO SPESA DI €. 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17033"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI INFISSI DEL PALAZZO COMUNALE .PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA, AFFIDAMNETO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA "LA FALEGNAMERIA S.N.C." DI ROSSINI STEFANO DI GRAVE IN CHIANTI. IMPORTO COMPLESSIVO €.13.896,00 IVAINCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17034"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUTINI DI CHIOCCHIO - GREVE IN CHIANTI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ESCAVATORE FAI 65 TARGATO FIAE537 IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO - IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI €. 1.200,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17035"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RACCOLTA , SMALTIMENTI  RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVIZIO AFFIDATO A SAFI S.P.A IMPEGNO DI SPESA DI €. 355.151,05 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17036"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFIDAMENTO IN ECONOMIA A DIVERSE DITTE DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI, ACQUA, VIVANDE E GENERI DI MODESTA ENTITA' PER L'INAUGURAZIONE DEL PUNTO CLIENTE INPS PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI VIA FRATELLI ROSSELLI - IMPEGNO DI SPESA DI € 370,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17037"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA INFORMALE E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA PIERINI GIUSEPPE DI TAVARNUZZE - PEG OB. ORD. N.12.11 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17038"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI MONTEBUONI. LIQUIDAZIONE DEL DANNO IMPRESA GIA.FI. COSTRUZIONI SPA, GIA' DENOMINATA MONUMENTA SRL E GIORGIOLI FRANCESCO SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17039"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RECUPERO EVASIONE ICI - COMPETENZE DELLA DITTA CUSTER S.R.L. - LIQUIDAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17040"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO SPESA DI € 900,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17041"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAP. 16/00 "RIMBORSO SPESE DIVERSE AMMINISTRATORI" - IMPEGNO SPESA DI € 5.350,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17042"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO POLIZZA LIBRO MATRICOLA PERIODO 31.12.05/31.12.06 ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL DI SAN CASCIANO V.P. - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17043"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARTE CONTEMPORANEA TUSCIA ELECTA. IMPEGNO SPESA PER L'EDIZIONE 2005/2006 E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI CAPOFILA DELLA MANIFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17044"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 59.038,99 - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 16 NOVEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17045"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2005. DEFINIZIONE E DESTINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17046"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PAGAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE EX ART.18 LEGGE N.109/94 S.M.I. IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DI VARIE OPERE PUBBLICHE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17047"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUTUO DI € 30.000,00 PER ACQUISTO DI NUOVE ATTREZZATURE PER IL CENTRO COTTURA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI IMPRUNETA, SITUATO A TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17048"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENIO FIORENTINO – CONTRIBUTO EROGATO DALLA PROVINCIA DI FIRENZE DI € 1.500,00 – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA. INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA E CULTURALE – IMPEGNO DI SPESA DI € 479,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17049"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' DELLA SIG.RA MARTINELLI CRISTINA - PRESA D'ATTO E RIDETERMINAZIONE PERIODO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17050"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE UFFICIO P.M. ANTICIPO €URO 3.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17051"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - SCARTO DOCUMENTI BIBLIOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17052"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PROGRAMMI SOFTWARE - AGGIUDICAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA €URO 11.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17053"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI ANNO 2004: ACCERTAMENTO ENTRATA DI €.4.801,60 E IMPEGNO SPESA DI €. 1.912,49 PER LA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA DI €. 2.889,11 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI NATURA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE. (OB. PEG. ANNO 2005 OBBIETTIVO ORDINARIO SCHEDA N. 11.02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17054"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. OPERE DI VETRAIO. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA €. 6.000,00 IVA INCLUSA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17055"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ESSO - IMPEGNO € 9.850,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17056"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO DELLE ATTREZZATURE DECESPUGLIATORE E SPANDISALE DEL TRATTORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATARZI G. E R. S.N.C. DI PRATO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI €. 800,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17057"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALE ANTIGHIACCIO PRESSO IL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI FIRENZE, AGENZIA DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17058"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA COMETA S.R.L DI BAGNO A RIPOLI DELLA FORNITURA DI N. 2 POMPE E MATERIALI IDRAULICI URGENTI E DI MODESTA ENTITA' PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL LOCALE ARCHIVIO DEL PALAZZO COMUNALE DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- ANNO 2005- IMPEGNO SPESA €. 1.500,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17059"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI SPORTIVI PER LE SCUOLE .AFFIDAMANENTO A DIVERSE DITTE PER L'IMPORTO DI €. 5.128,01 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17060"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE DIPENDENTI COMUNALI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA ED IMPEGNO SPESA DI EURO 9.663,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17061"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AREE PEEP GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - INCARICO ARCH. CAPRA.  IMPEGNO DI SPESA DI € 7.000,00= E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17062"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>GUIDA AI SERVIZI PER LA TERZA ETA' - IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17063"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI IMPRUNETA ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "PREMIO LETTERARIO DEL CHIANTI" 2005/2006 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17064"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINITRA CONSULTING DI PRATO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE "TREE CLIMBING" PER ESECUZIONE IN SICUREZZA DI POTATURE DI ALBERI AD ALTO FUSTO AD OPERA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. IMPEGNO SPESA €. 1.488,60 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17065"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIO DELLE AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO COL PARCHEGGIO BOTTAI. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17066"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO PUBBLICO PER PROCEDURA CONCORSUALE IN DUE FASI FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17067"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODULISTICA RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DELLE URNE CINERARIE - L.R. TOSCANA N. 29/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17068"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE" . CAT. D3 - NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17069"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICA ACCESSO VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA. INDIZIONE DI GARA INFORMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17070"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IMPEGNO PER SPESA TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO PARCHEGGIO BOTTAI E REIMPUTAZIONE DELLA STESSA SUL MUTUO - LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN CORSO D'OPERA E VERIFICHE IDRAULICHE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17071"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI ANNO 2004 E 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.= E LIQUIDAZIONE DI EURO 923,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17072"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO ORIENTATIVO – FORMATIVO – APPROVAZIONE CONVENZIONE PERIODO 1° DICEMBRE 2005/- 30 NOVEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17073"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINATRICE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, IN ORDINE AL COORDINAMENTO SCIENTIFICO DEGLI INTERVENTI PER LA TUTELA ELA VALORIZZAZIONE DEI GIACIMENTI DI RAME NATIVO E DELL’ATTIVITÀ MINERARIA NELLE ZONE DEI SASSI NERI E DELLE TERRE BIANCHE. IMPEGNO SPESA DI € 2000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17074"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. D3 - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI, AMMESSI CON RISERVA DI INTEGRAZIONE ED ESCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17075"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI CNC PER SPESE DA ANNULLAMENTO RUOLI SUPPLETIVI TARSU EMISSIONE APRILE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17076"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2005: PRIMA VARIAZONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17077"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TD GROUP SPA DI MIGLIARINO PISANO (PI) E RIDETERMINAZIONE IMPORTO FORNITURA PER EURO 7822,80 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17078"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO SEGNALETICA PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17079"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SPEDIZIONE TRAMITE POSTA TARGET DELLA "GUIDA AI SERVIZI PER LA TERZA ETA' E DEGLI INVITI PER ASSEMBLEE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17080"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A FAVORE DI CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE E CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI ED OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, AI SENSI DELLA L.R. 41/84. APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE DEI MEDESIMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17081"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA MONTEBUONI, TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPRESA INDIVIDUALE PIERINI GIUSEPPE DI TAVARNUZZE - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17082"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AREE PEEP PRESURIA 2 GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE.- LIQUIDAZIONE "POLIS S.R.L CONSULENZE E SERVIZI IMMOBILIARI" PER CONTO DEI CONTRAENTI PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI INERENTI LE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE DI CESSIONE DELLE SUDDETTE AREE( REP. 4062) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17083"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI PRESENTATI DALLE AGENZIE FORMATIVE PUBBLICHE E PRIVATE DEL TERRITORIO COMUNALE  L.R. 32/2002 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO € 3.195,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17084"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO DI ATLETICA DEL CHIANTI 2005/2006 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17085"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLI MEZZI COMUNALI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.= ED ULTERIORE ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17086"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE CULTURALIE DI SOLIDARIETA DELLE ASSOCIAZIONI CIRCOLO CATTOLICO DI IMPRUNETA,PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI TAVARNUZZE E ASSOCIAZIONE PRO LOCO:EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM PER L'ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17087"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE:EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER L'ARREDO NATALIZIO DELLE PIAZZE DEL PAESE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17088"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BOTTOGLIE DI VINO DEL CONSORZIO PRODUTTORI AGRICOLI DI IMPRUNETA PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, INIZITIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17089"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI SUL LIBRO DEL MUDSEO DEL TESORO DI SANTA MARIA ALL'IMPRUNETA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17090"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI IMPRUNETA,ISTITUTO COMPRENSIVO DI IMPRUNETA,ATLETICA PRIMO LEVI E CONI PROVINCIALE PER LA PROMOZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA LUDICO MOTIRIE E SPORTIVE IN AMBITO SCOLASTICO E FEDERALE E IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVITA 2005/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17091"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ-680PRO PER L'UFFICIO ANAGRAFE IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART, 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA DITTA PUBLISESA SRL DI EMPOLI E RELATIVO IMPEGNO SPESA DI € 598.02=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17092"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17093"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 40 COPIE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA COMPRESIVA DELLA CARTA DEI DIRITTI EUROPEI - IMPEGNO DI SPESA EURO 144,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17094"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE SEGNALETICHE PER L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA F.LLI ROSELLI - IMPEGNO DI SPESA DI € 587.52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17095"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE IN VIA B. BUOZZI, VIA G. DI VITTORIO E VIA A. GRANDI NELLA FRAZIONE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA NI.MA DI TITO NICOLA &amp; C. S.A.S. DI PRATO PER IL PREZZO DI COMPLESSIVI € 3.744,00 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17096"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MONOUSO PER SCUOLE COMUNALI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17097"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA MINERALE NATURALE PER I REFETTORI DELLE SCUOLE COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2006 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17098"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STOVIGLIE PER I REFETTORI COMUNALI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17099"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UN MUTUO PER IL FINANZIAMENTO DELLA QUOTA ANNO 2005, PARI AD € 92.187,68= DI UN DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVAMENTE ALLA TRANSAZIONE CON QUADRIFOGLIO SPA - AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17100"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.MODIFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17101"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAP. 122 "SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI" - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.356,05.= PER SPESE CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17102"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE ICI - COMPETENZE DELLA DITTA CUSTER SRL - LIQUIDAZIONE / RIDETERMINAZIONE ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17103"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - L.R. 32/02 A. S. 2005-2006 – CONTRIBUTI REGIONALI SECONDO LA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LE SCUOLE D’INFANZIA PARITARIEDEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA € 27.349,73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17104"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA CITTÀ DI PRUSZKOW IN POLONIA. - IMPEGNO SPESA DI € 1.852,00 AL CAP. N. 1450 “PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE” DEL BILANCIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17105"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI COLLABRAZIONE SCUOLA - BIBLIOTECA COMUNALE "RAGAZZI @LLA TUTA BIBLIOTECA" ANNO 2005/2006 IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17106"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA - ANNO SCOLASTICO 2005-2006  - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.506,85=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17107"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. 626/1994 -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17108"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OGGETTI IN COTTO ALLA DITTA SERGIO RICCERI - TERRECOTTE ARTISTICHE DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA EURO 566,40 COMPRESO I.V.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17109"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO ASSISTITO  DA CONTRIBUTI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEL SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PNSS CON ONERI DI AMMORTAMENTO COPERTI DA CONTRIBUTI STATALI RESIDUATI DAL PRIMO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PNSS PER € 27.000,00 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO (ALLEGATO H)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17110"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA N.2 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17111"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA TAVARNUZZE NORD. REVOCA IMPEGNO PER SPESA TECNICA E SUA REIMPUTAZIONE SU MUTUO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17112"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PIANO DI FORMAZIONE BIENNIO 2004-2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17113"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI PER IL SERVIZIO GESTIONE DEL  TERRITORIO - IMPORTO DI EURO 12384 IVA INCLUSA - INDIZIONE GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17114"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI INFISSI DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA - IMPORTO  EURO 12.000 IVA INCLUSA - INDIZIONE GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17115"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PER OFFICINA MECCANICA - IMPORTO FORNITURA EURO EURO 25902,72 IVA INCLUSA - INDIZIONE GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17116"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO 2003 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17117"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO GENERALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SICUREZZA DEL TRANSITO SIA VEICOLARE CHE PEDONALE DELLE VIE O PIAZZE COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - INDIZIONE DI GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17118"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA DI € 1.500,00.= E LIQUIDAZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ALESSIO CALAMANDREI DI € 523,48.= PER SPESE DI VIAGGIO PERIODO 02/05/2005 - 31/08/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17119"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA TOSCANA 2005 - IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVA E MATERIALE INFORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17120"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.= PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI PER IL II SEMESTRE 2005 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17121"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO AL COMITATO DI GESTIONE ZRC S.MINIATO A QUINTOLE PER LA GESTIONE DELLA ZONA DI RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17122"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI DI IMPRUNETA PER RIPOPOLAMENTO FAUNA ITTICA ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17123"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ,ALLA DITTA MFR E C. S.A.S DI MONTEPULCIANO (PE) DELLA FORNITURA DI LANTERNE SEMAFORICHE. IMPEGNO SPESA €. 2.230,80 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17124"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE PER L'ANNO 2005, INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17125"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI DUE INTERSEZIONI SULLA S.R. N.2 "CASSIA" A TAVARNUZZE. PRESA D'ATTO NOMINATIVO DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN CORSO D'OPERA DELEGATO DALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA SK-EMA SRL DI FIRENZE TITOLARE DELL'INCARICO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17126"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI DUE INTERSEZIONI SULLA S.R. N.2 "CASSIA" A TAVARNUZZE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE DELL'IMPRESA CONS-EDIL SRL DI FIRENZE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17127"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLA DR.SS AANNAMARIA BERNACCHIONI PER LA REDAZIONE E LA CURA DELLA RICERCA STORICA DI SUPPORTO ALLA REDIGENDA PUBBLICAZIONE SU TAVARNUZZE E I CENTRI STORICI MINORI . IMPORTO  € 2.170,00 (PEG OB. STRAORD. 14.15 ANNO 2005).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17128"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI PONTE SOLLEVATORE PER OFFICINA MECCANICA. IMPORTOFORNITURA €. 8.400,00 IVA INCLUSA.INDIZIONE GARA UFFICIOSA. PEG. OB. STR. N.11.13 ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17129"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.  652 DEL 10.10.2005 "APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE FORNITURA DI BUONI PASTO. INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER IL PERIODO 01.12.2005 - 31.12.2008". MODIFICA CAPITOLATO E RIPUBBLICAZIONE BANDO. PROROGA DEL SERVIZIO VIGENTE ALLA SOC. GEMEAZ CUSIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17130"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA QUINTOLE PER LE ROSE. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17131"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUTUO DI € 352.000,00 PER FINANZIAMENTO LAVORI PUBBLICI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PARCHEGGIO BOTTAI - CDP SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17132"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUTUO DI € 98.000,00 PER FINANZIAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SULLA S.R. N. 2 "CASSIA" LOC. ABATE - CDP SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17133"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 740,00- COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 19 OTTOBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17134"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO- CONTRIBUTI PER LE BORSE DI STUDIO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO . ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE  AI BENEFICIARI DI € 15.146,77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17135"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FASCE TRICOLORE AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IL TRICOLORE SNC DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA € 250,00.= COMPRESO IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17136"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA INFROMATIVO IMPEGNO SPESA ED ANTICIPO ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17137"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL  DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA, EPIDEMIOLOGICA E CHIMICA ANALITICA AMBIENTALE DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE PER IL SERVIZIO QUALITÀ  DELLA REFEZIONE SCOLASTICA 2005-2006 – IMPEGNO SPESA € 5.400-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17138"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI ECONOMALI PER FORNITURA QUOTIDIANI PERIODO 16.8/2.9.2005 - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17139"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SIG.RA IANNIELLO LUCIANA PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE SOCIALE - PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17140"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE –  CAT. C1 - SIG. KARRAS NICOLA – PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17141"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE FIERA DI SAN LUCA RELATIVO AL SABATO MATTINA. IMPEGNO DI SPESA DI € 29,05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17142"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI INFORMAZIONE TURISTICA A IMPRUNETA. – INTEGRAZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA N. 739/05 AL CAP.922 “INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO” DEL BILANCIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17143"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 28.01.2005 FIAT SCUDO ACCERTAMENTO ENTRATA €. 1.127,00.= E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMUNE DI TAVARNELLE V.P. - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17144"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE APPARECCHIATURE VELOCITA' - AFFIDAMENTO DITTA SODI SCIENTIFICA - IMPEGNO SPESA €.371,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17145"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA €. 1.292,00.= PER PAGAMENTO CANONI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17146"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ASFALTO IN UN TRATTO DI VIA DON BINAZZI - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA BARUCCI &amp; C. S.R.L. DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI € 2.494,80 SUL CAP.3107/2005 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17147"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PARCHEGGIO BOTTAI - CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. LAURA NEGRI PER DIREZIONE, MISURA, CONTABILIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - PEG OB. STRAORD. N.12.37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17148"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MATERIALI ELETTRICI URGENTI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA IMEP S.P.A. DI PRATO. RETTIFICA IMPUTAZIONE, FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE. IMPORTO DI €. 6.506,38 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17149"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER L’ANNO 2005 ALLA VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO SPESA DI € 2.000,00 LIQUIDAZIONE € 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17150"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA RIVOLTA AI BAMBINI RESIDENTI, ISCRITTI AL  PRIMO ANNO DELLA CLASSE PRIMARIA                          IMPEGNO DI SPESA € 1.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17151"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERCOMUNALE DI ASSITENZA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2005. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17152"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17153"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO "R.C. AUTO IN FOMRA LIBRO MATRICOLA" - INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17154"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLE SOSTITUZIONI DEL PERSONALE COMUNALE CHE OPERA PRESSO L’                      ASILO NIDO DI TAVARNUZZE – ANNO SCOLASTICO 2005-2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17155"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO E C. S.N.C. - DI TAVARNUZZE DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI MESTICHERIA- FERRAMENTA URGENTI E DI MODESTA ENTITÀ DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- ANNA 2005 IMPEGNO SPESA DI €.750,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17156"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DIVERSI E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA, DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17157"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI "ESPERTO COMUNICATORE PUBBLICO" CAT. C 1  SIG.RA NICCOLINI ALESSANDRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17158"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITÀ DELLA SIG.RA BONECHI CATERINA - RIDETERMINAZIONE PERIODO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17159"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OPERE IDRAULICHE. ANNO 2005.IMPEGNO DI SPESA E. 10.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17160"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA ART-AUTO RICAMBI S.R.L.DI FIRENZE, DELLA FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI NON PREVEDIBILI PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANO 2005 IMPEGNO DI SPESA €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17161"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI PER IL PERIODO NOV. 2005/OTT. 2006 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE S.R.L. DI BAGNO A RIPOLI (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.150,46.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17162"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO PER L’ANNO 2005-2006 DEL PROGETTO DI SOSTEGNO LINGUISTICO DI ITALIANO SVOLTO DA  ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17163"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS.ZA FOTOCOPIATRICI SCUOLA E UFFICI COM.LI PERIODO NOV. 2005/OTT. 2006 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO DITTA M.C. OFFICE S.A.S. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 465,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17164"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA PATTINAGGIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "PRIMO LEVI" VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17165"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI LUNGO LA S.R. N.2 "CASSIA" IN LOC. BOTTAI. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI NOLI A CALDO E POSA CONGLOMERATO BITUMINOSO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17166"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA BUONDELMONTI - REVOCA IMPEGNO PER SPESA DI PROGETTAZIONE, REIMPUTAZIONE SUL MUTUO E LIQUIDAZIONE NOTULA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17167"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RIMBORSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17168"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI PER AGENDE PER L'ANNO 2006 ALLA DITTA MARENGO DI MARENGO R. &amp; C. DI LIVORNO - IMEPGNO DI SPESA EURO 204,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17169"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OPERE DI REFERENCE PER BIBLIOTECA COMUNALE DALLE VASE EDITRICI ABITUALI FORNITRICI DELLA BIBLIOTECA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17170"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DI SAN LUCA 2005. IMPEGNO SPESA PER COLLABORAZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17171"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17172"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI "ESPERTO COMUNICATORE PUBBLICO" - CAT. C - POS. EC. C1 - APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17173"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – CONTRIBUTI REGIONALI – IMPEGNO SPESA PER  € 7.393,98 - PERIODO GENNAIO \ MARZO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17174"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DI SAN LUCA 2005:AFFIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI PER COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE E FORNITURA E SPANDIMENTO RENA A COTTIMO FIDUCIARIO ALLE DITTE ZOOT SISATEMI SRL E PIERINI GIUSEPPE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17175"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO ORIENTATIVO – FORMATIVO –– APPROVAZIONE CONVENZIONE PERIODO OTTOBRE 2005/SETTEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17176"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE  - IV TRIMESTRE 2005 IMPEGNO SPESA € 8.950,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17177"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER AVVENUTO SINISTRO AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17178"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE – DITTA EMMEBI DI S. CASCIANO V.P. - IMPEGNO SPESA DI EURO 156,00=. COMPRESO I.V.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17179"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – III IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMALE EURO 700,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17180"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO DALLA DITTA ESSO ITALIANA S.R.L. DI ROMA - IMPEGNO SPESA € 18.154,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17181"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI SEGRETRIA 3^ TRIMESTE 2005 IMPEGNOE LIQUIDAZIONE € 65,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17182"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI DI ROGITO 3^ TRMESTRE 2005 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 3.596,76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17183"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE ICI - COMPETENZE DELLA DITTA CUSTER SRL PER AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI ORIGINARIAMENTE SOSPESI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17184"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 FASCE TRICOLORE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17185"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO" - CAT. B3 - SIG.RA TRIMARCHI ROSALBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17186"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DI SAN LUCA 2005: CONTRATTI ALLACCIAMENTI PROVVISOPRI ENEL -  IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17187"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE PROF. AVV. LORENZO STANGHELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17188"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE FORNITURA DI BUONI PASTO. INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER IL PERIODO 01.12.05 - 31.12.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17189"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOL. DR EROS AIELLO PER LA REDAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI AL SUPPORTO GEOLOGICO- TECNICO ALLA VARIANTE AL PRG VIGENTE RELATIVA ALL'AREA PARCO PALI E ALL'AREA PEEP IN LOC. TAVARNUZZE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2692,90 E APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17190"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO  COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI - PROPROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17191"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL COMITATO FIERA  SAN LUCA IN ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN LUCA:MODIFICA DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DETERMINAZIONE NR.580 DEL 7/9/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17192"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - 3° TRIMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17193"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 41.622,60 - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 21 E 22 SETTEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17194"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI DETERGENTI PER LAVASTOVIGLIE SCUOLE E RELATIVA ASS.ZA TECNICA IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NEW CHEMICAL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER IL PERIODO OTTOBRE 2005/SETTEMBRE 2006 ED IMPEGNO SPESA DI EURO 1.380,96.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17195"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA E SORVEGLIANZA DEL PARCO S. ANTONIO A IMPRUNETA ALL’ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 2005. IMPEGNO SPESA DI € 1.550,00 E LIQUIDAZIONE ACCONTO DI €. 775,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17196"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, AVVISTAMENTO E SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ALLA ASSOCIAZIONE “LA RACCHETTA” ANNO 2005. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE   IMPEGNO SPESA €. 7.500,00 E LIQUIDAZIONE ACCONTO € 3.750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17197"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - ESPERTO COMUNICATORE PUBBLICO - CAT. C - NOMINA ESPERTO LINGUA FRANCESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17198"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. RETTIFICA PUNTO 2 DISPOSITIVO DETERMINAZIONI N.954/2004 E N.366/2005. APPROVAZIONE ELABORATI INTEGRATIVI DELLA PERIZIA ESTIMATIVA. INDIZIONE DI GARA INFORMALE PER TRATTATIVA PRIVATA. PEG OB. ORDINARION.12.11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17199"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA F. PAOLIERI IN IMPRUNETA.IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI ESAME PROGETTO VV.FF. ( IMPEGNO SPESA DI €. 328,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17200"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIA COMUNALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI PERMUTA DI TERRENI INTERESSATI DALLE OPERE, DI PROPRIETÀ PRIVATA, CON TERRENI LIMITROFI DI PROPRIETÀ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17201"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17202"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17203"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>: BANDO DI CONCORSO 2005, INDETTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 12 DELLA L.R. 96/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE, PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA INERENTE L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) –APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17204"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SULLA S.R. N.2 "CASSIA" LOC. ABATE. INDIZIONE DI GARA INFORMALE PER TRATTATIVA PRIVATA - PEG OB. STRAORDINARIO N.12.39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17205"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI PATTINAGGIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "PRIMO LEVI" VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17206"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE" CAT. D3. APPROVAZIONE BANDO E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17207"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI DI VIA I° MAGGIO IN TAVARNUZZE SEDE DI SCUOLA ELEMENTARE. CONFERIMENTO INCARICO DI AGGIORNAMENTO PROGETTO PREVENZIONE INCENDI ALL'ING. CALOGERO PICONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17208"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2006 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.881,10.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17209"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INDIZIONE PUBBLICO INCANTO, APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO E DEL BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ISTITUTO DI CREDITO CON CUI PROCEDERE ALLA CONTRAZIONE DI UN MUTUO PER IL FINANZIAMENTO DELLA QUOTA ANNO 2005, PARI AD € 92.187,68 =, DI UN DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVAMENTE ALLA TRANSAZIONE CON QUADRIFOGLIO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17210"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CHIANTI CAUCA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17211"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO QUALITÀ MENSA – AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA ALLA DIETISTA SIG.RA CRISTINA FANCIULLACCI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2005 / LUGLIO 2006 – IMPEGNO SPESA € 10.800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17212"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17213"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AD INTERVENTO PER ALUNNI NON UDENTI , FREQUENTANTI LE SCUOLE  ELEMENTARI DI TAVARNUZZE E IMPRUNETA, EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. – ONLUS - ELFO DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17214"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA RINNOVO CONVENZIONE AUSER 2005 MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO. IMPEGNO 4620,00 LIQUIDAZIONE 1.700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17215"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO SPESA 4° TRIMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17216"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  DI € 439,20 PER AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI BANDO 2005 PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17217"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 442 DEL 6.7.2005 "INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SIG.RA IANNIELLO LUCIANA PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE SOCIALE". PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17218"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER LE EDUCATRICI BABY SITTER QUALIFICATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17219"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PLANNING PER L'ANNO 2006, PER AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E RESPONSABILI DI UFFICIO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17220"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANIFESTI PER LA CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE – DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17221"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ESPERTO COMUNICATORE PUBBLICO-CAT. C -POS. ECONOMICA C1 - NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17222"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI "ESPERTO COMUNICATORE PUBBLICO" CAT. C - POS. ECONOMICA C1. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI, AMMESSI CON RISERVA DI INTEGRAZIONI ED ESCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17223"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMRENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTREI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI - PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17224"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITA' PREGRESSE EMESSI NELL'ANNO 2005 - ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17225"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE E VICINALE DI USO PUBBLICO E PARCHEGGIO CANTAGALLO. INDIZIONE GARA D'APPALTO - PEG OB. STRAORD. N.12.08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17226"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA TAVARNUZZE NORD - INDIZIONE GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA - PEG OB. STRAORDINARIO N.12.31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17227"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE  E RETTA ASILO NIDO – RISCOSSIONE COATTIVA – RUOLO PRINCIPALE 2005 – PRESA D’ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17228"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO E LIBRI  PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  ANNO SCOLASTICO 2005-2006 – APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17229"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALI  – ANNO SCOLASTICO 2005-2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17230"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA , ALLA DITTA EDILBILANCINO S.N.C. DI IMPRUNETA, DELLA FORNITURA DI MATERAILI EDILI URGENTI E DI MODESTA ENTITÀ DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- ANNO 2005. IMPEGNO SPESA €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17231"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA DITTA CIBRA PUBBLICITA' S.R.L. DI SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) . IMPEGNO MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER €. 4.471,19 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17232"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI. AFFIDAMENTO INTERVENTI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE COLLINE DEL CHIANTI. IMPEGNO DI SPESA DI €. 23.240,00 PER QUOTA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17233"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ADESIONE A PULIAMO IL MONDO. IMPEGNO 305,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17234"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DAL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FORNI FEDERICO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17235"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI PERIODO 01.10.2005/30.09.2006 - AFFIDAMENTO LLOYD'S DI LONDRA: IMPEGNO SPESA DI EURO 12.375,00.= ED ACCERTAMENTO ENTRATA DI EURO 12.375,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17236"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17237"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.35 L 865/71 PER LA CESSIONE DELLE AREE PEEP CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP PRESURIA 1 ALLA DITTA COOPERIMPRUNETA SCARL. ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI € 31.371,20=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17238"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE CON QUADRIFOGLIO SPA - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17239"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOL. DR. EROS AIELLO PER LA REDAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI AL SUPPORTO GEOLOGICO - TECNICO AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE/PIANO STRUTTURALE IN MERITO AGLI ADEGUAMENTI DEI TEMATISMI RELATIVI ALLA PERICOLOSITA' IDRAULICA AI CONTENUTI DELPAI ADOTTATO CON DELIBERA C.I. N. 185/2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8989,05 E APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17240"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO PER LA DURATA DI MESI SEI AL GEOL. DR. EROS AIELLO DELLO STUDIO GEO ECO PROGETTI DI FIRENZE PER LA CONSULENZA E L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17241"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2005-2006 –IMPEGNO SPESA  € 20.000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17242"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE VMWARE PER SERVER CONSOLIDATION E RELATIVA FORMAZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17243"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMI SOFTWARE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17244"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA SAN LUCA 2005 - IMPEGNO SPESA NOLEGGIO BAGBI CHIMICI DITTA SEBACH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17245"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATO 3 MEDIO VALDARNO. CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI €. 16.921,81. SCHEDA PEG. N.ORD.11.05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17246"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI ALLA DITTA MAZZI SONEPAR S.P.A DI CAMPI BISENZIO.IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17247"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUTINI DI CHIOCCHIO - GREVE IN CHIANTI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ESCAVATORE FAI 65 TARGATO FIAE537IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17248"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PROPOSTO DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI IMPRUNETA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO POSTO IN PIAZZA BUONDELMONTI ANGOLO VIA MAZZINI A IMPRUNETA DA DESTINARE A NUOVA SEDE DELLA BANCA - AUTORIZZAZIONE A PRESENTARE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE ESEGUITE SULL'EDIFICIO E CERTIFICATO DI AGIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17249"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI DUE INTERSEZIONI SULLA S.R. N.2 "CASSIA" A TAVARNUZZE.  AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA TEMI S.R.L. DI CALENZANO SULLA SCORTA DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17250"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE- APPROVAZIONE PROGETTI PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17251"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO SOFTWARE DI INTEGRAZIONE PER PROTOCOLLO RELATIVA AL PROGETTO 'C4 - RETE REGIONALE DEGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE'  RELATIVI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17252"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ARCH. ANTONIO CAPRA PER LA FORMAZIONE DEGLI ARCHIVI DEL S.I.T. E PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO PER LA COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DI CARTOGRAFIE TEMATICHE. IMPORTO EURO 16.156</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17253"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI SERVIZI IGIENICI ASILO NIDO E LOCALI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2005/OTTOBRE 2006 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17254"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA COMETA S.R.L. DI BAGNO A RIPOLI DELLA FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- ANNO 2005 . IMPEGNO SPESA €. 1.500 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17255"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SEDIE PER LA 79° FESTA DELL'UVA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17256"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17257"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO CONTABILE SU ANTICIPAZIONE ECONOMALE NR. 1201 E 2415.01 DEL 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17258"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMALE SU ANTICIPAZIONE ECONOMALE NR. 404.01 DEL 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17259"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI DETERGENTI PER LAVASTOVIGLIE SCUOLE E RELATIVA ASSISTENZA IN ECONMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17260"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IOL COMITATO FIERA DI SAN LUCA PER L'ORGANZZAZIONE DELLA FIERA E DELLE INIATIVE COLLATERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17261"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO ATTI GIUDIZIARI - IMPEGNO SPESA DI € 3.500,00 E LIQUIDAZIONE DI € 1.114,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17262"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO EDILE DELLE STRUTTURE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA COMUNALE ELEMENTARE E MEDIA "PRIMO LEVI" VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.501 DEL 27.07.2005 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17263"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA MONTEBUONI, BORGO ALTO IN TAVARNUZZE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.528 DEL 5.08.2005 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17264"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI III° LOTTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - INDIZIONE GARA D'APPALTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17265"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - INDIZIONE GARA UFFICIOSA - IMPORTO 8.249,50 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17266"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. B3 - SIG.RA BACCI ELISABETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17267"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI "ESPERTO COMUNICATORE PUBBLICO" CAT. C POS.EC. C1-APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17268"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO DI TAVARNUZZE - GESTIONE DI UNA SEZIONE SPERIMENTALE - ESTENSIONE DI APPALTO CON COOPERATIVA ARCA – IMPEGNO € 25.000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17269"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI GUARFDIANIA INTEGRATIVA DEI MUSEI ADERENTI AL SISTEMA MUSEALE DEL CHIANTI FIORENTINO - MOSTRA DELLE MADONNE DEL CHIANTI ORGANIZZATA DALL'ENTE C DI RISPARMIO CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE NEI MUSEI D'ARTE SACRA DI IMPRUNETA, GREVE IN CHIANTI E TAVARNELLE V.P. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A COTTIMO FIDUCIARIO ALLA COOPERATIVA PROMOCULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17270"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA IN LOCALITÀ BOTTAI – ACCERTAMENTO ENTRATA DI € 2.330,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17271"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA A IMPRUNETA – ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI – RIDESTINAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17272"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 431/98: BANDO DI CONCORSO 2005 – RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA – FASCIA A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17273"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DELLA RIBRICA DEL PROTOCOLLO INFORMATIZZATO PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17274"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEL CHIANTI FIORENTINO 2005 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17275"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DELLA SALA POLIVALENTE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA I MAGGIO A TAVARNUZZE DI CUI ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP MANEGEMENT FACILITY S.P.A. DI BOLOGNA PER 6 INTERVENTI - ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 144,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17276"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI ECONOMALI PER SPESE PER COMMEMORAZIONE 61° ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO DI IMPRUNETA -RENDICONTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17277"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE DEI PIANI DI UTILIZZAZIONE AZIENDALE (L.R. 10/79) E DEI PIANI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE (L.R. 64/95 E SUCCESSIVE MODIFICHE)- INCARICO PROFESSIONALE REP. 3597 DEL 29.08.02 CONFERITO AL DOTT. AGRONOMO ALESSANDRO COCCHI E AL PERITO AGRARIO FRANCO GABBRIELLI -  IMPEGNO SPESA DI € 3.672,00.- (PEG OB. N. ORD/13.03)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17278"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO STRADALE AFFIDATO A SAFI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2005 - 31.10.2005 PER €. 75.213,76 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17279"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 12.188,35. COMMISSIONE DEL17/08/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17280"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPO ECONOMALE EURO 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17281"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA PERSONAL COMPUTER PORTATILI - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17282"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O N. 6 GESTIONE RIFIUTI - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2005.- IMPEGNO DI SPESA €. 8.258,91 E LIQUIDAZIONE I,II E III RATA. IMPORTO €. 6.194.19 . SCHEDA PEG. N. ORD. 11.05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17283"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA. SERVIZO AFFIDATO A SAFI S.P.A- IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO 01.07.2005 - 31.10.2005 PER €. 659.802,44 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17284"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DELL'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE DI IMPRUNETA. PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA UFFICIOSA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA IRAS S.R.L. DI PALIANO (FR) IMPORTO DI €. 22.515.46 OLTRE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17285"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI LUNGO LA S.R. N.2 CASSIA IN LOC. BOTTAI. PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA INFORMALE E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA ÈPIERINI GIUSEPPE DI TAVARNUZZE- IMPRUNETA -IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE  €. 47.190,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17286"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI S. GERSOLE'- APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA PIERINI GIUSEPPE DI TAVARNUZZE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17287"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONED ELLA CONVENZIONE CON L'ACQUATICA SRL PER L'USO E LA GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SPORTIVO COMPRENDENTE GLI IMPIANTI NATATORI ED I RELATIVI ACCESSORI POSTO IJ IMPRUNETA FRAZIONE DI TAVARNUZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17288"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TAVARNUZZE SUD - APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPEDONALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA METALCO S.P.A. DI CASTELMINIO DI RESANA ( TREVISO )-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17289"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TAVARNUZZE NORD. AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPRESA PIERINI GIUSEPPE DI TAVARNUZZE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17290"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI DI PULIZIA D IGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO 16.09.03/17.09.07 - IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2005 PER EURO 49.143,23.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17291"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA IKEA DI FIRENZE, DELLA FORNITURA DI ACCESSORI DI ARREDO PER I NUOVI LOCALI DI VIA F.LLI ROSSELLI - IMPEGNO SPESA € 119,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17292"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOL. DR. EROS AIELLO PER IL CONTROLLO COSTANTE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RELATIVI ALLA LOTTIZZAZIONE DI VIA HO CHI MINH A IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.981,76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17293"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESATURO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI GIOCHI LUDICI E ARREDI PRESENTI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO ED IN ALCUNI GIARDINI SCOLASTICI. IMPORTO DI €. 71.443,20 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17294"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SERVIZIO TESORERIA 2005 ANTICIPO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17295"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI DEL SETTEMBRE IMPRUNETINO 2005 - NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE PER IL CONCERTO DELL'ARTISTA IRENE GRANDI, PER LA FESTA DELL'UVA E LA FIERA DI SAN LUCA - AFFIDAMENTO DITTA SCAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17296"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO. - MANIFESTAZIONE "OLIO NOVO E GUSTI D'AUTUNNO". IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17297"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELL’UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA IN LOCALITÀ BOTTAI. – INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA N.330/05 AL CAP.922 “INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO” DEL BILANCIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17298"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PARCHEGGIO BOTTAI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. PEG OB. STRAORD. N.12.37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17299"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 1998 N. 60 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI E MODIFICA DELL'ART. 3 DELLA L.R. 11 APRILE 1995 N. 49" - AGGIORNAMENTO INVENTARIO, RICHIESTA INSERIMENTO NUOVE PIANTE CENSITE NELL'ELENCO REGIONALE DEGLI ALBERI MONUMENTALI E NORME DI TUTELA PER GLI ALBERI CENSITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17300"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONDIZIONI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OPERA EDITORIALE IN ECONOMIA A COTTIMO FIDUCIARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE DEL PROGETTO QUADERNI DI SAN GERSOLE ALL'ASSOCIAZIONE PARUSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17301"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE FOTO RIPRODUZIONE DEL MATERIALE STORICO DOCUMENTALE PRESSO LA DITTA  FOTO REPORTER DI RUFFOLI RENZO DI TAVARNUZZE  PER LA REDIGENDA PUBBLICAZIONE SULLA FRAZIONE DI TAVARNUZZE E SUI CENTRI STORICI MINORI. IMPORTO € 300,00.- (PEG. OB. STRAORD.14.15 ANNO 2005)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17302"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COLLEZIONE DI CARTOLINE ORIGINALI RIGUARDANTI IL TERRITORIO IMPRUNETINO PRESSO LA DITTA CERI M. S.N.C. DI FIRENZE  PER LA REDIGENDA PUBBLICAZIONE SULLA FRAZIONE DI TAVARNUZZE E SUI CENTRI STORICI MINORI. IMPORTO € 3.600,00.- (PEG. OB. STRAORD. 14.15 ANNO 2005)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17303"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO COLLEGAMENTO IDRICO CENTRALE SIBILLE-RETE PRINCIPALE DI S. CASCIANO E NUOVA CENTRALE DI POMPAGGIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PREDISPOSTO DA PUBLIACQUA INGEGNERIA S.R.L. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17304"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E III° SAL - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17305"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO EDILE DELLE STRUTTURE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA COMUNALE ELEMENTARE E MEDIA "PRIMO LEVI" VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE. IMPEGNO SPESA DI €27.264,78 SU CAP.2456/2005. APPROVAZIONE I° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17306"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMETA S.RL. DI BAGNO A RIPOLI DELLA FORNITURA DI IRRIGATORI  PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AD OPERA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. IMPEGNO SPESA €. 300,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17307"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE FORNITURA VESTIARIO ESTIVO DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PER L'IMPORTO DI EURO 636,48.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17308"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE UBICATO NELL'AREA A VERDE "LA BARAZZINA" NONCHE' DELLA SUPERFICIE DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE STESSO. AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA FORMATA FRA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO IMPRUNETA P.ZZA BUONDELMONTI 41 IMPRUNETA (MANDATARIA) E IMPRESA INDIVIDUALE VINARIUM VIA DEI PEPI 56R FIRENZE (MANDANTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17309"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANTO E AGRICOLTURA DI FIRENZE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17310"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VIA S. GERSOLE' - I° TRATTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA - PEG  OB. STRAORD. N.12.21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17311"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE STRADALE ALLA S.P. N.69 "IMPRUNETANA" NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO - I° LOTTO - CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO AL GEOM. FRANCO PERINI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17312"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA MONTEBUONI, BORGO ALTO IN TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA -  PEG OB. STRAORD. N.12.18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17313"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TAVARNUZZE NORD. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO - PEG OB. STRAORD. N.12.20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17314"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO  SERVIZIO COMUNALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE – INDIZIONE DI GARA PER IL PERIODO GENNAIO 2006- 31 DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17315"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI PERIODO 01.10.04/30.09.05 - RIDETERMINAZIONE SOGGETTI ASSICURATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17316"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTO CONNESSI A STRUMENTI URBANISTICI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI €. 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17317"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER INTERVENTI DI VERNICIATURA AGLI EDIFCI SCOLASTICI PAOLIERI DI IMPRUNETA E ELEMENETARE VIA I MAGGIO A TAVARNUZZE, AD OPERA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. ANNO 2005 AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDUSTRIA TOSCANA VERNICI S.P.A DI FIRENZE.IMPEGNO DI SPESA €. 1000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17318"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120,00 PER IL PARERE ESPRESSO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17319"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DAL CENTRO OPERATIVO COMUANLE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FORNI FEDERICO . IMPEGNO DI SPESA D €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17320"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>CABLAGGIO RETE TELEMATICA, PERMUTAZIONE E SPOSTAMENTO INTERNI TELEFONICI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA ROSSELLI A TAVARNUZZE. AFFIDAMNETO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA S.R.L. DI PISA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.004,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17321"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA RETE DEI PUNTI EUROPA BY EUROPE DIRECT DI FIRENZE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17322"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA- DETERMINAZIONE N.414 DEL 28.06.2005- SPESE PER ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO. IMPORTO DI €. 1.500,00 SUL MANDATO DI ANTICIPAZIONE N. 1827.01 DEL 28.06.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17323"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOVETTURA E AUTOCARRI LEGGERI ACCESSORIATI CON RESTITUZIONE IN PERMUTA DI VECCHI MEZZI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA C.A.R. DI FIRENZE E RIDETERMINAZIONE IMPORTO PER EURO 58.584,00 IVA INCLUSA (PEG OB. STRAORD.11,15 ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17324"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA F. PAOLIERI. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17325"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO INTERESSANTE AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE STRADALE ALLA S.P. "IMPRUNETANA" NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO (I LOTTO FUNZIONALE)- PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO INTERESSANTE AREE OCCORRENTI PERLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELLA LOCALITÀ IL DESCO CON LA RETE FOGNARIA DEL CAPOLUOGO (I LOTTO FUNZIONALE)-  LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO, DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE D'URGENZA ALL'OPERA PIA "LEOP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17326"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SULLA S.R. N.2 "CASSIA" LOC. ABATE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. PEG OB. STRAORD. N.12.39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17327"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17328"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' DELLA SIG.RA MARTINELLI CRISTINA - PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17329"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGRAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI VIENITELORACCONTO E ATHENAEUM MUSICALE FIORENTINO PER L'ANNO 2005 - IMPEWGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17330"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE CULTURALI DELLE ASSSOCIAZIONI F.PAOLIERI, AMICI DI SAN GERSOLE', ART &amp; ART E AUSER VOLONTARIATO TERRITORIALE DI FIRENZE:EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM PER L'ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17331"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONI ANIMALI RANDAGI - IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE RIMBORSI ANNO 2005 - €URO 1.620,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17332"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.815,00 - COMMISSIONE DEL 13 LUGLIO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17333"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ SOCIALE DELEGATA ALL’AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE – TRASFERIMENTI ASL –IMPEGNO € 65.000 – LIQUIDAZIONE  SALDO ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17334"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECNOSOLAR FILM DI FIRENZE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE OPACIZZANTI PER LE FINESTRE DEI  SERVIZI IGIENICI DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA ROSSELLI A TAVARNUZZE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 288,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17335"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SITRADE ITALIA  DI SEGRATE (MI) DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GESTORE NUMERICO PRESSO  IL SEVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.988,10 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17336"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:II AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA NUOVO TROVATUTTO DI IMPRUNETA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO URGENTI E DI MODESTA ENTITÀ DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ANNO 2005 - IMPEGNO SPESA €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17337"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA EDILFORNITURE BARTOLOZZI SILVANO S.A.S. DI TAVARNUZZE, DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI URGENTI E DI MODESTA ENTITÀ DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ANNO 2005 - IMPEGNO SPESA €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17338"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA EDILBILANCINO S.N.C. DI IMPRUNETA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI URGENTI E DI MODESTA ENTITÀ DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ANNO 2005- IMPEGNO SPESA €. 1.500,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17339"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO EDILE DELLE STRUTTURE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA COMUNALE ELEMENTARE E MEDIA "PRIMO LEVI" VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17340"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLFORNI SNC DI FORNI FEDERICO DI IMPRUNETA DELLA FORNITURA DI UN TAGLIAERBA PER IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE . IMPEGNO DI SPESA €. 450,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17341"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILI NIDO COMUNALI DI TAVARNUZZE E BAGNOLO - AMMISSIONI PER L'ANNO EDUCATIVO 2005-2006- APPROVAZIONE GRADUATORIA MEDI-GRANDI PER NIDO DI TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17342"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RICHIESTE AGLI ENTI TERZI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SUAP. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00 E ACCANTONAMENTO DELLA CORRELATIVA ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17343"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA BARDUCCI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17344"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEGAMENTO PEDONALE VIA C.A. DALLA CHIESA - VIA XXV APRILE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17345"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINZIONE ASUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. SANTINO DI DIO NEL PROFILO DI ASSISTENTE AMM.VO - CAT. B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17346"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEDE COMUNALE VIA ROSSELLI. RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEI LOCALI . IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. IMPORTO DI  € 2.000,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17347"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA CARTOLERIA L.B. DI TAVARNUZZE, DELLA FORNITURA DI ELIOCOPIE - IMPEGNO SPESA € 1.500,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17348"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE CULTURALI DELL'ANNO 2005 - ORGANIZZAZIONE QUINTA EDIZIONE DELLA MANIFEDSTAZIONE DENOMINATA POETRONICA UN FUTURO TELEVISIVO VISTO DAGLI ARTISTI - AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA DIREZIONE TECNICA AL SIG. CARLO ISOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17349"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRORGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI "TECNICO SPECIALIZZATO - AUTISTA DI SCUOLABUS" - CAT. B3 - SIG. BENUCCI ANDREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17350"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - 2° TRIMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17351"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE APPROVAZIONE MODIFICHE A PERIZIA E DISCIPLINARE DI CUI ALLA DET 441 DEL 05.07.2005: "ACQUISTO AUTOVETTURA E AUTOCARRI LEGGERI CON RESTITUZIONE IN PERMUTA DI VECCHI MEZZI - INDIZIONE GARA UFFICIOSA - IMPORTO FORNITURA EURO 60.684,00"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17352"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2005 –- IMPEGNO SPESA II SEMESTRE 2005 EURO 800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17353"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACQUISTO DA PENTA MULTIVENDOR SERVICE DI SCHEDA DI RETE MODELLO BROTHER NC 9100 H IMPEGNO 194,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17354"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE PER SPEDIZIONI TRAMITE POSTATARGET DELLA GUIDA AI SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17355"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ESPERTO AMMINISTRATIVO - CAT. C - SIG.RA MARTINI SUSANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17356"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIGILANZA ZOIATRICA - AGGIUDICAZIONE ASSOCIAZIONE ENARSA DI SAN GIOVANNI VALDARNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17357"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA SIAK MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA APPARECCHI PARCOMETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17358"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET "VIGILARE SULLA STRADA" E QUOTIDIANO ON-LINE "POLNEWS"  C/O DITTA PUBBLISERVICE TOSCANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17359"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI € 58.000,00 - RETTE RICOVERO II SEMESTRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17360"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DELL’ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE DI IMPRUNETA -  IMPORTO FORNITURA EURO 39.000,00 IVA ED ARROTONDAMENTI INCLUSI – INDIZIONE GARA UFFICIOSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17361"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AUSER VOLONTARIATO DI IMPRUNETA - MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO PRESURIA 1, 2 E BAGNOLO - EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO E SPESE - IMPEGNO € 4.650,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17362"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO DITTA TOLMAN PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZERE VIA HO CHI MINH - IMPEGNO 672,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERV. GEST. DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17363"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO ZODIAC. QUOTA ORDINARIA DAL 09.11.2004 AL 08.11.2005 E QUOTA LAVORI STRAORDINARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17364"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA APPARECCHIO ETILOMETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17365"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CENTRALE OPERATIVA MULTIFUNZIONALE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17366"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALI PER VIOLAZIONE AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - RUOLO PRINCIPALE 2005 - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17367"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE DEL 61° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI IMPRUNETA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17368"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FIRENZE - IMPEGNO - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.198,00= QUALE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17369"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO IMPORTI TARSU PER TOLLERANZE CONCESSE SU ISCRIZIONI A RUOLO CON L’OBBLIGO DEL NON RISCOSSO PER RISCOSSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17370"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B3 - SIG. SANTINO DI DIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17371"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE D. LGS. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE - APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNO 2005 E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17372"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI ECONAMALI PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE 1°SEMESTRE 2005. RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17373"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILI NIDO COMUNALI DI TAVARNUZZE E BAGNOLO - APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE PER L’ANNO EDUCATIVO 2005-2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17374"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITÀ - APPROVAZIONE PRIMO AGGIORNAMENTO SEMESTRALE DELLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17375"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE INCENDIO, INFORTUNI, FURTO, RCT/O, SPESE LEGALI E KASKO IN SCADENZA AL 30.06.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17376"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 "ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI" - CAT. B1 - APPROVAZIONE VERBALI E PROCLAMAZIONE  VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17377"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE PER L'ANNO 2005, INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17378"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1500 MODELLI CARTE IDENTITA' PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO SPESA DI € 615.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17379"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI LUNGO LA S.R. N. 2 "CASSIA" IN LOCALITA' BOTTAI - INDIZIONE DI GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17380"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE – AFFIDAMENTO DI UNA LINEA ALL’ATI SITA-CAP – PERIODO SETTEMBRE 2005 – GIUGNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17381"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONI CENTRI ESTIVI 2005 IMPEGNO SPESA € 103,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17382"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 431/98: BANDO DI CONCORSO 2005 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17383"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI DI ROGITO - 2° TIMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17384"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA - 2° TRIMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17385"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI I SEMESTRE 2005 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17386"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA CITTA' DI PRUSZKOW IN POLONIA - VISITA A PRUSZKOW DAL 3 AL 6 GIUGNO 2005 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17387"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERNDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 1005 - ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE NECESSARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17388"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONAEL AUSILIARIO UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17389"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE CONTRATTI I SEMESTRE 2005 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17390"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI II SEMESTRE 2005 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17391"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17392"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI PER IL II SEMESTRE 2005 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17393"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURA DI SERTI IN ALLORO PER L’ANNO 2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA € 300,00 =.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17394"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIDUZIONE IMPEGNO E ANTICIPO ECONOMALE ALL’AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI DIREZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 72,00, CAP. 8 “SPESE DI RAPPRESENTANZA” DEL BILANCIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17395"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - ISTITUTI ACCESSORI 2° SEMESTRE 2005 - IMPEGNO SPESA DI € 30.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17396"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' PER MISSIONI 2° SEMESTRE 2005 - IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17397"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' DELLA SIG.RA BONECHI CATERINA. PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17398"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINURATIVA ALLA SIG.RA IANNIELLO LUCIANA PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE SOCIALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17399"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOVETTURA E AUTOCARRI LEGGERI CON RESTITUZIONE IN PERMUTA DI VECCHI MEZZI - INDIZIONE GARA UFFICIOSA - IMPORTO FORNITURA EURO 60.684,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17400"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEMOGRAFICO SERPICO 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17401"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PER IL VICE SINDACO PAOLO SESTINI, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N.119 DEL 04/04/2000 E DEL D.LGS N.267 DEL 18/08/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17402"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI IN ECONOMIA TRAMITE  COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17403"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ENTE FESTA DELL'UVA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'UVA E DELLE MANIFESTAZIONI COLLATERALI ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA FESTA DELL'UVA 2005 E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CARRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17404"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE PER ESPLETRAMENTO ADEMPIMENTI CONNESI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. RENDICONTO ANTICIPAZIONE SPESA DI €. 938,50 SU MANDATO N.16.01 DEL 30.12.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17405"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RICARICHE PER SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO- RENDICONTOMANDATO ANTICIPAZIONE N. 1531.01 DEL 30.05.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17406"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE SIG. MONACO LUIGI DA TEMPO PARZIALE ORIZONTALE ALL'83,33% A TEMPO PIENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17407"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO IMPEGNO SPESA 3' TRIMESTRE 2005 PER €. 3.873,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17408"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI S. GERSOLE' - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. LIQUIDAZIONE IMPRESA PER RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA DELLE RISERVE CONTABILI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17409"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA DON BINAZZI - APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1 E I° S.A.L.; LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 E COMPENSO PROFESSIONALE ARCH. FABIO LO JACONO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17410"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE DI TAVARNUZZE E IMPRUNETA - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO -AMM.VO; LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO IMPRESA APPALTATRICE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17411"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA TECNICO-SEGRETARIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI –       TRASFERIMENTO QUOTE AL COMUNE DI FIRENZE – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.582,29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17412"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIO DELLE AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO VEICOLARE PUBBLICO LUNGO VIA COMUNALE DI MONTEBUONI. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO, DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE D'URGENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17413"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SCOTI SILVANA DI STRADA IN CHIANTI (FI) PER IL PERIODO 01.08.2005/31.07.2007 ED IMPEGNO SPESA DI EURO 8.187,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17414"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO AI DIPENDENTI COMUNALI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO SI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 7.507,02.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17415"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI – 2005   IMPEGNO SPESA DI €  2.059,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17416"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA TAVARNUZZE NORD - RETTIFICA PUNTO 3 DISPOSITIVO DETERMINAZIONE N.249 DEL 20.04.2005. IMPEGNO SPESA DI € 14.000,00 SUL CAP.2076/2005 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ING. GIANPIERO PORQUIER PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17417"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE DELL’UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO IMPRUNETA - PROROGA FINO AL 30/10/2005 - IMPEGNO SPESA DI € 4.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17418"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO COMUNALE DI EDUCATORI BABY SITTER PER BAMBINI DA TRE A TRENTASEI  MESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17419"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – PROROGA DELLA DURATA DEL CONTRATTO  PER IL PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17420"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA TECNICO-SEGRETARIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI TRASFERIMENTO QUOTE AL COMUNE DI FIRENZE IMPEGNO DI SPESA DI € 2.582,29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17421"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A GREGORIO MOPPI PER LA REDAZIONE DELL'INSERTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA DI € 2.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17422"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO ATTI GIUDIZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17423"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 134.898,60. COMMISSIONE DEL 15 E 16 GIUGNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17424"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE PER REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI. RENDICONTO SPESA DI €. 214,82 SUL MANDATO DI ANTICIPAZIONE N. 3036.01 DEL 25.10.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17425"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2004-2005 – GRADUATORIA  DEFINITIVA DEI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17426"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER TECNICO E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVODEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DI €. 1500,00 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17427"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA MONTEBUONI, BORGO ALTO IN TAVARNUZZE. FINANZIAMENTO CON ENTRATE PROPRIE DELLA MAGGIORE SPESA PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17428"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE  - III TRIMESTRE 2005 IMPEGNO SPESA € 6.750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17429"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE SIG.RA GRAMIGNI SIMONA MESE DI LUGLIO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17430"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARNO MANETTI S.R.L. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI ASCENSORE, DI IMPIANTI MONTASCALE E DI PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI . PERIODO 27.06.2005 - 30.06.2006. IMPORTO DI €. 4.431,08 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17431"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA EDIFCIIO SCOLASTICO DI PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO SEDE DI SCUOLA MEDIA STATALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI ESAME PROGETTO VV.FF - €. 123,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17432"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E CONSEGNA IN APPALTO DEI SERVIZI ED OPERAZIONI CIMITERIALI, NELLE MORE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, ALLA DITTA PUBLISEC SRL DI EMPOLI (FI) PERIODO 1.7.2005 - 30.6.2007 E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17433"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17434"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPLE CAT. C . SIG. KARRAS NICOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17435"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA LIBRO MATRICOLA IN SCADENZA AL 30.06.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17436"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI DI IMPRUNETA E DI TAVARNUZZE AFFIDATI ALLA AS IMPRUNETA - TAVARNUZZE IMPEGNOI SPESA PER L'ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17437"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E CONDUZIONE TECNICA DEI CORSI COMUNALI DI ATTIVITA FISICO MOTORIA AFFIDATI ALLA USSI PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17438"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE TOSCANA DEL 3 E 4 APRILE 2005 - ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE NECESSARIO ALL'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI- APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17439"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GRATUITA DEI L.OGGIATI DEL PELLEGRINO E DEGLI SPAZI ESTERNI NELLA PIAZZA BUONDELMONTI PER ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI INTRATTENIMENTO IN OCCASIONE DELLE INIZIAITVE LEGATE ALL'ESTATE IMPRUNETINA PER IL TRIENNIO 2005/2007 ALLA  SOUL FUSION SRL - MODIFICA PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE APPROVATO CON DETERMINAZIONE NR.381 DEL 16/6/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17440"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PIANTE PER ARREDO URBANO PRESSO DITTA VIVAIO FIORI NEL CHIANTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE. IMPORTO DI €. 541,17 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17441"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE VERDE PUBBLICO P.ZA A. DA BAGNOLO. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. ULTERIORE FINANZIAMENTO DELL'OPERA. LIQUIDAZIONE IMPRESA APPALTATRICE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17442"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE GRAFICA DEI PRODOTTI EDITORIALI DEL COMUNE DI IMPRUNETA ALLO STUDIO ASSOCIATO DUEEVENTI DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17443"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLESSO NATATORIO EX ZODIAC:CONCESSIONE PROVVISORIA ALLA ACQUATICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17444"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OPERE DI REFERENCE PER BIBLIOTECA COMUNALE DALLE CASE EDITRICI ABITUALI FORNITRICI DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17445"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE IMPRUNETA 2005 -IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17446"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELLA BIBLIOTECA A SDIAF PER ,L'ANNO 2005 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17447"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELL'ARCHIVIO STORICO A SDIAF PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17448"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE XIV RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CANTI CORALI IN COLLABORAZIONE CON LA SMA IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17449"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>FILARMONICA G.VERDI:PRESA D'ATTO DEL BILANCIOP CONSUNTIVO DELLE INIZIATIVE SVOLTE NELL'ANNO 2004 ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17450"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE FORNITURA STAMPATI UFFICI COMUNALI ANNO 2005 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA DI SCANDICCI, FILIALE MAGGIOLI DELLA REGIONE TOSCANA, IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PER L'IMPORTO DI EURO 1.499,76.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17451"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA IKEA DI FIRENZE DELLA FORNITURA DI ACCESSORI DI ARREDO PER I NUOVI LOCALI DI VIA F.LLI ROSSELLI - IMPEGNO SPESA € 343,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17452"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE A TASSO FISSO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17453"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVERSIONE A TASSO FISSO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17454"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI E ATTRIBUZIONE DI DELEGHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17455"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA CAPITINI, 1-15. AUTORIZZAZIONE A CASA SPA AL VERSAMENTO DELLA RESIDUALE CANONI 2003 E 2004 SUL C/C 1986 DELLA REGIONE TOSCANA C/O BANCA D'ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17456"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSEGNA AUTOMEZZI ALL’ASSOCIAZIONE AUSER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17457"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI DIURNI 2005 – AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE GULLIVER-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17458"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA QUINTOLE PER LE ROSE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA N.2. MODIFICA PUNTO 5 DEL DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE N.283 DEL 10.05.2005 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17459"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GRATUITA DEI LOGGIATI DEL PELLEGRINO E DEGLI SPAZI ESTERNI NELLA PIAZZA BUONDELMONTI PER ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI INTRATTENIMENTO IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI LEGATE ALL'ESTATE IMPRUNETINA PER IL TRIENNIO 2005-2007 - AFFIDAMENYTO ALLA SOCIETA SOUL FUSION SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17460"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO DELLE ATTREZZATURE DECESPUGLIATORE E SPANDISALE DEL TRATTORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATARZI G. E R. S.N.C. DI PRATO. IMPEGNO DI SPESA PER €. 500,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17461"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TESTI E PAGAMENTO CANONE TELEPASS €URO 323,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17462"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA EREDI SABINI S.R.L. - RIGNANO SULL'ARNO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI SPESA DI € 1.800,00 PER SPOSTAMENTO SMONTAGGIO E RIPRISTINO DI N. 2 POSTAZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17463"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DELLA PIATTAFORMA AEREA IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLA FORNITURA DI MATERIALI PEZZI DI RICAMBIO ALLA DITTA COMET S.A.S DI BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI €. 2.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17464"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI – RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI MILANI COMPARETTI VALERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17465"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GORI LUCIANO DI IMPRUNETA DEI LAVORI DI RIVESTIMENTO DI N. 3 SEDIE PER L'UFFICIO DEL SINDACO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.020,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17466"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVO TROVATUTTO S.A.S. DI CERSCIOLI F .A. E C. DI IMPRUNETA DELLA FORNITURA DI UNA MOTOZAPPA PER SQUADRA GIARDINIERI. IMPEGNO SPESA €. 912,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17467"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIABILLI DI FIRENZE DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA E  TAGLIANDI DEGLI AUTOMEZZI FIAT SCUDO JTD 197RH E FIAT SCUDO JTD CG 198RH IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI €. 500,00 IBVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17468"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TRATTORE GOMMATO E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17469"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONSUMI UTENZE RELATIVI ALL’APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ DELL’ISTITUTO OPERA PIA VANNI POSTO IN VIA MONTE SANT’ANTONIO N.2, LOCATO AL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17470"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE- CONGEDO PARENTALE  D.SSA MARIA CRISTINA INSERRA. PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17471"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DURANTE IL PERIDOO ESTIVO DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17472"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17473"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE E DEL BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'EDIFICIO LOCALIZZATO NELL' AREA A VERDE "LA BARAZZINA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17474"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI- RETTIFICA DETERMINAZIONE N.954 DEL 31.12.2004 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA ED AL FINANZIAMENTO DELLA RELATIVA SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17475"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA INFORMALE E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA MFR &amp; C. S.A.S. DI MONTEPULCIANO (SI) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17476"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E VICINALI. CONFERIMENTO INCARICO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL GEOM. GIANNI PEMONI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17477"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2005 (PDO). APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17478"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - CONCESSIONE PERMESSI L. 104/1992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17479"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>VILLAGGIO DELLA SPERANZA IN TANZANIA EROGAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17480"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI CANONI LOCAZIONI PASSIVE- II SEMESTRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17481"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005 - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17482"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CENTRALE OPERATIVA DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17483"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETILOMETRO DETERMINA A CONTRATTARE - REVOCA DETERMINA NUMERO 651 DEL 30 SETTEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17484"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17485"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI BROKERAGGIO PER CONSULENZA SERVIZI ASSICURATIVI ALLA SOCIETA' AON S.P.A. AGENZIA DI FIRENZE PER IL PERIODO 14.06.05/13.06.08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17486"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17487"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE AI RESPONSBAILI DI UFFICIO DELL'INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17488"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>: L. 431/98: BANDO DI CONCORSO 2005 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17489"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE SIG.RA SIMONA INNOCENTI - MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17490"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO DIPENDENTI COMUNALI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17491"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVI E RIMBORSI - IMPEGNO SPESA €URO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17492"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO  E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO E PER ESERCITAZIONI AL POLIGONO DI TIRO €URO 3.500.= - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DELL'UFFICIO DI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17493"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RECUPERO QUOTE AIMA\CEE SUI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA AI SENSI DEL REG. CEE 3392\93 – IMPEGNO SPESA € 600</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17494"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO EDILE DELLE STRUTTURE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA COMUNALE ELEMENTARE E MEDIA "PRIMO LEV" VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE. PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA INFORMALE E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GUIDO FORATI &amp; C. SNC DI PONTASSIEVE (FI) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17495"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI PATTINAGGIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "PRIMO LEVI" VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE. PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA INFORMALE E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA CIPRIANI SERRAMENTI S.P.A. DI BAGNO A RIPOLI (FI) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17496"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TAVARNUZZE SUD - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA APPALTATRICE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17497"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA FASE PROGETTO QUADERNI DI SAN GERSOLE': AFFIDAMENTO IN COTTIMO FIDUCIARIO ALLA ASSOCIAZIONE PARUSIA DEL SERVIZIO CONSISTENTE NELLA DIGITALIZZAZIONE DEI QUADERNI E NELLA REALIZZAZIONE DI UN DVD/ROM "LA NOSTRA STORIA NELLA NOSTRA CAMPAGNA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17498"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DITTA GARAGE CIABILLI GRUPPI ELETTROGENI E SCALETTE €. 4.120,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17499"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO BIENNIO 2004-2005 - PROGRESSIONE ORIZZONTALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17500"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL TRACCIATO DELLA STRADA VICINALE DI LISCHETO. ISTANZA SIG.RA ANGELA GONNELLI. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17501"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 64.270,66. COMMISSIONE DEL 18 MAGGIO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17502"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON T.P.L. – IMPEGNO SPESA ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17503"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER DEPOSITO ATTI GIUDIZIARI TRAMITE ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 1.517,04 ALL'UFFICIO POSTALE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17504"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PROCEDURE DI RILASCIO ATTESTAZIONI ISEE, ANCHE  RELATIVE A NUCLEI RISTRETTI, CONSULENZE PER PARTECIPANTI AI BANDI ERP E LEGGE 431/98 NONCHÉ ALTRI PROCEDIMENTI ANALOGHI - SOCIETÀ CIA FIRENZE SERVIZI S.R.L. CONVENZIONATA CON CAF CIA S.R.L. – VIA J. NARDI, 39 - FIRENZE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17505"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI E ROTTAMAZIONE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI DI NS. PROPRIETA' IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI  - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA SAT S.R.L.DI SCANDICCI (FI) PER IL PERIODO GIUGNO 2005/DICEMBRE 2007 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17506"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA A.S. 2004\2005- ACCERTAMENTO D’ENTRATA E IMPEGNO SPESA  DI € 4.782,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17507"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI IMPRUNETA E FIRENZE TECNOLOGIA – AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI FIRENZE - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FABBRICHE DI FIRENZE E DELLA TOSCANA: VALORIZZAZIONE DELLA TERRACOTTA DI IMPRUNETA”. – IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17508"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA , ALL'ASSOCIAIZIONE CANTIERE IKREA DI MONTESPERTOLI DELL'INTRATTENIMENTO MUSICALE, LUDICO E RICREATIVO PER L'INIZIATIVA SULL'AMBIENTE  "LA GREVE 2 ....UN ANNO DOPO" DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 1200,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17509"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA GREVE 2 UN ANNO DOPO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA SOC NEW LIFE PER PROGETTAZIONE FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO GADGETS E RIMBORSO SPESE PER GIOCHI 2.525,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17510"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "LA GREVE 2 ....UN ANNO DOPO" AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE TOSCAN0 - FIRENZE DI INTERVENTI DIMOSTRATIVI DI ANALISI QUALITA' DELL'ACQUA E RICERCA DEI BIOINDICATORI SUL FIUME. IMPEGNO DI SPESA DI €. 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17511"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA , A DIVERSE DITTE DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI, ACQUA, VIVANDE E GENERI VARI DI MODESTA ENTITÀ PER L'INIZIATIVA SULL'AMBIENTE " LA GREVE 2.....UN ANNO DOPO" DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA- IMPEGNO SPESA €. 2.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17512"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DISERBANTI ALLA COOPERATIVA LEGNAIA E ACQUISIZIONE NULLA OSTA AZIENDA USL DIPARTIMETO PREVENZIONE PER UTILIZZO DISERBANTI. IMPEGNO DI SPESA €. 1.949,40 IVA INCLUSA DI CUI €. 1.852,40 PER ACQUISTO PRODOTTI E €. 97,00 PER DIRITTI SANIATRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17513"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17514"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>: INSERIMENTO PROPEDEUTICO AL LAVORO B.C.– PROROGA CONVENZIONE PERIODO GIUGNO – NOVEMBRE 2005 – IMPEGNO SPESA €. 1.080,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17515"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO DALLA DITTA ESSO ITALIANA SRL DI ROMA - IMPEGNO EURO 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17516"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE GRAFICA DEI PRODOTTI EDITORIALI DEL COMUNE DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17517"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>FLUORICULTURA BROGI E MANNINI VENDITA E NOLEGGIO PIANTE DELLA FORNITURA DI PIANTE PER ARREDO URBANO PER UN IMPORTO DI €.4.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17518"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA - DITTA CIBRA PUBBLICITA' S.R.L.DI SAN MAURIZIO CANADESE (TO) IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.466,78 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17519"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>VACANZE ANZIANI ED INVALIDI 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17520"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOCIETA' BARBIERI E NOCCIOLI - EMPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17521"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DEMANIALI PER OPERE DIVERSE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17522"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA COMMISSIONE CONGIUNTA, DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI I QUADRIMESTRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17523"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005– ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE NECESSARIO PER L’ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI - RIMBORSO TRASPORTO ELETTORI NON DEAMBULANTI. IMPEGNO SPESA €  2.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17524"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO SPESA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17525"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI EDUCATRICE ASILO NIDO - SIG.RA LUONGO AURORA - IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17526"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RATA SALDO IMPRESA APPALTATRICE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17527"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DIVERSI MARCIAPIEDI E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE . APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1 E I° SAL; LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 E COMPENSO PROFESSIONALE ARCH. FABIO LO JACONO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17528"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIG. MENICACCI GIANNI A DECORRERE DAL 1/10/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17529"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - CONCESSIONE PERMESSO L. 104/1992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17530"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA , ALLA DITTA EDILBILANCINO S.N.C. DI IMPRUNETA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA . ANNO 2005 - IMPEGNO SPESA €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17531"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA , ALLA DITTA EDILFORNITURE BARTOLOZZI SILVANO S.A.S. DI TAVARNUZZE, DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA . ANNO 2005 -IMPEGNO SPESA €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17532"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ITERBY ITALIANA MOBILI S.P.A. DI MONTELABBATE ( PESARO ) DELLA FORNITURA DI N.2 PARETI DIVISORIE MOBILI PER UFFICI SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO SPESA € 5.379,60 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17533"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 266 DEL 02/05/2005 - MODIFICA IMPUTAZIONE CAPITOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17534"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI RESTAURO DEL COTTO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17535"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE IMPRUNETINA - SCENDI IN PIAZZA. CONTRATTO ALLACCIAMENTIPROVVISORI ENEL PER SPETTACOLI A TAVARNUZZE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17536"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZI ED OPERAZIONE CIMITERIALI PERIODO 1.7.2005/30.6.2007 – INDIZIONE ASTA PUBBLICA – IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA  € 153.550,80 IMPORTO COMPLESSIVO COMPRESO IVA 184.260,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17537"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIODI RACCOLTA SMALTIMENTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA-, SERVIZIO AAFFIDATOA SAFI SPA. IMPEGNO SPESA PER IL I SEMETSRE 2005 PARI A  €. 989.703,60 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17538"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO STRADALE. SERVIZIO FFIDATO A SAFI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER IL I SEMESTRE 2005 PARI A €. 112.820,67 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17539"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA DI € 1.050,00.= E LIQUIDAZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ALESSIO CALAMANDREI DI € 620,12.= PER SPESE DI VIAGGIO PERIODO 07.10.2004/26.04.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17540"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI DIURNI 2005–  INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA  –IMPEGNO SPESA  € 14.718,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17541"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA CITTÀ DI PRUSZKOW IN POLONIA. -VISITA A PRUSZKOW DAL 3 AL 6 GIUGNO 2005. - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.221,55. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE SIG.RA ROSA MAGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17542"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA DEL CORO DELLA CITTA' DI PRACHATICE A IMPRUNETA - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.357,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17543"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA SCULTURE IN COTTO DELL'ARTISTA JEAN MICHEL FOLON. INCARICO DI PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA ALLO STUDIO NOE' E PROGRAMMA GENERALE DI PROMOZIONE DELL'INIZIAITVA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17544"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. PROC. CONTENZIOSO TRIBUTARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17545"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP ANNO 2005 – ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17546"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI PER ANNUALITÀ PREGRESSE EMESSI NELL’ANNO 2005 – ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17547"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA VIA BUOZZI IN TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA MARCHETTI &amp; C. S.R.L. DI ROMA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17548"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA- DETERMINAZIONE N. 2 DEL 03.01.2005 "SPESE PER ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO - IMPORTO DI €. 500,00 SUL MANDATO N. 297/01 DEL 01.02.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17549"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO . ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DI €. 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17550"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2005 - € 8.627,03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17551"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO DI COMODATO STIPULATO CON IL CIRCOLO ARCI A. BECCAI PER L'UBICAZIONE DELLA STRUTTURA PER L'UFFICIO DI INFORMAZIONE  E ACCOGLIENZA TURISTICA IN LOCALITA' BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17552"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17553"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. INDIZIONE GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17554"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 2005 - IMPEGNO SPESA DI € 20.000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17555"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "MARMI&amp;GRANITI&amp;LAPIDEI&amp;COTTO". ORGANIZZAZIONE INCONTRI CON OPERATORI ARABI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17556"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DAL PINO ANNO 2005 AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOLMANIMPEGNO 4806,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17557"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA QUINTOLE PER LE ROSE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA N.2 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17558"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLI SUPPLETIVI ANNI 1999/2000/2001/2002/2003/2004 - PRESA D'ATTO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17559"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI FORMAZIONE PERMANENTE RI-CREARE COMUNITA' - CORRESPONSIONE A SALDO COMPETENZE CTP PER L'IMPORTO DI €. 7.946,48 E CONTESTUALE ANTICIPAZIONE A VALERE SUI FONDI EUROPEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17560"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17561"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI PER UFFICI VIA F.LLI ROSSELLI A TAVARNUZZE IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17562"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 32.885,50 COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 20 APRILE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17563"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>21° EDIZIONE "SPORT,AMBIENTE E TEMPO LIBERO" - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17564"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17565"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RANDAGISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17566"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' ENARSA - IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17567"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PER  PROCEDURE DI RILASCIO ATTESTAZIONI ISEE, ANCHE RELATIVE A NUCLEI RISTRETTI, CONSULENZE PER PARTECIPANTI AI BANDI ERP E LEGGE 431/98 NONCHÉ ALTRI PROCEDIMENTI ANALOGHI. – IMPEGNO DI SPESA DI € 12.664,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17568"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO EDILE DELLE STRUTTURE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA COMUNALE ELEMENTARE E MEDIA "PRIMO LEVI" VIA I° MAGGIO N.47, TAVARNUZZE. INDIZIONE DI GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17569"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA PATTINAGGIO TAVARNUZZE - INDIZIONE DI GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17570"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA PALESTRA DI IMPRUNETA - CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. ODER ARLETTI PER PRATICA RELATIVA AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17571"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA E DI ORGANIZZAZIONE  MANIFESTAZIONI COMUNALI PER L 'ANNO 2005 . IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17572"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI UFFICIO ELETTORALE ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA,R NOCCIOLI DI SCANDICCI - IMPEGNO € 296,42.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17573"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LE SCUOLE D’INFANZIA PARITARIE –    INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DELLE SCUOLE PRIMARIE PARITARIE L.R. 32/02 A. S.                          2004-2005 – IMPEGNO DI SPESA € 5.158,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17574"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO" - CAT. B3 - SIG. FALORSI MATTEO. PROROGA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17575"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’INTESTAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI UN AUTOMEZZO DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE AUSER PER L’AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI SOCIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “RETE DI SOLIDARIETÀ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17576"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA LUCIANA BONECHI - PRESA D'ATTO DIMISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17577"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.35 L 865/71 PER LA CESSIONE DELLE AREE PEEP CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP PRESURIA 2 ALLA DITTA COOPERIMPRUNETA SCARL. ACCERTAMENTO D’ENTRATA DI € 85.051,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17578"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLABUS . INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE, CARROZZERIA E PNEUMATICI- ANNNO 2005 . IMPEGNO SPESA DI €. 7.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17579"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE MANUTENZIONE AUTOMEZZI RINNOVO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE , CARROZZERIA E PNEUMATICI - ANNO 2005. IMPEGNO SPESA DI €. 14.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17580"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI.OPERE IDRAULICHE ANNO 2005. RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROGAS S.N.C. DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA €. 17.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17581"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DI FABBRO. ANNO 2005 RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRATELLI BRASCHI S.N.C. DI IMPRUNETA. IMPEGNO SPESA DI €. 6.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17582"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. OPERE DI FALEGNAMERIA. ANNO 2005 . RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA VEGNI DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17583"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . OPERE DI VETRAIO- ANNO 2005 .RINNOVO AFFIDAMENTO DITTA VETRERIA RIGHINI DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.000,00  IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17584"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ART-AUTO RICAMBI A.R.L. DI FIRENZE DELLAFORNITURA DI MATERIALI MECCANICI NON PREVEDIBILI PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2005 . IMPEGNO SPESA €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17585"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LR 13 AGOSTO 1998 N. 60 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI E MODIFICA DELL'ART. 3 DELLA LR 11.4.1995 N. 49 - APPROVAZIONE INVENTARIO E RICHIESTA INSERIMENTO PIANTE NELL'ELENCO REGIONALE DEGLI ALBERI MONUMENTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17586"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI PREVENZIONE E LOTTA CONTRO LA ZANZARA TIGRE - IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE INFORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17587"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO PRINCIPALE 2005 -  PRESA D'ATTO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17588"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE CULTURALI PER IL 60° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17589"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE E BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOGGIATI DEL PELLEGRINO E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17590"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PRESSO IL PARCHEGGIO PUBBLICO VIA BUOZZI-VIA GRANDI NELLA FRAZIONE DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA NI.MA. DI TITO NICOLA &amp; C. S.A.S. DI PRATO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17591"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA TAVARNUZZE NORD. CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILIZZAZIONE LAVORI ALL'ING. GIANPIERO PORQUIER-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17592"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETRMINATO NEL PROFILO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - SIG.RA MARTINELLI CRISTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17593"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO STUDIO LESSONA DI FIRENZE: CONSULENZA LEGALE PER DETERMINAZIONE FORME DI GESTIONE DELL'IMMOBILE ZODIAC - IMPEGNO DI SPESA €.3.000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17594"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE SIG.RA SIMONA GRAMIGNI – MESE DI MAGGIO 2005 E IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17595"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE  - II TRIMESTRE 2005 IMPEGNO SPESA € 7.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17596"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI PER LA CORRETTA TENUTA DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL GIORNO 12 E 13 GIUGNO 2005. IMPEGNO SPESA € 13.860,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17597"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PELLEGRINAGGIO AGLI EX CAMPI DI STERMINIO NAZISTI - ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17598"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA DEI PROGETTI PRESENTATI DALLE AGENZIE FORMATIVE PUBBLICHE E PRIVATE DEL TERRITORIO COMUNALE L.R. 32/2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17599"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE ALLA D.SSA  SILVIA PECORINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17600"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE TOSCANA DEL 3 E 4 APRILE 2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI € 1.440.- LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17601"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005 AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17602"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI DIPENDENTI - IMPEGNO SPESA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17603"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERTI IN ALLORO NEECSSARI IN OCCASIONE DI COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONUI PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 200.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17604"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMALI RELATIVI ALL'ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17605"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D'ATTO RIENTRO NEL PROFILO E NELLA CATEGORIA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL CCNL 14.9.2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17606"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNI PREGRESSI – RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DELLO STUDIO VETERINARIO ASSOCIATO RINGRESSI - GAZZARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17607"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNI PREGRESSI – RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI BARTOLI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17608"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNI PREGRESSI – RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI POGGINI PASQUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17609"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E13  GIUGNO 2005 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17610"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO ANNO 2005 PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, INDETTO AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17611"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONI PROVINCIALI DEL 12 E 13 GIUGNO 2004 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 350.01 AL DIPENDENTE ZOLFAROLI DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17612"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICEZIONE TELEFONICA PER SALLARME INTRUSIONE E PER ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA ELISEO SRL PER L'ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17613"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPRICORDOLI, COPRITERMOSIFONI E NUOVA CANCELLATA PRESSO LA SCUOLA MATERNA D S. GERSOLE' - AFFIDAMENTO ALLE DITTE SANI-GAR DI LEVANE (AR) E BRASCHI F.LLI FABBRI S.N.C. DI IMPRUNETA (FI) - IMPEGNO SPESA DI € 7.662,30 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17614"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE FERDINANDO PAOLIERI IN IMPRUNETA - CONFERIMENTO INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO PREVENZIONE INCENDI AL GEOM. SERGIO COZZOLINO - IMPEGNO SPESA DI € 7.200,00 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17615"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE SPESE DI PROCEDURA E LEGALI PER PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUOSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17616"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2005 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA DI SCANDICCI, FILIALE MAGGIOLI DELLA REGIONE TOSCANA, ED IMPEGNO SPESA DI EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17617"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINE E CESTINI PORTA-RIFIUTI PER LE AREE A VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE -APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TLF S.R.L. DI CORSALONE (AR)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17618"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO APPROVAZIONE DEL MODELLO TIPO PER LA RACCOLTA DELLE FIRME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17619"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA - DET. N.665 DEL 6.10.2004 "ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER TECNICI E SQUALDRE DEL CENTRO OPERATIVO" - IMPORTO € 500,00 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17620"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA- DET. N.603 DEL 6.09.2004 - FONDO SPESE PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI CONNESSI A STRUMENTI URBANISTICI - IMPORTO € 500,00 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17621"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI DI ROGITO 1° TRIMESTRE 2005 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE €. 4.893,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17622"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI LOCAZIONPASSIVI - I SEMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17623"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE 2005 DA CORRISPONDERE ALLE ASSOCIAZIONI: STRADA DEL VINO CHIANTI COLLI FIORENTINI, ASSOCIAZIONE TERRE DI TOSCANA, ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.549,52 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17624"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA PER L'ANNO 2005 ALL'ASSOCIAZIONE "CARTONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17625"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ASSOCIAZIONE A.N.C.I. ANNO 2005 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17626"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA 1° TRIMESTRE 2005 1° TRIMESTRE 2005 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE €. 30,26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17627"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPERVISIONE IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE STRUTTURALI E GEOTECNICHE PER IL CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E DELLA VIA HO CHI MINH RELATIVAMENTE AL COMPARTO EDIFICATORIO RESIDENZIALE POSTO FRA VIA HO CHI MINH E VIA DI CAPPELLO E COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL COMPARTO SUDDETTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROF. PAOLO SPINELLI - IMPEGNO SPESA DI  EURO 41.616,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17628"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. 626/1994 - IMPEGNO SPESA ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17629"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' DELLA SIG.RA BIANCHINI ANGELA - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17630"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17631"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA , ALLA DITTA PIERINI EDILIZIA S.R.L. IMPRESA DI COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONIDI IMPRUNETA PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI MURARI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA ROSSELLI- IMPEGNO SPESA DI €. 6.099,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17632"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINSTRAIZONE COMUNALE - IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMALE EURO 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17633"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - 1° TRIME- STRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17634"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>60° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE E MATERIALE INFORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17635"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE PER L'APERTURA DEI NUOVI LOCALI DELLA BIBLIOTECA DESTINATI AI BAMBINI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17636"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVELOX ACQUISTO OBLO PER ARMADI CORAZZATI - IMPEGNO SPESA €URO 1.894,66.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17637"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIG.RA BELLUCCI MARA A DECORRERE DAL 01.01.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17638"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRUTTURALE: INCARICO ALLA SOCIETA' WWF RICERCHE E PROGETTI S.R.L. PER LO STUDIO PER LA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI IMPRUNETA IN BASE ALLA PRESENZA  DI ALCUNE SPECIE FAUNISTICHE: ZONAZIONE DEL TERRITORIO E INDIVIDUAZIONEDI HABITAT DI PREGIO – IMPORTO EURO 17.314,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17639"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E AMPLIAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI DI POZZOLATICO, QUINTOLE, SAN GERSOLE' E BAGNOLO.CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. MAURIZIO COGGIOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17640"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO FONDI ECONOMALI PER SPESE MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE PER € 500,00 - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17641"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRUTTURALE:INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. GIORGIO VERNAGLIONE - IMPORTO EURO 2448,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17642"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE RIMBORSI AL PERSONALE CHE OPERA NELLE COMMISSIONI TECNICHE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI, ZONA FIORENTINA SUD-EST - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17643"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PROCEDURE E RILASCIO ATTESTAZIONI ISEE, CONSULENZE FISCALI PER PARTECIPANTI AI BANDI ERP E LEGGE 431/98 E CONSULENZA IN TEMA DI FISCALITÀ E PREVIDENZA FAMIGLIARE – SOCIETÀ EUROSERVICE S.N.C. DI SESTO FIORENTINO PER IL PERIODO APRILE – MAGGIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17644"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTE DI NOTIFICA ATTI AD ALTRI COMUNI NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA DI € 50,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17645"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORONE IN OCCASIONE DI COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI PER L'ANNO 2005 - DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17646"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 159.810,00 COMMISSIONE 16 MARZO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17647"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI PER SPESE MANUTENZIONE HARDWARE PER € 400,00.= RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17648"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO IMPEGNO SPESA 2° TRIMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17649"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA 69° EDIZIONE DELLA MOSTRA INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO - RIMBORSO SPESE ALLESTIMENTO STAND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17650"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'A.S. IMPRUNETA TAVARNUZZE PER L'ATTIVITA' ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17651"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA USSI PER L'ATTIVITA' 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17652"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17653"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI STAMPATI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2005 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEGLI STAMPATI ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA, GRUPPO MAGGIOLI S.P.A., DI SCANDICCI ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. DI POMEZIA (RM) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17654"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RICAMBI PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTILUX DI MILANO. IMPORTO DI €. 2.508,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17655"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI  AI PERIODICI PER GLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17656"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE SIG.RA GRAMIGNI SIMONA MESE DI APRILE 2005 E IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17657"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TESOERIA COM.LE IMPEGNO SPESA ANNO 2005 PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI E RIMBORSI PER SERVIZIO PAGAMENTI/RISCOSSIONI PER €.6.000.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17658"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI E SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MANTES DI TORRINI E C. S.A.S. DI FIRENZE PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA  E.  750,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17659"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA DEL 3 E 4 APRILE 2005. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17660"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005 L.R. 19/1999 - RIMBORSO SPESE AI CITTADINI TOSCANI RESIDENTI ALL'ESTERO - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17661"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRUTTURALE. REIMPUTAZIONE DELLA SOMMA DI €32.840,09 A VALERE SUI FONDI DEL MUTUO MPS DI €300.000,00 RRPP 2004 MEDIANTE COMPENSAZIONE ALL'ENTRATA E REVOCA DEI RESIDUI IMPEGNI SPESA DAL CAP. 2076 "SPESE PROGETTAZIONI DIVERSE" RR.PP. 2004 PER € 37.785,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17662"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI DUE INTERSEZIONI SULLA S.R. N.2 "CASSIA" A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE ELABORATI MODIFICATI DEL PROGETTO ESECUTIVO - REVOCA DETERMINAZIONE N.857/2004 E ATTI CONSEGUENTI - INDIZIONE GARA D'APPALTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17663"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.C. AI CORSI DI FORMAZIONE - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17664"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VIA S. GERSOLE' - I° TRATTO. CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO E TECNICO - AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA ALL'ARCH. GIAN MARIO ASPESI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17665"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVERSIONE RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE SIG.RA PAPINI LIA DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE ALL'83,33% DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA (30 ORE SETTIMANALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17666"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEDE COMUNALE DI VIA ROSSELLI - RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEI LOCALI - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA € 6.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17667"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2002/2004 - PROGETTI DELL’ASSOCIAZIONE AUSER DEL COMUNE DI IMPRUNETA: “POTENZIAMENTO DELLA RETE DI SOLIDARIETÀ” E “PROGETTO DI ACCULTURAZIONE DI PRIMO E SECONDO LIVELLO PER MINORI (E NON ) EXTRACOMUNITARI RESIDENTI SUL TERRITORIO”- CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17668"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2002/2004 - PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI, CIRCOLO “L’INCONTRO” DI TAVARNUZZE “SCENDI IN PIAZZA 2005”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17669"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TAVARNUZZE SUD. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA S.P.A. VALDARNO LAVORI E FORNITURE DI SCANDICCI (FI)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17670"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE DI TAVARNUZZE E IMPRUNETA. APPROVAZIONE PERIZIA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO TABELLONE SEGNAPUNTI ELETTRONICO NELLA PALESTRA DI TAVARNUZZE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA NENCINI SPORT S.R.L. DI CALENZANO (FI) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17671"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA , ALLA DITTA NUOVO TROVATUTTO DI IMPRUNETA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO URGENTI  E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ANNO 2005 .IMPEGN0 DI SPESA €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17672"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2002/2004 - PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE VIENITELORACCONTO “L’AVVENTURA DI CONOSCERSI CON FIABE E STORIE” – APPROVAZIONE CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17673"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17674"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA 69^ EDIZIONE DELLA MOSTRA INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17675"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO DI P.ZZA A. DA BAGNOLO SEDE DI SCUOLA MEDIA STATALE. CONFERIMENTO INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO PREVENZIONE INCENDI ALL'ARCH. MARIO FEI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17676"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER IL COMPLETAMENTO DI POSTAZIONI DI LAVORO ESPROPRI E PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BURRESI &amp; FOSSATI DI TAVARNELLE V.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17677"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA RENDICONTO RELATIVO ALL’ANTICIPO ECONOMALE DI € 700,00 ISTITUITO PER SPESE PUBBLICAZIONE GARA D’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17678"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI VARI IMPEGNI DI SPESA DAEFFETTUARE SUL BILANCIO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17679"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIRENZE 2010 "ASSOCIAZIONE PER IL PIANO STRATEGICO DELL'AREA METROPOLITANA FIORENTINA" - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 PER QUOTA ASSOCIATIVA 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17680"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2005:PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE, STAMPA DEPLIANT E TRASPORTO STUDENTI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17681"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA DI € 500,00.= E LIQUIDAZIONE ALL'ASSESSORE VENTURI DI € 236,72.= SPESE DI VIAGGIO PERIODO 01.12.2004 / 15.02.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17682"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE TOSCANA DEL 3 E 4 APRILE 2005 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17683"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE TOSCANA DEL 3 E 4 APRILE 2005 - ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE NECESSARIO ALL'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI - RIMBORSO TRASPORTO ELETTORI NON DEAMBULANTI - IMPEGNO DI SPESA € 2.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17684"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE I.C.I. - COMPETENZE DELLA DITTA CUSTER SRL  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – ACCERTAMENTO ENTRATA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17685"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI EDUCATORE ASILO NIDO SIG.RA LUONGO AURORA IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17686"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI BANDI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ISTITUZIONE DEI  NUOVI SERVIZI  SPERIMENTALI ALLA PRIMA INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17687"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOLMAN DEGLI INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE DISINFESTAZIONE DA ESEGUIRSI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2005 - € 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17688"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO PER LA DURATA DI MESI SEI AL DR. EROS AIELLO DELLO STUDIO GEO ECO PROGETTI DI FIRENZE PER LA CONSULENZA E L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17689"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00.= PER LA PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.C. AI CORSI "GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE LOCALE - IL RUOLO DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI" E "L'ELABORAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E PROVINCIALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17690"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO FONDI ECONOMALI PER MISSIONI RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2004 - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17691"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ANNO 2004 - RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17692"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE OSSARIETTI CIMITERO COMUNALE DI POZZOLATICO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATI DI COLLAUDO STATICO E TECNICO/AMMINISTRATIVO; LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO IMPRESA APPALTATRICE; LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE TECNICHE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17693"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO GRATUITO UTILIZZO AREA DESTINATA UBICAZIONE UFFICIO TURISTICO BOTTAI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17694"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE VIA C.A. DALLA CHIESA - VIA XXV APRILE. PRESA ATTO IMPOSSIBILITA' TEMPORANEA DI STIPULARE IL CONTRATTO D'APPALTO CON L'IMPRESA INDIVIDUALE AUTELITANO FILIPPO DI REGGIO CALABRIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17695"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17696"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIG. MUGNAINI VASCO A DECORRERE DAL 01.01.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17697"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO SOFTWARE DI INTEGRAZIONE PER PROTOCOLLO RELATIVO AL PROGETTO "B2 - INVIO TELEMATICO DI COMUNICAZIONI DA PARTE DI CITTADINI ED IMPRESE AL SISTEMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TOSCANA E FRA ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17698"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE, PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2005 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17699"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL LAVORO DI MOVIMENTAZIONE DELL'ARMNADIO CORAZZATO DI SICUREZZA PER LA CUSTODIA DEI MODELLI DELLE C.I. E LA CONSERVAZIONE DEI RELATIVI CARTELLINI, IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COOP. A R.L. IL GIGLIO DI FIRENZE E RELATIVO IMPEGNO SPESA DI € 480,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17700"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA , ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO E C. S.N.C. DI TAVARNUZZE DELLA FORNITURA DI MATERIALI URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ANNO 2005 - IMPEGNO SPESA €. 1.500,00 IVA INCLUSA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17701"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE - AGENZIA DI IMPRUNETA DELLA FORNITURA DI MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE  URGENTI E DI MODESTA ENTITA' PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI VERDI PUBBLICI- ANNO 2005 IMPEGNO SPESA DI €. 1500,00 IVAINCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17702"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE - IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17703"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17704"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17705"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEDE COMUNALE VIA ROSSELLI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA MODESTI INTERVENTI MURARI -  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17706"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE ALL'AVV. MARIAGIULIA GIANNONI. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17707"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ART. 141/BIS DEL T.U.L.P.S. – IMPEGNO SPESA DI € 800,00 PER LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA SPETTANTE AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17708"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNOLINI CENTRO INFANZIA BAGNOLO PERIODO SETT. 2004/LUGLIO 2005 - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17709"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DEI TABELLONI E SOSTEGNI, DELLA POSA IN OPERA, SEGNATURA ED INDICAZIONE DEI TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE TOSCANA NEI GIORNI DI DOMENICA 3 E LUNEDÌ 4 APRILE 2005 – AGGIUDICAZIONE DITTA EREDI SABINI S.R.L. DI RIGNANO SULL’ARNO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 23.100.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17710"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE SIG.RA SIMONA GRAMIGNI MESE DI MARZO 2005 E IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17711"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.205,00 COMMISSIONE 8- 14 FEBBRAIO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17712"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI PER GLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LE EDICOLE DI IMPRUNETA CAPOLUOGO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17713"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I REFETTORI DELLE SCUOLE- AFFIDAMENTO DITTA ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17714"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI TECNICO SPECIALIZZATO - AUTISTA SCUOLABUS - CAT. B3 - SIG. BENUCCI ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17715"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CONGEDO PARENTALE DIPNEDNETE SIG.RA INNOCENTI SIMONA - MESE DI MARZO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17716"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2005 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17717"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ABBONAMENTO MINISTERO DEI TRASORTI ED ACI ROMA IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17718"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DR.SSA SILVIA OGNIBENE PER LA FUNZIONE DI UFFICIO STAMPA ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17719"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL'INSERTO DEL CONSIGLIO COMUNALE AL DR GREGORIO MOPPI PER IL PRIMO SEMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17720"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 100 Q.LI DI SALE ANTIGHIACCIO DAL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI FIRENZE, RAPPRESENTANZA DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17721"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE DEL LIBRO DI FERDINANDO ROSSI SUL BOMBARDAMENTO DI IMPRUNETA:AFFIDAMENTO ALLA EDIZIONI POLI STAMPA E PRESENTAZIONE DEL LIBRO IN OCCASIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17722"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE POSTEGGIO N. 15 SU AREA PUBBLICA NEL MERCATO SETTIMANALE DI TAVARNUZZE - REP. 2643 DEL 25/6/1997 RILASCIATA ALLA SIG.RA CARUANA ERIKA - REVOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17723"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALINA TELEFONICA AFFIDAMENTO DITTA CIMA €. 4.364,82.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17724"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. B3 - UFFICIO ELETTORALE - SIG. FALORSI MATTEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17725"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA E CORI ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA PRIMAVCERA 2005 - ISTITUZIONE FONDO ECONOMALE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17726"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA DEL 3 E 4 APRILE 2005-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17727"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE TOSCANA DEL 3 E 4 APRILE 2005 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI UFFICIO ELETTORALE ALLA DITTA BARBIERI E NOCCIOLI E C. DI EMPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17728"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE BUONI ACQUISTO DALLA DITTA ESSO ITALIANA - IMPEGNO SPESA € 8.400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17729"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNE DEL CHIANTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA IN LOCALITA' BOTTAI - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17730"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO IMPRUNETA. PROROGA PER IL PRIMO SEMESTRE 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI € 9.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17731"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE TOSCANA PREVISTE PER I GIORNI 3 E 4 APRILE 2005 - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER NOLEGGIO,SEGNATURA E INDICAZIONE DEI TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17732"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRUTTURALE. SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPORTO € 360,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17733"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ – ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17734"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI URGENTI PER GLI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTIDI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE.AFFIDAMENTO  ALLA DITTA IMEP S.P.A. DI PRATO . IMPORTO DI €.5.341,14 OLTRE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17735"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE PIAZZA BUONDELMONTI. IMPEGNO SPESA DI € 12.000 PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA. ANTICIPAZIONE DELLA QUOTA DI € 5.000,00 ALL'AGENTE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17736"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTASCALE E PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTTA RSA DI SCANDICCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17737"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONSISTENTE NELLA PRESTAZIONE TECNICA PER L'ARCHIVIAZIONE  E LO SCARTO DELLE PRATICHE GIACENTI PRESSO L'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO DEL COMUNE DI IMPRUNETA - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SCRIPTA MANENT S.C.A.R.L. DI PISTOIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17738"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA DEL 3 E 4 APRILE 2005. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17739"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE-DIRETTORE GENERALE DR. ANTONIO LE DONNE: RIDETERMINAZIONE TRATTAMENTO EOCNOMICO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17740"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PRIMARIE REGIONALI DEL 20 FEBBRAIO 2005 ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17741"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PAGAMENTO VIA INTERNET DELLE ENTRATE COMUNALI - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO "PAGOCLIC" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17742"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. CLAUDIO BARGAGLI PER LA RILEVAZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL CATASTO INFORMATIZZATO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ESISTENTE NEL COMUNE DI IMPRUNETA .IMPEGNO DI SPESA €. 22.619,52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17743"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER MATERNITA' DAL 21.12.2004 E CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' A FAR DATA DEL 21.01.2005 DELLA SIG.RA BIANCHINI ANGELA. PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17744"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VARIAZIONI ALLO STATO UTENTI PESI E MISURE ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17745"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DALLA DITTA ESSO TRAMITE ADESIONE CONSIP - LIQUIDAZIONE € 7716,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17746"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>USO SALE POLIVALENTI BIBLIOTECA COMUNALE, SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE E LOGGIATI DEL PELLEGRINO - RENDICONTO ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17747"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE E CENTRO SPERIMENTALE DI BAGNOLO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2005 -  GIUGNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17748"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>"UNITA' DI COORDINAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI"  DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 542 DEL 2.8.2002. PRESA D'ATTO DELLA  DIRETTIVA DI GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 19.1.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17749"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PRIMARIE DEL 20 FEBBRAIO 2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17750"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE VIA C.A. DALLA CHIESA - VIA XXV APRILE - AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA INDIVIDUALE AUTELITANO FILIPPO DI REGGIO CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17751"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA PALESTRA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PORTE REI ALL'IMPRESA EMPOLI LUCE S.R.L. DI EMPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17752"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA DON BINAZZI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17753"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, SERVIZIO IDROPOTABILE, TELEFONO ED APPROVVIGIONAMENTO DI GASOLIO PER I VARI SERVIZI DELL'ENTE PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO SPESA PER  COMPLESSIVI € 567.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17754"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAP. 16/00 "RIMBORSO SPESE DIVERSE AMMINISTRATORI" IMPEGNO SPESA DI EURO 3.000.= E LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER LE ASSENZE DA LAVORO DELL'ASSESSORE IVAN MADDALUNI RELATIVE AI MESI AGOSTO-DICEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17755"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL'ANTICIPO ECONOMALE DI € 700,00 ISTITUITO PER SPESE PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17756"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL'ANTICIPO ECONOMALE DI € 600,00 ISTITUITO PER SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO SOCIO-EDUCATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17757"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL'ANTICIPO ECONOMALE DI € 600,00 ISTITUITO PER SPESE PROGETTO "OCCHIO AL TEMPO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17758"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17759"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO NEL TERRITORIO COMUNALE ALL'ESERCIZIO DEL TRASPORTO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO ED ORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17760"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GMG S.P.A. DI EMPOLI -FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17761"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PER I PLESSI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2005 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELISEO DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA € 5.164,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17762"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA OBIETTORI ANNO 2005 - € 1350,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17763"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL'ANTICIPO ECONOMALE DI € 150,00 ISTITUITO PER SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO SOCIO-EDUCATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17764"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 2125,00 COMMISSIONE DEL 12-18 GENNAIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17765"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI €67.000,00 - RETTE RICOVERO I SEMESTRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17766"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERIE NON GODUTE E RECUPERO DI TRE GIORNI DI RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2004 - DOTT.SSA FRANCESCA PEZZATINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17767"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO AUDITORIUM DELLA CASA DEL POPOLO PER LO SVOLGIMENTO DI CONCERTI PROMOSSI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17768"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE I TRIMESTRE 2005- IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17769"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE SIMONA GRAMIGNI MESE FEBBRAIO 2005 E IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17770"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PRIMARIE REGIONALI  DEL 20 FEBBRAIO 2005 - AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17771"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI HOSTING - IMPEGNO SPESA ANNO 2005 € 108,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17772"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI APPARECCHIATURE FAX E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO N.1 CONVENZIONE N. 2. ACQUISTO FAX BROTHHER MODELLO MFC 8280 IMPEGNO SPESA DI €. 320,33 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17773"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI UFFICI COMUNALI ANNO 2005 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17774"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ED ASILO NIDO ANNO 2005 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17775"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPECIALE DI EGOVERNMENT - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17776"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI SPECIALI  2004 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17777"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RIMBORSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17778"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA SUI DIRITTI SOCIO-SANITARI DEI CITTADINI STRANIERI-INCARICO DI DOCENZA-IMPEGNO SPESA €160,00 PER RIMBORSO SPESE FORFETARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17779"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI GENERALI - CAT. B1 (ASILO NIDO) SIG.RA POCCIA GIULIETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17780"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO IN USO GRATUITO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI PER LAVASTOVIGLIE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA CON LA DITTA NEW CHEMICAL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER IL PERIODO SETTEMBRE 2004/AGOSTO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17781"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI RIVISTE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER L'ANNO 2005. RINNOVO ED IMPEGNO SPESA DI € 15.280,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17782"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PRIMARIE DEL 20 FEBBRAIO 2005 RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CANDIDATI E DELLE CANDIDATE ALLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONALE E ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE-AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI UFFICIO ELETTORALE ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA SCANDICCI - IMPEGNO € 513,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17783"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - APPROVAZIONE RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. PROC. CONTENZIOSO TRIBUTARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17784"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRUTTURALE - INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. LUCIANO NICCOLAI IN MATERIA DI SISTEMI INFRASTRUTTURALI E MOBILITA'. IMPORTO COMPLESSIVO € 8.966,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17785"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE E CENTRO INFANZIA DI BAGNOLO. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE PER IL PERIODO 1 FEBBRAIO 2005/ 30 GIUGNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17786"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITÀ - APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17787"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IMPEGNI PER SPESE TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLEGAMENTO VIA BARDUCCI E REIMPUTAZIONE DELLE STESSE SUL MUTUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17788"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO BARAZZINA. APPROVAZIONE PERIZIA N.1/2005 PER CORTECCIA PINO, PANCHINE E CESTINI PORTA-RIFIUTI; AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TLF DI AREZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17789"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAODINARIA VIA DI QUINTOLE PER LE ROSE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17790"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FABBISOGNO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE VERBAL DI AGGIUDICAZIONE GARA UFFICIOSA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICOIL S.R.L. DI FIRENZE. IMPORTO I FORNITURA €.13.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17791"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SERVIZI ED OPERAZIONI CIMITERIALI- PAGAMENTO RITENUTE A GARNZIA E AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.DITTA PUBLISECS.R.L. DI EMPOLI IMPORTO DI €.9.306,68 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17792"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE BONARIA DELLE AREE INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEL PARCHEGGIO VEICOLARE DENOMINATO "PARCHEGGIO DI VIA ROMA", E DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DEFINITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17793"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI DUE INTERSEZIONI SULLA S.R. N.2 "CASSIA" A TAVARNUZZE. SOSPENSIONE ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE N.857/2004 RELATIVA ALL'INDIZIONE DELLA GARA D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17794"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>NORME PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI E DELLE CANDIDATE ALLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONALE E ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE -INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DELLE SEZIONI ELETTORALI - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E RELATIVO IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17795"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO TELEMATICO TRA IL COMUNE ED IL CATASTO - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. PROC. CONTENZIOSO TRIBUTARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17796"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI GENERALI - CAT. B1 - APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE E INDIVIDUAZIONE DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17797"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17798"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI PER IL I SEMESTRE 2005 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17799"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI PER IL 1° SEMESTRE 2005 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17800"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BOLLI MEZZI COMUNALI ANNO 2005 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DI EURO 5.946,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17801"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17802"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BOLLI ANNO 2004 II ANTICIPO - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17803"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI II SEMESTRE 2004 - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17804"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ACQUISTO APPARECCHIATURE VARIE FUNZIONE PATRIMONIO - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17805"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE CONTRATTI II SEMESTRE 2004 - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17806"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17807"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TECNICHE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL DECRETO N. 207 DEL 02.12.2003 - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17808"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE P.ZZA BUONDELMONTI - IMPEGNO DI SPESA DI € 361,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17809"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE) ANNO 2005 - CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17810"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PER MATERNITA' DELLA D.SSA INSERRA MARIA CRISTINA. PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17811"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17812"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17813"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.874,00 PER L'ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17814"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17815"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DEI BAGNI PUBBLICI DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE DI CUI ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP MANAGEMENT FACILITY S.P.A. DI BOLOGNA FINO AL 31.05.2005 - IMPEGNO SPESA DI EURO 6.513,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17816"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI SIENA PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17817"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL 2002-2005- INDENNITA' PER PARTICOLARE RESPONSABILITA' PER L'ANNO 2004. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17818"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 MEDIANTE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO - APPROVAZIONE GRADUATORIA RISULTANTE DALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGIO AI TITOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17819"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RENAULT CLIO PER UTILIZZO UFFICIO SOCIO EDUCATIVO   - AFFIDAMENTO ALLA CONCESSIONARIA RENAULT S.P.A. DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17820"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA PATTINAGGIO TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17821"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17822"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' PER EDUCATRICI ASILI NIDO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 € 3.750,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17823"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTI ACCESSORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17824"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' PER MISSIONI 1° SEMESTRE 2005 - IMPEGNO DI SPESA € 5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17825"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI ECONOMALI (TERZO ANTICIPO) PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17826"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI ECONOMALI (SECONDO ANTICIPO) PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17827"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI ECONOMALI (PRIMO ANTICIPO) PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17828"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI ECONOMALI PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI PERIODO 24.7/13.08.2004. RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17829"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI ECONOMALI PER MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE. RENDICONTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17830"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI ECONOMALI PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ANNO 2004. RENDICONTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17831"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA FIERA DI SAN LUCA - REP. N. 3015 DEL 12/10/99 RILASCIATA AL SIG. CATANIA SALVATORE - REVOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17832"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA FIERA DI SAN LUCA - REP. 3076 DEL 13/10/99 RILASCIATA AL SIG. SCHINCO CLEMENTE - REVOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17833"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRUTTURALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETAE IL MUSEO DI STORIA NATURALE SEZIONE ORTO BOTANICO DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE PER LA VALUTAZIONE FLORISTICO VEGETAZIONALE DEI BIOTOPI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI IMPRUNETA .IMPORTO COMPLESSIVO EURO 7.800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17834"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ANNO 2005 DEL PROGETTO "OCCHIO AL TEMPO" - CONFERIMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17835"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 MEDIANTE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO - APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E AMMESSI CON RISERVA DI INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17836"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO SPESA 1° TRIMESTRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17837"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA ENTE PERIODO 01.01.05/31.12.05 - AFFIDAMENTO POLIZZA ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SAN CASCIANO V.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17838"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUSITO SCHEDE TELEFONICHE PER TECNICI E SQUDRE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DI €. 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17839"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - 4° TRIMESTRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17840"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALI PER VIOLAZIONE AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - ACCERTAMENTO SANZIONI NOTIFICATE AL 30.09.2004 IL CUI PAGAMENTO NON È PERVENUTO ALLA DATA DEL 31.12.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17841"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SITO WEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17842"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER REVISIONI PERIODICHE APPARECCHI VDO KENZLE DITTA SIAK €. 1.500.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17843"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL DOTTORE FORESTALE MARCELLO AIRI PER LA REALIZZAZIONE DI CARTOGRAFIA TEMATICA DELLE ALBERATURE STRADALI E LORO ETICHETTATURA  IMPEGNO SPESA DI EURO  3.548,00 PEG STR 11.17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17844"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E IMPEGNO SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17845"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PROPEDEUTICI AL LAVORO - PROGETTO DI ZONA "VAI" - PROROGA CONVENZIONI ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17846"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER IL COMPLETAMENTO DI POSTAZIONI DI LAVORO E ARREDI DELL’UFFICIO SOCIO - EDUCATIVO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURRESI &amp; FOSSATI DI TAVARNELLE V.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17847"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA FUNGHI EPIGEI ANNO 2003 - ACCERTAMENTO ENTRATA E LIQUIDAZIONE PROVENTI ALLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17848"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TRATTORE GOMMATO, TRATTORINO TAGLIAERBA, TAGLIAERBA E MEZZI D'OPERA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATARZI G &amp; R DI PRATO. IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI €. 1000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17849"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA PIERINI GIUSEPPE LAVORI STRADALI E MOVIMENTO DI TERRA DI TAVARNUZZE, DELLA FORNITURA DI MATERIALE  MISTO STABILIZZATO DI CAVA PER INTERVENTI URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SULLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO SPESA €. 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17850"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA ART-AUTO-RICAMBI S.R.L. DI FIRENZE, DELLA FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI  NON PREVEDIBILI PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2004 - IMPEGN0 SPESA €. 1552,00 IVA INCLUSA- SCHEDA PEG. 0.11.07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17851"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE DI IMPRUNETA/PROPRIETA'  RUCELLAI PER UTILIZZO LAGO CASALONE. IMPEGNO PSESA E LIQUIDAZIONE DI €. 4.649,00 PER CORRESPONSIONE CANONE ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17852"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DISERBANT AL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI FIRENZE- AGENZIA DI IMPRUNETA E ACQUISIZIONE NULLA OSTA ASL -DIPARTIMENTO PREVENZIONE PER UTILIZZO DISERBANTI. IMEPGNO SPESA €. 556,00 IVA INCLUSA DI CUI E.459,00 PER ACQUISTO PRODOTTI E €. 97,00 PER PAGAMENTO DIRITTI SANITARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17853"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERIALE DELLE TELECOMUNICAZIONI PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI - PAGAMENTO CANONE ANNO 2004 - IMPEGNO SPESA € 1550,00. PEG ORD 11.04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17854"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO CON AFFIDAMENTO ALLA DITTO ESSO ITALIANA SRL DI ROMA PER FINE 2004/INIZIO 2005 - PEG ORD 11.05. IMPEGNO SPESA € 1.634,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17855"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO STRADALE ANNO 2004. SERVIZIO AFFIDATO A S.A.F.I. S.P.A.IMPEGNO SPESA €. 11.066,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17856"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA ZODIAC SPORTING CLUB PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PISCINE ZODIAC - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17857"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI PROGETTAZIONE PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA - COLLABORAZIONE DEL PROF. ENZO CATARSI - IMPEGNO SPESA € 2.505,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17858"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA REPARTO DIRITTI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2004 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 66,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17859"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI DI ROGITO 4° TRIMESTRE 2004 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 5.767,97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17860"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO DEL TESORO DI S.MARIA ALL 'IMPRUNETA: AFFIDAMENTO ALLA PRO LOCO DELLA SORVEGLIANZA, APERTURA,CHIUSURA , BIGLIETTAZIONE E PULIZIA ORDINARIA PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17861"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI EURO 2.448,00 PER INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ARIANO MANTUANO PER LA REDAZIONE DELLE VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI CONCERNENTI L'ELETTROMAGNETISMO CONNESSO AGLI ELETTRODOTTI. (PEG OB. N. STR. 14.06)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17862"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE IMMIGRATI FILIPPINI SEZIONE DI IMPRUNETA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17863"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE TECNICA ING. PAOLO SPAGNOLI. RINNOVO GENNAIO 05 - DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17864"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCHITETTO LAURA NANNI PER L'ESECUZIONE DI PROGETTAZIONE TECNICA - PERIODO GENNAIO 2005 - DICEMBRE 2005- RINNOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17865"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DTERMINATO DI N. 2 UNITA' "ESPERTO AMMINISTRATIVO" CAT. C1 PART-TIME AL 50% AI SENSI DEL D.LGS. 368/2001. (SIG.RI DEVID CRISCI E MAURIZIO SOLFANELLI). PROROGA ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17866"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO PSESA DI €. 3.168,70 IVA INCLUSA. (PEG. ORD. N. 11.07)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17867"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO UNICO DI SCUOLA DELL'OBBLIGO IN IMPRUNETA. CONFERIMENTO INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' AL DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI € 12.000,00 CAP.2074/2004-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17868"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDOSPESE PER ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE ATTI E SPESE DIVERSE PER LE INIZIATIVE COLLATERALI PROGRAMMATE NELL'AMBITO DEL CONVEGNO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI IMPRUNETA  TAVARNUZZE DEL 18-19 GIUGNO  2004 E SPESE URGENTI PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL COMPLETAMENTO DEGLI TRUMENI URBANISTICI. IMPEGNO SPESA PER €. 403,12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17869"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNDO SPESE PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI €. 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17870"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO METERIALI ELETTRICI PER GLI EDIFICI COMUNALI, IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ILLUMINAZIONE VOTIVA - € 2.740,00 - PEG ORD 11.07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17871"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA STENOTYPE SERVICE DI VIAREGGIO PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI AL CONVEGNO SUL CENTRO STORICO DEL 18-19 GIUGNO 2004. IMPEGNO SPESA DI € 551,88 (PEG OB. N. S.13.06)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17872"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. IMPEGNO SPESA DI €. 8.272,70 IVA INCLUSA. 8PEG. OB. N. 11.07)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17873"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA MANTES DI TORRINI E C. S.A.S. DI FIRENZE DELLA FORNITURA DI MATERIALE ANTINCENDIO PER IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. ANNO 2004 - IMPEGNO SPESA €. 525,48 IVA INCLSUA - SCHEDE PEG. ORD. 11.07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17874"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EDILBILANCINO DI IMPRUNETA DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI NON PREVEDIBILI PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA . ANNO 2004 IMPEGNO SPESA €. 345,61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17875"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRUPPI ELETTROGENI AFFIDAMENTO GARAGE CIABILLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17876"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RACCOLTA RSU,SMALTIMENTORSU,RACCOLTADIFFERENZIATA-SOCIETÀSAFI S.P.A..IMPEGNO DI SPESA DI €. 33.000,00 IVA INCLUSA PER FINANZIAMENTO INCREMENTO DELLA SPESA DEL 2% PER L'ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17877"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE MATERIALI E ARREDI PER I CIMITERI COMUNALI.IMPEGNO SPESA DI €. 6.320,96 (PEG. ORD. N.0.11.07)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17878"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITÀ, INDETTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 208 DEL 2/12/2003  E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE N. 1/04 – IMPEGNO DI SPESADI € 22.511,19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17879"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE UTENZE: ACQUA, LUCE, GAS E GASOLIO - IMPEGNI SPESA PER RIEQUILIBRO RISORSE. (PEG. OB. N.ORD.11.14)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17880"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI EURO 2.500,00 PER FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA IN MATERIA URBANISTICA PER LA REDAZIONE DEL PIANO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17881"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL AREE A VERDE PUBBLICO DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DAL CENTRO OPERATIVOCOMUNALE-ANNO 2004 AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FORNI FEDERICO DI IMPRUNETA .IMPEGNODI SPESA DI €. 250,00 IVA INCLUSA. /PEG. ORD. N. 11.07)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17882"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL DOTT. ROBERTO NERONI PER REDAZIONE DELLE INTEGRAZIONI AL SUPPORTO GEOLOGICO TECNICO ALLA VARIANTE AL PRGC DI ADEGUAMENTO AL PRAE PER LA CAVA SANNINI. IMPEGNO SPESA € 2448,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17883"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRSPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2004 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.025,74. (OBIETTIVO PEG STR. 14.13)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERV. GEST. DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17884"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE COMUNALI E VICINALI. IMPEGNO SPESA DI € 30.000,00 PER RIFACIMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PEG OB. ORD. N.67,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17885"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA IDROGAS S.N.C. DI FIRENZE, DELLA FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ANNO 2004 IMPEGNO SPESA DI €. 700,00 IVA INCLUSA- SCHEDE ORD.11.07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17886"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI VARI PER L'UFFICIO DEL SINDACO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17887"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA, IN VIA D'URGENZA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE, ASSISTENZA DI TIPO EDUCATIVO PER MINORI E DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA SOCIALE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2005 - 30 GIUGNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17888"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARITO OPERANTI NEL TERRITORIO PER LA COLLABORAZIONE PRESTATA NEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2004. IMPEGNO SPESA €970,00 PEG ORD 11.09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17889"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - L.R. 32/02 A. S. 2004-2005 - IMPEGNO DI SPESA € 15.801,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17890"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI EURO 20.200,00 PER FONDO  INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE INTERNA IN MATERIA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17891"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA VIA BUOZZI IN TAVARNUZZE.APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA MARCHETTI &amp; C. S.R.L. DI ROMA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17892"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TAVARNUZZE SUD.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO DEI LAVORI PRINCIPALI E CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO PER I LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA S.P.A. VALDARNO LAVORI E FORNITURE DI SCANDICCI (FI9. PEG OB. STRAORD. N.12.15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17893"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA STAMPANTE A COLORI PER L'INFORMAGIOVANI E LE INIZIATIVE ISTITUZIONALI GESTITE DALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO-AFFIDAMENTO ALLA DITTA PENTA S.R.L.-IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17894"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEDERAZIONE STRADE DEL VINO DI TOSCANA. RICHIESTA CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PRESENTATO ALLA  REGIONE TOSCANA  PER L'OTTENIMENTO DEI FINANZIAMENTI ALLE STRADE DEL VINO DI TOSCANA. IMPEGNO SPESA  DI € 500,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17895"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 10.000 PER RIMBORSO ONERI PAGATI IN ECCEDENZA SU ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17896"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITI ART. 66 R.E. VINCOLATI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17897"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS PER CINQUE LINEE DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE DAL 1 GENNAIO 2005 AL 30 GIUGNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17898"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI - RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17899"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI: 2A VARIAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17900"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE PRESA D'ATTO CONGEDO PARENTALE PER LA SIG.RA SIMONA INNOCENTI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17901"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I REFETTORI DELLE SCUOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17902"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTIRA DI N. 1 POSTO DI "TECNICO SPECIALIZZATO - GIARDINIERE" - CAT. B3 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO ED INDIVIDUAZIONE DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17903"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO PER L'ANNO 2004-2005 DEL PROGETTO DI SOSTEGNO LINGUISTICO DI ITALIANO SVOLTO DA ARCI TOSCANA (ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE COMITATO TERRITORIALE - FIRENZE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17904"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO" CAT. B3 SIG. MALIK RAVI FRANCESCO . PROROGA ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17905"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" CAT. C1 SIG.RA BONECHI LUCIANA. PROROGA ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17906"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUEDOTTO IN LOC. SIBILLE - RINNOVO INCARICO PROFESSIONALE AL DR. GEOLOGO EROS AIELLO PER STUDIO IDROGEOLOGICO DELL'AREA SIBILLE. PRESTAZIONE DI CONTROLLO MONITORAGGIO EFFETTUATO DA PUBLIACQUA SPA SUI POZZI ACQUEDOTTO ED ANALISI APPROVVIGIONAMENTI IDRICI ZONA SIBILLE. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 1.224,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17907"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 51598,96 PER L'UTILIZZO DELLE SOMME DI CUI AGLI ONERI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AI SENSI ART. 14 L.R. 41/84 RELATIVE ALL'ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17908"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.500= AI SENSI ART. 9 COMMA 6 DELLA L.R. 47/1991.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17909"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE IN ECONOMIA DI MANUFATTO MOBILE DA DESTINARSI A SEDE DEL PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN LOC. BOTTAI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLRE ESECUZIONE LAVORI E FORNITURE - LIQUIDAZIONE SPESE IN ECONOMIA, FATTURA TELECOM ITALIA - APPROVAZIONEQUADRO ECONOMICO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17910"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI QUINTOLE - REVOCA PARZIALE DETERMINAZIONE N.822/2001 RELATIVAMENTE AL SOLO INCARICO CONFERITO ALL'ING. MASSIMO BARTOLI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CORSO D'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17911"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ADDETTO DI SUPORTO AI SERVIZI TECNICI - CAT. B1 - APPROVAZIONE VERBALI ED INDIVIDUAZIONE VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17912"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA  POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI PERIODO 01.10.04/30.09.05 - RIDETERMINAZIONE SOGGETTI ASSICURATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17913"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE VERTICALE PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO" - CAT. B3 - APPROVAZIONE DELLA GRADUAOTRIA DI MERITO E DEI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17914"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE  A TEMPO INDETERMINATO D.SSA FRANCESCA PEZZATINI. PRESA D'ATTO DIMISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17915"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE VERTICALE PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI "TECNICO SPECIALIZZATO" - CAT. B3 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DEI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17916"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TAVARNUZZE SUD. REVOCA PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N.320/2004. APPROVAZIONE III° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 ALL'IMPRESA S.P.A. VALDARNO LAVORI E FORNITURE DI SCANDICCI (FI). ANTICIPAZIONE DI FONDI PER € 24.878,97-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17917"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI 22/24 AD IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA DI € 485.72 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17918"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIO - TERAPEUTICO DI B.G..- PROROGA CONVENZIONE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17919"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17920"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE FESTA DELL'UVA PER LA COPERTURA DELLE SPESE DIMORGANIZZAZIONE RELATIVE AL PERIODO DI TRANSIZIONE VERSO L'ATTUAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17921"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE CLAUSOLE ESSENZIALI DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE ASSEGNATO ALLA SIG.RA BARBARA NUNES PER IL PERIODO 27.12.2004  - 31.12.2005, SALVO PROROG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17922"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SIG.RA NUNES BARBARA PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA' RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI - PERIODO DAL 27.12.2004 AL 31.12.2005, SALVO PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17923"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE CLAUSOLE ESSENZIALI DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE ASSEGNATO ALLA SIG.RA MINA TATEO PER IL PERIODO 27.12.2004  - 31.12.2005, SALVO PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17924"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SIG.RA TATEO MINA PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA' RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI - PERIODO DAL 27.12.2004 AL 31.12.2005, SALVO PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17925"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>: EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 25.710,00 COMMISSIONE DEL 7 E 13 DICEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17926"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI SUPPLETIVI ANNI 1999/2000/2001/2002/2003 E 2004 - PRESA D'ATTO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17927"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI ALLA CONCESSIONARIA AZZURRA CAR S.R.L. DI BARBERINO VAL D'ELSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17928"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER IL COMPLETAMENTO DI POSTAZIONI DI LAVORO ESPROPRI E PATRIMONIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURRESI E FOSSATI DI TAVARNELLE V.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17929"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17930"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2004- PROGETTI SPONSORIZZATI. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17931"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2004 CAP. 124 IMP 355/04 INTEGRAZIONE PER €. 3940.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17932"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONSISTENTE NELLA PRESTAZIONE TECNICA PER L'ARCHIVIAZIONE E LO SCARTO DELE PRATICHE GIACENTI PRESSO L'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO DEL COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17933"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER L'IMPORTO DI EURO 891,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17934"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIAMENTO ALLA PRATICA DEL NUOTO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE DI IMPRUNETA IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE DI IMPRUNETA ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17935"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA - ANNO SCOLASTICO 2004\05 - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 30.746,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17936"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUA MINERALE PER I REFETTORI DELLE SCUOLE COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2005 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA POLI DI CORTINILEANDRO DI IMPRUNETA (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17937"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE TELEMATICA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI TAVARNUZZE - IMPEGNO SPESA - € 709,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17938"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI E GIOCHI  PER ASILO NIDO DI TAVARNUZZE - IMPEGNO DI SPESA DI € 638,73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17939"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI FUMO - INDIVIDUAZIONE DEI FUNZIONARI INCARICATI DI VIGILARE E CONTESTARE LE INFRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17940"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI FIREWALL HARDWARE (PEG 2004 OB. N. STR.01.11 E N. STR.01.09) DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17941"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIUONE DI DUE INTERSEZIONI SULLA S.R. N.2 "CASSIA " A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE RETTIFICHE AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. INDIZIONE GARA D'APPALTO. PEG. OB. STRAORD. N. 12.18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERV. GEST. DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17942"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA ZODIAC SPORTING CLUB FINO AL 31 MAGGIO 2005 PER LA CONCESSIONE IN USO DELGI IMPIANTI NATATORI POSTI IN LOCALITA' TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17943"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI FUMO. INDIVIDUAZIONE LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17944"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 6.007,62.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17945"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI DI NOSTRA PROPRIETA' PER IL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2005 - PROROGA ALLA DITTA SAT S.R.L. DI SCANDICCI ED IMPEGNO SPESA DI EURO 590,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17946"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE  "ALOUETTE" DI IMPRUNETA - IMPEGNO SPESA € 516,46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17947"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI LOCAZIONE PER PORZIONE DEL COMPLESSO, POSTA IN COMUNE DI IMPRUNETA, LOCALITÀ TAVARNUZZE, VIA DELLA REPUBBLICA N. 70, FACENTE PARTE DEL COMPENDIO DEMANIALE DENOMINATO "EX FASCIO DI TAVARNUZZE", ED APPARTENENTE AL PATRIMONIO DELLO STATO (SCHEDA N.188).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17948"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ALLA POLAB LABORATORIO ELETTROMAGNETICO SRL RAPPRESENTATA DAL DOTT. ALFIO TURCO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI DELLE STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE NEL TERRITORIO COMUNALE - IMPORTO EURO 37.680,00, (PEG. OBB. N.RI 11.04 UFFICIO MANUTENZIONI 13.06 UFFICIO URBANISTICA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17949"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO STRUTTURA DELLA CASA DEL POPOLO DI IMPRUNETA PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI LABORATORIO DI RECITAZIONE PER IL CINEMA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17950"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNO PER SINISTRO STRADALE OCCORSO AL MEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE TARGATO AK948VY - ACCERTAMENTO ENTRATA DI €.1.800,00 E LIQUIDAZIONE €. 1.800,00 ALLA DITTA NENCINI SERGIO DI IMPRUNETA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17951"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17952"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATI DI COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDOIMPRESA APPALTATRICE E SPESA COLLAUDO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17953"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II° LOTTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE LOC. POZZOLATICO - CASCINE DEL RICCIO E COLLEGAMENTO CON LA RETE FOGNARIA DI FIRENZE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17954"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ  ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17955"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BOLLI ANNO 2004 1° ANTICIPO - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17956"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DALLA AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO PROVINCIALE DI FIRENZE - DELL'ARCHIVIO INFORMATICO DELLE PLANIMETRIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17957"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A FAVORE DI "CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE" E "CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI" PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI ED OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, AI SENSI L.R. 41/84. APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE DEI MEDESIMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17958"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  E CONTRIBUTI PARZIALI O TOTALI PER BUONI LIBRO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2004-2005 – IN APPLICAZIONE DEL DPCM 14.02.2001 N. 106 – APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17959"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17960"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARMADIO BLINDATO PER LA CUSTODIA DEI MODELLIMDELLE C.I. IN BIANCO E PER LA CONSERVAZIONE DEI RELATIVI CARTELLINI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI SAS I BOLOGNA E RELATIVO IMPEGNO SPESA DI € 2.473,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17961"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRUTTURALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE PER L'ESECUZIONE DI UNA INDAGINE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI ELEMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE NECESSARI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PIANO STRUTTURALE - IMPORTO COMPLESSIVO  EURO 21.600.00,00 - (PEG. OB. STR. 13.06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17962"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA CATASTALE DEI FABBRICATI UBICATI NELLE ZONE EXTRAURBANE  E CENTRI MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17963"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ANTONIO CAPRA PER LA FORMAZIONE DEGLI ARCHIVI DEL SIT E PER IL SUPPORTO AL PIANO STRUTTURALE - IMPEGNO SPESA EURO 10.771,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17964"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI TECNICO SPECIALIZZATO GIARDINIERE - CAT. B3 - APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI, AMMESSI CON RISERVA DI INTEGRAZIONI ED ESCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17965"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI DIREZIONE ED UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17966"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI FORMAZIONE PERMANENTE "RI-CREARE COMUNITA'"- CORRESPONSIONE COMPETENZE AL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN ETA'ADULTA PER L'IMPORTO DI €.49.228,00 E CONTESTUALE ANTICIPAZIONE DI CASSA A VALERE SUI FONDI EUROPEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17967"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUTUO DI € 478.000,00 AI SENSI DELL'ART. 42 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1.9.1993 DA CONTRARRE CON LA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PER FINANZIAMENTO ACQUISTO AUTOMEZZI - ARREDI - ATTREZZATURE TECNICHE DIVERSE E REDAZIONE PIANO STRUTTURALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17968"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ENTE FESTA DELL'UVA PER L'USO DELLE CUCINE DI PROPRIETA' COMUNALE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17969"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17970"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI SPESE CONTRATTUALI AGLI ASSEGNATARI DELLE DITTE COOPERATIVA "COOPER MONTEBUONI" SCARL IN LOCALITÀ MONTEBUONI. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI € 848.33=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17971"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI SPESE CONTRATTUALI AGLI ASSEGNATARI DELLA DITTA COOPERCHIANTI SCARL, IN LOCALITÀ POZZOLATICO. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI €764.13=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17972"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI SPESE CONTRATTUALI AGLI ASSEGNATARI DELLE DITTE COOPERCHIANTI SCARL E "L'ULIVETA" SCARL IN LOCALITÀ BAGNOLO. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI € 624.36=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17973"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAIZONE CONTRIBUTO A "GLI AMICI DI LAPO" ASSOCIAZIONE A.B.A.R.TU ONLUS (ASSOCIAZIONE BAMBINI E ADOLOSCENTI REUMATICI SERVIZIO DI REUMATOLOGIA PEDRIATICA, CLINICA PEDRIATICA III MEYER FIRENZE) PER L'IMPORTO DI EURO 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17974"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA PER L'AFFRANCATRICE DEL PROTOCOLLO PER L'ANNO 2005 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCOPOST FILIALE DI FIRENZE E IMPEGNO SPESA DI € 286,54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17975"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PARTI USURATE DELL'AFFRANCATRICE DEL PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCOPOST SRL FILIALE DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI € 122,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17976"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI SCUOLA PER LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE IN AGRICOLTURA, DENOMINATA CHIANTIFORM RELATIVA ALL'ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17977"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER ACQUISTO APPARECCHIATURE VARIE FUNZIONE PATRIMONIO - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17978"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DEI BAGNI PUBBLICI DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE DI CUI ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI BOLOGNA FINO AL 31.12.2004 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 4.000.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17979"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER IL COMPLETAMENTO DI ARREDI UFFICIO DI DIREZIONE E BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURRESI E FOSSATI DI TAVARNELLE V.P. ED IMPEGNO SPESA DI EURO 3.811,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17980"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE  CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE  PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSO ITALIANA S.R.L. DI ROMA A PARTIRE DA DICEMBRE - IMPORTO NOMINALE FORNITURA DI € 8.000,00 (PEG ORD N.  11.05) IMPEGNO SPESA  €. 7.716,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17981"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE I.C.I. - COMPETENZE DELLA DITTA CUSTER SRL  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17982"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONCESSIONE ASSEGNO MATERNITÀ - ART. 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17983"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17984"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER L’ANNO 2004 ALLA VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO SPESA DI € €1.550,00 . PEG ORD 11.09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17985"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI SEZ. IMPRUNETA PER SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA E SORVEGLIANZA DEL PARCO SAN ANTONIO A IMPRUNETA. ANNO 2004 - IMPEGNO € 1.550,00 E LIQUIDAZIONE ACCONTO €775,00 PEG ORD 11.16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17986"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, AVVISTAMENTO E SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI ALLA ASSOCIAZIONE “LA RACCHETTA” ANNO 2004. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE   IMPEGNO SPESA €. 7.500,00 E LIQUIDAZIONE ACCONTO 3.750,00 (PEG ORD. 11.09)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17987"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO "BARAZZINA" IN IMPRUNETA. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO IMPRESA APPALTATRICE E SPESE TECNICHE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17988"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL VICE SEGRETARIO GENERALE N. 762 DEL 22/11/2004, MODIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17989"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO" CAT. C - APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17990"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI VERTICALI PER N. 4 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. B3 E N. 4 POSTI DI TECNICO SPECIALIZATO CAT. B3 - AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17991"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICOIL S.R.L. DELLA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI. IMPORTO DI €. 10.000,00 IVA INCLUSA. (PEG. ORD. 11.14).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17992"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE RIMBORSI AL PERSONALE CHE OPERA NELLE COMMISSIONI TECNICHE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI, ZONA FIORENTINA SUD-EST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17993"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 62.104,90. COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 19 E 23 NOVEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17994"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA BUONDELMONTI. CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COLLABORAZIONE ALLA DIREZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO - IMPEGNO SPESA DI € 12.490 CAO.2076/2004. PEG. OB. STRAORD. S12.11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17995"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DEMANIALI PER OPERE DIVERSE PER IL PERIODO 2001/2004. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17996"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DELLA SALA POLIVALENTE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA I° MAGGIO A TAVARNUZZE DI CUI ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. DI BOLOGNA PER 5 INTERVENTI - ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 120,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17997"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'A.S. IMPRUNETA/TAVARNUZZE PER LA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17998"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA USSI PER LA CONDUZIONE TECNICA DEI CORSI COMUNALI DI ATTIVITA FISICO MOTORIA E PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE DI PROPRIETA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17999"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIO STORICO - RESTAURO DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18000"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>FABBISOGNO PRODOTTI PETROLIFERI PER AUTOTRAZIONE PER SERVIZI COMUNALI.AFIDAMENTO ALLA DITTA BARONI SERGIO E C. S.N.C. DI IMPRUNETA. IMPEGNO SPESA €. 4.650,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18001"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA TUSCIA ELECTA - IMPEGNO SPESA PER L'EDIZIONE 2004 E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI CAPOFILA DELLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18002"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE. DESTINAZIONE ECONOMIE SU IMPEGNI ASSUNTI NEL 2003 PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOPARCO SUL BILANCIO 2004 - PEG. 11.17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18003"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI NON RETRIBUITA ALLA SIG.RA MANNUCCI ANNA DAL 6.12 AL 23.12.2004 COMPRESO, E CONSEGUENTE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI EDUCATRICE ASILO NIDO, C1, SIG.RA LUONGO AURORA IN SOSTITUZIONE SIG.RA MANNUCCI ANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18004"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNTIURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI. INDIZIONE GARA UFFICIOSA. IMPORTO FORNITURA €. 80.000,00 OLTRE IVA (PEG. ORD.N.11.14).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18005"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE VIA C.A. DALLA CHIESA - VIA XXV APRILE. INDIZIONE DI GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA - PEG. OB. ORD.12.12 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18006"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI FORMAZIONE PERMANENTE "RI-CREARE COMUNITA'" - CORRESPONSIONE COMPETENZE ALLA ASSOCIAZIONE ARACNOS PER L'IMPORTO DI €.30.818,00= E CONTESTUALE ANTICIPAZIONE DI CASSA A VALERE SUI FONDI EUROPEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18007"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA IN LOCALITÀ BOTTAI - ACCERTAMENTO ENTRATTA DI  1105,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18008"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE PAGATI PER PRATICHE EDILIZIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 377,02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18009"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SPAZIO INFORMATIVO SU ELENCO TELEFONICO DI FIRENZE ANNO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18010"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI FORNITURA DI ACQUA MINERALE NATURALE PER I REFETTORI DELLE SCUOLE COMUNALI PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2004 CON LA DITTA TAGLIETTI S.R.L. DI FIRENZE - AFFIDAMENTO CON CARATTERE DI URGENZA DELLA FORNITURA DI ACQUA ALLA DITTA POLI DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18011"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMIANTO NEL PROFILO DI EDUCATRICE ASILO NIDO CAT. C1 SIG.RA CANCIALLI ROMINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18012"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI INTEGRATI DI AREA (PIA) PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI GREVE IN CHIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18013"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMNISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18014"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE SIG.RA GRAMIGNI SIMONA - 1.12.2204 -31.1.2005 E MANTENIMENTO IN SERVIZIO DELLA SOSTITUTA SIG.RA GONNELLI SONIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18015"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE I.C.I. - COMPETENZE DELLA DITTA CUSTER SRL  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18016"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETRMINATO N. 1 ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI GENERALI - CAT. B1 - APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18017"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI – RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI MAIANI ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18018"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE' PAOLI- CONFERENZA - OPERA -SAN MARTINO - PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI TAVARNUZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18019"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE - IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMALE EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18020"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI FARMACIA ASILO NIDO ANNO 2005 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO FARMACIA LA CERTOSA DI TAVARNUZZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 634,78.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18021"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MATERIALI MONOUSO SCUOLE COMUNALI ANNO 2005 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CARTARIA FIORENTINA DI SCANDICCI (FI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.909,66.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18022"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STOVIGLIE REFETTORI COMUNALI ANNO 2005 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO DITTA NUOVO TROVATUTTO DI IMPRUNETA ED IMPEGNO SPESA DI EURO 1.112,28.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18023"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE SCUOLE ANNO 2005 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO DITTA CMZ DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 743,76.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18024"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS PER CINQUE LINEE DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE DAL 1 GENNAIO 2005 AL 30 GIUGNO 2007- INDIZIONE DI GARA - IMPEGNO SPESA  € 145.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18025"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER EVENTUALI REGOLAZIONI PREMI VARIE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18026"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN MUUTO DI € 54.000,00 CON LA CASSA DD.PP. PER LAVORI DI STEMAZIONE MARCIAPIEDI LOCALITA' BOTTAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18027"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI € 47.947,37 CON LA CASSA DD.PP. PER LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE GAS LOCALITA' COLLERAMOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18028"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI € 254.000,00 CON LA CASSA DD.PP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE VIA F.LLI ROSSELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18029"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI € 310.000,00 CON LA CASSA DD.PP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI P.ZA BUONDELMONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18030"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA MINERALE PER I REFETTORI DELLE SCUOLE COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2005 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18031"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  ALLA DITTA SICOIL S.R.L. DELLA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI . IMPORTO DI €. 5.000,00 OLTRE IVA  20%. (PEG. ORD. 11.14.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18032"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL S.G, D.G., N. 895 DEL 23.12.2003 RELATIVA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITÀ DI ESPERTO AMMINISTRATIVO, CAT. C1, PART TIME AI SENSI DEL D.LGS. 368/2001- SIG.RI CRISCI DEVID E SOLFANELLI MAURIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18033"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2004. RICOGNIZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18034"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI € 98.000,00 CON CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA PATTINAGGIO SCUOLA MEDIA LOC. TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18035"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI € 500.000,00 CON LA CASSA DD.PP. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA BARDUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18036"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN RACK METALLICO 19” 2000X800X800 COMPLETO DI SERRATURA ED IL TRASFERIMENTO ED ATTESTAZIONE DEL CABLAGGIO ESISTENTE SUL NUOVO RACK” (PEG 2004 OB. N. STR.01.11) DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18037"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA TOSCANA 2004 - IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVE E MATERIALE INFORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18038"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18039"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICOIL SRL DELLA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI - IMPORTO 5.000,00 OLTRE IVA 20% PEG ORD 11.14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18040"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI E SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIAALLA DITTA MANTES DI TORRINI E C. S.A.S. DI FIRENZE PER L'ANNO 2004.IMPEGNO PSESA DI E. 500,00 IVA INCLUSA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18041"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI SPESE CONTRATTUALI AGLI ASSEGNATARI DEI LOTTI PEEP VIA HO CHI MIN. ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DI € 72.31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18042"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI SPESE CONTRATTUALI AGLI ASSEGNATARI DELLE DITTE COOPERATIVE "SERENA SCARL" E "STELLA SCARL" IN LOCALIT MONTEBUONI. ACCERTAMENTO 'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DI € 170.43=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18043"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI SPESE CONTRATTUALI AGLI ASSEGNATARI DELLA DITTA COOPERATIVA "L'ORCIO SCARL", IN LOCALITA' I MAGGIO. ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DI € 457.57=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18044"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLABUS - RIPARAZIONE FORNITURA PARTI  MECCANICHE, ELETTRICHE, CARROZZERIA E PNEUMATICI. IMPEGNO SPESA €. 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18045"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA "VINO E' PIACERE" E SUCCESSIVA SMACCHIATURA DELLA SALA D'ARMI BUONDELMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18046"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OPERE DI REFERENCE PER BIBLIOTECA COMUNALE DALLE CASE EDITRICI ABITUALI FORNITRICI DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18047"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONI CONCORSI E SELEZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18048"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I° LOTTO DI COSTRUZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' OCCUPAZIONE ALVEO DEL FOSSO DI CALCINAIA DI PROPRIETA' DEMANIALE ANNI 2000 E 2001; AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18049"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TECNICHE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL DECRETO N. 207 DEL 02.12.2003. ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DI € 600,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18050"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO FORMAZIONE BIENNIO 2004-2005. APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18051"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI PERIL PERIODO NOVEMBRE 2004/OTTOBRE 2005 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE DI BAGNO A RIPOLI (FI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18052"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE ALL'AVV. GIANNONI. ANNO 2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO € 739,96 CAP. 110 IMP. 04/192</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18053"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ INTERNA DAL SERVIZIO DI DIREZIONE AL SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE DR.SSA FRANCESCA PEZZATINI ED ASSEGNAZIONE AL SERVIZIO DI DIREZIONE DR.SSA ANGELA NUTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18054"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA INFORMALE E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA S.P.A. VALDARNO LAVORI E FORNITURE DI SCANDICCI (FI). PEG OB. ORD. N.12.18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18055"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA QUINTOLE PER LE ROSE. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA INFORMALE E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA PIERINI GIUSEPPE DI TAVARNUZZE. PEG OB. STRAORD. N.12.17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18056"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA DON BINAZZI. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA INFORMALE E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA CAFISSI ALVARO DI PRATO. PEG OB. ORD. N.12.17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18057"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL RPOFILO DI EDUCATRICE ASILO NIDO SIG.RA LUONGO AURORA IN SOSTITUZIONE DI PEROSNALE ASSENTE PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18058"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IV TRIMESTRE 2004 - IMPEGNO SPESA EURO 5.761,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18059"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2005 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.828,39.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18060"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI SPECIALISTA IN ATTIVIA' CONTABILI E AMMINISTRATIVE, CAT. D1, DR.SSA ANGELA NUTINI, A DECORRERE DAL 31.12.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18061"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI" CAT. D1 PER ASSUZNIONE A TEMPO DETERMINATO. APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18062"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITÀ, INDETTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 208 DEL 2/12/2003  E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE N. 1/04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18063"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PROPEDEUTICO AL LAVORO - APPROVAZIONE CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18064"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI SCOLASTICI REFEZIONE E TRASPORTO ANNI SCOLASTICI 2002\03 - 2003\04 -2004\2005 - IMPEGNO SPESA DI  €  730,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18065"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAP 16 "RIMBORSO SPESE DIVERSE AMMINISTRATORI" - IMPEGNO SPESA DI 2.000,00.= E LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER LE ASSENZE DA LAVORO DELL'ASSESSORE IVAN MADDALUNI RELATIVE AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2004 E ASSESSORE RICCARDO LAZZERINI PER IL PERIODO 0.01.04/09.07.04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18066"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO SPESA DI EURO 250,00.= E LIQUIDAZIONE ALL'ASSESSORE PAOLO VENTURI DI EURO 171,60.= PER SPESE DI VIAGGIO PERIODO 25.08.04/30.09.04 E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM-.LE ALESSIO CALAMANDREI DI EURO 275,88.= PER SPESE DI VIAGGIO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18067"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE NON RETRIBUITO SIG. RAFFAELLO BENCINI E PRESA D'ATTO DEL PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO FINO AL GIORNO 6.02.2005 COMPRESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18068"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DOTT. ALESSIO MONSECCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18069"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI SCUOLA E UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2004/OTTOBRE 2005 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO DITTA SAT DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 468,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18070"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RACK A GIORNO 1800X600X800 PER ALLOGGIAMENTO NAL (NODO APPLICATIVO LOCALE) RELATIVA AL PROGETTO "A3 - REALIZZAZIONE DELLA INFRASTRUTTURA DI SERVIZI PER LA COOPERAZIONE APPLICATIVA" (PEG 2004 OB. N. STR.01.09) DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18071"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETA' IMPREGILO SERVIZI S.P.A. E PROMOZIONE E SVILUPPO S.P.A. NELLA SOCIETA' IMPREGILO EDILIZIA E SERVIZI S.P.A., DEL CAMBIAMENTO DELLA SUA DENOMINAZIONE SOCIALE IN IMPREGILO EDILIZIA E SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18072"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA COMMISSIONE CONGIUNTA, DELLA COMMISSIONE SPECIALE PIANO STRUTTURALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI . II QUADRIMESTRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18073"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DELL'INDENNITÀ, A FINE MANDATO PER IL SINDACO, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N.119 DEL 04/04/2000 E DEL D.LGS N.267 DEL 18/08/2000 PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.165,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA CONSIGLIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18074"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITÀ - ARTICOLI 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E    SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18075"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA, EPIDEMIOLOGIA E CHIMICA ANALITICA AMBIENTALE DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE PER IL SERVIZIO QUALITA' REFEZIONE SCOLASTICA 2004-2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18076"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO AREE PERSONALE NON DIRIGENTE, PERSONALE DIRIGENTE  E SEGRETARI COMUNALI. IMPEGNO SPESA ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18077"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI: EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA I° MAGGIO N.47 IN TAVARNUZZE SEDE DI SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA STATALE - CONFERIMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI ALL'ING. CALOGERO PICONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18078"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO MURO IN VIA MONTEBUONI - BORGO.  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MESSA IN SICUREZZA BARUFFI. AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONI GEOLOGICO-GEOTECNICHE AL DOTT. EROS AIELLO. PEG OBIETTIVI N.12.08 - N.12.10 ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2004 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18079"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATO 3 MEDIO VALDARNO- CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2004 PRESA S'ATTO APPROVAZIONE DEL BILANCIO E IMPEGNO SPESA €. 15.379,52 -SCHEDA PEG. N. ORD.11.11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18080"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI VERTICALI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI "ASSITENTE AMMINISTRATIVO" E N. 4 POSTI DI "TECNICO SPECIALIZZATO" CAT. B3. APPROVAZIONE BANDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18081"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2004. PRIMA VARIAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18082"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LA RETE FOGNARIA DELLA LOCALITA' IL DESCO CON LA RETE FOGNARIA DEL CAPOLUOGO - I° LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PIERO MARTELLI PER VERIFICA E CONTROLLO LAVORI DI ESECUZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA DA PARTE DELLA BANCA CREDITO COOPERATIVO. PEG OB. STRAORD. 12.14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18083"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI VIENITELORACCONTO E ATHENAEUM MUSICALE FIORENTINO CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI FINANZIAMENTI PER L'ANNO 2004 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18084"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAGAZZI @LLA TUA BIBLIOTECA - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18085"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE CULTURALI DELLE ASSOCIAZIONI F. PAOLIERI E ART &amp; ART - EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18086"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA COPYLAND S.R.L. DI FIRENZE DI AGENDE BORSABILI, E RICAMBI PER L'ANNO 2005, PER AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E RESPONSABILI DI UFFICIO - IMPEGNO SPESA DI EURO 263,40=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18087"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI -RENDICONTO SPESA DI €. 600,00 SUL MANDATO DI ANTICIPAZIONE N. 1657.01 DEL 07.06.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18088"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA - DITTA CIBRA PUBBLICITA' -DITTA CIBRA PUBBLICITA' S.R.L. DI SAN MAURIZIO CANADESE (TO) IMPEGNO SPESA DI €. 4.410,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18089"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CANONI LOCAZIONI PASSIVE - OPERA PIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18090"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 150,00.   COMMISSIONE DEL 06/10/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18091"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18092"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 2004 - IMPEGNO SPESA DI € 10.000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18093"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI SPESE CONTRATTUALI AGLI ASSEGNATARI DELLA DITTA COOPERIMPRUNETA SCARL IN LOCALITA' PRESURIA. ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DI € 2023.92=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18094"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AD INTERVENTO PER ALUNNI NON UDENTI , FREQUENTANTI LE SCUOLE  ELEMENTARI DI TAVARNUZZE E IMPRUNETA, EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS - ELFO DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18095"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI "ESPERTO COMUNICATORE PUBBLICO" CAT. C1 SIGG.RI ANDREA MARABOTTI, ROBERTA RIPAONI E MARIA CRISTINA INSERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18096"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA LEGALE RELATIVA ALL'ACQUISTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "VILLA FERRAGAMO" DA COOPER CHIANTI. AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF.AVV. LORENZO STANGHELLINI IMP. CAP 108 € 3060</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18097"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI CAT. B1. APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18098"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE IN ECONOMIA DI MANUFATTO MOBILE DA DESTINARSI A PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN LOC. BOTTAI. LIQUIDAZIONE ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PARI A COMPLESSIVI € 533,86 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18099"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E  INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18100"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E ANTIICPO ECONOMALE EURO 400.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18101"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI ANNO 2004 - LIQUIDAZIONE DI EURO 293,00.= ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 105,14.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18102"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. B3 DI N. 1 UNITA' - SIG.RA PICCIAFUOCHI ANNA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18103"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DI SAN LUCA 2004: IMPEGNO SPESA PER COLLABORAZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18104"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE DI TAVARNUZZE E IMPRUNETA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA.  PEG. OB. STRAORD. N.12.30 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18105"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TAVARNUZZE SUD. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.2; PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI; APPROVAZIONE II° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATODI PAGAMENTO N.2 ALL'IMPRESA S.P.A. VALDARNO LAVORI E FORNITURE DI SCANDICCI (FI) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18106"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "TECNICO SPECIALIZZATO-GIARDINIERE" CAT. B3. APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18107"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER SCUOLE COMUNALI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18108"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI SERVIZI IGIENICI SCUOLE E LOCALI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2004/OTTOBRE 2005 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18109"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - BANDO DEL 1.10.2004 - LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 87/1997 - ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GARE E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18110"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 13/6/1999 ED ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 28/11/1999 - RIMBORSO SPESE - PREFETTURA DI FIRENZE - AREA AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE € 510,84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18111"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA SAN LUCA 2004:IMPIANTI ELETTRICI PER PRESE DI ENERGIA COMMERCIALI AREE PUBBLICHE E MANIFESTAZIONI COLLATERALI, FORNITURA E SPANDIMENTO SABBIA E NOLEGGIO MEZZI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18112"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO IMPEGNO DI SPESA € 11.756,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18113"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTUNNO IMPRUNETINO:INIZIATIVE COLLATERALI ALLA FIERA DI SAN LUCA 2004 - ISTITUZIONE FONDO ECONOMALE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18114"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA DIRE &amp; FARE - FIRENZE 13-15 OTTOBRE 2004. IMPEGNO SPESA EURO 380.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18115"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI S. GERSOLE'. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO - LIQUIDAZIONE ULTIMO ACCONTO IMPRESA APPALTATRICE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18116"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCUMENTO RICOGNITIVO ED APPLICAZIONE CCNL DELLE AGENZIE FISCALI SOTTOSCRITTO IN DATA 28.05.2004 AL DIPENDENTE GEOM. CIANCHI MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18117"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI AGENDE BORSABILI, DA TAVOLO E PLANNING PER L'ANNO 2005, PER AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E RESPONSABILI DI UFFICIO. DETERMINAIZONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18118"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE 1°SEMESTRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18119"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIG.RA MARIA SAGRINATI DAL GIORNO 20.09.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18120"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE: MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE PER D.SSA SIMONA GRAMIGNI E MODIFICA DEL PROFILO PROFESSIONALE E MOBILITA' INTERNA SIG.RA CATERINA BONECHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18121"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PESCATORI DI IMPRUNETA PER RIPOPOLAMENTO FAUNA ITTICA ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18122"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER INTERVENTI DI VERNICIATURA DA ESEGUIRE TRAMITE IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE.II AFFIDAMENTO ALL DITTA TOSCANA VERNICI SPA DI FIRENZE .IMPEGNO SPESA DI €. 1000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18123"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER EVENTUALI COPIE IN ECCEDENZA EFFETTUATE SULLE FOTOCOPIATRICI DI NOSTRA PROPRIETA' NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2004 PER EURO 700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18124"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO  SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENETE CONTABILE DELLA SOMMA DI €. 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18125"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BOLLI MEZZI COMUNALI ANNO 2004 - ULTERIORE ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DI EURO 700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18126"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA DON BINAZZI. INDIZIONE GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA- PEG. OB.ORD.12.17 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18127"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI QUINTOLE. INDIZIONE GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA. PEG. OB. STRAORD. 12.17 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18128"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DIVERSI E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE- INDIZIONE GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA- PEG. OB. ORD.12.18-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18129"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA SAN LUCA 2004 - CONTRATTI ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENEL IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18130"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ING. ARIANO MANTUANO PER LA REDAZIONE DELLE OSSERVAZIONI ALLA PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE  SUL PROGETTO DELLA DIRETTRICE A 380 KV S. BARBARA - TAVARNUZZE - CASELLINA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3060</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18131"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA - 3° TRIMESTRE 2004 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE €. 61,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18132"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIAPARTO DIRITTI DI ROGITO - 3° TRIMESTRE 2004 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE €. 2.066.89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18133"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER TECNICI E SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DI €. 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18134"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO OBIETTORI DI COSCIENZA SECONDO LE PRECETTAZIONI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18135"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO COMITATO GESTIONE ZRC S.MINIATO A QUINTOLE  RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO - ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18136"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNO PER SINISTRO STRADALE OCCORSO AL MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO CM3996TL - ACCERTAMENTO ENTRATA DI €.2.347,00 E LIQUIDAZIONE €.  2.256,26 ALLA DITTA NENCINI SERGIO DI IMPRUNETA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18137"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA "DIRE &amp; FARE" - FIRENZE 13-15 OTTOBRE 2004 - IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO E MATERIALE INFORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18138"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILE SITUATO IN PIAZZA BUONDELMONTI DI PROPRIETA' DELL'UNICOOPSOC.COOP.A.R.L. -APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18139"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE PER L'ASSESSORE D.SSA SARA PRATESI, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINSTERO DELL'INTERNO N.119 DEL 4.4.2000 E DEL D.LGS N.267 DEL 18.08.2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18140"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA CER- MONTECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA ALL'ARCH. ADRIANO BARTOLI - IMPEGNO SPESA € 2.061,50 CAP.50011/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18141"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI TOMBE NEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2004 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERMIGLI E C. I.V. LAVORAZIONE MARMI E PIETRE DI FIRENZE IMPEGNO SPESA DI €. 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18142"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO NEL 3° TRIMESTRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18143"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATO 6 GESTIONE RIFIUTI- PRESA D'ATTO DELIBERAZIONEASSEMBLEA CONSORTILE N. 9 DEL 11.11.2003. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2004 E PLURIENNALE 2004/2006 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18144"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE IN ECONOMIA DI MANUFATTO MOBILE DA DESTINARSI A SEDE DEL PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN LOC. BOTTAI. LIQUIDAZIONE SPESE - AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA DI COMPLESSIVI € 19.441,98 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18145"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO; LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO IMPRESA ALFIERI IMPIANTIDI DOMENICO ALFIERI &amp; C. S.A.S. DI TORCHIARA (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18146"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I° LOTTO DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE STRADALE ALLA S.P. N.69 "IMPRUNETANA" ALL'ABITATO DEL CAPOLUOGO. CONFERIMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI ALL'ING. PIERO MARTELLI.  PEG OB. S12.08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18147"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARECCHIO ETILOMETRO - DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18148"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON T.P.L.- PROROGA DELLA DURATA DEL CONTRATTO PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2004 - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO € 62.733,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18149"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARECCHI PER RILEVARE LA VELOCITA' ALLA DITTA ELTRAFF QUALE UNICA FORNITRICE PER €. 41.620,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18150"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI PESTALOZZI SILVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18151"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TECNICHE PER ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA PARTE DEL COMUNE DI IMPRUNETA. REIMPEGNO DI SPESA DI € 10.335,88=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18152"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA "VINO E' PIACERE" E SUCCESSIVA SMACCHIATURA E LAVAGGIO DEI CHIOSTRI DELLA BASILICA DI S. MARIA A IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18153"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DI SAN LUCA 2004:IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO COMITATO FIERA SAN LUCA, SPETTACOLO PIROTECNICO E ACQUISTO PAGLIA PER CORSA CAVALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18154"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE DITTA EMMEBI DI S. CASCIANO V.P. - IMPEGNO SPESA EURO 144,00 COMPRESO IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18155"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DELLA RUBRICA DEL PROTOCOLLO INFORMATIZZATO PER L'ANNO 2004 - OB. P.E.G. N. 26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18156"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLONIA GATTI RANDAGI - LOCALITA' TERRE BIANCHE SASSI NERI - NOMINA RESPONSABILE ED EROGAZIONE RIMBORSO SPESE UNA TANTUM € 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18157"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI INDNENITA' DIR ISULTATO PER DR. IGNESTI E ARCH. CORSINOVI A SEGUITO DI OSSERVAZIONI APPROVATE DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18158"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO  SERVIZIO COMUNALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE - INDIZIONE DI GARA PER IL PERIODO GENNAIO 2005- 31 DICEMBRE 2007 - IMPEGNO SPESA DI € 557.555,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18159"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI VIA SAN GERSOLÈ 1° TRATTO - RIAPERTURA PROCEDURE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18160"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PROROGA DELLA DURATA DEL CONTRATTO PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18161"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO E LIBRI  PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  ANNO SCOLASTICO 2004-2005 - APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18162"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO IMPEGNO SPESA 4° TRIMESTRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18163"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI BAMBINI RESIDENTI, ISCRITTI AL  PRIMO ANNO DELLA CLASSE PRIMARIA  PER L’ANNO SCOLASTICO 2004/2005. – IMPEGNO DI SPESA € 2.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18164"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: STRUTTURA TECNICO-SEGRETARIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI -       TRASFERIMENTO QUOTE AL COMUNE DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.582,29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18165"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE PARUSIA DELL'INCARICO CONSISTENTE NELLA PRESTAZIONE TECNICA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO "TERRE DI IMPRUNETA" PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 15.879,60 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18166"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA CESSIONE DELLE AREE PEEP GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE. ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DI € 20.264,46=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18167"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI PERIODO 01.10.04/30.09.05 - AFFIDAMENTO LLOYD'S DI LONDRA, IMPEGNO SPESA DI EURO 13.380,00.= ED ACCERTAMENTO ENTRATA DI EURO 13.380,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18168"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER MATERNITA' DELLA DR.SSA MARIA CRISTINA INSERRA DAL 3/9/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18169"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>78° FESTA DELL'UVA E FIERA DI SAN LUCA 2004 - IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DITTA SEBACH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18170"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUA MINERALE PER I REFETTORI DELLE SCUOLE COMUNALI PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2004 IN ECONMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TAGLIETTI S.R.L. DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18171"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COMUNALE DI PREPARAZIONE DEI PASTI, DEL TRASPORTO, E DELLO SPORZIONAMENTO NEI REFETTORI - CONSEGNA DEL SERVIZIO NELLE MORE DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18172"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.750,00. COMMISSIONE DELL'8.09.04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18173"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELL'UVA E FIERA DI SAN LUCA 2004 - SEGNALTICA STRADALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18174"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO 500 SEDIE PER LA 78° FESTA DELL'UVA- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18175"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DIVERSI E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONFERIMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN CORSO D'OPERA - PEG. OB. ORD. N.12.18 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18176"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA DON BINAZZI. CONFERIMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN CORSO D'OPERA. PEG OB. ORD. N.12.17 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18177"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA SERVIZIO AFFARI GENERALI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18178"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MODIFICA PARTITA IVA E RAGIONE SOCIALE DITTA NEW CHEMICAL DI CAMPI BISENZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18179"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO FORMAZIONE 2004. CORSI DI FORMAZIONE ESTERNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18180"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE DEL CONSORZIO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE - IMPEGNO DI SPESA DI € 2338,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18181"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS DEL TRASPORTO SCOLASTICO - ESTENSIONE DEL CONTRATTO - IMPEGNO SPESA € 22.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18182"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ENTE FESTA DELL'UVA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'UVA E DELLE INIZIATIVE COLLATERALI E IMPEGNO SPESA PER LA FESTA DELL'UVA 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18183"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONI PEEP-CER -EDIFICIO USO RISTORO IN LOC. SASSI NERI. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. FABIO DE NARDIS. IMPEGNO SPESA € 4.234,45 CAP.50011/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18184"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA ANBIMA REGIONALE PER LA COLLABORAZIONE NELLO SVOLGIMENTO DELLE IMNIZIATIVE LEGATE ALL'ESTATE IMPRUNETA: ODISSEA DELLE BANDE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18185"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 2004 - IMPEGNO SPESA DI € 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18186"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - MODIFICA ORARIO PART - TIME SIG.RA CECCONI MONICA DA 24 ORE SETTIMANALI A 30 ORE SETTIMANALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18187"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TAVARNUZZE SUD: LAVORI I LOTTO IN ECONOMIA DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA VIA I MAGGIO. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.574 DEL 18.08.2004- APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 IMPRESA S.P.A. VALDARNO LAVORI E FORNITURE DI SCANDICCI (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18188"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER RIMBORSO RICARICHE TELEFONI CELLULARI. RENDICONTO SPESA DI €. 1500,00. MANDATO N. 1040 DEL 13.04.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18189"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 431/98: BANDO DI CONCORSO 2004 – RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18190"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18191"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI SPESE CONTRATTUALI AGLI ASSEGNATARI DELLA DITTA COOPERCHIANTI SCARL IN LOCALITÀ MONTECCHIO. ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DI € 129.11=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18192"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO SPESA DI € 300,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18193"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE SIG. RAFFAELLO BENCINI. PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18194"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE CONTRO LA ZANZARA TIGRE. AFFIDAMENTO DITTA TO.L.M.AN DI COZZI DARIO E C. SNC. IMPEGNO SPESA DI €. 4.560,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18195"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI CONNESSI A STRUMENTI URBANISTICI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI €. 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18196"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI DEL CHIANTI PER LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO DI INFORMAZIONE  ACCOGLIENZA TURISTICA IN LOCALITA' BOTTAI - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18197"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COMUNALE DI ASILO NIDO - CENTRO INFANZIA DI BAGNOLO – CONSEGNA DEL SERVIZIO NELLE MORE DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18198"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DAL 1 SETTEMBRE 2004– APPLICAZIONE DELL’ART.21 DEL CAPITOLATO SPECIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18199"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FRNCHIGIE SINISTRI ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE DI EURO 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18200"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ENTE  PER L’ANNO 2004 - € 1.848,49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18201"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2004 - € 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18202"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER RIMBORSO "FONDO SPESE PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI CONNESSI A STRUMENTI URBANISTICI" RENDICONTO SPESA €. 500,00 SUL MANDATO N. 1275,01 DEL 06.05.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18203"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANIFESTI PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE - DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18204"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE SIGNORA MANETTI FEDORA – IMPEGNO SPESA € 552,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18205"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZI CIMITERIALI.ANTICIPAZIONE DI CASSA PER SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA D'APPALTO RENDICONTO SPESA DI €. 313,93 .MANDATO N. 2281 DEL 26.08.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18206"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZI CIMITERIALI. ANTICIPAZIONE DI CASSA PER SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA .RENDICONTO SPESA €. 700,00 SU MANDATO N. 1556 DEL 24.05.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18207"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL’ANTICIPO ECONOMALE DI € 600,00 ISTITUITO PER INTERVENTI URGENTI DI ASSISTENZA PER MINORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18208"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONI PROVINCIALI DEL 12 E 13 GIUGNO 2004 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI € 484,76 PER ACQUISTO STAMPATI - LIQUIDAZIONE RELATIVE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18209"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALTICA STRADALE E FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPEDONALI /DISSUASORI DI SOSTA IN VIA BUOZZI, VIA DI VITTORIO E VIA GRANDI IN TAVARNUZZE E STRADE LIMITROFE. AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA ALLA DITTA FAU S.P.A. DI ASCIANO (SI) E AFFIDAMENTO FORNITURA DISSUASORI ALL DITTA FUNDICIO DUCTIL BENITO MANLLEU /BARCELLONA - SPAGNA9 IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURE €. 32.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18210"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA IN LOCALITA' BOTTAI - ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18211"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI - PROROGA TERMIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18212"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IDRANTI ANTINCENDIO SCUOLA VIA I MAGGIO NELLA FRAZIONE DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO FORNITURA PER ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DITTA M.ANT.ES. DI TORRINI &amp; C. S.A.S. DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA € 1.452,36 CAP.2041/2004-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18213"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 269.464,01. COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 20.08.04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18214"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASSIA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO MODIFICATO. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18215"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI VIA GRAMSCI. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE - LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18216"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SCAMBIO VIA TORRICELLA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO MODIFICATO. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18217"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RIMBORSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18218"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI SPESE CONTRATTUALI AGLI ASSEGNATARI DELLE DITTE SOCET SPA E COARCE SARL IN LOCALITA' MONTECCHIO. ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DI € 934.65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18219"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO 16.09.2003/17.09.2007 - REINTEGRO SOMMA DALLA DITTA MANUTENCOOP BOLOGNA SOC. COOP. A R.L. PER I GIORNI 30 E 31 DICEMBRE 2003 E PAGAMENTO FATTURA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. PER I GIORNI 30 E 31 DICEMBRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18220"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO SPESA ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18221"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA 4 ARMADI CORAZZATI AGGIUDICAZIONE DITTA AZZARONI DI BOLOGNA PER €. 24.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18222"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO RETE FOGNARIA IN VIA DON MINZONI. ESECUZIONE IN ECONOMIA LAVORI DI MANUTENZIONE ZANELLE, CORDONATI, POZZETTI E TRATTI MARCIAPIEDE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZIKA-EDIL DI KLIBA CVETKO CON SEDE IN BAGNO A RIPOLI (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18223"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI PER COMMEMORAZIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18224"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TAVARNUZZE SUD. APPROVAZIONE PERIZIA PER LAVORI STRADALI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA IN VIA I MAGGIO E AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA S.P.A. VALDARNO LAVORI E FORNITURE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18225"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO "ARTE ARCHITETTURA ARREDO URBANO: UN'IPOTESI PER IL CENTRO STORICO DI IMPRUNETA" 18-19 GIUGNO 2004. REVOCA DETERMINAZIONE N. 410 DEL 16/06/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18226"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA MINERALE NATURALE PER I REFETTORI DELLE SCUOLE COMUNALI PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2004 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18227"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE AUSER VOLONTARIATO DI IMPRUNETA PER SERVIZIO DI  MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO LOCALITÀ PRESURIA 1, PRESURIA 2 E BAGNOLO ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI € 9.300,00  E LIQUIDAZIONE ACCONTO DI € 6.350,00; ( PEG ORD 11.16)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18228"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANCHI E SEDIE PER SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CENTRO SCUOLA PACI S.N.C. DI LIMITE SULL'ARNO (FI); IMPEGNO SPESA € 3.137,04 CAP. 2041/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18229"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE ICI - COMPETENZE DELLA DITTA CUSTER SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18230"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCUMENTO RICOGNITIVO E PRESA D'ATTO CONGEDO PARENTALE SIG.RA SIMONA GRAMIGNI  - PERIODO 30.08 - 23.09.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18231"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA KASKO, INCENDIO E FURTO E TASSA DI PROPRIETA' UFFICI MOBILI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2004 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 2.767,50.= E RIPARTIZIONE TRA I QUATTRO COMUNI IN CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18232"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO RETE FOGNARIA IN VIA DON MINZONI. RETTIFICA PUNTO 9 DETERMINAZIONE N.461 DEL 8.07.2004 RELATIVO ALL'IMPUTAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18233"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO 16/09/2003-17/09/2007 - IMPEGNO DI SPESA II° SEMESTRE 2004 PER EURO 49.272,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18234"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEL CHIANTI FIORENTINO 2004 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18235"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>FABBISOGNO PRODOTTI PETROLIFERI PER AUTOTRAZIONE PER SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARONI SERGIO E C. S.N.C. DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA €.4.000,00. (PEG.  2004 OB. ORD. 11.05)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18236"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA B. BUOZZI IN TAVARNUZZE. CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DI VARIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO CENTRALE TERMICA E DI COLLABORAZIONE ALLA DENUNCIA DELL'IMPIANTO ALL'ISPESL DI FIRENZE AL P.I. GIOVANNI CARBONE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18237"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DEI BAGNI PUBBLICI DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE DI CUI ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP MANAGEMENT FACILITY S.P.A. DI BOLOGNA PER DUE MESI - ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18238"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DEI PRODOTTI LOCALI DEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA DI € 13.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18239"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITÀ PER MISSIONI 2° SEMESTRE 2004 - IMPEGNO DI SPESA € 8.279,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18240"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AREE PEEP MOJTEBUONI GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE. LIQUIDAZIONE "POLIS SRL CONSULENZE E SERVIZI IMMOBILIARI" PER CONTO DEI CONTRAENTI PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI INERENTI LE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE PERLA STIPULA DELLA CONVENZIONE DI CESSIONE DELLA SUDDETTA AREA (REP. 3839)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA CONSIGLIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18241"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. OPERE DI FABBRO. CONFERMA AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRATELLI BRASCHI S.N.C. DI IMPRUNETA FINO AL 31.12.2004. SCHEDA PEG  2004 N. 0.11.16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18242"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETÀ COMUNALE. CONFERMA AFFIDAMENTO A DITTE DIVERSE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2004. SCHEDA PEG. 2004  N. O.11.17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18243"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. OPERE DI FALEGNAMERIA . CONFERMA AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA VEGNI S.N.C. DI IMPRUNETA   FINO AL 31.12.2004.SCHEDA PEG. O.11.16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18244"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ACQUEDOTTO TRATTI UGOLINO - SANTE MARIE - VILLA CAPRERA E SORGANE - IMPRUNETA - GREVE IN CHIANTI. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI PREDISPOSTI DA PUBLIACQUA INGEGNERIA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18245"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA LINOLEUM GOMMA ZANAGA DI FIRENZE, DELLA FORNITURA DI LINOLEUM E MATERIALI COLLANTI PER SOSTITUZIONE PARTI DETERIORATE PAVIMENTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO SPESA DI €.  2.000,00 IVA INCLUSA –SCHEDA  PEG 2004  O.11.07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18246"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA EDILBILANCINO DI IMPRUNETA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI NON PREVEDIBILI PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA  - ANNO 2004 - IMPEGNO SPESA € 1.500,00 IVA INCLUSA. SCHEDA PEG. 0.11.07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18247"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. OPERE IDRAULICHE.  RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROGAS S.N.C. DI FIRENZE- II^ AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA € 10.000,00 IVA INCLUSA. SCHEDA PEG 2004  N.0.11.16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18248"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA ART – AUTO – RICAMBI S.R.L. DI FIRENZE, DELLA FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI NON PREVEDIBILI PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA  SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI -ANNO 2004 - IMPEGNO SPESA    €. 1.500,00 IVA INCLUSA. SCHEDA PEG. 0.11.07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18249"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI POMPAGGIO PER IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RESCA DI NAVA MARIA LAURA E C. S.A.S. DI FIRENZE  – IMPEGNO  SPESA DI €. 2.310,00 IVA INCLUSA. SCHEDA PEG  2004  - ORD. 11.16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18250"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI NON PREVEDIBILI PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI ,IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ILLUMINAZIONE VOTIVA- AFFIDAMENTO FINO AL 31.12.2004 ALLA DITTA IMEP S.P.A DI PRATO. - IMPEGNO DI SPESA  € 1.500,00 IVA INCLUSA.- SCHEDA PEG. 2004 N. 0.11.07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18251"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - VERIFICHE SU IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI . IMPEGNO SPESA  DI €500,00 - ANNO 2004. SCHEDA PEG. 2004 N. O.11.16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18252"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI  DI ASCENSORE, MONTASCALE E PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA R.S.A. S.R.L DI SCANDICCI  ( FI ) PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2004 - IMPEGNO DI SPESA  € 2.500,00 IVA INCLUSA. SCHEDA PEG.2004 - N. 0.11.16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18253"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. OPERE DI VETRAIO. RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA  DITTA VETRERIA RIGHINI DI IMPRUNETA FINO AL  31.12 2004. IMPEGNO DI SPESA €2.000,00 IVA INCLUSA. ( SCHEDA PEG. 2004 N. O.11.16)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18254"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER INTERVENTI DI VERNICIATURA DA ESEGUIRE DAL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. ANNO 2004. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDUSTRIA TOSCANA VERNICI S.P.A. DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA €. 500,00.( SCHEDA PEG. N. 0.11.07)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18255"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI  DA IGNOTI SU AREE PUBLICHE. AFFIDAMENO SERVIZIO RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO A SOC. SAFI S.P.A.. IMPEGNO SPESA €2.328,00. (PEG OB. N.  O.11.02  )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18256"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO QUOTA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18257"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 626/1994. IMPEGNO ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18258"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00.= PER SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO SEGRETERIA-DEMOGRAFICI PER IL II° SEMESTRE 2004 - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18259"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00.= PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI PER IL II° SEMESTRE 2004 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18260"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO CONSISTENTE NELLA PRESTAZIONE TECNICA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO "TERRE DI IMPRUNETA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18261"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA MAGNA CHARTA SRL DI FIRENZE, DELLA FORNITURA DI TAGLIERINA PER U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE - IMPORTO € 526,34 - PEG 2004 S.13.06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18262"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL’ANTICIPO ECONOMALE DI € 900,00 ISTITUITO PER SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18263"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL’ANTICIPO ECONOMALE DI € 400,00 ISTITUITO PER SPESE PER L’UFFICIO SOCIO-EDUCATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18264"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IN COMODATO GRATUITO, ALLA DITTA UNIBIND DI MILANO, DELLA FORNITURA DI RILEGATRICE A CALDO E, IN ECONOMIA, DELLA FORNITURA DI CARTELLINE PLASTIFICATE PER LA RILEGATURA DI DOCUMENTI PER U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE - IMPEGNOSPESA € 500,00 (SCHEDA PEG OB. S.13.06).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18265"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OSSARIETTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI POZZOLATICO. REVOCA DETERMINAZIONE N.448 DEL 1.07.2004. AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO OPERE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA PIANI &amp; D'AMICO EDILIZIA S.R.L. DI PONTASSIEVE (FI)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18266"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INFANZIA DI BAGNOLO.ANNULLAMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N.484 DEL 21 LUGLIO 2004 E APPROVAZIONE DELLA NUOVA GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALLE DOMANDE DI AMMISSIONE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2004 - 31 GENNAIO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18267"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE OSSARIETTI CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATI DI COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO IMPRESA APPALTATRICE - LIQUIDAZIONE ONORARIO COLLAUDATORE E FONDO INCENTIVANTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18268"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI N. 5 PANCHINE PER PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANETTI LEGNAMI S.R.L.DI TAVARNUZZE. IMPEGNO SPESA DI €.300,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18269"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZI ED OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO 01.08.2004 - 30.06.2006 - PUBBLICAZIONE ESITO GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE E SUL QUOTIDIANO "IL TEMPO" IMPEGNO SPESA DI €. 869,53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18270"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO NEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELL'ENTE DELLA PREPARAZIONE DEI PASTI, DEL TRASPORTO, E DELLO SPORZIONAMENTO NEI REFETTORI. AFFIDAMENTO AD AVENANCE ITALIA S.P.A. . PERIODO 1 SETTEMBRE 2004 - 31 AGOSTO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18271"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO ASILO NIDO  CENTRO INFANZIA DI BAGNOLO PER IL PERIODO  SETTEMBRE 2004 -  LUGLIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18272"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO DEL TESORO DI SANTA MARIA ALL'IMPRUNETA: AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO PRO IMPRUNETA DELLA SORVEGLIANZA, APERTURA, CHIUSURA, BIGLIETTAZIONE E PULIZIA ORDINARIA. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18273"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N° 79/1998 STRUTTURA OPERATIVA PER VERIFICA E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18274"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRUTTURALE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ELIOCOPIE DI CARTOGRAFIA TECNICA ALLA DITTA "CARTOLERIA L.B." DI TAVARNUZZE. IMPEGNO SPESA € 3.000,00. (PEG. OB. N. S.13.06)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18275"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSEGNA IN APPALTO DEI SERVIZI ED OPERAZIONI CIMITERIALI NELLE MORE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO ALLA DITTA EUROSERVIZI SRL PERIODO 1.8.2004-31.7.2006 E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA (OB. PEG S11.22)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18276"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - PRESA D'ATTO CONGEDO PARENTALE PER LA SIG.RA SIMONA INNOCENTI PERIODO 1 AGOSTO - 15 SETTEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18277"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI €. 6.198.= QUALE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18278"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 78/98 - ATTIVITA' ESTRATTIVA NEL TERRITORIO COMUNALE: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA TECNICA E DI VIGILANZA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO SPESA DI € 4896,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18279"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE E CENTRO SPERIMENTALE DI BAGNOLO. APPROVAZIONE CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2004-2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18280"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI EDUCATRICE ASILO NIDO- SIG.RA ANDERLINI BEATRICE ANNO SCOLASTICO 2004 -2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18281"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE ELABORATO CONTENENTE LE LINEE PROGETTUALI DEL PROGETTO INTEGRATO "TERRE DI IMPRUNETA" - IMPEGNO SPESA DI € 1.285,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18282"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRE ESSE PONTEGGI SAS DI SEDDA RICCARDO &amp; C. VIA BARDUCCI N. 32 50029 TAVARNUZZE ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI € 35.426,76 PER NOLEGGIO, SEGNATURA ED INDICAZIONE DEI TABELLONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E PROVINCIALI DEL 12E 13 GIUGNO 2004 E LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18283"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE PROMOZIONALI SETTEMBRE/DICEMBRE 2004: MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA "VINO E' PIACERE" APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON ENTE PARROCCHIA E SELEZIONE FATTORIE E IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,00 PER PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18284"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA VIVAIO FIORI NEL CHIANTI DI PIERLUIGI BAGNI E LUCA FOSCHI  DI IMPRUNETA, DELLA FORNITURA DI PIANTE PER ARREDO URBANO URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ANNO 2004 - IMPEGNO SPESA DI €.1.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18285"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA STENOTYPE SERVICE DI VIAREGGIO (LU) PER IL PERIODO 01.08.04/31.07.05 ED IMPEGNO SPESA DI EURO 3.986,00.= (OB. PEG. N. 05.08)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18286"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.= PER SPESE VARTIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18287"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI DETERGENTI PER LAVASTOVIGLIE SCUOLE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NEW CHEMICAL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER IL PERIODO SETTEMBRE 2004/AGOSTO 2005 ED EIMPEGNO SPESA DI EURO 1.535,04.= (OB. PEG. N. 05.07)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18288"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SPEDIZIONE TRAMITE POSTA TARGET DELLA GUIDA AI SERVIZI SCOLASTICI (P.E.G. OB. 26)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18289"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIG.RA DANIELA CIVELI DAL GIORNO 1.07.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18290"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER GLI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL DM 388 DEL 15.07.2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18291"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO SEDE DI TAVARNUZZE NEI GIORNI 27 E 28 LUGLIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18292"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI REALIZZAZIONE PARCGEGGIO VIA ROMA E REALIZZAZIONE CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO - ESTENSIONE INCARICO GEOM. PERINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18293"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E PROV.LI DEL 12 E 13 GIUGNO 2004 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18294"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18295"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>II° ANTICIPO SPESE CONTRATTI I° SEMESTRE 2004 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18296"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SOCIO-TERAPEUTICO DI B.G.-APPROVAZIONE CONVENZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18297"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO QUALITA'MENSA - CONFERIMENTO D'INCARICO PROFESSIONALE ALLA DIETISTA SIG.RA CRISTINA FANCIULLACCI PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2004/31 LUGLIO 2005 - IMPEGNO SPESA € 10.800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18298"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA OGGETTI IN COTTO ALLA DITTA SERGIO RICCERI DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA EURO 348,00,  I.V.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18299"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE AL PREMIO CENTO DELLA STAMPA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18300"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DUE APPARECCHI MULTIFUNZIONE ALLA DITTA BURRESI &amp; FOSSATI PER €URO 765,60 IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18301"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO IMPRUNETA IMPEGNO SPESA DI € 18.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18302"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE MATERIALE FOTOGRAFICO ED ESERCITAZIONI DI TIRO PER POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO SPESA €URO 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18303"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.135,00. COMMISSIONE DEL 14.07.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18304"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI . AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA FAU DI ASCIANO (SI) PER COMPLESSIVI €. 14.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18305"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE 60° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI IMPRUNETA - IMPEGNO SPESA - PEG. OB. 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18306"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - SCARTO DOCUMENTI BIBLIOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18307"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO ETICHETTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18308"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2004. APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18309"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTI ACCESSORI - INCREMENTO SPESA ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18310"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE III TRIMESTRE 2004 IMPEGNO SPESA EURP 5.761,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18311"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI DI BAGNO A RIPOLI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FORMAZIONE PER ADULTI RI-CREARE COMUNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18312"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL PROF, FRANCESCO MAGNELLI PER ATRTIVITA' CONNESSE ALLA RESALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FORMAZIONE PER ADULTI RI-CREARE COMUNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18313"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.431/98 BANDO DI CONCORSO 2004-APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18314"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE E CENTRO INFANZIA DI BAGNOLO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2004 – 31 GENNAIO 2005 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18315"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI € 139.259,8 - RETTE RICOVERO II SEMESTRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18316"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO ARTE ARCHITETTURA ARREDO URBANIO UN'IPOTESI PER IL CENTRO STORICO DI IMPRUNETA DEL 18-19 GIUGNO 2004 ANTICIPAZIONE DI CASSA PER RIMBORSO SPESE AI RELATORI RENDICONTOSPESA DI €. 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18317"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SOCIALE - CONVENZIONE CON LA PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE - APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18318"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA BUONDELMONTI NEL CENTRO STORICO DI IMPRUNETA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.226 DEL 13.04.2004 DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE. REVOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18319"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VIA S. GERSOLE' I° TRATTO. APPROVAZIONE RETTIFICHE "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO". INDIZIONE GARA D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18320"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA SCULTOREA "DEDICATO" DELL'ARTISTA GIUSEPPE CICCIA - DONAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18321"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA BUOZZI-VIA GRANDI IN TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO; APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE; LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO APPALTATORE E SALDO SPESE TECNICHE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18322"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE E CENTRO SPERIMENTALE DI BAGNOLO. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2004 – 31 GENNAIO 2005 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18323"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2003. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18324"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI UFFICIO. LIQUIDAZIONE ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18325"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITÀ CON L'ARCH. GIANNI VIVOLI. PROROGA AL 31.12.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18326"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - 2° TRIMESTRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18327"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMALE EURO 250,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18328"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO E ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI DIREZIONE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 120,00, CAP. 8 "SPESE DI RAPPRESETNANZA" DEL BILANCIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18329"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA GEODIMETRO AGA 408 GEOTRONICS - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PROVVEDI STEFANO E C. SNC DI PONTE A ELSA (FI) € 1.176,00. FORNUTURA SOFTWARE TOPOGRAFICO "RILIEVO 2000 V. 4X" - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA GIAMPAOLO TOMANIN DI LENDINARA (RO) € 473,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18330"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE PASSIVI - II SEMESTRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18331"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMIANTO NEL PROFILO DI "ASSISTENTE AMMINISTRTIVO" CT. B3 - SIG. MALIK RAVI FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18332"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ARCHIVIO STORICO ALLO SDIAF ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18333"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SDIAF BIBLIOTECA ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18334"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE LIBRO "UN'ARISTOCRAZIA CONTADINA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CULTURA E SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18335"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I° LOTTO DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LA RETE FOGNARIA DELLA LOCALITA' IL DESCO CON LA RETE FOGNARIA DEL CAPOLUOGO. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO DELL'IMPRESA DAL CONTRATTO DI APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18336"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA ROMA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.2. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18337"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO RETE FOGNARIA IN VIA DON MINZONI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA ESECUTRICE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18338"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2004 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 79,21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18339"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI DI ROGITO - 2° TRIMESTRE 2004 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE €. 1.740,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18340"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN LOCALITA' SASSI NERI NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE GRADUATORIA SPECIALE DEFINITIVA A SEGUITO DI ACCETTAZIONE AL SUBENTRO DI SOCI RINUNCIATARI E SUCCESSIVO SORTEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18341"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA'- ART.66 LEGGE N 448/98 E  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18342"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE CORSI DI NUOTO ESTIVI 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18343"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI NUOTO ESTIVI 2004 - IMPEGNO SPESA DI € 5.220,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18344"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DELLA GRAFICA DEI PRODOTTI EDITORIALI DEL COMUNE DI IMPRUNETA ALLO STUDIO ASSOCIATO DUEEVENTI DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18345"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 44.486,85.  COMMISSIONE DEL 16.06.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18346"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI INTEGRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18347"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO PER L'UTILIZZO DELL'AREA DESTINATA ALL'UBICAZIONE DELLA STRUTTURA PER L'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA IN LOCALITA' BOTTAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18348"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI MONTEBUONI- REVOCA COMMI NN. 2, 4 E 6 DEL DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE N.462/2003 E COMMI NN.5, 8 E 9 DEL DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE N.112/2004 - RETTIFICA IMPORTO RATE DI SALDO IN LIQUIDAZIONE ALLE IMPRESE SAEM COSTRUZIONI SRL E DI PAOLA GIUSEPPE DI ROMA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18349"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TAVARNUZZE SUD. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA I MAGGIO E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA SPA VALDARNO LAVORI E FORNITURE DI SCANDICCI (FI) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18350"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OSSARIETTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI POZZOLATICO. AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO OPERE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA FLORENTIA COSTRUZIONI S.R.L. DI FIRENZE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18351"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED AMPLIAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI DI QUINTOLE, POZZOLATICO, S. GERSOLE' E BAGNOLO. APPROVAZIONE RETTIFICHE AL "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO" - INDIZIONE GARA D'APPALTO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18352"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TASSA GIORNALIERA - APPROVAZIONE RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA PER L'ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18353"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA "DIRE &amp; FARE" EDIZIONE 2004 - PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18354"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO.ANNO 2004 AFFIDAMENTO INTERVENTI ALLA DITTA VIDEO TV MARINARI DI TAVARNUZZE.IMPEGNO SPESA €. 1.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18355"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI   RACCOLTA RSU, SMALTIMENTO RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA - SOCIETÀ SAFI S.P.A. -IMPEGNO SPESA €1.231.850,00 IVA INCLUSA PER FINANZIAMENTO FINO AL 31.12.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18356"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO STRADALE E RACCOLTA DEIEZIONI CANINE. ANNO 2004. SERVIZIO AFFIDATO A S.A.F.I. S.P.A. . IMPEGNO SPESA € 130.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18357"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18358"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GRAFICA DELL'ENTE ALL'ARCH. MASSIMO TOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18359"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI 8515 PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI IMPRUNETA - AFFIDAMENTO DITTA SAT S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 54,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18360"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE IN APPALTO DEI SERVIZI E DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISEC S.R.L. PER IL PERIODO 1.07-31.07.2004. IMPEGNO SPESA DI € 5.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18361"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI SPAZZAMENTO DELL'AREA ADIBITA A MERCATO SETTIMANALE DI TAVARNUZZE PER L'ANNO 2004 ALLA DITTA SAFI S.P.A. - IMPEGNO SPESA € 4.603,50 IVA INCLUSA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18362"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ASSISTENZA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE ANNO 2004. ADESIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18363"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TAVARNUZZE SUD.APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI; APPROVAZIONE I SAL; LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 ALL'IMPRESA S.P.A. VALDARNO LAVORI E FORNITURE DI SCANDICCI (FI)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18364"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2004 PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI E RIMBORSI SPESE PER IL SERVIZIO PAGAMENTI/RISCOSSIONI - IMPEGNO E. 6.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18365"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO AI DIPENDENTI COMUNALI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 9.190,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18366"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI CENTRO INFANZIA BAGNOLO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE DITTA FATER S.P.A. DI PESCARA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2004/LUGLIO 2005 ED IMPEGNO SPESA DIEURO 1.825,74.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18367"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>XIII° RASSEGNA CANTI CORALI INCOLLABORAZIONE CON LA SMS DI IMPRUNETA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18368"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2004 - E. 3.873,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18369"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 431/98: BANDO DI CONCORSO 2004 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18370"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OSSARIETTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI POZZOLATICO. CONFERIMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA ALL'ARCH. SAVERIIO MUSTUR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18371"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELECAMERE PER SCUOLA MEDIA - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.291,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18372"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA RETE FOGNARIA IN VIA DON MINZONI. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E  VERTICALE ALLA DITTA NI.MA DI TITO NICOLA &amp; C. S.A.S. DI PRATO PER COMPLESSIVI € 6.000,00-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18373"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA ROMA. APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI DI COMPLETAMENTO E AFFIDAMENTO IMPRESA PIERINI GIUSEPPE DI TAVARNUZZE (FI). MODIFICA QUADRO ECONOMICO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18374"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONCESSIONI TEMPORANEE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 33.495,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18375"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO "ARTE - ARCHITETTURA - ARREDO URBANO: UN'IPOTESI PER IL CENTRO STORICO DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DITTA OMIKRON DEL NOLEGGIO APPARECCHIO DI REGISTRAZIONE. IMPEGNO SPESA € 200,00-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18376"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO DEI LOGGIATI DEL PELLEGRINO PER ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI AOLIMENTI E BEVANDE E DI INTRATTENIMENTO IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI LEGATE ALL'ESTATE IMPRUNETINA AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLOB CLUB DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18377"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO "ARTE.ARCHITETTURA.ARREDOURBANO UN'IPOTESI PER IL CENTRO STORICO DI IMPRUNETA" DEL 18 E 19 GIUGNO 2004. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO A NEW LIFE - IMPEGNO SPESA  1900,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18378"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE: LIBRO MATRICOLA, KASKO E SPESE LEGALI ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL DI SAN CASCIANO V.P.; INCENDIO, RCT/O, INFORTUNI E FURTO ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE REALE MUTUA DI PERUGIA PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2004 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 21.057,58.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18379"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SUPERFICI VETRATE ASILO NIDO VIA DELLA BIFONICA CON POSA IN OPERA PELLICOLA DI SICUREZZA. AFFIDAMENTO INTERVENTO DITTA TECNOSOLAR FIL S.R.L. PER COMPLESSIVI €. 1656,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18380"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO FORESTALE IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO. PARZIALE RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE NR. 954 DEL 31/12/2003 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 69,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18381"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT.SSA ALESSANDRA CARLOMAGNO - INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA, UFFICIO STAMPA E RELAZIONI ESTERNE NELL'AMBITO DEL CONVEGNO "ARTE.ARCHITETTURA.ARREDO URBANO UN'IPOTESI PER IL CENTRO STORICO DIIMPRUNETA" DEL 18 E 19  GIUGNO 2004. IMPORTO € 1.356,25.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18382"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAOLO VERMIGLI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA  DITTA NEW LIFE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA E ALLESTIMENTO DI CONVEGNI E MOSTRE E PER LO  STUDIO DEGLI ARREDI URBANI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPORTO €6.000,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18383"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. REINHOLD FERRARI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI TRADUZIONE IN CONSECUTIVA NELL'AMBITO DEL CONVEGNO "ARTE.ARCHITETTURA.ARREDO URBANO UN'IPOTESI PER IL CENTRO STORICO DI IMPRUNETA" DEL 18 E 19 GIUGNO 2004. IMPORTO € 744,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18384"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT.SSA ADRIANA POLVERONI - INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI MODERATORE, RELAZIONI ESTERNE E RAPPORTI CON STAMPA NAZIONALE, NELL'AMBITO DEL CONVEGNO "ARTE.ARCHITETTURA.ARREDO URBANO UN'IPOTESI PER IL CENTRO STORICO DI IMPRUNETA" DEL 18 E 19  GIUGNO 2004. IMPORTO € 1.491,87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18385"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO FIORDICOLORE ADDOBBI FLOREALI PER CONVEGNO CENTRO STORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18386"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO "ARTE-ARCHITETTURA-ARREDO URBANO:UN'IPOTESI PER IL CENTRO STORICO DI IMPRUNETA DEL 18-19 GIUGNO 2004. ANTICIPAZIONE DI CASSA PER RIMBORSO  SPESE  AI RELATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18387"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO "ARTE - ARCHITETTURA - ARREDO URBANO: UN'IPOTESI PER IL CENTRO STORICO DI IMPRUNETA" 18-19 GIUGNO 2004. AFFIDAMENTO NOLEGGIO PEDANA A MANETTI. IMPEGNO SPESA € 198,00-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18388"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO "ARTE - ARCHITETTURA - ARREDO URBANO": UN'IPOTESI PER IL CENTRO STORICO DI IMPRUNETA" 18-19 GIUGNO 2004. AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONEA VILLA CESI - IMPEGNO SPESA € 1.500,00 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18389"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO "ARTE - ARCHITETTURA - ARREDO URBANO: UN'IPOTESI PER IL CONTRO STORICO DI IMPRUNETA" 18-19 GIUGNO 2004. AFFITTO SALA D'ARMI DA PARTE BASILICA DI SANTA MARIA DI IMPRUNETA. IMPEGNO SPESA € 250,00 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18390"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 20 CONTENITORI PER SCHEDE INDIVIDUALI  E N. 15 CONTENITORI PER SCHEDE DI FAMIGLIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, ALLA SOCIETÀ TIPOGRAFICABARBIERI, NOCCIOLI &amp; C.   S.R.L. DI EMPOLI - IMPEGNO SPESA DI €  1.105,80.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18391"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.10 SCHERMI SEMISFERICI IN MATERIALE PLASTICO PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA PIAZZA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA BETTAZZI ILLUMINAZIONE DI PRATO - IMPEGNO SPESA DI €. 1260,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18392"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>FABBISOGNO PRODOTTI PETROLIFERI PER AUTOTRAZIONE PER SERVIZI COMUNALI - PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2004 AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARONI SERGIO E C. S.N.C. DI IMPRUNETA . IMPEGNO PSESA DI €. 13.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18393"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI PER VISITA MEDICA DI IDENEITA' FISICA ALL'IMPIEGO- IMPEGNO DI SPESA DI € 214,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18394"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO 2003 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – GRADUATORIA DEFINITIVA – APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18395"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO 2004 PER L'ACCESSO ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI PER INQUILINI ASSOGGETTATI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 80 DELLA L. 23.12.2000 N. 388 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18396"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI DETERGENTI PER LAVASTOVIGLIE SCUOLE E RELATIVA ASSISTENZA IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18397"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO MANDATO DI BROKERAGGIO PER CONSULENZA SERVIZI ASSICURATIVI ALLA SOCIETA' AON S.P.A. AGENZIA DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18398"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE VERDE PUBBLICO IN PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.2 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18399"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E PROVINCIALI DEL 12 E 13 GIUGNO 2004 - EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DI SABATO 26 E DOMENICA 27 GIUGNO 2004 PER L'ELEZIONI PROVINCIALI ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18400"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DURANTE IL PERIODO ESTIVO PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18401"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO SPESA DI € 2.000.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18402"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 100 COPIE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18403"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRETTORE DELL'ENTE FESTA DELL'UVA - IMPEGNO SPESA €  2.832,84.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18404"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIRENZE 2010 "ASSOCIAZIONE PER IL PIANO STRATEGICO DELL'AREA METROPOLITANA FIORENTINA" IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00= PER QUOTA ASSOCIATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18405"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA DESTINATA ALL'UBICAZIONE DELLA STRUTTURA PER L'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA IN LOCALITA' BOTTAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18406"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA RIUNIONE DEL 01 GIUGNO 2004 DEL COMITATO TECNICO DEI COMUNI DI IMPRUNETA, TAVARNELLE VAL DI PESA, BARBERINO VAL D'ELSA. PROGETTO SICUREZZA LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL COMUNE DI BARBERINO ED AL COMUNE DI TAVARNELLE DEL CONTRIBUTO REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18407"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18408"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA FAX UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE DITTA BURRESI F. E FOSSATI G. S.N.C. DI TAVARNELLE V.P. ED IMPGNO SPESA DI EURO 933,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18409"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI SCAFFALATURE METALLICHE PER LOCALI DEL CENTRO OPERATIVO NONCHE' PER GLI UFFICI EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA E MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEKNOSCAF DI ANDREA SANTINI DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI € 6.639,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18410"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN LORENZO ALLE ROSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18411"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI DIURNI 2004 INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA IMPEGNO SPESA € 14.718,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18412"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO NEL SERVIZIO ASILO NIDO CENTRO INFANZIA DI BAGNOLO – INDIZIONE DI GARA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2004-LUGLIO 2006 – IMPEGNO SPESA € 174.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18413"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE SIG.RA ANTONELLA ORLANDI. PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18414"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE "POZZO PER IL VILLAGGIO DELLA SPERANZA" - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18415"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ENTE  PER L’ANNO 2004 - € 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18416"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE – AFFIDAMENTO DI UNA LINEA –RIDETERMINAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18417"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEEP UBICATO IN LOCALITA' FALCIANI. INDENNITA' D'ESPROPRIAZIONE. INDIVIDUAZIONE DI NUOVE MODALITA' DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA CONSIGLIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18418"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLE DI TAVARNUZZE E IMPRUNETA. INDIZIONE GARA DI APPALTO - INDIZIONE GARA DI APPALTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18419"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRSAFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE DELLA DIPENDENTE SIG.RA ROSSANA CIULLINI E ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI IMPRUNETA DELLA SIG.RA AURORA BURGASSI. MOBILITA' CON SCAMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18420"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPACT DISC MUSICALI PER BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18421"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE IN ECONOMIA DI MANUFATTO MOBILE DA DESTINARSI A SEDE DEL PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN LOC. BOTTAI. APPROVAZIONE PERIZIA - AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE A DITTE SPECIALIZZATE - IMPEGNO SPESA € 23.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18422"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO VERSAMENTI EFFETTUATI PER RINNOVO TESSERE SANITARIE - ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18423"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE IMPRUNETINA:CONTRATTO ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENEL PER SPETTACOLI A POZZOLATICO ANNO 2004 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18424"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO EVENTI 2004: ESTATE IMPRUNETINA GIUGNO/AGOSTO 2004 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18425"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2004 IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE DITTA ERREBIAN S.P.A DI POMEZIA (ROMA ) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 11.563,96.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18426"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO ZODIAC - PAGAMENTO II RATA ORDINARIA 2004. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 2.218,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18427"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DISERBANTI AL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI FIRENZE - AGENZIA IMPRUNETA E ACQUISIZIONE NULLA OSTA AZIENDA USL DIPARTIMENTO PREVENZIONE PER UTILIZZO DISERBANTI. IMPEGNO DI SPESA € 1.447,00.= IVA INCLUSA DI CUI € 1.350,00.= PER  DIRITITTI SANITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18428"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE SIG.RA CALOSI ERIKA DAL 1.06.2004 AL 30.11.2004. IMPEGNO DI SPESA € 11.700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18429"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO E BUONI LIBRO PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO 2003-2004 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18430"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO DIPENDENTI COMUNALI - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18431"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI EDUCATRICE ASILO NIDO CAT. C1 SIG.RA CANCIALLI ROMINA. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI € 510,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18432"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 EURO 12.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18433"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI N.13 SCALE IN ALLUMINIO PER I CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSCAR MARTA S.A.S. DI MARTA OSCAR &amp; C. DI CASELLE TORINESE (TO). IMPEGNO SPESA DI € 6.415,92 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18434"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, A DIVERSE DITTE DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI, ACQUA, VIVANDE E GENERI VARI DI MODESTA ENTITA' PER L'INIZIATIVA SULL'AMBIENTE "LA GREVE NON E' GRAVE" DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IMPEGNO SPESA €  1.180,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18435"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE SULL'AMBIENTE "LA GREVE NON E' GRAVE" - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' "NEW LIFE ADVERTISING" DELLA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO E RIMBORSO SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI GIOCHI - IMPEGNO SPESA DI €  1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18436"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA VIDEO T.V. MARINARI DI TAVARNUZZE PER LA FORNITURA DI MEGAFONO PER L'INIZIATIVA SULL'AMBIENTE "LA GREVE NON E' GRAVE" DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IMPEGNO SPESA DI € 120,00.= IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18437"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, ALLA DITTA DI FIRENZE DELLA FORNITURA DI GADGETS DEL COMUNE DA DISTRIBUIRE AI PARTECIPANTI PER L'INIZIATIVA SULL'AMBIENTE "LA GREVE NON E' GRAVE" DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IMPEGNO SPESA DI €  200,00.= IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18438"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "FESTA SULLA GREVE" - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AL GRUPPO MUSICALE "ASSOCIAZIONE IMPRUNETA MUSICA" DEL SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE - IMPEGNO SPESA DI € 200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18439"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERCOMUNALE "SICUREZZA E LEGALITA' NEL CHIANTI FIORENTINO" ASSUNZIONE A TEMPO DTERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" ED INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE PER I COMUNI DI TAVARNELLE VAL DI PESA E BARBERINO VAL D'ELSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18440"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE ANNO 2004: DOCUMENTO RICOGNITIVO A SEGUITO DI VARIAZIONE ALIQUOTE INPS APPLICATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18441"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 490,00 - COMMISSIONE DEL 12.05.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18442"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA E  DI ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18443"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA ZODIAC SPORTING CLUB FINO AL 31 AGOSTO 2004 PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI NATATORI SCOPERTI E COPERTI POSTI IN LOCALITÀ TAVARNUZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18444"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA DA PARTE DELLA MANUTENCOOP S.C.R.L.  IN SOCIETA' DI CAPITALI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18445"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE E BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOGGIATI DEL PELLEGRINO E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18446"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEL CONSORZIO NAZIONALE CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI PER DISCARICHI TRIBUTI VARI ADOTTATI DAL 11/11/2003 AL 16/12/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18447"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO PRINCIPALE 2004 E SUPPLETIVI ANNI 1999/2000/2001/2002 E 2003 - PRESA D'ATTO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18448"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLABUS – RIPARAZIONE FORNITURA PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE, DI CARROZZERIA  –  IMPEGNO SPESA DI € 3.000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18449"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>VACANZE ANZIANI ED INVALIDI 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18450"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA DI €  500,00.= E LIQUIDAZIONE ALL'ASSESSORE PAOLO VENTURI DI € 215,11.= SPESE DI VIAGGIO PERIODO 01-03-04 / 27.04.04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18451"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.200,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18452"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UNITARIO LPU "LAVORO E AMBIENTE" SUB PROGETTO APPROVATO DEL COMUNE DI IMPRUNETA.ACERTAMENTO A SEGUITO DEL RIMBORSO ASSEGNO INPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18453"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE – IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMALE EURO 600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18454"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI EDUCATRICE ASILO NIDO CAT. C1 SIG.RA CANCIALLI ROMINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18455"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2004 CAP. 124 IMP. 355/04 INTEGRAZIONE PER €. 20.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18456"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO NEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA PREPARAZIONE DEI PASTI, DEL TRASPORTO E DELLO SPORZIONAMENTO NEI REFETTORI -  INDIZIONE ASTA PUBBLICA AI SENSI DEL D.LGS 157/95 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18457"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE ICI - COMPETENZE DELLA DITTA CUSTER SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18458"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2003 AI DIRIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18459"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VIA S. GERSOLE' I TRATTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN CORSO D'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18460"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO RETE FOGNARIA VIA F.LLI ROSSELLI. AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISSUASORI DI SOSTA ALLA DITA MELCO S.P.A. DI CASTELMINIO DI RESANA ( TREVISO ) - VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18461"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2002/2004 - PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE AUSER DEL COMUNE DI IMPRUNETA: “POTENZIAMENTO DELLA RETE DI SOLIDARIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA” - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER DI IMPRUNETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18462"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2002/2004 - PROGETTO DEL GRUPPO VOLONTARI DI TAVARNUZZE “PER NON SENTIRSI SOLI” – CONVENZIONE CON GRUPPO VOLONTARI DI TAVARNUZZE (ONLUS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18463"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO 2004 PER L'ACCESSO ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI PER INQUILINI ASSOGGETTATI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 80 DELLA L. 23.12.2000 N. 388 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18464"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ASSIETENTE AMMINISTRATIVO CAT. B3(SIG.RA PICCIAFUOCHI ANNAMARIA). INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18465"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA STAMPA E SPEDIZIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18466"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TOSCANA SERVICE S.R.L. DI BAGNO A RIPOLI DELLA FORNITURA DI ACCESSORI IGIENICI PER BAGNI - VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18467"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2002/2004 - PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI, CIRCOLO “L’INCONTRO” DI TAVARNUZZE “SCENDI IN PIAZZA 2004”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18468"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2002/2004 - PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI, CIRCOLO “L’INCONTRO” DI TAVARNUZZE “TAVOLOZZA DI CULTURE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18469"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE PROMOZIONALI - PROGETTO VIVERE IN COLLINA SPESE OCCORRENTI PER LA VISITA DI JEAN MICHEL FOLON DAL 19 AL 21 MAGGIO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18470"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERGIO BETTINI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA, PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DI INIZIATIVE INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPORTO € 24.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18471"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI ANNO 2004. AFFIDAMENTO INTERVENTI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE COLLINE DEL CHIANTI. IMPEGNO DI SPESA DI €. 23.240,00 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18472"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELLA SOMMA DI €. 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18473"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROF. ARCH. GIANNI PETTENA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA E LA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE PER IL RESTAURO DELLA PIAZZA BUONDELMONTI NEL CAPOLUOGO. IMPORTO € 6.240,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18474"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE IMPRUNETINA:CONTRATTO ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENEL PER SPETTACOLI A TAVARNUZZE ANNO 2004 - IMPEGNO SPESA DI E. 517,12.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18475"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E PROVINCIALI DEL 12 E 13 GIUGNO 2004 - ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE NECESSARIO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI E RIMBORSO TRASPORTO DEAMBULANTI IMPEGNO €2.500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18476"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE CONTRATTI I° SEMESTRE 2004 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18477"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLA COMMISSIONE CONGIUNTA, DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. I QUADRIMESTRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA CONSIGLIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18478"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL 2002-2005: EROGAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ARRETRATI RELATIVI AGLI ISTITUTI ACCESSORI QUALI INDENNITÀ TURNO, MAGGIORAZIONE FESTIVO E/O NOTTURNO E STRAORDINARIO PERIODO 2002-2003. IMPEGNO DI SPESA € 5.720,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18479"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA NUZZI. ARRETRATI BENEFICI ECONOMICI IN APPLICAZIONE DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI SOTTOSCRITTO IL 16.05.2001 - IMPEGNO € 9.991,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18480"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FILARMONICA G.VERDI:PRESA D'ATTO BILANCIO CONSUNTIVO DELLE INIZIATIVE SVOLTE NELL'ANNO 2003 ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18481"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZI ED OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO 1.7.2004/30.6.2006 - INDIZIONE ASTA PUBBLICA  - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER IL BIENNIO EURO 184.260,96 E IMPEGNO SPESA EURO 1.900.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18482"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE CULTURALI DELL'ANNO 2004 - ORGANIZZAZIONE 4° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA POETRONICA UN FUTURO TELEVISIVO VISTO DAGLI ARTISTI - INCARICO PROFESSIONALE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA DIREZIONE TECNICA AL SI. CARLO ISOLA DETERMINAZIONE ACONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18483"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 42/1998 PROROGA CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AD ATAF - PERIODO 01.01.2004 - 30.06.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18484"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ED ASILO NIDO ANNO 2004 - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18485"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTARTO INTEGRATIVO ANNO 2003. LIQUIDAZIONE INDENNITA' AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18486"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DATA MANAGEMENT SRL  SALDO FATTURA N. 262 DEL 22.03.2004 DATA MANAGEMENT S.R.L. - PRESA ATTO FUSIONE SOCIETA' DA AKROS INFORMATICA SRL MODIFICA RAGIONE SOCIALE IN DATA MANAGEMENT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18487"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA RETE FOGNARIA IN VIA F.LLI ROSSELLI NELLA FRAZIONE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA AFFIDATARIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18488"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA 2002/2004 - PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE VIENITELORACCONTO “LE STORIE CI PRENDONO PER MANO” – DISCIPLINARE D’ INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18489"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PELLEGRINAGGIO AGLI EX CAMPI DI STERMINIO NAZISTI- ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18490"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OPERE DI REFERENCE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLE CASE EDITRICI ABITUALI FORNITRICI DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18491"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' PER PARTICOLATRI RESPONSBAILITA' ANNO 2003. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18492"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA DEI LOCALI ALLA DITTA ANTE LABOREM SOC. COOP. A.R.L. DI CASTIGLION FIORENTINO (AR) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18493"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CAT. B3, DEL SIG. MALIK RAVI FRANCESCO IMPEGNO DI SPESA DI € 4.100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18494"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIORNI DI CONGEDO ORDINARIO NON GODUTI SIG.RA PAPINI PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18495"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE  - II TRIMESTRE 2004 IMPEGNO SPESA € 5.761,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18496"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE IN APPALTO DEI SERVIZI E DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI . PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLISEC S.R.L. PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2004 - IMPEGNO SPESA DI €. 10.000,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18497"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SOCIALE – CONVENZIONE CON LA PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE – RINNOVO PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2004 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI € 8.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18498"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO, SEGNATURA ED INDICAZIONE DEI TABELLONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI PER I GIORNI 12 E 13 GIUGNO 2004 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TRE ESSE PONTEGGI DI IMPRUNETA ED IMPEGNO SPESA DI EURO 13.113,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18499"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI FARMACIA ASILO NIDO E FORNITURA MATERIALI SERVIZI IGIENICI NOV. 2003/OTT. 2004 - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18500"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DTERMINATO DI N. 1 EDUCATORE ASILO NIDO CAT. C (SIG.RA CANCIALLI) II INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18501"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'EDIZIONE 2004 "SPORT, AMBIENTE E TEMPO LIBERO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18502"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MOBILITÀ SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2004- € 7.828,21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18503"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA ADEGUAMENTO PONTE RADIO DITTA ITALPONTI DI FIRENZE € 19.330,55.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18504"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO ANNO 2004 PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, INDETTO AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18505"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE GEODIMETRO 408 AGA GEOTRONICS AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROVVEDI STEFANO SNC IMPEGNO € 1.000,00= FORNITURA DISTANZIOMETRO A RAGGIO VISIBILE LEICA DISTO CLASSIC 5 AFFIDAMENTO ALLA DITTA IN.GEO. SNC IMPEGNO € 500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18506"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTASCALE E PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO  IN ECONOMIA ALLA DITTA RSA SRL DI SCANDICCI - IMPEGNO SPESA DI €.2500,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18507"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI IN LOCALITÀ DISTANTI MENO DI 10 KM DALLA SEDE DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18508"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL PROSEGUIMENTO IN SERVIZIO, OLTRE IL LIMITE DEI 40 ANNI DI SERVIZIO UTILE A PENSIONE, DEL SIG. DOMENICO ZOLFAROLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18509"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.= PER SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO SEGRETERIA-DEMOGRAFICI PER IL 1° SEMESTRE 2004- SECONDO ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18510"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA BALAUSTRA E DEL MONTASCALE NEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.S.A. DI SCANDICCI (FI) -  IMPEGNO SPESA DI € 1.292,40 SUL CAP.5011 BILANCIO CORRENTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18511"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO I SEMESTRE 2004- INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18512"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO EVENTI PRIMAVERA 2004 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18513"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FUORI STRADA ATTREZZATO - AGGIUDICAZIONE DITTA BETTINI DI FIRENZE €.28.647,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18514"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAP. 16/00 "RIMBORSO SPESE DIVERSE AMMINISTRATORI" - IMPEGNO SPESA DI €  3.000,00.= E LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE PER LE ASSENZE DA LAVORO DELL'ASSESSORE IVAN MADDALUNI RELATIVE AI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2003 E GENNAIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18515"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DITTA SCAF PER PARCOMETRI ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18516"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 14.166,60 COMMISSIONE DEL 14.04.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18517"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PARZIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TAVARNUZZE SUD. APPROVAZIONE PERIZIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA I MAGGIO E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA S.P.A. VALDARNO LAVORI E FORNITURE DI SCANDICCI (FI)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18518"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIG.RA GINA CAVINI DAL GIORNO 27.01.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18519"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRAORDINARI PERSONALE UFFICIO ELETTORALE - IMPEGNO SPESA PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E PROVINCIALI DEL 12 E 13 GIUGNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18520"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA , ALLA DITTA EDILFORNITURE BARTOLOZZI SILVANO S.A.S. DI TAVARNUZZE DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18521"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CONSORZIO AGRARIO DI IMPRUNETA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER AMNUTENZIONE VERDI PUBBLICI URGENTI E DI MODESTA ENTITA' PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2004 - IMPEGNO SPESA DI €. 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18522"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA IDROGAS DI FIRENZE DELLA FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI E DI MODESTA ENTITÀ PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2004 - IMPEGNO SPESA DI €. 1500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18523"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DI FABBRO RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRATELLI BRASCHI.S.N.C. DI IMPRUNETA FINO AL 30.06.2004 - IMPEGNO SPESA DI €, 5.000.IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18524"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA AEREA IN DOTAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLA FORNITURA DEI MATERIALI, PEZZI DI RICAMBIO ALLA DITTA OFFICINE COMET S.A.S. DI BOLOGNA - IMPEGNO SPESA DI €. 2.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18525"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TRATTORE GOMMATO,TRATTORINO TAGLIAERBA,TAGLIAERBA E MEZZI D'OPERA DEL CENTRO OPERATIVO .AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA MATERIALI E PEZZI DI RICAMBIO ALLA DITTA CATARZI G&amp;R S.N.C. DI PRATO. IMPEGNO SPESA €. 800,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18526"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ART-AUTO RICAMBI SRL DI FIRENZE DELLA FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI NON PREVEDIBILI PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000.IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18527"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- OPERE DI IDRAULICO RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROGAS S.N.C. DIFIRENZE FINO AL 30.06.2004 IMPEGNO DI SPESA DI €. 23.000 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18528"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFCI COMUNALI OPER DI VETRAIO RINNOVO AFFIDAMENO ALLA DITTA RIGHINI DI IMPRUNETA FINO AL 30.06.2004 IMPEGNO DI SPESA DI €. 2000,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18529"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE PER ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI CONNESSI A STRUMENTI URBANISTICI. ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DI €. 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18530"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA E AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE -RINNOVO AFFIDAMENTO A DITTE DIVRSE PER IL PERIODO GENNAIOI-GIUGNO 2004- IMPEGNO SPES A €. 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18531"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- OPERE DI FALEGNAMERIA RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA VEGNI DI IMPRUNETA FINO AL 30.06.2004 -IMPEGNO SPESA DI €.5.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18532"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE SPESE GIA' IMPEGNATE A VALERE DEI PROVENTI DI CUI ALLA L.10/1977 SUI CAPITOLI DI BILANCIO CORRENTE DI NUOVA ISTITUZIONE. IMPEGNO SPESA DI € 23.061,99 SUL CAP.2452 BILANCIO CORRENTE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18533"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO A TEMPO DTERMINATO PER CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI - INCARICO DI RESPONSBAILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA. ARCH. LEONELLO CORSINOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18534"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI - INCARICO DI RESPONSABILE DI SERVIZIO GESTIONE RISORSE E CONOMICHE DEL COMUNE DI IMPRUNTEA. DR. VINCENZO IGNESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18535"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE GRAFICA DEI PRODOTTI EDITORIALI DEL COMUNE DI IMPRUNETA - MODIFICA DELL'ART 5 DEL DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO E DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18536"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI PREVISTE PER IL 12 E 13 GIUGNO 2004 - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER NOLEGGIO, SEGNATURA ED INDICAZIONE DEI TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18537"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA D’USO DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER L’ESTRAZIONE DEI DATI DEL PROGETTO SAI RELATIVA AL PROGETTO “B1 – ELIMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE E DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL CITTADINO DELLA PROPRIA POSIZIONE (ANAGRAFICA, SANITARIA,PREVIDENZIALE, ECC.) NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TOSCANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18538"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI E MANIFESTI ALLA DITTA BARBIERI E NOCCIOLI DI EMPOLI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 E 13 GIUGNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18539"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE DEL BOMBARDAMENTO DI IMPRUNETA DEL LUGLIO 1944 - ULTERIORE FORNITURA DI VIDEOCASSETTE E DVD CON RELATIVI CONTENITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18540"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SPESE RAPPRESENTANZA DELLA GIUNTA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18541"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPECIALE BIENNALE DI E-GOVERNMENT - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18542"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI PER COMMEMORAZIONE DEL 59° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI IMPRUNETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18543"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18544"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMALI PER ACQUISTO BIGLIETTI DI AUGURI PER UNICEF PER LE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2003/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18545"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMALI PER SPESE CORRELATE ALL'ACCOGLIENZA DELLA DELEGAZIONE DEL COMUNE DI PRACHATICE IN OCCASIONE DELLA 77^ EDIZIONE DELLA FESTA DELL'UVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18546"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI PER SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18547"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE PER SPESE VISITA DELLA DELEGAZIONE DELL'ENTE PRESSO IL COMUNE DI BELLERIVE SUR ALLIER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18548"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PRIMO TRIMESTRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18549"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONI FONDI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18550"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI PER COLLOCAZIONE SCULTURA COTTO C/O AEREOPORTO PERETOLA (ULTERIORE ANTICIPO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18551"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI PER SPESE PER MISSIONI RELATIVE AL PRIMO SEMESTRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18552"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE MANUTENZIONE HARDWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18553"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SECONDO SEMESTRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18554"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APARECCHI CELLULARI - AGGIUDICAZIONE DITTA VOLTAPAGINA - IMPRUNETA €. 438,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18555"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMALE EURO 500,00.= PER ACQUISTO E MONTAGGIO ACCESSORI PER MOTO DI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18556"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE SIG.RA ISABELLA PULIGNANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18557"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PROCEDURE E RILASCIO ATTESTAZIONI ISEE, CONSULENZE FISCALI PER PARTECIPANTI AI BANDI ERP E LEGGE 431/98 E CONSULENZA IN TEMA DI FISCALITÀ E PREVIDENZA FAMIGLIARE – SOCIETÀ EUROSERVICE S.N.C. DI SESTO FIORENTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18558"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RICHIESTE A ENTI TERZI DAL SUAP.IMPEGNO SPESA DI 4.000,00 E ACCANTONAMENTO DELLA CORRELATIVA ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18559"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FORNI FEDERICO DI IMPRUNETA DI FORNITURA MATERIALI URGENTI E DI MODESTA ENTITA' E INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CENTRO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEI VERDI PUBBLICI - ANNO2004 IMPEGNO DI SPESA €. 800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18560"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI LUBRIFICANTI,ANTIGELO PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PRODOTTI PER L'ASSORBIMENTO DI SVERSAMENTI DI OLIO SUGLI ASFALTI. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ALLA DITTA PEGASO LUBRIFICANTISNC DI MONTESPERTOLI.ANNO 2004 IMPEGNO SPESA   PER COMPELSSIVI €. 1000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18561"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER I PLESSI SCOLASTICI – RETTIFICA CAPITOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18562"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ACCESSO ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI PER INQUILINI ASSOGGETTATI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.80 DELLA L.23.12.2000 N.388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18563"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOL. AIELLO DELLO STUDIO GEO ECO PROGETTI DI FIRENZE PER LA CONSULENZA PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE RELATIVE ALLE ISTANZE EDILIZIE PER LE ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18564"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 56/02 "PERSONALE DIPENDENTE - TRATTAMENTO ACCESSORIO" EURO 2.561,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18565"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E RIUSO EX FORNACE AGRESTI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO DI CONSULENZA TECNICA ALL'ING. MAURIZIO COGGIOLA PER PRESTAZIONI ALLA DATA DEL 16.07.2003 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18566"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 ASPITATORI TRITURATORI  DI CUI UNO PORTATILE E UNO SEMOVENTE PER AREE ESTERNE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATARZI PER €. 2.752,31 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18567"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIS EGNALETICA STRADALE PER CANTIERI E INTERVENTI SU EVENTI PERICOLOSI.APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E NUOVI PREZZI. AFFIDAMENTO FORNITURAALLA DITTA FAU SPA DI ASCIANO - SIENA PER COMPLESSIVI €. 17.218,34 OLTRE 20% PER UN IMPORTO DI €. 20.662,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18568"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE ALL'UFFICIO ASSOCIATO DELLA PREVIDENZA DEI COMUNI DI CAMPI BISENZIO, CALENZANO, LASTRA A SIGNA. IMPEGNO DI € 155,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18569"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELL'ARREDO DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18570"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.927,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18571"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18572"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA BUONDELMONTI NEL CENTRO STORICO DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18573"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OSSARIETTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI POZZOLATICO. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA INFORMALE E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GUIDO FORATI &amp; C. S.N.C. DI PONTASSIEVE (FI) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18574"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE OSSARIETTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA N.1 E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI RETTIFICATI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18575"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA RETE FOGNARIA IN VIA F.LLI ROSSELLI NELLA FRAZIONE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA LAVORI DI SISTEMAZIONE ASFALTO ALL'IMPRESA S.P.A. VALDARNO LAVORI E FORNITURE DI SCANDICCI (FI)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18576"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE 2004 DA CORRISPONDERE ALLE ASSOCIAZIONI:STRADA DEL VINO CHIANTI COLLI FIORENTINI, ASSOCIAZIONE CITTA' DEL VINO, ASSOCIAZIONE TERRE DI TOSCANA, ASSOCIAZIONE CITTA' DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI € 8481,52 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18577"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI € 20.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18578"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMALE EURO 250,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18579"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DITTA PUBLÒISERVICE TOSCANA DI SCANDICCI ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.988,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18580"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA RINNOVO INCARICO COLLABORAZIONE COORDINATA E COORDINATIVA ARCH. LAURA NANNI PER PROGETTAZIONE TECNICA. PERIODO MARZO/DICAMBRE 2004.IMPEGNO € 13.292,86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18581"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA RINNOVO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE TECNICA ING. PAOLO SPAGNOLI. PERIODO MARZO/DICEMBRE 2004.IMPEGNO € 14.296,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18582"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE DR.SSA TIZIANA PICCHI. ARRETRATI BENEFICI ECONOMICI IN APPLICAZIONE DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI SOTTOSCRITTO IL 16.05.2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18583"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DEL XXV APRILE - DITTA TIPOGRAFIA M.B. - IMPEGNO SPESA DI EURO 180,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18584"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELL’ENTE – IMPEGNO SPESA ANNO 2004 EURO 30.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18585"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETRMINATO DI N. 1 EDUCATRICE ASILO NIDO CAT. C INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18586"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIOEN RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - 1° TRIMESTRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18587"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON T.P.L. – CONTRIBUTI REGIONALI –IMPEGNO SPES  € 13.699,98 PER IL PERIODO GENNAIO\ GIUGNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18588"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE –IMPEGNO SPESA € 19.000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18589"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI DI ROGITO - 1° TRIMESTRE 2004 - IMPEGNO SPESA €. 1937,61 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18590"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA - 1° TRIMESTRE 2004 - IMPEGNO SPESA €. 35,63 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18591"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO 2003 PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI NEL COMUNE DI IMPRUNETA SALVO EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI PREVISTE DALLA LEGGE. – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18592"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI SOCIO – TERAPEUTICI .– APPROVAZIONE CONVENZIONI. BIENNIO 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18593"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI PROPEDEUTICI AL LAVORO – PROGETTO DI ZONA “VAI” – APPROVAZIONE CONVENZIONI ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18594"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DI RESPONSBAILITÀ LIQUIDAZIONE ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18595"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18596"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ART. 141 BIS DEL TULPS. IMPEGNO SPESA DI € 800PER LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA SPETTANTE AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18597"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDONO DI CUI AGLI ARTT. 8 E 9 DELLA LEGGE N. 289/2002 E ART. 2 LEGGE N. 350/2003. IMPEGNO DI SPESA E 2054,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18598"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE TOSCANA - RIMBORSO QUOTA ALLE SIG.RE RITA ROMA E SIMONA INNOCENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18599"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GIUDIZIO. IMPEGNO SPESA BILANCIO 2004 CAP 124 IMP. €. 15.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18600"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE – IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMALE EURO 400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18601"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO SPESA 2° TRIMESTE 2004 - €. 3.873,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18602"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI EDUCATRICE ASILO NIDO SIG.RA ANDERLINI BEATRICE - IMPEGNO SPESA € 9.836,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18603"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER UFFICIO STAMPA ALLA DR.SSA SILVIA OGNIBENE - RETTIFICA IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18604"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DELLA GRAFICA DEL PERIODICO ED ALTRE ATTIVITA' EDITORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18605"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE PROCEDURE SOFTWARE NECESSARIE ALLA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E ALLA AUTOMAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI CON ACQUISIZIONE MODULO IRIDE-SEGRETERIA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEDAF SRL ED IMPEGNO DI SPESA EURO 4.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18606"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIORNI DI CONGEDO ORDINARIO NON GODUTI SIG.RA SAMMICHELI VALENTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18607"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO 04/287</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18608"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “OCCHIO AL TEMPO” CONFERIMENTO INCARICHI – PROSECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18609"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER TECNICI E SQUDARE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERBÙVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO ANTICIPAZIONE AGENTE CONTABILE  €. 1500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18610"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO  DI LAVORO PER IL PERSONALE AUTISTA DI  SCUOLABUS -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18611"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA F. PAOLIERI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO; LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO IMPRESA LA CALENZANO ASFALTI S.P.A. DI CALENZANO (FI ). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18612"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE PER MATERIALE FOTOGRAFICO MODIFICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18613"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE PER ANTONELLA ORLANDI. PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18614"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE PRESA ATTO CONGEDO PARENTALE PER BARBARA SALOTTI .PROSECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18615"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EDILBILANCINO SRL DI IMPRUNETA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI URGENTI PER RISTRUTTURAZIOE LOCALI DEL CENTRO OPERATIVO PER REALIZZAZIONE DI OFFICINA MECCANICA DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IMPEGNO SPESA€. 3000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18616"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA , ALLA DITTA EDILBILANCINO S.N.C. DI IMPRUNETA, DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILIURGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ANNO 2004 - IMPEGNO SPESA DI €. 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18617"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PERUZZI ALBERTOE C.S.N.C. DI TAVARNUZZE DELLA FORNITURA DI MATERIALI URGENTI E DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2004 -IMPEGNO SPESA €.1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18618"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA NUOVO TROVATUTTO DI IMPRUNETA DELLA FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO URGENTI E DI MODESTA ENTITÀ DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA IMPEGNO SPESA €. 1500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18619"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 15.925,31. COMMISSIONE DEL 10.03.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18620"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA INCARICO AL GEOL ROBERTO NERONI DELLO STUDIO GEOECO PER LA REDAZIONE DEL SUPPORTO GEOLOGICO-TECNICO ALLA VARIANTE AL PRGC DI ADEGUAMENTO AL PRAE CAVA SANNINI.IMPEGNO EURO 734,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18621"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERA UNIVERSITA' ITINERANTE DEL CHIANTI E DEL VALDARNO FIORENTINO CORRESPONSIONE COMPETENZE ALLA ASSOCIAZIONE ARACNOS PER UN IMPORTTO DI €. 18.530,00 E CONTESTUALE ANTICIPAZIONE DI CASSA A VALERE SUI FONDI EUROPEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18622"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TOLMAN PER INTERVENTI DI LOTTA ALLA PROCESSIONARIA ANNO 2004. IMNPEGNO EURO 4.806,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18623"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MATERNA S. GERSOLE'. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LINOLEUM GOMMA ZANAGA S.R.L. DI FIRENZE DELLA FORNITURA DI N.7 ASCIUGAPASSI. VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18624"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA DITTA ICA SRL DI LA SPEZIA DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RINNOVO DEL CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18625"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 36 ALLOGGI IN LOCALITÀ SASSI NERI NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA SPECIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18626"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE VERDE PUBBLICO LOC. FALCIANI. INTERRAMENTO LINEA AEREA ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.: MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA E LIQUIDAZIONE SPESA DI COMPLESSIVI € 3.654,24 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18627"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA F. PAOLIERI. AFFIDAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE E POSA IN OPERA DI CORRIMANO DI TUBO ALLA DITTA BRASCHI FRATELLI FABBRI DI BRASCHI MAURO E FRANCESCO S.N.C. DI IMPRUNETA. VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18628"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI NON PREVEDIBILI PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI, IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ILLUMINAZIONE VOTIVA- AFFIDAMENTO FINO AL 31.05.2004 ALLA DITTA IMEP S.P.A. DI PRAT0 - IMPEGNO SPESA DI €. 1500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18629"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ASSISTENZA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE ANNO 2003. ADESIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18630"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE BONARIA DELLE AREE INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO ESPRIATIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEL PARCHEGGIO VEICOLARE DENOMINATO"PARCHEGGIO DI VIA ROMA" E DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE ALLE DITTE CATASTALI DI EURO 85.262,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18631"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL 2002-2005 BIENNIO ECONOMICO 2002-2203 LIQUIDAZIONE BENEFICI AL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18632"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONSULENZA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 8 E 9 L. N. 289/2002 E ART. 2 LEGGE N. 350/03 (CONDONO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18633"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANIFESTI PER CELEBRAZIONE XXV APRILE DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18634"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA PRO LOCO DELL'APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E BIGLIETTAZIONE DEL MUSO D'ARTE SACRA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2004 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18635"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO DI ATLETICA DEL CHANTI FIORENTINO PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE STAMPA DEPLIANT E TRASPORTO STUDENTI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18636"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.0 PER SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRI PER IL 1° SEMESTRE 2004 ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18637"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AREE PEEP GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE. INCARICO ARCH.CAPRA. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €3769,63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA CONSIGLIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18638"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA MATERNA DI S. GERSOLE'. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDROGAS DI MAURO CHELONI &amp; C. S.N.C. DI FIRENZE DELLA FORNITURA DI NUOVO MOTORE E GIRANTE PER POMPA GEMELLARE- VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18639"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA NUOVA CESAT SRL PER LA STAMPA E SPEDIZIONE DEL PERIODICO DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18640"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CONTRATTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA  PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI UFFICIO STAMPA ALLA DR.SSA SILVIA OGNIBENE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 47 DEL 30 GENNAIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18641"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE BONARIA DELLE AREE INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVOIR DEL PARCHEGGIO VEICOLARE DENOMINATO "PARCEHGGIO DI VIA ROMA" E DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO PRELIMINARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18642"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI €. 16.631,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18643"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI UFFICI COMUNALI ANNO 2004 - AGGIUDICAZIONE DITTA CRD S.R.L. DI MARINA DI CARRARA (MS) E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18644"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OSSARIETTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI POZZOLATICO. INDIZIONE DI GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18645"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MATERNA S. GERSOLE'. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDILBILANCINO S.R.L. DI IMPRUNETA DELLA FORNITURA DI PANNELLI SOFFITTO E CARRELLO PORTAMATERIALE - VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18646"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI RELATIVE ALL'ADESIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' NEL COMUNE DI IMPRUNETA,  COOPERMONTEBUONI PEEP MONTEBUONI. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA CONSIGLIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18647"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA CONSIGLIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18648"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PARTI USURATE DELL'AFFRANCATRICE DEL PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCOPOST SRL DI FIRENZE E IMPEGNO SPESA DI € 293,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18649"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AD INTERVENTO PER ALUNNI NON UDENTI , FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI DI TAVARNUZZE E IMPRUNETA, EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. – ONLUS - ELFO DI FIRENZE. – IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.676,48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18650"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO ALLA NEW LIFE ADVERTISING PER LA CURA DELLA GRAFICA DEL PERIODICO DEL COMUNE PER N. 3 USCITE - IMPEGNO SPESA DI € 1488,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18651"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO MOTORIZZAZIONE ANNO 2004 IMPEGNO SPESA € 1.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18652"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI - RATEAZIONE PAGAMENTO A FAVORE DI NANCY FOSTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18653"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINAIRO PRESONALE DIPENDENTE I TRIMESTRE 2004 IMPEGNO DI SPESA EURO 11.523,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18654"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO PER L’ANNO 2004 DEL PROGETTO DI SOSTEGNO LINGUISTICO DI ITALIANO SVOLTO DA ARCI TOSCANA (ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE - FIRENZE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18655"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2004 IMPEGNO SPESA . 3000,00 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18656"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVINCIA DI FIRENZE VERIFICA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI TERMICI E RISPONDENZA ALLE ATTUALI NORMATIVE DI SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI EDIFCI COMUNALI IMPEGNO SPESA . 879,00 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18657"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FABBISOGNO PRODOTTI PETROLIFERI PER AUTOTRAZIONE PER SERVIZI COMUNALI PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2004 AFFIDAMENTO DITTA BARONI .IMPEGNO SPESA €. 11.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18658"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE INTERDIZIONE ANTICPATA E CONGEDO OBBLIGATORIO PER LA D.SSA SIMONA GRAMIGNI. PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18659"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO NEL TERRITORIO COMUNALE ALL’ESERCIZIO DEL TRASPORTO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO ED ORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18660"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AREE PEEP POZZOLATICO E PEEP BAGNOLO GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE. LIQUIDAZIONE "POLIS SRL CONSULENZE E SERVIZI IMMOBILIARI" PER CONTO DEI CONTRAENTI PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI INERENTI LE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE EVOLTURAZIONE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI DI CESSIONE DELLE SUDDETTE AREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA CONSIGLIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18661"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO RETE FOGNARIA VIA DON MINZONI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18662"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N 1 "EDUCATRICE ASILO NIDO" CAT. C1 SIG.RA CANCIALLI ROMINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18663"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FINO A GIUGNO 2004 PER LA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE AFFIDATI ALLA A.S. IMPRUNETA/TAVARNUZZE CON CONVENZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON PROPRIA DELÒIBERAZIONE NR.111 DEL 29/7/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18664"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FINO A GIUGNO 2004 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E LA CONDUZIONE DEI CORSI COMUNALI DI ATTIVITA FISICO MOTORIA AFFIDATI ALLA USSI CON CONVENZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON PROPRIA DELIBERAZIONE NR.110 DEL 29/7/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18665"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCA INTERCOMUNALE AUDIOVISIVI (B.I.A.) DEL CHIANTI FIORENTINO - IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE  € 3.098,76 ANNI 2003\2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18666"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAVOLO SOCIALE-MANIFESTAZIONE "SCENDI IN PIAZZA" ULTERIORIFINANZIAMENTIPER ATTIVITÀ 2004,LIQUIDAZIONEPRIMA PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SOCIO EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18667"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IN SOMMA URGENZA DI SALE ANTIGHIACCIO PER  FRONTEGGIARE EMERGENZA NEVE - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 191 C.3 DLGS 267/2000 - EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18668"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RSU IMPEGNO SPESA €. 617.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18669"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO STRADALE IMPEGNO SPESA . 71.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18670"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AREE PEEP VIA HO CHI MIN E VIA C.A. DALLA CHIESA (LOC. TAVARNUZZE) GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE. LIQUIDAZIONE "POLIS SRL CONSULENZE E SERVIZI IMMOBILIARI" PER CONTO DEI CONTRAENTI PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI INERENTI LE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI DI CESSIONE DELLE SUDDETTE AREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA CONSIGLIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18671"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PER COLLEGAMENTO MCTC AFFIDAMENTO DITTA ZUCCHETTI SPA €URO 900 SU RR.PP ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18672"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACI ROMA € 15,79 SU RESIDUI ANNI 2002/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18673"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO MANSIONI SUPERIORI DEL DIPENDENTE VASCO MUGNAINI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18674"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 41 DEL 27.1.2004 IN RELAZIONE ALLE INDENNITÀ PER LE POSIZIONI ORGNAIZZATIVE ANNO 2003. INTEGRAZIONE PER I DIPENDENTI MENICACCI E GALASTRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18675"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AREE PEEP GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE-INCARICO ARCH.CAPRA. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 19.300,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA CONSIGLIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18676"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSONALE ALL'ARCH. ANTONIO CAPRA PEL LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - PERIODO - FEBBRAIO /APRILE - IMPEGNO EURO 4039,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18677"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLABUS – RIPARAZIONE FORNITURA PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE, DI CARROZZERIA E PNEUMATICI –  IMPEGNO SPESA DI € 4.500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18678"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING - IMPEGNO SPESA ANNO 2004 EURO 108,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18679"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, SERVIZIO IDROPOTABILE, TELEFONO ED APPROVVIGIONAMENTO DI GASOLIO PER I VARI SERVIZI DELL'ENTE. IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI € 552.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PUB. E PRIV. AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18680"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO QUOTE AIMA\CEE SUI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, DELLA REFEZIONE SCOLASTICA AI SENSI DEL REG. CEE 3392\93  CONFERIMENTO INCARICO DITTA TEBESCO- IMPEGNO DI € 2.500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIO-ED. AMM. 2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18681"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI FARMACIA ASILO NIDO AFFIDAMENTO FARMACIA PULITI DI IMPRUNETA ED IMPEGNO SPESA DI EURO 645,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18682"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UNO SPAZIO INFORMATIVO SULL'ELENCO TELEFONICO DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI € 1.147,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18683"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA  HO CHI MINH - AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ SOVERINI SPA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PROVVISORIE FINALIZZATE ALLA CANTIERIZZAZIONE DELL'AREA INTERESSATA DALL'INTERVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMMINISTR. GESTIONE TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18684"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTROSCUOLA PACI DI LIMITE SULL'ARNO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18685"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI III° LOTTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICHI DI DIREZIONE, MISURA E CONTABILIZZAZIONE LAVORI ALL'ING. RAFFAELE VISCOMI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. ALBERTO CECCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18686"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI MONTEBUONI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI E CERTIFICATO PROVVISORIO TECNICO-AMMINISTRATIVO; APPROVAZIONE STATO FINALE RETTIFICATO; DISAPPLICAZIONE PARZIALE PENALE PECUNIARIA PER RITARDATA ULTIMAZIONE LAVORI; LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO IMPRESA SAEM COSTRUZIONI SRL DI ROMA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE TECNICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18687"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURAZIONE A NOME DEL COMUNE DI IMPRUNETA DEL CONTATORE DELL'ACQUA IN P.ZZA BUONDELMONTI N. 34 RELATIVO AGLI UFFICI ICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18688"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.I. N. 184 DEL 23.07.99 "SUBENTRO DELLO STATO NEI CONTRATTI STIPULATI DAL COMUNE" - ADDEBITO AL COMUNE DEI MATERIALI DI PULIZIA PER APPALTO EDIFICI SCOLASTICI SETT./DIC. 2003 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 132,59.= E LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18689"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FABBISOGNO DI GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI RELATIVO AL PERIODO1.101.2004 - 30.04.2004. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICOIL SRL DI FIRENZE IMPEGNO SPESA DI €. 15.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18690"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE - CENTRO SPERIMENTALE DI BAGNOLO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2004 - GIUGNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18691"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO -APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18692"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TAVARNUZZE NORD. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18693"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA F. PAOLIERI. APPROVAZIONE PERIZIA N.1/2004 - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTI E CANCELLI ALLA DITTA BRASCHI FRATELLI FABBRI DI BRASCHI MAURO E FRANCESCO S.N.C. DI IMPRUNETA - VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18694"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI SPOSTAMENTO DI N.2 ESTRATTORI D'ARIA ALLA IDROGAS DI MAURO CHELONI &amp; C. S.N.C. DI FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18695"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA MATERNA DI S. GERSOLE'. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TOSCANA SERVICE S.R.L. DI BAGNO A RIPOLI (FI) DELLA FORNITURA DI ACCESSORI IGIENICI PER BAGNI. VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18696"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PARCHEGGIO BOTTAI. IMPEGNO MAGGIORE SPESA SUL CAP.2076/04 PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE RELATIVA NOTULA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18697"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 35 L. 865/71 PER LA CESSIONE DELLE AERE PEEP CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP MONTEBUONI -  COOPERATIVA "COOPER MONTEBUONI SCARLS". ACCERTAMENTO D'ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA CONSIGLIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18698"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI RELATIVE ALL'ADESIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ NEL COMUNE DI IMPRUNETA. PEEP COOPERMONTEBUONI, AL SIG.MELANI FABRIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI €533,44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA CONSIGLIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18699"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TELEPASS PER USO DI POLIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18700"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE CONSORZIO NAZIONALE CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE  TRIBUTI PER DISCARICHI TRIBUTI VARIA ADOTTATI FINO AL 31/12/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18701"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA 68^ MOSTRA DELL'ARTIGIANATO 2004 IMPEGNO SPESA DI € 6000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18702"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CANONI LOCAZIONI PASSIVE I° SEM. 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18703"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 - COMMISSIONE DEL 11/02/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18704"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI VARI IMPEGNI DI SPESA DA EFFETTUARE SUL BILNCIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18705"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELSATIVO AL MESE DELLO SPORT 2002 - MODIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DETERMINAZIONE NR.37 DEL 26/1/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18706"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA ASOCIAIZNE A.I.C.C.R.E. ANNO 2004 - IMPEGNO SPESA EURO 417,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18707"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DTERMINATO DI UN ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI GENERALI SIG.RA FANTONI ILARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18708"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  ALLE AZIENDE SITA E CAP DELL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UNA LINEA DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 1 MARZO 2004-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18709"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA MATERNA DI S. GERSOLE'. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA M3 METAL MOBIL MARKET S.R.L. DI FIRENZE DELLA FORNITURA DI ARMADI METALLICI PER IL PREZZO COMPLESSIVO DI € 786,00-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18710"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE (1 LINEA) 1 MARZO 2004/28 FEBBRAIO 2007 – INTEGRAZIONE AL CAPITOLATO SPECIALE ED AL BANDO DI GARA PUBBLICATO IN DATA 19.01.2004 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18711"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA MONTEBUONI. PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE "STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. LORENZO NATUCCI - ARCH. PAOLA BUTELLI". LIQUIDAZIONE NOTULA PER COORDINAMENTO SICUREZZA AL I° SAL-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18712"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OSSARIETTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI POZZOLATICO. CONFERIMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI ALL'ING. MARCO MARANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18713"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - APPROVAZIONE RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18714"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE ICI - COMPETENZE DELLA DITTA CUSTER SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18715"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) PERMANENTE - APPROVAZIONE RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNI 2001 E PRECEDENTI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18716"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE FORNITURA DETERSIVO E ASSISTENZA LAVASTOVIGLIE SCUOLE - AFFIDAMENTO DITTA ECOLAB S.R.L. DI AGRATE BRIANZA (MI) ED IMPEGNO SPESA DI EURO 937,08.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18717"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18718"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 971 DEL 31.12.2003. ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AGLI UFFICI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18719"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18720"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – MANCATA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18721"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SITO WEB SULLA SICUREZZA NEL CHIANTI FIORENTINO PER LA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18722"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDAMENTO NECESSARIO PER I LOCALI  DI P.M. DI VIA F.PAOLIERI 16-FORNITURA ED ALLESTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18723"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA PARTE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, BANDO 2003 INDETTO AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18724"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI UTENTI E FREQUENTATORI BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LE EDICOLE DI IMPRUNETA CAPOLUOGO - IMPEGNO SPESA €. 1.680,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18725"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 166042.53 - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 14.01.04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18726"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MATERNA S. GERSOLE'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIGA GRANDI CUCINE S.R.L. DI SCANDICCI (FI) DELLA FORNITURA DI N.1 LAVELLO INDUSTRIALE CON ACCESSORI PER IL PREZZO DI EURO 769,68-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18727"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEGLI IMPEGNI SUI RR.PP. 2001/2002 E 2003 PER SPESE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI DIVERSI LAVORI PUBBLICI A SEGUITO DELL'ASSUNZIONE DEI RELATIVI MUTUI. REIMPUTAZIONE DI DETTE SPESE SUI RELATIVI MUTUI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18728"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PICCIAFUOCHI B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18729"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO CONSULENZA PROFESSIONALE ALL'AVV. MARIAGIULIA GIANNONI. ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LEGALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18730"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI CHIMICA ACQUA POTABILE DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE PER L’UTILIZZO NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO – AFFIDAMENTO ALL’ UNIVERSITÀ DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA € 600</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18731"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA OBIETTORI ANNO 2004 - € 6900,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18732"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.T.I. KYOCERA MITA S.P.A. DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) PER IL PERIODO GENNAIO 2004/DICEMBRE 2007 ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.T.I. XEROX NOLEGGI S.P.A. DI MILANO PER IL PERIODO GENNAIO 2004/DICEMBRE 2007 - ESTENSIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA COMUNALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2004 ALLA DITTA SAT DI SCANDICCI ED IMPEGNO SPESA DI EURO 177,66.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18733"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO BANCOPOSTA IMPRESE ON-LINE - ADESIONE ED IMPEGNO SPESA DI € 180,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18734"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPATI E MANIFESTI ALLA DITTA BARBIERI &amp; NOCCIOLI S.R.L. DI EMPOLI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 13.06.2004 - IMPEGNO € 69,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18735"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI SERVIZI IGIENICI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA TOSCANA SERVICE DI BAGNO A RIPOLI (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.042,78.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18736"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO 2001 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18737"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CONTRO LA SOCIETA' OCEM S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18738"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE E CENTRO SPERIMENTALE DI BAGNOLO - APPROVAZIOE GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2004-GIUGNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18739"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE SIG. MAURO MORANDI DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE ALL'83,3% DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA (30 ORE SETTIMANALI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18740"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA STAMPA, POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE - IMPEGNO SPESA DI €  55.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18741"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORONE IN OCCASIONE DI COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO SPESA DI €  250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18742"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI UFFICI COMUNALI ANNO 2004 - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA ED IMPEGNO SPESA DI EURO 9.960,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18743"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RICEZIONE TELEFONICA PER ALLARME INTRUSIONE E PER ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DELLA DITTA ELISEO SRL PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO SPESA €, 483,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18744"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI € 128.774,14 - RETTE RICOVERO I SEMESTRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18745"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PLURIENNALE PER FORMAZIONE ARCHIVIO: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI  - INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18746"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI IMPRUNETA - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI VERIFICA BRUCIATORE ALLA DITTA CALOSI MARCO &amp; S.R.L. DI FIRENZE PER €  248,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18747"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO BANCOPOSTA IMPRESE ON-LINE - ADESIONE ED IMPEGNO SPESA DI €  180,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18748"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INTERDIZONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER SIMNA GRAMIGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18749"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE OSSARIETTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18750"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI ALLO STATO UTENTI PESI E MISURE ANNO 2003/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18751"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI UFFICIO STAMPA ALLA DR.SSA SILVIA OGNIBENE - IMPEGNO SPESA DI € 15.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18752"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO ZODIAC - SALDO 2003: QUOTE ORDINARIE E STRAORDINARIE - QUOTA ORDINARIA: 2004 PRIMA RATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE €  4.778,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18753"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI: MODIFICA ORARIO DI SERVIZIO - DECORRENZA 01.02.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18754"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - MODIFICA DELL'ORARIO DI SERVIZIO PER IL SIG. DONATO GALLICCHIO - DECORRENZA 01.02.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18755"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO AI DIPENDENTI COMUNALI ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT SRL DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18756"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL LABORATORIO LA COCCINELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18757"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONGUAGLIO INDENNITA' PER L'ANNO 2003 E DEFINIZIONE INDENNITA' MENSILE ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18758"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PIAZZA BUONDELMONTI. IMPEGNO SPESA € 361,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18759"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LE SCUOLE DI INFANZIA PARITARIE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2003/2004 - 2004/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18760"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE EDUCATORE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18761"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO AL MESE DELLO SPORT 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE CULTURA E PROMOZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18762"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PR I PLESSI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELISEO DI FIRENZE PER L'ANNO 2004 - IMEPGNO SPESA DI €  5.164,56.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18763"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO SEPSA DI €  500,00.= E LIQUIDAZIONE ALL'ASSESSORE VENTURI DI €  132,00.= SPESE DI VIAGGIO PERIODO 24.11.03-29.12.03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18764"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' PER EDUCATRICI ASILO NIDO - IMPEGNO SPESA DI € 3.750,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18765"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI D'UFFICIO - ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE UFF. DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18766"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTULA ING. STRICCOLI PER INCARICO PER CONSULENZA PER ACQUISTO AUTOVETTURE DA DESTINARE AI SERVIZI INTERNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18767"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE. RINNOVO NOMINE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCUOLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18768"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INCARICO ALLA NUOVA CESAT DI FIRENZE PER LA STAMPA E SPEDIZIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO SPESA DI € 7.100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18769"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE NEI LOCALI ADIBITI A CENTRO COTTURA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA ASL 10 DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA DI €  660,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESP. MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18770"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA ROMA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. GRANCO PERINI CON STUDIO IN CAMPI BISENZIO PER LA REDAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI AREE FACENTI PARTE DEL CITATO PROGETTO - IMPEGNO SPESA DI € 3.120,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SEGRETERIA DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18771"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE) ANNO 2004 - CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18772"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZE SOCIALE, SAMMICHELI VALENTINA DAL 19.01.04 AL 01.09.04 - IMPEGNO SPESA DI € 8.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18773"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA AUTOVETTURE DA DESTINARE AI SERVIZI INTERNI ALLA CONCESSIONARIA RENAULT S.P.A. DI FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18774"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL'ANTICIPO ECONOMALE DI € 200,00.= ISTITUITO PER SPESE PROGETTO "OCCHIO AL TEMPO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18775"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELAITVO ALL'ANTICIPO ECONOMALE DI € 300,00.= ISTITUITO PER SPESE UFFICIO SOCIO EDUCATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18776"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL'ANTICIPO ECONOMALE DI € 600,00.=, ISTITUITO PER INTERVENIT URGENTI DI ASSISTENZA PER MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18777"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - PRESA D'ATTO CONGEDO PARENTALE PER LA SIG.RA SIMONA INNOCENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18778"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI SPECIALI 2003: LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18779"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTI ACCESSORI - IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI € 46082,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18780"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMEPGNO SPESA DI € 5.065,00.= OER FINANZIAMENTO DOTT. ANTONIO FRITTELLI IN QUALITA' DI VICE SEGRETARIO GENERALE, DIRETTORE GENERALE ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18781"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' PER MISSIONI I SEMESTRE 2004 - IMPEGNO SPESA DI € 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18782"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZE DI PUBBLICO ESERCIZIO. REINTEGRO ALLA DISPONIBILTA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SEGUIOT DI RINUNCIA, REVOCA E DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DISPOSTA CON ATTO N. 501/02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO SVILUPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18783"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA MINERALE PER I REFETTORI DELLE SCUOLE COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2004 - AFFIDAMENTO DITTA TAGLIETTI SRL DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI € 5.400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18784"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI € 300,00.= PER SPESE CONTRATTI VARI UFFICIO SEGRETERIA DEMOGRAFICI PER IL I SEMESTRE 2004 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18785"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BOLLI MEZZI COMUNALI ANNO 2004 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DI € 5.246,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18786"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE DECRETI DI ESPROPRI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18787"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BOLLI ANNO 2003 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18788"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DIRETORE GENERALE - IMPEGNO SPESA ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18789"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI "ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI" CAT. B1 DI PERSONALE EX LSU TRANSITORI DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS. 468/1997: SIG.RA BONECHI CATERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18790"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI IMPRUNETA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18791"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DIRETTORE GENERALE N. 868 DEL 16.12.2003 "PERSONALE DIPENDENTE: AUTORIZZAZIONE AL COMANDO PER 12 ORE SETTIMANALI PRESSO IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (SIG. BENCINI ILARIA)"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18792"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SPESE CONTRATTI II SEMESTRE 2003 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18793"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ACQUISTO TELEPASS PER INGRESSO ZONA Z.T.L. DI FIRENZE - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18794"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO - IMPEGNO DI SPESA € 3.874,00.= PER L'ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18795"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMPRESI NEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18796"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2004 - IMPEGNO SPESA DI € 1.500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18797"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PER MATERNITA' DIPENDENTE ANTONELLA ORLANDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO DI DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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